Avance de obra Concesión 4G Cartagena- Barranquilla
INFORMACIÓN GENERAL
El proyecto se divide en 6 unidades funcionales. De esta manera se puede mostrar el avance físico y financiero de cada una de estas unidades funcionales por separado, adicional a la información general del proyecto. (Nota: La unidad funcional 3 se incorpora al proyecto el 01 de enero de 2020).
UF Código de la Vía ORIGEN DESTINO LONGITUD (Km)
1 90 A 01 PR 0+000 PR 7+500 7,50
2 90 A 01 PR 1+905 PR 7+500 5,60
3 90 A 01 PR 7+500 PR 97+150 89,65
4 90 A 01 PR 97+150 PR 109+133 11,98
5 PR 68+000 de la vía 2516 PR 112+300 de la vía 9006 17,00
6 PR 112+300 de la vía 9006 PR 105+000 de la vía 90A01 12,00
6 PR 105+000 de la vía 90A01 Glorieta las Flores 7,70
TOTAL 151,428
INFORMACIÓN GENERAL - PLAZOS
Componente Fecha inicio Fecha de finalización
UF1 (PR0+000-PR7+500)
1/04/2016
17/09/2017
UF2 (PR1+905-PR7+500) 1/04/2016 18/10/2018
UF4 (PR97+150- PR109+133)
1/02/2016 21/12/2017
UF5 (PR0+000-PR7+500) 3/11/2015 21/04/2018
UF6 (Galapa, Vía al mar- Las flores)
1/02/2016 21/04/2018
Contrato 004 del 10 de septiembre de 2014
Plazo de ejecución
actual
48 meses de etapa de preconstrucción + etapa de construcción y entre
21 y 25 años de operación y
mantenimiento
Fecha de iniciación del contrato 04/11/2014
Fecha de terminación de etapa de
preconstrucción
03/11/2015
Fecha de terminación de etapa de construcción
18/10/2018
Fecha de terminación de etapa de
mantenimiento
03/11/2021
Nota: La unidad funcional 3 se incorpora al proyecto el 01 de enero de 2020
AVANCE FÍSICO GENERAL DEL PROYECTO
27,76%
33,84%
37,37%
42,22%
38,77% 41,42%
45,93%
51,07%
56,23%
18,28%
23,64%
27,83%
32,19%
44,08% 47,23%
49,44% 51,96% 54,17%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70% AVANCE DE OBRA 4G Programado Ejecutado
AVANCE FÍSICO POR UNIDAD FUNCIONAL
PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIÓN
PROYECTO 56,23% 54,17% -2,06%
UF1 80,00% 74,29% -5,71%
UF2 49,95% 62,82% 12,87%
UF4 96,68% 98,18% 1,50%
UF5 53,10% 42,39% -10,71%
UF6 32,78% 19,44% -13,34%
AVANCE FÍSICO UF1
AVANCE FÍSICO
57,94%
71,77%
64,34%
70,36% 68,03% 68,17%
69,75%
76,49%
80,00%
29,97%
34,53%
41,40% 44,76%
53,34%
68,70% 69,97% 70,86%
74,29%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90% UNIDAD FUNCIONAL 1 Programado Ejecutado
AVANCE FÍSICO UF2
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
TOTAL CANTIDAD EJECUTADA
% AVANCE
Prefabricación de Pilotes
Un 774 609 78,62%
Prefabricación de Vigas
Un 384 358 93,23%
Prefabricación de Cabezales
Un 129 126 97,63%
Montaje Vanos Un 129 74 57,36%
AVANCE FÍSICO
9,27% 11,92%
15,84% 19,58%
24,25%
29,23%
36,39%
42,72%
49,95%
21,10%
27,14%
33,49% 37,74%
48,86% 51,25%
55,57%
61,26% 62,82%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80% UNIDAD FUNCIONAL 2
Programado Ejecutado
AVANCE FÍSICO UF4
AVANCE FÍSICO
70,69%
83,85%
90,49%
95,14% 94,74% 94,91% 95,21% 95,75%
96,68%
34,86%
44,64%
59,57%
70,51%
95,38% 96,24% 97,17% 97,51%
98,18%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
UNIDAD FUNCIONAL 4 Programado Ejecutado
AVANCE FÍSICO UF5
AVANCE FÍSICO
25,11%
29,55%
35,98%
41,33%
35,93%
39,10%
44,17%
48,74%
53,10%
18,00% 20,53% 20,68% 20,75%
35,27% 35,81% 36,99% 39,19%
42,39%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60% UNIDAD FUNCIONAL 5
Programado Ejecutado
AVANCE FÍSICO UF6
AVANCE FÍSICO
14,04%
17,69%
23,15%
28,38%
14,40%
16,40%
20,94%
26,42%
32,78%
4,08% 5,01%
7,19% 7,91%
14,37% 14,78% 16,31%
17,19%
19,45%
0%
10%
20%
30%
40% UNIDAD FUNCIONAL 6 Programado Ejecutado
AVANCE FINANCIERO POR UNIDAD FUNCIONAL
EJECUTADO ACUMULADO
%AVANCE
Proyecto $449.576.440.697,57 56,41%
UF1 $47.442.423.742,76 76,56%
UF2 $280.191.505.799,92 63,88%
UF4 $35.694.849.365,67 96,96%
UF5 $62.621.030.175,90 45,38%
UF6 $23.626.631.613,32 19,31%
AVANCE FINANCIERO GENERAL
26,33%
31,03%
38,09% 40,45%
43,76%
46,63%
49,76%
52,20% 52,31%
56,41%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60% AVANCE FINANCIERO 4G
Ejecutado
RESUMEN ESTADO DE GESTIÓN PREDIAL
UF1 UF2 UF4 UF5 UF6 TOTAL
CANTIDAD DE PREDIOS
121 7 130 97 173 528
ÁREA DISPONIBLE
PARA TRABAJAR 90,7% 99,9% 99,8% 91,5% 50,2% 80,6%
AVANCE GESTIÓN PREDIAL
4%
23%
6%
4% 3% 7%
50%
3%
UF1 1 -PREDIOS EN ELABORACIONDE FICHA PREDIAL
2 -PREDIOS EN ELABORACIONDE AVALUO
3 -PREDIOS EN TRAMITE DEOFERTA
4 -PREDIOS CON OFERTANOTIFICADA
5 -PREDIOS OFERTADOS CONPROMESA
6 -PREDIOS OFERTADOS ENEXPROPIACION JUDICIAL
7 -PREDIOS BALDIOS ENPROCESO DE TITULACION
8 -PREDIOS ADQUIRIDOS
86%
14%
UF2 2 -PREDIOS EN ELABORACIONDE AVALUO
6 -PREDIOS OFERTADOS ENEXPROPIACION JUDICIAL
AVANCE GESTIÓN PREDIAL
1% 3% 5%
23%
18% 23%
27%
UF4 1 -PREDIOS EN ELABORACIONDE FICHA PREDIAL
2 -PREDIOS EN ELABORACIONDE AVALUO
3 -PREDIOS EN TRAMITE DEOFERTA
4 -PREDIOS CON OFERTANOTIFICADA
5 -PREDIOS OFERTADOS CONPROMESA
6 -PREDIOS OFERTADOS ENEXPROPIACION JUDICIAL
8 -PREDIOS ADQUIRIDOS
1%
13%
21%
20% 12%
11%
22%
UF5 1 -PREDIOS EN ELABORACIONDE FICHA PREDIAL
2 -PREDIOS EN ELABORACIONDE AVALUO
3 -PREDIOS EN TRAMITE DEOFERTA
4 -PREDIOS CON OFERTANOTIFICADA
5 -PREDIOS OFERTADOS CONPROMESA
6 -PREDIOS OFERTADOS ENEXPROPIACION JUDICIAL
8 -PREDIOS ADQUIRIDOS
64% 16%
3% 12%
5% 0%
UF6 1 -PREDIOS ENELABORACION DE FICHAPREDIAL2 -PREDIOS ENELABORACION DE AVALUO
3 -PREDIOS EN TRAMITE DEOFERTA
4 -PREDIOS CON OFERTANOTIFICADA
5 -PREDIOS OFERTADOS CONPROMESA
6 -PREDIOS OFERTADOS ENEXPROPIACION JUDICIAL
TEMAS CRÍTICOS
SOCIAL: Continua la misma problemática presentada al no contar con un interlocutor valido que represente a las asamblea general de las comunidades étnicas localizadas en el AID del proyecto toda vez se define la representatividad legal y juntas directivas de los consejos comunitarios de las comunidades afrodescendiente de las UF1 y 2, (Villa Gloria, Tierra Baja, Puerto Rey y Boquilla.
TECNICO: -Memoria técnica no actualizada del proyecto -Suscripción otro si 8 -presentación ajustes unidades funcionales 5 y 6
Predial: No se ha entregado por parte del Concesionario el estimado del presupuesto de adquisición predial - El Concesionario no ha definido el requerimiento predial por el cambio de diseño de alkarawi y del sector de la glorieta de las Flores a la Playa. - Se requiere que el Concesionario dé cumplimiento al plan de gestión predial, según el cual, a hoy se debieron haber terminado la
mayoría de las actividades de la adquisición. - Autorización por parte de la ANI para el aumento del presupuesto para el componente de redes y componente predial
AVANCE SUBCUENTAS PROYECTO
RENDIMIENTOS SALDOS INGRESOS DESEMBOLSOS
Ítem Nombre de la cuenta
Nuevo Acumulado Total acumulado Total acumulado Total acumulado
1 PRINCIPAL [*] $966.964.711 $0
2 PREDIOS $17.456.856.820 $122.812.955.727 $213.586.843.671 $90.773.887.945
3 COMPENSACIONES AMBIENTALES
$7.286.282.834 $76.879.434.325 $77.198.911.648 $319.477.323
4 REDES $1.657.265.630 $10.945.803.580 $24.260.967.745 $13.315.164.165
5 BALANCE EN PESOS $1.359.026.656 $9.126.263.575 $320.618.643.768 $311.492.380.193
6 CRÉDITOS Y EQUITY $423.159.097 $9.647.152.920 $166.466.053.681 $156.818.900.760
7 RESERVA EN PESOS $1.356.548.838 $22.420.650.866 $29.938.953.969 $7.518.303.103
8 SUBCUENTA IDC EN PESOS $2.135.768.471 $25.132.661.186 $46.555.608.570 $21.422.947.384
9 RESERVA O&M $935.220.327 $14.270.571.239 $15.052.735.469 $782.164.230
10 CAPEX $475.318.594 $4.296.050.770 $321.239.828.649 $316.943.777.879
11 PAGOS O&M $68.599.748 $47.083.281 $35.709.861.092 $35.662.777.811
SUBTOTAL SALDOS SUBCUENTAS
PROYECTO EN COL$ $34.121.011.726 $295.578.627.469 $1.250.628.408.263 $955.049.780.793
AVANCE SUBCUENTAS ANI
RENDIMIENTOS SALDOS INGRESOS DESEMBOLSOS
Ítem Nombre de la cuenta Nuevo Acumulado Total acumulado Total acumulado Total acumulado
1 APORTES ANI $559.683.403 $322.091.006 $41.336.869.340 $41.014.778.334
2 SUBCUENTA VIGENCIAS FUTURAS ANI UF-1
$54.502.213 $3.043.164.045 $3.043.164.045 $0
3 SUBCUENTA VIGENCIAS FUTURAS ANI UF-2
$0 $0 $0
4 SUBCUENTA VIGENCIAS FUTURAS ANI UF-3
$0 $0 $0
5 SUBCUENTA VIGENCIAS FUTURAS ANI UF-4
$23.636.135 $1.240.376.158 $2.450.748.526 $1.210.372.368
6 SUBCUENTA VIGENCIAS FUTURAS ANI UF-5
$0 $0 $0
7 SUBCUENTA VIGENCIAS FUTURAS ANI UF-6
$0 $0 $0
8 RECAUDO DE PEAJE $0 $0 $0
9 INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN $2.611.102.222 $25.860.590.961 $43.658.341.608 $17.797.750.646
10 SOPORTE CONTRACTUAL $95.676.969 $1.053.536.126 $1.269.331.136 $215.795.010
11 AMIGABLE COMPOSICIÓN $70.492.793 $695.551.775 $1.310.543.918.58 $614.992.144
12 EXCEDENTES ANI $0 $0 $0
13 INGRESOS POR EXPLOTACIÓN COMERCIAL
$0 $0 $0
14 SEGUROS $0 $0 $0
15 DESEMBOLSOS SMF $0 $0 $0
16 REEMBOLSOS ANI $0 $0 $0
17 OBRAS MENORES $146.376.899 $3.023.035.987 $3.023.048.721 $12.735
SUBTOTAL SALDOS SUBCUENTAS ANI EN COL$ $3.561.470.633 $35.238.346.058 $94.781.503.377 $60.853.701.237
TOTAL SALDOS SUBCUENTAS EN COL$ $37.682.482.359 $330.816.973.527 $1.345.409.911.639 $1.015.903.482.030