Informe de Avance de Programas y Informe de Avance de Programas y Proyectos de InversiProyectos de Inversióón n enero enero ‐‐ mayo 2009mayo 2009
Junio 2009
Secretaría de Hacienda y Crédito PúblicoSubsecretaría de Egresos
Presentación a la H. Cámara de DiputadosEn cumplimiento al artículo 42, fracción II de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Junio 2009
Avance Programas y Proyectos de Inversión Enero – Mayo 2009
1. Ramos 1. Ramos Administrativos Administrativos (Sector Central)(Sector Central)
Clave
02 Presidencia de la República Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
06022110002
08021130001
08021130002
08021130003
08021130004
08021130005
08021130006
08021130007
08021140001
08021300001
08022100001
08022100002
08022110001
09021130001
Adquisición de doshelicópterosMantenimiento integral deinmuebles.Sustitución integral demobiliario, vehículos decarga y equipamiento parasu control.Suministro e instalación demobiliario y equipo eninmuebles de la Presidenciade la República.Desarrollo de acciones parael fortalecimiento de laseguridad.Desarrollo de instalacionesen inmuebles de laPresidencia de laRepública.Adecuación de espacios enáreas de la Presidencia dela República.Desarrollo de acciones parael ahorro de energía.Programa de modernizaciónde bienes muebles y equipode administración de laCoordinación de OpiniónPública.Programa de modernizaciónde bienes muebles y equipode administración de laCoordinación de Estrategiay Mensaje Gubernamental.Adquisición de bienesmuebles para la operaciónde actividades sustantivasdel EMP.Adquisición de parquevehicular para la operaciónde actividades sustantivasdel Estado MayorPresidencial.Adquisición de equiponecesario para la operaciónde la CGTAP.Equipo de registro y controlde acceso en la ResidenciaOficial de los Pinos.
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
6
11
6
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
5
Ejecución -Operación
Preinversión -ContrataciónPreinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión -Operación
Preinversión
Preinversión
Contratación -Ejecución
711,509,277
3,500,000
2,600,000
2,900,000
1,360,000
1,330,000
600,000
1,500,000
908,207
1,586,613
13,594,838
6,300,000
8,413,962
69,784,875
2,800,000
2,600,000
1,640,000
1,360,000
908,207
1,586,613
11,288,996
8,605,842
8,413,962
259,893,697
9,567,324
2,600,000
700,000
908,207
1,586,613
17,012,061
8,605,842
6,355,980
70,000,000
257,835,715
83,804
9,760,075
34,537,770
700,569,644
83,804
9,760,075
34,537,770
711,509,277
3,500,000
2,600,000
2,900,000
1,360,000
1,330,000
600,000
1,500,000
908,207
1,586,613
13,594,838
6,300,000
8,413,962
69,784,875
700,569,644
83,804
9,760,075
34,537,770
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
55.50
49.00
Clave
04 Gobernación Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
08042000001
09048120001
09048120002
09048120003
09048120004
Programa de Adquisición2008-2010. Sistema deInformación TransversalPrograma de Habilitamientode Equipo de TransportePrograma de Adquisición deEquipos de AireAcondicionadoPrograma de adquisición deequipos para comunicaciónPrograma de Adquisicióndel Parque Vehicular de laSecretaría de Gobernación2009
09
09
09
09
09
6
6
6
6
6
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
17,816,000
287,000
8,150,000
585,445
34,615,000
287,000
8,150,000
17,816,000
287,000
8,150,000
585,445
34,615,000
100.00
100.00
Clave
05 Relaciones Exteriores Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
2
06056130001
06056130008
08056130002
08056130003
08056130004
08056130005
08056130008
08056130010
08056130017
08056130021
08056130022
08056140001
Adquisición mediantearrendamiento financiero deun edificio para las oficinasde la CancilleríaAdquisición de un conjuntoinmobiliario para laEmbajada de México en laRepública Popular de ChinaConstrucción del Centro deDesarrollo Infantil de laSecertaría de RelacionesExterioresPROGRAMA DEADQUISICION DEVEHICULOSTERRESTRES EN ELEXTERIORPROGRAMA DEADQUISICIÓN DEVEHÍCULOSTERRESTRES EN MÉXICOPROGRAMA DEADQUISICION DEMOBILIARIO Y EQUIPOEN EL EXTERIORMantenimiento del InstitutoCultural de México enWashington,DC, en losEstados Unidos de AméricaAdquisición de nuevoinmueble para el Consuladode México en Indianapolis,Indiana, Estados Unidos deAméricaAdquisición de nuevoinmueble para el Consuladode México en Laredo,Texas, Estados Unidos deAméricaAdquisición de nuevoinmueble para el Consuladode México en Tucson,Arizona, Estados Unidos deAméricaPROGRAMA DEADQUISICIÓN DEMOBILIARIO Y EQUIPOEN MÉXICOPROGRAMA DEADQUISICIÓN DE BIENESINFORMÁTICOS,EQUIPOS Y APARATOSDE COMUNICACIONES YTELECOMUNICACIONES,Y PERIFÉRICOS EN LASREPRESENTACIONES ENEL EXTERIOR
09
33
09
33
09
33
33
33
33
33
09
33
4
4
2
6
6
6
7
3
3
3
6
6
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
1,390,013,323
173,213,500
26,200,001
20,960,000
8,837,864
15,720,000
33,786,751
13,570,000
12,445,000
70,865,136
8,256,648
47,160,000
101,200,000
28,050,792
13,000,000
20,000,000
8,433,076
9,216,132
10,000,000
100,273,367
32,231,742
13,000,000
15,294,186
8,365,706
16,742,852
757,055
9,588,838
13,469,246
39,666,501
3,503,722
145,500
6,621,524
659,133
2,241,860
3,718,430
245,239,608
66,984,696
3,503,722
145,500
6,621,524
659,133
2,241,860
3,718,430
1,390,013,323
173,213,500
26,200,001
20,960,000
8,837,864
15,720,000
33,786,751
13,570,000
12,445,000
70,865,136
8,256,648
47,160,000
245,239,608
66,984,696
3,503,722
145,500
6,621,524
659,133
2,241,860
3,718,430
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
22.91
1.74
39.55
100.00
23.38
27.61
Clave
05 Relaciones Exteriores Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
2 2
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
08056140002
09056130001
09056130002
09056130003
09056130004
09056130005
09056140001
09056140002
PROGRAMA DEADQUISICIÓN DE BIENESINFORMÁTICOS,EQUIPOS Y APARATOSDE COMUNICACIONES YTELECOMUNICACIONES,Y PERIFÉRICOS EN LASOFICINAS CENTRALESEN MÉXICO YDELEGACIONES.Adquisición de nuevoinmueble para el Consuladode México en Sao Paulo,Brasil.Adquisición de un inmueblepara la Delegación Foráneaen la ciudad de Monterrey,Nuevo León.Adecuación del Inmueble dela Delegación en Querétarode la Secretaría deRelaciones ExterioresConstrucción de laprotección al perímetro delinmueble del Consulado deMéxico en Orlando, Florida,EUA.Cambio de la estructura ydel techo del inmueble de laResidencia Oficial de laEmbajada de México enManagua, Nicaragua.Programa de BienesInformáticos, Equipos yAparatos deComunicaciones yTelecomunicaciones yPeriféricos en las OficinasCentrales en México para elProyecto de Generación deBase de Datos de IdentidadUnicaPrograma de bienesinformáticos, equipos yaparatos decomunicaciones ytelecomunicaciones, yperiféricos para el sitioespejo para la operación delSistema Integral deAdministración Consular(SIAC) en el Consulado deMéxico en Atlanta, EUA.
09
33
19
22
33
33
09
33
6
3
3
3
4
4
6
6
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
4,192,000
45,850,400
27,134,723
8,060,960
568,239
422,253
25,000,000
9,428,042
1,881,399
4,192,000
45,850,400
27,134,723
8,060,960
568,239
422,253
25,000,000
9,428,042
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Clave
06 Hacienda y Crédito Público Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
2
07067120001
07067150001
08061120001
08061130001
08064000001
08066000001
08067100001
08067120001
08067130001
08067150001
08067150002
08067150003
08067150004
Programa de seguridad,vigilancia y protección civilde la SHCP 2008-2009.Servicios relacionados conobra pública para losinmuebles de la Secretaríade Hacienda y CréditoPúblico 2008-2009.Adquisición de Equipo deAdministración de la Unidadde Comunicación Social yVocero 2009Programa de Adquisición deEquipo del Órgano Internode Control en la SHCP.2009Programa de Adquisición deMobiliario y Equipo de laSubsecretaría de Egresos2009Modernización de mobiliarioy equipo de la Tesorería dela Federación 2009.ADQUISICION DEMOBILIARIO Y EQUIPODE ADMINISTRACIONPARA LA DIRECCIONGENERAL DE RECURSOSFINANCIEROS 2009Programa de Equipamientopara Autogeneración deEnergía Eléctrica y Térmicade la SHCP 2009.ADQUISICION DEMAQUINARIA Y EQUIPOPARA AMPLIAR LACAPACIDAD DE ARMADOY ACABADO DE LIBRETADE PASAPORTEAcondicionamiento yAmbientación de losinmuebles históricos ybodega 2009Programa de remodelacióny adecuación de losinmuebles históricosasignados a la SHCP 2009Adquisición y suministro demobiliario para inmueblesde la Secretaría deHacienda y Crédito Público2009Servicios relacionados conobra pública para losinmuebles de la Secretaríade Hacienda y CréditoPúblico 2009
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
6
10
6
6
6
6
6
6
6
6
7
6
11
Ejecución -Operación
Operación -En finiquito
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
2,195,187
2,117,859
254,664
228,064
1,192,456
2,620,000
104,800
25,938,000
104,401,760
8,384,000
20,960,000
6,288,000
4,192,000
243,000
217,618
550,000
2,500,000
100,000
8,000,000
7,300,000
17,000,000
6,000,000
4,000,000
160,000
634,000
243,000
217,618
550,000
2,500,000
100,000
6,341,492
7,300,000
23,500,000
3,366,000
2,133,079
1,555,233
2,195,187
2,117,859
254,664
228,064
1,192,456
2,620,000
104,800
25,938,000
104,401,760
8,384,000
20,960,000
6,288,000
4,192,000
2,133,079
1,555,233
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
11.60
70.10
Clave
06 Hacienda y Crédito Público Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
2 2
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
08067150005
09061120001
09067110001
09067120001
09067120002
09067120003
Programa deMantenimiento EdificioInsurgentes Sur 795,Procuraduría Fiscal de laFederación 2008-2010Adquisición de equipo devideo y grabación de laUnidad de ComunicaciónSocial y Vocero 2009Programa de adquisición debienes de inversión para elequipamiento de aulas decapacitación del ServicioProfesional de CarreraPrograma de proteccióncivil de la SHCP 2009.Programa de seguridad yvigilancia de la SHCP 2009.Programa de equipamientoeléctrico de la SHCP 2009.
09
09
09
09
09
09
7
6
6
6
6
6
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
106,267,200
259,460
1,032,061
13,896,548
22,050,000
21,462,974
9,500,000
950,000
1,498,508
5,122,137
46,224,903
106,267,200
259,460
1,032,061
13,896,548
22,050,000
21,462,974
46,224,903
70.00
100.00
100.00
100.00
100.00
34.82
Clave
07 Defensa Nacional Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
5
04071120006
06071100005
06071100006
06071100008
06071100009
06071100011
06071150001
06071160001
06071160003
06071160004
06071170005
06071320004
06071400001
TRANSFERENCIA DETECNOLOGÍA PARA LAFABRICACIÓN DEL FUSILDE ASALTO MARCAHECKLER KOCH,MODELO G--36V, CAL.5.56 mm x 45 OTAN (1/a.FASE) EN LA DIR. GRAL.IND. MIL.ADQUISICIÓN DE EQUIPOPARA EL SERVICIO DETRANSMISIONESSubsistemas deamplificación de señales deradiofrecuenciaadquisición de equipos deradioAdquisición de equipos parala sustitución de enlaces demicroondas.Adquisición de mobiliario yequipo que maneja laDirección General deIntendencia.Adquisicón de diversomaterial para los plantelesmilitares del SistemaEducativo Militar.Adquisición de equipo deuso veterinario paradiversos escalones delservicio de veterinaria yremonta del Ejército yFuerza Aérea.Adquisición de equipomédico para los diversosescalones del servicio desanidad.Sistema de AdministraciónHospitalaria (para losescalones de 2/o y 3/ernivel de atención delservicio de sanidad).Adquisición de maquinariapesada para las Unidadesdel Arma y Servicio deIngenierosAdquisición de refaccionesmayores para mantener laoperatividad del lasaeronaves de la F.A.M.Adquisición de equipo decómputo paracomplementar y reponer elde los organismos de laSecretaría de la DefensaNacional
15
34
09
34
35
34
35
34
34
34
34
34
34
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
6
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
488,359,981
16,000,000
11,316,249
1,991,350,353
19,983,062
22,000,000
38,000,000
3,108,298
222,075,884
168,300,839
89,811,503
180,000,000
46,000,000
700,000,000
1,200,005,000
502,727,760
804,680
287,744
201,802
1,200,005,000
1,303,481
17,000
120,570
233,737
180,716
1,182,422
158,705,905
22,423,122
2,478,727
601,611
45,989,431
7,830,056
29,267,227
71,457,508
488,359,981
16,000,000
11,316,249
1,991,350,353
19,983,062
22,000,000
38,000,000
3,108,298
222,075,884
168,300,839
89,811,503
180,000,000
46,000,000
158,705,905
22,423,122
2,478,727
601,611
45,989,431
7,830,056
29,267,227
71,457,508
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
19.00
31.00
100.00
100.00
60.00
100.00
48.00
43.00
Clave
07 Defensa Nacional Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
2
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
5
07071100001
07071200003
07071320002
08071100001
08071100002
08071110002
08071110003
08071160002
08071170001
08071170002
08071170003
08071400002
09071100001
Vehículos para renovar elparque vehicular.Sustitución del SistemaTrunkingSustitución de los actualesradares del Grupo deDetección y Control No. 1 yampliación de la coberturadel espacio aéreo nacional.ADQUISICIÓN DEBOMBAS DE CALORPARA CALENTAMIENTODE ALBERCAS DEPLANTELES MILITARESDE NIVEL SUPERIORPrograma de modernizaciónde los Talleres deReparación para Vehículosdel Ejército.PROGRAMA DEMODERNIZACIÓN DEMAQUINARIA Y EQUIPOPARA EL TALLERAUTOGRÁFICO DE LAS.D.N.Adquisición de un Sistemade ComunicacionesSatelitales en Banda C y L.MODERNIZACIÓN DELSISTEMA DE RADIOLOGÍADE LA UNIDAD DEESPECIALIDADESODONTOLÓGICASMANTENIMIENTO DEUNIDADES,DEPENDENCIAS EINSTALACIONESMILITARESCONSTRUCCIÓN DEPLANTAS DETRATAMIENTO DEAGUAS RESIDUALESPERFORACIÓN DEPOZOS PROFUNDOS DEAGUA POTABLEImplementación de unSistema de Seguridad parala protección de lainformación (Datos) de laSecretaría de la DefensaNacional.ADQUISICIÓN DEVEHÍCULOS LIGEROSPARA TRANSPORTE DEPERSONAL
34
34
34
09
09
09
15
15
34
34
35
09
34
6
6
6
6
6
6
3
6
7
2
2
6
6
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
399,615,099
83,384,776
2,186,714,880
21,746,000
11,397,000
45,064,000
105,878,273
16,718,400
261,275,789
65,737,998
15,000,000
28,031,897
792,568,000
500,000,000
69,737,778
500,000,000
7,120,024
811,919
17,378,215
7,805,000
711,635
4,281,043
706,262,215
13,787,532
2,879,694
33,146,163
14,195,712
9,631,088
38,123,348
4,281,043
18,338,774
5,111,620
399,615,099
83,384,776
2,186,714,880
21,746,000
11,397,000
45,064,000
105,878,273
16,718,400
261,275,789
65,737,998
15,000,000
28,031,897
792,568,000
706,262,215
13,787,532
2,879,694
33,146,163
14,195,712
9,631,088
38,123,348
4,281,043
18,338,774
5,111,620
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
32.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
15.00
100.00
100.00
Clave
07 Defensa Nacional Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
3
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
5
09071110001
09071110002
09071110003
09071110004
09071120001
09071170001
09071170002
09071170003
09071170004
09071170005
ADQUISICIONES PARA ELFORTALECIMIENTO DELA PRODUCCION YFUNCIONALIDAD DE LOSVIVEROS FORESTALESMILITARESADQUISICIÓN DEARMAMENTO PARA ELPERSONAL QUE EGRESADE LOS PLANTELESMILITARESMODERNIZACION YAUTOMATIZACION DELOS SISTEMAS DE TIROPARA LAS UNIDADES DEARTILLERIA DE LA S.D.N.PROGRAMA DESUSTITUCION DEEQUIPOS DEREGULACION DETEMPERATURA PARASISTEMAS DECOMUNICACION.MODERNIZACIÓN DE LAPLANTA DE FUSIÓN YCARGADO DE ALTOEXPLOSIVO PARAMUNICIONES DEMORTERO Y DEARTILLERÍACONSTRUCCIÓN DE UNREGIMIENTO DECABALLERIAMOTORIZAD0 ENMATAMOROS TAMPS.REHABILITACIÓN DEPAVIMENTOS,MANTENIMIENTO ALSISTEMA DEILUMINACIÓN Y AYUDASVISUALES A LA BASEAÉREA MILITAR No. 4(COZUMEL, Q. ROO)REMODELACION DEL 74/oBATALLON DEINFANTERIACONSTRUCCIÓN DEUNIDADES,DEPENDENCIAS EINSTALACIONESMILITARESOBRA CIVIL EINSTALACIÓN DEPLANTASPOTABILIZADORAS.
35
34
35
34
09
28
23
30
35
35
6
6
6
6
6
3
7
7
3
3
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
45,000,000
25,394,292
5,408,495
1,870,631
9,020,079
98,500,000
49,000,000
32,000,000
20,000,000
4,100,000
22,500
5,416,081
39,122,323
34,332,400
22,406,590
5,436,432
22,199,259
13,196,270
11,831,624
3,621,194
22,199,259
13,196,270
11,831,624
3,621,194
45,000,000
25,394,292
5,408,495
1,870,631
9,020,079
98,500,000
49,000,000
32,000,000
20,000,000
4,100,000
22,199,259
13,196,270
11,831,624
3,621,194
100.00
100.00
100.00
100.00
13.00
18.00
17.00
16.00
Clave
07 Defensa Nacional Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
4
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
5
09071170006
09071170007
09071170008
09071170009
09071170010
09071170011
09071170012
09071320001
09071360001
CONSTRUCCIÓN DEINSTALACIONES PARAUNA UNIDAD TIPOC.I.N.E. CON 24VIVIENDAS (EL SAUZ,SIN.)REMODELACION DEALOJAMIENTOS DELANTIGÜO COLEGIO DELAIRE, CONSTRUCCIÓNDE UN LOCAL PARAENTRENADORES DEVUELO DEHELICOPTEROS(ZAPOPAN, JAL.)ESTUDIOS DEPREINVERSION PARAESTUDIOS GEOFISICOSY GEOHIDROLOGICOSESTUDIOS DEPAVIMENTOS ENINSTALACIONES DE LAFUERZA AEREAMEXICANAREMODELACION YOBRASCOMPLEMENTARIASPARA EL 2/o.REGIMIENTO DECABALLERIAMOTORIZADO.CONSTRUCCIÓN DEINSTALACIONES PARAUN BTN. FZAS. ESPLS.CON 48 VIVIENDAS(ESCOBEDO, N.L.)CONSTRUCCIÓN DELSISTEMA MILITAR DECAPACITACIÓN VIRTUALDE LA SECRETARÍA DELA DEFENSA NACIONALADQUISICIÓN DEHELICÓPTEROS NUEVOSPARA APOYO DEOPERACIONES DE ALTOIMPACTO Y PLAN DN-III-E.ADQUISICIÓN DEDIVERSOS EQUIPOS DEINVESTIGACIÓNFORENSE PARA LAMODERNIZACIÓN DELLABORATORIOCIENTÍFICO DEINVESTIGACIONES DE LAPROCURADURÍAGENERAL DE JUSTICIAMILITAR
25
14
35
35
02
19
35
34
09
3
7
11
11
3
2
2
6
6
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
43,000,000
21,000,000
150,000
516,000
33,950,000
70,789,000
143,000,000
3,185,160,000
13,527,000
25,540,710
12,964,023
188,180
406,577
16,927,074
27,343,312
220,621
188,180
406,577
1,043,309
44,405
220,621
188,180
406,577
1,043,309
44,405
43,000,000
21,000,000
150,000
516,000
33,950,000
70,789,000
143,000,000
3,185,160,000
13,527,000
220,621
188,180
406,577
1,043,309
44,405
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
6.00
6.00
12.00
5.00
5.00
Clave
07 Defensa Nacional Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
5 5
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
09071400001
09071400002
DESARROLLO DELSISTEMA INFORMÁTICOINTEGRAL PARA LADIRECCIÓN GENERALDEL REGISTRO FEDERALDE ARMAS DE FUEGO YCONTROL DEEXPLOSIVOSCATALOGACION YDIGITALIZACION DELARCHIVO HISTORICO DELA SECRETARIA DE LADEFENSA NACIONAL
35
09
6
6
Preinversión
Ejecución
15,125,500
9,000,000
9,757,720
230,413
230,413
15,125,500
9,000,000
230,413
100.00
5.00
Clave
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
09085120001
09085120002
09085120003
09085120004
Adquisicion de AiresAcondicionados eInstalacion y Planta deEnergiaProyecto ejecutivo para lacontruccion de Helipuertoen el edificio cedePrograma deMantenimiento deInmuebles en OficinasCentralesAdquisición de Equipo deAdministración, deComunicación yRefacciones Mayores
09
09
09
34
6
11
7
6
Preinversión -Contratación
Preinversión -Contratación
Preinversión -Contratación
Preinversión -Contratación
16,391,000
248,000
7,223,542
12,838,946
1,150,140
1,142,027
16,391,000
248,000
7,223,542
12,838,946
1,142,027
100.00
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
73
02096220285
02096270167
02096270213
02096320181
02096340188
02096340279
02096350192
02096420280
02096500262
02096510281
03096250028
03096310023
03096330023
03096400016
03096460040
03096470031
03096470032
03096470033
03096500030
03096520022
04096240001
04096270002
04096310001
Sonoita - Mexicali / TramoSan Luis Rio Colorado -MexicaliOcozocoautla--Arriaga
Arriaga -- La Ventosa
Feliciano -- Zihuatanejo (Libramientos Ixtapa y elChico ).Lagos de Moreno - San LuisPotosi, Tramo: Lagos deMoreno - las AmarillasCihuatlán - Melaque
Texcoco - Calpulalpan.Ampliacion a cuatro carrilesLibramiento SurponienteQuerétaro. Construcción de2 entronquesCardel - Tihuatlán
Periférico de Mérida
Morelos -- Cd. Acuña,Tramo Zaragoza -- Cd.AcuñaLeón -- Aguascalientes,tramo León --Lagos deMorenoJorobas - Tula
Acceso al Puerto de SalinaCruz. Construccion delaccesoLibramiento Hermosillo
Raudales de Malpaso -- ElBellote, tramo Comalcalco-Paraiso-El BelloteVillahermosa-FranciscoEscárcega, tramo DosMontes-EntronqueMacuspanaVillahermosa - Teapa,tramo: VillahermosaEntronque JalapaMéxico -- Tuxpan, tramoNuevo Necaxa -- TihuatlánZacatecas - San LuisPotosí, tramo Las Arcinas -San Luis PotosíCiudad del Carmen--Campeche, Libramiento deChampótonTuxtla Gutiérrez -Angostura, Tramo: RamalAmérica Libre, Km. 0+00019+500Irapuato--León (Guanajuato)
02
07
20
12
14
14
15
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30
31
05
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1
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1
1
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
1,354,434,783
614,973,215
1,576,740,000
355,167,201
610,457,904
371,300,000
610,391,652
845,417,044
660,608,696
736,000,000
500,000,000
208,237,600
944,800,000
329,478,261
241,040,000
503,040,000
520,276,696
562,608,696
9,565,217
1,735,043,478
228,401,468
440,160,000
943,200,000
2,000,000
73,600,000
50,000,000
20,000,000
100,000,000
21,000,000
95,000,000
46,000,000
145,000,000
60,000,000
4,250,000
140,000,000
24,100,000
100,000,000
90,000,000
10,000,000
73,600,000
50,000,000
20,000,000
100,000,000
21,000,000
23,700,000
95,000,000
46,000,000
59,964,000
60,000,000
8,500,000
140,000,000
24,100,000
100,000,000
90,000,000
9,694,608
35,967,117
72,600
29,285,443
11,744,353
997,806
17,126,826
22,690,313
7,210,529
925,897
28,397,585
43,319,658
3,634,339
1,832,019,844
738,998,663
1,546,755,359
418,335,228
517,615,227
240,959,748
805,059,507
1,102,524,731
732,987,188
824,745,578
533,558,579
263,553,720
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367,183,215
610,075,818
523,829,354
344,674,506
5,356,448
855,964,212
258,700
325,035,908
622,640,938
1,887,728,226
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9,152,721,100
165,310,090
1,354,434,783
2,502,701,441
1,576,740,000
355,167,201
610,457,904
371,300,000
610,391,652
845,417,044
937,677,187
736,000,000
500,000,000
208,237,600
944,800,000
329,478,261
577,753,049
503,040,000
520,276,696
562,608,696
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1,735,043,478
228,401,468
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943,200,000
1,832,019,844
738,998,663
1,546,755,359
418,335,228
517,615,227
240,959,748
805,059,507
1,102,524,731
898,297,278
824,745,578
533,558,579
263,553,720
688,582,713
367,183,215
610,075,818
523,829,354
344,674,506
5,356,448
855,964,212
258,700
325,035,908
622,640,938
88.20
15.50
89.50
76.50
67.20
40.94
100.00
99.00
56.70
100.00
91.00
99.70
89.80
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100.00
100.00
1.00
100.00
20.00
100.00
51.90
88.20
15.50
85.60
71.01
64.30
40.94
96.80
99.00
56.70
100.00
91.00
99.70
89.80
81.41
100.00
100.00
1.00
100.00
78.90
51.90
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
2
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
73
04096310002
04096340001
04096340002
04096340003
04096350002
04096370001
04096390001
04096390002
04096390003
04096400001
04096440002
04096480001
04096480002
04096490001
04096500001
04096510001
05096100004
05096210004
05096220001
05096230001
05096230002
05096230003
San Felipe - EntronqueCarretera 57Guadalajara Barra deNavidad, tramo EntronqueAcatlán--CoculaAmeca----Ameca
Lagos de Moreno----SanLuis Potosí, Tramo LasAmarillas----Villa de ArriagaNaucalpan - Toluca, tramoXonacatlán - BoulevardAeropuerto.Acatlipa--Alpuyeca
Libramiento Noroeste deMonterreyCiudad Victoria--Monterrey,tramo Allende-- Monterrey.Montemorelos--------GeneralTerán--------ChinaMitla-EntronqueTehuantepec IISan Luis Potosí----Zacatecas, tramo SLP----AhualulcoEntronque Tula-Cd.Victoria, Tramo El Chihue-Entronque Cd. Mante.Monterrey--Tampico,Libramiento de González yManuelLibramiento de Tlaxcala
Acceso al Puerto deVeracruzMérida----Tizimín
Desarrollo de la ImagenInstitucionalJilotepec - Jesús Terán
km.140.0 Carretera(Ensenada- L. Cárdenas) alObservatorio AstronómicoNacional de San PedroMártirLa Paz-Los Cabos y PuenteAlvaro Obregón. Tramo:Km. 184+500-Km. 200+000Los Barriles- El Cardonal -Boca del Álamo - LosPlanes y Ramal alCardonal.Las Cuevas La RiveraCabo Pulmo San José delCabo
11
14
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03
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1
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1
1
4
1
1
1
1
1
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
542,340,000
171,780,870
615,130,433
620,000,000
579,680,695
195,130,435
768,047,304
655,318,956
374,426,580
3,594,248,940
751,209,825
1,293,651,200
315,265,016
573,441,962
324,386,000
568,260,870
98,685,608
17,410,000
153,916,092
285,238,261
189,059,724
296,659,980
100,000,000
130,000,000
200,000,000
120,000,000
50,000,000
100,000,000
15,000,000
165,600,000
150,000,000
140,000,000
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150,000,000
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3,500,000
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50,000,000
37,800,000
29,300,000
100,000,000
165,400,000
200,000,000
120,000,000
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21,500,000
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150,000,000
100,000,000
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49,600,000
50,000,000
37,241,008
11,631,392
26,912,748
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48,898,274
11,215,610
23,876,096
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15,175,513
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94,273,645
38,216,777
45,288,896
679,855
44,428,734
26,561,146
11,386,576
526,137,633
215,887,841
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509,934,370
190,112,975
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3,303,093
282,963,301
542,340,000
171,780,870
615,130,433
620,000,000
579,680,695
195,130,435
768,047,304
655,318,956
374,426,580
3,877,212,241
751,209,825
1,293,651,200
315,265,016
573,441,962
324,386,000
568,260,870
98,685,608
17,410,000
153,916,092
285,238,261
189,059,724
296,659,980
526,137,633
215,887,841
424,611,857
611,032,609
509,934,370
190,112,975
934,375,471
725,215,047
510,392,580
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46,300,517
195,575,428
757,887,082
55,652,849
15,827,417
97,600,785
234,241,369
3,303,093
86.90
100.00
70.10
96.80
98.50
61.90
87.70
100.00
99.90
99.20
100.00
47.90
95.10
65.80
33.00
99.00
100.00
99.80
89.90
35.50
29.20
84.30
100.00
70.10
96.80
83.90
61.90
87.61
99.60
98.61
99.20
87.10
46.80
95.10
-29.20
33.00
98.50
100.00
99.80
84.90
35.50
29.20
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
3
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
73
05096230005
05096240001
05096240002
05096240003
05096240007
05096250001
05096250002
05096250003
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05096260001
05096260003
05096270002
05096270003
05096270004
05096270006
05096270007
05096270008
05096270009
05096270010
05096270011
05096270014
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05096270021
05096270023
05096270024
05096280004
Las Barrancas-ElChicharrón-Los Burros-SanJuanicoEscárcega-Xpujil.
Villahermosa-Escárcega.Tramo: Escárcega-Lim.Edo. Tabasco.Ciudad Del Carmen-Lim.Edos. Tab-Cam. Tramo:San Pedro-Zacatal.Hopelchen - Dzibalchen
Zacatecas-Saltillo, tramoConcepción del Oro-Saltillo.Villa Unión-Santa Mónica-GuerreroAbasolo - Los Rodríguez
Fraustro - Paredón.
Manzanillo-Cihuatlán
Coquimatlán - Jala, tramoPuente Negro - Rancho LaGuadalupana.Pueblo NuevoSolistahuacan - ChapayalTumbala - Xhanil
Yajalón - Amado Nervo.
Valdivia - Palmarcito
Pijijiapan - Tapaculita-Topon-Palo-BlancoNueva Tenochtitlán - EjidoBremenEjido Belisario Domínguez - Las CabañasMargaritas - Nuevo Momon- San QuintinMotozintla - Niquivil - BarrioCarrizalTila Chulum Juárez
Angel Albino Corzo -SiltepecMitontic Zivaltic -ChuchuntomMazatán - Barra San José
Mapastepec - 3 de Mayo
Modelo Plan de Ayala -ZapotilloSimojovel - Sitala
Tapilula - Portacellis
El paraíso - El Nopal
Julimes - El Cuervo
03
04
04
04
04
05
05
05
05
06
06
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1
1
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
193,000,000
1,207,713,044
1,163,000,000
501,695,652
104,800,000
680,745,168
82,792,000
12,190,000
70,829,604
368,791,200
17,400,000
174,470,295
228,867,480
99,790,560
108,554,775
43,582,442
26,030,000
54,234,000
393,630,372
234,290,880
186,022,620
242,968,320
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55,719,058
16,904,240
74,520,000
34,709,760
61,468,816
244,053,000
50,000,000
350,000,000
400,000,000
24,000,000
215,000,000
15,000,000
220,000,000
10,000,000
14,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
25,000,000
100,000,000
9,000,000
10,000,000
11,400,000
50,000,000
350,000,000
340,300,000
18,900,000
24,000,000
215,000,000
4,500,000
15,000,000
10,000,000
14,000,000
13,900,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
25,000,000
100,000,000
9,000,000
10,000,000
11,400,000
12,659,583
132,079,882
141,107,061
12,721,405
7,275,753
43,972,754
2,116,923
2,592,420
2,896,340
7,762,473
2,806,255
5,717,689
3,204,168
6,010,366
16,950,291
3,531,002
5,492,715
3,462,844
43,617,822
891,572,399
871,908,582
585,017,974
47,473,382
344,649,224
66,722,191
40,616,883
279,165,786
2,592,420
41,698,111
65,543,180
64,802,678
10,069,138
34,086,119
10,860,615
20,219,728
71,495,319
84,176,065
74,146,027
46,749,796
53,712,911
61,972,172
29,623,392
13,198,158
61,793,968
24,927,138
40,600,745
89,910,996
193,000,000
1,207,713,044
1,163,000,000
501,695,652
104,800,000
680,745,168
82,792,000
12,190,000
70,829,604
368,791,200
17,400,000
174,470,295
228,867,480
99,790,560
108,554,775
43,582,442
26,030,000
54,234,000
393,630,372
234,290,880
186,022,620
242,968,320
126,473,688
72,131,220
55,719,058
16,904,240
74,520,000
34,709,760
61,468,816
244,053,000
43,617,822
891,572,399
871,908,582
585,017,974
47,473,382
344,649,224
66,722,191
40,616,883
279,165,786
2,592,420
41,698,111
65,543,180
64,802,678
10,069,138
34,086,119
10,860,615
20,219,728
71,495,319
84,176,065
74,146,027
46,749,796
53,712,911
61,972,172
29,623,392
13,198,158
61,793,968
24,927,138
40,600,745
89,910,996
79.10
86.70
65.80
78.00
89.00
88.20
91.90
50.00
100.00
100.00
50.00
98.41
89.00
68.50
61.70
98.00
42.50
57.40
88.90
66.80
64.32
57.10
89.20
89.60
77.80
100.00
74.30
99.10
63.20
79.50
29.10
65.40
54.70
78.00
38.94
78.30
91.90
100.00
100.00
98.41
38.95
63.46
11.70
98.00
42.50
7.40
38.90
61.80
64.32
7.10
89.20
89.60
77.80
100.00
69.30
99.10
58.20
29.50
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
4
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
73
05096280005
05096280006
05096280008
05096300001
05096300002
05096300003
05096300004
05096310003
05096320001
05096320002
05096320008
05096320009
05096320010
05096320011
05096320012
05096320013
05096320015
05096320017
05096320020
05096320021
05096320022
05096320027
05096320036
05096320041
05096320043
05096320047
Puerto Sabinal -Badiraguato Tr. PuertoSabinal - Los Frailes (Lím.Edos. Sin-Dgo-Chi)San Francisco de Borja-Nonoava.San Lorenzo - SantaClaraDurango-Mazatlán
Los Herrera-Tamazula
Durango - Tepic
Durango - Fresnillo, tr.Durango - T. Der.Independencia y LibertadSan Luis de la Paz- RióVerde, Tramo: Chupadero-Mesas de Jesús-el RealitoAcapulco-Huatulco Tramo:El Cayaco-San MarcosCuernavaca-Chilpancingo.Tramo: Zumpango-ChilpancingoTetipac-Pilcaya
Atlamajalcingo del Río -CopanatoyacE.C. (Tlapa - Marquelia)-Malinaltepec.Escalerillas - Acatepec
Ixcateopan - Tlalixtaquilla
Lucerito - Tlacoapa
Tlapa - Metlatonoc
Rancho Nuevo de laDemocracia - JicayandeTovarPueblo Hidalgo - BuenaVista - Río IguapaZitlala - Chilapa; Atliaca -Apango; Tixtla - Atliaca;Puente Tecualuya.San Nicolás - TierraColoradaXalitla-San FranciscoOzomatlan-Ahuetlixpa.La Providencia - SantaRosaAtoyac-Pie de la Cuesta(Tramo: Atoyac-San Juande las Flores).San Marcos - TecomatePesquería.Tlapa - Marquelia
08
08
08
10
10
10
10
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Preinversión
400,246,921
285,813,180
227,782,800
9,469,528,069
493,746,336
424,652,220
371,460,382
305,879,760
735,826,087
253,301,600
83,520,360
64,270,000
95,630,000
66,240,000
96,156,882
123,653,520
274,966,380
103,695,408
111,922,032
36,250,000
53,715,448
157,278,600
141,387,107
222,359,400
35,890,000
120,941,820
95,000,000
69,900,000
5,000,000
140,000,000
150,000,000
350,000,000
20,000,000
80,000,000
50,000,000
45,000,000
8,000,000
10,000,000
13,000,000
20,000,000
10,000,000
30,000,000
10,000,000
20,000,000
10,000,000
10,000,000
66,900,000
5,000,000
140,000,000
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20,000,000
180,000,000
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10,000,000
13,000,000
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10,000,000
600,000
1,000,000
8,000,000
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10,000,000
10,000,000
20,314,254
2,969,395
58,458,994
38,048,088
31,600,069
16,097,342
10,558,343
1,621,604
3,118,181
3,384,422
4,410,520
9,822,756
600,000
665,460
4,407,894
3,697,892
3,243,198
140,302,996
222,845,312
172,219,864
1,143,940,344
216,847,515
130,800,727
424,929,779
12,159,233
351,551,155
263,556,284
83,648,823
48,956,695
55,936,106
40,196,096
50,080,015
55,707,876
126,971,275
141,386,186
26,888,298
5,343,486
41,345,810
76,522,103
16,104,384
19,675,153
32,118,599
15,322,741
400,246,921
285,813,180
227,782,800
9,469,528,069
493,746,336
424,652,220
371,460,382
305,879,760
735,826,087
253,301,600
83,520,360
64,270,000
95,630,000
66,240,000
96,156,882
123,653,520
274,966,380
103,695,408
111,922,032
36,250,000
53,715,448
157,278,600
156,709,848
222,359,400
35,890,000
120,941,820
140,302,996
222,845,312
172,219,864
1,143,940,344
216,847,515
130,800,727
424,929,779
12,159,233
351,551,155
263,556,284
83,648,823
48,956,695
55,936,106
40,196,096
50,080,015
55,707,876
126,971,275
141,386,186
26,888,298
5,343,486
41,345,810
76,522,103
16,104,384
19,675,153
32,118,599
35.30
58.30
53.90
89.80
53.50
76.70
100.00
67.20
44.60
79.30
54.00
61.90
96.00
90.90
85.50
53.30
70.30
24.60
50.00
51.00
69.76
73.40
20.00
50.00
50.00
97.50
35.30
53.30
48.90
89.80
48.44
26.70
100.00
17.20
34.80
77.50
49.00
61.90
91.00
85.90
80.50
48.30
65.30
24.60
28.60
0.02
69.76
68.39
7.40
19.60
97.50
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
5
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
73
05096330002
05096330003
05096330004
05096330005
05096330007
05096330010
05096330012
05096330017
05096330023
05096330026
05096330027
05096330029
05096340001
05096340002
05096340003
05096340004
05096340006
05096340008
05096340009
05096350001
05096350002
05096350006
San Felipe Orizatlan -Piedra Hincada - LasPiedrasNicolás Flores - Cerritos
La Estancia - Pacula
Otongo - Tepehuacan deGro. - Huatepango - SantaAna de Allende, tr. SanJuan Ahuehueco -Huatepango.Libramiento de Tepatepec,tramo: Bocamiño - LaPuertaAgua Blanca, Hgo.Zacualpan, Ver.Cardonal - Arenalito - LaMesa - Cieneguillitas - LosLirios - La UniónPachuca-Cd. Valles, tramoIxmiquilpan - Portezuelo.Tepetitlan - Maravillas
Huehuetla - San Lorenzo -Lim. Ixhuatlán de Madero,PueblaHuichapan - Tecozautla
Progreso - El Tephe
Guadalajara-Zapotlanejo
Guadalajara-Zacatecas-Saltillo. Tramo: Entr.Periferico de Guadalajara-Los Camacho, CarreteraNo. 54El Salvador-Presa de SantaRosa.Talpa-Llano Grande-Tomatlán.San Andrés Cohamiata-Pueblo NuevoLa Pareja - San Gaspar -E.C. Guadalajara -Atotonilco; Chapulimita -E.C. Teuchitlán - AhualulcoEl Grullo-Zenzontla-TuxcacuescoMéxico-Cuautla; Tramo:Chalco-Nepantla-LimiteEstados México-MorelosDistribuidor San JuanIzhuatepec 1a. Etapa. (ArcoNorte Periférico)Toluca - Palmillas, Tramo:Atlacomulco - Palmillas.
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
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14
14
14
15
15
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1
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1
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1
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1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
109,238,123
103,752,000
182,551,120
412,720,740
65,080,800
41,840,000
137,396,416
120,520,000
130,226,680
418,361,076
127,856,000
119,030,000
595,309,565
161,095,700
48,268,260
231,036,840
98,163,540
18,570,000
116,928,504
831,109,564
95,652,174
1,257,600,000
30,000,000
70,000,000
9,400,000
15,000,000
16,000,000
4,000,000
15,000,000
70,000,000
15,000,000
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350,000,000
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30,000,000
70,000,000
4,000,000
5,000,000
9,400,000
15,000,000
16,000,000
4,000,000
15,000,000
72,000,000
18,300,000
15,000,000
20,000,000
350,000,000
426,600,000
11,513,722
26,539,830
3,999,951
736,475
5,945,892
49,896,767
11,695,124
3,765,054
2,880,000
76,738,261
33,367,662
71,011,331
73,965,520
68,421,521
270,228,702
54,217,694
10,094,135
577,677
128,337,000
102,480,341
18,667,200
29,167,500
628,338,913
146,287,183
26,468,258
29,638,714
769,072,981
293,832,622
109,238,123
103,752,000
182,551,120
412,720,740
65,080,800
41,840,000
137,396,416
120,520,000
130,226,680
418,361,076
127,856,000
119,030,000
595,309,565
161,095,700
48,268,260
231,036,840
98,163,540
18,570,000
116,928,504
831,109,564
95,652,174
1,257,600,000
71,011,331
73,965,520
68,421,521
270,228,702
54,217,694
10,094,135
577,677
128,337,000
102,480,341
18,667,200
29,167,500
628,338,913
146,287,183
26,468,258
29,638,714
769,072,981
293,832,622
46.50
70.60
80.70
50.00
58.49
69.20
20.00
78.30
67.30
64.60
20.00
20.00
100.00
100.00
73.80
70.80
36.60
67.90
46.50
65.58
30.70
33.51
58.49
19.11
78.30
67.30
14.58
64.40
93.60
23.80
20.81
28.20
22.50
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
6
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
73
05096350009
05096350012
05096360009
05096360010
05096370001
05096370004
05096380001
05096380002
05096390001
05096390002
05096390003
05096390004
05096390005
05096390007
05096390008
05096390009
05096390010
05096390011
05096390014
05096390015
05096390016
05096390017
El Quelite-Pueblo Nuevo-E.C. (Villa Victoria-El Oro)El Oro - Tepetongo
PUENTE S/RIOTIQUICHEO FRENTE A LALOCALIDAD DE LATENENCIA (PUENTEPURUNGUEO).CAMINO ELDERRUMBADERO; LASABILA-EL PLATANAL; LAMAGDALENA-CUMUATILLO;RINCON DESAN ANDRES-LABARRANCA.Fierro del Toro - El Capulín- JalatlacoOtilio Montaño - Santa Rosa30 - ChiconcuacE.C. (Tepic -Aguascalientes) - La YescaSan Pedro Ixcatán - JesúsMaríaMonterrey-Ciudad Mier.tramo: Monterrey-Límite deEdos. N. L./Tamps.Monterrey-Reynosa. Tramo:Cadereyta-La Sierrita.E.C. (Dr. Arroyo - La Poza)- El Carmen - Limite deEdos. N.L./Tamps.Carretera Sabinas -ColombiaMonterrey - SabinasHidalgo - Colombia, Tramo:Monterrey - SabinasCarretera a Dr. Arroyo - SanIsidro de las Colonias Lim.de Edos N.L. / S.L.P.El Charquito - San Ramónde MartínezIturbide - Santa Rosa
El Goche - Emilio Carranza
Carretera Nacional - ElToro.Joya de Bocacelly - Limitede Edos. N.L./Tamps.Libramiento Linares - ElPuerto Las Flores.Zaragoza - Tepozanes - ElRefugio.Dieciocho de Marzo -Ciénega del Toro
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
24,010,000
26,910,000
18,280,000
40,000,000
125,822,880
53,397,430
213,139,620
488,973,744
848,333,217
1,084,680,000
65,080,800
1,037,518,114
772,292,160
55,380,000
55,380,000
20,960,000
65,730,000
31,640,000
83,070,000
26,090,000
88,610,000
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6,000,000
15,000,000
5,000,000
26,600,000
121,000,000
130,000,000
200,000,000
20,000,000
20,000,000
10,000,000
10,000,000
20,000,000
10,000,000
17,000,000
20,000,000
15,000,000
6,000,000
15,000,000
5,000,000
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150,000,000
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20,000,000
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10,000,000
20,000,000
10,000,000
17,000,000
20,000,000
15,000,000
207,739
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27,427,350
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4,100,000
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5,069,334
6,295,938
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24,907
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61,920
4,508,990
40,287
4,059,989
20,465,491
4,304,304
4,928,334
8,259,195
88,867,190
4,225,391
370,203,214
467,648,853
287,052,450
60,205,731
180,420,005
191,139,320
14,457,912
17,918,416
16,346,596
7,263,668
13,627,730
9,464,412
9,277,186
40,287
30,091,726
24,010,000
26,910,000
18,280,000
40,000,000
125,822,880
53,397,430
213,139,620
488,973,744
848,333,217
1,084,680,000
65,080,800
1,037,518,114
772,292,160
55,380,000
55,380,000
20,960,000
65,730,000
31,640,000
83,070,000
26,090,000
88,610,000
105,220,000
20,465,491
4,304,304
4,928,334
8,259,195
88,867,190
4,225,391
370,203,214
467,648,853
287,052,450
60,205,731
180,420,005
191,139,320
14,457,912
17,918,416
16,346,596
7,263,668
13,627,730
9,464,412
9,277,186
40,287
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20.00
20.00
59.30
62.10
53.02
55.70
46.60
95.40
15.60
53.40
85.70
90.00
93.50
76.90
82.10
52.10
17.10
50.00
62.00
93.40
59.30
57.10
53.02
46.60
37.30
95.40
15.40
26.40
35.70
40.00
90.50
26.90
32.03
2.01
7.01
11.93
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
7
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
73
05096400002
05096400003
05096400004
05096400005
05096400008
05096400010
05096400011
05096400012
05096400014
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05096400016
05096400017
05096400018
05096400019
05096400021
05096400025
05096400027
km. 55+000 E.C (San Pedroy San Pablo Ayutla)-Asunción Cacalotepec - SanIsidro Huayapan- SantaMaria Alotepec.Km 16.000 E.C.(Ayotzintepec - RíoChiquito) - San PedroTepinapa Comunal - SanPedro Tepinapa Ejidal -Santa María LovaniAmate Colorado - ZaragozaItundujiaCd. Ixtepec - SantiagoLaollaga - Guevea deHumboldtKm 1+000E.C.(Ayotzintepec - LaAlicia) - Llano Tortuga -LaChachalaca - Arroyo Macho- Asunción LachixilaSan Idelfonso - Santa CruzZenzontepecMiahuatlan - San CarlosYautepecKm 89+000 E.C.(Mitla-Zacatepec) - Santa MaríaYacochi - Totontepec Villade Morelos - Límites delEstado de Veracruz.Miahuatlán- San PabloCoatlán-San JerónimoCoatlán-Piedra Larga-LaPalmaReforma - Nejapa
Asunción Atoyaquillo - Putla
Juquila - San MiguelPanixtlahuacaSanta Catarina Juquila SanMarcos Zacatepec RíoGrandeTezoatlán de Segura y Luna- Santos Reyes Tepejillo -San Juan Mixtepec - SanMartín Itunyoso, km 102+00E.C. (Yucuda-PinotepaNacional)La Venta - San MiguelChimalapakm 222+600E.C.(Coatzacoalcos-SalinaCruz)-El Mezquite-SantaMaría Chimalapa.Acayucan - Ent. La Ventosa
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
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20
30
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
304,578,144
203,269,032
340,155,648
162,918,936
163,613,131
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240,798,960
374,214,600
448,406,712
96,416,000
210,660,000
59,760,000
102,320,000
425,953,835
50,495,280
121,050,288
1,582,608,696
92,000,000
10,000,000
11,000,000
11,000,000
8,000,000
11,000,000
10,000,000
8,500,000
14,700,000
16,400,000
47,800,000
238,000,000
70,200,000
10,000,000
11,000,000
11,000,000
8,000,000
12,500,000
10,000,000
8,500,000
14,700,000
16,400,000
47,800,000
600,000
4,700,000
224,000,000
24,712,349
5,927,338
7,149,983
4,171,950
6,139,482
9,350,738
6,942,682
5,006,290
1,892,996
2,544,677
8,053,307
567,217
4,700,000
23,389,681
121,392,197
42,780,431
75,045,318
20,184,064
35,921,156
58,021,276
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55,777,018
57,984,135
75,178,746
31,613,342
89,821,502
154,622,613
304,578,144
203,269,032
340,155,648
162,918,936
163,613,131
325,404,000
240,798,960
374,214,600
448,406,712
96,416,000
210,660,000
59,760,000
102,320,000
425,953,835
50,495,280
121,050,288
1,582,608,696
121,392,197
42,780,431
75,045,318
20,184,064
35,921,156
58,021,276
64,586,412
94,751,126
46,235,679
31,457,471
15,559,518
55,777,018
57,984,135
75,178,746
31,613,342
89,821,502
154,622,613
95.80
76.10
62.80
41.50
31.36
16.50
45.90
44.00
51.20
100.00
100.00
64.50
34.00
50.00
50.00
72.03
19.30
45.77
71.10
52.73
31.49
31.36
16.50
35.90
34.00
46.12
100.00
100.00
54.41
23.55
30.30
49.74
72.03
8.50
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
8
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
73
05096400030
05096400032
05096410001
05096410009
05096410011
05096410012
05096410013
05096410014
05096410016
05096410017
05096410021
05096420002
05096420004
05096420006
05096420008
05096420011
05096420012
05096420013
05096430002
05096430003
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05096460001
05096460005
05096460006
Boca del Perro - San JuanTeitaNochixtlan - San MiguelPiedras.San Martín Texmelucan-Huejotzingo-ZacatepecTepetzintla - E.C. Zacatlán -AhuacatlánChichiquila-Xochimilco-ElTriunfo.Chilchotla - Alta Luz - ElPalmar -E.C.(CoscomatepecHuatusco)San Nicolás Buenos AiresVenustiano CarranzaRamal a San Alfonso -IxtacamaxtitlánPahuatlán - Tlacuilotepec
Texcapa - Tlapacoya
Tehuitzingo - La NoriaHidalgoSan Juan del Río-Xilitla,tramo San Juan del Rio-Lim. Edos. Qro./S.L.P.Ovejas - Apartadero
Colón - Fuenteño
E.C. (Toliman- Peñamiller) -San Miguel PalmasToliman-Peñamiller
Peñamiller-San MiguelPalmas-La OrdeñaEl Llano-San PedroEscanelaTulum-Playa del Carmen
Caobas-Arroyo Negro
Puente Internacional RíoHondoCafetal - Tulum
Trébol - México 15(Costerita)Tepuche-San Antonio-Encino GordoOcoroni-San Blas
Badiraguato-Santiago de losCaballerosCaborca-Sonoyta, Tramo:km 108+000 km 251+100Hermosillo - Bahía de Kino
Vialidad Yaqui - Mayo.
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
25
25
25
25
26
26
26
1
1
1
1
7
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
119,314,800
292,863,600
515,930,400
54,667,872
9,681,513
73,131,261
19,200,000
41,217,840
37,963,800
45,556,560
26,095,200
163,085,217
49,800,960
95,000,000
72,450,000
116,407,858
19,912,000
117,489,392
691,739,130
439,251,901
154,213,913
765,495,652
141,391,304
173,548,800
70,504,200
504,376,200
652,038,260
216,936,000
379,638,000
27,600,000
23,000,000
10,000,000
12,000,000
15,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
7,000,000
217,000,000
40,000,000
330,000,000
29,900,000
23,300,000
150,000,000
200,000,000
50,000,000
25,000,000
27,600,000
23,000,000
10,000,000
12,000,000
15,000,000
10,000,000
10,000,000
6,100,000
2,500,000
5,000,000
6,400,000
92,500,000
40,000,000
474,500,000
10,000,000
29,900,000
23,300,000
150,000,000
200,000,000
50,000,000
25,000,000
8,449,201
6,219,320
2,863,835
5,493,338
4,616,663
11,200
1,054,230
5,415,855
74,928,092
14,374,087
197,266,709
15,663,998
18,796,522
51,106,638
72,677,611
22,619,841
44,670,778
69,799,852
3,724,721
11,996,920
12,871,848
5,493,338
10,102,738
10,984,959
39,396,417
19,309,047
229,326,886
700,020
2,421,051
76,750,708
62,860,645
513,556
19,914,130
764,907,685
147,801,513
177,204,397
637,934,589
158,835,092
170,928,189
63,739,189
173,615,575
538,223,096
231,689,028
119,314,800
292,863,600
515,930,400
54,667,872
9,681,513
73,131,261
19,200,000
41,217,840
37,963,800
45,556,560
26,095,200
163,085,217
49,800,960
95,000,000
72,450,000
116,407,858
19,912,000
117,489,392
691,739,130
439,251,901
154,213,913
765,495,652
141,391,304
173,548,800
70,504,200
504,376,200
652,038,260
216,936,000
379,638,000
44,670,778
69,799,852
3,724,721
11,996,920
12,871,848
5,493,338
10,102,738
10,984,959
39,396,417
19,309,047
229,326,886
700,020
2,421,051
76,750,708
62,860,645
513,556
19,914,130
764,907,685
147,801,513
177,204,397
637,934,589
158,835,092
170,928,189
63,739,189
173,615,575
538,223,096
231,689,028
45.00
69.60
26.70
20.00
100.00
50.00
59.30
74.50
61.20
71.40
50.20
0.01
100.00
80.20
70.30
100.00
50.00
97.00
67.00
100.00
89.10
100.00
69.90
73.20
92.10
64.90
86.10
35.00
19.60
16.70
100.00
9.30
69.50
61.20
71.40
50.20
0.01
100.00
30.11
65.21
100.00
17.30
85.20
62.00
100.00
61.50
100.00
64.87
68.20
90.06
64.90
36.10
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
9
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
73
05096460008
05096460013
05096460014
05096470002
05096470005
05096470007
05096470008
05096480001
05096480002
05096490001
05096490002
05096500001
05096500002
05096500006
05096510002
05096520001
05096520002
05096520003
05096520006
06096220001
06096220003
06096220004
06096230001
06096230002
06096230003
Costera de Sonora, tramo:Golfo de Santa Clara -Puerto PeñascoNavojoa- Etchojoa -Huatabampo, Tramo:Navojoa-EtchojoaSonoyta-San Luis RíoColoradoVillahermosa-Escárcega.Tramo: Macuspana-LímiteEdos. Tab./Camp.Villahermosa-Ciudad delCarmen; Tramo:Villahermosa-MacultepecCd. Pemex - Monte Grande
Boca del Rió Chico - Bocade San AntonioReynosa-Ciudad Mier
Manuel-Aldama-Soto LaMarina-RayonesCalpulalpan-Ocotoxco.
Apizaco-Tlaxco.
Puente Prieto-Canoas-PánucoMisantla - Tenochtitlán
Brecha la Huasteca(Camino Viejo a laHuasteca)Mérida - Progreso II
Huejuquilla San JuanCapistrano - Limite de Edos.Zac./Nay.Salvador - E.C. Zac.-Concepción del Oro.Nieves - Mazapil -Concepción del Oro; Tramo:Estación Camacho -Mazapil.Guadalajarita Yahualica
Tijuana - Ensenada Tramo:Rosarito - Primo TapiaTijuana - Tecate, Tramo:km 136+380-km 162+050.Km. 75.5 (San Felipe-Laguna Chapala)Puertecitos - LagunaChapalaCampo Fisher-PuntaAbreojosBahía Asunción-E.C.Vizcano-Bahía de TortugasPunta Eugenia-E.C.Vizcaíno-Bahía de Tortugas
26
26
26
27
27
27
27
28
28
29
29
30
30
30
31
32
32
32
32
02
02
02
03
03
03
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
7
1
1
1
1
1
1
1
1
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
466,412,400
92,801,500
986,691,637
768,229,564
515,616,000
115,733,125
82,800,000
644,299,920
1,572,000,000
782,442,226
122,183,656
382,608,696
89,580,000
130,161,600
380,956,522
197,338,328
98,669,164
127,666,836
71,588,880
257,170,000
313,980,800
612,627,264
88,408,201
117,877,599
255,962,787
100,000,000
20,000,000
200,000,000
310,000,000
60,000,000
30,000,000
25,000,000
150,000,000
250,000,000
13,000,000
106,300,000
7,700,000
17,000,000
150,000,000
22,300,000
150,000,000
100,000,000
200,000,000
25,000,000
25,000,000
99,100,000
20,000,000
195,000,000
310,000,000
120,000,000
30,000,000
25,000,000
138,600,000
212,400,000
250,000,000
106,300,000
7,700,000
17,000,000
150,000,000
22,300,000
72,000,000
199,500,000
800,000
25,000,000
25,000,000
13,387,543
44,114,825
100,786,948
60,367,027
15,053,231
4,392,412
40,828,307
52,333,975
39,758,296
23,623,489
5,083,880
10,404,096
41,861,039
4,582,596
77,791,321
781,424
14,074,556
14,786,229
340,052,212
32,974,448
190,769,035
666,842,873
537,758,350
42,294,744
58,850,923
250,345,918
313,497,084
534,042,394
59,833,735
150,693,749
34,198,796
35,901,576
350,222,262
64,572,202
27,828,448
15,708,829
20,918,832
1,107,126
1,025,292
149,909,604
62,362,070
77,959,834
94,311,500
466,412,400
92,801,500
986,691,637
768,229,564
515,616,000
115,733,125
82,800,000
644,299,920
1,572,000,000
782,442,226
122,183,656
382,608,696
89,580,000
130,161,600
380,956,522
197,338,328
98,669,164
127,666,836
71,588,880
257,170,000
313,980,800
612,627,264
88,408,201
117,877,599
255,962,787
340,052,212
32,974,448
190,769,035
666,842,873
537,758,350
42,294,744
58,850,923
250,345,918
313,497,084
534,042,394
59,833,735
150,693,749
34,198,796
35,901,576
350,222,262
64,572,202
27,828,448
15,708,829
20,918,832
1,107,126
1,025,292
149,909,604
62,362,070
77,959,834
94,311,500
63.90
66.00
17.80
49.60
100.00
67.00
84.00
54.50
68.80
48.00
47.30
25.40
94.50
76.90
46.00
84.60
77.00
100.00
100.00
45.00
55.70
59.90
61.80
83.90
58.87
16.00
13.40
49.60
100.00
17.00
34.00
43.60
68.80
39.40
47.30
13.10
92.50
26.90
46.00
84.60
77.00
100.00
19.50
40.00
5.70
59.90
56.80
33.90
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
10
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
73
06096230004
06096230005
06096240001
06096250001
06096250002
06096260007
06096270002
06096270003
06096270004
06096270005
06096270006
06096270007
06096270008
06096270010
06096270011
06096270013
06096270015
06096280001
06096280004
06096300001
06096300005
06096300006
06096300007
06096310001
06096310005
06096310012
San Javier-Loreto
Los Planes-San Antonio
Escárcega - Champotón;Tramo del Km. 78+600 alKm. 1+640.San Buenaventura - CuatroCiénegas, tr. SanBuenaventura-SacramentoTorreón - Saltillo, Tr. LaCuchilla El Porvenir.Camino: E.C. ( Manzanillo -Minatitlán) Veladero deCamotlán - La Rosa - LaFundiciónBaltazar Najera-RancheríaChulijaSan Pedro-Buenavista-ZaragozaCab. Mpal. de Yajalón-Lazaro CárdenasHuitiupan-Sombra Carrizal
San Cristóbal-Saclamaton-San Juan ChamulaLa Pera-Emiliano Zapata
BELIZARIO DOMINGUEZ-SAN JOSE IXTEPECSan Cristóbal - LaCandelariaE.C. (Fronteriza del Sur) -Roberto Barrios - SanAntonioLibramiento Sur de TuxtlaGutiérrezVilla Flores - Villa Hidalgo
Chihuahua - Parral (VíaCorta); tramos: km 92+000 -km 103+000, km 122+000al km 138+000 km y166+000 al km 180+000Aboriachi-Yoquivo-Polanco-Morelos.El Salto Pueblo Nuevo
Los Altares-Otaes
Otinapa - Zaragoza
Navios - Centenario -RegocijoSantiago Maravatío-CasacuaránTejamanil Vista Hermosa
Tarimoro-La Moncada
03
03
04
05
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06
07
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1
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
141,453,119
56,403,360
570,000,000
205,652,174
167,680,000
95,740,000
26,032,320
108,851,543
32,019,754
98,705,880
47,834,388
14,378,560
43,929,540
60,622,764
60,742,080
759,276,000
60,742,080
265,385,577
737,582,400
133,741,044
244,175,026
115,420,799
41,590,000
7,630,000
7,860,000
8,384,000
25,000,000
150,000,000
60,000,000
15,000,000
30,000,000
10,000,000
8,000,000
8,000,000
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200,000,000
40,000,000
21,000,000
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30,000,000
8,500,000
25,000,000
59,700,000
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30,000,000
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30,000,000
8,500,000
13,909,659
59,673,624
14,947,040
3,963,561
4,172,697
692,526
7,557,422
3,687,019
4,468,711
63,989,151
63,691,790
292,100,827
475,558
137,333
35,420,298
1,531,964
43,272,523
29,905,307
40,829,856
42,323,897
7,627,309
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25,535,118
48,521,544
2,672,874
31,574
293,597,895
13,780,560
25,180,196
36,903,002
23,696,675
141,453,119
56,403,360
570,000,000
205,652,174
167,680,000
95,740,000
26,032,320
108,851,543
32,019,754
98,705,880
47,834,388
14,378,560
43,929,540
60,622,764
60,742,080
759,276,000
60,742,080
265,385,577
737,582,400
133,741,044
244,175,026
115,420,799
41,590,000
7,630,000
7,860,000
8,384,000
63,989,151
63,691,790
292,100,827
475,558
137,333
35,420,298
1,531,964
43,272,523
29,905,307
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42,323,897
7,627,309
19,364,985
25,535,118
48,521,544
2,672,874
31,574
293,597,895
13,780,560
25,180,196
36,903,002
23,696,675
79.10
83.50
46.20
60.00
72.80
65.20
78.90
83.10
83.20
97.60
77.40
9.20
87.50
20.00
30.00
65.50
65.90
89.00
76.40
20.00
29.10
83.50
30.60
13.30
36.40
15.20
28.90
83.10
33.20
97.60
27.40
9.20
37.50
30.00
15.50
15.90
38.92
71.34
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
11
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
73
06096310021
06096310027
06096310032
06096310037
06096310038
06096310039
06096320002
06096320008
06096320009
06096320010
06096320011
06096320014
06096320016
06096320017
06096320018
06096320020
06096320021
06096330009
06096330015
06096330016
06096340002
06096340003
06096340004
06096340005
06096340006
06096340008
06096340009
06096350018
06096350021
Puente del C.R.Chamacuaro-E.C. Carr.Fed. 51, AcámbaroAcceso Santiago Maravatío
Libramiento de Guanajuato
Celaya - Salvatierra
San José de GuanajuatoEntronque Autopista de San Antonio MoralesAtotonilco - Cruz delPalmar. E.C. (Guanajuato -San Miguel de Allende),(Camino que bordea laPresa Ignacio Allende)Puente Aguas Blancas
Xochistlahuaca-Plan deGuadalupeTilapa - El Cocuyul -Pascala del OroCopalillo - Tlalcozotitlán
San José Poliutla-SanMiguel TecomatlánTlapa - Alcozauca
Río Encajonado -CalpanapaPuente Zirándaro
E.C. (Coyuca de BenítezTepetixtla) - Pueblo ViejoLibramiento Chilpancingo -Montaña BajaMozimba - Pie de la Cuesta
Acceso a botenguedho
Atotonilco El Grande -Mineral del MonteTepemaxac - Amaxac.
Villa Hidalgo-Las Flores
Contla-Apatzingan
Los Tazumbos, Jilotlán-Crucero de la RuanaZapotitlán-Comala
Villa Purificación-Chamela
Concepción de BuenosAires - Santa RosaSanta Rosa - Ocotlán - LaBarca, carretera: SantaRosa - La BarcaTemascaltepec - Las Juntas
México-Toluca, Distribuidorla Marquesa.
11
11
11
11
11
11
12
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12
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12
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1
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Ejecución
10,060,800
25,273,045
172,920,000
562,800,000
10,710,000
38,894,440
14,173,360
135,166,314
63,429,375
65,623,140
86,557,464
159,231,024
198,279,504
35,853,840
36,879,120
200,000,000
357,944,400
2,269,000
561,321,900
50,042,000
47,834,388
15,400,000
10,200,000
58,572,720
54,234,000
15,035,963
1,735,488,000
51,640,000
147,875,270
8,000,000
300,000,000
170,000,000
10,000,000
27,000,000
18,300,000
20,000,000
13,000,000
50,000,000
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3,000,000
150,000,000
10,000,000
60,000,000
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300,000,000
120,000,000
10,000,000
3,100,000
1,000,000
25,900,000
30,200,000
17,300,000
300,000
400,000
11,700,000
60,000,000
120,000,000
3,000,000
150,000,000
42,000,000
60,000,000
115,200,000
19,400,000
25,630,212
2,414,927
2,510,351
1,000,000
7,825,855
36,270
2,463,419
199,376
358,327
1,391,654
5,328,489
19,077,484
53,677,627
3,717,888
61,693,701
14,730,983
339,841,051
2,414,927
28,418,916
19,432,564
39,906,381
23,596,683
48,940,830
30,021,586
46,243,726
34,656,275
5,328,489
97,966,993
281,329,060
24,063,686
8,542,370
5,670,476
22,385,896
129,640,029
12,736,580
155,673,839
10,060,800
25,273,045
172,920,000
562,800,000
10,710,000
38,894,440
14,173,360
135,166,314
63,429,375
65,623,140
86,557,464
159,231,024
198,279,504
35,853,840
36,879,120
200,000,000
357,944,400
2,269,000
561,321,900
50,042,000
47,834,388
15,400,000
10,200,000
58,572,720
54,234,000
15,035,963
1,735,488,000
51,640,000
147,875,270
339,841,051
2,414,927
28,418,916
19,432,564
39,906,381
23,596,683
48,940,830
30,021,586
46,243,726
34,656,275
5,328,489
97,966,993
281,329,060
24,063,686
8,542,370
5,670,476
22,385,896
129,640,029
12,736,580
155,673,839
20.00
20.00
94.70
50.00
71.40
50.00
60.90
69.90
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50.00
99.10
73.40
50.00
76.70
20.00
34.40
97.30
97.10
80.60
59.40
20.00
10.70
72.70
100.00
94.70
71.40
21.43
55.83
19.82
45.20
28.10
99.10
68.32
13.30
28.00
97.30
97.10
80.60
9.40
6.80
72.70
48.90
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
12
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
73
06096350024
06096350028
06096360001
06096360004
06096360006
06096360008
06096360009
06096360014
06096360015
06096360017
06096370001
06096370002
06096370003
06096370004
06096370005
06096370007
06096380002
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06096390001
06096390002
06096390005
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06096390007
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06096400002
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06096400006
El Quelite - Rameje -ProvidenciaSan Juan de las Tablas -Los Dolores - E.C. (Arcosdel Sitio)Churumuco - CuatroCaminosPuente José Sixto Verduzco- PénjamoLa Palma - E.C. (Sahuayo -La Barca); Tramo: 0+000 al9+425Acuitzio - Las Canoas
Puerta de Rayo - LasGallinas - Los PuentesLázaro Cárdenas - PuenteDr. Ignacio Chávez.Carretera: Ent. Uruapan -Lázaro Cárdenas (Cuota)Corungueo-DonacianoOjedaEnt. La Presa - Susupuatode GuerreroTetecala - Contlalco
Puente de Ixtla - Tetecala
Valle de Vázquez -ChimalacatlánCuautla-Izúcar deMatamorosEntronque Puente de Ixtla
Jojutla - Tlaquiltenango
Valle de Banderas -BuceríasTepic - Aguascalientes,Tramo: El Cajon - Lim. DeEdos. Nay/Jal.El Vapor - TierrasColoradasHualahuises - Ejido Pozo deLajasChina - Méndez
Cadereyta - San Mateo
Ejido San Isidro - Límite deEdo. Tamps.Zaragoza - Aramberri
Ojite - Cuauhtémoc - Sta.Cruz ItundujiaLa Luz - Tataltepec deValdésLa Reforma Santa MariaEcatepec-E.C.(Oaxaca-Tehuantepec)
15
15
16
16
16
16
16
16
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Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
13,580,000
36,220,000
77,554,620
21,086,179
18,497,200
25,550,000
13,500,000
144,260,869
20,960,000
26,200,000
20,960,000
30,371,040
28,980,000
412,547,479
53,820,000
10,493,624
54,234,001
674,670,960
25,000,000
12,600,000
67,358,629
29,290,000
78,585,066
34,280,000
216,936,000
72,890,496
124,738,200
10,000,000
7,000,000
8,500,000
12,400,000
250,000,000
12,000,000
10,000,000
48,000,000
20,000,000
25,000,000
26,000,000
23,600,000
10,000,000
32,200,000
16,000,000
10,000,000
24,900,000
400,000
7,000,000
8,500,000
50,000,000
9,100,000
12,400,000
250,000,000
12,000,000
3,800,000
100,000,000
48,000,000
20,000,000
25,000,000
26,000,000
23,600,000
10,000,000
32,200,000
16,000,000
3,316,291
14,853,850
331,712
1,423,180
3,035,925
23,491,504
7,085,221
287,091
77,490,573
3,555,975
799,000
3,528,295
9,718,548
12,528,803
3,622,747
13,096,734
2,955,166
8,798,297
4,135,766
21,166,143
83,843,359
23,175,279
18,040,065
21,107,641
6,726,781
128,717,119
1,507,886
22,137,811
31,121,773
13,416,269
285,052,827
3,555,975
30,840,633
33,154,311
25,437,544
39,021,602
12,102,080
28,808,805
2,955,166
90,827,227
53,778,884
7,915,167
13,580,000
36,220,000
77,554,620
21,086,179
18,497,200
25,550,000
13,500,000
144,260,869
20,960,000
26,200,000
20,960,000
30,371,040
28,980,000
412,547,479
53,820,000
10,493,624
54,234,001
674,670,960
25,000,000
12,600,000
67,358,629
29,290,000
78,585,066
34,280,000
216,936,000
72,890,496
124,738,200
21,166,143
83,843,359
23,175,279
18,040,065
21,107,641
6,726,781
128,717,119
1,507,886
22,137,811
31,121,773
13,416,269
285,052,827
3,555,975
30,840,633
33,154,311
25,437,544
39,021,602
12,102,080
28,808,805
2,955,166
90,827,227
53,778,884
7,915,167
73.20
100.00
50.00
94.83
83.80
65.50
100.00
82.50
73.80
99.10
100.00
50.00
62.00
50.00
88.00
20.00
30.10
30.50
30.80
50.00
64.30
80.50
9.60
53.20
100.00
46.71
94.83
78.80
15.50
65.40
82.50
73.80
98.10
78.50
62.00
4.60
83.30
20.03
20.50
20.80
59.24
75.50
9.60
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
13
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
73
06096400009
06096400010
06096410003
06096410004
06096410008
06096410009
06096410011
06096410013
06096410016
06096410017
06096410022
06096410023
06096410024
06096410025
06096410026
06096410028
06096420001
06096420002
06096420003
06096420004
06096430001
06096440003
06096440004
06096440012
Sta. Ma. Ayu (Oax.) -Ahuehuetitlan - MagdalenaTetaltepec- Chila (Pue).Chazumba - Olleras deBustamante - SantoDomingo TianguistengoE.C.(Acatlán de Osorio -San Juan Ixcaquixtla)Cuacnopalan - CañadaMorelosGuadalupe Enriquez - E.C.(Palmarito Tochapan -Palmar de Bravo)San Lucas El Grande - SanSalvador El VerdeLos Reyes de Ocampo-SanMiguel TlayoatlaSan Lorenzo La Joya - SanMiguel TlaoyatlaLa Purisima - E.C.(Tecamachalco - Cañada)CUETZALAN-MAZATEPEC
Chazumba - San JoséTrujapan - San PedroAtzumbaChiautzingo -E.C.(Teotlalcingo - ElVerde)Tepeyahualco - E.c.(Puebla- Xalapa)San FranciscoCuautlancingo - CanoasAltasAtlixco - Izúcar deMatamoros; Carretera:Puebla - Huajuapan deLeónSan Pedro Tetitlán SanGabriel ChilacZacatlán - Hueyapán
Camargo - Río Blanco
Maconi 2a. Etapa
Entr. Mojonera - ElAguacateTolimán - Mesa de Chagoya
Leona Vicario - CentralVallarta - Puerto MorelosVanegas - El Salado
Matehuala - Caleros -ZaragozaEjido Tanquiche - E.C. SanVicente - El Higo
22
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
23
24
24
24
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
121,484,160
121,484,160
34,016,108
11,443,503
10,629,864
9,320,000
8,100,000
3,248,203
86,700,000
39,048,480
20,960,000
30,000,000
16,370,000
759,276,000
17,140,000
10,480,000
84,200,000
53,437,845
32,130,000
30,850,000
144,810,000
14,500,000
20,000,000
7,000,000
8,000,000
40,000,000
5,000,000
9,000,000
12,000,000
15,000,000
15,000,000
200,000,000
12,000,000
15,000,000
20,000,000
12,000,000
9,000,000
50,000,000
15,000,000
20,000,000
7,000,000
8,000,000
40,000,000
5,000,000
800,000
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15,000,000
1,900,000
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200,000,000
3,000,000
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50,000,000
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20,000,000
7,000,000
2,068,825
11,260,803
2,841,193
2,388,862
6,338,473
1,457,010
40,529,753
1,620
2,130,760
24,194,440
1,028,316
26,711,540
43,079,550
2,841,193
11,127,476
2,388,862
9,334,452
8,468,831
14,847,702
19,986,772
6,982,413
80,931,577
72,319,958
6,253,957
4,741,973
1,620
2,130,760
14,187,610
127,401,356
1,028,316
121,484,160
121,484,160
34,016,108
11,443,503
10,629,864
9,320,000
8,100,000
3,248,203
86,700,000
39,048,480
20,960,000
30,000,000
16,370,000
759,276,000
17,140,000
10,480,000
84,200,000
53,437,845
32,130,000
30,850,000
144,810,000
14,500,000
20,000,000
7,000,000
26,711,540
43,079,550
2,841,193
11,127,476
2,388,862
9,334,452
8,468,831
14,847,702
19,986,772
6,982,413
80,931,577
72,319,958
6,253,957
4,741,973
1,620
2,130,760
14,187,610
127,401,356
1,028,316
43.90
48.60
50.00
57.10
50.00
20.00
100.00
19.80
100.00
59.30
43.30
38.90
50.00
91.40
57.70
77.50
50.00
27.50
76.50
20.00
20.00
50.00
33.90
43.60
57.10
100.00
19.80
100.00
59.30
33.30
91.40
7.70
27.50
71.50
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
14
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
73
06096440015
06096440019
06096440021
06096440022
06096450002
06096450007
06096450008
06096460002
06096460003
06096460004
06096460005
06096460006
06096460007
06096460008
06096460009
06096460013
06096460014
06096470004
06096470005
06096480001
06096480002
06096480003
06096480005
06096490001
06096500006
06096500009
06096500034
Camino de Pozo Bendito -AmoladerasE.C. 80 - La Pendencia - LaMemelaLas Cruces - Yoliatl - SanFranciscoAquismón-El Saucito
San Ignacio - Lim. EdosSinaloa/Dgo. Tr.Tapehuajes - Lim. Edos.Sinaloa/Dgo. - TayoltitaAhome-El Porvenir SanMiguel ZapotitlánMacapule-El Colorado
Carretera a La Misa(Guaymas)Nogales - Santa Cruz
La Pera - La Valdeza -BacoachiTepache - San Pedro LaCuevaCostera de Sonora, ElDesemboque - PuertoLibertad.Saric - El Sasabe
Pueblo de Alamos - NácoriGrandePuente de Acceso en el km.80+000 Tr. Agua Prieta -ImurisHuatabampo - SantaBarbaraHuatabampo - Las Milpas -CamojoaCárdenas - Huimanguillo;carretera: Malpaso - ElBelloteEstación Chontalpa - Entr.Autopista Las Choapas-OcozocoautlaSoto La Marina - La Pesca
Tula - Santa Ana de Nahola
Miquihuana - San José delLlanoAldama - El Higuerón
Santa Cruz Pocitos - LaSoledad - El CarmenTierra Blanca - Las Prietas
Antonio Plaza - Encanto
Chiconquiaco - Vaquería -La Sombra
24
24
24
24
25
25
25
26
26
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26
26
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27
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28
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30
30
30
1
1
1
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1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
10,000,000
10,000,000
94,584,096
138,220,000
103,044,600
53,560,000
98,792,654
65,810,000
167,908,464
136,995,084
234,290,880
151,960,000
128,643,048
69,744,924
43,478,261
17,816,000
16,270,000
419,200,001
280,000,000
212,597,280
45,556,560
75,927,600
31,434,026
37,963,800
23,000,000
61,745,409
130,226,680
10,000,000
10,000,000
30,000,000
102,000,000
28,400,000
20,000,000
40,000,000
30,000,000
30,000,000
100,000,000
15,500,000
24,900,000
115,000,000
15,000,000
11,500,000
8,500,000
10,000,000
10,000,000
30,000,000
99,000,000
28,400,000
20,000,000
300,000
40,000,000
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100,000,000
15,500,000
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5,000,000
600,000
200,000,000
15,000,000
2,300,000
11,500,000
8,500,000
1,975,030
1,973,140
4,933,876
20,674,441
6,557,922
4,710,373
291,447
16,598,987
19,341,807
1,006,600
91,812
599,955
84,591,555
11,202,774
2,299,322
2,897,807
1,975,030
1,973,140
36,380,438
96,074,153
37,886,348
4,757,496
195,830
72,076,764
95,340,438
89,434,134
133,899,563
87,887,706
33,510,873
53,720,351
16,271,435
17,389,748
253,167,952
43,760,185
510,895
37,337,071
27,878,750
26,468,770
28,350,245
10,478,036
183,400,000
10,000,000
10,000,000
94,584,096
138,220,000
103,044,600
53,560,000
98,792,654
65,810,000
167,908,464
136,995,084
234,290,880
335,360,000
128,643,048
69,744,924
43,478,261
17,816,000
16,270,000
419,200,001
280,000,000
212,597,280
45,556,560
75,927,600
31,434,026
37,963,800
23,000,000
61,745,409
130,226,680
1,975,030
1,973,140
36,380,438
96,074,153
37,886,348
4,757,496
195,830
72,076,764
95,340,438
89,434,134
133,899,563
87,887,706
33,510,873
53,720,351
16,271,435
17,389,748
253,167,952
43,760,185
510,895
37,337,071
27,878,750
26,468,770
28,350,245
10,478,036
50.00
50.00
88.20
60.00
65.90
50.00
50.00
53.90
31.90
72.20
67.70
66.00
61.60
50.00
72.50
10.00
68.40
35.50
87.40
74.00
50.00
20.00
38.20
54.95
15.90
48.20
48.94
31.90
22.17
62.67
16.00
61.60
24.90
55.50
10.00
63.39
35.50
87.40
74.00
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
15
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
73
06096500035
06096500036
06096510001
06096520011
06096520017
06096520018
06096520020
06096520021
06096520022
07091020001
07092100006
07092100007
07092100010
07095100002
07096210001
07096210002
07096210006
07096220002
07096220003
07096220005
07096230001
Garro - Las Garzas - SanLuisZongolica Tezonapa -Vicente GuerreroPuente Yucalpetén
E.C. (Villa de Cos - Cañitas)- Estación La ColoradaLaguna Grande - Adjuntasdel RefugioSan José de Lourdes -MontemarianaAdjuntas del Refugio -LobatosGral. Joaquín Amaro -TabascoMiguel Auza - TierraGenerosa - Emilio CarranzaPrograma de adquisicionesde mobiliario y equipo de laUnidad de Apoyo al CambioEstructural para 2008.Programa liberación delderecho de vía 2008Programa de Estudios yProyectos de CarreterasFederales 2008Programa de adquisicióndel parque vehicular de laDirección General deCarreteras.Construcción deInfraestructura PortuariaPesquera en las Playitas,Guaymas Sonora.Aguascalientes - Ojuelos,Tramo: El Retoño - Lím. deEdos. Ags.- Jal.Boulevar San José deGracia-PabellónCamino: Ejido Morelos -Ent. Carr. A Túnel dePotrerilloTecate - El Sauzal, Tramo:San Antonio de las Minas -El SauzalKm.76.8 Carretera Tecate -Ensenada - Valle deGuadalupe - El Porvenir - ElTigreLibramiento de Ensenada,Tramo: 1a. Etapa (Entr.CarreteraTecate-El SauzalAv. Ruiz)San Ignacio-La Laguna
30
30
31
32
32
32
32
32
32
09
35
35
35
26
01
01
01
02
02
02
03
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
10
11
6
1
1
1
1
1
1
1
1
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
89,811,503
152,679,556
199,114,946
47,487,834
28,515,153
5,600,000
41,088,763
35,026,486
22,789,670
1,154,058
749,320,001
366,800,001
18,476,241
83,840,000
97,130,435
82,800,000
11,800,000
150,000,000
100,441,368
249,956,522
157,820,940
35,900,000
50,000,000
46,900,000
1,900,000
150,000,000
14,000,000
250,000,000
42,000,000
514,963
50,000,000
11,500,000
46,900,000
3,100,000
14,000,000
250,000,000
13,807,032
514,891
11,499,999
109,667
198,522,991
853,585
553,410,017
309,881,534
15,307,634
116,254,833
413,776
8,465,528
1,040,797
48,027,107
2,882,801
27,677,865
89,811,503
152,679,556
199,114,946
47,487,834
28,515,153
5,600,000
41,088,763
35,026,486
22,789,670
1,154,058
749,320,001
366,800,001
18,476,241
83,840,000
97,130,435
82,800,000
11,800,000
150,000,000
100,441,368
249,956,522
157,820,940
198,522,991
853,585
553,410,017
309,881,534
15,307,634
116,254,833
413,776
8,465,528
1,040,797
48,027,107
2,882,801
27,677,865
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
80.80
71.70
69.30
87.10
93.00
17.30
100.00
200.00
100.00
100.00
100.00
100.00
30.80
66.70
64.30
85.07
93.00
17.30
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
16
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
73
07096230004
07096250001
07096250007
07096250008
07096250009
07096260008
07096270001
07096270002
07096270003
07096270004
07096270005
07096270006
07096270007
07096270008
07096270009
07096270010
07096270012
07096270013
07096270014
07096270015
07096270017
07096270018
07096270019
07096270022
07096270023
07096280001
07096280002
San Pedro-Cabo San LucasTramo: San Pedro-CaboSan Lucas y Libramiento deTodos los SantosSanta Mónica-Guadalupe
Viesca Ahuichila
Palaú - El Sauz
Piedras Negras - Acuña
Libramiento de Cihuatlán
E.C. Pulpitillo-TocobLeglemal.Sabanilla-Moyos
Crucero Tonina-CruceroMontelibanoMiguel Alemán-Raya deTabascoPeje de Oro - El Pinar
Pueblo Nuevo - Ponte Duro- El ManguitoEl Ambar - Nueva Libertad
Oxchuc - Plaza Yochib
Chanal - La Mendoza
Bochil - Ixvontic
Santa Catarina - LosNaranjosE.C. Amatenago del Valle -Comitén - San José CruzQuemada - La MercedBelizario Dominguez-Vicente GuerreroAcapetagua-El Arenal-Embarcadero Río ArribaSan Pedro Pauchil -Crucero CoronaJamaica-Manacal
E.C. Arriaga - Tonalá - ElTerrero - OtotalTapanatepec-TuxtlaGutiérrez, Tramo:Entronque Carretera(Arriaga Ocozocoautla) -Entronque La PochotaMONTE CRISTO DEGUERRERO - LA SUIZA -TOLUCANonoava - Norogachi -Rocheachi - E.C. Creel -GuachochiSan Rafael - Bahuichivo
03
05
05
05
05
06
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
08
08
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
2,389,440,000
31,050,000
100,332,900
207,390,816
314,700,000
240,000,000
15,619,392
97,621,200
251,645,760
144,262,440
22,452,876
45,556,560
45,556,560
108,684,936
129,836,196
65,623,140
94,367,160
34,709,760
145,889,460
48,810,600
72,239,688
32,540,400
32,540,400
467,500,000
159,990,300
488,106,000
196,327,080
450,000,000
19,000,000
20,700,000
100,000,000
240,000,000
8,000,000
30,000,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000
9,000,000
9,000,000
9,000,000
10,000,000
8,000,000
10,000,000
8,000,000
9,000,000
350,000,000
10,000,000
75,000,000
450,000,000
14,500,000
20,700,000
100,000,000
233,900,000
8,000,000
30,000,000
12,100,000
8,000,000
8,000,000
9,000,000
9,000,000
9,000,000
10,000,000
8,000,000
10,000,000
8,000,000
9,000,000
349,425,000
10,000,000
75,000,000
142,201,302
10,111,694
35,747,637
35,408,818
1,570,863
9,206,715
4,611,966
2,855
3,217
4,077,516
2,270,216
7,186,687
1,987,445
3,074
3,436,600
5,832,244
2,964
79,347,375
4,895,046
489,829,260
12,545,063
10,111,694
35,747,637
36,015,893
73,275,401
13,233,815
14,127,460
16,646,921
33,687,408
3,413,542
26,921,964
6,744,014
41,969,281
38,508,545
41,627,750
26,846,484
2,068,909
19,957,053
11,819,188
14,772,391
17,611,151
10,059,864
262,028,616
10,423,114
1,414,800,000
92,273,432
3,804,240,000
31,050,000
100,332,900
207,390,816
406,973,432
240,000,000
15,619,392
97,621,200
251,645,760
144,262,440
22,452,876
45,556,560
45,556,560
108,684,936
129,836,196
65,623,140
94,367,160
34,709,760
145,889,460
48,810,600
72,239,688
32,540,400
32,540,400
467,500,000
159,990,300
488,106,000
196,327,080
489,829,260
12,545,063
10,111,694
35,747,637
36,015,893
73,275,401
13,233,815
14,127,460
16,646,921
33,687,408
3,413,542
26,921,964
6,744,014
41,969,281
38,508,545
41,627,750
26,846,484
2,068,909
19,957,053
11,819,188
14,772,391
17,611,151
10,059,864
262,028,616
10,423,114
34.00
60.80
50.00
50.00
82.17
61.20
55.50
72.80
69.30
71.90
55.50
82.10
50.30
51.60
80.50
60.30
76.30
67.50
54.00
50.00
98.70
56.00
20.00
24.30
55.80
82.17
11.20
5.50
22.80
19.30
71.90
5.50
32.10
45.22
46.56
30.50
10.30
26.30
17.50
49.00
50.00
53.20
6.00
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
17
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
73
07096300001
07096300002
07096300003
07096300004
07096300006
07096300007
07096300008
07096310001
07096310002
07096310003
07096320001
07096320002
07096320004
07096320005
07096320007
07096320008
07096320009
07096320010
07096320011
07096320013
07096320014
07096320015
07096320016
07096320017
07096320020
Camino Juán Aldama -VictoriaCamino: Javier Mina-E.C.Fco. I. Madero - San Juandel RíoPuente San Juan del Río
Durango-Torreón Tramo:Blvd. Miguel AlemánLímite de EstadosZacatecas-Durango, T. Der.Independencia y LibertadCARRETERA: VILLAJUAREZ-LERDODurango - Parral. Tramo:km 7+260 km 17+200Acámbaro-Salvatierra
Camino: San MiguelOctopan - San RamónCamino: Colonia Morelos -Mezquite de LunaPuentes Tlapehualapa I yII
E.C.-Acapulco -PinotepaNacional - Las PeñasCd. Altamirano-ZihuatanejoTerétaroOmetepec-Las Iguanas -Charco de la PuertaLas Peñitas-Barra deTecoanapaChontalcoatlán-Papala
San José La Pala-LasLechugasChilpancingo-Omiltemi-Jaliaca de Catalán-Cruz deOcoteMochitlán-Coaxtlahuacán
Libramiento Ometepec
San Luis San Pedro -Fresnos de Puerto Rico -AjuchitlánOlinala - Ixcamilpa
Camino: E.C. Iguala-Cd.Altamirano-La YCuauhlotitlán-Col.Cuauhtémoc.La Florida-Arroyo Grande
Camino: Azoyu - Maxmadi -Cuanacaxtitlan
10
10
10
10
10
10
10
11
11
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12
12
12
7
7
7
1
1
1
1
1
1
7
1
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Preinversión
4,485,440
6,434,720
22,193,600
22,741,601
798,120,348
95,451,840
237,002,581
145,808,696
15,196,000
10,846,800
9,334,640
9,677,440
39,679,120
54,234,000
27,632,320
31,203,296
52,064,640
244,053,000
50,979,960
41,760,180
387,230,760
37,844,485
34,060,000
44,500,000
30,371,040
50,000,000
250,000,000
110,000,000
44,000,000
12,000,000
49,200,000
10,000,000
15,000,000
10,000,000
50,000,000
349,600,000
110,000,000
44,000,000
500,000
1,000,000
2,800,000
12,000,000
1,600,000
1,700,000
2,200,000
49,200,000
3,000,000
10,000,000
15,000,000
10,000,000
73,992,394
44,241,909
480,547
901,704
2,798,687
9,523,635
1,544,324
1,515,671
825,863
16,502,469
2,509,120
5,014,796
3,089,916
2,422,065
4,270,456
19,127,207
247,654,923
126,972,440
1,394,275
8,850,177
10,926,129
24,708,330
35,985,234
14,435,506
20,725,231
16,923,187
40,346,865
25,439,895
4,643,200
16,143,654
14,254,211
4,485,440
6,434,720
22,193,600
22,741,601
798,120,348
95,451,840
237,002,581
145,808,696
15,196,000
10,846,800
9,334,640
9,677,440
39,679,120
54,234,000
27,632,320
31,203,296
52,064,640
244,053,000
50,979,960
41,760,180
387,230,760
37,844,485
34,060,000
44,500,000
30,371,040
2,422,065
4,270,456
19,127,207
247,654,923
126,972,440
1,394,275
8,850,177
10,926,129
24,708,330
35,985,234
14,435,506
20,725,231
16,923,187
40,346,865
25,439,895
4,643,200
16,143,654
14,254,211
100.00
100.00
100.00
20.00
60.70
100.00
20.00
100.00
50.00
100.00
92.13
70.80
50.00
50.00
50.00
70.40
50.00
14.10
20.00
55.00
50.00
100.00
100.00
100.00
34.20
88.90
100.00
0.10
100.00
92.13
20.80
34.30
20.40
20.40
28.60
14.10
50.00
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
18
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
73
07096320021
07096320022
07096330001
07096330004
07096330005
07096330006
07096330011
07096330013
07096330014
07096330015
07096330016
07096330017
07096330018
07096330019
07096330020
07096330021
07096340002
07096350004
07096350005
07096350006
07096350008
Metlatonoc-Tlacoachistlahuaca, Tramo:Rancho Nuevo de laDemocracia-TlacoachistlahuacaCamino: Sata Ana-Ayahualulco.Pachuca -Cd. Sahagún
Fontezuelas-Tlamaya-MeztitlanMaravillas-San Sebastiánde JuárezActopan-Atotonilco
E.C. Km. 12+000 (Molango- Xochicoatlan )-Zapocoatlan - TexcacoPaso a Desnivel de laCarretera Federal Actopan-Ixmiquilpan con la CarreteraEstatal Actopan Tula.Paso a Desnivel de laCarretera Federal Pachuca-Tulancingo con la CarreteraEstatal Pachuca-Real delMonteCamino: Bethi-Cerro delCorazónCamino: Chilcuahutla-Alfajayucán.Camino: Emiliano Zapata-Modhe.Camino: Nexpa-ChacualaE.C. San Felipe Orizatlan-Las PiedrasCamino: Orizabita-El Olivo.
Camino: Los Remedios-Cerritos.Camino:Santa Ana-Portezuelos.Sayula-Tapalpa-SanGabriel-Minatitlán, Col.Concepción-La Venta
San Martín-Palmar deGuadalupe-Pachuquilla-ElZapote-Agua Dulce-Lím.Mpal. ZumpahuacanSan Miguel Agua BenditaE.C. 36 (Villa Victoria-ElOro)La Huerta-La Cuadrilla-SanFrancisco Solís-San VicenteSolis-Temascalcingo
12
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
14
15
15
15
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
7
7
1
1
1
1
1
1
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Ejecución
242,783,924
53,691,660
823,797,295
46,641,240
33,842,016
271,170,000
80,276,800
74,000,000
111,999,305
30,371,040
49,461,408
7,158,888
34,709,760
10,000,000
9,176,393
34,709,760
83,520,360
15,700,000
117,796,248
16,470,200
23,862,960
140,000,000
11,000,000
120,000,000
15,000,000
25,000,000
20,000,000
10,000,000
10,000,000
30,000,000
5,000,000
5,000,000
7,600,000
1,300,000
140,000,000
11,000,000
105,000,000
15,000,000
25,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
30,000,000
5,000,000
5,000,000
7,600,000
1,259,604
60,019,345
3,925,469
106,700
4,005,725
351,378
344,015
2,868,441
4,758,042
2,068,089
10,990,377
375,208,261
3,925,469
106,700
36,364,232
351,378
344,015
2,868,441
13,525,575
27,215,769
11,218,874
15,786,160
242,783,924
53,691,660
823,797,295
46,641,240
33,842,016
271,170,000
80,276,800
74,000,000
111,999,305
30,371,040
49,461,408
7,158,888
34,709,760
10,000,000
9,176,393
34,709,760
83,520,360
15,700,000
117,796,248
16,470,200
23,862,960
10,990,377
375,208,261
3,925,469
106,700
36,364,232
351,378
344,015
2,868,441
13,525,575
27,215,769
11,218,874
15,786,160
50.00
63.60
50.00
50.00
73.70
20.00
20.00
96.00
67.10
100.00
69.70
30.30
63.60
23.70
90.02
17.02
100.00
59.70
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
19
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
73
07096350009
07096350011
07096350013
07096350014
07096350017
07096350018
07096360004
07096360006
07096360009
07096360013
07096360015
07096360017
07096360018
07096360019
07096360020
07096360023
07096360025
07096370001
07096380002
07096380004
07096380005
07096380007
07096390001
07096400001
07096400002
07096400004
Toluca - Cd. Altamirano,Tramo: Km. 6+900 - Km.16+039Entronque Piedras NegrasCarretera: Los Reyes-Zacatepec km 8+500San Francisco Cheje-Boqui,en el Estado de MéxicoSan Juan Atzingo-San JoséTotocCamino: La Tinaja-ArrolloZarco-Quince Letras E.K.28.4 Toluca-Amanalco deBecerra.Camino: San MiguelTotocuitlapilco-AlvaroObregón.E.C. Sahuayo - Cojumatlán- Ojo de AguaPurepero - Caurio deGuadalupeZitacuaro -Curungueo-LomaLargaCAMINO: URUAPAN-SABINO-SAN MARCOSPómaro-Maruata
Camino:San Luis-SanBenitoSan Isidro-Patambán
E.C. Coalcoman-Aquila-HuizontlaCd. Hidalgo-Maravatio
Irapuato-Zapotlanejo,Tramo: Blvd. Juan Pablo II.Camino: Tacámbaro - Pasode Morelos.Cruz de Lima-Yecapixtla
Santa Cruz-Palapares
Jomulco-Los Aguajes
E.C.I. 16-Toro Mocho
Novillero - SantiagoIxcuintlaLos Herrera-E.C.(Monterrey-Reynosa)Santiago Tamazola - SantaCruz de Bravo.San Felipe Tilpam - SanJosé Independencia.KM 30 más 400 E.C.Miahuatlan - San JoséLachiguiri - San AndrésMixtepec-Santa CatarinaQuioquitani
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
17
18
18
18
18
19
20
20
20
1
1
7
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
259,478,261
86,774,400
2,469,360
24,362,960
27,117,000
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11,580,400
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21,693,600
56,068,000
10,480,000
47,725,920
75,927,600
20,960,000
8,890,000
65,080,800
44,471,880
54,234,000
94,367,160
14,000,000
6,000,000
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7,300,000
10,400,000
20,000,000
20,000,000
8,800,000
8,000,000
14,000,000
4,000,000
200,000
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6,000,000
100,000
3,700,000
3,800,000
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500,000
1,500,000
1,500,000
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26,200,000
7,300,000
10,400,000
20,000,000
20,000,000
8,800,000
8,000,000
4,359,347
3,715,920
151,771
4,534,775
3,580,805
616,625
261,206
1,255,344
17,240,663
8,277,502
4,242,140
6,599,336
1,317,379
2,308,922
4,014,234
6,106,321
51,788,812
65,044,061
2,372,282
15,831,273
4,534,775
6,043,398
28,184,647
884,162
32,105,233
7,383,582
14,805,395
12,702,331
17,240,663
22,206,000
8,277,502
4,242,140
48,480,064
1,317,379
22,797,545
9,255,837
80,468,105
43,470,291
7,765,424
48,717,786
259,478,261
86,774,400
2,469,360
24,362,960
27,117,000
9,450,000
5,764,000
35,143,632
12,576,000
41,400,000
28,296,000
6,791,040
15,824,800
11,580,400
62,500,000
21,693,600
56,068,000
10,480,000
47,725,920
75,927,600
20,960,000
8,890,000
65,080,800
44,471,880
54,234,000
94,367,160
51,788,812
65,044,061
2,372,282
15,831,273
4,534,775
6,043,398
28,184,647
884,162
32,105,233
7,383,582
14,805,395
12,702,331
17,240,663
22,206,000
8,277,502
4,242,140
48,480,064
1,317,379
22,797,545
9,255,837
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43,470,291
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48,717,786
50.90
100.00
50.00
50.00
50.00
100.00
72.50
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
96.60
50.00
99.70
55.00
99.50
77.10
31.90
68.40
50.90
100.00
100.00
72.50
46.20
94.52
99.70
55.00
97.41
72.10
31.90
58.40
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
20
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
73
07096400005
07096400006
07096400007
07096400010
07096400012
07096400013
07096400014
07096400015
07096400017
07096400018
07096410002
07096410003
07096410004
07096410005
07096410006
07096410012
07096410018
07096410020
07096410022
07096410024
San Mateo Etlatongo - SanMiguel Tecomatlan - SanFrancisco Jaltepetongo -KM 89.00 Huajuapan -Oaxaca.Santa Catarina Mechoacán- San Agustin Chayuco E.C.Carretera Costera.Puente Estero Km. 38 mas000 sc: San Fco. del MarPueblo Nuevo - San Fco.del Mar Pueblo Viejo.San Pedro Topiltepec-Yodocono de Porfirio Díaz-San Pedro Tidaa-San JuanDiuxiLachixova-Hondura Lucero
San Pablo Tijaltepec-SantaCatarina TicuáSan Pedro Chayuco-Uniónde los AngelesCamino: E.C. Transismica -San Juan GuichicoviCamino: San SebastiánFrontera- km. 57.5 E.C.Tehuacan - Huajuapan.Camino: Santa MaríaChilchotla - Monte Horeb.Guadalupe Victoria-LaCumbre AcocomotlaGuadalupe Sarabia-LaGarita-carr. TepeyehualcoGuadalupe Victoria-CuauhtémocTlachichuca Zoapan RamalManuel Erasto Avalos LlanoGrandeCuacuilco-Ixtlahuaca
Distribuidor 8 del ArcoOriente de la Ciudad dePueblaOlomatlán - Yetla -ProgresoLa Gunillas de Rayón - SanJosé Chietla - CoayucaTulcingo de Valle - SanMiguel Tlaltepexi - Xixingode los ReyesCamino: Ramal aHermenegildo Galeana -Rancho Nuevo.
20
20
20
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1
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7
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1
1
1
1
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
16,040,000
46,641,240
1,735,488
59,657,400
32,540,400
46,098,900
62,043,696
60,742,080
30,371,040
43,387,200
27,093,600
17,354,880
21,670,000
18,439,560
7,592,760
318,172,800
28,980,000
13,500,000
36,220,000
30,371,040
13,800,000
9,100,000
7,200,000
16,000,000
11,000,000
11,000,000
15,000,000
15,000,000
100,000,000
8,400,000
13,800,000
1,700,000
9,100,000
7,200,000
16,000,000
11,000,000
11,000,000
15,000,000
6,800,000
15,000,000
5,000,000
1,100,000
100,000,000
8,400,000
454,265
2,218,142
3,441,384
3,710,055
2,602,508
2,588,002
4,220,520
1,999,013
1,172,820
829,990
4,213,312
454,265
32,908,535
10,131,041
11,648,851
27,888,739
2,588,002
26,930,891
14,691,007
10,759,036
15,904,269
6,851,496
13,379,968
7,237,126
19,822,701
4,213,312
16,040,000
46,641,240
1,735,488
59,657,400
32,540,400
46,098,900
62,043,696
60,742,080
30,371,040
43,387,200
27,093,600
17,354,880
21,670,000
18,439,560
7,592,760
318,172,800
28,980,000
13,500,000
36,220,000
30,371,040
454,265
32,908,535
10,131,041
11,648,851
27,888,739
2,588,002
26,930,891
14,691,007
10,759,036
15,904,269
6,851,496
13,379,968
7,237,126
19,822,701
4,213,312
50.00
50.00
74.50
61.50
64.10
31.20
50.00
65.30
99.40
37.80
62.40
50.00
20.00
33.30
51.40
35.30
50.00
69.50
11.50
14.10
21.20
60.24
99.33
27.80
62.40
1.00
33.30
51.40
35.25
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
21
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
73
07096420001
07096420003
07096420004
07096440001
07096440002
07096440003
07096440005
07096440007
07096440008
07096440010
07096450003
07096450005
07096450009
07096450010
07096450011
07096450012
07096450013
07096450014
07096460002
07096460004
07096460007
Anillo Vial Metropolitano IIde la Ciudad de Querétaro,Tramos: Entronques LaJoya, Juriquilla y BernardoQuintana Oriente.Carretera Estatal 100 y 130,Tramos: Galeras-Bernal yAcceso a Ezequiel MontesCamino: Boye-Pathe
San Ciro de Acosta -VaquerosCd. Valles San Luis Potosí;P.S.V. Gálvez, km.258+640=3+644.45Cd. Valles San Luis Potosí:P.S.V. Circuito Oriente, km.260+590=1+693.53Cd. Valles-San Luis Potosí:Ciudad Fernández-Ríoverde: P.S.V. Cd.Fernández Km. 136+660 yP.S.V. San Ciro de AcostaKm. 134+500Xilitla - Plan de Juárez - ElSabino - TlaletlaALAQUINES-SAN JOSEDEL CORITOLagos de Moreno - San LuisPotosí, Tramo: Villa deArriaga San Luis PotosíCalle 100 E:C. Las Glorias aCalle 11PSV EntronqueTopolobampoTopolobampo-Choix,Tramo: San Blas-El Fuerte-ChoixCamino: E.C. El Fuerte-Choix-Baymena, en elEstado de SinaloaPotrerillos - Matadero
Estación Naranjo - PlayaSegunda - Paredón Blanco -E.C. (Sinaloa de Leyva -Lon Fonseca).Mazatlán-Culiacán, Tramo:Acceso Sur CuliacánCamino: Valle de Huyaqui-La Compuerta.Ures - Rayón
La Misa - E.C. (Hermosillo -Yecora)Camino: El Coyote-Becadéhuachi-NácoriChico.
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Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
339,552,000
303,920,000
15,520,000
11,931,480
69,978,679
80,013,842
121,708,958
34,710,000
31,964,000
656,152,800
62,911,440
68,000,000
415,215,504
60,000,000
41,400,000
75,927,600
260,323,200
37,963,800
113,891,400
162,702,000
240,798,960
170,000,000
185,000,000
15,000,000
23,100,000
18,000,000
130,000,000
20,000,000
70,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
335,000,000
25,000,000
22,000,000
150,000,000
185,000,000
15,000,000
1,200,000
2,200,000
4,300,000
13,900,000
23,100,000
18,000,000
152,920,000
27,000,000
70,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
303,000,000
25,000,000
22,000,000
50,175,754
56,594,699
1,697,292
361,111
2,070,767
4,541,163
11,024,938
85,932,069
16,054,101
35,263,826
5,846,736
3,515,544
10,504,760
76,467,666
23,376,520
360,235
266,525,288
217,687,645
1,697,292
18,758,677
88,740,461
80,217,577
126,730,378
21,291,939
17,104,312
212,303,104
31,753,483
58,016,097
35,263,826
5,846,736
3,515,544
25,833,319
323,520,208
43,625,533
23,376,520
360,235
303,920,000
339,552,000
607,840,000
15,520,000
11,931,480
69,978,679
80,013,842
121,708,958
34,710,000
31,964,000
656,152,800
62,911,440
68,000,000
415,215,504
60,000,000
41,400,000
75,927,600
260,323,200
37,963,800
113,891,400
162,702,000
240,798,960
266,525,288
217,687,645
1,697,292
18,758,677
88,740,461
80,217,577
126,730,378
21,291,939
17,104,312
212,303,104
31,753,483
58,016,097
35,263,826
5,846,736
3,515,544
25,833,319
323,520,208
43,625,533
23,376,520
360,235
30.00
76.10
50.00
76.90
100.00
100.00
30.00
82.10
54.70
74.30
49.40
50.00
50.00
50.00
81.80
100.00
31.30
50.00
50.00
30.00
71.50
76.90
100.00
100.00
30.00
32.11
4.70
40.20
44.40
31.79
82.50
31.30
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
22
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
73
07096470001
07096470002
07096480001
07096480002
07096480003
07096490003
07096500001
07096500002
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07096500005
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07096520009
07096520010
07097100001
Camino EWO - Apatzingan
EL CEIBO - LAGUNITAS.
E.C. EST. MANUEL-LACOMA-LA LOBERATampico - Cd. Mante,Tramo: González - Cd.ManteCd. Victoria - Soto LaMarina,Tramos: Aeropuerto-Casas y Gildardo Magaña-Soto La Marina.Libramiento de Apizaco
El Retache - Tanceme
Tatahuicapan-BenignoMendoza-La Perla del GolfoEjido La Esperanza - AguaDulceHuatusco - Elotepec - Lim.Edos. Veracruz - PueblaPilares - Zapotitlán
Costero Huasteco
Pueblito - Ursulo Galván
E.C. (Coyutla - FilomenoMata) - Progreso deZaragoza - CoahuitlánMoralillo - Lagartero -OzuluamaCamino: El Colorado- ElPorvenir.Camino: Independencia-Graciano Sánchez-ArroyoNegro-Arroyo de Fierro.Puente El Kilate
Camino: La Reforma - SanPedro Tlapacoyan, Ver.Camino: Nueva Suriana-Vieja Suriana-ArroyoBlanco-Zapote Bueno, Ver.Izamal-Temax
Zacatecas-Saltillo, TramoEntr. Villa de Cos-Lím.Edos. Zac.-Coah.Guadalajara-Zacatecas,Tramo: La Escondida-MalpasoAguascalientes-ZacatecasTramo: Ojo Caliente-LasArcinasLas Palmas-Límite deEstados Zacatecas/DurangoPrograma de sustitución devehículos de la DGPOP
27
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1
7
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1
1
1
1
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Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
80,266,320
107,304,348
73,758,240
359,509,565
280,849,248
182,260,870
179,189,136
143,394,696
21,500,000
69,853,392
95,451,840
306,964,440
127,558,368
52,064,640
227,782,800
9,000,000
19,660,000
4,300,000
24,947,640
42,302,520
37,960,000
1,599,974,783
304,695,652
92,695,652
867,744,000
162,702
195,000,000
40,000,000
162,000,000
12,800,000
11,500,000
13,500,000
22,000,000
13,500,000
18,000,000
17,000,000
9,000,000
4,300,000
4,300,000
9,000,000
5,100,000
500,000,000
200,000,000
150,000,000
20,000,000
17,300,000
195,000,000
100,600,000
75,000,000
12,800,000
11,500,000
13,500,000
22,000,000
13,500,000
8,350,000
17,000,000
9,000,000
4,300,000
4,250,000
9,000,000
5,100,000
500,000,000
200,000,000
150,000,000
218,855
8,438,249
16,300,000
78,353,250
36,858,241
13,044,392
3,024,870
5,561,580
8,667,096
11,259,295
10,471,206
4,110,797
1,277,206
2,634,835
1,109,816
1,949,378
1,697,755
227,966,513
67,204,519
63,388,628
218,855
35,088,427
114,999,082
109,078,165
36,858,241
63,346,364
5,045,894
16,674,591
9,762,550
18,642,809
11,259,295
15,996,209
9,327,040
6,939,387
2,634,835
1,109,816
1,949,378
1,697,755
34,879,423
765,727,594
120,049,948
97,529,256
63,388,628
218,855
80,266,320
107,304,348
73,758,240
359,509,565
280,849,248
182,260,870
179,189,136
143,394,696
21,500,000
69,853,392
95,451,840
306,964,440
127,558,368
52,064,640
227,782,800
9,000,000
19,660,000
4,300,000
24,947,640
42,302,520
37,960,000
1,599,974,783
304,695,652
92,695,652
867,744,000
162,702
35,088,427
114,999,082
109,078,165
36,858,241
63,346,364
5,045,894
16,674,591
9,762,550
18,642,809
11,259,295
15,996,209
9,327,040
6,939,387
2,634,835
1,109,816
1,949,378
1,697,755
34,879,423
765,727,594
120,049,948
97,529,256
63,388,628
218,855
53.90
100.00
40.70
10.50
50.00
50.00
50.00
56.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
20.00
50.00
100.00
65.80
68.60
100.00
33.10
100.00
53.90
77.00
10.10
36.00
6.00
100.00
49.10
30.90
100.00
2.80
100.00
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
23
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
73
08091000001
08091000002
08091100001
08091110002
08091120001
08091130001
08092000002
08092100002
08092100003
08092100004
08092100005
08092100008
08092100009
08092110002
08092110003
08092110004
Programa de Adquisición deVehículos de la Oficina delC. Secretario.Programa de modernizacióndel parque vehicular de laOficina del C. Secretario dela SCT.Programa de Modernizacióndel Parque Vehicular de laUnidad de AsuntosJurídicos.Programa para lapublicación deconvocatorias de obra yservicios 2009.Modernización del ParqueVehicular del OrganoInterno de ControlPrograma de ModernizaciónAdministrativa de laCoordinación General delSistema Nacional e-México.MODERNIZACIÓN DEMOBILIARIO Y EQUIPODE ADMINISTRACIÓNPrograma de EmpleoTemporal (PET Normal)Paquete de Construcción yReconstrucción del PETInmediatoSubprograma deConservación deInfraestructura de CaminosRurales y CarreterasalimentadorasESTUDIOS YPROYECTOS DELPROGRAMA DE CAMINOSRURALES YALIMENTADORES 2009Programa de Liberación dederecho de Vía 2009.Programa de Estudios yProyectos de CarreterasFederales 2009Programa de adquisición demobiliario y equipo para laDirección General deConservación de CarreterasPrograma de renovación dela plantilla vehicular de laDirección General deConservación de CarreterasPROGRAMA DERECONSTRUCCION DETRAMOS
09
09
09
35
09
35
09
35
35
35
35
35
35
35
35
35
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
11
6
11
6
6
7
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
3,919,520
571,600
471,600
20,000,000
534,480
172,400
302,385
994,866,400
248,690,400
209,600,000
260,000,000
670,000,000
675,000,000
7,816,316
36,889,673
356,297,992
571,600
20,000,000
5,661,400
1,067,000,000
237,300,000
200,000,000
120,000,000
670,000,000
300,000,000
7,458,317
35,200,070
339,979,000
3,340,244
395,279
20,138,279
155,000
5,661,400
1,067,000,000
237,300,000
254,700,000
139,700,000
670,000,000
308,355,000
371,093,696
2,768,644
395,279
9,129,357
155,000
266,528
712,962,245
115,717,674
65,587,634
271,108,440
95,412,023
128,977,974
2,768,644
395,279
9,129,357
155,000
266,528
712,962,245
115,717,674
65,587,634
271,108,440
95,412,023
128,977,974
3,919,520
571,600
471,600
20,000,000
534,480
172,400
302,385
994,866,400
248,690,400
209,600,000
260,000,000
670,000,000
675,000,000
7,816,316
36,889,673
356,297,992
2,768,644
395,279
9,129,357
155,000
266,528
712,962,245
115,717,674
65,587,634
271,108,440
95,412,023
128,977,974
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
82.90
100.00
45.30
100.00
4.70
66.80
45.40
46.90
40.50
30.90
58.50
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
24
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
73
08092110005
08092110006
08092110007
08092110008
08092110009
08092110010
08092120001
08092120002
08092120003
08092120004
08092120005
08092120006
08092120007
08092140001
08092140002
08092140003
08093000002
08093000003
Conservación Periódica deTramosConservación rutinaria detramos de la red Federal decarreteras libre de peaje2009Programa de Atención aPuntos de Conflicto de laRed Federal de CarreterasLibres de PeajePrograma de ConservaciónRutinaria de Puentes de laRed Carretera Federal Librede Peaje.Programa deReconstrucción de Puentesde la Red Federal deCarreteras libres de Peaje.Programa deMantenimiento Integral dela Red Federal deCarreteras Libres de Peaje.Modernización de equipo deInformática de la DGST2009Modernización del parquevehicular 2009Estadística vial de lainfraestructura carreteranacional 2009Estudios y proyectos para lareconstrucción,conservación periódica ypuntos de conflicto de la redfederal de carreteras acargo de la SCT 2009.Remodelación de inmueblesde la DGST 2009.Verificación de calidad delas obras a cargo de la SCT2009Actualización de normas ymanuales técnicos 2009.MODERNIZACION DELMOBILIARIO Y EQUIPODE ADMINISTRACIONMODERNIZACION YREFORZAR EL PARQUEVEHICULARCONTRATACIÓN DEESTUDIOS DEPREINVERSIONPrograma de ModernizaciónAdministrativa 2008PROGRAMA DEMODERNIZACIONADMINISTRATIVA 2009
35
35
35
35
35
35
09
09
09
09
35
09
09
09
09
09
09
09
7
7
7
7
7
7
6
6
11
11
7
11
11
6
6
11
6
6
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
5,953,934,280
3,415,432,000
183,400,000
173,968,000
419,200,000
212,744,000
6,288,000
9,432,000
33,536,000
104,800,000
3,144,000
169,776,000
4,192,000
733,600
2,305,600
33,221,600
1,707,100
770,280
5,032,255,483
2,715,107,130
175,000,000
128,000,000
400,000,000
198,000,000
50,000,000
166,000,000
31,700,000
4,839,476,629
2,786,429,629
207,476,796
176,775,384
435,467,706
203,000,000
50,750,764
168,492,519
776,825
31,700,000
1,707,100
2,051,803,377
852,764,548
58,937,217
63,087,701
141,488,425
73,581,761
4,108,597
13,640,541
776,825
740,974
1,707,037
2,051,803,377
852,764,548
58,937,217
63,087,701
141,488,425
73,581,761
4,108,597
13,640,541
776,825
740,974
1,707,037
5,953,934,280
3,415,432,000
183,400,000
173,968,000
419,200,000
212,744,000
6,288,000
9,432,000
33,536,000
104,800,000
3,144,000
169,776,000
4,192,000
733,600
2,305,600
33,221,600
1,707,100
770,280
2,051,803,377
852,764,548
58,937,217
63,087,701
141,488,425
73,581,761
4,108,597
13,640,541
776,825
740,974
1,707,037
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
56.20
47.30
43.40
47.80
46.30
26.90
8.10
8.10
100.00
2.30
100.00
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
25
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
73
08093100003
08093100004
08093100005
08093100006
08093110003
08093110005
08093110006
08093110007
08093110008
08093110009
08093120001
08093120002
08093120003
08093120004
08093120005
PROGRAMAADQUISICION DEVEHICULOSMODERNIZACIONADMINISTRATIVAPROGRAMA DEMODERNIZACIÓN DE LASINSTALACIONESEXPROPIACION DEEJIDOS DGACPROGRAMAS DEADQUISICIONES DEMOBILIARIO Y EQUIPODE ADMINISTRACIÓN2009Confinamiento del corredorOrizaba-Rio Blanco CiudadMendoza.PROGRAMA DEADQUISICIONES DEVEHÍCULOS 2009PROGRAMA DESEGURIDADFERROVIARIA,SEÑALIZACION 2009PROGRAMA DESEGURIDAD PARAINFRAESTRUCTURAFERROVIARIA 2009PROGRAMA DECONVIVENCIA URBANO-FERROVIARIA 2009PROGRAMA DEREMODELACIONES ENCENTROSINTEGRALESDE SERVICIOSPROGRAMA DEREMODELACIONES ENAUTOTRANSPORTEFEDERAL 2009PROYECTO DEINFRAESTRUCTURAPARA CENTROS DEPESO Y DIMENSIONES2009PROGRAMA DEADQUISICIÓNES ENAUTOTRANSPORTEFEDERAL 2009PROGRAMA DEADQUISICIÓNES DEMOBILIARIO Y EQUIPOEN AUTOTRANSPORTEFEDERAL
09
35
09
09
09
09
09
09
19
14
35
35
35
35
09
6
6
7
6
6
1
6
7
1
1
7
7
7
6
6
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
12,576,000
10,480,000
10,480,000
52,400,000
1,051,553
62,880,000
7,127,322
360,000,000
119,472,000
81,000,000
7,048,848
73,023,382
16,977,600
31,440,000
31,440,000
27,000,000
10,000,000
10,000,000
250,000,000
3,738,790
60,500,000
6,800,880
300,000,000
238,986,570
300,000,000
22,726,000
69,679,000
16,200,000
30,000,000
23,195,000
14,590,474
61,519,633
10,000,000
218,446,326
3,738,790
60,500,000
6,800,880
300,000,000
238,986,570
300,000,000
6,726,000
70,721,658
20,351,085
30,000,000
23,195,000
5,041,724
34,304,653
30,635
885,280
66,579,798
465,209
6,389,603
5,041,724
34,304,653
30,635
885,280
66,579,798
465,209
6,389,603
243,000,000
12,576,000
10,480,000
10,480,000
52,400,000
1,051,553
62,880,000
7,127,322
360,000,000
119,472,000
324,000,000
7,048,848
73,023,382
16,977,600
31,440,000
31,440,000
5,041,724
34,304,653
30,635
885,280
66,579,798
465,209
6,389,603
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
34.60
55.80
0.80
13.00
22.20
0.70
31.40
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
26
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
73
08093120006
08093120007
08093130001
08094110002
08094110003
08094140001
08095000002
08095000003
08095100006
08095100007
08095100008
08095100009
PROGRAMA DEADQUISICIONES DEBÁSCULAS Y SISTEMASDE PESAJE PARACENTROS DE PESO YDIMENSIONESPROGRAMA DEADQUISICIONES DEVEHÍCULOS PARACENTROS DE PESO YDIMENSIONESADQUISICIÓN DEVEHÍCULOS 2009Programa de ModernizaciónAdministrativa de laDirección General dePolítica deTelecomunicaciones.Programa de Modernizacióndel parque vehicular de laDirección General dePolítica deTelecomunicaciones.PROGRAMA DEADQUISICION DEVEHICULO DE LA UNIDADDE LA RED PRIVADA DELGOBIERNO FEDERAL2008PROGRAMA DERENOVACIÓN DEMOBILIARIO Y EQUIPODE OFICINA DE LACGPyMM 2009PROGRAMA DERENOVACIÓNVEHICULAR DE LACGPyMM 2009E 006 MANTENIMIENTO YMEJORAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAMARÍTIMO PORTUARIA2009CONSTRUCCIÓN DEINFRAESTRUCTURAMARÍTIMO PORTUARIAEN EL CASTILLO, SIN.CONSTRUCCIÓN DEINFRAESTRUCTURAMARÍTIMO PORTUARIAEN LA REFORMA, SIN.Realización de obrasportuarias, Cambio deTrayectoria de Ferrocarril yCarretera para la Terminalde Gas Natural Licuado enManzanillo.
09
35
09
35
35
09
09
09
09
25
25
06
6
6
6
6
6
6
6
6
7
1
1
1
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
51,352,000
12,156,800
440,160
1,350,000
7,860,000
125,760
626,756
314,400
120,520,000
15,720,000
10,480,000
4,354,440,000
49,000,000
11,600,000
48,728,000
53,773,700
4,426,300
598,050
300,000
50,000,000
50,000,000
2,100,000,000
49,000,000
11,600,000
65,180,832
1,333,700
4,966,300
102,000
598,050
574,742
50,000,000
50,000,000
2,100,000,000
6,357,910
61,388
558,392
102,000
274,742
13,559
6,357,910
61,388
558,392
102,000
274,742
13,559
51,352,000
12,156,800
440,160
1,350,000
7,860,000
125,760
626,756
314,400
120,520,000
15,720,000
10,480,000
4,354,440,000
6,357,910
61,388
558,392
102,000
274,742
13,559
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
4.60
11.20
100.00
47.80
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
27
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
73
08095100010
08095100011
08095100012
08095100013
08095100014
08095100015
08095100016
08095100017
08095110002
08095110003
08095110004
08095110005
PROGRAMA DEDRAGADO Y OBRASCOMPLEMENTARIAS ENEL PACIFICO NORTECONSTRUCCIÓN DEINFRAESTRUCTURAMARÍTIMO PORTUARIAEN YUKALPETEN YUC..PROGRAMA DEREHABILITACIÓN YAMPLIACIÓN DE LAINFRAESTRUCTURAMARÍTIMO PORTUARIAPROGRAMA DESERVICIOSRELACIONADOS CON LAOBRA PÚBLICACONSTRUCCIÓN DEINFRAESTRUCTURAMARITIMO PORTUARIAEN PUERTO CHIAPAS,CHIS.PROGRAMA DEDRAGADO Y OBRASCOMPLEMENTARIAS ENEL GOLFO NORTEPROGRAMA DEDRAGADO Y OBRASCOMPLEMENTARIAS ENPACIFICO SURPROGRAMA DEDRAGADO Y OBRASCOMPLEMENTARIAS ENEL GOLFO SURESTE YCARIBEPROGRAMA DEADQUISICIONES DEEQUIPO DERADIOCOMUNICACION YDE EMERGENCIA PARACAPITANIAS DE PUERTOPROGRAMA DEMODERNIZACION DE LAFLOTA DE BARCOSBALIZADORES 2009PROGRAMACONSTRUCCION YAMPLIACION DE LAINFRAESTRUCTURAMARITIMA PORTURIA DELA DGMMPROGRAMA DESUSTITUCION DELPARQUE VEHICULARMARITIMO Y TERRESTREDEL SEÑALAMIENTOMARITIMO
35
31
30
09
07
35
35
35
35
35
35
35
7
1
7
11
1
7
7
7
6
6
7
6
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
93,272,000
20,960,000
83,840,000
40,767,200
10,480,000
82,792,000
56,592,000
61,832,000
3,143,990
108,858,032
36,632,840
10,706,368
20,000,000
81,000,000
28,700,000
99,200,000
79,000,000
54,000,000
59,000,000
32,095,257
103,872,168
34,955,000
14,898,342
20,000,000
81,000,000
28,700,000
99,200,000
79,000,000
54,000,000
59,000,000
4,183,408
103,915,600
34,955,000
10,216,000
27,024,512
21,604,138
13,559
13,559
58,942,087
1,183,418
27,024,512
21,604,138
13,559
13,559
58,942,087
1,183,418
93,272,000
20,960,000
83,840,000
40,767,200
10,480,000
82,792,000
56,592,000
61,832,000
3,143,990
108,858,032
36,632,840
10,706,368
27,024,512
21,604,138
13,559
13,559
58,942,087
1,183,418
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
33.40
75.30
99.90
28.30
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
28
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
73
08095110006
08095110007
08095110008
08095110009
08095110010
08095110011
08095120001
08096000002
08096000003
08096100001
08096100002
MANTENIMIENTO YCONSERVACION DE LAINFRAESTRUCTURAMARITIMA PORTUARIAPROGRAMA DEADQUISICION DE EQUIPODE COMUNICACION,ELECTRICO YELECTRONICO DELSEÑALAMIENTOMARITIMOPROGRAMA DEADQUISICIONES DEMOTORES MARINOSPARA CAPITANIAS DEPUERTOPROGRAMA DEMODERNIZACIONADMINISTRATIVADECAPITANÍAS DEPUERTO YSEÑALAMIENTOMARITIMOPROGRAMA DEADQUISICION DELSISTEMA DEBOYADO,MOTORES MARINOS YCUPULAS DE PARA ELBRONCESEÑALAMIENTOMARITIMOPROGRAMA DEADQUISICIONES PARA ELSISTEMADEPROTECCION MARITIMAPORTUARIAPROGRAMA DEADQUISICION DEMOBILIARIO Y EQUIPODE LA DGFAP 2009Programa de sustitución delparque vehicular de laCoordinación General dePlaneación y Centros SCT.Programa de ModernizaciónAdministrativa de laCoordinación General dePlaneación y Centros SCTPrograma de ModernizaciónAdministrativa de laDirección General dePlaneaciónPrograma de Modernizacióndel Parque Vehicular de laDirección General dePlaneación
35
35
35
35
35
35
09
09
09
09
09
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
15,746,514
25,059,882
8,583,120
4,925,600
13,565,267
3,688,960
209,600
250,000
700,810
62,000
125,000
15,025,300
18,460,393
8,190,000
4,503,540
200,000
62,000
125,000
15,025,300
23,542,769
10,005,873
4,946,100
13,269,857
3,250,474
302,000
102,000
62,000
382,000
1,815,873
246,100
102,000
102,000
257,000
1,815,873
246,100
102,000
102,000
257,000
15,746,514
25,059,882
8,583,120
4,925,600
13,565,267
3,688,960
209,600
250,000
700,810
62,000
125,000
1,815,873
246,100
102,000
102,000
257,000
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
18.10
5.00
33.80
100.00
67.30
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
29
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
73
08096110001
08096110002
08096110003
08096110004
08096110005
08096210001
08096210003
08096210005
08096210006
08096210007
08096220002
08096220003
08096220004
08096230001
08096230002
08096230003
08096240007
Programa de Modernizaciónde Parque Vehicular de laDirección General deEvaluación. 2009Programa de Modernizaciónde Administrativa de laDirección General deEvaluaciónPrograma de Modernizacióndel Parque vehicular de losCentros SCT.Programa de Inversión deMantenimiento deInmuebles de Centros SCT.Programa de ModernizaciónAdministrativa de losCentros SCTPASO A DESNIVEL EN ELCRUCE DE LA AVENIDALÓPEZ MATEOS YAVENIDA CONVENCIÓNDE 1914.Calvillo, Ags.-Tabasco, Zac.
Aguascalientes - Puertecitode la Virgen. Tramo:Prolongación Av.Constitución.Camino: Km. 8más258caretera Luis Moya-SanFrnacisco de los Romo-Km.1más700.C. OjoZarco-Adolfo López MateosCamino: Ojo de Agua deLos Sauces-E.C.Pilotos-LosCamposEnsenada - LázaroCárdenas, Tramo:Maneadero - Punta ColnettMexicali - San Felipe,Tramo El Faro - San FelipeCarretera Libre TijuanaEnsenada, Tramo del km.10+000 al km. 22+000.Camino: E.K.9 más 500Ramal a Puerto San Carlos- Benito Juárez- VillaHidalgo-Ramaditas.Camino: San Francisco dela Sierra.Ramal a Ejido la Trinidad
Campeche-Tzucacab,tramo: E.C. Campeche-Uman Km 90 más 200-Santa Rosa Xtampak-Lim.Edos. Camp.Yuc.
09
09
35
35
35
01
01
01
01
01
02
02
02
03
03
03
04
6
6
6
7
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
250,000
200,000
3,380,000
11,210,000
1,807,300
94,320,000
45,600,000
23,234,161
7,500,000
3,000,000
1,270,000,000
1,432,616,000
167,680,000
31,440,000
135,716,000
10,500,000
89,080,000
250,000
200,000
3,380,000
11,222,646
1,807,300
40,000,000
16,500,000
3,500,000
60,000,000
208,000,000
72,000,000
38,000,000
352,000
200,000
3,380,000
14,722,646
1,807,354
38,800,000
16,500,000
3,500,000
60,000,000
210,000,000
17,800,000
38,000,000
102,000
906,023
3,358,360
153,684
182,713
1,566,054
14,400,060
158,586,092
17,800,000
15,947,972
102,000
906,023
3,358,360
153,684
182,713
1,566,054
14,400,060
242,419,637
42,855,405
15,947,972
250,000
200,000
3,380,000
11,210,000
1,807,300
94,320,000
45,600,000
23,234,161
7,500,000
3,000,000
1,270,000,000
1,432,616,000
167,680,000
31,440,000
135,716,000
10,500,000
89,080,000
102,000
906,023
3,358,360
153,684
182,713
1,566,054
14,400,060
242,419,637
42,855,405
15,947,972
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
50.00
50.00
50.00
35.00
21.40
50.00
50.00
50.00
29.00
26.80
22.80
8.50
9.30
13.50
17.00
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
30
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
73
08096240011
08096250001
08096250002
08096250003
08096250004
08096260001
08096260002
08096260003
08096260004
08096260006
08096260007
08096260008
08096270001
08096270002
08096270003
08096270004
08096270005
08096270006
08096270007
08096270008
08096270009
08096270011
08096270012
08096270013
08096270014
08096270015
08096270016
08096270017
Campeche - Mérida
Ramal a San Patricio.
Ramal a Nueva Victoria.
Ramal a Ricardo FloresMagón.Nueva Rosita Múzquiz-OjinagaEstapilla-Las Tunas Tr 0más 000 - 11 más 000La Fundición - LaAtravesada - CoalatillaLos Asmoles- Jilotupa-Tamala - Aquiles Serdán.Las Tunas-Las Conchas.
San Antonio-Agua Salada-La LomaManzanillo-CihuatlánTramo: Libramiento deManzanilloPuerta de Anzar - Tepames
Camino: Ignacio Zaragoza-Ejido Francisco I. Madero.Camino: Tapachula-CantónEl Aguinal-Silvano Gatica.Camino: 30 de NoviembreJobo Dulce-NuevaIndependencia.Camino: Desvío a BajaCalifornia.Camino: NuevaIndependencia-José MaríaPino SuárezCamino: Metapa Las Pilas.
Camino: Frontera Hidalgo-Cantón El CarmenCamino: Mazatán-BarraSan Simón.Camino: E.C. CiudadCuauhtemoc-Chihuahua-Angel Albino Corzo.Camino:Cojtomil-Jetja-ElDiamante.Nuevo Limar-Usipá
Camino: Caxh-San MiguelTinajabE.C. Huitiupan-Simojovel-ElOcotal.Ejido Francisco Mujica-Ranchería La CampanaEl Contento-Sibacá-GuaquitepecNueva Esperanza-Chinintié
35
05
05
05
05
06
06
06
06
06
06
06
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
1,871,728,000
8,380,000
52,400,000
36,680,000
230,560,000
36,680,000
69,168,000
26,500,000
52,400,000
52,400,000
208,695,652
22,000,000
31,440,000
33,326,400
115,280,000
22,008,000
36,680,000
7,860,001
30,182,400
31,440,000
62,251,200
353,385,600
47,160,000
6,300,000
21,480,000
99,560,000
129,952,000
46,112,000
5,000,000
10,000,000
18,000,000
40,000,000
40,000,000
10,000,000
5,000,000
35,000,000
12,000,000
5,000,000
5,000,000
9,000,000
5,000,000
5,000,000
10,000,000
30,500,000
14,500,000
6,000,000
10,000,000
11,000,000
40,000,000
5,000,000
10,000,000
18,000,000
40,000,000
40,000,000
10,000,000
5,000,000
35,000,000
220,000,000
12,000,000
5,000,000
6,400,000
9,000,000
5,000,000
5,000,000
10,000,000
30,500,000
14,500,000
6,000,000
10,000,000
11,000,000
22,745,717
6,286,304
7,033,904
14,025,123
17,926,579
5,663,187
695,293
2,941,809
3,449,877
1,493,994
1,481,977
4,402,796
1,472,818
17,231,032
2,858,631
1,081,662
5,748,256
5,162,593
22,745,717
10,873,382
18,804,665
19,366,503
17,926,579
5,663,187
695,293
7,288,776
2,941,809
3,449,877
4,216,973
4,353,385
5,810,812
1,481,977
4,402,796
1,472,818
17,231,032
5,474,977
1,081,662
4,214,691
4,147,206
8,756,495
8,819,535
1,871,728,000
8,380,000
52,400,000
36,680,000
230,560,000
36,680,000
69,168,000
26,500,000
52,400,000
52,400,000
208,695,652
22,000,000
31,440,000
33,326,400
115,280,000
22,008,000
36,680,000
7,860,001
30,182,400
31,440,000
62,251,200
353,385,600
47,160,000
6,300,000
21,480,000
99,560,000
129,952,000
46,112,000
22,745,717
10,873,382
18,804,665
19,366,503
17,926,579
5,663,187
695,293
7,288,776
2,941,809
3,449,877
4,216,973
4,353,385
5,810,812
1,481,977
4,402,796
1,472,818
17,231,032
5,474,977
1,081,662
4,214,691
4,147,206
8,756,495
8,819,535
8.60
50.00
81.40
82.70
57.00
50.00
50.00
20.00
50.00
100.00
20.00
50.00
50.00
4.60
30.00
68.80
50.00
50.00
50.00
50.00
54.30
50.00
5.00
54.60
63.30
0.50
31.40
32.70
7.00
4.60
30.00
18.80
4.30
5.00
4.60
13.30
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
31
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
73
08096270018
08096270020
08096280001
08096280002
08096280003
08096280004
08096280005
08096280006
08096280007
08096280008
08096280009
08096300001
08096300002
08096300005
08096300006
08096300007
08096300008
08096300009
08096310001
08096310002
08096310003
08096310004
08096310005
08096310006
08096310007
Nucatili-Chiapa de Corzo
E.C.(Yajalón-Sabanilla)-ParaísoCamino: Villa López-SalaicesCamino: Juan Mata Ortiz -Mesa del Huracan.Camino: Guachochi-YoquivoJiménez-Chihuahua, TramoDelicias -ChihuahuaEl Sueco - Janos, Tramo:Galeana - Nuevo CasasGrandes.Estación Chilicote OjinagaEl Oasis E.C. Km. 108+000Carr. (Julimes El Cuervo)Hidalgo del Parral - NuevoPalomas, Tramo: AccesoNorte a ParralNuevo Casas Grandes -Puerto PalomasMatamoros-Parral
Camino: Tepehuanes-SanJuan del Negro-E.C. LosHerrera TamazulaIndé-E.C.(El Palmito-LaZarca)Topia-La Lajitas
Libramiento Suroeste deDurangoDurango-Parral, Tramo:Morcillo-GuadalupeAguilera.Corredor Vial del NorteProlongaciónCircunvalación. PrimeraEtapa.Ramales de acceso alPeriférico Noroeste deDurango.La Barranca-Candelas
Puente Vehicular Sobre RíoLerma Pastor OrtízComonfort - San Miguel deAllendeEntronque Buenavista -Dolores HidalgoCamino: Cañada deMoreno-Xichú, Tramo:Puerto del Aire-Xichú.Camino: a la Parada.
Acceso a la Comunidad dela Purísima.
07
07
08
08
08
08
08
08
08
08
08
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
20,960,000
20,960,001
66,967,200
343,953,600
314,400,000
435,043,478
310,000,000
146,720,000
96,608,696
1,600,000,000
180,000,000
112,345,600
40,348,000
134,144,000
524,000,000
525,000,000
230,560,000
125,760,000
12,000,000
19,912,000
350,000,000
800,000,000
146,720,000
4,300,000
1,130,000
10,000,000
25,000,000
40,000,000
60,000,000
100,000,000
90,000,000
11,000,000
40,000,000
20,000,000
100,000,000
15,000,000
30,000,000
100,000,000
80,000,000
50,000,000
7,000,000
100,000,000
300,000,000
10,000,000
25,000,000
104,000,000
60,000,000
155,000,000
155,000,000
11,000,000
20,000,000
20,000,000
100,000,000
15,000,000
30,000,000
100,000,000
80,000,000
50,000,000
7,000,000
2,482,671
400,000,000
3,120,955
21,296,703
36,572,584
40,738,351
50,218,621
92,969,763
3,805,342
26,405,864
14,122,280
22,046,607
2,334,089
46,573,127
5,502,057
51,920,287
96,614,277
65,935,945
186,427,084
189,305,873
3,805,342
26,405,864
14,122,280
28,081,990
2,334,089
46,573,127
20,960,000
20,960,001
66,967,200
343,953,600
314,400,000
435,043,478
310,000,000
146,720,000
96,608,696
1,600,000,000
180,000,000
112,345,600
40,348,000
134,144,000
524,000,000
525,000,000
230,560,000
125,760,000
12,000,000
19,912,000
350,000,000
800,000,000
146,720,000
4,300,000
1,130,000
5,502,057
51,920,287
96,614,277
65,935,945
186,427,084
189,305,873
3,805,342
26,405,864
14,122,280
28,081,990
2,334,089
46,573,127
75.70
66.10
61.70
50.00
20.40
100.00
20.00
100.00
20.00
60.00
50.00
72.30
20.00
20.00
20.00
20.00
50.00
4.80
25.70
61.10
11.70
11.90
87.00
8.20
67.30
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
32
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
73
08096310008
08096320002
08096320003
08096320004
08096320005
08096320006
08096320007
08096320008
08096320009
08096320010
08096320011
08096320012
08096320013
08096320015
08096320016
08096320017
08096320020
08096320021
08096320022
08096330002
08096330003
08096330004
Camino a Cerrito Blanco.
Camino: Ramal a SanCristobalCamino: Puente de SanBartolo, E.C. Estatal-SantaRosa PrimeraCamino: Puerto del Gallo-Cruz de Ocote-Filo deCaballosCamino: Santa Rosa-ElMameyal-Coyuca deCatalánCamino: Ocotito-Tlahuizapa-Coacoyulillo-Jaleaca de Catalán.Camino: Petatlán-San Joséde los OlivosCamino: Los Bajitos,Cordón Grande-PlatanilloCamino:Tecpan-El Balcón.
Camino: Santa Ana delAguila-Ixcapuzalco-ElAguaje-El NancheColorado-El EscondidoCamino: La Unión-CuahuayutlaCamino: La Galera-Fresnosde Puerto Rico.Camino: Chilapa-Atzacoaloya-Hueycantenango-Ixcatla-ElJaguey-ZizicazapaPuente la Montaña, sobre elcamino: Cuahulotitlán-Montaña.San Luis La Loma-SanAntonio-El Porvenir-ElDuraznoCamino Tlacoachistlahuaca-Metlatonoc, tramo Jicayande Tovar-MetlatonocAcapulco-Zihuatanejo
Coyuca de Benítez-Tepetixtla, Tramo:Atoyaquillo-Tepetixtla, delKm. 15+000 al Km. 42+000Zihuatanejo - La Mira,Tramo: Zihuatanejo-Entr.FelicianoCamino: Atitalaquia -Apaxco lim. edos. mex.Camino: Aserradero-SanGabriel-Tepozan.Camino: Dañhu-E.C. LlanoLargo-Polotitlan.
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
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12
12
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12
13
13
13
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
2,960,000
32,000,000
9,222,400
282,960,000
880,320,000
251,520,000
178,160,000
162,440,000
340,600,000
39,300,000
73,360,000
520,856,000
135,506,400
7,000,000
278,768,000
320,143,040
2,672,400,000
30,654,000
803,501,600
16,768,000
104,800,000
18,230,000
10,000,000
20,000,000
10,000,000
8,000,000
17,000,000
20,000,000
20,000,000
8,000,000
10,000,000
15,000,000
40,000,000
250,000,000
20,000,000
10,000,000
300,000
16,500,000
9,000,000
7,200,000
17,000,000
20,000,000
20,000,000
8,000,000
13,900,000
265,000,000
250,000,000
50,000,000
3,500,000
20,000,000
295,106
2,422,188
10,680
4,800
763,844
5,477,922
4,800
4,719,249
51,638,275
98,794,950
4,513,847
2,471,597
6,583,617
2,422,188
10,680
4,800
763,844
5,477,922
4,800
14,629,202
51,638,275
131,191,695
4,513,847
2,471,597
2,960,000
32,000,000
9,222,400
282,960,000
880,320,000
251,520,000
178,160,000
162,440,000
340,600,000
39,300,000
73,360,000
520,856,000
135,506,400
7,000,000
278,768,000
320,143,040
2,672,400,000
30,654,000
803,501,600
16,768,000
104,800,000
18,230,000
6,583,617
2,422,188
10,680
4,800
763,844
5,477,922
4,800
14,629,202
51,638,275
131,191,695
4,513,847
2,471,597
50.00
91.10
50.00
50.00
50.00
50.00
20.00
50.00
50.00
50.00
55.00
50.00
12.70
100.00
50.00
20.00
91.10
5.00
3.60
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
33
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
73
08096330005
08096330006
08096330009
08096330011
08096330012
08096330015
08096330016
08096330017
08096330018
08096330022
08096330023
08096330024
08096330026
08096330027
08096330028
08096330029
08096330030
08096330031
08096330032
08096330035
08096340001
08096340002
08096340003
08096340004
08096340005
08096340006
08096340009
08096350001
08096350002
Camino: Tlahuelilpan-AtitalaquiaCamino: Tecamatl-Teocalco.Puente los Reyes
Camino: Carbonera-Mineraldel Chico.Camino. Acceso a Acayuca
Juárez Hidalgo, Tlahuiltepa.
E.C.F. Pachuca-Huejutla-Naopa.Santa María Nativitas-Chacalapa.San Jerónimo-Ojo de Agua.
Zacualtipan-Zoyatla,
Santa Cruz-Cocinillas
Huapalcalco-El Acocul-Estación de ApulcoPuente Pilcuatla
Tepejí del Río - Tula
Camino:Chapulhuacan-CahuazasCiudad Sahagún-CalpulalpanPortezuelo Palmillas
Camino: La Estación LaLoma de la CruzBangandho La JoyaCamino; Almoloya-Tepozán
Puente Calera de Taxadho.
Camino: CabeceraMunicipal de ZapotilticCamino:Tonilita-Buen País-E.C. Jiquilpan-ManzanilloCamino: Ixtlahuacán de losMembrillos-Atequiza.Camino: La Higuera-E.C.Jiquilpan-ManzanilloPuente La Carrasca
Libramiento Tecalitlán
Proyecto Ejecutivo para laampliación de la carreteraManzanillo-Puerto Vallarta,Tramo: Pto. Vallarta-ElTuito.Santa Bárbara-Los Piñones-Potrero ArribaAcambay-San Mateo ElViejo
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
15
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
1
1
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
16,768,000
86,984,000
15,720,000
14,462,400
12,576,000
181,828,000
25,938,000
49,518,000
25,361,600
33,536,000
13,100,000
94,320,000
12,028,000
356,320,000
59,000,000
400,000,000
1,500,000,000
4,380,000
64,976,000
3,000,000
15,720,000
46,740,800
20,540,800
9,279,200
7,545,600
20,000,000
8,908,000
49,046,400
10,480,000
25,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
16,000,000
15,000,000
15,000,000
140,000,000
3,000,000
10,000,000
132,000,000
10,000,000
5,000,000
25,000,000
1,500,000
25,000,000
1,400,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
14,800,000
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500,000
15,000,000
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300,000
3,000,000
10,900,000
13,200,000
10,000,000
6,000,000
25,000,000
3,100,000
11,962,611
1,363,019
4,482,961
2,665,288
4,665,817
12,151,546
461,150
68,592,043
880,230
6,793,775
5,623,358
3,581,506
2,900,000
3,081,404
11,962,611
16,179,894
8,673,408
10,840,462
7,598,394
17,343,420
12,151,546
11,506,919
68,592,043
3,301,916
7,268,283
880,230
12,310,395
16,413,876
3,581,506
2,900,000
5,585,642
12,012,589
17,595,767
8,488,800
16,768,000
86,984,000
15,720,000
14,462,400
12,576,000
181,828,000
25,938,000
49,518,000
25,361,600
33,536,000
13,100,000
94,320,000
12,028,000
356,320,000
59,000,000
400,000,000
1,500,000,000
4,380,000
64,976,000
3,000,000
15,720,000
46,740,800
20,540,800
9,279,200
7,545,600
20,000,000
8,908,000
49,046,400
18,968,800
11,962,611
16,179,894
8,673,408
10,840,462
7,598,394
17,343,420
12,151,546
11,506,919
68,592,043
3,301,916
7,268,283
880,230
12,310,395
16,413,876
3,581,506
2,900,000
5,585,642
12,012,589
17,595,767
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
20.00
50.00
50.00
50.00
50.00
13.20
50.00
50.00
65.00
78.30
50.00
50.00
100.00
20.00
21.40
50.00
4.40
15.00
28.30
100.00
21.40
41.20
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
34
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
73
08096350004
08096350005
08096350006
08096350008
08096350009
08096350010
08096350011
08096350013
08096350014
08096350015
08096350016
08096350017
08096350018
08096350020
08096350021
08096350022
08096350023
08096350025
08096350027
Camino: La Estación-LaFabrica-La Concepción-SanFelipe de JesúsCamino: Cuendo-SanLorenzo-Tlacotepec-E.C.Libramiento Atlacomulco.Camino: SantiagoCasandeje-San MiguelTenochtitlan, E.Km. 5.5Atlacomulco-El OroCamino: Km.49.9 LaPuerta-Sultepec-RastrojoLargo-Huayatenco.Estación Tultenango-ElMogote E.C. AutopistaAtlacomulco-MaravatíoCamino: Km. 46.9 (Villa deCarbon-Atlacomulco)-SanPedro del Rosal-SanAntonio Enchisi-SanFrancisco Chalchihuapan.Guadalupe Chico-La Mesa
Ahuatenco-ColoniaCampesina, San Antoniodel Progreso.San Juan Teacalco-SanLuis TecuautitlanCamino: km. 14.8Ixtlahuaca-San Felipe delProgreso-Santa Ana LaLadera-San Antonio del RíoChapa de Mota-Doxchicho-Jilotepec.San Cristóbal de LosBaños-San Juan Xalpa-SanFelipe del Progreso.Carretera:México -Pachuca, Tramo PasoInferior Vehicular Km.31+600Otumba-Axapuxco-Temascalapa-Tizayuca.Tramo: Camino Acceso aSanto DomingoAztacamecaBoulevard Chiautla
Camino: Las Animas-Villeje.
Camino: Santa MaríaCitendeje-SantiagoCasandeje.Camino: E.K. 42.0 AutopistaToluca-Atlacomulco-LosReyes.PSV Par Vial San José
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
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15
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1
1
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
30,916,000
18,864,000
26,480,000
30,916,000
10,384,000
19,912,000
5,240,000
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6,264,000
12,052,000
7,500,000
25,152,000
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28,924,800
26,304,800
8,000,000
14,500,000
11,530,000
209,600,000
13,000,000
8,000,000
19,500,000
17,000,000
8,000,000
4,000,000
10,000,000
5,000,000
6,000,000
5,000,000
75,000,000
8,000,000
8,000,000
10,000,000
13,000,000
8,000,000
19,500,000
17,000,000
8,000,000
4,000,000
10,000,000
5,000,000
500,000
6,000,000
5,000,000
75,000,000
8,000,000
8,000,000
10,000,000
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2,655,673
1,536,618
2,798,873
1,870,605
1,998,344
4,164,460
240,312
5,836,558
10,891,684
5,116,353
6,051,324
14,959,432
19,066,494
16,886,051
2,798,873
8,426,995
21,037,018
5,043,131
10,621,436
5,735,889
5,836,558
5,981,670
5,074,702
40,978,303
13,457,773
12,528,845
6,185,244
1,152,800
15,615,200
30,916,000
18,864,000
26,480,000
32,068,800
10,384,000
19,912,000
5,240,000
20,750,400
6,264,000
12,052,000
7,500,000
25,152,000
62,880,000
28,924,800
41,920,000
8,000,000
14,500,000
11,530,000
209,600,000
14,959,432
19,066,494
16,886,051
2,798,873
8,426,995
21,037,018
5,043,131
10,621,436
5,735,889
5,836,558
5,981,670
5,074,702
40,978,303
13,457,773
12,528,845
6,185,244
61.00
71.40
62.50
50.00
81.80
100.00
99.00
55.20
50.00
50.00
71.70
27.80
100.00
77.50
71.30
20.00
51.00
61.40
52.50
31.80
100.00
98.00
5.20
66.70
27.80
-2.00
27.50
21.30
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
35
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
73
08096360001
08096360002
08096360007
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08096360012
08096360013
08096360014
08096360015
08096360017
08096360020
08096360021
08096360022
08096360023
08096360024
08096360025
08096360026
08096360028
08096370003
08096370006
08096370007
08096370008
08096370009
08096370010
08096370013
08096370014
08096380001
08096380002
08096380003
Camino: Cotija-Gallineros
Camino: El Paraíso-LaEsperanzaCamino: Uringuitiro-LosFrenos.Paso de la Virgen-El Olivo.
Aguililla-Coalcoman.
Villa Victoria-Tehuantepec
Tierras Blancas-SantaMaríaSan Isidro-Cuamacuaro
Circuito Turístico Lago deZirahuenUruapan Lázaro CárdenasObra: Entronque LaPurísima (Km. 16+260)Morelia - Jiquilpan, del Km.10+000 al Km. 14+000.Uruapan - Zamora, Tramo:Uruapan - Entronque losReyesEntronque Charo
Paso de Nuñez -Guacamayas.Morelia-Salamanca, Tramo:Morelia-CuitzeoLibramiento Tepalcatepec
Camino: Cachán-E.C.PlayaAzul-Tecoman.Acceso a Tetela del Volcán
Huautla-Santiopan
Tlayacapan-Totolapan
Atlatlahuacan - Totolapan
Los Pañuelos-LosEstanques-TlaycaEmiliano Zapata-Zacatepec,Tramo: Chiconcuac-ZacatepecTerminación del P.I.V. Km.0+948del Libramiento deCuautlaJonacatepec - Tlayca
Camino: San Francisco I.Madero-SantiagoPochotitan-AguapanCamino: Campos LosLimonesCamino: Novillero-Palmarde Cuautla
16
16
16
16
16
16
16
16
16
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1
1
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Ejecución
51,352,000
15,720,000
6,288,000
49,780,000
225,320,000
25,960,000
39,824,000
31,440,000
38,933,200
7,391,304
46,112,000
129,769,739
309,843,479
31,000,000
71,304,348
21,500,000
8,174,400
23,684,800
34,060,000
40,872,000
38,776,000
18,864,000
138,755,200
5,625,000
17,000,000
134,144,000
29,344,000
68,120,000
10,000,000
3,000,000
10,000,000
28,000,000
10,000,000
12,000,000
9,000,000
16,000,000
25,000,000
100,000,000
290,000,000
40,000,000
20,000,000
160,000,000
8,000,000
27,000,000
13,000,000
3,000,000
3,400,000
10,000,000
28,000,000
10,000,000
12,000,000
9,000,000
16,000,000
2,000,000
28,500,000
100,000,000
216,500,000
58,000,000
20,000,000
3,200,000
153,900,000
8,000,000
27,000,000
12,875,386
2,153,877
3,400,000
1,888,437
3,004,739
4,226,092
3,175,375
2,948,748
9,384,877
927,925
9,859,024
22,946,833
95,003,812
23,041,761
8,296,103
2,862,404
7,182,337
13,746
27,089,274
9,951,568
5,649,493
1,888,437
3,004,739
11,476,324
3,175,375
2,948,748
18,808,414
7,271,095
31,170,326
22,946,833
140,589,530
23,041,761
8,296,103
4,992,692
7,182,337
13,746
51,352,000
15,720,000
6,288,000
49,780,000
225,320,000
25,960,000
39,824,000
31,440,000
38,933,200
7,391,304
46,112,000
129,769,739
309,843,479
31,000,000
71,304,348
21,500,000
8,174,400
23,684,800
34,060,000
40,872,000
38,776,000
18,864,000
138,755,200
5,625,000
17,000,000
134,144,000
29,344,000
68,120,000
27,089,274
9,951,568
5,649,493
1,888,437
3,004,739
11,476,324
3,175,375
2,948,748
18,808,414
7,271,095
31,170,326
22,946,833
140,589,530
23,041,761
8,296,103
4,992,692
7,182,337
13,746
56.30
50.00
50.00
50.00
50.00
65.00
50.00
50.00
30.60
100.00
66.40
20.00
50.00
50.00
50.00
20.00
50.00
51.30
60.00
20.60
22.50
20.00
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
36
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
73
08096390001
08096390002
08096390004
08096390005
08096390006
08096400001
08096400002
08096400003
08096400004
08096400005
08096400006
08096400007
08096400008
08096400009
08096400010
08096400011
08096400012
08096400013
08096400014
08096400015
Camino:Montemorelos-Entronque San RobertoP.S.V. Puerta De Garza(Paso a Desnivel en AnilloVial Metropolitano JuanPablo II y AV. San Nicolás)P.S.V. Av. Juan Pablo IIyAv. República MexicanaEje Interestatal: Matehuala-Cd. Victoria, tramo: Lím. deEdos. S.L.P N.L. Dr.Arroyo-E.C. El Carmen.Camino: EntronqueAutopista Monterrey Saltillo-Hacienda Rinconada-LosFierros-García.Camino: Nuevo San JuanChimalapa - La Libertad.Camino: Km. 263.1 E.C.Tehuantepec - Juchitan -Alvaro Obregón.Camino:Cazadero Arriba-Cerro IguanaCamino: Zaachila-C.B.T.A.78-San Miguel Peras.Camino: AsunciónAtoyaquillo-La Victoria.Puente s/Río Coicoyan
Camino: E.C. Pochutla-Salina Cruz-Cuatunalco.Camino: Tezoatlan deSegura y Luna-San JuanDiquiyu.Camino: San JuanMixtepec-Tejocotes-Santiago JuxtlahuacaKm. 65+000 E.C.(Huajuapan de León-Tehuacán) Chazumba-SanMiguel IxtapaSan Pedro Huilotepec-SanMateo del MarCamino: Acceso a LomaBonita Lim. con el Edo. deVeracruz.Los Llanos de Amuzgos-Santa María Ipalapa - SantaMaría el Rincón.Camino: Km. 3 más 000E.C. Tlaxiaco-Chalcatongo-San Miguel el Grande.Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco, tramos La Y-Barranca Larga-Ventanilla yPuerto Escondido-Pochutla-Huatulco
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
351,080,000
99,130,434
98,086,957
200,000,000
60,000,000
126,179,200
44,016,000
41,920,000
162,440,000
56,592,000
10,480,000
29,344,000
47,160,000
162,440,000
125,760,000
10,480,000
27,248,000
41,920,000
171,872,000
1,708,240,000
125,000,000
70,000,000
29,000,000
35,000,000
25,000,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000
14,000,000
15,000,000
11,000,000
13,500,000
8,000,000
7,000,000
16,800,000
276,000,000
124,300,000
70,000,000
29,000,000
35,000,000
25,000,000
8,000,000
8,000,000
4,700,000
8,000,000
700,000
17,200,000
15,000,000
13,200,000
13,500,000
1,100,000
8,000,000
7,000,000
16,800,000
276,000,000
53,466,356
14,990,523
60,158
3,906,612
4,293,655
4,512,323
1,736,032
3,500,001
5,577,659
3,499,140
3,726,415
984,715
3,561,791
1,516,085
4,167,400
89,693,778
53,466,356
14,990,523
60,158
9,797,331
11,872,921
20,183,603
16,797,594
7,302,513
7,441,466
5,577,659
32,419,621
59,476,100
9,576,143
9,607,371
14,849,494
30,112,164
163,267,372
3,406,000,000
351,080,000
99,130,434
98,086,957
200,000,000
60,000,000
126,179,200
44,016,000
41,920,000
162,440,000
56,592,000
10,480,000
29,344,000
47,160,000
162,440,000
125,760,000
10,480,000
27,248,000
41,920,000
171,872,000
5,114,240,000
53,466,356
14,990,523
60,158
9,797,331
11,872,921
20,183,603
16,797,594
7,302,513
7,441,466
5,577,659
32,419,621
59,476,100
9,576,143
9,607,371
14,849,494
30,112,164
163,267,372
50.00
20.00
20.00
50.00
50.00
39.20
35.20
50.00
42.20
50.00
25.30
40.30
36.80
53.80
88.00
40.00
66.50
34.10
71.30
34.20
30.20
7.20
32.20
45.00
15.30
26.80
48.80
88.00
30.00
61.50
24.10
31.20
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
37
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
73
08096400016
08096400017
08096400018
08096400019
08096400020
08096400022
08096410001
08096410002
08096410003
08096410004
08096410005
08096410006
08096410007
08096410008
08096410009
08096410010
08096410011
08096410012
08096410013
08096410014
08096410015
08096410017
08096410018
08096410019
08096410020
Santa Cruz de Bravo-Calihuala-Lim. Edo. deGuerrero.Putla-San Juan Lagunas-LaPalizada-El AmateSantiago Tilantongo-SanMiguel TecomatlánCamino:Tlaxiaco-San JuanMixtepec.Camino: San CristobalSuchixtlahuca-SanJerónimo Otla.Camino: Santos ReyesTepejillo - Mesón deGuadalupe.Camino: Palmarito-Guadalupe EnríquezCamino: Esperanza-SanJosé Cuayachapa.Camino: Chichiquila-Elotepec.Camino: Santa MaríaCohetzala - Ayoxuxtla.Camino: Buena Vista-ChinantlaCamino: GuadalupeVictoria-Maravillas-González OrtegaAhuatempan-Acatlán deOsorio.San Jerónimo Xayacatlán-Gabino Barreda .Camino: Xochitepec-Mitepec.Camino: Xicotlán-Chila dela Sal.Camino: Francisco IbarraRamos- E.C. Puebla-Huajuapan de LeónCamino. Santo DomingoTonahuixtla-E.C. Acatlan deOsorio-IxcaquixtlaPuente Vehicular sobre RíoTizac.Camino: Izúcar deMatamoros-San JuanEpatlán.Ramal a Tejalpa.
Petlalcingo - SantoDomingo Tonahuixtla.San Pedro Cuayuca-Puente Marquez.Ramal a Santa AnaTeloxtoc.La Gloria Tateno.
20
20
20
20
20
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21
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1
1
1
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
95,368,000
31,440,000
82,163,200
122,000,000
24,000,000
64,000,000
10,480,000
26,200,000
37,728,000
18,860,000
12,576,000
40,872,000
62,880,000
17,816,000
20,960,000
33,536,000
8,384,000
4,192,000
7,860,000
22,741,600
33,158,720
23,056,000
39,719,200
35,000,000
9,956,000
7,800,000
8,700,000
8,400,000
23,000,000
15,000,000
15,000,000
23,000,000
4,500,000
15,000,000
21,000,000
3,500,000
16,200,000
21,000,000
15,000,000
7,800,000
8,700,000
8,400,000
23,000,000
15,000,000
15,000,000
23,000,000
4,500,000
15,000,000
21,000,000
3,500,000
16,200,000
21,000,000
15,000,000
2,011,678
2,814,812
7,050,059
8,431,238
5,312,122
4,684,101
10,505,962
2,678,636
7,660,276
4,990,848
1,596,235
1,108,338
7,398,255
98,152
7,039,107
2,814,812
5,231,279
12,290,464
17,331,417
13,580,711
10,340,621
17,931,897
32,073,249
11,397,378
14,927,283
12,768,787
314,430
9,881,786
6,872,036
18,198,875
831,759
98,152
2,339,621
9,012,800
95,368,000
31,440,000
82,163,200
122,000,000
24,000,000
64,000,000
10,480,000
26,200,000
37,728,000
27,872,800
12,576,000
40,872,000
62,880,000
17,816,000
20,960,000
33,536,000
8,384,000
4,192,000
7,860,000
22,741,600
33,158,720
23,056,000
39,719,200
35,000,000
9,956,000
7,039,107
2,814,812
5,231,279
12,290,464
17,331,417
13,580,711
10,340,621
17,931,897
32,073,249
11,397,378
14,927,283
12,768,787
314,430
9,881,786
6,872,036
18,198,875
831,759
98,152
2,339,621
34.60
50.00
47.10
25.00
35.00
30.60
50.00
33.10
50.00
55.30
35.10
37.40
100.00
66.70
51.30
50.00
24.60
47.10
15.00
25.00
30.60
23.10
45.30
25.10
27.40
100.00
16.70
46.30
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
38
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
73
08096410021
08096410022
08096410023
08096410024
08096410025
08096410026
08096410029
08096410030
08096410031
08096420001
08096420002
08096420003
08096420004
08096420005
08096420006
08096430001
08096430002
08096430003
08096430004
08096430005
08096430006
08096430007
08096430008
San José Aguazarca LlanoGrandeE.C. (Puebla Perote) -ItzotenoCamino: Tiloxtoc-E.C. ElSalto-Atexquilla-Chichicaxtla.Camino: Teotlalco-SanMiguel.Camino: Huehutlan ElChico-El Tecocoyuco.Camino: El Salto-Atexquilla-Chichicastla.E.C. (San Salvador el Seco-CD. Serdan-Azumbilla) -Tezuapan.Y El Portezuelo-LázaroCárdenas.E.C.San Salvador el Seco-CD Serdan-Azumbilla-LlanoGrande-IxtapaJalpa-Sabino Chico.
E.C. (S.J.R. - Xilitla SanJoaquin) - Maconi - PiñonesConstrucción del edificioSede para el Centro SCTQuerétaro.El Zapote - Santa Bárbara.
Casa de Maquinas-LaEsperanzaE.C. San Joaquín-LosJuárezRamal a Pimientita.
La Pimientita-Gavilanes
E.C.F. Escárcega-Chetumal-Tómas Garrido-Dos Aguadas.Ucum-La Unión
Camino: Altamirano-NuevoPlan de la Noria Oriente-San Isidro Poniente-OthónP. Blanco.E.C.F. Reforma Agraria-Puerto Juárez-MiguelHidalgo-Caanlumil-Maya-Balam Kuchumatán.Paquete de Obras deReconstrucción QuintanaRoo.Reforma Agraria-PuertoJuárez,Tramo: EntronqueKabah
21
21
21
21
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1
1
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1
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1
1
7
1
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
6,288,000
11,863,360
3,980,000
20,436,000
27,248,000
11,004,000
4,000,000
4,000,000
10,000,000
48,208,000
82,372,800
52,400,000
25,000,000
4,000,000
12,000,000
38,776,000
55,124,800
238,420,000
323,203,200
403,480,000
91,700,000
86,774,400
104,800,000
20,000,000
15,000,000
20,000,000
124,000,000
20,000,000
15,000,000
30,000,000
500,000
20,000,000
15,000,000
20,000,000
124,000,000
20,000,000
15,000,000
30,000,000
19,704
1,766,277
5,448
269,556
21,645
2,513,572
19,704
36,111,106
39,080,547
5,448
269,556
21,645
3,135,970
5,240,000
6,288,000
11,863,360
3,980,000
20,436,000
27,248,000
11,004,000
4,000,000
4,000,000
10,000,000
53,448,000
82,372,800
52,400,000
25,000,000
4,000,000
12,000,000
38,776,000
55,124,800
238,420,000
323,203,200
403,480,000
91,700,000
86,774,400
104,800,000
2,513,572
19,704
36,111,106
39,080,547
5,448
269,556
21,645
3,135,970
50.00
50.00
95.90
78.90
50.00
50.00
50.00
21.70
20.00
90.90
78.90
1.70
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
39
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
73
08096430009
08096440001
08096440002
08096440003
08096440004
08096440005
08096440006
08096440007
08096440008
08096440009
08096440010
08096440012
08096450001
08096450002
08096450004
08096450005
08096450007
08096450008
08096450009
08096450010
08096450011
08096450012
08096450013
E.C.F. Chetumal-Escárcega-San PedroPeralta.Boulevard Guadalcazar.
Camino: Palmas-Huayal-Higuito-Carrizon-PalmarAlto-San José de lasAdjuntas-Chalchicuautla.Puente Tamán y ElNacimientoCamino: Cd. Valles-Chantol-Las Huertas.Agua Zarca-E.C. LasPeñitasPuente Arquillo, km. 0 más051 Camino: Santa Maríadel Río - Guanajuatito.Libramiento-Charcas.
Cd. Valles - San LuisPotosí, Tramo P.S.V.Ricardo B. Anaya (Km.261+695)Puente Verástegui
Matehuala-Lím. de Edos.S.L.P. N.L.,Ranchito de los Guzmán-Armadillo de los Infante.Quilá-Valle Escondido.
E. Autopista Mazatlán-Culiacán-Higueras deAbuya.E.C. El Dorado- Mezquitillo- El Manguito.E.C. Internacional México15 - El Oso.E.C. México 15- RanchoViejo-Entronque AutopistaBenito JuárezCuliacán - Los Mochis.Tamo: P. S. V. Juan JoséRiosEl Salado-El Dorado
Camino: El Fuerte-Chinobampo.Entronque AutopistaMazatlán-Culiacán -Cerritos.LIBRAMIENTOFERROVIARIO DECULIACÁNCamino: E.C. InternacionalMéxico 15- El Tamarindo.
23
24
24
24
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1
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
44,016,000
6,288,000
28,580,000
2,620,000
115,280,000
37,623,200
18,400,000
15,000,000
82,290,783
36,782,609
55,700,000
10,500,000
38,985,600
26,933,600
18,864,000
27,038,400
73,360,000
128,700,000
133,934,400
80,000,000
55,124,800
45,150,000
44,800,000
25,000,000
21,000,000
17,500,000
10,000,000
13,000,000
50,000,000
80,000,000
60,000,000
10,500,000
15,000,000
23,000,000
10,000,000
10,000,000
20,000,000
60,000,000
25,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
1,500,000
25,000,000
300,000
21,000,000
17,500,000
10,000,000
54,000,000
50,000,000
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60,000,000
10,500,000
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23,000,000
10,000,000
10,000,000
20,000,000
60,000,000
25,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
1,476,192
3,977,664
251,281
3,672,327
1,455,876
15,686,783
24,973,061
19,392,892
13,598,695
2,072,634
2,275,999
5,276,124
5,356,752
3,713,359
13,850
52,786,207
5,400,641
4,386,620
3,953,121
7,419,188
8,176,820
24,292,813
20,990,248
3,672,327
1,455,876
19,381,273
36,090,407
19,392,892
13,598,695
2,072,634
2,275,999
5,276,124
5,356,752
3,713,359
13,850
73,209,673
5,400,641
4,386,620
3,953,121
7,419,188
44,016,000
6,288,000
28,580,000
2,620,000
115,280,000
37,623,200
18,400,000
15,000,000
82,290,783
36,782,609
55,700,000
10,500,000
38,985,600
26,933,600
18,864,000
27,038,400
73,360,000
128,700,000
133,934,400
80,000,000
55,124,800
45,150,000
44,800,000
8,176,820
24,292,813
20,990,248
3,672,327
1,455,876
19,381,273
36,090,407
19,392,892
13,598,695
2,072,634
2,275,999
5,276,124
5,356,752
3,713,359
13,850
73,209,673
5,400,641
4,386,620
3,953,121
7,419,188
100.00
50.00
50.00
20.00
50.00
50.00
77.10
17.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
33.00
50.00
50.00
50.00
50.00
100.00
27.10
-83.00
33.00
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
40
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
73
08096450014
08096450018
08096460001
08096460002
08096460003
08096460004
08096460005
08096460006
08096470001
08096470002
08096470003
08096480001
08096480002
08096480003
08096480005
08096490001
08096490002
08096490003
08096490004
08096490005
08096490006
08096490007
Entronque CarreteraMazatlán - Culiacán -CosaláE.C. Int. México 15 -Francisco Serrano -Estación Capomas.Camino: San Miguel deHorcasitas-E. C. Hermosillo-Moctezuma.Camino: El CruceroHuásabas-Villa Hidalgo.Camino:E.C. Hermosillo-Sahuaripa-Soyopa-E.C.Hermosillo-Yecora.Carretera: Agiabampo -Santa Bárbara, Tramo:Tojahui - BachocoCamino: Rayón - Opodepe.
Camino: E.C. Bavispe -Agua Prieta - El Fuste -Lím. Edos. Son. Chih.Libramiento deVillahermosaSanta Cruz - Jalapita - ElBellotePuente El Pastal
Camino: Burgos-Linares,tramo: Burgos-Lim. deEdos.Tam. N.L.Eje San Luis Potosí-Victoria-Matamoros, Tramo:Libramiento Sureste deCiudad VictoriaEje Interregional- Matehuala- Cd. Victoria, TramoPalmillas - Miquihuana.Eje Interregional;Matehuala-Cd. Victoria,tramo: San José del Llano-Lím. de Edos. Tam. N.L.Camino: Cañada MorelosE.C. Puebla-ChiautempanColonia Aurora, Tlax.-Papalotla de Xicoténcatl,Pue.Hueyacaxaltipa en elMunicipio de PapalotlaCamino: Santa BárbaraAcuicuiztepec-MuñozCamino: San MarcosContla-Mpio. PapalotlaEl Capulín-El Molino-LaLima-Fco. I Madero-Fco.Villa Tecoac.Aldama-Españita
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29
29
29
29
29
29
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
117,585,600
52,400,000
57,640,000
125,760,000
172,920,000
45,000,000
80,000,000
100,000,000
2,148,400,000
330,895,520
18,130,000
178,160,000
262,608,696
165,000,000
19,000,000
6,288,000
39,000,000
5,764,000
15,000,000
16,000,000
25,000,000
22,000,000
25,000,000
25,000,000
10,000,000
20,000,000
160,000,000
50,000,000
20,000,000
45,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
15,000,000
15,000,000
25,000,000
25,000,000
10,000,000
20,000,000
160,000,000
30,000,000
20,000,000
45,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
15,000,000
25,000,000
13,333,349
6,301,888
4,633,966
10,134,637
47,214,129
13,642,822
18,551,744
11,404,008
1,433,252
4,858,989
8,607,135
7,223,121
2,969,613
39,228,127
32,467,506
4,778,068
10,134,637
96,429,860
41,788,691
63,769,988
11,404,008
3,964,502
1,433,252
4,858,989
8,607,135
7,223,121
2,969,613
78,600,000
26,200,000
31,440,000
117,585,600
52,400,000
136,240,000
125,760,000
199,120,000
45,000,000
80,000,000
100,000,000
2,148,400,000
330,895,520
18,130,000
178,160,000
294,048,696
165,000,000
19,000,000
6,288,000
39,000,000
5,764,000
15,000,000
16,000,000
25,000,000
22,000,000
39,228,127
32,467,506
4,778,068
10,134,637
96,429,860
41,788,691
63,769,988
11,404,008
3,964,502
1,433,252
4,858,989
8,607,135
7,223,121
2,969,613
85.80
67.10
50.00
50.00
19.70
82.00
80.50
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
80.80
17.10
1.30
80.00
30.50
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
41
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
73
08096500001
08096500002
08096500003
08096500004
08096500005
08096500006
08096500007
08096500008
08096500009
08096500010
08096500011
08096500012
08096500013
08096500014
08096500015
08096500016
08096500017
08096500018
08096500019
08096500020
08096500021
08096500022
08096500023
08096500024
08096500025
08096500026
08096500027
Camino Soyata-JuanJacobo Torres.Camino: Puente Xotla-PasoLimón.El Poste-Rincón de Poxtla.
Jaltipa-Lomas deTacamichapan.Omealca-Matatenatito-Tierra Blanca.Hipólito Landero-La Virgen.
Camino: Otapa - 5 de Mayo.
Camino: Capocán-LaBreña.Camino: San Isidro-PeñaBlanca.Camino: Chontla-Mata deOtates.Camino: La Chinantla-Poblado Once.Camino: Tlamatoca -Capulapa.Tilapan - El Laurel.
Camino Huixcolotla TierraBlancaMatatenatito Paso Amapa
PROGRAMA DEACONDICIONAMIENTODE INMUEBLES DELCENTRO SCT VERACRUZTlapacoyan Plan deArroyos,Jalcomulco - Apazapan -Puente Paso Limón - AguaCaliente.Camino:Tlapacoyan-Plan deArroyos.Puente: Santa Teresa,Ubicado sobre el rióChupayaya, Municipio deSantiago Sochiapa.Camino: E.C. (Cotaxtla-SanFrancisco)-Loma Angosta.El Bosque-La Cebadilla.
El Naranjo-Los Carriles.
La Capillita-LasGuacamayas-La Cebadilla.El Ojito Chapopote, delKm. 0+600 al Km. 21+400.Paso Lorenzo - Km. 43
Tierra Blanca-Paso Real -Álamo, del Km. 0+000 alKm. 26+500.
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
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30
30
30
30
30
1
1
1
1
1
1
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1
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1
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1
1
1
7
1
1
1
1
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1
1
1
1
1
1
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
23,710,000
27,248,000
58,688,000
34,584,000
84,364,000
38,776,000
33,012,000
214,840,000
73,360,000
37,728,000
73,360,000
24,104,000
48,208,000
35,632,000
41,920,000
524,000
107,944,000
30,000,000
103,000,000
14,360,000
2,100,000
13,000,000
15,000,000
15,100,000
75,000,000
111,000,000
97,464,000
4,300,000
8,500,000
12,800,000
23,000,000
8,500,000
7,700,000
11,500,000
8,500,000
15,300,000
8,500,000
4,300,000
9,000,000
18,000,000
4,300,000
8,500,000
12,800,000
23,000,000
8,500,000
7,700,000
11,500,000
8,500,000
15,300,000
8,500,000
4,300,000
10,900,000
18,000,000
1,092,081
3,497,386
8,742,652
2,047,876
2,300,000
7,313,600
8,354,999
4,106,808
3,870,641
3,497,386
8,742,652
2,202,174
8,489,657
41,714
12,829,628
14,544,088
4,106,808
23,710,000
27,248,000
58,688,000
34,584,000
84,364,000
38,776,000
33,012,000
214,840,000
73,360,000
37,728,000
73,360,000
24,104,000
48,208,000
35,632,000
41,920,000
524,000
107,944,000
30,000,000
103,000,000
14,360,000
2,100,000
13,000,000
15,000,000
15,100,000
75,000,000
111,000,000
97,464,000
3,870,641
3,497,386
8,742,652
2,202,174
8,489,657
41,714
12,829,628
14,544,088
4,106,808
50.00
20.00
50.00
50.00
20.00
50.00
79.50
20.00
62.70
20.00
20.00
50.00
50.00
29.50
12.70
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
42
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
73
08096510001
08096510002
08096510003
08096510004
08096510005
08096510006
08096510007
08096510008
08096510009
08096510010
08096510011
08096520002
08096520003
08096520005
08096520006
08096520007
08096520008
08096520009
08096520010
08096520011
08096520012
08097000001
08097000002
08097000003
Camino: Peto-Valladolid.
Camino: Muna-Peto.
Chemax - Cobá
Teya-Límite de EstadosYucatán/Quintana Roo,Tramo: Peto-Límite deEstados Yucatán/QuintanaRooLibramiento de Acanceh
Tiholop-Chikindzonot
Libramiento de Valladolid
Kantunil-Izamal
Chaat-Pat-Chuntzalam
Acanceh-Sotuta
Libramiento de Conkal yChicxulub PuebloCamino: E.C. Huejucar-Monte Escobedo-San LuisCamino: Morfín Chávez-E.C. Fresnillo-Estación SanJosé.El Tule-Santa Elena.
Camino: Parque Industrial-E.C. Vía de Ferrocarril.Entr. Tesistán - Entr.Malpaso, Tramo Malpaso -Jérez.El Vergel - SantaPotenciana - E.C. SantaAnaOjocaliente BerriozábalE.C. (Guadalupe / Cosio),tramo; del km 0+000 al km10+600.Ojuelos Jesús María
Camino:Ojuelos-JesúsMaríaEmilio Carranza - ColoniaHidalgo.Programa de Modernizaciónde Equipo deComunicaciones de laOficialía MayorPrograma de Modernizacióndel Parque Vehicular de laOficialía MayorPrograma de ModernizaciónAdministrativa de laOficialía Mayor
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
32
32
32
32
32
32
32
35
32
32
09
09
09
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
6
6
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
329,072,000
267,240,000
217,913,043
188,640,000
7,500,000
33,000,000
35,000,000
38,300,000
32,400,000
135,000,000
104,800,000
62,880,000
11,004,000
16,977,600
10,584,800
243,478,261
16,768,000
18,864,000
19,912,000
19,000,000
27,000,000
3,220
299,000
461,396
30,000,000
30,000,000
200,000,000
40,000,000
12,500,000
100,000,000
23,000,000
30,000,000
30,000,000
200,000,000
40,000,000
12,500,000
100,000,000
23,000,000
138,279
11,645,503
12,117,640
51,552,050
13,580,865
2,785,167
45,662,542
138,279
77,388,150
76,086,364
112,743,278
13,580,865
9,743,662
3,824,998
8,693,599
83,284,123
6,786,581
9,386,201
138,279
329,072,000
267,240,000
217,913,043
188,640,000
7,500,000
33,000,000
35,000,000
38,300,000
32,400,000
135,000,000
104,800,000
62,880,000
11,004,000
16,977,600
10,584,800
243,478,261
16,768,000
18,864,000
19,912,000
19,000,000
27,000,000
3,220
299,000
461,396
77,388,150
76,086,364
112,743,278
13,580,865
9,743,662
3,824,998
8,693,599
83,284,123
6,786,581
9,386,201
138,279
68.90
69.60
100.00
17.90
65.00
67.50
99.70
43.40
20.00
100.00
18.90
19.60
41.70
3.20
15.00
67.50
99.70
-60.20
100.00
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
43
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
73
08097110001
08097110002
08097120002
08097120003
08097120004
08097130001
09091000001
09091110001
09091110002
09091120001
09091130001
09092100001
09092100002
Programa de modernizacióndel parque vehicular de laDirección General deRecursos HumanosPrograma de ModernizaciónAdministrativa de laDirección General deRecursos Humanos.Programa de ModernizaciónAdministrativa de laDirección General deRecursos Materiales.Programa de Modernizacióndel parque vehicular de laDirección General deRecursos MaterialesConsolidación de lasOficinas en la Ciudad deMéxicoPrograma de Modernizacióndel Parque Vehicular de laUnidad de Tecnologías dela Información yComunicaciones.Programa de modernizacióny acondicionamiento óptimode áreas de trabajocontinúo, en la oficina delC. Secretario de la SCT.PROGRAMA DEADQUISICIÓN PARA LAMODERNIZACIÓNADMINISTRATIVA DE LADIRECCION GENERAL DECOMUNICACIÓN SOCIAL2009.MODERNIZACION DELPARQUE VEHICULAR DELA DIRECCION GENERALDE COMUNICACIÓNSOCIAL 2009Adquisición de mobiliario yequipo del Organo Internode Control en la SCT 2009.PROGRAMA DEMODERNIZACIÓN DELPARQUE VEHICULAR2009 e-MEXICO.Programa de adquisición deuna PlataformaEstabilizadora para CámaraAéreaPrograma de Modernizacióndel Parque Vehicular deCarreteras Federales 2009.
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
35
09
35
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
529,000
3,000,000
1,073,717
5,000,000
1,678,113,839
314,400
571,600
146,000
180,000
4,000,000
4,394,000
4,732,000
34,500,000
529,000
2,000,000
48,291,389
128,558,083
36,100,000
924,279
2,000,000
31,353,817
111,675,523
257,000
36,867,731
395,279
3,117,440
257,000
5,364,872
395,279
3,117,440
257,000
5,364,872
529,000
3,000,000
1,073,717
5,000,000
1,678,113,839
314,400
571,600
146,000
180,000
4,000,000
4,394,000
4,732,000
34,500,000
395,279
3,117,440
257,000
5,364,872
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
42.80
2.80
100.00
14.60
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
44
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
73
09092100003
09093100001
09093110001
09093130001
09093130002
09093130003
09093130004
09093130005
09094140001
09095100001
09095100002
09095100003
09095100004
09095110001
09096210001
09096210002
09096210003
Programa de modernizaciónadministrativa de CarreterasFederales 2009MODERNIZACIÓN DEEQUIPOSDECOMUNICACIÓN YNAVEGACION AÉREAPaso Superior Delicias 2009
ADQUISICIÓN DE BIENESY EQUIPO DEADMINISTRACIÓNADQUISICIÓN DE EQUIPOE INSTRUMENTALMÉDICO Y DELABORATORIOADQUISICIÓN DEHERRAMIENTAS YREFACCIONESADQUISICIÓN DE BIENESY EQUIPO DE ENLACE YDE COMUNICACIÓNMODERNIZAR LASINSTALACIONES DE LADIRECCIÓN GENERAL DEPROTECCIÓN YMEDICINA PREVENTIVAEN EL TRANSPORTEPrograma de Modernizaciónde los Sistemas deComunicación de Voz de laRed Privada del GobiernoFederal.RAMPA DE BOTADOPLAYA MANZANILLO ENACAPULCO, GRO.CONSTRUCCIÓN DEMUELLE EN TELCHAC,YUC.CONSTRUCCIÓN DEPROTECCIÓN PLAYERAEN LA BOCANITA, SIN.REHABILITACIÓN YAMPLIACIÓN DE LAESCOLLERA NORTE ENPUNTA AZUL, BOCA DELRÍO, VER.Programa de sustitución delparque Vehicular marítimo yterrestre para Capitanías dePuertoPotrerillo-E.C. Túnel dePotrerilloEl Trigo-Entronquecarretero (Norias de OjoCaliente-La Luz)Sandovales-El Copetillo
35
09
08
09
09
09
09
35
09
12
31
25
30
35
01
01
01
6
6
1
6
6
6
6
7
6
1
1
1
7
6
1
1
1
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
12,800,000
6,000,000
25,000,000
11,763,465
35,549,735
654,502
3,499,922
16,000,000
55,000,000
2,500,000
20,000,000
19,500,000
19,600,000
12,507,890
18,500,000
3,450,000
17,500,000
9,700,000
18,500,000
4,000,000
17,500,000
9,091,160
75,000,000
18,828,654
18,500,000
4,000,000
17,500,000
21,160
54,951,630
6,893,645
773,760
4,131,521
21,160
54,951,630
6,893,645
773,760
4,131,521
25,000,000
12,800,000
6,000,000
50,000,000
11,763,465
35,549,735
654,502
3,499,922
16,000,000
55,000,000
2,500,000
20,000,000
19,500,000
19,600,000
12,507,890
18,500,000
3,450,000
17,500,000
21,160
54,951,630
6,893,645
773,760
4,131,521
100.00
100.00
100.00
50.00
50.00
50.00
0.20
73.30
36.60
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
45
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
73
09096210004
09096210005
09096210006
09096210007
09096210008
09096210009
09096210010
09096210011
09096210012
09096210013
09096210014
09096210015
09096210016
09096210017
09096230001
09096230002
09096230003
09096240001
09096250001
09096250002
09096250003
09096250004
09096250005
09096260001
09096260002
09096260003
Amapolas del Río-SantaMaría de GallardoJosé María Morelos-Clavelinas, Tr: GorrionesClavelinasLibramiento Carretero deSandovalesE.C. Pabellón San José deGracia-CieneguitaArellano - El Retoño
E.C. Tortugas-Tunel dePotrerillo-Boca Tunel dePotrerilloSanta María de la Paz-GuadalupitoPuente Vehicular sobre RíoSan PedroCabecitas Tres Marías-SanPedro CieneguillaNorrias del Cedazo-E.C. 45(León-Aguascalientes)Refugio de Agua Zarca-Santa María de la PazPaso a desnivel 2o Anillo yCarretera 45 NorteCarretera San Gil-Jarillas
La Ordeña-Jaltomate
E.C.F. Guerrero Negro -Valle de Vízcaino,Reconstrucción.Francisco Villa-San Miguelde Comondú.Cd. Insurgentes - LaPurísima, Tramo: Cd.Insurgentes - Entr. SantoDomingoCamino: Centenario-LagunaGrande.Callejón del Remolino, Tr:Piedras Negras-EjidoRemolinoCuatro Cienegas-Ocampo(Reconstrucción)Ramal a la Ventana
Nicolás Guerra MartínezCol. Santo Domingo NavaRamal a Nuevo Delicias.
Camotlán-Ciruelito deMarina.Pueblo Juárez-La Fundición
Puente en el km 6+740 dela carretera Armería-Augusto Gómez Villanueva
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
03
03
03
04
05
05
05
05
05
06
06
06
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
8,700,000
9,500,000
4,000,000
8,500,000
20,000,000
4,930,000
5,000,000
18,000,000
13,000,000
5,650,000
7,000,000
35,000,000
16,000,000
10,000,000
5,000,000
160,000,000
235,000,000
85,000,000
120,000,000
164,450,000
47,500,000
30,000,000
28,000,000
13,000,000
70,000,000
5,000,000
8,700,000
9,500,000
4,000,000
8,500,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
9,000,000
6,500,000
7,000,000
16,300,000
2,000,000
5,000,000
50,000,000
60,000,000
50,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
10,000,000
19,400,000
5,000,000
8,700,000
9,500,000
4,000,000
8,500,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
9,000,000
6,500,000
7,000,000
16,300,000
2,000,000
5,000,000
50,000,000
60,000,000
50,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
10,000,000
19,400,000
5,000,000
812,371
2,601,417
2,593,972
1,470,000
13,395,657
3,249,672
1,148,717
1,999,997
812,371
2,601,417
2,593,972
1,470,000
13,395,657
3,249,672
1,148,717
1,999,997
8,700,000
9,500,000
4,000,000
8,500,000
20,000,000
4,930,000
5,000,000
18,000,000
13,000,000
5,650,000
7,000,000
35,000,000
16,000,000
10,000,000
5,000,000
160,000,000
235,000,000
85,000,000
120,000,000
164,450,000
47,500,000
30,000,000
28,000,000
13,000,000
70,000,000
5,000,000
812,371
2,601,417
2,593,972
1,470,000
13,395,657
3,249,672
1,148,717
1,999,997
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
20.00
50.00
20.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
20.00
20.00
20.00
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
46
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
73
09096260004
09096270001
09096270002
09096270003
09096270004
09096270005
09096270006
09096270007
09096270008
09096270009
09096270010
09096280001
09096280002
09096280003
09096280004
09096280005
09096280006
09096300001
09096300002
09096300003
09096300004
09096310001
09096310002
09096310003
09096310004
Puente en el km 1+390 dela Carretera Coquimatlán-Pueblo Juárez.San Cristóbal de las Casas-Palenque, Tramo: SanCristóbal de las Casas-Rancho Nuevo.Cuauhtémoc Cinco deFebrero El Palmar.E.C. Revolución Mexicana-Independencia- Nuevo SanJuan.Tenejapa - La Cañada.
E.C. (Cintalapa-Al Cero)-A.López Mateos.Domingo Chanona - LosAngeles.La Nigua - Francisco I.MaderoCamino Viejo Paraíso, -Mpio. Francisco LeónSan Rafael-Pushilá
Venustiano Carranza-Emiliano ZapataBocoyna-Sisoguichi
Temosachic-Cocomorahic
Libramiento Norte-Sur,ParralEje Interestatal Fronterizadel Norte, Tramo OjinagaEL Porvenir del Km. 0+000al Km. 40+000Escalón Estación Carrillo,Tramo del Km. 0+000 alKm. 37+000Guachochi - Baborigame,Tramo del Km. 0+000 alKm. 38+000.José María PatoniE.C.(Durango H. del Parral)Camino a Toledo
Mezquital-Charcos
Camino: La Flor MimbresSan Bernardino, Tramo delKm. 75+000 al Km.110+000.Camino a Xoconoxtle
Cuerámaro-Laguna Larga,IrapuatoSan José de la Presa-SanJuan de la VegaC.R. Serrano-SantaBárbara-San Agustín
06
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
08
08
08
08
08
08
10
10
10
10
11
11
11
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
5,000,000
174,000,000
85,000,000
28,350,000
25,400,000
33,230,000
75,330,000
28,370,000
18,000,000
15,500,000
15,000,000
79,810,000
150,000,000
50,000,000
130,430,000
147,000,000
150,000,000
10,000,000
10,000,000
350,000,000
145,000,000
7,000,000
5,220,000
17,400,000
10,400,000
5,000,000
10,000,000
9,000,000
9,000,000
9,000,000
6,600,000
8,000,000
8,000,000
25,000,000
15,000,000
11,000,000
10,000,000
10,000,000
32,400,000
40,000,000
5,200,000
5,000,000
10,000,000
10,000,000
5,000,000
10,000,000
9,000,000
9,000,000
9,000,000
6,512,186
8,000,000
8,000,000
25,000,000
15,000,000
11,000,000
10,000,000
10,000,000
32,400,000
40,000,000
5,200,000
5,000,000
10,000,000
10,000,000
800,000
300,000
300,000
400,000
895,284
955,572
2,703,212
800,000
300,000
300,000
400,000
64,038,910
895,284
955,572
2,703,212
5,000,000
174,000,000
85,000,000
28,350,000
25,400,000
33,230,000
75,330,000
28,370,000
18,000,000
15,500,000
15,000,000
79,810,000
150,000,000
50,000,000
130,430,000
147,000,000
150,000,000
10,000,000
10,000,000
350,000,000
145,000,000
7,000,000
5,220,000
17,400,000
10,400,000
800,000
300,000
300,000
400,000
64,038,910
895,284
955,572
2,703,212
20.00
20.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
50.00
50.00
20.00
50.00
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
47
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
73
09096310005
09096310006
09096310007
09096310008
09096310009
09096310010
09096310011
09096310012
09096310013
09096310014
09096310015
09096310016
09096310017
09096310018
09096310019
09096310020
09096310021
09096310022
09096310023
09096310024
09096310025
09096310026
09096310027
09096320001
09096320002
09096320003
Amoles-San Isidro-Ojo deAguaConstrucción del camino ala Concepción Vieja,Manuel DobladoSanta Rita-Mexicanos,Tramo:SantaRita-Godoy.Los Amoles-Cerécuaro-LasMesas, 4ta. EtapaCamino a la Comunidad deEl CastilloPurísima-La Venta, 2da.EtapaCamino Santa Rosa deLima-Puente BlancoCamino a Torrecillas-Libramiento OrienteSan Rafael-La Palma
San Bernardo E.C. (SoteloMorelos).El Granjenal-E.C. Yuriria-Valle de SantiagoPedregal de Barroso - LosAngeles.Cortijo de la Gloria-RanchoNuevo La Venta - Refugiode Rosas, tramo: Km.3+270 al 11+0000Camino a La Estancia
Roque-San Cayetano.
El Gato-Entr. DoloresHidalgo-San Diego de laUniónSan Antonio del Pochote-Santana del Conde.San José Otates - ElHuizacheZapote de Adjuntas -Carrizo de GodinezSan Antonio del Maguey-San Pedro AlmoloyanSan José de Mendoza-Estanco, 13 kmCamino a Santiaguillo
La Purisima, sobre canalCoria 2da. Etapa Tr. delKm. 3+500 al Km. 7+370.Hacienda Nueva - E.C.F.Iguala - Cd. Altamirano(Santo Niño).Puente: Paso Real
Cacalutla-Poza Honda-ElGuanábano-El Quemado
11
11
11
11
11
11
11
11
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11
11
11
11
11
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11
11
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12
12
12
1
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1
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
14,770,000
12,500,000
21,500,000
5,000,000
1,800,000
2,000,000
1,600,000
1,300,000
12,600,000
3,800,000
7,000,000
6,500,000
18,000,000
12,000,000
16,060,000
13,000,000
16,250,000
11,500,000
16,700,000
4,200,000
40,000,000
4,700,000
7,500,000
15,000,000
12,000,000
27,000,000
8,500,000
12,000,000
11,000,000
5,000,000
1,500,000
2,000,000
1,600,000
1,300,000
4,700,000
3,600,000
7,000,000
4,900,000
7,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
40,000,000
4,700,000
1,000,000
7,000,000
27,000,000
8,500,000
12,000,000
11,000,000
5,000,000
1,500,000
2,000,000
1,600,000
1,300,000
4,700,000
3,600,000
7,000,000
4,900,000
7,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
40,000,000
4,700,000
1,000,000
7,000,000
27,000,000
1,897,300
2,097,777
1,897,300
2,097,777
14,770,000
12,500,000
21,500,000
5,000,000
1,800,000
2,000,000
1,600,000
1,300,000
12,600,000
3,800,000
7,000,000
6,500,000
18,000,000
12,000,000
16,060,000
13,000,000
16,250,000
11,500,000
16,700,000
4,200,000
40,000,000
4,700,000
7,500,000
15,000,000
12,000,000
27,000,000
1,897,300
2,097,777
50.00
50.00
20.00
20.00
20.00
50.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
48
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
73
09096320004
09096320005
09096320006
09096330001
09096330002
09096330003
09096330004
09096330005
09096330006
09096330007
09096330008
09096330009
09096330010
09096330011
09096330012
09096330013
09096330014
09096330015
09096330016
09096340001
09096340002
09096340003
09096340004
09096340005
09096340006
09096340007
09096340008
09096340009
Camino: Buenavista deCuellar- Coxcatlán-Tlamacazapa.Villa de Ayala-Ixcatepec-ArceliaPlaya Ventura - La Barra
Tianguistengo Atlapexco,Tramo: Otlamalacatla -PapatlataBoye - Taxtho.
Mexe - San Juan Tepa -San Antonio.Puente Columbia
El Dexthi - San Juanico. Tr:del Km. 6+180 al 9+252Fray Francisco - SanJerónimo.Nexpa - Las Piedras
Zoquitipan - Santa Teresa
Boxaxni - Lagunilla
Libramiento Ajacuba
Tolago - Chiconcuac
E.C.E. Tizayuca -Temascalapa - CorrugadoPuente Vehicular Tlala
Puente Vehicular Jilotla
Huazalingo - Tlanchinol
Pisaflores - Chalahuite - LaArena.Unión de Guadalupe - ElRodeoAtequiza - El Rodeo laCapillaComanja de Corona-LeónGto, Jal.-E.C. León - SanFelipe, Gto.E.C. (Tapalpa- Chiquistlán) Ferrería de TulaLa Loma E.C. (Zipoco LosReyes)Villa Corona - Crucero deSanta MaríaSanta Rosa-San Juan-Coayutlán (Tlajomulco deZuñiga)Carretera Chapala-Jocotepec, Tr: San JuanCosala-JocotepecTeocaltitán de GuadalupeSanta Ana de Guadalupe
12
12
12
13
13
13
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13
13
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13
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14
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14
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1
1
1
1
1
1
1
1
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
39,000,000
75,000,000
25,500,000
148,500,000
4,600,000
11,250,000
4,000,000
12,680,000
16,500,000
32,000,000
20,000,000
10,500,000
6,200,000
15,400,000
6,900,000
3,500,000
2,400,000
104,000,000
144,000,000
45,000,000
30,000,000
30,000,000
48,000,000
21,000,000
600,000,000
90,000,000
50,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
20,000,000
30,000,000
1,500,000
10,000,000
35,000,000
50,000,000
8,000,000
15,000,000
10,000,000
20,000,000
30,000,000
1,500,000
10,000,000
35,000,000
50,000,000
8,000,000
1,901,291
3,000,000
9,709,000
980,000
1,901,291
3,000,000
9,709,000
980,000
39,000,000
75,000,000
25,500,000
148,500,000
4,600,000
11,250,000
4,000,000
12,680,000
16,500,000
32,000,000
20,000,000
10,500,000
6,200,000
15,400,000
6,900,000
3,500,000
2,400,000
104,000,000
144,000,000
45,000,000
30,000,000
30,000,000
48,000,000
21,000,000
600,000,000
90,000,000
50,000,000
20,000,000
1,901,291
3,000,000
9,709,000
980,000
20.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
20.00
20.00
20.00
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
49
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
73
09096340010
09096340011
09096340012
09096340013
09096340014
09096340015
09096340016
09096340017
09096340018
09096340019
09096340020
09096350001
09096350002
09096350003
09096350004
09096350005
09096350006
09096350007
09096350008
09096350009
09096350010
09096350011
09096350012
El Refugio-La RosaAmarilla-El VolantinTizapan-San José deGraciaCircuito Periférico deMazamitla.Ejutla Presa Piedras
Villa Hidalgo - Colotlán,Tramo: Colotlán - CarrizalCihuatlán - El Rebalse.
Libramiento de Cihuatlán
Chimaltitán - Florencia.
Carretera: Tepic-AguascalientesTramo:Límite de EstadosNayarit/Jalisco-Bolaños.GUADALAJARA-JIQUILPAN,Tramo: Entr.Acatlán-JocotepecCuauhtémoc-Paso Real,Tramo: Km. 4+000-6+200Plan de San Miguel-Ixtapande la SalSan José El Cuartel-Santiago-TeresitaAcatzingo, TenancingoEjido Cuanalan-E.C.(Texcoco-Lechería)Zacazonapan, CaminoAcceso a la Presa SanAndrésTejocotillos-SantiagoTejocotillasCiénega-Amola, San IsidroAmola, OcuilanKm. 72 (México-Tulancingo)-Nopaltepec, Tr:Km 0+000-3+000(Reconstrucción)Km. 43.2 (México-Tulancingo)-San FelipeTeotilán (Reconstrucción)Santa Catarina-La Capilla-HuitzizilapanCamino Real San JerónimoXonacahuacan, TecámacTianquistenco, Tr:Rojastitla-Atilapa(Recarpeteo)San Lucas-San MartínCuatlalpan-Santa MaríaHuexoluco, Calpuluac
14
14
14
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14
14
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14
15
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1
1
1
1
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
48,000,000
112,000,000
15,000,000
30,000,000
107,500,000
20,000,000
12,000,000
150,000,000
150,000,000
300,000,000
8,000,000
14,000,000
7,800,000
8,000,000
20,000,000
6,000,000
6,500,000
5,860,000
12,460,000
10,000,000
4,950,000
6,400,000
18,000,000
40,000,000
60,000,000
15,000,000
10,000,000
10,000,000
6,000,000
6,000,000
10,000,000
9,000,000
5,000,000
8,000,000
9,500,000
4,000,000
6,500,000
2,800,000
4,000,000
6,000,000
3,900,000
3,200,000
18,000,000
40,000,000
60,000,000
15,000,000
10,000,000
10,000,000
6,000,000
6,000,000
10,000,000
15,000,000
5,000,000
8,000,000
9,500,000
4,000,000
6,500,000
2,800,000
4,000,000
6,000,000
3,900,000
3,200,000
18,000,000
3,426,024
789,452
717,967
638,842
3,426,024
789,452
717,967
638,842
48,000,000
112,000,000
15,000,000
30,000,000
107,500,000
20,000,000
12,000,000
150,000,000
150,000,000
300,000,000
8,000,000
14,000,000
7,800,000
8,000,000
20,000,000
6,000,000
6,500,000
5,860,000
12,460,000
10,000,000
4,950,000
6,400,000
18,000,000
3,426,024
789,452
717,967
638,842
20.00
20.00
20.00
20.00
50.00
20.00
20.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
50
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
73
09096350013
09096350014
09096350015
09096350016
09096350017
09096350018
09096350019
09096350020
09096350021
09096350022
09096350023
09096350024
09096350025
09096350026
09096350027
09096350028
09096350029
09096350030
09096350031
09096350032
09096350033
09096350034
09096350035
09096360001
Carril Zoquiapan, Tr:Zoquiapan-C.F. Méx./Pue.,Col. Ejido IxtapalucaLibramiento San Vicente-Coatepec-CarreteraCoatepec, Ejido CoatepecCuatepec-San Francisco,Tr: Cuatepec-Hidalgo EjidoSan Francisco Acuautla(Ixtapaluca)Chapa de Mota, Tr. SanFrancisco de Las Tablas delKm. 0+000 al Km. 2+580.Soyaniquilpan, CaminoIgnacio Zaragoza-LosEncinosColonia Álvaro Obregón -Pueblo Nuevo.Soyaniquilpan, Camino LaSala, El Aile, El Panteón.San Marcos Jilotzingo-CasaBlancaFeria del Caballo
Tenancingo-San AntonioAgua Bendita.Tianguistenco. Tr. Santiago- San Pedro TlatizapanGuarda San Antonio-Plazade Gallos-Los TepetatesValle de Bravo Amanalcode Becerra Turcio SanAgustín Altamirano, Tramo:Km. 8+000 al Km. 18+000.Sabanillas San LucasTemastitlán E.C. (Donatode Guerra Ixtapan del Oro)San Miguel TemextepecSan Simón de la LagunaE.C.F. No. 15.Boulevard Popocatepetl
E.C. México 134 El Espino.
Circuito La Esperanza Méx. Chalma - OcuilánCircuito Calle 2 de Marzo,Calcatepec Las Fincas.San Nicolás Peralta-ElEspinoPUENTE PEATONALTULTITLÁNSan José Chalmita - SanMiguel AteopanCamino Real de Ixtapaluca
Cojumatlán-El Nogal
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
16
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
10,000,000
15,000,000
10,000,000
10,000,000
19,600,000
8,000,000
10,800,000
18,800,000
257,000,000
38,000,000
6,500,000
8,500,000
35,000,000
45,500,000
32,900,000
10,000,000
5,750,000
4,000,000
8,700,000
9,820,000
2,000,000
20,000,000
7,000,000
12,320,000
10,000,000
15,000,000
10,000,000
10,000,000
7,200,000
3,600,000
8,000,000
30,000,000
4,500,000
6,000,000
8,100,000
3,000,000
15,000,000
10,000,000
4,000,000
5,000,000
7,000,000
10,000,000
6,500,000
12,500,000
10,000,000
15,000,000
10,000,000
10,000,000
7,200,000
3,600,000
8,000,000
30,000,000
4,500,000
6,000,000
8,100,000
3,000,000
15,000,000
10,000,000
4,000,000
5,000,000
7,000,000
10,000,000
6,500,000
12,500,000
1,039,656
1,706,618
1,039,656
1,706,618
10,000,000
15,000,000
10,000,000
10,000,000
19,600,000
8,000,000
10,800,000
18,800,000
257,000,000
38,000,000
6,500,000
8,500,000
35,000,000
45,500,000
32,900,000
10,000,000
5,750,000
4,000,000
8,700,000
9,820,000
2,000,000
20,000,000
7,000,000
12,320,000
1,039,656
1,706,618
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
20.00
50.00
50.00
20.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
51
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
73
09096360002
09096360003
09096360004
09096360005
09096360006
09096360007
09096360008
09096360009
09096360010
09096360011
09096360012
09096360013
09096360014
09096360015
09096360016
09096360017
09096360018
09096360019
09096360020
09096360021
09096360022
09096360023
09096360024
09096360025
09096360026
09096360027
La Palma-Puerto León-Venustiano CarranzaCamino Rincón de Zetina-Las CuevasCamino Real deOtzumatlán-San José de laCumbreLibramiento VenustianoCarranzaTepehuaje-Al Zangarro
La Vía-Queréndaro.
La Estancia - El Castillo
Panindicuaro-El Fresno dela ReformaCamino A la Comunidad dePiritzio.Acceso a Felipe CarrilloPuertoRío de Parras - PuebloViejo.Ranchería deTzirandangatzio-QuirógaRanchería Caríngaro-Carretera Federal QuirógaMorelia.Ranchería de Atzimbo-Carretera Federal QuirógaMorelia.Ranchería de Sanambo a laCarretera Federal QuirogaMorelia.E.C. Estatal (La EscaleraC.F. No. 15) El PalmarBuena VistaEntronque Los Reyes-LosReyesChurumuco-Poturo
Las Letras-Casa Blanca
Los Ranchos-Las Trojes
E.C. Estatal (La EscaleraC.F. No. 15) El PalmarBuena Vista.El Limón de Papatzingán-ElTepehuajeUricho-Pichataro
Tupataro (Michoacán) -Piñicuaro (Guanajuato).Huandacareo, Mich.-Piñicuaro, Gto.Ciudad Hidalgo-CasasPintas.Camino Real deOtzumatlán-Milpillas
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
15,000,000
16,800,000
17,400,000
18,000,000
5,135,200
12,000,000
12,000,000
4,500,000
1,300,000
20,000,000
12,000,000
8,000,000
7,500,000
10,000,000
9,000,000
26,500,000
600,000,000
54,000,000
36,000,000
138,000,000
26,500,000
75,000,000
37,000,000
23,600,000
70,000,000
30,750,000
15,000,000
12,000,000
12,000,000
5,000,000
12,000,000
12,000,000
4,500,000
1,300,000
20,000,000
12,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
12,000,000
10,000,000
7,000,000
12,000,000
5,000,000
12,000,000
8,000,000
6,000,000
12,000,000
15,000,000
12,000,000
12,000,000
5,000,000
12,000,000
12,000,000
4,500,000
1,300,000
20,000,000
12,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
12,000,000
10,000,000
7,000,000
12,000,000
5,000,000
12,000,000
8,000,000
6,000,000
12,000,000
31,470
62,373
62,364
31,470
62,373
62,364
15,000,000
16,800,000
17,400,000
18,000,000
5,135,200
12,000,000
12,000,000
4,500,000
1,300,000
20,000,000
12,000,000
8,000,000
7,500,000
10,000,000
9,000,000
26,500,000
600,000,000
54,000,000
36,000,000
138,000,000
26,500,000
75,000,000
37,000,000
23,600,000
70,000,000
30,750,000
31,470
62,373
62,364
50.00
50.00
50.00
50.00
20.00
20.00
50.00
50.00
50.00
20.00
50.00
50.00
50.00
50.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
50.00
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
52
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
73
09096360028
09096370001
09096370002
09096370003
09096370004
09096370005
09096370006
09096370007
09096370008
09096370009
09096370010
09096370011
09096380001
09096380002
09096380003
09096380004
09096380005
09096380006
09096390001
09096390002
09096400001
09096400002
09096400003
09096400004
09096400005
09096400006
09096400007
09096400008
San Pedro-Los Brasiles,Mpio. San LucasTizapotla-Coaxitlán
E.C. (Tlayacapan-Totolapan)NepopualcoSanta Rosa 30 - PuebloNuevoTelixtac-Axochiapan
Jojutla-Hornos-Chinameca
Chinameca-Tepalcingo
Ramal a la Tigra
Camino Nexpa-Huixastla
Totolapan - Atlatlahucan.
E.C.E. (Jojutla de Juárez -La Mezquitera) - HiguerónPaso a Desnivel Galeana
Camino Redención-LasParejasTecuala-Milpas Viejas-FiloHuachotitaHuaristemba ReformaAgraria.San Isidro E.C. (Méx. 15Villa Hidalgo).Ejido San Juan Coropan,Rosa MoradaSan Juan de Abajo - Vallede BanderasCamino: Melchor Ocampo-Los AldamasLas Catorce-Presa deMaltosPuentes Vehiculares deFelipe UsilaSan Andrés-Huaxcaltepec-José Ma. Morelos Paso delJioteSan Sebastian Ixcapa-SanJosé Camotinchan, Tr: Km0+000-4+000E.C. Pinoteca Nacional(Acapulco-El Ciruelo-SantoDomingo Armenta)Puente Santiago Ixtayutlasobre Rio VerdeSan Pedro y San PabloTequixtepec - SantaCatalina ChinangoSan Pedro Atoyac-SanPedro JicayánE.C. (Huitzo Nochixtlán) -San Andrés Achio (Sachío).
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
19
19
20
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20
20
20
20
20
20
1
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1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
30,000,000
35,000,000
11,300,000
16,000,000
23,000,000
44,700,000
59,500,000
30,000,000
20,000,000
15,000,000
20,000,000
18,900,000
12,000,000
10,000,000
20,000,000
10,000,000
90,000,000
36,000,000
131,000,000
75,000,000
20,000,000
15,610,000
14,000,000
66,500,000
15,000,000
80,000,000
17,500,000
12,000,000
12,000,000
35,000,000
8,600,000
16,000,000
15,000,000
44,700,000
59,500,000
16,100,000
10,000,000
15,000,000
8,000,000
6,300,000
20,000,000
8,000,000
28,500,000
10,000,000
16,500,000
47,500,000
8,300,000
8,300,000
8,300,000
31,400,000
9,200,000
1,900,000
12,000,000
35,000,000
8,600,000
16,000,000
15,000,000
44,700,000
49,500,000
16,100,000
10,000,000
15,000,000
8,000,000
6,300,000
20,000,000
8,000,000
28,500,000
10,000,000
16,500,000
45,500,000
8,300,000
8,300,000
8,300,000
31,400,000
9,200,000
1,900,000
6,174,000
2,533,400
2,120,430
2,646,000
10,581,000
4,060,000
5,181,197
3,301,519
3,134,934
3,825,460
893,387
4,816,000
3,575,838
6,430,352
2,283,658
3,001,644
716,235
2,838,880
2,156,709
906,937
6,174,000
2,533,400
2,120,430
2,646,000
10,581,000
4,060,000
5,181,197
3,301,519
3,134,934
3,825,460
893,387
4,816,000
3,575,838
6,430,352
2,283,658
3,001,644
716,235
2,838,880
2,156,709
906,937
8,100,000
30,000,000
35,000,000
11,300,000
16,000,000
23,000,000
44,700,000
59,500,000
30,000,000
20,000,000
15,000,000
20,000,000
27,000,000
12,000,000
10,000,000
20,000,000
10,000,000
90,000,000
36,000,000
131,000,000
75,000,000
20,000,000
15,610,000
14,000,000
66,500,000
15,000,000
80,000,000
17,500,000
12,000,000
6,174,000
2,533,400
2,120,430
2,646,000
10,581,000
4,060,000
5,181,197
3,301,519
3,134,934
3,825,460
893,387
4,816,000
3,575,838
6,430,352
2,283,658
3,001,644
716,235
2,838,880
2,156,709
906,937
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
20.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
20.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
53
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
73
09096400009
09096400010
09096400011
09096400012
09096400013
09096400014
09096400015
09096400016
09096400017
09096400018
09096400019
09096400020
09096400021
09096400022
09096400023
09096400024
09096400025
09096400026
09096400027
09096400028
09096400029
09096400030
09096400031
Tlacotepec - Comitancillo
Río Grande-PuertoEscondidoSan Miguel Ahuehuetitlán-San Juan HihualtepecJalapa de Diaz-San Felipede UsilaArroyo Seco y San MateoTunichi-San SebastiánTecomaxtlahuacaLa Ventosa-Matías Romero-NisandaSan Miguel El Grande-Cañada MorelosSanta MaríaTepozlantongo-El CangrejoSan Pedro Mixtepec-Bajosde ChilaSanta Maria Zacatepec -AtotonilcoMesones Hidalgo - ElCarmen TuxtitlánSan Martín-Distrito de Villade SilacayopánSan Dionisio Ocotepec-SanPablo Guila-San BaltazarChichicapam(Reconstrucción)Matías Romero - SantaMaría Petapa, OaxacaLa Junta - El Espinal
Zaragoza - SantiagoIxtayutlaEl Tapanco - San VicentePiñas.María Luisa - ZongolicaChilchotlaE.C. (Putla - Pinotepa) - ElCoyulitoCamino: Lunatitlan delProgreso - Totoltepec deGuerrero - Puebla.Santa María Nutio-NuevoProgreso.Santiago JamiltepecSantiago Ixtayutla, Tramo:Santiago Jamiltepec SanJosé de las Flores (Km.0+000 al Km. 22+000).Santiago JamiltepecSantiago Ixtayutla, Tramo:San José de las FloresSantiago Ixtayutla (Km.10+000 al Km. 39+000).
20
20
20
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20
20
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20
20
20
20
20
20
20
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20
20
20
20
20
20
20
1
1
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
17,500,000
435,000,000
100,000,000
155,000,000
42,000,000
25,000,000
42,000,000
54,000,000
29,050,000
36,000,000
80,000,000
120,000,000
60,000,000
42,000,000
38,000,000
136,800,000
54,000,000
28,000,000
40,000,000
100,000,000
20,000,000
85,000,000
113,000,000
16,200,000
21,900,000
47,500,000
28,500,000
22,800,000
8,500,000
8,300,000
8,300,000
8,300,000
8,700,000
7,800,000
9,200,000
8,700,000
8,700,000
14,500,000
14,400,000
14,000,000
16,200,000
21,900,000
47,500,000
28,500,000
22,800,000
8,500,000
8,300,000
8,300,000
8,300,000
8,700,000
7,800,000
9,200,000
8,700,000
8,700,000
14,500,000
14,400,000
14,000,000
3,362,013
2,309,274
8,963,278
3,821,016
3,409,077
1,590,625
2,452,754
2,340,330
2,413,811
994,556
2,369,137
4,226,894
1,673,066
2,930,775
2,416,783
2,993,688
3,362,013
2,309,274
8,963,278
3,821,016
3,409,077
1,590,625
2,452,754
2,340,330
2,413,811
994,556
2,369,137
4,226,894
1,673,066
2,930,775
2,416,783
2,993,688
17,500,000
435,000,000
100,000,000
155,000,000
42,000,000
25,000,000
42,000,000
54,000,000
29,050,000
36,000,000
80,000,000
120,000,000
60,000,000
42,000,000
38,000,000
136,800,000
54,000,000
28,000,000
40,000,000
100,000,000
20,000,000
85,000,000
113,000,000
3,362,013
2,309,274
8,963,278
3,821,016
3,409,077
1,590,625
2,452,754
2,340,330
2,413,811
994,556
2,369,137
4,226,894
1,673,066
2,930,775
2,416,783
2,993,688
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
54
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
73
09096400032
09096410001
09096410002
09096410003
09096410004
09096410005
09096410006
09096410007
09096410008
09096410009
09096410010
09096410011
09096410012
09096410013
09096410014
09096410015
09096410016
09096410017
09096410018
09096410019
09096410020
09096410021
09096410022
09096410023
09096410024
09096410025
Putla de Guerrero -Constancia del Rosario.Yehualtepec a Zozutla
Tenango-Santa Ursula-E.C.F. Puebla-Perote,Felipe ÁngelesChachapa-Alpuyeca
Metlaltoyuca-Francisco ZMena-Ejido Dos PasosAcceso a Tanhuixco
El Chacal E.C.(Tenampulco El Palmar)Apatuayan Las CanoasAtempan.Xochitlán Todos SantosSanta Clara HuitziltepecLibramiento Sur deTecamachalcoMazatepec-Ayotoxco deGuerrero.Santa Cruz Monterrosas-Santa Cruz OcotlánEl Progreso-Cuauxocota
Santa María Aserradero-Peones Acasillados-TlachichucaSanta Cruz Ocotlán - E.C.(Tecamachalco CañadaMorelos).Avenida 18 de Noviembre
Quechulac GuadalupeVictoriaE.C. ( El Seco - Azumbilla) -Puerta Cañada - LosGarcias - Cuesta Blanca.Entr. Autopista Oriental(Xonocuautla-Tepeteno).Acceso a Tezhuatepec
Aljojuca-La Laguna
Libramiento Chignahuapan.
San José-Chiapa-San JoséOzumbaIZÚCAR DE MATAMOROS- HUAJUAPAN DE LEÓN,Tramo: Izúcar deMatamoros - Acatlán deOsorioTehuitzingo-Los Hornos deZaragoza-San PedroCuayucaSan Juan Acateno-Coyopol.
20
21
21
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1
1
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
9,640,000
12,000,000
18,000,000
20,000,000
9,000,000
10,000,000
19,800,000
10,000,000
39,000,000
33,000,000
38,000,000
16,000,000
12,000,000
14,000,000
12,000,000
20,000,000
18,000,000
19,500,000
10,000,000
5,000,000
16,000,000
20,000,000
15,000,000
920,000,000
56,000,000
54,000,000
12,000,000
18,000,000
15,000,000
9,000,000
10,000,000
21,000,000
30,000,000
20,000,000
16,000,000
10,000,000
5,000,000
12,000,000
10,000,000
9,000,000
10,000,000
5,000,000
16,000,000
20,000,000
10,000,000
12,500,000
20,000,000
12,000,000
18,000,000
15,000,000
9,000,000
10,000,000
12,500,000
15,000,000
20,000,000
16,000,000
10,000,000
5,000,000
12,000,000
10,000,000
9,000,000
10,000,000
5,000,000
16,000,000
10,500,000
10,000,000
12,500,000
20,000,000
4,939,945
5,518,331
6,466,712
2,672,865
3,504,627
4,520,563
4,313,606
8,350,419
767,717
943,261
4,970,308
1,835,629
4,939,945
5,518,331
6,466,712
2,672,865
3,504,627
4,520,563
4,313,606
8,350,419
767,717
943,261
4,970,308
1,835,629
9,640,000
12,000,000
18,000,000
20,000,000
9,000,000
10,000,000
19,800,000
10,000,000
39,000,000
33,000,000
38,000,000
16,000,000
12,000,000
14,000,000
12,000,000
20,000,000
18,000,000
19,500,000
10,000,000
5,000,000
16,000,000
20,000,000
15,000,000
920,000,000
56,000,000
54,000,000
4,939,945
5,518,331
6,466,712
2,672,865
3,504,627
4,520,563
4,313,606
8,350,419
767,717
943,261
4,970,308
1,835,629
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
20.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
55
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
73
09096410026
09096410027
09096410028
09096410029
09096410030
09096410031
09096410032
09096420001
09096420002
09096420003
09096420004
09096420005
09096420006
09096420007
09096420008
09096420009
09096420010
09096420011
09096420012
09096420013
09096420014
09096420015
09096430001
09096430002
09096430003
09096430004
09096440001
09096440002
Quimixtlan Tozihuic -HuaxcalecaPardiñas CuautinchánAlmoloyan E.C. (TepeacaTecali).Tlapacoya - Ahuacatlaya
Piaxtla-San José Tetla
San Salvador-Xiutetelco-TeziutlánLibramiento Arco Norte-SurMpio. ZaragozaLas Palomas - GuadalupeAlchipini.Camino La Valla-La Fuente,TequisquiapanCamino Noria Nueva-QuintanaresSan Ignacio-El Sauz
Huimilpan-Taponas-Bravo,HuimilpanCamino Apartadero-Alamos-San José Carrizal-Llanos de Santa Clara, SanJoaquínCamino El Madroño-TresLagunasTequisquiapan, EzequielMontesZituní-San Martín Florida
La D - Entronque La Lira2da. EtapaAhuacatlán - Santa Águeda.
Purísima de Arista - SanJuan BuenaventuraVilla Progreso - Las Loberas
Camino Conca-La Florida
Camino El Lindero-Portugues, PeñamillerLa Monja - Charape de laJoyaIdeal-Kantunilkin
Paso Superior Vehicular enPuerto MorelosReforma Agraria - PuertoJuárez, Tramo: Paso porPlaya del Carmen.Dziuche Tihosuco.
Enramaditas-Tenzonapa-Tizcuayuca-TezapotlaCamino Rascón DamiánCarmona
21
21
21
21
21
21
21
22
22
22
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22
22
22
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23
23
23
23
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1
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1
1
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1
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1
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
65,000,000
50,000,000
70,000,000
26,000,000
20,000,000
15,000,000
9,000,000
17,500,000
10,000,000
18,000,000
20,000,000
18,000,000
12,600,000
253,000,000
15,000,000
4,000,000
105,000,000
52,500,000
25,000,000
70,000,000
26,300,000
20,000,000
120,000,000
60,000,000
410,000,000
145,800,000
20,000,000
12,000,000
15,000,000
15,400,000
20,000,000
17,500,000
20,000,000
15,000,000
17,000,000
5,000,000
18,000,000
16,000,000
10,000,000
10,000,000
180,800,000
35,000,000
10,000,000
15,000,000
18,000,000
50,000,000
20,000,000
12,000,000
15,000,000
15,400,000
20,000,000
17,500,000
20,000,000
15,000,000
17,000,000
5,000,000
18,000,000
16,000,000
10,000,000
10,000,000
180,800,000
35,000,000
10,000,000
15,000,000
18,000,000
50,000,000
20,000,000
12,000,000
2,776,769
1,857,170
4,831,061
1,733,541
1,704,779
3,458,579
1,880,306
23,053,147
4,883,119
729,241
3,805,880
3,508,463
2,776,769
1,857,170
4,831,061
1,733,541
1,704,779
3,458,579
1,880,306
23,053,147
4,883,119
729,241
3,805,880
3,508,463
65,000,000
50,000,000
70,000,000
26,000,000
20,000,000
15,000,000
9,000,000
17,500,000
10,000,000
18,000,000
20,000,000
18,000,000
12,600,000
253,000,000
15,000,000
4,000,000
105,000,000
52,500,000
25,000,000
70,000,000
26,300,000
20,000,000
120,000,000
60,000,000
410,000,000
145,800,000
20,000,000
12,000,000
2,776,769
1,857,170
4,831,061
1,733,541
1,704,779
3,458,579
1,880,306
23,053,147
4,883,119
729,241
3,805,880
3,508,463
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
20.00
20.00
62.50
50.00
20.00
20.00
50.00
20.00
50.00
50.00
1.30
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
56
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
73
09096440003
09096440004
09096440005
09096440006
09096440007
09096440008
09096440009
09096440010
09096440011
09096440012
09096450001
09096450002
09096450003
09096450004
09096450005
09096450006
09096450007
09096450008
09096450009
09096450010
09096450011
09096450012
09096450013
09096450014
09096450015
09096460001
Los Cuates-La Esperanza
E.C.(Cardenas-Ciudad delMaiz)-Las TuzasLa Trinidad-El Órgano
Cañas-Ignacio Allende
Carretera Alimentadoraretroceso Barrio ProgresoCamino Charcas-CerroGordoPuente El Arroyo Axtla.
Puente Vehicular Tetuán enCd. Valles Tampico-ManzanilloCamino TlamanchilocuitlTaman-El Banco XilhuasoPuente La Lagartija
Calle 800, Tr: EjidoRevolución Méxicana-Carrizo-El Fuerte.E.C. México 15 -Batamote
El Dorado-El Cuervo
Carretera Federal Tepic -Mazatlán, Tramo: Paso porPalmillasEntr. Autopista Mazatlán-Culiacán-Poblado deMarmolPuente - Vado: Acatitlánsobre Río Elotla.Villa Unión - EntronqueCamino El RecodoCamino: E.C. InternacionalMéxico 15-Las Tapias.Tramo: El Tule-Las TapiasE.C. (El Fuerte Choix) ElBabu - Baymena.TEPIC-MAZATLÁN,Tramo:Entr. Tecualilla-Entr.EscuinapaEl Ranchito - Costa Rica.
Camino:E.C.IntenacionalMéxico 15-Estación Abuya-MaxipistaCamino: E.C. InternacionalMéxico 15 La Palma- MonteVerde.Calle 19, Tramo: E.C. Int.México 15- E. Calle 100Calle 9, Tramo: E.C. Int.México 15- E. Calle 100Entronque Acceso aBenjamín Hill
24
24
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1
1
1
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1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
15,000,000
4,000,000
4,500,000
18,000,000
20,000,000
23,600,000
20,000,000
20,000,000
48,000,000
95,000,000
27,000,000
22,400,000
19,000,000
15,000,000
20,000,000
10,000,000
230,000,000
48,000,000
132,000,000
150,000,000
85,000,000
24,800,000
45,500,000
12,800,000
13,640,000
17,000,000
15,000,000
8,000,000
9,500,000
20,000,000
20,000,000
23,500,000
25,000,000
52,000,000
50,000,000
20,000,000
15,000,000
13,000,000
22,900,000
20,000,000
8,000,000
9,500,000
4,000,000
20,000,000
23,500,000
25,000,000
52,000,000
50,000,000
20,000,000
15,000,000
13,000,000
100,000,000
22,900,000
3,042,065
40,020
1,874,370
792,820
38,400
44,790
3,200,103
4,538,941
3,093,260
4,199,995
3,042,065
40,020
1,874,370
792,820
38,400
44,790
3,200,103
4,538,941
3,093,260
4,199,995
15,000,000
4,000,000
4,500,000
18,000,000
20,000,000
23,600,000
20,000,000
20,000,000
48,000,000
95,000,000
27,000,000
22,400,000
19,000,000
15,000,000
20,000,000
10,000,000
230,000,000
48,000,000
132,000,000
150,000,000
85,000,000
24,800,000
45,500,000
12,800,000
13,640,000
17,000,000
3,042,065
40,020
1,874,370
792,820
38,400
44,790
3,200,103
4,538,941
3,093,260
4,199,995
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
100.00
50.00
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
57
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
73
09096460002
09096470001
09096470002
09096470003
09096470004
09096480001
09096480002
09096480003
09096480005
09096480006
09096490001
09096490002
09096490003
09096490004
09096490005
09096490006
09096490007
09096490008
09096490009
09096490010
09096500001
09096500002
09096500003
09096500004
09096500005
09096500006
09096500007
Quiriego Rosario Tesopaco
E.Zapata-Tenosique, Tr: E.Zapata E.C. (SitioArqueológico de Pomona)Entronque Tabscoob
Acachapan y Colmena
Jalapa-Lomas Alegres-CastañalAcceso Carretera Nacional(Carretera Monterrey-NuevoLaredo, tramo del km207+800 al km 217+800)Libramiento Mex II
Altamira-Nuevo Progreso
Potrero Nuevo - Rancho ElMezquital.Valadeces Lucio Blanco
Proyecto Ejecutivo para elEntronque LibramientoApizaco-HuamantlaProyecto Ejecutivo para elDistribuidor MolinitoBuenavista - Tezoyo
Mesa Redonda - Rancho deTorres - La Garita.Camino: Yahuitlalpan
Puente Ixtenco S/CHuamantla - IxtencoCamino Terrenate
Tetla - E.C. (Chautzingo -La Joya)Buenavista-Tepeyahualco-LagunillasPuente Tetla de Solidaridad
Pedregal-El Triunfo-TepatlaxcoE.C. Buena Vista-Tuxtepec-Las Peñitas-Las Limas.E.C.Córdoba-Cuichapa-Ricón de Buena VistaPaso del Macho - UnidadHabitacional SalvadorMatatenatito-La Quebrada-Bajo Grande, del km 0+000-2+920El Lencero-Nuevo Lencero-El ChicoAlta Luz Del Castillo-Tenejapa-Progreso.
26
27
27
27
27
28
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28
28
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30
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30
30
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1
1
1
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1
11
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Preinversión
10,000,000
17,000,000
110,500,000
120,000,000
50,000,000
150,000,000
120,000,000
800,000,000
278,300,000
20,000,000
900,000
900,000
20,000,000
42,000,000
6,750,000
1,300,000
2,610,000
1,700,000
20,000,000
13,040,000
19,000,000
19,000,000
4,400,000
6,000,000
12,000,000
12,000,000
18,450,000
10,000,000
70,000,000
25,000,000
10,000,000
1,000,000
1,000,000
10,000,000
12,000,000
15,000,000
35,000,000
4,300,000
6,000,000
8,500,000
10,000,000
60,000,000
25,000,000
10,000,000
1,000,000
1,000,000
10,000,000
12,000,000
15,000,000
35,000,000
4,300,000
6,000,000
8,500,000
12,500,000
1,204,603
1,606,931
2,619,604
12,500,000
1,204,603
1,606,931
2,619,604
10,000,000
17,000,000
110,500,000
120,000,000
50,000,000
150,000,000
120,000,000
800,000,000
278,300,000
20,000,000
900,000
900,000
20,000,000
42,000,000
6,750,000
1,300,000
2,610,000
1,700,000
20,000,000
13,040,000
19,000,000
19,000,000
4,400,000
6,000,000
12,000,000
12,000,000
18,450,000
12,500,000
1,204,603
1,606,931
2,619,604
50.00
100.00
50.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
50.00
50.00
50.00
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
58
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
73
09096500008
09096500009
09096500010
09096500011
09096500012
09096500013
09096500014
09096500015
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09096500017
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09096500019
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09096500021
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09096500023
09096500024
09096500025
09096500026
09096500027
09096500028
09096500029
09096500030
09096500031
09096500032
09096500033
E.C. (Córdoba Yanga)Oasis Miguel Alemán Pasodel MachoLa Tranca - Potrerillo
Eytepequez Platanozapan -San IsidroEl Diamante-E.C. (UrsuloGalván-Arroyo Grande)Agua Dulce-Tonalá.
La Palma-Alta Luz delCastillo-Buena Vista.Miguel Alemán-E.C.(Cuitláhuac-Yanga).Puente Elevado en laComunidad de Cuetzala-TlatetelaRancho Nuevo-Pozorrón,del Km 0+335-2+042.54-OmealcaNería-Tomatlán
Puente Carrizal, Chiflón.
E.C. (Atzizintla LomaGrande) TexmolaTecama - Acayotla - Calería
Yecuatla - Leona VicaríoE.C. (Misantla -Chiconquiaco)Mecayapan - Cerro de laPalma - Huazontlán.Escola Totozinapa NuevoVaqueríaPaso del Toro-Boca del Río
Caminos del Roble-1ro. deMayo, Tierra BlancaChacomulco - La Palma -ChinamecaTepatlaxco-Ixhuatlán delCaféLázaro CárdenasCongregación deNopaltepec y San AntonioTexas, CosamaloapanCircuito Manzanillo -Mirador - Progreso -ManzanilloE.C. (Totutla Tlaltetela)-Poxtla.Calcahualco-Xamaticpac
Santa María Tatetla-Jocomulco.Las Compras-Ixhuatlán delCafé
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
88,000,000
40,500,000
36,000,000
39,500,000
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33,000,000
44,000,000
20,000,000
8,000,000
14,400,000
4,000,000
8,400,000
14,500,000
13,200,000
14,500,000
58,000,000
300,000,000
110,000,000
31,500,000
75,000,000
27,500,000
68,500,000
55,000,000
25,000,000
82,000,000
30,000,000
8,500,000
25,500,000
21,300,000
6,400,000
46,800,000
21,300,000
7,200,000
8,500,000
4,300,000
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15,100,000
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25,500,000
25,500,000
25,500,000
25,500,000
8,500,000
6,800,000
6,000,000
4,300,000
5,100,000
8,500,000
25,500,000
21,300,000
6,400,000
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21,300,000
7,200,000
8,500,000
4,300,000
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15,100,000
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25,500,000
25,500,000
25,500,000
8,500,000
6,800,000
6,000,000
4,300,000
5,100,000
5,250,617
150,188
5,250,617
150,188
88,000,000
40,500,000
36,000,000
39,500,000
43,000,000
33,000,000
44,000,000
20,000,000
8,000,000
14,400,000
4,000,000
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14,500,000
13,200,000
14,500,000
58,000,000
300,000,000
110,000,000
31,500,000
75,000,000
27,500,000
68,500,000
55,000,000
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82,000,000
30,000,000
5,250,617
150,188
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
30.00
50.00
50.00
50.00
50.00
20.00
50.00
50.00
50.00
50.00
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
59
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
73
09096500034
09096500035
09096500036
09096500037
09096500038
09096500039
09096500040
09096500041
09096510001
09096510002
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09096510005
09096510006
09096510007
09096510008
09096520001
09096520002
09096520003
09096520004
09096520005
09096520006
09096520007
09096520008
09096520009
E.C. (Cotaxtla- Soledad deDoblado) - SombrereteMata Vainillal (El Órgano).Rancho Nuevo - Ojo deAguaPuente Xuchiles - Ejido laLaja - E.C. (Omealca -Yanga)Programa de adquisicionesde equipos deradiocomunicación delComité de Planeación deEmergencias RadiológicaExterna (COPERE).Hornitos - Santa Rosa.
Yanga - J. J. Baz.
Matatenatito - La Balsa
Puente Vehicular sobrecarretera a San JoséChipila-Puente NacionalEspita-Santa María
La Sierra-Kantunilkin, Tr:Luis Rosado Vega Lím.Yuc./QRoo.Colonia Yucatán-SantaClara Nuevo TesocoColotmul-Tahcabo
Tepekan-Kantrix
Mérida-Puerto Juárez, Tr:Valladolid-ChemaxComisaria Kanxoc,Valladolid - Petka, Tr: Dzoc- Petka.Mérida - Celestún, Tramo:Mérida - Tetiz.Las Esperanzas-Col. Fco.García SalinasJosé María Pino Suárez-Lindero-El MezquitalPalmira-Estación CentralFresnillo-BañorJiménez del Teul-Atotonilco
Pozo Hondo a la CarreteraVilla de CosMilpillas de la Sierra E.C.(C.F. No. 49- Cañitas deFelipe Pescador).Santa Anita - E.C.(Chichimequillas - Fresnillo)Guadalajara-Zacatecas, Tr:Villanueva-MalpasoLuis Moya-Luis Echeverria(Sombrerete)
30
30
30
30
30
30
30
30
31
31
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1
1
1
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
68,000,000
20,000,000
17,200,000
325,000
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2,000,000
200,000,000
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14,200,000
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15,000,000
2,000,000
2,000,000
5,000,000
10,300,000
3,800,000
20,000,000
8,000,000
8,000,000
4,000,000
10,000,000
7,700,000
15,300,000
6,000,000
17,000,000
30,000,000
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15,000,000
2,000,000
2,000,000
5,000,000
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8,000,000
8,000,000
4,000,000
10,000,000
6,780,256
1,881,817
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400,000
224,242
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603,102
2,400,000
1,371,744
1,176,243
529,357
6,780,256
1,881,817
8,089,060
2,937,637
400,000
224,242
791,991
1,632,007
603,102
2,400,000
1,371,744
1,176,243
529,357
68,000,000
20,000,000
17,200,000
325,000
16,450,000
7,200,000
19,500,000
45,000,000
37,500,000
86,000,000
54,000,000
22,000,000
2,000,000
200,000,000
2,000,000
200,000,000
21,000,000
18,700,000
6,700,000
20,000,000
14,500,000
14,200,000
6,300,000
480,200,000
39,600,000
6,780,256
1,881,817
8,089,060
2,937,637
400,000
224,242
791,991
1,632,007
603,102
2,400,000
1,371,744
1,176,243
529,357
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
20.00
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
60
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
73
09096520010
09097130001
09097130002
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
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S/CVE
Moyahua - Mezquital delOroPrograma de adquisiciónpara la redundancia eninfraestructura básica ysuministro de equipo paracolaboración medianteconferencias virtualesPrograma de adquisiciónpara equipo de cómputomóvilLibramiento Tulum
Tierra Blanca - Paso Real -ÁlamoDistribuidor Vial RuízCortínezTilzaplota-Coaxitlán
Distribuidor Vial ParqueIndustrial CuautlaDistribuidor Vial Boticaria 1y Boticaria 2Libramiento Calpulalpan
Circuito Carretero Terrenate(Los Ameles-El Capulín;Guadalupe Victoria-Tolucade Guadalupe; Pilancón-LaCaldera; El Capulín-Guadalupe Victoria)Colonia Álvaro Obregón-Pueblo NuevoEntronque Madrid
Francisco Ibarra Ramos-E.C. (Puebla-Huajuapan deLeón)Chilchotla - Alta Luz - ElPalmar - E. C.(CoscomatepecHuatusco)Camino Chilcuautla-AlfajayucanCamino: San MartínHidalgo-Ipazoltic-El SabinoSan Martín Hidalgo - ElCabezónSan Pedro Ixcatan-JesusMaria km 204 + 500Leon-Aguascalientes-Lagosde MorenoPuente Vehicular Chifon 2
Soyaniquilpan, CaminoClínica San AgustínBuenavista-XochitlánSegundo acceso a Playasde Tijuana
32
09
09
34
34
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1
1
1
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
20,000,000
13,860,950
1,600,000
50,000,000
4,300,000
60,000,000
12,000,000
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20,000,000
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40,000,000
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200,000,000
20,000,000
6,400,000
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70,000,000
22,500,000
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40,000,000
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5,000,000
40,000,000
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20,000,000
200,000,000
20,000,000
6,400,000
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70,000,000
6,500
6,500
20,000,000
13,860,950
1,600,000
50,000,000
4,300,000
60,000,000
12,000,000
40,000,000
50,000,000
90,000,000
40,000,000
5,000,000
50,000,000
3,200,000
20,000,000
49,461,408
18,000,000
9,200,000
200,000
20,000,000
6,400,000
16,000,000
70,000,000
6,500
20.00
20.00
50.00
20.00
20.00
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20.00
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20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
61
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
73
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
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S/CVE
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S/CVE
Fco. Villa-San José deComundúTodo Santos - Batequitos.
E.C. San Felipe delProgreso-La Ciénega-DiosPadre-Ejido San MiguelAgua BenditaEntr. Chapa de Mota-ElQuinté Km 9.5, Tr: SanJuan Tuxtepec-SanAntonio-El Membrillo delKm 0+000-5+740 y 500 mEntr. Carretera La Cruz-SanJuan TuxtepecSanta Rita - Puerto Chale
PROGRAMAS DEACONDICIONAMIENTODE INMUEBLES DELCENTRO SCT TLAXCALA E.C. México 15-Cosala
Camino: Taxco-PuertoObscuro-Ixcapuzalco.Cayaco-Las Cruces(Reconstrucción)Zacatecas-Guadalajara, Tr:Villanueva Zac-FelipeÁngeles, Villanueva Zac.Culminación a Cabecera deEl Salvador, ZacLibramiento de Coatepec
La Capilla-LasGuacamayas-CotaxtlaCongregación GeneralMiguel Alemán-CuitlahuacLa Huerta - La Cuadrilla -San Francisco Solís -TamscalcingoCostera Coahuayana deHidalgo-Lázaro CárdenasJucutacato-Cutzato-LaCaratacua del CaminoUruapan-ParácuaroLibramiento Culiacán
FERROCARRILSUBURBANO DEAGUASCALIENTESCamino: Emiliano Zapata-SantiagoTzajal-Tenango
E.C. Isabel Villa Flores-A.Los Ángeles, subtramo(Mpio. Villaflores)
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
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34
34
34
34
34
34
34
34
1
1
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1
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7
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
1
1
1
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
30,000,000
28,000,000
5,000,000
54,000,000
60,000,000
366,800
30,000,000
195,300,000
20,000,000
60,000,000
20,000,000
100,000,000
3,400,000
21,300,000
23,862,960
720,000,000
35,000,000
209,600,000
62,880,000
9,100,000
60,000,000
9,000,000
30,000,000
5,000,000
10,000,000
30,000,000
20,000,000
60,000,000
20,000,000
100,000,000
3,400,000
21,300,000
250,000,000
35,000,000
200,000,000
7,000,000
9,000,000
30,000,000
5,000,000
10,000,000
30,000,000
20,000,000
60,000,000
20,000,000
100,000,000
3,400,000
21,300,000
73,726,073
35,000,000
86,053,000
7,000,000
9,000,000
30,000,000
28,000,000
5,000,000
54,000,000
60,000,000
366,800
30,000,000
195,300,000
20,000,000
60,000,000
20,000,000
100,000,000
3,400,000
21,300,000
23,862,960
720,000,000
35,000,000
209,600,000
62,880,000
9,100,000
60,000,000
9,000,000
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
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20.00
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20.00
20.00
100.00
20.00
20.00
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
62
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
73
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
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Lerdo de Tejada-SantiagoBayacoraTacotalpa-Loma Alegre-CastañalAguacatillo-Caniotas
Tepic-San Blas
Cruz de Huanacaxtle-Puntade MitaSan Cristóbal de las Casas-PalenqueEjido Presidente CárdenasBrecha 18Aeropuerto Creel, Bacoyna
Escalón-Estación Carrillo
Vhsa-Nacajuca-Jalpa deMéndez, Tr: Jalpa deMéndez-Vía CortaCunduacánRuta Corta Chihuahua-GuaymasJunta Auxiliar El Chacal-ElPalmar, Mpio. DeTenanpulpoEl Salto Atexquila-ChichicaxtlaTeotlalco-San Miguel
Comanja-León
Ozulama de Mascareñas-Tanceme-Ozulama(Reconstrucción)Mérida-Celestum, MéridaTetiz(Ramales a Sisal yCelestum)Calkini-Uxmal
Puerto Vallarta-El Tuito
Mpio. Paso del Macho de laColonia Altamirano-EjidoEmiliano Zapata, UnidadSalvador Izquierdo Apodacaal Ingenio Central elProgresoTejocotillos-Espino Peralta
Capuluac-Ocoyoacac
E.C. (Autopista Toluca-Atlacomulco)-Los ReyesCamino: Ojo Zarco-Los LIra
Miquihuana-Dr. Arroyo N.L.
Puente Totolac
Ramal a la Venada
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
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34
34
34
34
34
1
1
1
1
1
1
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1
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1
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1
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1
1
1
1
1
1
1
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
10,000,000
16,000,000
40,000,000
950,000,000
20,600,000
200,000,000
1,800,000
251,520,000
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22,000,000
15,000,000
3,000,000
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5,000,000
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40,000,000
20,000,000
200,000,000
4,000,000
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15,000,000
2,000,000
5,000,000
10,000,000
16,000,000
15,000,000
100,000,000
20,600,000
200,000,000
1,800,000
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44,300,000
22,000,000
15,000,000
3,000,000
8,800,000
5,000,000
23,800,000
40,000,000
20,000,000
200,000,000
4,000,000
15,000,000
18,000,000
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15,000,000
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10,000,000
16,000,000
15,000,000
100,000,000
20,600,000
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1,800,000
25,000,000
44,300,000
22,000,000
15,000,000
6,400,000
8,800,000
5,000,000
23,800,000
40,000,000
20,000,000
86,052,062
4,000,000
15,000,000
18,000,000
8,000,000
15,000,000
2,300,000
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4,544,353
4,544,353
10,000,000
16,000,000
40,000,000
950,000,000
20,600,000
200,000,000
1,800,000
251,520,000
27,000,000
230,000,000
22,000,000
15,000,000
3,000,000
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5,000,000
26,300,000
40,000,000
20,000,000
200,000,000
4,000,000
15,000,000
18,000,000
8,000,000
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15,000,000
2,000,000
5,000,000
4,544,353
20.00
50.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
50.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
63
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
73
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
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Matehuala-Dr. Arroyo (Lim.Edos. S.L.P a Tamps.)Melchor Ocampo-LosAldamaCamino: Chilapa-Atzacoaloya-Hueycantenango-Ixcatla-ElJaguey-Zizicazapa.Francisco-Jaltepetongo
E.C. Putla-PinotecaNacional-El Tapanco-SanVicente PiñasCab. Mpal. Cañitas-Saucillo
Construcción del NuevoGimnasio de la SCTPuente Copalillo sobrecamino Copalillo-TlalcozotitlánCamino: Quechultenango-Nacaxtlán.Villa Corona-Acatlán deJuárezPuente VehicularCosamaloapanCongregación de NicolásBravo-Leona Vicario,Municipo YecuatlaCuatro Caminos-ColoniaManuel González-ZentlaTepehuaje-Alzangarro
MODERNIZACIÓN DEEQUIPOS INFORMÁTICOSY DE COMUNICACIÓN PROGRAMA DEDESARROLLO DEL AREAMETROPOLITANA DEMONTERREY,Tlaltepango, San Pablo delMonteTemascaltepec-El Socavon
C.F. 2 Tijuana-Matamoros,Tr. Ojinaga-Cd. AcuñaVenustiano Carranza-PuxcatanE.C. (Cintalapa-Triunfo deMadero)-Francisco I.Madero-Tr: CintalapaFrontera Comalapa - NuevaIndependenciaPuente Peatonal de la PeñaColorada-Santa Catarino 1Camino a la Purísima
Puente InterestatalMatehuala-Dr. Arroyo
34
34
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Preinversión
Preinversión
Preinversión
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Ejecución
Preinversión
Preinversión
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Preinversión
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Preinversión
Preinversión
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Preinversión
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Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
15,000,000
15,000,000
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56,000,000
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15,000,000
15,000,000
9,500,000
8,700,000
3,700,000
4,000,000
21,300,000
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1,000,000
1,100,000
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15,000,000
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1,100,000
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996,269
996,269
15,000,000
15,000,000
140,249,124
56,000,000
8,700,000
3,700,000
83,840,000
6,000,000
90,000,000
4,000,000
36,000,000
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37,100,000
5,000,000
15,720,000
262,000,000
7,200,000
12,000,000
35,000,000
104,800,000
9,000,000
63,000,000
9,500,000
1,100,000
35,000,000
996,269
20.00
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20.00
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20.00
20.00
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
64
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
73
S/CVE
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Libramiento deTamazunchaleTianguistengo-Atlapexco
El Bosque-La Cebadilla-CotaxtlaReconstrucción de CaminosRurales Parral y AllendePuente: El Capire sobrecamino Col. Cuautémoc-CuaulititlánPurísima-Arista, San JuanBuenaventuraEl Carmen-Altaluz-ElTriunfo-El EncinoE.C. Puebla-Perote-Itzoteno(Tepeyahualco) Y (El Portesuelo) - LázaroCárdenasEl Progreso-Yetla-OlomatlánPSV Facultad de Ingeniería,Periférico de MéridaMuna-Tikul Entr. Mpio. Tikul
Jitotlán de los Dolores-LaHiguerillaCalle Venustiano Carranza-Esq. HidalgoTlaxcala-Zacatelco
Libramiento Hospital ZonaIndustrialTlacolula de Matamoros
Agencia La Junta-Entr.Agencia El EspinalE.C. InternacionalMéxico15-C. Sanalona(Circuito Exterior deCuliacán)Camino: Pénjamo-Huertecillas-San Vicente deBenítez.Puente Santa Ana delAguila-Santa Rosa Primera.Camino: Ramal alCalabazalito.MODERNIZACIÓN DEBIENES INFORMÁTICOSSan José de Lourdes-MonteMarianaPrograma de adquisición dereforzamiento y adecuaciónde la infraestructura yseguridad del Centro dedatos de la UTIC.
34
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34
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1
1
1
1
1
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1
1
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1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
6
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
50,000,000
20,000,000
3,400,000
5,000,000
15,000,000
16,000,000
20,000,000
3,000,000
4,000,000
9,000,000
60,000,000
12,000,000
172,000,000
19,000,000
45,000,000
9,560,000
64,000,000
7,800,000
70,000,000
210,000,000
12,000,000
24,000,000
274,576
7,000,000
30,000,000
50,000,000
30,000,000
3,400,000
5,000,000
16,000,000
20,000,000
3,000,000
4,000,000
9,000,000
60,000,000
12,000,000
15,000,000
15,000,000
45,000,000
5,000,000
9,300,000
7,800,000
70,000,000
7,000,000
50,000,000
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3,400,000
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9,000,000
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12,000,000
15,000,000
15,000,000
45,000,000
5,000,000
9,300,000
7,800,000
70,000,000
7,000,000
298,756
298,756
50,000,000
20,000,000
3,400,000
5,000,000
15,000,000
16,000,000
20,000,000
3,000,000
4,000,000
9,000,000
60,000,000
12,000,000
172,000,000
19,000,000
45,000,000
9,560,000
64,000,000
7,800,000
70,000,000
210,000,000
12,000,000
24,000,000
274,576
7,000,000
30,000,000
298,756
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
50.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
65
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
73
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
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S/CVE
S/CVE
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S/CVE
S/CVE
S/CVE
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S/CVE
S/CVE
Camino: Tepetixtla-NuevaDelhi-Agua Fría.Loma Angosta-Cotaxtla
Puente Río Blanco-Rincónde Buenavista del Km0+750-OmealcaNaranjos-Los Carriles-CotaxtlaUruapan-Santa Rosa-SanMarco-El SabinoOtilio Montaño-Santa Rosa30-ZacatepecCaminos Paredones, ElZapote, Taquiscuareo, ElCapricho, El Caudillo,Cujuarato, El Zooro, LaHiguera, La Campana, Ojode Agua, Tanque de Peña,El Fuerte, El Calabocito,Melchor Ocampo,Zaragoza, Los Ayala, LosMelgoza, Ticuitaco, ElJaguey, El Tigre, Acuitzio,Martí MercadoUruapan-Zamora, Tr: Entr.Los Reyes-Los ReyesAlta Luz del Castillo-Col.Guadalupe-TepatlaxcoAMPLIACIÓN DELSISTEMA 1 DEL TRENSUBURBANO AHUEHUETOCALibramiento Celeya
TRANSPORTEFERROVIARIO DEPASAJEROS EN LA RUTAAPIZACO PUEBLAPuente vehicular en el km14+000 Puebla-TlaxcalaPROGRAMA DEADQUISICIÓN DE EQUIPODE ADMINISTRACIÓN2009Puente sobre Río Batopilas
Zituni-San Martín Florida
Entronque Cayaco
Ixmiquilpan-Lim. Edos.Hgo./Qro.Camino Purísima de Arista-San Juan BuenaventuraTulcingo de Valle-SanMiguel Tlatepexi-Xixingo delos Reyes
34
34
34
34
34
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1
1
1
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1
1
1
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1
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1
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11
6
1
1
1
1
1
1
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
283,500,000
2,000,000
6,800,000
3,600,000
12,000,000
57,000,000
39,800,000
100,000,000
18,450,000
62,880,000
300,000,000
11,671,155
17,400,000
314,400
40,000,000
10,000,000
100,000,000
100,000,000
7,000,000
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2,000,000
6,800,000
3,600,000
12,000,000
39,800,000
100,000,000
3,000,000
300,000,000
40,000,000
10,000,000
100,000,000
100,000,000
7,000,000
9,000,000
2,000,000
6,800,000
3,600,000
12,000,000
39,800,000
100,000,000
3,000,000
300,000,000
40,000,000
10,000,000
100,000,000
94,000,000
7,000,000
9,000,000
19,633,997
19,633,997
283,500,000
2,000,000
6,800,000
3,600,000
12,000,000
57,000,000
39,800,000
100,000,000
18,450,000
62,880,000
300,000,000
11,671,155
17,400,000
314,400
40,000,000
10,000,000
100,000,000
100,000,000
7,000,000
9,000,000
19,633,997
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
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20.00
100.00
20.00
20.00
20.00
15.70
20.00
20.00
3.50
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
66
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
73
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
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S/CVE
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S/CVE
Libramiento Sur dePuebla(Amozoc-Atlixco)Turística Omealca-TexisatepecE.C. Aguascalientes-Berriozabal Estación deFFCCTenexcamilpa - E.C.Guadalajara - ManzanilloMazamitla - Las Tecatas.
Laguna Grande-Adjuntasdel Refugio-MonteEscobedoPuente Vehicular Tlaxcala-Panotla-Vía Camino RealPuente Mpio. Teolocholco
Libramiento Oriente deMonterreyAmate Colorado-Zaragoza-Buenavista-SantiagoIxtayutla, Km. 0+000-30+000Tlapa-Marquelia(Reconstrucción)Villa Unión-Entr. Camino ElRecodo (Incluye ampliaciónde dos puentes S/RíoPresidio)Camino: E.C. Putla -Pinoteca - El Coyulito.Puente Oztocingo sobrecamino E.C. Tlapa-Chilapa-Copanatoyac.Camino: E.C. Igual Cd.Altamirano-HaciendaNueva.Tlapa-Metlatonoc(Reconstrucción)Puente Yucatán de lasFlores sobre camino ElTamarindo-Yucatán de lasFlores.Programa de Arrendamientode Equipo de Cómputo deCarreteras Federales 2009Libramiento de Tuxpan-API
Lindero - Chapopote.
Pte. Vehicular Pastor Ortiz
Nexpa-Huixastla
Zacupu-Villa Chuatu-Pomácuaro-TrinidadRegalado-Los Alvarados-Estación Curimeo
34
34
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1
1
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Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
5,000,000
46,800,000
20,000,000
14,400,000
64,200,000
12,500,000
20,000,000
2,600,000
30,000,000
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15,000,000
100,000,000
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15,000,000
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9,000,000
2,200,000
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24,000,000
20,500,000
155,000,000
5,000,000
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9,000,000
12,500,000
20,000,000
3,000,000
30,000,000
14,700,000
15,000,000
100,000,000
10,000,000
2,200,000
80,000,000
10,000,000
10,500,000
14,500,000
5,000,000
46,800,000
9,000,000
12,500,000
20,000,000
3,000,000
30,000,000
14,700,000
15,000,000
100,000,000
11,500,000
7,430,000
80,000,000
10,000,000
10,500,000
14,500,000
2,897,745
2,897,745
5,000,000
46,800,000
20,000,000
14,400,000
64,200,000
12,500,000
20,000,000
2,600,000
30,000,000
14,700,000
15,000,000
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15,000,000
65,080,800
9,000,000
2,200,000
80,000,000
60,784,000
24,000,000
20,500,000
155,000,000
2,897,745
20.00
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20.00
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20.00
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50.00
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20.00
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20.00
20.00
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
67
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
73
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
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S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
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S/CVE
S/CVE
Puente San Cristobal
PROGRAMA DEMODERNIZACIONINFORMATICA 2009Libramiento Ciudad JuárezSan Jerónimo Santa TeresaAmpliación de la Av. Pueblay Pte. Vehicular, Tlax.C.F. 2 Tr: Piedras Negras-Lím. Coah./N.L.Pez Vela-Jalipa
Metatitos-Tecorachi-ElTigre-El VergelPuente Arroyo EjidoOliutitan, Mpio. de NacajucaPaso a Desnivel CarreteraCircuito del GolfoReynosa-Nuevo Laredo
Villahermosa-Coatzacoalcos, Tr: Entr.Reforma-VillahermosaBulevar de acceso aGuaymasCamino San Antonio
Libramiento Norte deTulancingoOjinaga-El Porvenir
Lagunillas de Rayón-CuayucaPuebla-Teziutlán-LasCanoasSan José-agua Zarca-Sta.Cruz-MiradorLibramiento Conkal-ChicxulubLoreto-Zac.-Lím Edo. Ags.
2do. Túnel Luis DonaldoColosio, Mpio. PuertoVallartaSanta Rosa-San Juan-Coayutlán (Tlajomulco deZuñiga)San Antonio Juanacastle,Mpio. de JuanacatlánCamino: San MartinHidalgo-San Jerónimo-Lagunillas.Hoctun-Cacalchen
Puente Pueblo Viejo sobrecamino E.C. Coyuca deBenítez-Tepetixtla PuebloViejo.
34
34
34
34
34
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1
1
1
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
17,500,000
971,706
314,400,000
20,000,000
50,000,000
160,000,000
240,810,000
4,000,000
30,000,000
5,000,000
80,000,000
20,000,000
16,000,000
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50,000,000
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20,000,000
38,000,000
37,500,000
5,000,000
300,000,000
20,000,000
50,000,000
160,000,000
9,000,000
4,000,000
30,000,000
5,000,000
80,000,000
10,000,000
10,000,000
25,000,000
40,000,000
5,500,000
10,000,000
3,000,000
50,000,000
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70,000,000
35,000,000
20,000,000
186,053,000
20,000,000
50,000,000
121,000,000
9,000,000
4,000,000
30,000,000
5,000,000
32,700,000
10,000,000
10,000,000
25,000,000
40,000,000
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10,000,000
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50,000,000
60,000,000
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35,000,000
20,000,000
38,015,291
38,015,291
17,500,000
971,706
314,400,000
20,000,000
50,000,000
160,000,000
240,810,000
4,000,000
30,000,000
5,000,000
80,000,000
20,000,000
16,000,000
25,000,000
40,000,000
5,500,000
10,000,000
3,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
35,000,000
20,000,000
38,000,000
37,500,000
5,000,000
38,015,291
100.00
20.00
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100.00
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20.00
20.00
100.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
68
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
73
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
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S/CVE
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S/CVE
C.F. No. 55 (Toluca-Aximitla, Tr: La Mestía)San Francisco del Río-SanCristóbal de los Baños-XalpaSan Isidro-E.C.Prolongación Las TorresSan Lucas-Las Vigas
Paso a desnivel del 2 Anillo(Av. Aguascalientes) con laCarretera Federal MEX-045Sur (Av. José Ma. Chávez)y la Av. Mahatma GandhiEmiliano Zapata - Santiago
Ramal a Ley Federal deAgua 3-Ley Federal deAgua 5.Tampico-Matamoros
Acceso Ahuatempo
Arramberry-Villa Hidalgo
Santos Reyes Tepejillo-Mezón de GuadalupeE.C. México 15-El Serrano,GuasavePuente San José Poliutla-Colonias el Risco y PasoRealLibramiento Cancun-Pto.JuárezTlamacazapa Buenavistade Cuellar-TaxcoCamino: Tlapehuala-SanAntonio de las HuertasLa Pimientita-Gavilanes
Programa de adquisiciónpara la actualización de laplataforma tecnológica delas UnidadesAdministrativas Centrales yCentros SCT.Feliciano Zihuatanejo, Tr.Uruapan-Lázaro CardenasCosamaloapan, CaminoPeñitas del Km 0+000 al km4+780Ozuluama de Mascareñas-Caminos que comunicancon la Brecha HuastecaSoyaniquilpan, CaminoAuditorio-Quinta ManzanaLa Esperanza-El Tepehuaje
Pte. Otates, Tepalcatepec
34
34
34
34
34
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6
1
1
1
1
1
1
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
16,500,000
8,000,000
50,000,000
36,000,000
143,500,000
9,100,000
76,300,000
45,000,000
10,000,000
45,000,000
9,200,000
25,000,000
12,000,000
60,000,000
10,000,000
14,100,000
20,000,000
45,000,000
50,000,000
15,300,000
60,000,000
15,600,000
9,900,000
3,000,000
16,500,000
8,000,000
50,000,000
8,000,000
100,000,000
145,000,000
10,000,000
45,000,000
9,200,000
25,000,000
60,000,000
10,000,000
20,000,000
50,000,000
15,300,000
23,800,000
4,800,000
3,400,000
3,000,000
16,500,000
8,000,000
50,000,000
8,000,000
145,000,000
10,000,000
45,000,000
9,200,000
25,000,000
60,000,000
10,000,000
20,000,000
50,000,000
15,300,000
23,800,000
4,800,000
3,400,000
3,000,000
1,503,501
4,402,707
1,503,501
4,402,707
16,500,000
8,000,000
50,000,000
36,000,000
143,500,000
9,100,000
76,300,000
45,000,000
10,000,000
45,000,000
9,200,000
25,000,000
12,000,000
60,000,000
10,000,000
14,100,000
20,000,000
45,000,000
50,000,000
15,300,000
60,000,000
15,600,000
9,900,000
3,000,000
1,503,501
4,402,707
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
50.00
50.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
69
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
73
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
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S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
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S/CVE
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S/CVE
Sistema de TransporteColectivo, METROAguascalientes-Los Pocitos-Jesús MaríaRamal CarreteroAguascalientes-Puertecitode la Virgen Entr. A LoretoCd. Del Carmen-Champotón (PlayaEsmeralda)Las Varas-San Blas
E.C. Desvío Calendaria-Baja California-E.C. SantaIsabel, Villa Flores(PuenteQuemado)(Mpio. Jiquipilas)Camino Nuevo Paraíso,Mpio. Francisco LeónMatamoros-Pto. ElMezquitalLa Junta-San Pedro
Jalapa-Microondas-Chichonal-BelénCamino Milpa Blanca
Facultad de Ingeniería yE.C.F. Salamanca-Valle deSantiagoCamino San José de losSabinos-Labor de LópezCamino Higueras Xichu
Camino: E.C. Los Achotes-Barra de Potosí-Aeropuerto.Puente Paso Real
Camino: E.C. Acapulco-Zihuatanejo-Soledad deMacielLibramiento SurCuauhtémocCamino Villa Progreso-Loberas, Ezequiel MontesLa Gloria-Tateno
Huhuetlán-Tecocoyuco-Ramal a la RancheríaChapulcoAV. 18 DE Nov . PueblaOrizaba-Fed. Tehuacán(ReconstrucciónYahualica-Juchipila
Distribuidor Vial El Tephe3ra. EtapaPuente Zipoco y LaCarrascaMérida-Puerto Juárez, Tr:Chemax-Chichen Itza
34
34
34
34
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1
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1
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
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Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Preinversión
3,000,000,000
49,500,000
16,500,000
100,000,000
15,000,000
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20,000,000
15,000,000
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20,000,000
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20,000,000
14,567,200
30,000,000
3,000,000,000
49,500,000
16,500,000
100,000,000
15,000,000
9,000,000
1,500,000
80,000,000
20,000,000
15,000,000
4,000,000
36,500,000
3,200,000
5,000,000
10,000,000
90,000,000
18,000,000
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7,000,000
20,000,000
60,000,000
20,000,000
30,000,000
3,000,000,000
49,500,000
16,500,000
100,000,000
15,000,000
9,000,000
1,500,000
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20,000,000
15,000,000
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569,659
15,858,385
569,659
3,000,000,000
49,500,000
16,500,000
100,000,000
15,000,000
9,000,000
30,000,000
80,000,000
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15,000,000
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15,840,000
4,500,000
103,550,000
36,000,000
10,000,000
12,900,000
90,000,000
18,000,000
2,500,000
7,000,000
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60,000,000
20,000,000
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30,000,000
15,858,385
569,659
100.00
20.00
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50.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
50.00
20.00
50.00
20.00
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
70
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
73
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
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S/CVE
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La Ciénega, Amola, SanIsidro Amola, OcuitlánTenancingo, Tenería-TecomatlánProlongación HeribertoHenríquez-E.C. Toluca-TenangoPte. Vehicular S/RíoSahuapan, interconexión deAv. Leonarda GómezBlancoLibramiento de Cadereyta
Camino:Tecoripa - SuaquiGrande.Camino: Los Puentes-Cochoapa El Grande.Trinidad Huaxtepec-Acaquizapan-Joluxtla-Cosoltepec-Chinango-Tultitlán de Guadalcazar-San Miguel IxtapanAgua de Gancho-CerroZongolicaPlaya Ventura-Copala
Entr. Autopista Minatitlán-Villa Hermosa-Ixhuatlán delSuresteEl Ojite - Chapopote
Santa Cruz-La Luz
Puente de Ixtla - Tetecala
E.C. (Coyutla-FilomenoMata)-Progreso deZaragoza-CoahuatlánPROGRAMA DEMODERNIZACION DELPARQUE VEHICULAR2009PROGRAMA DEADQUISICIONES PARACENTROS DE PESO YDIMENSIONESADQUISICIÓN DEVEHICULOS 2009 Ruta Bicentenario de laIndependencia Las Limas-ElParral-La Concordia-Rizode OroCircuito Golfo-La Bimbo
La Piedad-Charapan
Camino: Sahuaripa - SanNicolás.La Morita Colonia Morelos -Agua Prieta
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Preinversión
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Preinversión
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Preinversión
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Preinversión
Preinversión
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100,000
20,000,000
25,000,000
20,000,000
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4,300,000
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4,300,000
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1,300,000
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10,000,000
20,000,000
25,000,000
20,000,000
30,000,000
13,500,000
3,300,000
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18,500,000
4,300,000
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20,000,000
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13,500,000
3,300,000
12,000,000
4,500,000
4,250,000
18,500,000
4,300,000
102,000
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58,100,000
46,600,000
1,300,000
6,500
102,000
155,000
7,480,887
6,500
102,000
155,000
7,480,887
100,000
20,000,000
25,000,000
20,000,000
30,000,000
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13,500,000
3,300,000
12,000,000
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4,300,000
42,000,000
30,371,040
4,300,000
125,760
63,508,800
293,440
150,000,000
46,600,000
1,300,000
116,450,000
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155,000
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Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
71
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
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Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
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Monto total deinversión
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Montoejercido
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Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
73
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S/CVE
S/CVE
Puente Mpio. Teolocholco
Casa Verde-Filo deCaballos (Reconstrucción)Santa Bárbara-El Zapote
E.C. ( El Seco - Azumbilla) -TezuapanE.C. ( El Seco - Azumbilla) -Llano Grande - IxtapaPuente Chamácuero, 2daEtapaCortijos de la Gloria-RanchoNuevo La Venta-Refugio deRosasCarreteras: Costera deSonra Tramo: VillaGuadalupe - ElDesemboque Hermosillo-Chihuahua, Tr:San Nicolás-Lím. EdoAcceso San JuanHuichicovi (Rehabilitación)E.C. Cárdenas-Cd. Maíz-Las TunasPuerto Dañu, Mpio. Nopalade VillagranCamino: Jalpan-SabinoChicoPaso Lorenzo - Km. 43
Juan Acatlan 2da. Etapa
Prolongación de lasEscolleras y Dragado delPuerto El Mezquital, Tamps.MARITIMO Y TERRESTREPARA CAPITANIASPROGRAMA DESUSTITUCION DELPARQUE VEHICULAR DEPUERTOLázaro Cárdenas-Lim. S.L.P
Victoria-Monterrey Km 118San Luis-HidalgoArramberri-Villa Hidalgo.
Méndez-Burgos
Camino: Huixtepec-LaGuadalupe-La Concepción.Asunción Atoyaquillo - Putla
Libramiento de Ocotlán
San Juan Mixtepec-Tejocotes-SantiagoJuxtlahuac.
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión
114,000,000
30,000,000
15,000,000
4,000,000
10,000,000
8,000,000
18,000,000
110,000,000
40,000,000
13,500,000
4,000,000
6,600,000
53,448,000
4,600,000
2,000,000
620,078,484
12,507,890
10,000,000
12,500,000
131,000,000
15,000,000
45,000,000
18,000,000
138,000,000
162,440,000
30,000,000
30,000,000
15,000,000
4,000,000
10,000,000
8,000,000
18,000,000
40,000,000
13,500,000
4,000,000
6,600,000
4,600,000
2,000,000
10,000,000
12,500,000
15,000,000
18,000,000
138,000,000
30,000,000
30,000,000
15,000,000
4,000,000
10,000,000
8,000,000
18,000,000
40,000,000
13,500,000
4,000,000
6,600,000
4,550,000
2,000,000
10,000,000
12,500,000
15,000,000
18,000,000
138,000,000
6,900
2,568,245
6,900
2,568,245
114,000,000
30,000,000
15,000,000
4,000,000
10,000,000
8,000,000
18,000,000
110,000,000
40,000,000
13,500,000
4,000,000
6,600,000
53,448,000
4,600,000
2,000,000
620,078,484
12,507,890
10,000,000
12,500,000
131,000,000
15,000,000
45,000,000
18,000,000
138,000,000
162,440,000
6,900
2,568,245
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
50.00
20.00
20.00
20.00
20.00
50.00
20.00
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
72
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
73
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
Puerto Escondido-PinotepaNacional-Lím. Edos.Oax./Gro.Acceso Sur Culiacán
E.C. Camino SantiagoChazumba-Salitrillo-Lunatitlán del Progreso-SanJuan Yuxtlahuaca-San JoséChichihualtepec-Totoltepecde Guerrero, Puebla. ParaEntr. San Juan Ixcaquixtla-Acatlán de Osorio, PueblaCamino: San MiguelTotolapan-Coronillas.MODERNIZACIÓN DELPARQUE VEHICULAR Camino Texmola-LaCumbreLindero - Chapopote
Paracuaro-Jujutacato
Distribuidor Vial PalmiraCuernavacaBoulevard de Civac-TepozotlanIxhuatlán del Café-Potrerillo
PROGRAMA DEADQUISICIONES DEBIENES INFORMATICOSSan Miguel Totocuitlapilco-Álvaro ObregónArco norponiente delLibramiento de la Cd. DeColimaLas Choapas-Ocozocuautla-Ejido Ocuilapan-Entronquea Ocozocuautla Tr: MpioOcozocuautlaMonte Líbano-San José
Belisario Domínguez-Bandera MonacalTuxtla Gutiérrez - Cd.Cuauhtemoc, Tramo: SanCristóbal de las Casas-Comitán.Gregorio-García GómezPalacioFronteriza del Norte Tr.Ojinaga - El PorvenirCamino:Alamos - SanBernardoCamino: Metlatonoc-Cochoapa el Grande.
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
37,200,000
260,323,200
9,200,000
270,000,000
419,200
4,400,000
4,300,000
150,000,000
40,000,000
16,800,000
21,300,000
2,866,699
10,000,000
58,000,000
13,730,000
90,000,000
63,450,000
1,043,500,000
25,000,000
50,000,000
237,000,000
40,000,000
37,200,000
9,200,000
4,400,000
4,300,000
12,000,000
40,000,000
16,800,000
21,300,000
10,000,000
58,000,000
9,000,000
7,000,000
9,000,000
25,000,000
50,000,000
37,200,000
9,200,000
138,279
4,400,000
4,250,000
12,000,000
40,000,000
16,800,000
21,300,000
10,000,000
58,000,000
9,000,000
7,000,000
9,000,000
25,000,000
50,000,000
138,279
138,279
37,200,000
260,323,200
9,200,000
270,000,000
419,200
4,400,000
4,300,000
150,000,000
40,000,000
16,800,000
21,300,000
2,866,699
10,000,000
58,000,000
13,730,000
90,000,000
63,450,000
1,043,500,000
25,000,000
50,000,000
237,000,000
40,000,000
138,279
20.00
20.00
100.00
20.00
50.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
100.00
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
73 73
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
C.F. San Juan del RíoXilitla, Tr: Vizarron-PeñaBlancaSan Juan del Río Xilitla-SanJoaquín-Maconi-PiñonesSanta Ma. Cuetzala-Ayoxuxtla de ZapataPetlalcingo-Tonahuiztla
Periférico Bicentenario
La Pesma-Demantza,ZacualpanCamino: Paso Real-SanPedro-Puerto de Toxín-Limite de Estados Jalisco,Colima.Cd. Guzmán-Acatlán deJuárezLibramiento Tecalitlán
Villa Corona-Autlán de laCarretera 80Mérida-Campeche Tr:Periférico-Lib. De UMANBarrio las Ánimas Villeje-Mavoro E.K. 5.8 (Toluca-Palmillas)Texcaltitlan-Sultepec-HuayatencoCircuito Francisco I. Madero
PROGRAMA DESUSTITUCION DELPARQUE VEHICULARMARITIMO Y TERRESTREPARA CAPITANIAS DEPUERTOPaso a desnivel del 2 Anillocon la Carretera FederalMEX-070 Oriente (Av.Aguascalientes y Av.Tecnológico)Loreto-San Juanico
Vista Hermosa-El Costeño.
Libramiento Mex II
Carretera Nacional
El Tule-Las Tapias
Entr. Santa Ana-AguaCaliente Grande-Baymena
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
230,000,000
20,000,000
9,000,000
9,000,000
530,000,000
99,000,000
62,000,000
3,000,000
19,500,000
200,000,000
40,000,000
5,000,000
8,000,000
4,200,000
12,507,890
90,000,000
50,000,000
209,600,000
120,000,000
90,000,000
20,000,000
45,000,000
230,000,000
20,000,000
9,000,000
9,000,000
250,000,000
23,800,000
3,000,000
200,000,000
40,000,000
5,000,000
8,000,000
6,400,000
100,000,000
50,000,000
120,000,000
90,000,000
20,000,000
45,000,000
230,000,000
40,000,000
9,000,000
10,700,000
250,000,000
23,800,000
3,000,000
86,053,000
386,497,329
5,000,000
8,000,000
6,400,000
188,500,000
31,400,000
120,000,000
90,000,000
20,000,000
45,000,000
7,234,102
5,739,697
9,434,817
7,234,102
5,739,697
9,434,817
230,000,000
20,000,000
9,000,000
9,000,000
530,000,000
99,000,000
62,000,000
3,000,000
19,500,000
200,000,000
40,000,000
5,000,000
8,000,000
4,200,000
12,507,890
90,000,000
50,000,000
209,600,000
120,000,000
90,000,000
20,000,000
45,000,000
7,234,102
5,739,697
9,434,817
20.00
50.00
20.00
50.00
20.00
20.00
20.00
20.00
100.00
20.00
20.00
20.00
100.00
50.00
20.00
20.00
50.00
50.00
Clave
10 Economía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
08107110004
08107110005
08107110006
08107110007
08107110008
08107130001
09107110001
Autoabastecimientoeléctrico con Microturbinasen Inmuebles de laSecretaríaConstrucción de Bodega enel inmueble de TaximetrosServicios Relacionados conla Obra Pública (áreascentrales)Programa Anual deAdquisicionesAdecuación de espacios
Programa de sustitución deequipo de soporte deenergía eléctricaininterrumpida, adquisiciónde plantas de emergencia yaires acondicionadosAdecuación de Espacios,Torre Ejecutiva, Direcciónde Organización yModernizaciónAdministrativa
09
15
09
09
09
09
09
6
4
7
6
7
6
7
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
47,388,435
280,000
761,905
20,000,000
7,597,000
9,434,897
84,000
761,905
23,500,000
11,000,000
280,000
481,905
25,673,500
1,500,000
2,173,500
2,173,500
47,388,435
280,000
761,905
20,000,000
7,597,000
9,434,897
84,000
2,173,500
100.00
100.00
100.00
100.00
Clave
11 Educación Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
2
03116000005
04113150001
04116000001
04117120002
05112160001
06115130002
06115130003
07115130004
08116000001
08116100001
08117110001
08117120001
08117120002
Programa de adquisicionespara la atención al rezagode la infraestructura física yequipamiento de losplanteles del SistemaNacional de EducaciónTecnológica de la SEIT.Programa de InformáticaEducativa EnciclomediaPrograma deMantenimiento,Conservacion yConstruccion de EspaciosEducativosAhorro en el consumo deenergía eléctricaCoordinación de lamigración tecnológica enlas Institucionesdependientes de la SEPPrograma de Adquisicionespara la Atención al Rezagoen Equipamiento de losTecnológicos Federales dela Dirección General deEducación SuperiorTecnológicaPrograma de Apoyo a laAdministración y Serviciosde Telecomunicaciones dela Dirección General deEducación SuperiorTecnológica SNESTProyecto de Construcciónde espacios educativospara los InstitutosTecnológicos Federalesadscritos a la DirecciónGeneral de EducaciónSuperior Tecnológica(DGEST).Programa Multifase deFormación de ReciursosHumanos Basada enCompetenciasPROGRAMA EDUCATIVORURALMOBILIARIO Y EQUIPODIVERSO DEL SERVICIOPROFESIONAL DECARRERAEQUIPAMIENTO DEAREAS CENTRALESAdquisiciones de ParqueVehicular
34
34
34
09
34
35
35
35
34
35
09
09
09
9
2
7
3
6
6
2
2
6
6
6
6
6
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
14,145,085,490
19,727,798,639
4,255,542,985
120,724,621
98,774,506
7,548,613,524
11,931,480
3,699,125,600
48,370,959
37,000,000
1,048,032
50,717,328
24,300,000
118,031
9,373,483
35,817,000
34,524,240
31,842,000
10,427,424
8,161,775
49,373,483
54,229,120
38,640,120
34,524,240
72,443,748
1,509,100
341,964
22,651,204
14,192,597
279,297,021
341,964
43,838,753
22,651,204
14,145,085,490
19,727,798,639
4,255,542,985
120,724,621
98,774,506
7,548,613,524
11,931,480
3,699,125,600
48,370,959
37,000,000
1,048,032
50,717,328
24,300,000
14,192,597
279,297,021
341,964
43,838,753
22,651,204
0.15
33.00
4.00
42.00
3.00
2.00
70.00
2.00
34.00
3.00
0.15
33.00
3.00
41.82
33.00
2.00
Clave
11 Educación Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
2 2
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
09116000001
09116000002
09116000003
09116000004
09116000005
09116000006
09117120001
Equipamiento de Cómputopara planteles de NivelMedio Superior, queatienden personas concapacidades diferentes.Mobiliario especializadopara planteles de nivelmedio superior queatienden a personas condiscapacidadPrograma de Construcciónde Nuevos Planteles yAmpliación de EspaciosEducativos.- Región 2Programa de Construcciónde Nuevos Planteles yAmpliación de EspaciosEducativos.- Región 3Programa de Construcciónde Nuevos Planteles yAmpliación de EspaciosEducativos Región 4Programa de Construcciónde Nuevos Planteles yAmpliación de EspaciosEducativos.- Región 1Adquisición de 2 Inmueblespara OficinasAdministrativas de laSecretaría de EducaciónPública
35
35
35
35
35
35
09
6
6
2
2
2
2
4
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
31,462,201
27,977,987
95,463,394
139,387,335
111,051,662
121,768,629
793,862,441
31,462,200
27,977,987
89,570,094
130,782,452
104,196,042
114,251,412
31,462,201
27,977,987
95,463,394
139,387,335
111,051,662
121,768,629
793,862,441
20.00
30.00
20.00
20.00
20.00
20.00
Clave
12 Salud Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
06125120002
06125120003
06125120004
07126110001
08125140003
08125140004
08125140005
09121600001
09125140001
Programa de sustitución dearrendamiento deGUADALAJARA 46Programa de substituciónde arrendamiento HOMERO213Programa de Sustitución deArrendamiento REFORMA450Caravanas de la Salud
Centro de atención médico-quirúrgica de corta estanciaJuárez Centro. 2008-2010Construcción yEquipamiento del NuevoInstituto de Diagnóstico yReferencia Epidemiológicos(InDRE)Hospital NacionalHomeopático, Centro deEnseñanza e InvestigaciónAplicadaAdquisición de unAcelerador Lineal de AltaEnergía con Sistema deBraquiterápia de Alta Tasade Dosis y Construcción deun Bunker para sualojamiento en los ejerciciosde 2009 y 2010 en elHospital de la MujerPrograma de preinversiónpara el proyecto de unatorre administrativa en elpredio anexo al edificiosede de la Secretaría deSalud. 2009
09
09
09
35
09
09
09
09
09
4
4
4
6
2
2
2
2
11
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Preinversión -EjecuciónEjecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
163,193,480
421,187,980
353,878,578
491,308,527
289,453,793
542,749,805
383,716,188
69,960,000
2,214,000
7,785,948
20,094,846
16,883,520
233,000,000
10,739,278
19,162,796
16,181,917
167,935,507
130,987,000
221,401,128
141,911,421
87,820,432
2,452,982
6,258,154
5,242,332
124,101,858
12,960,450
44,256,126
139,748,920
17,828,766
45,021,573
36,539,209
466,213,522
35,425,564
85,052,083
143,445,871
284,464,244
163,193,480
421,187,980
353,878,578
775,772,771
289,453,793
542,749,805
383,716,188
69,960,000
2,214,000
17,828,766
45,021,573
36,539,209
466,213,522
35,425,564
85,052,083
143,445,871
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
60.00
100.00
12.90
12.70
12.19
92.27
1.82
9.10
10.80
Clave
13 Marina Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
4
03131130001
04132110004
04132110006
04132160006
07132110001
07132120002
07132160001
07132160005
07132160009
07132160010
07132160012
08131130001
08132110001
08132110002
08132110003
Proyecto de InteligenciaNaval y Comando y ControlConstrucción de dos buquesde vigilancia oceánica de1680 tons. dedesplazamiento Cascos 40y 86.Construcción de 17embarcacionesinterceptoras Clase PolarisII.Construcción yequipamiento de unHospital General Naval deAlta Especialidad en elDistrito Federal.Construcción de cincobuques patrulla paravigilancia de mar territorial.Desarrollo de simuladorespara la Armada de MéxicoConstrucción de un edificioadministrativo para personalde la Secretaría de Marinaen el Distrito Federal.Creación de estaciones debusqueda, rescate ysalvamentoConstrucción de la Escuelade busqueda, rescate ybuceo para el personal de laArmada de México, enAcapulco, Gro.Adquisición de equipo deapoyo para elmantenimiento aeronavalConstrucción de un HospitalNaval en Manzanillo, Col.Adquisición de equipos deSeguridad NacionalConstrucción de un muellepara el Centro deReparaciones Navales deFrontera, Tab.Construccion de dos buquesde vigilancia oceánica de1680 toneladas dedesplazamiento Cascos 41y 87.Construcción de un muellepara el centro dereparaciones navales deCiudad del Carmen,Campeche.
34
34
34
09
34
30
09
34
12
34
06
34
27
34
04
6
6
6
2
6
6
3
3
3
6
2
6
3
6
3
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Contratación
Contratación
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Contratación
Contratación
Contratación
Contratación
Contratación
585,470,699
1,965,647,206
661,666,547
1,097,164,125
1,163,279,999
14,043,200
103,333,593
871,158,384
331,319,258
64,822,576
238,246,000
16,768,000
11,500,000
2,103,000,000
15,000,000
153,344,925
270,000,000
48,000,000
143,658,000
112,764,043
30,000,000
12,900,000
153,340,000
234,314,683
46,499,222
143,658,000
3,307,070
423,443
131,217,580
24,115,852
12,900,000
4,776,345
65,456,545
165,599,937
22,473,581
143,658,000
396,696
81,988,467
23,879,361
12,900,000
276,345
73,037,106
165,599,937
22,473,581
143,658,000
396,696
81,988,467
23,879,361
12,900,000
276,345
585,470,699
1,965,647,206
661,666,547
1,097,164,125
1,163,279,999
14,043,200
103,333,593
871,158,384
331,319,258
64,822,576
238,246,000
16,768,000
11,500,000
2,103,000,000
15,000,000
73,037,106
165,599,937
22,473,581
143,658,000
396,696
81,988,467
23,879,361
12,900,000
276,345
89.80
47.53
40.00
100.00
66.77
100.00
50.00
22.00
60.00
5.00
80.42
47.53
35.71
99.99
33.55
93.65
45.88
21.88
55.00
1.00
Clave
13 Marina Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
2
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
4
08132110004
08132110005
08132110006
08132110007
08132110008
08132120002
08132120003
08132120004
08132120005
08132120006
08132120007
08132120008
08132160001
08132160002
08132160003
08132160004
08132160005
Reposición de maquinaria yequipo de astilleros ycentros de reparacionesnavales.Rehabilitación de astillerosy centros de reparacionesnavalesModernización del Astillerode Marina núm. 20 deSalina Cruz, Oax.Modernización del Astillerode Marina núm. 1 deTampico, Tamps.Construcción de un Buquede investigación pesqueraAdquisición de equipoespecializado de protecciónal medio ambiente marinoEquipamiento para buquesy brigadas delevantamientoshidrográficosModernización de la RedInformática Institucional conTecnologías de laInformación.Modernización de equiposde detección y navegación.Actualización de la RedInstitucional SatelitalDigitalización de lossistemas de control ymonitoreo de plantaspropulsoras de los buquesclase Uribe.Sustitución de equipos decomunicación en banda HFy VHF tácticos y alternos.Adquisición de AvionesCASA versión VigilanciaMarítima y TransporteMilitar.Adquisición de vehículospara la Infantería de MarinaConstruccion deinstalaciones para unBatallon de Infanteria deMarina en Guaymas, Son.Remodelación, adecuacióny mantenimiento dediversos edificios de laHeroica Escuela NavalMilitar, en Antón Lizardo,Ver.Sustitución de equipos ypertrechos de armamentomarinero
34
34
20
28
34
34
34
34
34
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34
34
34
34
26
30
34
6
3
3
3
6
6
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6
6
6
6
6
6
6
3
7
6
Contratación
Contratación
Contratación
Contratación
Contratación
Ejecución
Preinversión -Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Contratación
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
199,900,000
480,000,000
580,750,000
520,375,000
12,709,661
39,804,700
49,928,976
113,840,737
42,646,468
32,853,964
3,185,200
50,151,611
2,912,646,000
845,163,392
223,508,316
414,919,606
30,455,357
17,647,625
1,000,000
15,000,000
2,000,000
10,000,000
2,000,000
10,000,000
150,000,000
10,749,407
20,000,000
150,000,000
20,000,000
17,574,000
4,482,151
1,000,000
5,143,000
20,062,703
1,937,024
10,405,632
2,000,000
19,248,169
300,247,478
62,153,269
84,864,822
107,058,737
19,199,379
5,822,987
999,999
2,140,029
13,196,682
1,937,024
8,121,347
2,000,000
17,641,068
150,163,555
39,035,631
30,119,609
42,465,524
4,449,155
5,822,987
999,999
2,140,029
13,196,682
1,937,024
8,121,347
2,000,000
17,641,068
150,163,555
159,798,289
30,119,609
42,465,524
4,449,155
199,900,000
480,000,000
580,750,000
520,375,000
12,709,661
39,804,700
49,928,976
113,840,737
42,646,468
32,853,964
3,185,200
50,151,611
2,912,646,000
845,163,392
223,508,316
414,919,606
30,455,357
5,822,987
999,999
2,140,029
13,196,682
1,937,024
8,121,347
2,000,000
17,641,068
150,163,555
159,798,289
30,119,609
42,465,524
4,449,155
100.00
100.00
100.00
20.00
10.00
100.00
100.00
100.00
40.00
40.00
71.04
100.00
50.00
5.70
6.66
65.63
89.31
20.00
7.07
29.18
23.17
Clave
13 Marina Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
3
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
4
08132160006
08132160007
08132160008
08132160009
08132160010
08132160011
08132160012
08132160014
08132160015
08132160016
08133110001
08133110002
08133110003
08133120003
08133120004
Sustitucion de ArmamentoPortatil y semiportatil paralas unidades yestablecimientos navales.Conservación yMantenimiento de laInfraestructura física de laSecretaría de MarinaArmada de México.Construcción de un edificiopara alojamiento de 228cadetes, en la HeroicaEscuela Naval Militar enAnton Lizardo, Veracruz.Equipamiento paraBatallones de Infantería deMarinaAdquisición de dragas yequipos complementariosConstrucción de un muelleen la Sexta Región Naval,en Manzanillo, Col.Construcción de obrasmenores en apoyo a lainfraestructura física de laSecretaría de Marina-Armada de Mexico.Equipamiento de lasUnidades y Brigadas deConstrucción.Adquisición de unHelicóptero MilitarNavalizado AS565MBPanther para misiones debúsqueda, rescate ytransporte de seguridad defuncionarios.Construcción deinstalaciones para cincoBatallones de Infanteria deMarina.Sustitución de EquipoMédico, odontológico y deLaboratorioCreación de Centros deDesarrollo InfantilModernización deLaboratorios y Talleres delos Planteles EducativosNavales.Modernización, renovacióny actualización demaquinaria para la Fabricade Vestuario y Equipo.Sustitución del ParqueVehicular tipo ambulancia
34
34
30
34
34
06
34
34
34
34
34
34
34
09
34
6
7
3
6
6
3
3
6
6
3
6
2
6
6
6
Contratación
Ejecución
Ejecución
Contratación
Contratación
Contratación
Ejecución
Contratación
Contratación
Contratación
Ejecución
Contratación
Ejecución
Contratación
Contratación
49,996,960
24,000,000
53,229,736
939,570,285
433,987,652
167,300,000
36,000,000
40,000,000
209,600,000
1,158,414,536
285,374,995
156,034,466
105,253,073
9,432,000
37,587,510
10,000,000
31,791,733
173,126,643
41,181,624
10,000,000
15,000,000
33,436,000
10,000,000
1,800,000
6,400,000
1,500,000
25,620,662
31,792,000
156,330,636
227,602
30,455,207
1,579,998
15,023,035
33,436,000
10,000,000
2,029,413
6,290,000
1,499,366
12,374,587
31,791,733
121,245,890
18,925,007
7,329
4,999,999
3,196,393
1,499,366
12,374,587
31,791,733
121,245,890
18,925,007
7,329
4,999,999
3,196,393
49,996,960
24,000,000
53,229,736
939,570,285
433,987,652
167,300,000
36,000,000
40,000,000
209,600,000
1,158,414,536
285,374,995
156,034,466
105,253,073
9,432,000
37,587,510
1,499,366
12,374,587
31,791,733
121,245,890
18,925,007
7,329
4,999,999
3,196,393
20.00
100.00
100.00
20.00
100.00
100.00
25.00
10.00
50.00
18.44
100.00
12.03
3.20
40.00
Clave
13 Marina Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
4 4
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
08133120005
08133120006
08133120007
08133120009
09132120001
09132120002
09132120003
09132120004
09132160001
09132160002
09133120002
Adquisición de mobiliario yequipo de administraciónpara unidades yestablecimientos navalesAdquisicion de maquinaria,equipo y herramientas paraunidades y establecimientosnavales.Regularización de un prediopara las instalaciones delCentro de ReparacionesNavales, en Frontera, Tab.Modernización del Parquevehicular de la Secretaríade Marina.Actualización de equiposinformáticos para el procesoy publicación de laCartografía NáuticaNacional y de Ayudas a laNavegación.Adquisición de EstacionesMeteorológicas paraUnidades yEstablecimientos Navales.Modernización de la redmareográfica institucional.Adquisición de equipos para Institutos, Estaciones yBuques de investigaciónoceanográfica.Adquisición de un Sistemapara Construcción Rápidade Instalaciones.Sustitución de equipos ypertrechos de armamentomarinero.Adquisición de mobiliario yequipo de administraciónpara Unidades yEstablecimientos Navales
34
34
27
34
34
34
34
34
34
34
34
6
6
3
6
6
6
6
6
6
6
6
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Contratación
Contratación
Contratación
Contratación
Contratación
Ejecución
Contratación
Ejecución
20,000,000
20,000,000
45,000
188,000,000
16,269,774
23,948,550
5,000,000
20,000,000
116,504,101
37,703,357
20,000,000
4,000,000
15,000,000
27,055,644
5,749,209
45,000
16,420,002
115,097,918
13,045,775
15,117,904
1,403,952
101,255,077
482,178
15,117,904
1,403,952
101,255,077
482,178
20,000,000
20,000,000
45,000
188,000,000
16,269,774
23,948,550
5,000,000
20,000,000
116,504,101
37,703,357
20,000,000
15,117,904
1,403,952
101,255,077
482,178
100.00
100.00
8.74
100.00
100.00
57.87
26.05
16.67
Clave
14 Trabajo y Previsión Social Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
2
07145120003
08141100004
08141100005
08141100006
08141120002
08145120003
08145120004
08145120005
08145120006
PROGRAMA DEINVERSION DEADQUISICIONES DEMOBILIARIO PARA ELSECTOR CENTRAL DESECRETARIA DELTRABAJO Y PREVISIONSOCIAL 2009Programa de Inversión paraadquisición de herramientasy máquinas de la Secretaríadel Trabajo y PrevisiónSocial.Programa de Inversión paraadquisición de equipoeducacional y recreativo dela Secretaría del Trabajo yPrevisión Social 2009.Programa Inversión deAdquisiciones demaquinaria y equipoeléctrico y electrónico de laSecretaría del Trabajo yPrevisión Social 2009.PROGRAMA DEINVERSIÓN DEADQUISICIONES DEMOBILIARIO PARA LASDELEGACIONESFEDERALES DE LASECRETARÍA DELTRABAJO Y PREVISIÓNSOCIAL 2009Programa de Inversón deAdquisiciones de Equipo deAdministraciónPrograma de Inversión deAdquisición de Vehículos dela Secretaría del Trabajo yPrevisión Social 2009.Programa de Inversión paraadquisición de equipo einstrumental médico y delaboratorio de la Secretaríadel Trabajo y PrevisiónSocial 2009.PROYECTO DEINVERSION DEINMUEBLES PARA LACONSTRUCCION DEALMACEN EN LA UNIDADAJUSCO
09
09
09
09
09
09
09
09
09
6
6
6
6
6
6
6
6
4
Contratación -Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
11,972,375
62,000
252,000
187,573
4,408,299
4,538,100
3,674,800
160,000
3,016,784
133,184
541,328
402,931
4,000,000
9,748,423
9,093,943
343,701
6,480,440
11,972,375
62,000
252,000
187,573
4,408,299
4,538,100
3,674,800
160,000
4,552,444
11,616,696
62,000
11,616,696
62,000
11,972,375
62,000
252,000
187,573
4,408,299
4,538,100
3,674,800
160,000
3,016,784
11,616,696
62,000
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
97.03
100.00
Clave
14 Trabajo y Previsión Social Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
2 2
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
08145120007
09145120001
09145130001
09145130002
PROGRAMA DEINVERSION DEMANTENIMIENTO PARAREHABILITACION DE LASINSTALACIONES DELINMUEBLE DE LA JUNTAFEDERAL DECONCILIACION YARBITRAJEPrograma de Inversión parala adquisición de equiposupresor de fuego.Programa de inversión deadquisiciones de equipos derespaldo de energíaregulada.PROGRAMA DEINVERSION DEADQUISICIONES DEARTÍCULOSAUDIOVISUALESUTILIZADOS ENACTIVIDADES DEINFORMACIÓN DE LOSMANDOS SUPERIORESDE LA SECRETARÍA DELTRABAJO Y PREVISIÓNSOCIAL.
09
09
09
09
7
6
6
6
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
8,623,898
2,919,680
9,810,490
538,031
17,185,029
8,623,898
9,810,490
8,623,898
2,919,680
9,810,490
538,031
100.00
100.00
Clave
15 Reforma Agraria Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
08154100001 Programa de Adquisición deBienes Muebles de la SRA
34 6 Preinversión 19,932,830 45,157,400 45,157,400 511,866 511,866 19,932,830 511,866 100.00
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
05161300001
07161300001
08161410001
08165120001
08165120002
08165120003
08167100001
08167130001
09165120001
09165130001
Adquisición y construccióndel Edificio de laDelegación Federal.Adquisición y Construcciónde 3 oficinas regionales dela SEMARNAT en el Estadode Durango.Adquisición de inmueblepara oficinas de laDelegación en Puebla.Programa de Adquisición deParque Vehicular paraOficinas Centrales yDelegaciones Federales.Equipamiento de bienesinventariables para OficinasCentrales y DelegacionesFederales.Conservación,mantenimiento,rehabilitación y serviciosrelacionados de losinmuebles de OficinasCentrales y DelegacionesFederales.Demolición y excavación delos residuos peligrosos delas celdas C1 y C2, y laprotección temporal de lasuperficie descubierta, en elpredio de la ex fábrica deCromatos de México enTultitlán, Edo de México.Construcción,Rehabilitación yReacondicionamiento deInstalaciones para losCentros de Investigaciónpara la Vida Silvestre.Reintegración al contextourbano y social del predioque ocupara la refinería 18de marzo.Programa de mejora en elequipamiento de bienes decomunicaciones, eléctrico,electrónico e industrial paraOficinas Centrales yDelegaciones Federales.
10
10
21
35
35
35
15
20
09
35
4
4
4
6
6
7
5
2
2
6
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
5,332,559
943,200
9,000,000
5,133,803
7,364,047
4,617,955
260,070,491
1,500,000
1,217,006,158
771,142
4,333,554
12,159,918
3,524,658
1,500,000
4,770,088
40,679,221
5,185,291
142,898,400
2,332,000
771,142
253,415
1,550,974
627,959
253,415
1,550,974
627,959
2,200,800
1,000,000
5,332,559
3,144,000
9,000,000
5,133,803
7,364,047
4,617,955
260,070,491
2,500,000
1,217,006,158
771,142
253,415
1,550,974
627,959
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
5.20
3.66
10.20
Clave
17 Procuraduría General de la República Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
3
04173270002
07178120001
07178120002
07178120003
07178120005
07178120009
07178120010
08178120003
08178120006
08178120008
08178120010
08178120011
CONSTRUCCION DE LADELEGACION ESTATALEN TUXTLA GUTIERREZ,CHIAPASAdquisición de equipo delaboratorio parainvestigación de delitos enla Procuraduría General dela República.Adquisición, instalación ypuesta en marcha de 20elevadores en 7 inmueblesen uso de la ProcuraduríaGeneral de la República.ADQUISICION DE BIENESMUEBLESSERVICIOSRELACIONADOS CON LAOBRA PUBLICA ENDIVERSAS ENTIDADES.Adecuación yMantenimiento deInmuebles en diferentesEstadosRehabilitación de Inmueblespropiedad de laProcuraduría General de laRepública.Mantenimiento, Adecuacióny Conservación deInmuebles.Sustitución y ampliación delparque vehicular para el usode servicios periciales ypara la investigaciónespecializada endelincuencia organizada.Mantenimiento,adecuacióny rehabilitación delInmueble ubicado en av.Paseo de la Reforma,número 213 yedificio anexo,en el Distrito Federal.Mantenimiento, Adecuacióny Remodelación enInmuebles que ocupanUnidades Administrativas,Delegaciones ySubdelegaciones de laProcuraduría General de laRepública.Programa de Modernizacióny Renovación del ParqueVehicular 2008.
07
34
09
34
35
35
35
35
34
09
35
35
3
6
3
3
11
7
7
7
6
7
7
6
Contratación -Ejecución
Preinversión
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Operación
Contratación -Operación
Contratación -Operación
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Preinversión -Contratación
Preinversión -Contratación
77,466,264
52,400,000
37,728,000
37,015,360
10,846,800
21,328,063
55,705,917
38,283,200
29,344,000
66,600,000
49,990,000
20,000,000
9,000,000
18,400,000
28,000,000
12,500,000
7,840,000
36,074
2,423,209
3,641,303
1,364,000
2,160,000
5,032,000
18,400,000
1,593,900
969,532
13,100,000
38,108,301
5,587,096
36,074
776,405
2,291,787
1,296,927
2,156,921
4,931,773
1,593,900
656,523
11,571,337
38,062,922
36,982,366
49,121
25,380,485
5,182,532
6,602,910
18,848,195
41,797,553
1,593,900
656,523
11,571,337
40,982,834
79,181,880
42,818,136
28,296,000
58,080,560
21,659,883
30,497,806
7,581,553
9,451,600
77,466,264
52,400,000
37,728,000
37,015,360
10,846,800
21,328,063
55,705,917
117,465,080
42,818,136
57,640,000
124,680,560
49,990,000
36,982,366
49,121
25,380,485
5,182,532
6,602,910
18,848,195
41,797,553
21,659,883
32,091,706
8,238,076
21,022,937
40,982,834
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.60
78.00
6.50
100.10
100.00
96.30
8.00
74.00
11.20
Clave
17 Procuraduría General de la República Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
2
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
3
08178120012
08178120014
08178120015
08178120016
08178120021
08178120023
08178120027
08178130001
08178130002
08178130006
08178150001
08178150002
08178150003
Adqusición de equiposelectromecánicos paraapoyar la ejecución delprograma de mantenimientopreventivo a inmuebles.Mantenimiento, Adecuacióny Conservación deInmuebles de laProcuraduría General de laRepública en 11 EntidadesFederativas.Adquisición de equiponuevo por ampliación de loslaboratorios de serviciospericiales de laProcuraduría General de laRepública.Construcción del Inmueblepara la Delegación Estatalen Baja California en laCiudad de Tijuana.Adqusición de InmuebleSubdelegación deProcedimientos Penales C,Los Mochis, Sinaloa.Ampliación y Remodelaciónde la Delegación Estatal dela Procuraduría General dela República en el Estadode Querétaro, Qro.Adquisición de vehículosnuevos para laSubprocuraduría deInvestigación Especializadaen Delitos FederalesFortalecimiento del Area deAnálisis DactiloscópicoForenseEQUIPO DECOMUNICACIONESMOVILPrograma de Adquisición deEquipos de Cómputo parael Fortalecimiento de AreasSustantivas y Atención deNecesidades Urgentes delas Unidades Adminstrativasde la Procuraduría Generalde la República.Adquisición de aeronavesnuevas para vigilancia eintercepción aérea.Adquisición de aeronavespara Transporte y Carga.Adquisición de aeronavesnuevas de Ala Fija paraIntercepción Aérea
09
35
09
02
25
22
09
35
09
35
35
09
35
6
7
6
3
3
3
6
6
6
6
6
6
6
Preinversión -Contratación
Preinversión -Contratación
Preinversión -Contratación
Preinversión
Contratación -Operación
Preinversión
Contratación -Ejecución
Preinversión
Preinversión
Contratación -Operación
Preinversión
Preinversión
Preinversión
1,262,500
56,000,000
52,400,000
115,280,000
23,038,978
1,714,668
18,521,152
2,040,192,000
919,327,398
618,240,000
48,000,000
70,000,000
74,355,874
23,644
70,000,000
21,174,151
11,270,322
152,493,924
74,355,874
21,174,151
11,270,322
21,174,151
11,270,322
10,413,698
19,900,000
10,885,366
3,118,093
29,358,672
20,960,000
6,248,218
4,288,861
7,214,480
1,262,500
56,000,000
52,400,000
115,280,000
10,413,698
19,900,000
10,885,366
26,157,071
31,073,340
18,521,152
2,040,192,000
940,287,398
618,240,000
6,248,218
4,288,861
7,214,480
21,174,151
11,270,322
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
60.00
20.00
95.00
85.00
Clave
17 Procuraduría General de la República Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
3 3
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
09178120002 SERVICIOSPROFESIONALES DEASESORIA YCONSULTORIA ENDISEÑO ESTRUCTURAL EINSTALACIONES,PROYECTOSEJECUTIVOS YCOORDINACION YSUPERVISION DE OBRAS.
35 11 Preinversión -Contratación
32,990,000 200,000 158,040 158,040 32,990,000 158,040 100.00
Clave
20 Desarrollo Social Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
08204110001
08204110002
08204110003
Adquisición de Mobiliario yEquipo de OficinaAdquisición de BienesInformáticosAdquisición de Sistema deSeguridad Integral
09
35
09
6
6
6
Ejecución
Contratación
Contratación
23,520,000
11,633,324
2,570,112
36,258,506
25,000,000
2,452,397
39,002,397
20,840,000
2,452,397
438,721
438,721
23,520,000
11,633,324
2,570,112
438,721
100.00
100.00
100.00
1.86
Clave
21 Turismo Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
08215100001
08215120001
Adquisición de mobiliario yequipo para usoadministrativo.Fortalecimiento ymodernización de laoperación de sistemas decomunicación ytelecomunicación,asistencia y auxilio aturistas de la CorporaciónAngeles Verdes.
09
09
6
3
Preinversión
Preinversión
7,000,000
46,292,238
7,000,000
46,292,238
7,000,000
7,000,000
46,292,238
100.00
100.00
Clave
31 Tribunales Agrarios Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
08312000001
08312000002
08312000003
08312000004
08312000005
08312000006
08312000007
08312000008
08312000009
Adquisición de Vehículos.
Adquisición de Mobiliario yEquipo.Construcción yequipamiento del TribunalUnitario AgrarioConstrucción yequipamiento del TribunalUnitario Agrario.Construcción yequipamiento del TribunalUnitario Agrario.Construcción yequipamiento del TribunalUnitario Agrario.Construcción yequipamiento del TribunalUnitario Agrario.Construcción yequipamiento del TribunalUnitario Agrario.Adquisición de Equipo deComputo
35
35
25
23
20
15
15
15
35
6
6
4
4
4
4
4
4
6
Contratación
Contratación
Contratación
Contratación
Contratación
Contratación
Contratación
Contratación
Contratación
3,175,579
972,618
9,366,508
11,334,245
9,366,508
9,366,508
9,366,508
9,366,508
786,000
2,500,000
750,000
8,937,508
8,937,508
8,937,509
8,937,509
8,937,509
8,937,509
750,000
3,175,579
1,000,618
8,937,508
8,937,508
8,937,509
8,937,509
8,937,509
8,937,509
837,976
420,948
348,957
118,583
420,948
348,957
118,583
3,175,579
972,618
9,366,508
11,334,245
9,366,508
9,366,508
9,366,508
9,366,508
786,000
420,948
348,957
118,583
Clave
32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
06321100002
09321100002
Adquisición mediantearrendamiento financierodel edificio ubicado enInsurgentes Sur 881.Programa anual deadquisiciones de mobiliarioy equipo para áreascentrales, SalasMetropolitanas y Foráneas2008.
09
35
4
6
Ejecución
Ejecución
708,612,769
16,508,650
60,347,000
56,063,308
6,943,657
20,620,442
3,487,841
179,008,254
3,487,841
708,612,769
16,508,650
179,008,254
3,487,841
15.00
100.00
12.10
21.30
Clave
36 Seguridad Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
04364130002
07364140002
08364120001
08364120003
08364120004
08364120005
08364130001
08364130002
ADQUISICION Y PUESTAA PUNTO DE EQUIPOPARA LOS SISTEMAS DESEGURIDAD EN LOSEDIFICIOS EINSTALACIONES DE LASECRETARIAConstrucción de la EstaciónMetropolitana de la PolicíaFederal en IztapalaAdquisición de vehículosblindados para la SSPAdquisición de vehículospara la Secretaría deSeguridad PúblicaAdquisición de Armamentopara la Secretaría deSeguridad PúblicaAdquisición de mobiliario yequipo para la Secretaría deSeguridad Pública.Programa de adquisicionesdel sistema integral deseguridad.Equipamiento Informático yde Comunicaciones de laSecretaría de SeguridadPública y sus OrganosAdministrativos
09
09
09
09
09
09
09
34
3
3
6
6
6
6
6
6
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión
86,608,310
406,282,500
9,440,000
42,010,128
34,060,000
48,165,556
41,892,204
104,800
367,500,000
411,696,890
16,765,551
11,512,142
374,459,189
12,123,337
12,196,890
601,298
544,109
632,142
2,123,337
63,581,970
383,149,246
1,847,286
2,123,337
923,725,100
22,000,000
804,683,535
86,608,310
1,330,007,600
31,440,000
42,010,128
34,060,000
48,165,556
41,892,204
804,788,335
63,581,970
383,149,246
1,847,286
2,123,337
97.70
100.00
100.00
100.00
100.00
78.70
98.10
2.71
5.00
Clave
37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Sector Central
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
08371090001 PROGRAMA ANUAL DEADQUISICIONES DEMOBILIARIO, EQUIPO DEADMINISTRACION YAPARATOS DETELECOMUNICACIONES2009.
09 6 Preinversión 16,600,000 16,600,000 16,600,000 16,600,000
2. Entidades y 2. Entidades y ÓÓrganos rganos Administrativos Administrativos
DesconcentradosDesconcentrados
Junio 2009
Avance Programas y Proyectos de Inversión Enero – Mayo 2009
Clave
04 Gobernación Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
B00 Archivo General de la Nación
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0804B000001 Proyecto para laConstrucción del NuevoEdificio Sede del ArchivoGeneral de la Nación
09 3 Preinversión 1,506,569,510 616,700,000 616,700,000 1,506,569,510 100.00
Clave
04 Gobernación Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
E2D Talleres Gráficos de México
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0704E2D0005
0804E2D0002
0804E2D0003
Programa de Inversión parala adquisición de unaMáquina Prensa RotativaAdquisición de Mobiliario,Equipo de Administración yHerramientasAdquisición de Maquinaria yEquipo Industrial
09
09
09
6
6
6
Contratación -Ejecución
Contratación -Operación
Contratación -Operación
114,546,400
1,782,994
31,923,812
87,940,000
1,782,994
31,923,812
87,940,000
1,782,994
31,923,812
21,300,000
114,546,400
1,782,994
31,923,812
21,300,000
100.00
100.00
100.00
24.20
Clave
04 Gobernación Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
H00 Centro Nacional de Prevención de Desastres
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0404H000002
0404H000003
Programa de adquisicióndel Programa deEmergencia RadiológicaExterna (PERE)Programa de modernizaciónde instalaciones yadecuación de inmuebles
09
09
6
4
Preinversión
Preinversión
37,548,360
8,997,053
8,936,000
37,548,360
8,997,053
100.00
Clave
04 Gobernación Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
I00 Centro de Investigación y Seguridad Nacional
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0704I000015
0804I000004
0804I000006
0904I000001
0904I000002
0904I000003
0904I000004
0904I000005
0904I000006
0904I000007
0904I000008
0904I000009
0904I000010
0904I000011
0904I000012
0904I000013
Remodelación de oficinascentrales y metropolitanasAdquisición de equipo dedefensa y seguridadinstitucionalEquipo para Apoyo a laCaptura de InformaciónFortalecimiento de equipode comunicaciónestratégica.ADQUISICIÓN DE EQUIPOELÉCTRICO YELECTRÓNICO 2009Fortalecimiento de Equipopara Investigación enCampoFortalecimiento de laSeguridad TecnológicaFortalecimiento de laInfraestructura para Capturay Procesamiento deInformación en Formatos deAudio, Imagen y VideoParque VehicularInstitucional 2009EQUIPOADMINISTRATIVO YMAQUINASHERRAMIENTAS 2009Fortalecimiento deInfraestructura para Redesde ComunicaciónMantenimiento en OficinasCentrales 2009Infraestructura deContinuidad de Servicios TIFortalecimiento yActualización de laPlataforma de Cómputo dePersonal.ADQUISICIÓN DEMOBILIARIO 2009Inmueble para Apoyo deServicios
35
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
3
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
6
6
6
3
Preinversión
Preinversión
Preinversión -Operación
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión -Operación
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
6,812,000
760,000
48,000,000
45,000,000
20,420,000
45,000,000
45,000,000
45,000,000
49,930,000
9,078,554
45,000,000
4,200,000
45,000,000
30,000,000
20,109,670
19,804,321
826,772
24,408
826,772
24,408
32,556,951
24,408
6,812,000
760,000
48,000,000
45,000,000
20,420,000
45,000,000
45,000,000
45,000,000
49,930,000
9,078,554
45,000,000
4,200,000
45,000,000
30,000,000
20,109,670
19,804,321
32,556,951
24,408
100.00
100.00
64.79
0.58
Clave
04 Gobernación Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
K00 Instituto Nacional de Migración
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0804K000003
0804K000004
0804K000006
MANTENIMIENTO AINMUEBLES DELPROYECTO FRONTERASURPROYECTO DEINVERSIÓN PARACOMPRA DE TERRENOSY CONSTRUCCIÓN DE 14NUEVAS INSTALACIONESDEL INM QUE INCLUYENOF. DE REGULACIÓN, DECONTROL MIGRATORIO YADMINISTRATIVAS, ASÍCOMO ESTACIONESMIGRATORIAS EN LOSESTADOS DEL SUR DEMÉXICO, COMO PARTEDEL PROGRAMA DEMIGRACIÓN PARA LAFRONTERA SURAdquisición de sistemas degeneración de imágenescomo parte del Programade Migración para laFrontera Sur de México,2008.
35
35
09
7
3
6
Preinversión -Contratación
Contratación -Ejecución
Preinversión -Ejecución
15,720,000
794,813,081
49,515,326
15,000,000
31,337,124
129,747,974
8,877,407
15,720,000
794,813,081
49,515,326
8,877,407
44.00
1.20
Clave
06 Hacienda y Crédito Público Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
B00 Comisión Nacional Bancaria y de Valores
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0806B000003 Adquisición de Mobiliario ysillería modular para oficina
09 6 Preinversión 6,233,923 6,233,923
Clave
06 Hacienda y Crédito Público Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
C00 Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0906C000001 Actualización de mobiliarioy equipo
09 6 Preinversión 6,920,900 6,920,900 6,920,900 100.00
Clave
06 Hacienda y Crédito Público Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
D00 Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0806D000001 Adquisición de BienesMuebles
09 6 Ejecución -Operación
100,000 100,000 100,000 95,986 95,986 100,000 95,986 100.00 95.98
Clave
06 Hacienda y Crédito Público Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
G1H Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0806G1H0001
0806G1H0002
0806G1H0003
0806G1H0004
Cajeros Automáticos
Crecimiento yRemodelación deSucursalesAdquisición de Vehículos,Mobiliario y EquipoRemodelación deCorporativo
34
34
34
09
6
3
6
3
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
58,268,800
91,804,800
18,025,600
23,056,000
55,600,000
87,600,000
17,200,000
22,000,000
162,496
19,679,911
3,581,358
2,882,317
58,268,800
91,804,800
18,025,600
23,056,000
162,496
19,679,911
3,581,358
2,882,317
100.00
100.00
100.00
100.00
0.29
19.55
20.81
11.93
Clave
06 Hacienda y Crédito Público Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
G2T Casa de Moneda de México
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0706G2T0001
0806G2T0001
0906G2T0001
0906G2T0002
0906G2T0003
0906G2T0004
Modernización del procesoproductivo y decomercialización de Casade Moneda de MéxicoModernización del MuseoNumismático y ArchivoHistóricoPROGRAMA DE GESTIONDE LOS PROCESOSOPERATIVOS YADMINISTRATIVOS DECASA DE MONEDA DEMEXICOProyecto de Ampliación yAdecuación del área deMetales FinosConstrucción y edificaciónde área destinada para elalmacenamiento deproducto terminado(moneda)Construcción de sanitariospara el área de FTHE yentrepiso de Laboratorio decontrol de calidad
24
09
24
24
24
24
6
7
6
3
3
3
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Contratación
401,614,063
72,978,236
12,954,617
2,983,000
13,500,000
1,566,884
57,000,000
13,500,000
57,000,000
13,500,000
12,954,617
2,983,000
17,130,025
1,216,320
453,010
1,486,683
93,702,416
12,713,317
453,010
1,486,683
16,768,000
401,614,063
89,746,236
12,954,617
2,983,000
13,500,000
1,566,884
93,702,416
12,713,317
453,010
1,486,683
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
90.00
89.00
5.00
30.00
Clave
06 Hacienda y Crédito Público Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
G3A Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0806G3A0001 PROGRAMA DEADQUISICIONES 2009
09 6 Ejecución 4,716,000 4,500,000 4,500,000 310,093 310,093 4,716,000 310,093 100.00 6.90
Clave
06 Hacienda y Crédito Público Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
GSA Agroasemex, S.A.
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0806GSA0001 Adquisición de equipo ybienes muebles
22 6 Preinversión 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 100.00
Clave
06 Hacienda y Crédito Público Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
HAN Financiera Rural
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0806HAN0001
0806HAN0002
Programa General De ObraPública Para LosInmuebles Propios En LasCoordinaciones RegionalesNorte, Noroeste, Occidente,Sur, Sureste, Centro,Corporativo Almacén Sur 71Y Agrarismo 227Proyecto De Inversión 2009Para La Adquisición DeMobiliario Para OficinasCorporativas, Así Como DeCoordinaciones RegionalesY Agencias De LaFinanciera
35
35
7
6
Preinversión -Contratación
Preinversión -Ejecución
35,816,842
10,794,400
35,816,842
10,794,400
138,045
35,816,842
10,794,400
138,045
100.00
2.20
Clave
06 Hacienda y Crédito Público Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
HBW Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0306HBW0015
0806HBW0001
0806HBW0002
0806HBW0003
0806HBW0004
0806HBW0005
0806HBW0006
Inversion en infraestructurainstitucionalAdquisición de vehículos yequipo de transporte.Actualización integral desistemas y dispositivos deseguridad.Infraestructura institucionalen los Centros de DesarrolloTecnológico.Habilitación y equipamientodel Centro de DesarrolloTecnológico El Carrizo.Edificio en Yucatán.
Adquisición de mobiliario yequipo de oficina.
19
35
35
35
25
31
34
4
6
6
5
6
4
6
Ejecución -Operación
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión -Ejecución
Preinversión
44,837,120
1,215,000
19,931,128
5,858,320
1
46,758,040
9,852,728
1,033,023
3,313,950
13,948,880
5,858,320
5,982,246
46,758,039
10,229,780
1,033,023
3,313,950
13,948,880
5,858,320
5,982,246
46,758,039
10,229,780
11,651,224
50,435,745
11,651,224
44,837,120
1,215,000
19,931,128
5,858,320
1
46,758,040
9,852,728
50,435,745
11,651,224
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.70
10.00
Clave
06 Hacienda y Crédito Público Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
HHE Instituto Federal de Acceso a la Información Pública
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0806HHE0001
0806HHE0002
0806HHE0003
0806HHE0004
Servicios de Registro delPortal del IFAIRemodelación de núcleossanitarios generales delinmueble del InstitutoFederal de Acceso a laInformación PúblicaPrograma de Adquisición deMobiliario y Equipo deAdministración para elEjercicio Fiscal 2009Programa de sustitución delelevador ubicado en elanexo del edificio sede delInstituto Federal de Accesoa la Información Pública.
09
09
09
09
6
7
6
6
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Operación -En finiquito
1,000,000
200,000
200,000
827,920
1,000,000
200,000
200,000
685,199
1,000,000
200,000
200,000
827,920
685,199
100.00
89.87
Clave
06 Hacienda y Crédito Público Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
HHQ Lotería Nacional para la Asistencia Pública
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0806HHQ0001
0806HHQ0002
0806HHQ0003
Renovación del ParqueVehicularAcondicionamiento deBodega de Materias PrimasActualización de Equipo
09
09
09
6
7
6
Ejecución
Ejecución
Ejecución
597,360
2,875,000
3,099,275
570,000
2,875,000
3,099,275
1,500,000
1,000,000
597,360
2,875,000
3,099,275
100.00
100.00
Clave
06 Hacienda y Crédito Público Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
HJO Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0306HJO0005
0306HJO0014
0806HJO0001
0806HJO0002
0806HJO0003
Fortalecimiento del Ahorro yCrédito Popular-- Asistenciatécnica y capacitación aentidades del sector ydifusión de la Ley de Ahorroy Crédito PopularFortalecimiento al Ahorro yCrédito Popular-- Desarrollode la plataforma tecnológicadel Sector de Ahorro yCrédito PopularSustitución de mobiliario yequipoSustitución de vehículos
Adquisiciones de bienesinformáticos y decomunicaciones.
09
09
34
09
09
10
10
6
6
6
Ejecución
Ejecución
Contratación
Ejecución
Contratación
1,179,129,952
2,258,490,223
12,712,196
1,921,246
14,055,042
123,500,000
155,000,000
14,131,450
1,833,250
13,411,300
186,800,000
184,700,000
14,131,450
1,833,250
13,411,300
8,767,031
56,093,257
1,530,363
781,034,523
1,774,952,137
1,530,363
274,805,817
1,179,129,952
2,533,296,040
12,712,196
1,921,246
14,055,042
781,034,523
1,774,952,137
1,530,363
96.00
96.00
100.00
100.00
100.00
95.25
95.25
100.00
Clave
06 Hacienda y Crédito Público Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
HJY Pronósticos para la Asistencia Pública
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0806HJY0001
0806HJY0002
0906HJY0001
REFORZAMIENTOESTRUCTURAL DELEDIFICIO SEDE DEPRONOSTICOS PARA LAASISTENCIA PUBLICAPrograma de Inversión deAdquisiciones 2009PROYECTO EJECUTIVO YCONSTRUCCIÓN DE LAAGENCIA DE VENTAUBICADA EN EL EDIFICIOSEDE
09
09
09
7
6
4
Ejecución
Ejecución
Ejecución
51,025,289
10,206,427
4,004,319
37,896,131
9,766,827
51,025,289
10,206,427
4,004,319
56,775
288,363
169,533
56,775
288,363
169,533
51,025,289
10,206,427
4,004,319
56,775
288,363
169,533
100.00
100.00
100.00
0.01
0.02
0.04
Clave
06 Hacienda y Crédito Público Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
HKA Servicio de Administración y Enajenación de Bienes
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0806HKA0001
0806HKA0002
0806HKA0003
0806HKA0004
Adquisición de activo fijopara oficinas.Adecuación al sistemaeléctrico del alumbrado ymantenimiento a la naveuno del inmuebleMagnocentro.Mantenimiento e instalaciónde equipo complementarioen el edificio sede del SAE.Actualización de laPlataforma Informática yTecnológica.
35
15
09
09
6
7
7
6
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
1,384,410
3,175,833
2,096,457
17,951,048
1,284,410
3,175,833
2,096,457
1,384,810
10,985,048
7,352,186
65,300
9,958,857
1,384,410
3,175,833
2,096,457
17,951,048
65,300
17,311,043
100.00
100.00
100.00
100.00
4.72
95.00
Clave
07 Defensa Nacional Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
2
0607HXA0005
0607HXA0006
0707HXA0004
0707HXA0005
0707HXA0010
0707HXA0018
0807HXA0004
0807HXA0005
0807HXA0006
0807HXA0007
0807HXA0008
0807HXA0009
0807HXA0010
0807HXA0011
0807HXA0012
0907HXA0001
Construcción de la U.H.M.El Cipres II, B.C.Construcción de la U.H.M.Tlalpán III, D.F.Construcción de 100viviendas en la U.H.M.Santa Fe IV, D.F.Construcción de 32viviendas en la U.H.N. SanFelipe, B.C.Construcción de 12viviendas en la U.H.N.Champoton II, Camp.Construcción de una CasaHogar para MilitaresRetirados en Jiutepec,MorelosConstrucción de 8 viviendasen la U.H.M.MazaquiahuacIII, Tlax.Adquisición de BienesMuebles del Instituto deSeguridad Social para lasFuerzas ArmadasMexicanas.Mantenimiento yRehabilitación de 160viviendas en la U.H.N.Cuemanco I, D.F.Mantenimiento yRehabilitación de 44viviendas en la U.H.M. C.D.Juárez II, Chih.Mantenimiento yRehabilitación de 41viviendas en la U.H.M.Muzquiz, Coah.Servicios Relacionados conla Obra PúblicaConstrucción de una Plantade Tratamiento de AguasResiduales en la U.H.N.San Felipe, B.C.S.Construcción de 36viviendas en la U.H.M.Matamoros II, Tamps.Mantenimiento yRehabilitación de 112viviendas en la U.H.M.Cuajimalpa, D.F.Actualización de BienesInformáticos del Instituto deSeguridad Social para lasFuerzas ArmadasMexicanas.
02
09
09
02
04
17
29
09
09
08
05
34
03
28
09
09
2
2
2
2
2
2
2
6
7
7
7
11
2
2
7
6
Ejecución
Contratación
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Contratación
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Contratación
67,667,572
47,676,691
92,336,090
35,242,650
12,576,000
185,941,180
9,624,437
1,704,324
43,717,932
14,100,134
19,182,802
500,000
3,686,634
39,781,992
35,407,239
2,717,450
30,207,519
1,000,000
75,447,090
20,350,433
25,083,418
9,624,437
1,574,324
43,717,932
14,100,134
19,182,802
500,000
3,686,634
27,959,916
35,407,239
30,207,519
1,000,000
68,647,090
20,350,433
59,801,781
9,624,437
1,704,324
43,717,932
14,100,134
19,182,802
500,000
3,686,634
27,959,916
35,407,239
2,717,450
58,826,759
1,716,866
55,328,439
28,932,859
166,575,564
36,946
1,705,792
67,667,572
47,676,691
92,336,090
35,242,650
12,576,000
185,941,180
9,624,437
1,704,324
43,717,932
14,100,134
19,182,802
500,000
3,686,634
39,781,992
35,407,239
2,717,450
58,826,759
1,716,866
55,328,439
28,932,859
166,575,564
36,946
1,705,792
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.68
70.98
99.62
96.71
2.17
29.93
Clave
07 Defensa Nacional Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
2 2
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0907HXA0002
0907HXA0003
0907HXA0004
Suministro, Instalación ypuesta en operación de doselevadores en el Hotel FistaInn, Mazatlán, Sinaloa.Construcción de una Plantade Tratamiento de AguasResiduales en la U.H.M.Santa Fe IV, D.F.Adquisición del prediourbano de la manzana 57,Cuartel 19 FraccionamientoSábalo Country Club,Mazatlan Sinaloa.
25
09
25
6
2
3
Contratación
Contratación
Preinversión
3,700,000
6,800,000
18,698,616
2,960,000
6,800,000
3,700,000
6,800,000
18,698,616
80.00
100.00
Clave
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
A1I Universidad Autónoma Chapingo
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0608A1I0003
0808A1I0008
0808A1I0011
0908A1I0001
0908A1I0002
0908A1I0003
0908A1I0004
0908A1I0005
0908A1I0006
0908A1I0007
0908A1I0008
Construcción del Centro deCómputo de la División deCiencias EconomicoAdministrativas.Programa para la reposicióndel parque vehícularSistema de CalentamientoSolar de Agua en losDormitorios y la Lavanderíadel Internado.Rehabilitación del pozoLomas de San JuanConstrucción de unahectárea de invernaderostecnificadosPrograma de reposición dela maquinaria y el equipoagropecuarioPrograma de adquisición deequipo e instrumentalmédico y de laboratorio2009, UACh.Construcción de la Sala deEstudio de la USH.Ampliación del ComedorCampestreConstrucción de la plantade tratamiento de aguasresidualesPrograma de adquisicionesde mobiliario y equipodiverso, UACh 2009
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
2
6
2
2
2
6
6
2
5
2
6
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
19,816,843
5,040,207
9,620,000
1,200,000
5,500,000
5,400,000
20,680,829
4,667,159
2,751,382
14,920,000
16,922,578
9,620,000
1,200,000
5,500,000
5,400,000
20,680,829
4,667,159
7,088,956
1,833,281
19,816,843
5,040,207
9,620,000
1,200,000
7,333,281
5,400,000
20,680,829
4,667,159
2,751,382
14,920,000
16,922,578
7,088,956
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Clave
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
C00 Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0908C000001
0908C000002
Programa de adquisiciones
Programa deMantenimiento
15
15
6
7
Preinversión
Preinversión
300,000
250,000
300,000
250,000
300,000
250,000
100.00
100.00
Clave
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
F00 Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0908F000001 Adquisición de BienesMuebles para la Operaciónde los diferentes ProgramasEncomendados a esteÓrgano AdministrativoDesconcentrado.
35 6 Preinversión 3,303,872 270,000 3,303,872 100.00
Clave
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
G00 Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0908G000001 Programa de Adquisiciones 09 6 Preinversión 12,500,000 12,500,000
Clave
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
IZC Colegio de Postgraduados
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0808IZC0003
0808IZC0004
Construcción de cubiculospara profesoresBARDA PERIMETRAL
15
04
2
2
Ejecución
Preinversión
13,624,000
2,500,000
9,100,000
881,135
881,135
13,624,000
2,500,000
881,135
100.00
4.00
Clave
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
IZI Comisión Nacional de las Zonas Aridas
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0808IZI0001 Programa de ModernizaciónInstitucional de BienesMuebles pra el ejercici fiscal2009
35 6 Preinversión 606,000 606,000 606,000
Clave
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
JAG Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0808JAG0005
0808JAG0006
0808JAG0007
0808JAG0008
0808JAG0010
0808JAG0011
0808JAG0012
0808JAG0013
0808JAG0014
0808JAG0015
Programa de Adquisicionespara Equipo de Laboratoriodel INIFAP. Con RecursosPropiosPrograma de Adquisicionesde Mobiliario y Equipo,Equipo Electrico a NivelNacional para el INIFAP.Obra Publica,Reconstruccion,Ampliaciones, Adaptacionesy MejorasObra Publica,Reconstruccion,Ampliacion, Adaptaciones yMejoras.Programa de adquisicionespara la renovación a nivelnacional de las unidadesvehiculares del INIFAP.Recursos FiscalesPrograma de adquisicionespara la renovación a nivelnacional de las unidadesvehiculares del INIFAP.Recursos PropiosPrograma de Adquisicionpara la renovacion deMaquinaria Agricicola yEquipo Agropecuario. ConRecursos PropiosPrograma de Adquisicionpara renovacion deMaquinaria y equipoAgropecuario con RecursosFiscalesAdquisiciones de Mobiliarioy Equipo, Equipo Eléctrico aNivel Nacional para elINIFAP. RECURSOSPROPIOSPrograma de adquisicionespara Equipo de Laboratoriodel INIFAP. Con RecursosFiscales
35
35
35
35
35
35
35
34
35
35
6
6
7
7
6
6
6
6
6
6
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
30,000,000
25,000,000
10,000,000
90,000,000
25,000,000
12,000,000
15,000,000
20,000,000
11,500,000
10,000,000
28,460,552
1,955,524
6,000,000
70,000,000
17,250,000
12,000,000
28,230,000
4,752,643
11,500,000
8,851,281
17,080,000
1,955,524
6,000,000
70,000,000
17,250,000
5,490,000
15,000,000
4,752,643
8,851,281
48,950
15,397,640
368,879
48,950
15,397,640
368,879
30,000,000
25,000,000
10,000,000
90,000,000
25,000,000
12,000,000
15,000,000
20,000,000
11,500,000
10,000,000
48,950
15,397,640
368,879
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.45
89.26
7.44
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
A00 Instituto Mexicano del Transporte
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0309A000001
0909A000001
0909A000002
S/CVE
S/CVE
Construccion yEquipamiento en losLaboratorios deInfraestructura, Laboratoriode Hidraulica Maritima yLaboratorio deEquipamiento para elTransporte y Programa deAdquisiciones.Centro Experimental enSeguridad VehicularCenESVLaboratorio de calibraciónde boyas direccionalesmedidoras de oleajeConstrucción yequipamiento de loslaboratorios de Ingenieríade Puertos y Costas, deIngeniería Vehicular y deInfraestructura y programade adquisiciones.Construcción yequipamiento de loslaboratorios de Ingenieriade Puertos y Costas, deIngenieria Vehicular y deInfraestructura y Programade Adquisiciones
22
22
22
34
34
2
2
1
2
2
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
161,191,847
62,000,000
8,911,800
420
52,190,400
49,800,000
49,800,000
3,856,215
133,264,981
161,191,847
62,000,000
8,911,800
420
52,190,400
133,264,981
100.00
66.60
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
C00 Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0609C000001
0609C000002
0609C000003
0609C000004
MODERNIZACION DESISTEMAS Y EQUIPOSDEL SERVICIO DEMETEOROLOGIAAEREONAUTICAMODERNIZACION DESISTEMAS Y EQUIPOS DEAPOYO AERONAUTICOMODERNIZACION DE LOSSISTEMAS DE CONTROLDE TRANSITO AEREOMODERNIZACION DE LOSSISTEMAS Y EQUIPOS DELOS SERVICIOS DENAVEGACION AEREA
09
09
09
09
6
6
6
6
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
45,437,245
16,493,644
771,611,524
161,733,379
2,500,000
6,400,000
158,100,000
16,000,000
2,500,000
6,400,000
158,100,000
16,000,000
28,700,000
4,284,496
11,894,591
520,644,639
27,883,750
45,437,245
16,493,644
771,611,524
161,733,379
4,284,496
11,894,591
520,644,639
27,883,750
100.00
100.00
100.00
100.00
9.30
68.95
69.70
13.50
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
D00 Comisión Federal de Telecomunicaciones
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0309D000007
0509D000001
0809D000001
Modernización de la RedNacional de Radiomonitoreo(RENAR)Mejora continua al Sistemade Información Integral enMateria deTelecomunicaciones -SIIMAT-Programa de Adquisición deActivo Fijo para laOperación Normal 2009
09
09
09
3
5
6
Ejecución
Ejecución
Preinversión
88,364,038
7,727,531
7,336,000
7,000,000
7,000,000
19,578,224
6,031,524
88,364,038
7,727,531
7,336,000
19,578,224
6,031,524
100.00
100.00
100.00
5.80
78.60
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
J0U Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
2
0409J0U0004
0709J0U0005
0709J0U0006
0809J0U0001
0809J0U0002
0809J0U0003
0809J0U0004
0809J0U0005
0809J0U0006
0809J0U0007
0809J0U0008
0809J0U0009
0809J0U0010
0809J0U0011
0809J0U0012
0809J0U0013
PRODUCCION DEEMULSIONES ADITIVOS YPINTURASREFUERZO DE PUENTES
CONSERVACION DEPUENTESREFUERZO DE PUENTES
MODERNIZACION YAMPLIACION DECARRETERASCONSERVACION YRECONSTRUCCION DECARRETERASCONSTRUCCION YMODERNIZACION DEEDIFICACIONESIMPLEMENTACION ENTRAMO PILOTO DENUEVAS TECNOLOGIASPARA SU EVALUACION YPOSIBLEIMPLEMENTACIONPOSTERIOR EN PLAZASDE COBROCONSERVACION DEPUENTESACTUALIZACION DEINFRAESTRUCTURAINFORMATICA Y DETELECOMUNICACIONESPROGRAMA INTEGRALDE ATENCION ACLIENTES Y USUARIOSRENOVACION DEMOBILIARIO,EQUIPO DEOFICINA Y TERRESTREPROGRAMA DEOPTIMIZACION YUNIFICACION DE LAPLATAFORMATECNOLOGICAOPERATIVA DE CAPUFEPROGRAMA DEADQUISICIONES YRENOVACION DEVEHICULOS DEEMERGENCIAADMINISTRACION YRENOVACION DEMOBILIARIO Y EQUIPOASIGNADO A LA ENTIDADADMINISTRACION YRENOVACION DEVEHICULOS Y EQUIPO DETRANSPORTE
11
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
17
35
35
35
35
6
7
7
7
7
7
7
6
7
6
6
6
6
6
6
6
Preinversión -Contratación
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
24,712,360
157,782,654
42,022,894
109,411,200
24,313,600
457,093,060
165,487,584
1,598,200
142,423,200
61,288,926
60,200,264
2,079,185
5,586,181
5,575,360
71,780,364
59,454,518
95,090,000
31,910,000
137,550,000
37,500,000
47,950,000
6,638,461
90,433
127,185,318
135,967,731
22,868,221
48,369,342
4,547,661
4,392,000
18,302,035
36,768,434
6,006,213
14,006,610
1,590,661
83,971,783
36,814,609
18,302,035
36,768,434
6,006,213
14,006,610
9,096,293
69,391,697
4,396,847
24,712,360
157,782,654
42,022,894
109,411,200
24,313,600
457,093,060
165,487,584
1,598,200
142,423,200
61,288,926
60,200,264
2,079,185
5,586,181
5,575,360
71,780,364
59,454,518
10,686,954
153,363,480
41,211,456
18,302,035
36,768,434
6,006,213
14,006,610
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
97.00
98.00
32.00
5.00
12.00
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
2 2
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
J0U Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
S/CVE PRODUCCION DEEMULSIONES,ADITIVOS YPINTURAS
34 1 Preinversión 48,208,000 48,208,000
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
J2P Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0309J2P0013
0809J2P0001
0809J2P0002
0809J2P0003
S/CVE
Construcción de Muelle(Apertuara del áreacomercial e industrial delpuerto)Programa de adquisiciones
Desarrollo de 70.0 has. parauso Comercial e IndustrialConstrucción deprotecciones marginales delos espigones oriente yponienteTerminal Refrigerada
27
27
27
27
34
1
6
1
1
1
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
366,602,300
2,483,272
178,788,800
20,000,000
97,166,054
2,651,072
23,261,518
2,651,072
23,261,518
338,729,672
739,347
366,602,300
2,483,272
178,788,800
20,000,000
97,166,054
338,729,672
739,347
100.00
100.00
100.00
100.00
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
J2R Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0809J2R0001
0809J2R0002
0809J2R0003
0809J2R0005
0909J2R0001
0909J2R0002
S/CVE
S/CVE
S/CVE
Dragado de construcción
Programa de adquisicionesde bienes mueblesProlongación del rompeolas
Construccion de centroregulador de traficoAdecuación instalaciones dela Aduana y su logística detráfico vehicularAdquisición de un equipo derayos gamma para laaduana fiscal del Puerto deEnsenada.Edificio de Oficinas API yCapitanía en el Sauzal deRodríguezAmpliación del muelle decabotaje en 50 mts.Continuación del deflectorde oleaje en una longitudaproximada de 100 m
02
02
02
02
02
02
34
34
34
1
6
1
1
1
6
1
1
1
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
217,800,000
6,404,091
80,000,000
13,927,920
113,006,000
24,225,000
1,048,000
40,000,000
7,860,000
100,000,000
6,404,091
21,000,000
100,000,000
6,404,091
21,000,000
48,578,403
663,649
154,192,713
663,649
217,800,000
6,404,091
80,000,000
13,927,920
113,006,000
24,225,000
1,048,000
40,000,000
7,860,000
154,192,713
663,649
100.00
100.00
100.00
10.00
2.00
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
J2T Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V.
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0309J2T0005
0509J2T0002
0809J2T0001
0809J2T0002
0809J2T0003
0809J2T0004
0809J2T0005
Reconstrucción del MuelleNo. 5Duques de alba y muellepara barcos turísticos ycarga general frente a losmuelles No. 5 y 6 (incluyedragado).Alineacion de los Muelles N1,2,3,4 y 5.Programa de adquisiciones
Servicios relacionados conla obra públicaDragado de construccion enárea de maniobras detransbordadores y canal denavegación.Reconstrucción de las víasdel tren
25
25
25
25
25
25
25
1
1
1
6
5
1
1
Preinversión
Preinversión
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
112,806,720
183,310,920
314,400,000
6,775,200
6,600,000
25,000,000
60,000,000
15,000,000
130,000,000
6,775,200
25,000,000
20,000,000
130,000,000
6,775,200
25,000,000
20,000,000
21,441,815
231,311
78,578,408
160,647,620
126,251,815
231,311
4,229,428
8,427,200
112,806,720
183,310,920
314,400,000
6,775,200
6,600,000
25,000,000
60,000,000
78,578,408
164,877,048
134,679,015
231,311
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
72.80
80.00
76.00
12.01
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
J2U Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0309J2U0005
0409J2U0006
0709J2U0005
0709J2U0007
0709J2U0010
0809J2U0001
0809J2U0002
Reubicación red eléctrica
Dragado Puerto Progreso
REUBICACION DEBASCULAS Y CASETASDE CONTROLRemodelación de edificioadministrativo para laconstrucción de un archivoReforzamiento del viaductode comunicaciónServicios relacionados conla obra públicaReparación de los arcos ycabezales del viaducto
31
31
31
31
31
31
31
1
1
1
1
1
1
1
Preinversión
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
5,764,000
192,089,988
2,096,000
3,144,000
20,331,200
4,000,000
37,000,000
130,000,000
5,000,000
4,900,000
30,000,000
130,000,000
5,000,000
4,900,000
30,000,000
39,107,744
1,826,107
42,200
3,816,215
45,858,296
17,348,387
42,200
11,493,690
5,764,000
192,089,988
2,096,000
3,144,000
20,331,200
4,000,000
37,000,000
45,858,296
17,348,387
42,200
11,493,690
100.00
100.00
100.00
100.00
50.00
66.00
0.01
20.01
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
J2V Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0709J2V0001
0709J2V0003
0809J2V0002
0809J2V0003
S/CVE
MUELLE PARAEMBARCACIONES DE LAARMADA Y DUQUE DEALBAInstalaciones eléctricas parala subestación y alumbradode seguridad en el muelle 3.Programa de adquisiciones
Rehabilitación parcial delmuelle unoMuelles flotantes para lasPiedras y Peines.
14
14
14
14
34
5
1
6
1
1
Preinversión
Preinversión
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión
36,680,000
4,611,200
1,400,000
35,000,000
45,000,000
1,400,000
10,000,000
1,400,000
10,000,000
172,930
14,900,462
1,750,640
172,930
36,680,000
4,611,200
1,400,000
35,000,000
45,000,000
14,900,462
1,750,640
172,930
100.00
100.00
100.00
100.00
40.40
100.00
10.00
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
J2W Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0509J2W0001
0609J2W0009
0809J2W0001
0809J2W0008
0809J2W0009
0809J2W0010
0809J2W0011
0909J2W0001
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
Construcción de deinfraestructura para arribode cruceros turisticosAmpliación de la zonasuroeste del puerto deTopolobampo, Sin.Construcción del colectorgeneral de drenaje yurbanización de terrenos delpuerto de topolobampo,SinaloaConstrucción de alumbradopúblico en el tramo RecintoPortuario - Entronque MaviriDragado de construccionfrente al muelle de cargageneral a -12 mConstrucción de marco deacceso al área detransbordadoresPrograma de adquisiciones
Construcción de estructurasde amarre.Construcción de muellemarginal en lado norte delpatio de contenedoresConstrucción de tres duquesde alba y pasarela deconcreto de 250 m y unancho de 15 m para recibircruceros en el puerto deTopolobampo, Sin.Construcción de muellemarginal en el area determinal de transbordadoresdel puerto de Topolobampo,Sin.Dragado de construccion enel canal secundario a -12 m.de profundidadConstrucción de víasférreasProlongacion del muelle decarga general
25
25
25
25
25
25
25
25
34
34
34
34
34
34
1
1
1
2
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
Preinversión
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
2,547,580
379,638,000
5,000,000
2,500,000
10,000,000
2,500,000
11,278,100
712,220
150,000,000
100,000,000
90,000,000
175,000,000
10,000,000
60,000,000
43,259,837
10,000,000
2,500,000
11,278,100
43,259,837
10,000,000
2,500,000
11,278,100
1,000,833
301,575
91,992,658
1,000,833
301,575
2,547,580
379,638,000
5,000,000
2,500,000
10,000,000
2,500,000
11,278,100
712,220
150,000,000
100,000,000
90,000,000
175,000,000
10,000,000
60,000,000
91,992,658
1,000,833
301,575
100.00
100.00
100.00
100.00
2.01
3.00
2.01
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
J2X Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0509J2X0002
0809J2X0002
0909J2X0001
0909J2X0002
Construcción de bodegamultifuncional de 5,000 m2y pavimentación de sucamino de acceso.Programa de adquisiciones
Construccion de vialidad,obras complementarias eiluminacion de acceso alrecinto portuarioConstruccion del patio demaniobras de la bodega deusos multiples,pavimentacion de sucamino de acceso externo einstalacion electrica.
30
30
30
30
1
6
1
1
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión
22,665,400
3,065,000
13,735,006
11,000,000
102,700,000
3,065,000
102,700,000
3,065,000
3,778,966
65,915
16,986,166
65,915
22,665,400
3,065,000
13,735,006
11,000,000
16,986,166
65,915
100.00
100.00
69.00
1.00
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
J2Y Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
2
0309J2Y0002
0309J2Y0004
0309J2Y0012
0309J2Y0030
0309J2Y0035
0409J2Y0005
0609J2Y0005
0809J2Y0001
0809J2Y0003
0809J2Y0004
0809J2Y0005
0809J2Y0006
0809J2Y0007
0809J2Y0008
0809J2Y0009
0809J2Y0010
0809J2Y0011
0809J2Y0012
0909J2Y0001
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
Reconstrucción deescolleras y obras deprotecciónConstruir vialidades
Pavimentacion de terrenos
CONSTRUCCIÓNGASODUCTO DE 48 pulg.NIVELACIÓN DETERRENOS DENTRO DELRECINTO PORTUARIOEdificio API
Ampliación de Gasoductode 12PUNTO DE VERIFICACIÓNE INSPECCIÓNFITOSANITARIATerminal de agregadospétreosLibramiento Altamira
Redes de energía eléctrica
Redes de abastecimiento deaguaFraccionamiento dereubicación de ejidos ypoblados dentro del puertoEstudios y proyectos deinversiónAdquisición de terrenos
Programa de adquisicionesde bienes mueblesVías férreas de enlace yalmacenamientoObras de seguridadaduaneraVialidades de conexión
Construcción de unasubestación eléctrica y líneade transmisión en el Puertode Altamira.Obras de Protección
Edificios
Dragado de construccionPuerto Altamira 2008-2015Habilitación de áreasportuarias y redes deserviciosHabilitación de áreasindustriales
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
34
34
34
34
34
34
1
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1
2
11
10
6
1
3
1
1
1
1
1
1
1
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
459,985,327
193,886,902
127,028,175
329,418,892
124,769,176
12,836,955
25,327,278
14,357,600
115,534,081
225,142,911
20,960,000
18,864,000
148,816,000
6,288,000
31,440,000
43,068,720
50,304,000
41,920,000
41,946,948
62,880,000
770,448,204
10,738,332
759,276,000
1,363,008,888
179,402,818
160,000,000
10,000,000
15,000,000
124,000,000
15,000,000
4,000,000
80,168,978
184,831,022
6,000,000
2,000,000
6,000,000
30,000,000
43,068,720
20,000,000
17,754,470
160,000,000
10,000,000
124,000,000
15,000,000
4,000,000
80,168,978
184,831,022
6,000,000
2,000,000
6,000,000
30,000,000
43,068,720
20,000,000
17,754,470
10,490,165
3,609,379
4,726,143
50,895,572
59,475,786
3,915,433
2,082,512
1,227,893
150,254,025
163,125,863
74,157,800
146,341,692
123,415,360
2,435,621
16,889,117
12,825,228
82,620,866
75,323,142
3,915,433
2,082,512
1,227,893
459,985,327
193,886,902
127,028,175
329,418,892
124,769,176
12,836,955
25,327,278
14,357,600
115,534,081
225,142,911
20,960,000
18,864,000
148,816,000
6,288,000
31,440,000
43,068,720
50,304,000
41,920,000
41,946,948
62,880,000
770,448,204
10,738,332
759,276,000
1,363,008,888
179,402,818
150,254,025
163,125,863
74,157,800
146,341,692
123,415,360
2,435,621
16,889,117
12,825,228
82,620,866
75,323,142
3,915,433
2,082,512
1,227,893
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
47.10
83.20
89.06
46.40
86.00
7.99
60.00
60.00
31.20
11.70
20.00
7.00
10.00
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
2 2
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
J2Y Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
INFRAESTRUCTURAPORTUARIA EINDUSTRIAL PUERTOALTAMIRA 2008-2015Señalamiento marítimo delpuertoObras de infraestructura enel Recinto Portuario deAltamiraConstrucción de muelles
34
34
34
34
1
1
1
1
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
3,404,915,734
10,738,332
390,400,000
301,541,040
3,404,915,734
10,738,332
390,400,000
301,541,040
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
J2Z Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0309J2Z0001
0309J2Z0002
0609J2Z0006
0709J2Z0002
0809J2Z0001
0809J2Z0002
0809J2Z0003
0809J2Z0004
0809J2Z0005
0809J2Z0006
0809J2Z0007
S/CVE
Dragado de construccion
Rehabilitacion y ampliacionde muellesDesalojo de AguasPluvialesLineas de conduccion depolvos en unidad silosConstruccion de vialidadalterna de acceso al puertoSistema de agua potable
Rehabilitación y protecciónde trabes y pilotes en elmuelle de la ardillaSistema eléctrico
Relleno de ampliación de lazona de transbordadoresAdquisición y urbanizaciónde terreno fuera del recintoportuarioPrograma de adquisiciones
Construccion del muelle dela posicion No. 7 en elPuerto de Guaymas
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
34
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
6
1
Preinversión
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión -Ejecución
Preinversión
49,895,280
82,549,571
6,735,864
6,288,000
20,000,000
9,000,000
5,000,000
10,000,000
60,000,000
35,000,000
20,000,000
85,000,000
100,000,000
4,000,000
6,315,368
3,000,000
10,000,000
20,000,000
100,000,000
4,000,000
6,315,368
3,000,000
10,000,000
20,000,000
29,493,868
23,281,955
5,548,185
49,895,280
82,549,571
6,735,864
6,288,000
20,000,000
9,000,000
5,000,000
10,000,000
60,000,000
35,000,000
20,000,000
85,000,000
29,493,868
23,281,955
5,548,185
42.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
41.80
24.10
16.00
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
J3A Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
2
0209J3A0001
0309J3A0001
0309J3A0002
0309J3A0003
0309J3A0005
0309J3A0011
0309J3A0012
0309J3A0018
0409J3A0001
0409J3A0004
0409J3A0005
0509J3A0001
0509J3A0003
0509J3A0004
Vialidad periferica norte einfraestructura vial.Caseta de control deaccesos norte y sur y/oacceso principal.Proteccion de margenesplayeras y en canales denavegacionVialidad de acceso sur y/oacceso principal einfraestructura.Alumbrado y electrificacionen media tension en accesonorte Isla del CayacalBarda perimetral deprotección al recintoportuario.Dragado de canales deacceso, darsenas y canalinterioresConstrucción de centro decontrol de emergenciasServicios de infraestructuraurbana e industrial en la Isladel CayacalOficinas administrativas APIy construcción del centro denegocios en la Isla delCayacalCONSTRUCCION DELPUENTE SOBRE ELBRAZO DERECHO,PUENTE ALBATROS, ENEL PUERTO DE LAZAROCARDENAS, MICH.CONSTRUCCION DELSEGUNDO CUERPO DELA VIALIADADPERIFERICA NORTE ENLA ISLA DEL CAYACAL,RUTA FISCAL, EN ELPUERTO DE LAZAROCARDENAS, MICH.CONSTRUCCIÓN DE VÍASDE FERROCARRIL DEPENETRACION A LA ISLADEL CAYACAL, RAMALORIENTE.REUBICACIÓN DE LÍNEASDE TRASMISIÓNELÉCTRICA, EN LA ISLADEL CAYACAL, EN ELPUERTO DE LÁZAROCÁRDENAS, MICHOACÁN
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
1
1
1
1
5
5
1
1
1
1
5
10
1
1
Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
140,656,272
10,748,288
293,038,616
57,365,424
77,939,817
37,318,232
1,042,249,786
87,508,000
55,341,327
99,602,130
684,433,079
14,594,448
77,656,800
50,473,776
1,500,000
30,000,000
6,000,000
6,700,000
112,300,000
12,000,000
7,000,000
24,000,000
34,500,000
100,000,000
15,000,000
1,500,000
30,000,000
6,000,000
6,700,000
112,300,000
12,000,000
7,000,000
24,000,000
34,500,000
100,000,000
15,000,000
95,612,674
7,476,366
199,735,445
48,702,015
27,122,759
767,185,982
1,917,431
53,309,960
751,912,605
9,474,508
80,067,721
13,006,619
4,558,129
59,321,460
89,067
1,164,544
287,008
5,770,429
140,656,272
10,748,288
293,038,616
57,365,424
77,939,817
37,318,232
1,042,249,786
87,508,000
55,341,327
99,602,130
684,433,079
14,594,448
77,656,800
50,473,776
95,612,674
7,476,366
212,742,064
48,702,015
31,680,888
826,507,442
2,006,498
54,474,504
287,008
757,683,034
9,474,508
80,067,721
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
61.00
63.08
81.70
54.80
98.10
64.00
29.52
75.50
93.80
90.20
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
2 2
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
J3A Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0509J3A0005
0509J3A0006
0609J3A0002
0809J3A0001
0809J3A0002
0809J3A0003
0809J3A0004
0809J3A0005
0809J3A0006
0809J3A0007
S/CVE
S/CVE
S/CVE
Construcción de patioferroviario en la Isla delCayacalConstrucción del muelle ypatios de la terminal deusos múltiples III, en la Isladel CayacalConstrucción de serviciosbásicos para lasinstalaciones aduaneras quese construirán en la Isla delCayacalHabilitado de áreasecológicas protegidas ycorredores ecológicosConstruccion de vialidadessecundarias y patios de usocomúnDrenajes sanitarios ypluviales en el recintoportuarioConstrucción de faro yCCTMConstrucción del área deservicios al autotransportePrograma de adquisiciones
Construcción de pasos adesnivel en cruces deferrocarrilCONSTRUCCIÓN DE UNPATIO FERROVIARIO ENEL PUERTO DE LÁZAROCÁRDENAS, MICHOACÁNConstrucción de paseoturistico en el Puerto deLázaro Cárdenas, Mich.MODERNIZACIÓN DE LOSSISTEMAS DESEÑALAMIENTOMARÍTIMO EN ELPUERTO DE LÁZAROCÁRDENAS, MICHOACÁN
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
34
34
34
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Preinversión -Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
91,113,120
415,377,944
106,298,640
20,000,000
81,000,000
54,000,000
47,160,000
57,640,000
15,675,000
73,360,000
80,266,320
60,000,000
75,927,600
25,000,000
20,000,000
3,000,000
8,000,000
8,000,000
43,000,000
15,000,000
15,675,000
25,000,000
20,000,000
3,000,000
8,000,000
8,000,000
43,000,000
15,000,000
15,675,000
741,952
632,242
5,792,355
25,273
55,219,546
13,806,344
741,952
632,242
29,377,205
25,273
27,931,673
948,643
221,926
3,074,207
869,460
10,234,151
1,950,031
91,113,120
415,377,944
106,298,640
20,000,000
81,000,000
54,000,000
47,160,000
57,640,000
15,675,000
73,360,000
80,266,320
60,000,000
75,927,600
83,151,219
14,754,987
221,926
3,816,159
1,501,702
39,611,356
1,975,304
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
87.30
15.70
2.00
40.00
2.00
94.00
23.00
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
J3B Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
2
0209J3B0006
0509J3B0010
0609J3B0002
0609J3B0003
0609J3B0007
0609J3B0008
0609J3B0009
0609J3B0010
0709J3B0002
0709J3B0003
0809J3B0001
0809J3B0002
0809J3B0003
0809J3B0004
0809J3B0005
0809J3B0006
0809J3B0007
0809J3B0008
0809J3B0009
0809J3B0010
Construccion de vialidadinterterminales norteInstalaciones de Patioregulador de trailersReforzamiento de lasubestructura de losmuelles de la Banda ADelimitacion del recintoportuario en lagunaTapeixtles y parqueindustrial FondeportConstrucción de paso adesnivel en la glorieta SanPedritoEstudios de inversión yservicios relacionados conla obra públicaConstrucción de gazas en lacarretera a JalipaAmpliación a 150 m de laplantilla del canal de accesoSuministro y colocacion dedefensa en Muelles.Construccion de terminal decruceros.Desarrollo de infraestructuraportuaria Zona NorteAmpliación de la red defibra optica de las bandasA,B y CConstrucción de muellepara pescadoresAdecuación del sistema debandas transportadoras dela Junta y Manzanillo(elevador)Cosntruccíón de víasférreas de uso comúnAdecuación del sistema debalizas de señalamientoSuministro y colocación dedefensas tipo Yokohama enlos muelles 14 y 15Construcción deinfraestructura eléctricazona nortePrograma de adquisiciones
Construcción deinstalaciones yequipamiento para laaduana
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
1
1
1
1
10
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
5
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
245,546,400
154,618,026
196,600,980
8,153,440
16,270,200
47,160,000
5,423,400
101,839,235
11,850,000
109,627,000
556,328,500
20,214,959
4,000,000
3,500,000
19,902,846
2,500,000
3,800,000
8,000,000
20,000,000
30,000,000
25,659,376
75,000,000
3,500,000
20,000,000
7,700,000
241,300,000
9,400,000
4,000,000
3,500,000
19,900,000
2,500,000
3,800,000
8,000,000
20,000,000
30,000,000
26,659,376
75,000,000
3,500,000
20,000,000
7,700,000
241,300,000
9,400,000
4,000,000
3,500,000
19,900,000
2,500,000
3,800,000
8,000,000
20,000,000
30,000,000
75,435,640
202,905,371
7,613,128
20,306,109
110,330,098
9,454,823
64,354,784
274,243,717
10,268,641
48,810,600
2,002,518
387,398
1,654,847
8,357,747
80,506,817
650,399
943,211
2,062,744
1,821,323
14,137
1,177,602
245,546,400
154,618,026
196,600,980
8,153,440
65,080,800
47,160,000
5,423,400
101,839,235
11,850,000
109,627,000
556,328,500
20,214,959
4,000,000
3,500,000
19,902,846
2,500,000
3,800,000
8,000,000
20,000,000
30,000,000
77,438,158
203,292,769
7,613,128
21,960,956
110,330,098
9,454,823
72,712,531
354,750,534
10,919,040
943,211
2,062,744
1,821,323
14,137
1,177,602
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
48.84
99.99
100.00
60.20
100.00
100.00
82.80
40.70
51.90
23.50
18.69
47.90
0.70
3.90
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
2 2
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
J3B Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0809J3B0011 Construcción de obrahidáulica paraintercomunicar la Laguna deLas Garzas
06 1 Preinversión 148,300,000 148,300,000
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
J3C Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V.
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0809J3C0002
S/CVE
Construccion Nuevo AccesoVial a Puerto ChiapasHabilitación de áreas dealmacenamiento y obrascomplementarias 2a. Etapa
07
34
1
1
Preinversión
Preinversión
39,824,000
63,928,000
28,223,298
39,824,000
63,928,000
28,223,298
100.00
70.00
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
J3D Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0509J3D0005
0609J3D0009
0709J3D0004
0709J3D0005
0709J3D0007
0809J3D0001
0809J3D0002
0809J3D0003
0809J3D0004
0809J3D0005
S/CVE
S/CVE
Pavimentación de prediosadquiridosConstrucción de unaprotección marginal y tresespigones para asegurar laestabilidad de la escollerasurReconstrucción de víasdentro del recinto portuarioUrbanización de losterrenos para la Terminal deUsos Múltiples en el puertode TampicoServicios relacionados conla obra públicaRecuperación de lassecciones transversales delas escolleras Norte y SurPrograma de adquisiciones
Ampliación del sistema parael control de accesos y delCCTVConstrucción de un edificiopara la concentración delarchivo muertoAdquisición de terrenospara la ampliación delRecinto PortuarioPavimentación de la av.Monterrey, como acceso alpuerto de Tampico.Construcción de un nuevosistema de rodamiento enlas vías de los muelles demetales y minerales
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
34
34
1
5
7
1
11
7
6
1
1
6
1
1
Preinversión
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
1,167,640
75,500,000
15,720,000
6,288,000
17,197,680
31,440,000
3,175,000
3,000,000
600,000
4,000,000
21,693,600
16,270,200
15,000,000
2,000,000
16,743,000
7,175,000
15,000,000
2,000,000
16,743,000
7,175,000
2,932,908
445,798
3,591,999
9,098
23,871,522
39,208,672
9,162,911
8,689,814
9,098
1,167,640
75,500,000
15,720,000
6,288,000
17,197,680
31,440,000
3,175,000
3,000,000
600,000
4,000,000
21,693,600
16,270,200
23,871,522
39,208,672
9,162,911
8,689,814
9,098
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
20.00
50.01
17.00
22.00
0.30
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
J3E Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0409J3E0001
0409J3E0003
0409J3E0004
0509J3E0002
0609J3E0004
0609J3E0005
0809J3E0001
0809J3E0002
0809J3E0003
0809J3E0004
0809J3E0005
0909J3E0001
0909J3E0002
0909J3E0003
0909J3E0004
ADELGAZAMIENTO DELMUELLE 6DRAGADO DECONSTRUCCION ENDARSENA, CANALES YMUELLES.PROLONGACION DELMUELLE DE LA TReforzamiento del Muelle 4
Desarrollo de la Zona deActividades LogísticasLibramiento ferroviario aSanta FéPrograma de adquisicionesde bienes muebles 2009Equipamiento para laaduanaAmpliación de andenes einstalaciones para laaduana de VeracruzEstudios de preinversión
Ampliación natural delpuerto de Veracruz en lazona norteProlongación del Muelle 7Sur RincónConstrucción de balizas einstalación de boyas para elseñalamiento marítimo enáreas de navegaciónMuelles del Bicentenariopara la ArmadaProlongación del Muelle deCruceros (T)
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
1
1
1
1
1
1
6
6
3
11
1
1
1
3
1
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
229,634,702
269,034,571
9,286,509
107,233,748
978,919,550
475,474,803
2,995,800
20,000,000
14,148,000
5,500,000
4,082,842,025
46,050,000
5,000,000
40,500,000
14,200,000
20,000,000
240,700,000
99,180,000
166,209,300
3,500,000
5,500,000
265,790,700
20,000,000
240,700,000
99,180,000
166,209,300
3,500,000
5,500,000
265,790,700
1,347,647
16,733,127
489,965
1,273,644
228,415,279
201,224,550
113,253,650
627,004,210
13,517,321
4,768,633
1,273,644
109,718,960
229,634,702
269,034,571
9,286,509
107,233,748
978,919,550
475,474,803
2,995,800
20,000,000
14,148,000
5,500,000
4,082,842,025
46,050,000
5,000,000
40,500,000
14,200,000
228,415,279
201,224,550
113,253,650
627,004,210
13,517,321
4,768,633
1,273,644
109,718,960
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
92.00
85.00
90.00
61.00
1.00
90.10
20.00
25.00
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
J3F Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0409J3F0001
0509J3F0002
0509J3F0004
0709J3F0003
0709J3F0007
0809J3F0002
0809J3F0003
0809J3F0004
0809J3F0005
0809J3F0006
0809J3F0007
0809J3F0008
0909J3F0001
S/CVE
Construcción de muelleflotanteDragado de construcción enáreas navegables en elinterior del recinto portuario.Desarrollo de infraestructuraportuaria en la Laguna dePajaritos, Ver.Construcción del parqueecológico y adecuación delfaro.Pozo y red de distribuciónde agua a embarcaciones ycesionarios.Construcción de accesoferroviario norte al patio decontenedoresAcceso definitivo, paso adesnivel y vialidadesinterioresRelleno de áreasdisponibles en el recintoportuarioAmpliación de av. núm. 7
Construcción de bodega No.6Programa de adquisiciones
Construcción de patio devías IIEstudios y proyectos 2009
Construcción de acceso aprincipal y vialidades en elinterior del RecintoPortuario para recibiracceso definitivo
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
34
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
5
1
Preinversión
Preinversión
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión -Ejecución
Preinversión
9,286,509
211,522,032
605,500,000
16,900,000
16,250,000
10,480,000
65,500,000
16,768,000
2,000,000
18,000,000
4,500,000
70,000,000
2,000,000
58,040,685
250,000,000
6,000,000
5,500,000
18,500,000
4,500,000
250,000,000
6,000,000
5,500,000
18,500,000
4,500,000
2,000,000
25,999,999
2,039,476
131,362
9,500
34,001
95,911,035
150,673,201
7,215,370
8,763,073
9,500
34,001
9,286,509
211,522,032
605,500,000
16,900,000
16,250,000
10,480,000
65,500,000
16,768,000
2,000,000
18,000,000
4,500,000
70,000,000
2,000,000
58,040,685
95,911,035
150,673,201
7,215,370
8,763,073
9,500
34,001
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
45.00
23.00
35.00
61.00
1.00
20.00
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
J3G Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V.
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0809J3G0001
S/CVE
Programa de adquisiciones
Redimensionamiento delacceso al Puerto de SalinaCruz, Oaxaca
20
34
6
1
Preinversión -Ejecución
Preinversión
8,225,000
600,000,000
188,225,000
8,225,000
126,377
126,377
8,225,000
600,000,000
126,377
100.00
1.02
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
J3L Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0709J3L0001
0809J3L0002
0909J3L0001
Reconstrucción de la Costade Chiapas y Rehabilitaciónde la Línea del Mayab.Elaboración de estudios depreinversión para ejecuciónde proyecto Abatimiento deCurvatura y Pendiente.Libramiento Ferroviario deTapachula
27
20
07
7
11
1
Ejecución
Preinversión
Preinversión
733,600,000
5,717,228
205,433,259
256,995,094
5,455,370
5,455,370
236,995,094
698,541,156
15,000,000
733,600,000
5,717,228
220,433,259
698,541,156
75.00
100.00
70.00
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
J4V Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0409J4V0002
0909J4V0001
0909J4V0002
0909J4V0003
0909J4V0004
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
CONSTRUCCIÓN DELCENTRO DE EDUCACIÓNNÁUTICA DE CAMPECHEEquipamiento
CONSTRUCCIÓN DEAULAS DE FORMACIÓNEN LA ESCUELA NÁUTICAMERCANTE DEVERACRUZCONSTRUCCIÓN DEÁREAS DE PRÁCTICASDE SUPERVIVENCIA ENEL CENTRO DEEDUCACIÓN NÁUTICA DECAMPECHETERMINACIÓN DE LAPLANTA BAJA DELEDIFICIO DEDORMITORIOS EN LAESCUELA NÁUTICAMERCANTE DEVERACRUZEquipamiento para apoyarel programa educativoOficinas CentralesEQUIPAMIENTO PARAAPOYAR EL PROGRAMAEDUCATIVO DEL CENTRODE EDUCACION NAUTICADE CAMPECHEEquipamiento para apoyarel programa educativo en laEscuela Náutica Mercantede Veracruz Equipamiento para apoyarel programa educativo enla Escuela NáuticaMercante de Tampico Equipamiento para apoyarel programa educativo enla Escuela NáuticaMercante de Mazatlán SERVICIOS DEINGENIERIA ESTUDIOS YPROYECTOS
04
09
30
04
30
34
34
34
34
34
34
1
6
1
1
1
6
2
6
6
6
2
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
19,562,095
9,400,000
9,000,000
17,000,000
5,000,000
800,000
1,000,000
19,200,000
1,200,000
1,200,000
2,245,288
31,500,000
31,500,000
19,224,459
19,562,095
9,400,000
9,000,000
17,000,000
5,000,000
800,000
1,000,000
19,200,000
1,200,000
1,200,000
2,245,288
19,224,459
100.00
100.00
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
J9E Servicio Postal Mexicano
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0209J9E0001
0209J9E0005
0509J9E0001
Modernizar centros deatencion a clientesCrear servicios postalesespecializadosPROGRAMA DEMODERNIZACION DELSERVICIO POSTALMEXICANO
09
09
09
6
6
6
Preinversión
Preinversión
Preinversión
965,921,107
270,579,257
1,069,093,691
175,454,277
237,426,097
20,429,849
1,877,197
358,815,605
965,921,107
270,579,257
1,069,093,691
177,331,474
237,426,097
379,245,454
100.00
100.00
80.00
100.00
100.00
52.80
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0209JZL0024
0209JZL0028
0709JZL0002
0809JZL0001
0809JZL0002
0809JZL0003
0809JZL0004
0809JZL0005
0809JZL0006
0809JZL0007
S/CVE
Equipamiento y obras deCombustiblesEquipamiento y obra deAeropuertosCentro de Instrucción deAeropuertos y ServiciosAuxiliares CIASAPrograma de Equipamientode Seguridad 2009Programa de ModernizaciónAeroportuaria de Mobiliario2009ModernizaciónAdministrativa 2009Programa deMantenimiento deInfraestructuraAeroportuaria 2009PROGRAMA DEADQUISICION DEVEHICULOS PARASEGURIDADOPERACIONAL 2009Construcción de camino delCuerpo de Rescate yExtinción de IncendiosCREI a la Pista en elAeropuerto Internacional deNuevo Laredo, TamaulipasEstudios de Preinversiónpara la Red de Aeropuertos2009Ampliación del EdificioTerminal del AeropuertoInternacional de Ciudad delCarmen, Camp.
35
35
09
35
35
09
35
35
28
35
34
1
3
3
6
6
6
7
6
1
11
1
Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
3,252,591,420
1,614,620,149
74,905,717
3,505,000
49,632,000
6,366,100
111,700,000
20,960,000
3,144,000
9,432,000
56,500,000
355,888,320
3,505,000
49,631,800
4,045,066
111,700,000
20,000,000
2,500,000
9,000,000
355,888,320
3,505,000
33,123,800
4,045,066
105,500,000
13,900,000
9,000,000
1,425,198,867
458,634,005
7,969,952
123,288
1,306,674
2,746,556
3,252,591,420
1,614,620,149
74,905,717
3,505,000
49,632,000
6,366,100
111,700,000
20,960,000
3,144,000
9,432,000
56,500,000
1,425,322,155
458,634,005
7,969,952
1,306,674
2,746,556
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
96.23
97.07
89.60
37.30
11.00
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
KCZ Telecomunicaciones de México
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0209KCZ0002
0209KCZ0003
0809KCZ0001
Servicios telegraficosfinancierosServicio movil y ruralsatelitalAdquisición del satélitesolidaridad 2 para lacontinuidad de los serviciosde Banda L del país
09
09
09
6
6
3
Ejecución
Preinversión
Preinversión
790,418,751
684,948,966
285,311,712
95,000,000
790,418,751
464,335
184,386,944
790,418,751
684,948,966
285,311,712
184,851,279
100.00
85.01
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
KDK Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0809KDK0001 ADQUISICIÓN DE EQUIPODE APOYOADMINISTRATIVO
09 6 Preinversión 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100.00
Clave
09 Comunicaciones y Transportes Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
KDN Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0709KDN0006
0809KDN0001
0809KDN0002
0809KDN0003
0809KDN0004
0809KDN0005
0809KDN0006
0809KDN0007
S/CVE
Separación de Flujos
COMPLEMENTACION YSUSTITUCION DEEQUIPOELECTROMECANICO YHERRAMIENTASREHABILITACION YMODERNIZACION DE LOSPRINCIPALESELEMENTOS DE EDIFICIOTERMINALACTUALIZACIÓN YCOMPLMENTACIÓN DEEQUIPOAEROPORTUARIOREHABILITACION,COMPLEMENTACION YMODRNIZACION DE LOSELEMENTOS DE APOYOEN ZONA OPERACIONALDE AERONAVESRehabilitación de Pistas,Plataformas y RodajesSUSTITUCIÓN YCOMPLEMENTO DEEQUIPO DETRANSPORTE YARRASTREServicios Relacionados conla Obra PúblicaProyecto de DrenajeEmergente
09
34
09
09
09
09
09
09
34
7
6
7
6
7
7
6
7
7
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Contratación -Ejecución
Preinversión -Contratación
Preinversión -Contratación
Contratación -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión
127,856,000
26,041,100
25,000,000
6,237,300
27,000,000
239,000,000
28,518,000
40,000,000
838,400,000
70,000,000
24,240,900
30,000,000
26,041,100
27,000,000
203,200,000
19,718,000
30,000,000
67,300,000
11,151,100
4,737,300
8,000,000
36,632,000
18,711,600
10,000,000
2,468,695
3,710,788
2,212,779
10,040,382
7,944,329
649,111
63,158,506
3,710,788
2,212,779
10,040,382
7,944,329
649,111
127,856,000
26,041,100
25,000,000
6,237,300
27,000,000
239,000,000
28,518,000
40,000,000
838,400,000
63,158,506
3,710,788
2,212,779
10,040,382
7,944,329
649,111
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
10.00
6.00
Clave
10 Economía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
A00 Comisión Federal de Competencia
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0810A000001 Programa de adquisiciones 09 6 Preinversión 3,767,301 3,767,301 3,767,301 3,767,301 100.00
Clave
10 Economía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
B00 Comisión Federal de Mejora Regulatoria
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0810B000001 Programa de adquisiciones2009.
09 6 Preinversión 1,350,000 1,350,000 100.00
Clave
10 Economía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
C00 Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0810C000002 Programa de adquisiciones2009.
09 6 Preinversión 10,000,000 10,000,000 10,000,000 100.00
Clave
10 Economía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
K2H Centro Nacional de Metrología
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0310K2H0001
0610K2H0002
0810K2H0002
0810K2H0003
0810K2H0004
Construccion yequipamiento del edificio delaboratorios especialesConstrucción del Almacénde Sustancias QuímicasPrograma anual deadquisiciones de bienesmuebles.Programa Anual deAdquisición de Equipo deLaboratorio 2009.Programa anual de obrasmenores.
22
22
22
22
22
3
3
6
6
7
Ejecución
Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
418,021,402
8,639,082
7,700,000
37,000,000
12,900,000
15,989,871
2,500,000
925,000
21,375,000
9,100,000
9,989,871
2,500,000
925,000
8,931,100
9,100,000
1,291,853
515,388
186,296
14,857,604
1,201,463
73,772,012
6,130,232
186,296
14,857,604
1,201,463
15,941,320
418,021,402
8,639,082
7,700,000
37,000,000
12,900,000
89,713,332
6,130,232
186,296
14,857,604
1,201,463
43.90
100.00
100.00
100.00
100.00
41.60
99.80
1.50
Clave
10 Economía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V.
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0310K2N0002
0410K2N0004
0610K2N0001
0610K2P0001
0710K2N0001
0810K2N0004
0810K2N0006
0810K2N0007
0810K2N0008
0810K2N0009
0810K2P0001
Manejo, descarga y diluciónde salmuera residual.Construcción de dosreclamadoras de sal y dostransportadores C-1 y C-1E.Construcción de plantapiloto para producción deSal Marina Baja en Sodio.Programa de adquisición deun remolcador y unabarcaza para el acarreo desal. de 10,000 toneladas decapacidad.Optimización de plantalavadora de sal.Programa de adquisición demaquinaria y equiposespecializados.Programa de adquisición ysustitución de equipos detransporte.Obras de apoyo a lacomunidad.Obras de apoyo a la a lazona industrial.Optimización del procesode producción de Sal.Adquisición de dosbarcazas
03
02
03
35
03
35
03
35
35
03
03
5
5
5
6
5
6
6
2
3
3
6
Preinversión -EjecuciónEjecución
Contratación -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Contratación -EjecuciónEjecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución -Operación
Preinversión -Ejecución
88,293,943
133,584,047
54,184,687
208,764,240
11,528,000
49,366,350
7,100,000
1,000,000
8,900,000
51,184,180
140,000,000
11,500,000
85,000,000
5,885,000
12,000,000
7,100,000
1,000,000
7,515,000
70,000,000
11,500,000
85,000,000
5,885,000
12,000,000
7,100,000
1,000,000
7,515,000
70,000,000
39,069
364,654
584,832
91,521
173,253
6,349,736
430,907
386,072
38,481
55,074,536
848,374
80,513,095
31,589,249
15,860,578
5,481,880
6,349,736
430,907
386,072
3,182,781
55,074,536
14,887,185
8,860,176
88,293,943
133,584,047
54,184,687
208,764,240
11,528,000
49,366,350
7,100,000
1,000,000
8,900,000
51,184,180
140,000,000
15,735,559
89,373,271
31,589,249
15,860,578
5,481,880
6,349,736
430,907
386,072
3,182,781
55,074,536
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
6.00
100.00
100.00
13.35
61.00
59.00
21.00
18.00
53.00
75.00
Clave
10 Economía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
K2O Fideicomiso de Fomento Minero
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0810K2O0001
0810K2O0002
Programa Anual deAdquisiciones del FIFOMIPrograma deMantenimiento del InmuebleFIFOMI
35
09
6
7
Preinversión
Preinversión
1,940,500
1,800,000
1,940,500
1,800,000
1,940,500
1,800,000
1,940,500
1,800,000
100.00
100.00
Clave
10 Economía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
K2W ProMéxico
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0810K2W0005
0810K2W0006
0810K2W0007
Construcción de Auditorio,Centro de Capacitación yEstacionamiento.Reforzamiento Estratégicode la Seguridad delInmueble.Rehabilitación del EdificioSede.
09
09
09
7
6
7
Preinversión
Preinversión
Preinversión
10,000,000
6,600,000
21,700,000
35,155,257
14,844,743
10,000,000
6,600,000
21,700,000
10,000,000
6,600,000
21,700,000
100.00
100.00
100.00
Clave
10 Economía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
K8V Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0310K8V0014
0410K8V0004
0510K8V0001
0510K8V0002
0510K8V0006
0610K8V0001
0610K8V0002
0810K8V0001
Adquisición del Inmuebleubicado en Arenal 550, Col.Tepepan, Xochimilco, D.F.Adecuaciones a los áreasfísicas conforme a lanecesidades operativas delInstituto.Construcción de inmueble yequipamiento para elmanejo de acervosdocumentales de Marcas yPatentes del IMPI.Adquisición espacio yadecuación OficinaRegional Occidente.Adquisición inmuebleoficina regional CentroConstruccion inmuebleCentro de InformacionTecnologica.Adecuacion areas físicasOficina Regional SuresteAdquisición de mobiliario yequipo de oficina yvehículos 2009.
09
09
09
14
21
09
31
09
4
7
3
3
3
4
11
6
Ejecución -Operación
Ejecución -Operación
Ejecución
Ejecución -Operación
Ejecución -Operación
Preinversión
Preinversión
Preinversión -Contratación
127,853,916
77,983,043
108,085,313
18,089,557
17,187,931
40,097,396
460,000
10,094,850
6,139,593
59,530,431
10,091,350
6,139,593
59,530,431
10,091,350
2,558,165
9,281,883
35,014,361
59,171,972
27,369,349
10,057,752
14,656,037
54,215,093
9,903,240
2,005,824
127,853,916
77,983,043
108,085,313
18,089,557
17,187,931
40,097,396
460,000
10,094,850
89,229,454
69,075,212
29,375,173
10,057,752
14,656,037
57.76
100.00
77.65
100.00
100.00
100.00
100.00
54.71
68.18
41.43
96.90
98.27
Clave
10 Economía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
LAT Procuraduría Federal del Consumidor
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0410LAT0009
0710LAT0001
0810LAT0001
0910LAT0001
0910LAT0002
Remodelación yRehabilitación del edificiosede.Remodelar y rehabilitar elEdificio de San Pedro de losPinos de la ProcuracuríaFederal del Consumidor.Remodelar y Acondicionarel Edificio de San Pedro delos Pinos.Adqusición del predio dondese ubica un edificio paraLaboratorio en el inmueblede la calle de Tolteca N 23,colonia San Pedro de losPinosEQUIPAMIENTO DEVERIFICACIÓN YVIGILANCIA
09
09
09
09
34
7
7
7
4
6
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
61,071,825
50,000,000
50,000,000
7,800,000
5,406,312
13,274,171
61,071,825
50,000,000
50,000,000
7,800,000
5,406,312
13,274,171
100.00
11.65
Clave
10 Economía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
LAU Servicio Geológico Mexicano
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0810LAU0001
0810LAU0003
0810LAU0004
0810LAU0005
0810LAU0006
0810LAU0007
0810LAU0008
0810LAU0009
0810LAU0010
0810LAU0011
0810LAU0014
Exploración porenergéticos.Generación de estudiosambientales.Generación deinfraestructura deinformación geofísica delterritorio nacional.Generación deinfraestructura deinformación de los recursosminerales municipales.Generación deinfraestructura deinformación geológico-minera y geoquímica escala1:50,000.Investigación aplicada aCiencias de la Tierra.Proporcionar el serviciopúblico de informacióngeológico minera básica delterritorio nacional y laasesoría para suaprovechamiento: Banco dedatos digital.Generación deinfraestructura deinformación geohidrológicadel territorio nacional.Reposición de bienesmuebles del SGM.Generación deinfraestructura deinformación de yacimientosminerales del sectorpúblico y privado.Adquisición de vehículosaéreos.
35
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
11
11
11
11
11
11
5
11
6
11
6
Ejecución -OperaciónEjecución -OperaciónEjecución -Operación
Ejecución -Operación
Ejecución -Operación
Ejecución -OperaciónEjecución -Operación
Ejecución -Operación
Ejecución -OperaciónEjecución -Operación
Ejecución -Operación
32,006,605
10,174,378
17,660,503
6,758,442
42,924,547
8,896,711
6,936,027
3,788,684
6,745,271
44,184,845
41,412,697
11,174,378
17,875,924
7,758,442
46,014,153
9,591,684
7,680,398
4,788,684
16,432,900
44,184,845
15,787,438
10,174,378
17,660,503
6,758,442
42,924,547
8,896,711
6,936,027
3,788,684
6,745,271
44,184,845
22,432,000
4,742,068
4,226,636
5,984,403
1,226,076
18,902,170
2,675,130
3,558,011
1,490,359
2,245,500
15,106,700
1,152,174,685
4,226,636
5,984,403
1,226,076
18,902,170
2,675,130
3,558,011
1,490,359
2,245,500
15,106,700
19,893,669
32,006,605
10,174,378
17,660,503
6,758,442
42,924,547
8,896,711
6,936,027
3,788,684
6,745,271
44,184,845
41,412,697
1,152,174,685
4,226,636
5,984,403
1,226,076
18,902,170
2,675,130
3,558,011
1,490,359
2,245,500
15,106,700
19,893,669
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
40.80
39.50
13.10
45.20
25.90
42.10
37.30
14.00
29.80
64.60
Clave
11 Educación Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
A00 Universidad Pedagógica Nacional
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0811A000001
0811A000002
Programa de Sustitución deTecnologías de laInformación yComunicaciones porObsolescencia y/oDeterioro.Programa de Sustitución deMobiliario, Equipo deAdministración y del ParqueVehicular porObsolescencia y/o Deterioro
09
09
6
6
Preinversión
Preinversión
6,574,013
3,699,653
6,272,913
4,000,753
6,272,913
4,000,753
6,574,013
3,699,653
100.00
100.00
Clave
11 Educación Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
A2M Universidad Autónoma Metropolitana
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
2
0611A2M0004
0711A2M0002
0711A2M0007
0811A2M0001
0811A2M0002
0811A2M0003
0811A2M0004
0811A2M0005
0811A2M0006
0811A2M0007
0811A2M0008
0811A2M0009
0811A2M0010
0811A2M0011
BASES DECONOCIMIENTOS PARALA COMPETENCIAACADEMICAPoliclínica Veterinaria de laUnidad Xochimilco.Planta Piloto de Ingenieríade los Alimentos yBioquímica UnidadIztapalapaPROGRAMA DEACTUALIZACIÓN DE REDLOCAL EN LAINSTITUCIÓNREPOSICION DE EQUIPODE LABORATORIO PARALAS ACTIVIDADES DEDOCENCIA Y POSGRADOPROGRAMA DERENOVACIÓN DEINFRAESTRUTURA DEFIREWALLS PARASERVIDORESADMINISTRATIVOSCONSTRUCCIÓN DEL 1er.NIVEL DE LA CAFETERÍADE LA UNIDADIZTAPALAPAREPOSICIÓN DE EQUIPODE LABORATORIO PARALAS ACTIVIDADES DEINVESTIGACIÓNPROGRAMA ANUAL DEREPOSICIÓN DELEQUIPO DE CÓMPUTOPARA LAS ACTIVIDADESDE DOCENCIA EINVESTIGACIÓNPrograma de Sustitución deinfraestructura paraAdministrar Anchos deBandaRemodelación de la Clínicade Evaluación del EstadoNutricional Integral de laUnidad XochimilcoSalas de Videoconferenciaspara la Rectoría General yUnidades Académicas dela UAM.Construcción del EdificioMódulo de Atención Integralen la Unidad XochimilcoRESTAURACIÓN YREMODELACIÓN DE LACASA RAFAEL GALVÁN
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
6
2
2
6
6
6
2
6
6
6
2
6
2
2
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
83,005,727
9,263,167
23,862,960
50,322,800
35,766,616
3,023,133
3,544,369
25,674,502
3,651,695
1,314,298
3,238,917
3,463,640
15,879,715
5,240,000
20,412,841
128,247,839
34,128,450
177,884,669
24,498,571
3,484,442
175,000,000
3,305,000
21,362,440
9,263,167
3,796,380
50,322,800
35,766,616
3,023,133
3,544,369
25,674,502
3,651,695
3,238,917
3,463,640
878,591
5,240,000
5,494,507
3,817,018
1,564,352
13,142,034
8,941,656
755,784
1,460,507
6,418,626
912,923
1,334,643
865,911
362,035
2,159,218
53,278,064
3,817,018
20,954,202
13,142,034
8,941,656
755,784
1,460,507
6,418,626
912,923
1,334,643
865,911
362,035
2,159,218
83,005,727
9,263,167
23,862,960
50,322,800
35,766,616
3,023,133
3,544,369
25,674,502
3,651,695
1,314,298
3,238,917
3,463,640
15,879,715
5,240,000
53,278,064
3,817,018
20,954,202
13,142,034
8,941,656
755,784
1,460,507
6,418,626
912,923
1,334,643
865,911
362,035
2,159,218
84.51
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
5.53
100.00
64.55
41.21
87.80
26.12
25.00
25.00
41.21
25.00
25.00
41.21
25.00
2.28
41.21
Clave
11 Educación Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
2 2
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
A2M Universidad Autónoma Metropolitana
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0811A2M0012
0811A2M0013
0911A2M0001
REMODELACIÓN DE LAPLANTA PILOTO DEINVESTIGACIÓN YEXPERIMENTACIÓNBIOMÉDICA DE LADIVISIÓN DE CBS DE LAUNIDAD XOCHIMILCOPROYECTO DECONVERSIÓN DETENSIÓN DELSUMINISTRO DEENERGÍA ELÉCTRICA DELA UNIDAD IZTAPALAPAPrimera etapa de la UnidadAcadémica Lerma
09
09
15
2
5
2
Ejecución
Ejecución
Preinversión
16,149,680
31,585,882
508,058,000
16,149,680
31,585,882
6,654,705
11,184,608
6,654,705
11,184,608
16,149,680
31,585,882
508,058,000
6,654,705
11,184,608
100.00
100.00
41.21
35.41
Clave
11 Educación Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
A3Q Universidad Nacional Autónoma de México
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
4
0311A3Q0022
0811A3Q0001
0811A3Q0002
0811A3Q0003
0811A3Q0004
0811A3Q0005
0811A3Q0006
0811A3Q0007
0811A3Q0008
0811A3Q0009
0811A3Q0010
Colegio de Ciencias yHumanidades PlantelVallejoPrograma de Adquisicionesde Bienes no Asociados a laObra Pública paraFacultades (Equipo deCómputo).Programa de Adquisicionesde Bienes no Asociados a laObra Pública paraInvestigación Científica yTecnológica (Equipo deCómputo).Programa de Adquisicionesde Bienes no Asociados a laObra Pública para laFunción de Difusión Cultural(Equipo de Cómputo).Programa de Adquisicionesde Bienes no Asociados a laObra Pública paraInvestigación Humanística(Equipo de Cómputo).Programa de Adquisicionesde Bienes no Asociados a laObra Pública paraEducación Media Superior(Equipo de Cómputo).Programa de Adquisicionesde Bienes no Asociados a laObra Pública para Escuelasy UnidadesMultidisciplinarias (Equipode Cómputo).Programa de Adquisicionesde Bienes no Asociados a laObra Pública para laFunción de DifusiónCultural.Programa de Adquisicionesde Bienes no Asociados a laObra Pública paraEducación en Facultades.Programa de Adquisicionesde Bienes no Asociados a laObra Pública para laInvestigación HumanísticaPrograma de Adquisicionesde Bienes no Asociados a laObra Pública paraEducación Media Superior.
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
48,732,000
48,450,000
48,450,000
41,450,000
44,450,000
48,450,000
48,650,000
49,050,000
49,450,000
48,750,000
48,950,000
123,450,000
48,450,000
41,450,000
44,450,000
48,450,000
48,650,000
49,050,000
49,450,000
48,450,000
48,950,000
123,450,000
48,450,000
41,450,000
44,450,000
48,450,000
48,650,000
49,050,000
49,450,000
48,450,000
48,950,000
15,990,112
10,162,065
677,022
2,344,113
65,914
2,371,977
5,600,638
38,923,439
921,916
1,429,211
110,358,986
15,990,112
10,162,065
677,022
2,344,113
65,914
2,371,977
5,600,638
38,923,439
921,916
1,429,211
48,732,000
48,450,000
48,450,000
41,450,000
44,450,000
48,450,000
48,650,000
49,050,000
49,450,000
48,750,000
48,950,000
110,358,986
15,990,112
10,162,065
677,022
2,344,113
65,914
2,371,977
5,600,638
38,923,439
921,916
1,429,211
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
12.40
14.99
1.04
1.64
0.13
4.52
9.69
59.91
1.17
2.07
Clave
11 Educación Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
2
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
A3Q Universidad Nacional Autónoma de México
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
4
0811A3Q0011
0811A3Q0012
0811A3Q0013
0811A3Q0014
0811A3Q0015
0811A3Q0016
0811A3Q0017
0811A3Q0018
0811A3Q0019
0811A3Q0020
0811A3Q0021
0811A3Q0022
Programa de Adquisicionesde Bienes no Asociados a laObra Pública para Escuelasy UnidadesMultidisciplinarias.Programa de Adquisicionesde Bienes no Asociados a laObra Pública para el NivelPosgrado (Equipo deCómputo).Programa de Adquisicionesde Bienes no Asociados a laObra Pública para el NivelPosgradoPrograma de Adquisicionesde Bienes no Asociados a laObra Pública para laInvestigación Científica yTecnológica.Programa deMantenimiento para lasEscuelas y UnidadesMultidisciplinariasPrograma deMantenimiento de laInfraestructura Física y deServicios en CiudadUniversitariaProyecto de Energía enCiudad Universitaria(Primera Etapa)Espacios de laboratorios,salones y cubículos delInstituto de InvestigacionesNuclearesEdificio de Cubículos parael Instituto de CienciasFísicas en el CampusMorelosPrograma deMantenimiento a Institutos yCentros de InvestigaciónPrograma deMantenimiento aInstituciones y Centros deDifusión CulturalPrograma deMantenimiento paraEscuelas y Colegios deEducación Media Superior
09
09
09
35
09
09
09
09
17
34
34
09
6
6
6
6
7
7
7
2
2
7
7
7
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
48,150,000
44,450,000
48,450,000
48,950,000
100,000,000
142,407,000
63,500,000
28,490,000
7,430,000
60,042,861
57,260,000
103,035,448
40,412,607
44,450,000
48,450,000
48,950,000
67,465,839
44,450,000
110,042,861
57,260,000
99,420,000
40,412,607
44,450,000
48,450,000
48,950,000
67,465,839
44,450,000
90,975,616
57,260,000
99,420,000
7,848,924
760,786
384,659
47,112,405
49,277
33,915,958
571,415
1,023,572
7,848,924
760,786
384,659
47,112,405
49,277
33,915,958
571,415
1,023,572
48,150,000
44,450,000
48,450,000
48,950,000
100,000,000
142,407,000
63,500,000
28,490,000
7,430,000
60,042,861
57,260,000
103,035,448
7,848,924
760,786
384,659
47,112,405
49,277
33,915,958
571,415
1,023,572
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
15.18
0.61
0.28
63.43
0.05
15.22
0.89
1.02
Clave
11 Educación Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
3
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
A3Q Universidad Nacional Autónoma de México
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
4
0911A3Q0001
0911A3Q0002
0911A3Q0003
0911A3Q0004
0911A3Q0005
0911A3Q0006
0911A3Q0007
0911A3Q0008
0911A3Q0009
0911A3Q0010
0911A3Q0011
Segunda etapa dereparación y ampliación deledificio de laboratorios deinvestigación y docencia dela Unidad AcadémicaPuerto Morelos, QuintanaRoo.Construcción de gradas,sanitarios, regaderas yvestidores para lasinstalaciones de futbolamericano en la Facultadde Estudios SuperioresAcatlán.Programa de Adquisicionesde Bienes no Asociados a laObra Pública paraEducación Media SuperiorPrograma de Adquisicionesde Bienes no Asociados a laObra Pública para laFunción de Difusión Cultural(Equipo de Cómputo).Programa de Adquisicionesde Bienes no Asociados a laObra Pública paraEducación Superior enFacultades.Programa de Adquisicionesde Bienes no Asociados a laObra Pública para Escuelasy UnidadesMultidisciplinarias.Programa de Adquisicionesde Bienes no Asociados a laObra Pública para el NivelPosgradoPrograma de Adquisicionesde Bienes no Asociados a laObra Pública para laInvestigación Científica yTecnológicaPrograma de Adquisicionesde Bienes no Asociados a laObra Pública para laInvestigación Humanística.Programa de Adquisicionesde Bienes no Asociados a laObra Pública para laFunción de Difusión CulturalPrograma de Adquisicionesde Bienes no Asociados a laObra Pública paraInvestigación Humanística(Equipo de Cómputo).
23
15
09
09
09
09
09
35
09
09
09
2
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
15,730,000
3,337,245
20,000,000
10,000,000
40,000,000
40,000,000
15,000,000
35,000,000
25,000,000
25,000,000
15,000,000
15,730,000
3,337,245
1,776,614
1,001,174
1,776,614
1,001,174
15,730,000
3,337,245
20,000,000
10,000,000
40,000,000
40,000,000
15,000,000
35,000,000
25,000,000
25,000,000
15,000,000
1,776,614
1,001,174
100.00
100.00
11.00
30.00
Clave
11 Educación Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
4 4
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
A3Q Universidad Nacional Autónoma de México
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0911A3Q0012
0911A3Q0013
0911A3Q0014
0911A3Q0015
0911A3Q0016
Programa de Adquisicionesde Bienes no Asociados a laObra Pública paraInvestigación Científica yTecnológica (Equipo deCómputo).Programa de Adquisicionesde Bienes no Asociados a laObra Pública paraEducación Media Superior(Equipo de Cómputo).Programa de Adquisicionesde Bienes no Asociados a laObra Pública para Escuelasy UnidadesMultidisciplinarias (Equipode Cómputo).Programa de Adquisicionesde Bienes no Asociados a laObra Pública para el NivelPosgrado (Equipo deCómputo).Programa de Adquisicionesde Bienes no Asociados a laObra Pública paraFacultades y áreas deapoyo a la docencia (Equipode Cómputo).
35
09
35
09
09
6
6
6
6
6
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
30,000,000
20,000,000
30,000,000
10,000,000
20,000,000
30,000,000
20,000,000
30,000,000
10,000,000
20,000,000
Clave
11 Educación Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
B00 Instituto Politécnico Nacional
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0811B000001 EQUIPAMIENTO DEAULAS, TALLERES,LABORATORIOS YESPACIOS DEADMINISTRACIÓN DE LADOCENCIA DEL NIVELMEDIO SUPERIOR
09 6 Preinversión 43,787,200 160,331,546 23,187,399 43,787,200 100.00
Clave
11 Educación Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
B01 XE-IPN Canal 11
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0311B010003
0311B010005
0811B010001
0911B010001
0911B010002
AMPLIACION DE LACOBERTURA DE LASEÑAL DE TELEVISIONPLAN DE TRANSICIONDIGITALPROGRAMA ANUAL DEADQUISICIONES DEBIENES DE INVERSIONProyecto de Adquisición deTerrenos 2009Programa de inversión deadquisición de mobiliario yequipo médico
35
09
09
35
09
2
6
6
2
6
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Contratación -Ejecución
361,644,658
186,723,691
5,099,375
390,005
443,714
19,300,465
4,865,816
390,005
443,714
19,938,029
4,865,816
390,005
443,714
126,818
3,777,535
65,484,370
126,818
361,644,658
186,723,691
5,099,375
390,005
443,714
3,777,535
65,484,370
126,818
52.28
90.00
100.00
100.00
100.00
52.28
33.01
28.58
Clave
11 Educación Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
D00 Instituto Nacional de Antropología e Historia
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0711D000001
0811D000001
0811D000002
0911D000001
PROYECTO DEINTEGRACIONORGANIZACIONALPROGRAMA DE OBRAPUBLICA 2009PROGRAMA DEADQUISICIONES 2009MOBILIARIO NUEVA SEDE
09
35
09
09
4
7
6
6
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
418,576,934
34,584,288
38,452,000
25,000,000
54,584,288
40,058,575
54,584,288
40,058,575
25,000,000
4,507,059
9,806,855
2,986,754
4,507,059
9,806,855
418,576,934
34,584,288
38,452,000
25,000,000
2,986,754
4,507,059
9,806,855
59.26
100.00
100.00
100.00
59.25
8.26
24.48
Clave
11 Educación Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
E00 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0811E000001
0811E000002
Obras Públicas de losCentros Educativos,Museos y RecintosCulturalesEquipamiento de losCentros Educativos,Museos y RecintosCulturales
35
09
7
6
Ejecución
Preinversión
80,000,000
75,000,000
79,365,090
34,830,656
44,534,434
1,572,232
1,572,232
80,000,000
75,000,000
1,572,232
100.00
100.00
32.00
Clave
11 Educación Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
F00 Radio Educación
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0811F000001
0811F000002
Cambio de TecnologíaAnalógica a Digital enTransmisiónEquipamiento de UnidadMóvil
09
09
6
6
Preinversión
Preinversión
6,288,000
1,048,000
7,739,016
1,000,000
5,009,453
3,729,563
6,288,000
1,048,000
Clave
11 Educación Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
G00 Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0811G000002 Adquisicion de Mueblespara Oficina
09 6 Preinversión -Operación
209,600 200,000 200,000 259,820 209,600 259,820
Clave
11 Educación Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
H00 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0311H000022
0811H000001
0811H000002
0811H000003
0811H000004
0811H000005
0911H000001
Adecuación yArrendamiento Financierode las Nuevas Oficinas delConacultaEquipamiento de la RedNacional de BibliotecasPrograma Nacional dePreservación,Conservación, Restauracióny Protección del PatrimonioCulturalPrograma Nacional deRestauración de Teatros.Adquisición de mobiliario yequipo para apoyar lasactividades de Estímulos ala Creación, VinculaciónCultural, Educativas,Investigación,Internacionales, Turísticas,Cultura Popular, FomentoMusical, Difusión,Conservación del AcervoSonoro, Administrativas ydel Órgano Interno deControl.Programa de Restauración(Obras del Bicentenario dela Independencia yCentenario de laRevolución).Adquisición de InstrumentosMusicales para NúcleosComunitarios deAprendizaje Musical yagrupaciones del SistemaNacional de FomentoMusical.
09
35
35
35
09
35
35
3
6
7
7
6
7
6
Preinversión
Preinversión
Contratación
Preinversión
Operación
Contratación
Preinversión
600,331,294
8,213,744
104,800,000
71,920,153
43,061,773
73,045,600
15,885,000
7,837,542
110,000,000
73,932,365
41,089,478
69,700,000
7,837,542
110,000,000
73,932,365
41,089,478
69,700,000
3,894,513
15,402,133
1,371,247
3,894,513
15,402,133
1,371,247
600,331,294
8,213,744
104,800,000
71,920,153
43,061,773
73,045,600
15,885,000
3,894,513
15,402,133
1,371,247
100.00
100.00
100.00
Clave
11 Educación Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
I00 Instituto Nacional del Derecho de Autor
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0811I000001 Programa de Equipamiento2008
09 6 Ejecución 1,352,951 1,290,984 1,290,984 1,352,951 100.00
Clave
11 Educación Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
L3P Centro de Enseñanza Técnica Industrial
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0811L3P0001
0811L3P0002
0811L3P0003
0911L3P0001
EDIFICIO PARA LAATENCION DE LADEMANDA DEEDUCACION SUPERIOR YMEDIA-SUPERIOR EN ELCETI, CAMPUSCOLOMOS,GUADALAJARA, JALISCOCONSTRUCCIÓN DE UNCENTRO DETECNOLOGÍAS DE LAINFORMACIÓN DEL CETI,EN TONALÁ, JALISCO.PROGRAMA DEINVERSIÓN ENMANTENIMIENTO, DE LAINFRAESTRUCTURA CONQUE CUENTA EL CENTRODE ENSEÑANZA TÉCNICAINDUSTRIALEquipamiento de Aulas,Talleres y Laboratorios delNivel Medio Superior ySuperior, Plantel Colomos yTonalá.
14
14
14
14
2
2
7
6
Ejecución
Ejecución
Contratación -Ejecución
Preinversión
18,483,954
10,097,400
5,505,025
10,085,308
14,604,262
12,750,000
6,760,683
5,136,848
1,451,668
10,085,308
1,646,261
4,243,800
653,009
10,466,724
8,131,546
653,009
2,000,000
18,483,954
10,097,400
7,505,025
10,085,308
10,466,724
8,131,546
653,009
100.00
100.00
100.00
100.00
57.00
84.00
14.00
Clave
11 Educación Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
2
0611L4J0003
0711L4J0001
0811L4J0004
0811L4J0005
0811L4J0006
0811L4J0007
0811L4J0008
0811L4J0009
0811L4J0010
0811L4J0011
0811L4J0012
0811L4J0013
AMPLIACIÓN DE LASINSTALACIONES FÍSICASDE LA SEDE SUR DELCINVESTAVConstrucción de un edificiopara biblioteca ylaboratorios centrales delCinvestav Zacatenco.Construcción de una bardaperimetral en la SedeIrapuato del CinvestavConstrucción de andadorespeatonales en la SedeQuerétaro del Cinvestav.Programa anual deadquisición de bienesmuebles, equipo einstrumental paralaboratorios, aulas y oficinasadministrativas, en lasunidades del DistritoFederal y en el interior de laRepública apoyados conrecursos fiscales y propios.Revisión estructural deedificios académicosdiseñados con elreglamento de construcciónanterior a 1985.Construcción de una bardaperimetral en la SedeQuerétaro del Cinvestav.Construcción de una bardaperimetral en la Sede Surdel Cinvestav.Mantenimiento mayor,remodelación a edificios einstalaciones, espacios deinvestigación académicos yadministrativos en la UnidadZacatenco.Instalación de un sistemapara voz, datos y telefoníaen la Unidad Querétaro delCinvestavMantenimiento mayor yremodelación a edificios,instalaciones y espacios deinvestigación académico yadministrativo de la UnidadSur del Cinvestav.Construcción del Ala B de laUnidad Saltillo delCinvestav.
09
09
11
22
09
09
22
09
09
22
09
05
2
2
2
2
6
11
2
2
7
2
7
2
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Preinversión
Preinversión
Contratación -Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
44,984,163
156,152,000
2,096,000
3,144,000
110,040,000
2,096,000
2,096,000
1,048,000
17,816,000
4,192,000
6,288,000
54,496,000
107,669,191
166,917,136
26,031,000
52,500,000
166,917,136
12,997,359
18,814,953
9,680,915
31,339,569
105,596,692
9,680,915
44,984,163
156,152,000
2,096,000
3,144,000
110,040,000
2,096,000
2,096,000
1,048,000
17,816,000
4,192,000
6,288,000
54,496,000
31,339,569
105,596,692
9,680,915
90.00
75.00
100.00
75.71
61.05
5.80
Clave
11 Educación Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
2 2
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0911L4J0001 Construcción de red dedrenaje, pavimentación ycerca perimetral en laUnidad Irapuato delCinvestav.
11 2 Preinversión 11,000,000 10,904,000 11,000,000 100.00
Clave
11 Educación Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
L5N Colegio de Bachilleres
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0811L5N0001
0811L5N0002
Programa de Adquisición deBienes MueblesPrograma deMantenimiento deInmuebles
35
35
6
7
Ejecución
Ejecución
2,958,187
8,678,336
12,958,187
8,678,336
2,057,374
4,415,000
657,374
4,415,000
657,374
4,415,000
10,000,000
1,400,000
12,958,187
8,678,336
2,057,374
4,415,000
100.00
100.00
15.88
50.88
Clave
11 Educación Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
L5X Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0811L5X0003
0811L5X0004
0911L5X0001
0911L5X0002
Equipamiento informático2009 para Planteles delSistema CONALEP.Equipo eléctrico de apoyo aequipo de cómputo 2009Mantenimiento yRehabilitación de EspaciosEducativos en planteles delSistema CONALEP 2009.Equipamiento 2009 paraTalleres y Laboratorios dePlanteles del SistemaCONALEP
35
15
35
35
6
6
7
6
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
10,000,000
2,500,000
8,000,000
68,116,144
86,430,799
16,116,144
10,000,000
2,500,000
8,000,000
68,116,144
100.00
100.00
100.00
100.00
Clave
11 Educación Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
L6H Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0811L6H0001
0811L6H0002
0811L6H0003
Equipamiento de Escuelas,Centros y Unidades del IPNdel Nivel Medio Superior.Equipamiento de Centrosde Deducación de NivelSuperior del IPNEquipamiento de Centrosde Investigación yDesarrollo de la Educacióndel IPN.
09
09
09
6
6
6
Ejecución
Ejecución
Ejecución
32,604,328
31,427,424
33,768,656
27,686,653
30,770,140
18,679,753
18,550,648
20,770,312
17,059,449
912,009
527,480
427,343
51,154,976
52,197,736
50,828,105
912,009
527,480
427,343
Clave
11 Educación Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
L6I Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0811L6I0001
0811L6I0002
0811L6I0003
0911L6I0001
0911L6I0002
0911L6I0003
0911L6I0004
adquisición de bienesmueblesPROGRAMA DEMANTENIMIENTORehabilitación y adecuaciónde espacios físicos en elComplejo Deportivo de AltoRendimiento de VillasTlalpanConstrucción de Una Pistade Atletismo, Dos Canchasde Tenis y Una Zona deAtletismo con lanzamientosde disco, bala, jabalina,martillo y saltos de longitudy triples en la ENED.Construcción de unaCancha de Voleibol dePlaya y una Cancha deTenis en el Centro Nacionalde Desarrollo de TalentosDeportivos y AltoRendimiento.Construcción de dosCanchas de Pádel en elComplejo de AltoRendimiento de VillasTlalpanAsistencia técnica yadministrativa para laconstrucción del CentroAcuático y CentroParalímpico de GuadalajaraJalisco para los JuegosPanamericanos del 2011
09
09
09
09
09
09
09
6
7
7
2
2
2
10
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
16,686,570
13,850,000
7,902,000
3,850,000
318,000
800,000
42,000,000
16,686,570
12,870,000
16,686,570
13,850,000
7,902,000
3,850,000
318,000
800,000
42,000,000
Clave
11 Educación Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
L6J Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0911L6J0001 Actualización tecnológica eincremento de capacidad derespuesta.
22 6 Preinversión 18,544,632 18,544,632
Clave
11 Educación Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
L6W Consejo Nacional de Fomento Educativo
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0711L6W0001
0711L6W0002
Modelo Comunitario deEducación Inicial y Básicapara Población Mestiza,Indígena y Migrante.ACCIONESCOMPENSATORIAS PARAABATIR EL REZAGOEDUCATIVO ENEDUCACIÓN INICIL YBÁSICA
35
35
2
2
Ejecución
Ejecución
1,080,524,476
3,206,422,548
131,309,271
1,207,723,805
476,612,791
847,723,805
320,174,766
541,550,135
700,276,459
1,424,445,309
1,080,524,476
3,206,422,548
700,276,459
1,424,445,309
40.00
40.00
27.13
24.69
Clave
11 Educación Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
L8G Educal, S.A. de C.V.
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0811L8G0001
0811L8G0002
0811L8G0003
Mantenimiento yacondicionamiento deoficinas y almacen centralMobiliario y equipamientode puntos de venta yoficinas centralesAdquisición de inmueblepara la instalación delCentro Cultural del libro yfomento a la lectura
09
35
09
7
6
2
Preinversión
Ejecución
Ejecución
3,144,000
11,294,581
31,440,000
8,000,000
30,668,533
10,668,533
20,000,000
138,186
16,140,918
138,186
16,140,918
3,144,000
11,294,581
31,440,000
138,186
16,140,918
1.30
81.00
1.30
6.00
Clave
11 Educación Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
L8K El Colegio de México, A.C.
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0811L8K0001
0811L8K0002
Adquisición de mobiliario,equipo de oficina y equipode cómputoProyecto para laconstruccion de una Plantade tratamiento de aguasresiduales y su red de riego.
09
09
6
2
Ejecución
Ejecución
7,000,000
4,000,000
13,393,500
9,393,500
4,000,000
4,350,000
2,000,000
4,350,000
2,000,000
2,393,500
449,041
9,393,500
4,000,000
4,799,041
2,000,000
100.00
100.00
62.14
50.00
Clave
11 Educación Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
L8P Estudios Churubusco Azteca, S.A.
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0811L8P0001
0811L8P0002
0811L8P0003
EQUIPAMIENTO
Actualización Tecnológica
Remodelación yConstrucción
09
09
09
6
6
2
Contratación -Ejecución
Preinversión
Preinversión
2,300,000
20,000,000
25,000,000
2,300,000
7,315,122
9,193,529
2,300,000
7,315,122
9,193,529
425,980
425,980
2,300,000
20,000,000
25,000,000
425,980
100.00
100.00
100.00
18.52
Clave
11 Educación Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
L9T Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0811L9T0003
0811L9T0004
0811L9T0005
0811L9T0006
0811L9T0007
ADQUISICION DEMOBILIARIOAdquisicion de Equipo deAdministraciónAdquisición de Equipos yAparatos deComunicaciones yTelecomunicacionesAdquisición de Vehículospara ServiciosAdministrativosAdquisición de Vehículospara Servidores Públicos
09
09
09
09
09
6
6
6
6
6
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
2,500,000
2,100,000
350,000
180,000
1,000,000
2,500,000
1,968,307
2,500,000
2,100,000
350,000
180,000
1,000,000
Clave
11 Educación Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
L9Y Fideicomiso para la Cineteca Nacional
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0811L9Y0001
0811L9Y0002
PROGRAMAS DEINVERSIÓN DEMOBILIARIO Y EQUIPOPROYECTO DEINVERSIÓN DE OBRAPÚBLICA
09
09
6
7
Preinversión
Preinversión
28,680,000
4,000,000
10,080,000
7,000,000
10,080,000
7,000,000
2,000,000
1,000,000
26,677
30,680,000
5,000,000
26,677
100.00
100.00
Clave
11 Educación Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
MAR Fondo de Cultura Económica
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0811MAR0001
0811MAR0002
0811MAR0003
0811MAR0004
Actualización de laTecnología de laInformaciónModernización yequipamiento de oficinas ylibreríasModernización del parquevehicularAcondicionamiento yRemodelación deInmueblas
09
35
09
35
6
6
6
7
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
7,019,221
26,000,000
907,000
2,575,000
2,825,713
1,500,000
7,019,221
26,000,000
907,000
2,575,000
Clave
11 Educación Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
MAX Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V.
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0811MAX0001
0811MAX0002
0811MAX0003
0811MAX0004
0811MAX0005
0811MAX0006
Programa para laAdquisición de Equipo deTransportePrograma para laAdquisición de Mobiliario yEquipo de OficinaPrograma para laModernizacin de Maquinariay Equipo.(MAQUINACOSEDORA VENTURA)Programa para laAdquisición de InmuebleComplementarioPrograma de inversiónpara la modernización yadecuación de instalacionesde la entidad.Programa para laadquisición de una PrensaPlana de 10 ColoresHeidelberg
09
09
09
09
09
09
6
6
6
3
7
6
Contratación
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
800,000
700,000
8,000,000
10,000,000
3,000,000
43,260,000
800,000
700,000
8,000,000
3,000,000
63,240,000
153,721
1,112,195
5,983,558
800,000
700,000
8,000,000
10,000,000
3,000,000
43,260,000
153,721
1,112,195
5,983,558
100.00
100.00
100.00
21.95
36.96
12.72
Clave
11 Educación Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
MDA Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0811MDA0001
0811MDA0002
PROGRAMA PLAZASCOMUNITARIASPROGRAMA REGULAR
34
34
6
6
Preinversión -ContrataciónPreinversión -
Ejecución
32,960,538
15,015,998
444,157
48,123,836
444,157
48,123,836
32,960,538
15,015,998
Clave
11 Educación Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
MDB Instituto Nacional de Lenguas Indígenas
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0811MDB0001
0811MDB0002
Estudio de Grabación INALI2009Programa de Equipamientodel INALI
09
09
6
6
Preinversión
Ejecución
787,558
4,716,000
4,500,000
4,500,000
787,558
4,716,000
100.00
Clave
11 Educación Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
MDC Instituto Mexicano de Cinematografía
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0811MDC0001
0811MDC0002
0811MDC0004
Equipamiento
Película Apoyada
Producción decortometrajes
09
09
09
6
10
10
Ejecución
Ejecución
Ejecución
2,788,388
18,864,000
21,600,000
2,660,676
11,870,313
11,901,364
1,158,260
40,114,000
24,553,500
73,033
32,662,610
6,000,000
73,033
32,662,610
6,000,000
2,788,388
18,864,000
21,600,000
73,033
32,662,610
6,000,000
100.00
100.00
100.00
6.30
81.42
24.44
Clave
11 Educación Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
MDE Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0911MDE0001
0911MDE0002
Adquisición de vehículospara apoyo a laInfraestructura FísicaEducativa.Adquisición de mobiliariopara oficina y equipoeléctrico para apoyo a laInfraestructura FísicaEducativa.
09
09
6
6
Preinversión
Preinversión
12,300,000
30,024,572
12,300,000
30,024,572
Clave
11 Educación Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
MDL Instituto Mexicano de la Radio
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0811MDL0001
0911MDL0001
Actualización yMantenimiento de laInfraestructura TécnicaInstaladaMantenimiento,rehabilitación y reubicaciónde oficinas y plantastransmisoras.
35
09
6
7
Ejecución
Ejecución
9,930,288
2,800,000
13,567,788
9,930,288
2,800,000
31,485
31,485
9,930,288
2,800,000
31,485
100.00
0.30
Clave
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AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
MDN Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0811MDN0001 Programa de Equipamientodel INEE 2009
09 6 Ejecución 2,096,000 1,000,000 1,000,000 70,000 70,000 2,096,000 70,000 100.00 0.07
Clave
11 Educación Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
MGC Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0711MGC0013
0711MGC0014
0811MGC0001
0811MGC0002
0811MGC0012
0811MGC0013
0811MGC0014
0811MGC0015
0811MGC0016
0811MGC0017
0911MGC0001
1ra. ETAPA PARA LACONSTRUCCION DELEDIFICIO DE GOBIERNO4ta. ETAPACONSTRUCCIONINSTALACIONESDEPORTIVASESTUDIOS, PROYECTOSY ASESORÍAS,ESPECIFICACIONESTECNICAS DECONSTRUCCIÓN (SERV.REL. CON LA OBRA)Conservación de Pilotes deControl (Cecyts 1, 5, 10, 13,14 y ESIME AZC)Reparaciones yadaptaciones en inmueblesdel Instituto PolitécnicoNacionalTrabajos periféricos para laconclusión de obra en lasinstalaciones de ampliacióndel edificio 1Tercera etapa para laconservación decimentación de edificios3a. Etapa de construcciónde la planta de tratamineto2da. etapa de construcciónedificio de posgradoAcondicionamiento de aulasprovisionales adaptacióncae adecuaciones deespacios (unidad deaprendizaje y certificación)Estudios, proyectos yasesorías
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
2
2
11
7
7
2
2
2
2
7
10
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
7,592,760
4,881,060
6,000,000
3,500,000
4,200,000
1,000,000
1,200,000
1,000,000
5,223,208
1,000,000
2,783,062
11,200,000
22,783,062
11,200,000
172,783,062
89,268
24,036,119
6,212,819
11,715,516
24,036,119
1,084,680
7,592,760
5,965,740
6,000,000
3,500,000
4,200,000
1,000,000
1,200,000
1,000,000
5,223,208
1,000,000
2,783,062
6,212,819
11,715,516
24,036,119
100.00
100.00
8.00
13.90
Clave
11 Educación Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
MGH Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0811MGH0001
0811MGH0002
0811MGH0003
0811MGH0004
0911MGH0001
Programa anual deadquisición de bienesmuebles, equipo einstrumental paralaboratorios, aulas talleres yoficinas administrativas enlas Unidades de Saltillo yLagunaPrograma anual deadquisición de bienesinformáticos parareemplazo y dar apoyo a lasactividades sustantivas dela docencia e investigaciónen las Unidades Saltillo yLagunaConstrucción, espacios deinvestigación, académicos yadministrativos en lasunidades Saltillo y Laguna2009Mantenimiento yremodelación deinstalaciones universitariasen aulas virtuales, oficinas,salas audiovisuales y dejuntas, auditorios, bodegas,talleres de practica , cercaperimetral de la unidadsaltillo, laboratoriosespecializados y vialidadesPrograma anual deadquisición de bienesinformáticos parareemplazo y dar apoyo a lasactividades sustantivas dela docencia e investigaciónen las Unidades Saltillo yLaguna
05
05
05
05
05
6
6
2
7
6
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
16,000,000
3,600,000
181,050,000
72,680,000
2,760,000
16,000,000
2,340,000
17,096,000
11,200,000
16,000,000
3,600,000
181,050,000
83,880,000
2,760,000
100.00
100.00
100.00
Clave
11 Educación Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
MHL Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0611MHL0003
0811MHL0001
0811MHL0002
Digitalización, Señalnacional e internacionalRenovación deinfraestructuraRemodelación deinfraestructura
09
09
09
5
6
7
Ejecución
Ejecución
Ejecución
128,441,331
6,899,636
2,000,000
56,150,000
6,899,636
2,000,000
17,275,162
293,846
16,205,082
273,618
59,725,095
273,618
3,064,519
131,505,850
6,899,636
2,000,000
59,725,095
273,618
100.00
100.00
100.00
100.00
5.00
Clave
12 Salud Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
E00 Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0812E000001
0912E000001
Programa anual deadquisiciones 2009PROGRAMA ANUAL DEADQUISICIONES 2010
09
09
6
6
Preinversión
Preinversión
1,152,800
1,100,000
1,152,800
1,100,000
100.00
100.00
Clave
12 Salud Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
M00 Comisión Nacional de Arbitraje Médico
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0812M000002 Programa de Adquisicionesde la CONAMED 2009.
09 6 Preinversión 2,094,878 2,094,878 100.00
Clave
12 Salud Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
M7F Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0812M7F0001
0812M7F0002
0812M7F0003
Construcción de servicioscomplementarios delEdificio de ServiciosClínicos, del INP 2009Programa Anual deMantenimiento 2009Programa Anual deAdquisiciones, 2009
09
09
09
2
7
6
Preinversión
Contratación -Ejecución
Preinversión
2,043,600
3,039,200
4,187,814
500,000
1,000,000
500,000
1,000,000
174,176
174,176
2,043,600
3,039,200
4,187,814
174,176
100.00
100.00
100.00
34.82
Clave
12 Salud Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
M7K Centros de Integración Juvenil, A.C.
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0612M7K0004
0812M7K0001
0812M7K0002
0812M7K0003
0812M7K0004
0812M7K0005
0812M7K0006
0812M7K0007
0812M7K0008
Construcción del CIJ SanLuis PotosíConstrucción de la Unidadde Internamiento Los CabosEquipamiento de la red laatención en CIJ, 2009Construcción del CIJMexicaliConstrucción del CIJNogalesConstrucción de la Unidadde Internamiento TuxtlaGutiérrezConstrucción de la Unidadde Internamiento La PazMantenimiento deinmuebles 2009Adquisiciones 2009
24
03
35
02
26
07
03
35
35
2
2
6
2
2
2
2
7
6
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión
6,853,600
12,916,400
16,178,500
4,500,000
4,500,000
12,650,000
12,650,000
5,000,000
10,480,000
400,000
200,000
200,000
3,443,700
1,781,770
1,048,100
1,467,340
3,039,490
3,144,300
222,060
209,620
6,853,600
12,916,400
16,178,500
4,500,000
4,500,000
12,650,000
12,650,000
5,000,000
10,480,000
3,665,760
1,781,770
1,048,100
1,467,340
3,039,490
3,353,920
100.00
43.00
100.00
22.00
53.00
33.00
31.00
100.00
100.00
100.00
13.40
20.00
31.10
22.90
25.30
Clave
12 Salud Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
N00 Servicios de Atención Psiquiátrica
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0712N000003
0812N000001
0812N000002
Tratamiento de AguaResidual en el HospitalPsiquiatrico Fray BernardiniAlvarez.Programa Anual deAdquisiciones 2009Mantenimiento de losHospitales PsiquiátricosJuan N. Navarro y SamuelRamírez Moreno.
09
09
09
2
6
7
Preinversión
Preinversión
Preinversión
4,287,025
8,384,000
26,200,000
4,287,025
8,384,000
26,200,000
100.00
100.00
100.00
Clave
12 Salud Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
NAW Hospital Juárez de México
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0812NAW0002
0812NAW0003
0812NAW0004
Programa anual demantenimiento del HJM,2009.Aquisicio de equipo deauxiliares de diagnóstico dey tratamiento del HJM,2009.Programa de estudio depreinversión de la Escuelade Enfermeria de Secretariade Salud, 2009.
09
09
09
7
6
11
Preinversión
Preinversión
Preinversión
6,900,000
19,965,000
800,000
6,900,000
19,965,000
800,000
6,900,000
19,965,000
800,000
6,900,000
19,965,000
800,000
100.00
100.00
100.00
Clave
12 Salud Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
NBB Hospital General "Dr. Manuel Gea González"
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0712NBB0002
0712NBB0003
0812NBB0005
0812NBB0006
0812NBB0007
0912NBB0001
Ampliación y remodelacióndel área de Radiología eImagen del Hospital.Remodelación Integral deÁreas como Hospitalizaciónde Cirugía General,Medicina Interna yOrtopedia, 2008Programa de Inversión paraAdquisición de Equipo yMobiliario Administrativo, yde Apoyo, 2009.Construcción de la torre deespecialidades del HospitalGeneral Dr. Manuel GeaGonzález. 2008-2012.Programa de Inversión paraAdquisición de Equipo yMobiliario Médico 2009Adquisición de mobiliario yequipo administrativo, 2010.
09
09
09
09
09
09
2
7
6
2
6
6
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión
9,732,349
13,494,048
6,288,000
1,743,958,497
17,104,540
2,000,000
6,000,000
6,000,000
17,000,000
74,736,057
90,000,000
9,732,349
13,494,048
6,288,000
1,743,958,497
107,104,540
2,000,000
74,736,057
100.00
100.00
100.00
30.10
100.00
13.70
Clave
12 Salud Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
NBD Hospital General de México
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0312NBD0006
0712NBD0002
0712NBD0003
0812NBD0003
0812NBD0004
Equipamiento para launidad 111 oncologíaConstrucción yequipamiento del serviciode oncología Unidad 111,del HGM, 2007-2009.Adquisición porarrendamiento de equipo de1.5 teslas para la Unidad206, Resonancia Magnéticadel Hospital General deMéxico.Programa de Inversión paraAdquisición de EquipoMédico y MobiliarioAdministrativo del HGM,2009Programa Anual de Trabajode Mantenimiento del HGM,2009
09
09
09
09
09
6
2
6
6
7
Ejecución
Preinversión -Contratación
Ejecución
Preinversión
Preinversión
77,767,032
1
28,102,355
10,480,000
7,510,492
11,034,025
159,000,000
10,816,818
10,000,000
7,166,500
11,034,025
159,000,000
10,816,818
10,000,000
7,166,500
4,587,438
40,404,705
165,531,599
9,172,986
11,304,175
77,767,032
165,531,600
28,102,355
10,480,000
7,510,492
40,404,705
9,172,986
11,304,175
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
80.00
32.20
40.27
Clave
12 Salud Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
NBG Hospital Infantil de México Federico Gómez
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0312NBG0001
0612NBG0003
0812NBG0001
0812NBG0002
0812NBG0003
PROYECTO EJECUTIVO,SUPERVISION EXTERNAD.R.O. TRABAJOS DEDESMANTELAMIENTO,REESTRUCTURACION,INSTALACIONES YACABADOS 1ER. NIVEL,CUERPOS 1, 2 Y 3 DEEDIFICIO MUNDETConstrucción de una Plantade Tratamiento de AguasResidualesConstrucción yEquipamiento de la UnidadHemato-Oncología y deInvestigación del HospitalInfantil de México FedericoGómez, 2008-2009.Programa de Adquisiciones2009.Programa deMantenimiento 2009.
09
09
09
09
09
2
2
2
6
7
Ejecución
Preinversión
Contratación -Ejecución
Preinversión
Preinversión
141,455,583
2,587,500
1
10,480,000
8,384,000
13,061,697
148,000,000
7,432,606
13,061,697
148,000,000
7,432,606
38,919,647
5,792,620
189,981,918
8,253,944
493,046
141,455,583
2,587,500
189,981,919
10,480,000
8,384,000
47,173,591
6,285,666
50.00
100.00
100.00
100.00
30.52
7.95
Clave
12 Salud Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
NBR Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0912NBR0001
0912NBR0002
0912NBR0003
Central de Mezclas de laFarmacia Hospitalaria delHospital Regional de AltaEspecialidad de Oaxaca.Adquisición deequipamiento de las áreassustantivas del HRAEO(Instrumental, equipomédico, ambulancia ymobiliario).Adquisición de equipos paravideoproyección
20
20
20
6
6
6
Preinversión -Contratación
Preinversión
Preinversión
1,942,425
7,972,634
255,909
9,064,257
1,942,425
7,972,634
255,909
9,064,257
100.00
100.00
100.00
67.50
Clave
12 Salud Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
NBV Instituto Nacional de Cancerología
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0812NBV0001
0812NBV0002
0812NBV0003
0812NBV0004
0912NBV0001
Construcción y ampliaiciónde la Consulta C-D yColposcopia, 2008-2009Adquisición de Equipo eInstrumental Médico y deLaboratorio del INCAN,2009Proyecto de Inmuebles enlas instalaciones del INCan2009Adquisicion de mobiliario yequipo administrativo,INCAN 2009Adquisición de equipo deangiografía, ultrasonido dealta resolución y tomografíacomputarizada porampliación de recursosautorizada por la H. Cámarade Diputados para elejercicio 2009.
09
09
09
09
09
2
6
4
6
6
Preinversión -Operación
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
32,493,154
52,223,360
7,053,459
744,604
40,000,000
10,857,710
49,831,450
6,730,400
710,500
10,857,710
49,831,450
6,730,400
3,710,500
40,000,000
18,947,738
32,493,154
52,223,360
7,053,459
744,604
40,000,000
18,947,738
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
65.90
Clave
12 Salud Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
NCA Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0812NCA0001
0812NCA0002
Programa anual deMobiliario y Equipo 2009Mantenimiento del InstititoNacional de Cardiología,2009.
09
09
6
7
Ejecución
Preinversión
16,185,356
5,764,000
6,500,000
3,500,000
6,500,000
3,500,000
353,215
353,215
16,185,356
5,764,000
353,215
100.00
100.00
3.00
Clave
12 Salud Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
NCD Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0612NCD0001
0712NCD0009
0712NCD0014
0812NCD0002
0812NCD0003
0912NCD0001
0912NCD0002
Ampliación de la Clínica deInvestigación deEnfermedades Infecciosas,2007-2009Construcción de la Unidadde Investigacion enEnfermedades Infecciosas yCrónico-DegenerativasConstrucción yequipamiento de la Unidadde NeumopediatríaPrograma Anual deMantenimiento 2009Programa Anual deAdquisiciones 2009Programa Anual deAquisiciones 2010Programa Anual deMantenimiento 2010
09
09
09
09
09
09
09
2
2
2
7
6
6
7
Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión
19,717,052
85,794,500
28,642,470
5,240,000
20,960,000
20,000,000
5,000,000
21,671,101
5,000,000
20,000,000
18,671,101
10,000,000
5,000,000
34,891,116
6,054,141
21,968
8,663,863
10,686,433
21,968
6,002,139
8,663,863
5,864,059
2,532,962
13,785,637
19,717,052
85,794,500
34,506,529
5,240,000
20,960,000
20,000,000
5,000,000
13,219,395
21,968
19,787,776
8,663,863
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
97.11
0.03
89.66
25.09
Clave
12 Salud Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
NCG Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0812NCG0001
0812NCG0002
0812NCG0003
0812NCG0004
0812NCG0005
Adquisición de Equipo eInstrumental Médico, paraINCMNSZ, 2009.Ampliación deldepartamento de IngenieriaBiomedica y Cafeteria delINCMNSZ 2009Estudio de preinversiónpara la remodelación deldepartamento de Nefrologíay del taller demantenimiento delINCMNSZ 2009Mantenimiento a lasdiferentes áreas delINCMNSZ 2009Adquisición de mobiliario yequipo de administración delas diferentes áreas delINCMNSZ 2009
09
09
09
09
09
6
2
11
7
6
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
30,415,183
3,144,000
445,400
4,270,600
12,106,552
18,197,250
3,000,000
390,063
4,075,000
1,910,209
17,945,907
3,000,000
390,063
4,075,000
2,161,552
30,415,183
3,144,000
445,400
4,270,600
12,106,552
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Clave
12 Salud Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
NCH Instituto Nacional de Medicina Genómica
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
03121100001 Creacion del InstitutoNacional de MedicinaGenómica.
09 2 Ejecución 1,473,875,524 73,799,800 73,799,800 1,023,087,443 265,930,000 151,268,759 1,739,805,524 1,174,356,202 100.00 79.50
Clave
12 Salud Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
NCK Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0612NCK0001
0612NCK0002
0712NCK0001
0712NCK0002
0812NCK0001
Primer piso del bioterio,cirugía experimental yenseñanza 2007-2010Estacionamiento vertical
Remodelación del primerpiso de Hospitalización,Neurocirugía 2009Remodelación del tercerpiso edificio dehospitalización (neurologia)2008-2009PROGRAMA DEADQUISICIONES 2009
09
09
09
09
09
2
2
2
2
6
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Preinversión
15,386,862
19,951,184
4,513,500
4,632,000
4,520,000
9,758,821
1,800,000
1,600,000
4,520,000
5,661,321
450,000
2,547,500
4,500,000
4,520,000
790,000
450,000
1,259,479
1,234,120
6,956,358
1,259,479
520,000
4,740,871
13,361,179
4,500,291
138,349
15,386,862
19,951,184
4,513,500
4,632,000
5,040,000
5,974,991
20,317,537
4,500,291
1,397,828
40.00
100.00
100.00
10.00
100.00
32.10
99.90
74.20
0.10
Clave
12 Salud Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
NCZ Instituto Nacional de Pediatría
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0812NCZ0001
0812NCZ0002
0812NCZ0003
0812NCZ0004
0812NCZ0005
Programa de Remodelaciónde diferentes Areas delInstituto 2009Programa de Adquisición deEquipamiento Médico y deLaboratorio 2009Programa de adquición deambulancias y vehiculos2009Adquisicion de Mobiliario yEquipo Administrativo eindustrial 2009Programa de Adquisición deBienes Complementarios alProceso de Atención a laSalud 2009
09
09
09
09
09
7
6
6
6
6
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
49,189,768
37,971,014
11,035,440
15,366,725
36,114,080
9,824,884
19,059,947
7,200,000
9,824,884
8,485,408
216,000
17,558,539
49,189,768
37,971,014
11,035,440
15,366,725
36,114,080
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Clave
12 Salud Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
NDE Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0812NDE0001
0812NDE0002
Programa Anual deInversión de Adquisiciones2009Proyecto de InfraestructuraSocial del Instituto Nacionalde Perinatología 2009
09
09
6
2
Preinversión
Preinversión
20,276,704
5,699,024
19,348,000
5,438,000
19,348,000
5,438,000
20,276,704
5,699,024
100.00
100.00
Clave
12 Salud Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
NDF Instituto Nacional de Rehabilitación
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0712NDF0001
0812NDF0003
0812NDF0004
0812NDF0006
Programa de adquisicion deequipo medico del INR,2009Proyecto para laConstrucción yEquipamiento del CentroNacional de Investigación yAtención de Quemados delInstituto Nacional deRehabilitación, 2008-2009Programa de Inversión deAdquisiciones de Mobiliarioy Equipo del InstitutoNacional de Rehabilitación.Proyecto de Inversión parala Construcción del área deMedicina del Deporte delInstituto Nacional deRehabilitación, 2008-2009
09
09
09
09
6
2
6
2
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
12,137,178
329,238,060
3,040,324
16,417,006
1,043,003
190,000,000
12,137,178
190,000,000
3,040,323
97,647,309
142,825,135
12,137,178
329,238,060
3,040,324
16,417,006
142,825,135
100.00
100.00
100.00
100.00
30.00
Clave
12 Salud Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
NDY Instituto Nacional de Salud Pública
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0612NDY0004
0812NDY0001
0812NDY0002
Construcción de edificioadministrativo, 2008.Programa demantenimiento a losinmuebles del INSP 2009.Programa Anual deAdquisiciones 2009
17
35
17
4
7
6
Preinversión
Contratación -Ejecución
Preinversión
12,576,000
10,168,010
13,459,906
4,000,000
6,000,000
4,000,000
6,000,000
492,165
492,165
12,576,000
10,168,010
13,459,906
492,165
100.00
100.00
10.00
Clave
12 Salud Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
NEF Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0612NEF0001
0712NEF0001
Remodelación del InstitutoNacional de Virología -Control de Calidad- 2006-2009Proyecto para laProducción de Vacunacontra la Influenza, 2007-2008
09
15
2
2
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
189,918,210
668,203,162
368,171,000
109,061,556
348,309,444
40,608,055
304,004,349
93,002,134
870,778
189,918,210
668,203,162
93,002,134
304,875,127
100.00
100.00
99.80
37.00
Clave
12 Salud Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
NHK Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0812NHK0002
0812NHK0003
0912NHK0001
Programa demantenimiento del SistemaNacional DIF 2009Programa de adquisicionesdel Sistema Nacional DIF,2009Programa Anual deAdquisiciones de EquipoMédico 2009
09
09
09
7
6
6
Preinversión -Ejecución
Ejecución
Contratación -Ejecución
36,942,000
8,224,187
38,939,990
35,250,000
7,847,507
28,133,567
7,712,346
39,480,253
14,109,554
2,612,250
27,135,988
14,109,554
2,612,250
27,135,988
36,942,000
8,224,187
38,939,990
14,109,554
2,612,250
27,135,988
100.00
100.00
100.00
42.65
45.33
97.10
Clave
12 Salud Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
O00 Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0812O000001 Programa anual deadqusiciones 2009
09 6 Preinversión 6,860,757 3,800,000 3,800,000 6,860,757 100.00
Clave
12 Salud Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
R00 Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0812R000002
09123140001
Programa de Inversión deAdquisiciones 2009Equipamiento de hospitalespara operar el programa deTamiz Auditivo Neonatal eIntervención Temprana,2009
09
09
6
6
Preinversión
Preinversión
2,733,184
49,998,000
2,608,000
2,608,000
2,733,184
49,998,000
100.00
100.00
Clave
12 Salud Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
S00 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0512S000001 ADQUISICION DELEDIFICIO CENTRAL DE LACOFEPRIS
09 4 Preinversión -Ejecución
236,229,080 6,064,867 11,811,454 5,054,056 49,669,911 236,229,080 49,669,911 100.00 19.41
Clave
12 Salud Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
T00 Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0812T000001 Programa anual deAdqusiciones
09 6 Preinversión 323,502 308,685 308,685 323,502 100.00
Clave
12 Salud Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
V00 Comisión Nacional de Bioética
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0912V000001 Programa anual deadquisiciones de mobiliarioy equipo de administración2009.
09 6 Preinversión 6,464,028 6,464,028 100.00
Clave
14 Trabajo y Previsión Social Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
A00 Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0814A000001 Programa de InversiónPROFEDET 2009
09 6 Preinversión 5,020,564 5,020,564 5,020,564 5,020,564 100.00
Clave
14 Trabajo y Previsión Social Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
B00 Comité Nacional Mixto de Protección al Salario
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0814B000001 Programa de AquisicionesCONAMPROS 2009
09 6 Preinversión 377,858 377,568 377,858 377,858 100.00
Clave
14 Trabajo y Previsión Social Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
P7R Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0814P7R0001
0814P7R0002
Programa deMantenimientoINFONACOT 2009Programa de adquisición debienes muebles y vehículosutilitarios INFONACOT2009.
35
09
7
6
Preinversión
Preinversión -Contratación
4,000,000
14,080,000
34,000,000
44,080,000
4,000,000
4,000,000
14,080,000
100.00
Clave
14 Trabajo y Previsión Social Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
PBJ Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0814PBJ0001 Programa de AdquisicionesCONASAMI 2009
09 6 Preinversión 300,000 300,000 300,000 300,000 100.00
Clave
15 Reforma Agraria Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
B00 Registro Agrario Nacional
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0815B000001 Programa de Adquisicion debienes muebles del RegistroAgrario Nacional
09 6 Preinversión 17,654,910 5,600,000 5,600,000 17,654,910
Clave
15 Reforma Agraria Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
QEU Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0815QEU0001 Programa de Adquisicionesde Bienes Muebles
09 6 Preinversión 2,800,000 2,800,000 2,800,000
Clave
15 Reforma Agraria Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
QEZ Procuraduría Agraria
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0815QEZ0001 Programa de Adquisición deBienes Muebles de laProcuraduría Agraria
34 6 Preinversión 12,549,600 4,500,000 12,549,600
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
B00 Comisión Nacional del Agua
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
36
0316B000020
0316B000030
0316B000032
0316B000033
0316B000035
0316B000036
0316B000037
0316B000039
0316B000040
0316B000042
0316B000052
0316B000055
0316B000058
0316B000059
0316B000121
0316B000143
0316B000146
Sanes Huasteca
Construcción del canalprincipal y zona de riego delProyecto de Ampliación deDistritos de Riego AndresFigueroaConstrucción deinfraestructura para la zonade riego Vicente GuerreroAmpliación de Distritos deRiego Ajacuba, Hidalgo.Autlan El Grullo
Ampliación de Distritos deRiego Laguna de ZumpangoAmpliación de Distritos deRiego Cupatitzio--Tepalcatepec, Mich.,Construccion de las ObrasFaltantes del SistemaChilatán-Los Olivos.Construcción deinfraestructura para la zonade riego Elota Piaxtla, Sin.,1a. Etapa.Canal Fuerte Mayo
Ampliación de Distritos deRiego, Proyecto CanalFuerte MayoProyecto de Ampliación deUnidades de Riego ElTumbaMargen Derecha, RíoSantiago, Nay. PrimeraEtapaConstrucción deinfraestructura para la Zonade Riego de la ZonaCitricola, Yuc.Construcción deinfraestructura para la Zonade Riego Oriente deYucatanRehabilitacion ymodernizacion del Distritode Riego 025 Bajo RioBravoPresa de Almacenamiento yObras Complementarias ElTigre.Proyecto para protección decentros de población yáreas productivas en laCuenca del río Grijalva, enel Estado de Tabasco.
27
12
12
13
14
15
16
25
25
26
13
18
31
31
28
10
27
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
387,213,439
3,091,059,248
1,043,332,860
188,888,734
1,135,422,050
1,437,546,248
8,603,390,196
4,728,381,075
918,207,001
685,771,236
114,478,502
711,586,981
630,421,201
398,189,154
1,109,298,730
158,814,489
1,888,850,132
124,887,580
22,746,899
22,746,899
25,338,795
97,321,496
34,120,349
45,000,000
189,481,671
29,116,031
40,944,419
350,000,000
124,887,580
22,746,899
22,746,899
25,338,795
97,321,496
34,120,349
45,000,000
189,481,671
29,116,031
40,944,419
350,000,000
1,670,544
7,339,931
2,227,286
1,245,022
2,088,931
20,325,496
562,786
2,451,983
1,670,544
115,025,930
729,374,171
956,428,406
465,181,336
1,124,204,309
3,528,549
6,214,793,575
5,732,731,786
655,168,884
406,421,483
119,098,177
576,973,382
154,618,466
85,903,778
403,126,253
165,517,292
2,021,828,576
1,583,164
970,549,153
11,743,079
259,052,367
171,667,447
483,258,544
648,324,864
388,796,603
3,091,059,248
1,043,332,860
188,888,734
1,135,422,050
1,437,546,248
9,573,939,349
4,740,124,154
918,207,001
685,771,236
114,478,502
970,639,348
802,088,648
881,447,698
1,109,298,730
158,814,489
2,537,174,996
115,025,930
729,374,171
956,428,406
465,181,336
1,124,204,309
3,528,549
6,214,793,575
5,732,731,786
655,168,884
406,421,483
119,098,177
576,973,382
154,618,466
85,903,778
403,126,253
165,517,292
2,021,828,576
65.00
71.90
87.00
98.00
98.00
85.40
82.50
100.00
66.40
55.43
95.01
81.50
27.98
26.50
65.00
100.00
80.00
33.47
71.39
85.00
97.17
92.10
83.03
82.00
100.00
66.40
55.43
95.01
64.12
24.39
17.92
34.42
100.00
74.78
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
2
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
B00 Comisión Nacional del Agua
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
36
0316B000201
0316B000221
0316B000230
0416B000004
0516B000021
0516B000103
0616B000034
0616B000038
0616B000049
0616B000083
0616B000084
0616B000092
Obra faltante en el distritode temporal tecnificadoZanapá-Tonalá, TabascoProyecto de Ampliación deDistritos de Riego,Construcción de la presa ElNaranjo II y Zona de Riego,Colima y JaliscoIntegración de oficinascentrales de la CNAConstrucción de la Presa deAlmacenamiento Picachos yZona de Riego, ProyectoBaluarte-Presidio, 1a.Etapa, Sin.PROYECTO DEENCAUZAMIENTO DELRIO DE LAS AVENIDASEN PACHUCA DE SOTO,HIDALGOConstrucción de la presa dealmacenamiento El Carrizoy zona de riego, municipiode Tamazula de Gordiano,Jal.Construcción del Proyectode Abastecimiento de aguapotable Zapotillo para laciudad de León, Gto.Programa Integral deSaneamiento en la ZonaConurbada de Guadalajara,Jal.Programa de Estudios dePreinversión de Obras deInfraestructuraHidroagrícola.Adquisición de equipometeorológico especializadopara la automatización ymodernización de la redmeteorológica nacional.Deshidratación y disposiciónfinal de lodos de la PlantaPotabilizadora Los Berros,Sistema Cutzamala.Programa de Rehabilitacióny Modernización del Distritode Riego 011 Alto RíoLerma en el Estado deGuanajuato.
27
06
09
25
13
14
11
14
35
35
15
11
1
1
4
1
1
1
1
1
11
6
1
1
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
113,883,836
866,741,047
1,924,582,910
1,453,985,509
301,439,069
387,363,528
2,973,413,702
622,845,861
80,047,951
43,229,880
127,751,331
799,658,295
124,091,580
257,039,961
162,711,962
15,000,000
401,333,023
433,714,081
354,605,000
38,000,000
180,171,130
124,091,580
257,039,961
162,711,962
15,000,000
401,333,023
433,714,081
354,605,000
38,000,000
180,171,130
2,568,616
1,187,085
28,633,817
34,541,336
11,372,995
35,613,035
96,521,383
419,204,110
134,079,730
156,274,169
87,838,017
34,793,540
84,612,857
191,958,258
684,984,063
1,513,331,856
129,187,747
218,465,136
6,018,963,137
4,238,236,087
996,907,821
113,883,836
1,551,725,110
1,924,582,910
2,967,317,365
430,626,816
605,828,664
8,992,376,839
4,861,081,948
80,047,951
43,229,880
127,751,331
1,796,566,116
35,613,035
96,521,383
419,204,110
134,079,730
156,274,169
87,838,017
34,793,540
84,612,857
191,958,258
90.00
25.00
35.00
45.30
100.00
8.50
7.00
92.00
100.00
36.00
37.02
4.61
28.30
42.00
100.00
4.40
45.00
100.00
25.60
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
3
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
B00 Comisión Nacional del Agua
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
36
0616B000113
0716B000017
0716B000021
0716B000024
0716B000034
0716B000035
0716B000036
0716B000037
0716B000039
0716B000050
Construcción del proyectoArcediano paraabastecimiento de aguapotable a la zonametropolitana deGuadalajara, JaliscoConstrucción del CentroRegional de Atención deEmergencias PiedrasNegras, Coahuila.Construcción de la Presa deAlmacenamiento El Yathe yObras Complementarias,Estado de Hidalgo.Perforación y Equipamientode Pozos, y ConstrucciónUnidad de Riego TepetitlánI, municipio de Tepetitlán,Hidalgo.Recuperación de secciónhidráulica del ArroyoSantiago, Municipio de SanAgustín Metzquititlan,Estado de Hidalgo.Revestimiento de la secciónhidráulica, del ArroyoPallares en tramo critico ensu cruce por la ciudad deIxmiquilpan, Municipio deIxmiquilpan, Estado deHidalgo.Recuperación Hidráulica yreforzamiento de bordos delos Drenes El Papalote, SanAntonio y Santana PaloHueco Municipios deCuautepec de Hinojosa yTepeapulco, HgoRecuperación de la secciónhidráulica y reforzamientode bordos en el Río Viejo deTulancingo, Estado deHidalgo.Revestimiento de taludes abase de gaviones endiferentes tramos del RíoRosas, Municipio de Tula deAllende, Estado de HidalgoConstrucción de Presa deAlmacenamiento y Zona deRiego Jantetelco, Mor.
14
05
13
13
13
13
13
13
13
17
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
2,020,758,839
6,600,000
485,191,799
11,289,000
8,785,908
8,314,286
9,870,588
3,500,000
6,900,000
28,577,774
327,000,000
183,799,495
4,000,000
4,000,000
327,000,000
183,799,495
4,000,000
4,000,000
21,000,000
48,066,020
1,147,569
3,362,829
5,764,850
4,339,134
2,061,089
5,966,309
23,125,955
3,994,366,642
120,587,849
464,862
1,285,714
464,862
685,714
600,000
686,061
6,015,125,481
6,600,000
605,779,648
11,289,000
9,250,770
9,600,000
10,335,450
4,185,714
7,500,000
29,263,835
48,066,020
1,147,569
3,362,829
5,764,850
4,339,134
2,061,089
5,966,309
23,125,955
5.00
35.25
9.00
77.00
57.20
80.00
46.00
75.00
74.66
8.05
9.00
34.60
57.20
40.00
46.00
75.00
74.66
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
4
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
B00 Comisión Nacional del Agua
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
36
0716B000053
0716B000055
0716B000056
0716B000057
0716B000059
0716B000060
0716B000062
0716B000063
0716B000064
0716B000065
0716B000066
0716B000068
Mantenimiento yConservación del CauceRectificado del Río Bravo,desde el MonumentoNúmero 01 km 0+000,hasta el final del CauceRectificado km 145+545.Programa de Estudios dePreinversión y de Sistemasde Información Geográfica.Estudios de Preinversión deconsolidación y ampliaciónde Distritos y Unidades deRiego.Programa de RiegoSuplementario Región LaUnión, Guerrero.Proyecto Lago de Texcoco -Restauración de Suelos.Conservación yMantenimiento de losSubsistemas HidrológicosValle de México, Ex Lagode Texcoco y Cutzamala,Distrito Federal, Estados deMéxico, Hidalgo yMichoacán.Conservación,Mantenimiento yMejoramiento del Sistemadel Plan de AcciónInmediata (PAI) paraAbastecimiento de Agua enBloque.Rehabilitación yModernización de Distritosde Riego.Programa de Estudios dePreinversión para el UsoEficiente del Agua y laInfraestructuraHidroagrícola en Unidadesde Riego.Estudios para la GestiónIntegral del Agua enMicrocuencas de la RegiónXIII Valle de México ySistema Cutzamala.Programa de Adquisicionesde Mobiliario y Equipo deOficina de las UnidadesCentrales de la CONAGUA.Programa de Adquisicionesde Vehículos de la CNA.
08
35
35
12
15
35
35
35
35
35
09
35
7
11
11
1
7
7
7
7
11
11
6
6
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
136,945,042
86,035,000
10,050,000
5,376,000
32,925,000
318,130,000
115,319,000
223,000,000
55,460,000
20,175,000
17,980,211
48,467,000
27,438,000
27,438,000
15,949,349
75,111,384
28,355,248
1,101,261
3,399,828
6,629,264
51,293,448
15,204,407
191,490,004
42,615,585
5,896,863
3,335,427
8,109,925
4,480,000
136,945,042
86,035,000
10,050,000
9,856,000
32,925,000
318,130,000
115,319,000
223,000,000
55,460,000
20,175,000
17,980,211
48,467,000
75,111,384
28,355,248
1,101,261
3,399,828
6,629,264
51,293,448
15,204,407
191,490,004
42,615,585
5,896,863
3,335,427
8,109,925
50.00
100.00
10.00
54.54
19.00
15.40
100.00
100.00
100.00
50.00
100.00
100.00
30.11
100.00
10.00
54.54
19.00
15.40
100.00
100.00
100.00
50.00
100.00
100.00
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
5
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
B00 Comisión Nacional del Agua
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
36
0716B000070
0716B000071
0716B000072
0716B000075
0716B000076
0716B000077
0716B000078
0716B000080
0716B000084
Estudios de preinversiónpara el Sostenimiento yAmpliación del SistemaCutzamala paraAbastecimiento de Agua enBloque.Programa de Estudios parala Operación, Conservacióny Mejoramiento de losSubsistemas HidrológicosValle de México, Ex Lagode Texcoco y Cutzamala,Distrito Federal, Estados deMéxico, Hidalgo yMichoacán.Adquisición y suministro deequipo e instrumentalhidrométrico automático y,de radiocomunicación, parala modernización yoperación, de estacioneshidroclimatológicas a nivelregional, en la CuencaLerma-Chapala.Rehabilitación deestacioneshidroclimatológicasconvencionales yautomáticas, a nivelregional, Cuenca Lerma-Chapala.Programa de Estudios enlos acuíferos de la CuencaLerma-Chapala.Conservación,Mantenimiento yRehabilitación del SistemaCutzamala paraAbastecimiento de Agua enBloque.Conservación yRehabilitación de Áreas deTemporal.Programa de Estudios dePreinversión deInfraestructuraHidroagrícola.Obra civil relacionada conobservatorios, estacionesde radiosondeo y radaresmeteorológicos yrehabilitación de oficinascentrales de laCoordinación General delServicio MeteorológicoNacional (CGSMN).
35
35
35
35
35
35
35
35
35
11
7
6
7
11
7
7
11
7
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
37,878,000
7,400,000
9,495,694
2,700,000
12,250,000
578,583,000
400,000,000
130,413,120
8,000,000
69,793,699
69,793,699
19,242,588
340,115
1,986,553
1,621,540
4,296,116
160,109,527
103,150,939
38,728,269
1,008,989
37,878,000
7,400,000
9,495,694
2,700,000
12,250,000
578,583,000
400,000,000
130,413,120
8,000,000
19,242,588
340,115
1,986,553
1,621,540
4,296,116
160,109,527
103,150,939
38,728,269
1,008,989
50.00
4.30
100.00
56.02
32.00
100.00
25.00
80.00
12.00
50.00
4.30
100.00
56.02
32.00
100.00
25.00
28.25
12.00
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
6
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
B00 Comisión Nacional del Agua
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
36
0716B000087
0716B000092
0716B000093
0716B000095
0716B000096
0716B000097
0716B000115
0716B000124
0716B000137
0716B000146
0716B000172
0716B000178
Conservación yRehabilitación de Áreas deTemporal (Adquisiciones)Programa de RiegoSuplementario RegiónCuajinicuilapa II, Guerrero.Pago de Indemnizacionespara la regularización deterrenos que alojan obrashidráulicas en el Estado deMichoacán.Programa de Protección deÁreas Productivas ContraInundacionesOperación y Conservaciónde Presas y Estructuras deCabeza.Conservación ymantenimiento de Distritosde Riego.Construcción del proyectoEl Realito paraabastecimiento de aguapotable a la zona conurbadade San Luis Potosí, SLPEstudio de FactibilidadTécnica, Económica -evaluación socioeconómica-, Ambiental y ProyectoEjecutivo del Túnel EmisorOriente.Terminación de la Zona deRiego San Jorge Nuchita,Oaxaca.Construcción de Presa deAlmacenamiento y Zona deRiego Vista Hermosa, SitioSan Jerónimo, Municipío deZapotiltic, Estado deJalisco.Programa de reconstrucciónde la infraestructurahidráulica de Protección aCentros de Población yAreas Productivas delEstado de TabascoAdquisición y suministro deequipo e instrumental,convencional y automático:climatológico; hidrométrico;y de radiocomunicación.
35
12
16
35
35
35
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09
20
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27
35
6
1
10
7
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1
11
1
1
7
6
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
28,630,000
5,145,600
15,338,665
243,000,000
251,124,000
180,000,000
1,181,374,492
183,225,848
5,692,500
290,689,416
500,000,000
35,224,600
337,603,019
221,101,112
337,603,019
221,101,112
18,520,076
28,273,416
5,318,318
3,954,647
16,449,795
117,021,010
106,852,217
150,752,660
305,037,349
83,985,165
3,054,943
44,055,707
233,000,329
1,776,641
4,288,000
1,908,082,158
124,581,180
28,630,000
9,433,600
15,338,665
243,000,000
251,124,000
180,000,000
3,089,456,650
183,225,848
5,692,500
415,270,596
500,000,000
35,224,600
5,318,318
3,954,647
16,449,795
117,021,010
106,852,217
150,752,660
305,037,349
83,985,165
3,054,943
44,055,707
233,000,329
1,776,641
100.00
70.00
100.00
45.90
100.00
100.00
20.00
43.00
47.84
55.00
53.00
100.00
100.00
70.00
100.00
45.90
100.00
100.00
10.60
43.00
47.84
9.14
44.40
100.00
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
7
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
B00 Comisión Nacional del Agua
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
36
0716B000179
0816B000002
0816B000003
0816B000004
0816B000005
0816B000007
0816B000008
0816B000009
0816B000011
0816B000013
Programa de Adquisicionesde Maquinaria y Equipo deConstrucción, Industrial, deTelecomunicaciones,Eléctrico y Electrónico parala Operación,Conservación,Mantenimiento ySupervisión del Sistema delPlan de Acción Inmediata(PAI) para Abastecimientode Agua Potable en Bloque.Programa de estudios enlos acuíferos del país.Programa de Adquisicionespara la Operación de losSubsistemas HidrológicosValle de México, Ex Lagode Texcoco y Cutzamala,Distrito Federal, Estados deMéxico, Hidalgo yMichoacán.Programa de Desarrollo deInfraestructura de Temporal(Diseños Ejecutivos).Programa de DiseñosEjecutivos de Obras deInfraestructura de RiegoPago de Indemnizacionespara la Construcción delBordo de la MargenIzquierda de la Estructurade Control del Río Carrizal.LevantamientosTopobatimétricos de laPresa EL RODEO y laLAGUNA COATETELCO,en el Estado de Morelos.Conservación y Operaciónde Distritos de Riego(Adquisición de Maquinaria)Conservación y Operaciónde Distritos de Riego(Adquisición de bienesinformáticos)Programa de Adquisicionesde Vehículos, Equipoeléctrico y de laboratorio y,Mobiliario y Equipo deOficina para la Operación,Conservación,Mantenimiento ySupervisión del Sistema delPlan de Acción Inmediata(PAI) para Abastecimientode Agua Potable en Bloque.
35
35
35
35
35
07
17
35
35
35
6
11
6
11
11
10
11
6
6
6
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
39,122,900
69,171,000
269,936
5,559,640
76,094,442
2,142,366
860,000
49,900,000
2,613,900
18,769,200
36,200,000
15,000,000
36,200,000
15,000,000
1,674,754
14,398,395
13,351,426
1,100,086
331,506
39,122,900
69,171,000
269,936
5,559,640
76,094,442
2,142,366
860,000
49,900,000
2,613,900
18,769,200
1,674,754
14,398,395
13,351,426
1,100,086
331,506
100.00
19.00
100.00
19.50
100.00
100.00
100.00
100.00
19.00
100.00
100.00
100.00
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
8
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
B00 Comisión Nacional del Agua
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
36
0816B000014
0816B000015
0816B000016
0816B000017
0816B000018
0816B000019
0816B000020
0816B000021
0816B000022
0816B000023
0816B000025
0816B000037
0816B000038
Programa de Adquisicionesde Mobiliario y Equipo deOficina para la Operación,Conservación,Mantenimiento yRehabilitación del SistemaCutzamala paraAbastecimiento de Agua enBloque.Proyecto y diseño ejecutivopara la construcción delnuevo edificio delOrganismo de CuencaGolfo Centro.Programa de RiegoSuplementario RegiónHopelchén, Campeche.Programa de RiegoSuplementario RegiónObregón Subregión IIPrograma de RiegoSuplementario RegiónObregón Subregión III.Programa de RiegoSuplementario RegiónSergio Butrón Subregión I.Programa de RiegoSuplementario RegiónSergio Butrón Subregión II.Programa de RiegoSuplementario Región JuanSarabia Subregión I.Programa de RiegoSuplementario RegiónCarmen, Campeche.Programa de RiegoSuplementario RegiónCampeche, Campeche.Estudios de preinversiónasociados a los proyectosde las Plantas deTratamiento de AguasResiduales Nextlalpan,Zumpango y Atotonilco enel Valle de México eHidalgoPrograma de RiegoSuplementario, Proyecto ExZona Henequenera, Estadode Yucatán.Programa de RiegoSuplementario, ProyectoAgricultores del Sur.
35
30
04
23
23
23
23
23
04
04
34
31
31
6
11
1
1
1
1
1
1
1
1
11
1
1
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
1,850,300
2,620,000
4,987,517
5,334,000
3,653,624
4,942,960
4,407,600
5,220,000
4,958,367
4,998,963
43,634,267
5,400,000
5,442,000
4,750,166
4,684,072
4,868,521
3,405,391
3,645,044
2,969,517
21,529,546
4,660,360
4,501,201
4,156,264
4,445,000
3,044,724
4,119,960
3,673,000
4,350,000
4,131,972
4,165,802
4,500,000
4,535,000
1,850,300
2,620,000
9,143,781
9,779,000
6,698,348
9,062,920
8,080,600
9,570,000
9,090,339
9,164,765
43,634,267
9,900,000
9,977,000
4,750,166
4,684,072
4,868,521
3,405,391
3,645,044
2,969,517
21,529,546
4,660,360
4,501,201
100.00
100.00
50.00
62.00
38.00
32.00
46.00
45.00
43.00
90.00
50.00
50.00
62.00
38.00
32.00
46.00
45.00
43.00
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
9
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
B00 Comisión Nacional del Agua
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
36
0816B000039
0816B000040
0816B000043
0816B000050
0816B000055
0816B000056
0816B000057
0816B000058
0816B000059
0816B000061
0816B000062
Programa de RiegoSuplementario, ProyectoProductores Agrícolas delSur de Yucatán.Construcción de dreninterceptor y obrascomplementarias paraprotección contrainundaciones de la ciudadde Matehuala, S. L. P.Programa de adquisicionespara el equipamiento de losCentros Regionales deAtención de Emergencias.Estudios de preinversiónpara el sostenimiento delSistema AcueductoUxpanapa-La Cangrejerapara Abastecimiento deAgua en Bloque.Programa de RiegoSuplementario RegiónOthón P. Blanco SubregiónI, Quintana RooPrograma de RiegoSuplementario Región JuanSarabia Subregión II,Quintana Roo.Programa de RiegoSuplementario RegiónObregón Subregión IV.Estudio y proyecto ejecutivopara el reforzamiento debordos de protección delRío Duero en una longitudde 24.0 KmEstudio y proyecto ejecutivopara el reforzamiento debordos de protección delRío Jiquilpan en unalongitud de 15.0 km., entrela ciudad de Jiquilpan y laconfluencia con el Dren laYerbabuenaPrograma deMantenimiento yConservación del SistemaAcueducto Uxpanapa LaCangrejera, Ver.Estudios y ProyectoEjecutivo de FuentesAlternas para elAbastecimiento de AguaPotable a la RegiónLagunera de los Estados deCoahuila y Durango.
31
24
35
30
23
23
23
16
16
30
35
1
1
6
11
1
1
1
11
11
7
11
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
4,976,400
8,356,186
49,369,602
6,000,000
3,072,000
4,287,000
5,400,000
5,000,000
1,500,000
15,000,000
18,078,000
4,484,391
3,751,233
3,008,767
3,580,123
3,975,596
2,029,148
1,572,150
13,716,063
749,165
4,147,000
2,560,000
8,294,438
4,500,000
9,123,400
8,356,186
49,369,602
6,000,000
5,632,000
12,581,438
9,900,000
5,000,000
1,500,000
15,000,000
18,078,000
4,484,391
3,751,233
3,008,767
3,580,123
3,975,596
2,029,148
1,572,150
13,716,063
749,165
47.00
70.00
33.00
33.00
40.00
38.70
100.00
100.00
97.00
47.00
70.00
33.00
33.00
40.00
38.70
100.00
100.00
97.00
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
10
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
B00 Comisión Nacional del Agua
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
36
0816B000066
0816B000067
0816B000068
0816B000070
0816B000071
0816B000072
0816B000073
0816B000074
0816B000075
0816B000077
Asistencia Técnica para elProyecto de Construccióndel Tunel Emisor Oriente.Asistencia técnica yadministrativa para laconstrucción de la plantade tratamiento de aguasresiduales Atotonilco.Encauzamiento de los Ríosde Tulancingo, Hidalgo.Actualización del Análisisde Costo Beneficio delproyecto ejecutivo delencauzamiento del RíoAcalpican en el Municipiode Lázaro Cárdenas,Michoacán.Actualización del análisiscosto beneficio del proyectode rectificaciónencauzamiento del ríoBalsas en sudesembocadura al OcéanoPacífico en los municipiosde Lázaro Cárdenas,Michoacán y la Unión,Guerrero.Actualización del análisiscosto beneficio del proyectode encauzamiento delarroyo el Barco en lalocalidad de Guacamayas,municipio de LázaroCárdenas, Michoacán.Construcción de bordos yprotección marginal, sobreel Río Mixteco, en elmunicipio de San JorgeNuchita, Oaxaca.Proyecto Ejecutivo decauce piloto de los RíosMixteco y TototayaProyecto Ejecutivo decauce piloto de los RíosSan Antonino y El Salado,afluentes del Río Mixteco.Construcción de bordos deprotección en la margenizquierda del río Tlapaneco,en el municipio deHuamuxtitlán, estado deGuerrero.
34
13
13
16
35
16
20
20
20
12
10
10
1
11
11
11
1
11
11
1
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
86,928,295
75,686,560
227,106,781
1,000,000
2,000,000
1,000,000
7,378,780
2,769,000
850,000
9,946,683
78,830,300
4,200,000
78,830,300
4,200,000
100,405,656
315,816
432,968
302,692
2,831,405
822,534
4,471,871
97,331,477
86,928,295
75,686,560
324,438,258
1,000,000
2,000,000
1,000,000
7,378,780
2,769,000
850,000
9,946,683
100,405,656
315,816
432,968
302,692
2,831,405
822,534
4,471,871
10.00
50.00
30.00
20.00
25.00
57.00
97.00
100.00
42.70
10.00
29.50
30.00
20.00
25.00
97.00
100.00
42.70
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
11
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
B00 Comisión Nacional del Agua
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
36
0816B000079
0816B000080
0816B000081
0816B000082
0816B000083
0816B000084
0816B000085
0816B000086
Construcción deinfraestructura deprotección a centros depoblación en la margenderecha del rio Atoyac, enel municipio de BenitoJuárez, estado de Guerrero.Mantenimiento de cauce yconstrucción deinfraestructura deprotección a centros depoblación en ambasmárgenes del rio Nuxco,municipio de Técpan deGaleana, Estado deGuerrero.Construcción deinfraestructura deprotección a centros depoblación en la margenIzquierda del rio Técpan.Sobreelevación de La Presade AlmacenamientoSantiago Bayacora, Dgo.Estudio y Proyectoejecutivo para larehabilitación y desazolvede los cauces viejo yrectificado del río grande deMorelia, Río Querendaro yprincipales drenes, desde suorigen hasta el Lago deCuitzeo, en el Distrito deRiego 020 Morelia-Querendaro.Construcción deinfraestructura deprotección a centros depoblación y áreasproductivas a los cantonesChamulapa y Colosio delmunicipio de Huehuetán,Chiapas.Construcción de bordos deprotección en la margenizquierda del arroyoTlaquiltzinapa, en elmunicipio de Tlapa deComonfort, estado deGuerrero.Construcción del TúnelEmisor Oriente, localizadoen el Distrito Federal,estado de México, dentro dela cuenca del valle deMéxico y el estado deHidalgo.
12
12
12
10
16
07
12
35
1
1
1
1
11
1
1
1
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
7,003,168
10,340,710
4,328,420
78,044,551
5,500,000
9,969,206
2,482,310
6,868,610,453
30,000,000
1,872,960,517
30,000,000
1,433,249,329
4,227,387
1,131,276,198
5,636,781
2,422,104
3,347,838
23,512,422
5,764,550
10,448,725
2,631,107,298
54,888,044
6,868,610,454
7,003,168
10,340,710
4,328,420
132,932,595
5,500,000
9,969,206
2,482,310
13,737,220,907
5,636,781
2,422,104
3,347,838
23,512,422
5,764,550
10,448,725
2,631,107,298
76.00
22.00
70.01
37.00
100.00
100.00
21.00
76.00
22.00
70.01
14.00
100.00
100.00
17.40
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
12
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
B00 Comisión Nacional del Agua
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
36
0816B000087
0816B000092
0816B000096
0816B000099
0816B000100
0816B000101
0816B000102
0816B000104
0816B000105
Programa de Estudios dePre-inversión para obras dePCP en el Estado deHidalgo.Estudio de factibilidad parala construcción de presaMorelos I, para el control deavenidas en el RíoYautepecObras de Proteccion yEncauzamiento del RioSinaloa, en la Ciudad deGuasave, municipio deGuasave, Sin.Programa de Proyectospara la delimitación dezonas federales, en cauces,presas y arroyos endiversas regiones del país.Estudio y proyecto ejecutivode los ríos Cuervo, Claro yCotija para proteccióncontra inundaciones a lapoblación de Cotija de laPaz en el estado deMichoacán.Construcción deinfraestructura deprotección a centros depoblación en el Arroyo deCucha en las inmediacionesde la comunidad deMelchor Ocampo municipiode Tuzantla, Michoacán.Construcción deinfraestructura deprotección a centros depoblación en el RíoTiquicheo en lasinmediaciones de laCabecera Municipal deTiquicheo de NicolásRomero, Michoacán.Obras de encauzamiento yreforzamiento de bordos delRío de las avenidas, en eltramo del libramiento LasTorres hasta el poblado deTéllez.Obras de encauzamientodel Río Avenidas dePachuca en un tramo críticode 300 m que cruza laCabecera Municipal deTizayuca, Estado deHidalgo.
13
17
25
35
16
16
16
13
13
11
11
1
11
11
1
1
1
1
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
9,130,000
1,257,600
138,784,108
39,628,900
2,620,000
5,935,732
11,663,151
9,680,512
10,078,930
120,000,000
20,000,000
20,000,000
120,000,000
20,000,000
20,000,000
9,569,153
1,257,720
41,924,000
8,451,981
6,255,690
53,971,597
9,130,000
1,257,600
192,755,705
39,628,900
2,620,000
5,935,732
11,663,151
9,680,512
10,078,930
9,569,153
1,257,720
41,924,000
8,451,981
6,255,690
100.00
98.00
62.50
21.00
51.10
100.00
100.00
100.00
98.00
20.70
21.00
51.10
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
13
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
B00 Comisión Nacional del Agua
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
36
0816B000107
0816B000110
0816B000114
0816B000116
0816B000117
0816B000119
0816B000120
0816B000121
0816B000122
0816B000123
Perforación y equipamientode pozos para constituir laUnidad de Riego TepetitlanII.Extracción de 300 ha detule en áreas infestadas dela Laguna de Tecocomulco,Hidalgo.Construcción de la secciónhidráulica de concretoreforzado en el Río Saladoen el poblado de AtitalaquiaObras de protección del RíoGrande de Omitlán en sucruce por la cabeceramunicipal de Omitlán deJuárez, Hgo.Estudios de LevantamientosTopobatimétricos de Presasde AlmacenamientoRehabilitación yacondicionamiento de uninmueble para la integraciónde las Oficinas delOrganismo de CuencaBalsas.Recopilación, Análisis,Dictaminación, Priorizaciónde Estudios y Digitalizaciónde la Información Existentede Proyectos Hidráulicos enla Cuenca Baja del RíoPánucoEstudios para las obras deprotección contrainundaciones de lacongregación El Moralillo,municipio de Pánuco,VeracruzConstrucción deinfraestructura deprotección en margenderecha del rio Coapa, en elmunicipio de Pijijiapan,estado de Chiapas.Construcción deinfraestructura deprotección en margenizquierda del río Pijijiapan ala altura de la localidad dePijijiapan, en el estado deChiapas.
13
13
13
13
35
17
35
30
07
07
1
7
1
1
11
7
11
11
1
1
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
9,276,173
9,147,531
5,653,855
2,567,600
21,859,752
8,408,534
2,500,000
2,806,000
9,715,755
9,214,261
15,000,000
10,000,000
3,000,000
15,000,000
10,000,000
3,000,000
3,144,300
1,991,390
1,247,239
2,620,250
1,152,910
10,183,083
9,657,467
9,276,173
9,147,531
5,653,855
2,567,600
21,859,752
8,408,534
2,500,000
2,806,000
9,715,755
9,214,261
3,144,300
1,991,390
1,247,239
2,620,250
1,152,910
10,183,083
9,657,467
33.00
100.00
100.00
14.28
100.00
39.50
100.00
100.00
33.00
33.00
46.00
100.00
39.50
100.00
100.00
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
14
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
B00 Comisión Nacional del Agua
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
36
0816B000124
0816B000125
0816B000126
0816B000127
0816B000128
0816B000129
0816B000130
0816B000131
Construcción deinfraestructura deprotección a centros depoblación en el RíoDespoblado dentro delmunicipio de VillaComaltitlán, estado deChiapas.Construcción deinfraestructura en el RíoHuehuetán, para laprotección de HuehuetánPueblo, en el estado deChiapas.Construcción deinfraestructura deprotección en el Río Huixtla,estado de Chiapas.Sistema de alertamiento atiempo real para laprotección a centros depoblación con alto grado deriesgo en la Cuenca Bajadel río PánucoConstrucción yrehabilitación de lainfraestructura hidráulica deProtección de ÁreasProductivas y Centros dePoblación del estado deVeracruz de Ignacio de laLLave.Programa de Estudios parael Proyecto K114Rehabilitación yModernización de Unidadesy Distritos de Riego para elUso Eficiente del Agua y dela Infraestructura, en sucomponente para Unidadesde Riego.Sistema de conducción,para disminuir el riesgo deinundaciones en la cuencadel del río de la Compañía,estado de México.Programa de Adquisicionespara la Operación yMantenimiento de la RedNacional de Laboratorios yel Laboratorio Nacional deReferencia.
07
07
07
35
30
35
15
35
1
1
1
10
1
11
1
6
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
12,529,326
12,251,434
13,041,306
19,706,087
628,800,000
58,150,000
1,064,093,678
40,107,080
90,545,650
90,327,171
54,669,700
20,864,010
90,545,650
90,327,171
54,669,700
20,864,010
658,780
7,030,339
10,202,001
9,323,400
13,668,593
20,465,996
57,643,012
7,030,339
1,273,360,360
12,529,326
12,251,434
13,041,306
19,706,087
628,800,000
58,150,000
2,337,454,038
40,107,080
10,202,001
9,323,400
13,668,593
20,465,996
57,643,012
7,030,339
100.00
72.60
100.00
100.00
14.33
100.00
2.35
50.00
77.60
72.60
100.00
99.00
8.70
12.00
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
15
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
B00 Comisión Nacional del Agua
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
36
0816B000132
0816B000133
0816B000135
0816B000136
0816B000137
0816B000138
0816B000140
0816B000142
0816B000143
0816B000144
Adquisición de cámarasfotográficas para apoyodocumental de la situaciónde la red de observaciónmeteorológica.Programa de Estudios enlos acuíferos de la CuencaLerma-Chapala.Mantenimiento yconservación del caucerectificado del río Conchos,en los tramoscomprendidos de la presaderivadora Andrew Weiss alpoblado de Saucillo, y de lapresa Ing. Fernando FoglioMiramontes (Pegüis) a laconfluencia con el ríoBravo.Mantenimiento yconservación del caucerectificado del río SanPedro.Mantenimiento yconservación del cauce delrío Florido, en tramosdispersosAdquisiciones para laconsolidación y ampliaciónde Infraestructura de RiegoDesmonte, deshierbe ylimpia en diferentes sitiosde la margen derecha delRío Bravo, en losmunicipios de Reynosa, RíoBravo y Matamoros en elEstado de Tamaulipas.Construcción de la Presa deAlmacenamiento ElGigante, municipio deAyala, Mor.Mantenimiento yConservación del CauceRectificado del río LaArena; municipios SantiagoPinotepa Nacional y SantaMaria Huazolotitlan, estadode Oaxaca.Formación de bordos contrainundaciones del río LaArena para protección de lapoblación de Cerro de laEsperanza.
09
35
08
08
08
35
28
17
20
20
6
11
7
7
7
6
7
1
7
1
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
40,000
3,700,000
155,925,945
67,903,798
30,339,600
1,622,843
751,460
40,140,166
3,301,640
4,412,240
7,622,760
40,000,000
12,895,600
10,462,100
22,746,899
1,650,000
4,400,000
7,622,760
40,000,000
12,895,600
10,462,100
22,746,899
1,650,000
4,400,000
19,354,310
7,071,281
5,067,780
5,594,098
32,757,176
25,317,367
5,067,780
787,605
12,092,318
40,000
3,700,000
155,925,945
67,903,798
30,339,600
1,622,843
751,460
40,140,166
3,301,640
4,412,240
32,757,176
25,317,367
5,067,780
787,605
12,092,318
100.00
37.00
45.00
33.30
100.00
61.80
50.00
100.00
20.30
35.60
16.00
100.00
21.30
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
16
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
B00 Comisión Nacional del Agua
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
36
0816B000147
0816B000148
0816B000149
0816B000150
0816B000151
0816B000152
0816B000153
0816B000154
0816B000155
0816B000156
Estudio Integral para eldiagnóstico del control deavenidas en la ciudad deLos Mochis y su zonaconurbada, municipio deAhome, estado de SinaloaPrograma de Adquisición deVehículos, mobiliario yequipo técnico para elProyecto K114Rehabilitación yModernización en Unidadesy Distritos de Riego para elUso Eficiente del Agua y dela Infraestructura, en sucomponente para Unidadesde Riego.Programa de supervisióndel Programa deRehabilitación yModernización en Unidadesde Riego.Programa deMantenimiento deAcueductos y Canales delSistema Cutzamala paraabastecimiento de agua enbloque.Programa de EstudiosBásicos, Proyectos yDiseños Ejecutivos deObras de Infraestructura deRiego.Estudio y proyecto ejecutivodel río Coalcomán,Michoacán.Estudio y proyecto ejecutivodel arroyo de Zavala, en elMunicipio de de Múgica,Michoacán.Estudio y proyecto ejecutivodel río Encinillas en lalocalidad de ChavindaMichoacán.Estudio y proyecto ejecutivorío Chileco, en el Municipiode Aguililla, Michoacán.Rehabilitación deestacioneshidroclimatológicasconvencionales yautomáticas, en la CuencaLerma-Chapala.
25
35
35
35
35
16
16
16
16
35
11
6
10
7
11
11
11
11
11
7
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
4,753,000
2,170,000
19,840,000
127,380,000
137,013,000
2,000,000
1,200,000
1,000,000
850,000
5,500,000
4,700,000
128,632,309
107,000,000
2,000,000
1,200,000
1,000,000
850,000
5,500,000
4,700,000
128,632,309
107,000,000
2,000,000
1,200,000
1,000,000
850,000
5,500,000
3,523,582
604,898
3,523,582
4,753,000
2,170,000
19,840,000
127,380,000
137,013,000
2,000,000
1,200,000
1,000,000
850,000
5,500,000
604,898
3,523,582
100.00
100.00
100.00
78.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2.50
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
17
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
B00 Comisión Nacional del Agua
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
36
0816B000157
0816B000158
0816B000159
0816B000160
0816B000161
0816B000162
0816B000163
0816B000164
0816B000165
0816B000166
0816B000167
Adquisición y suministro deequipo e instrumentalconvencional y automático;climatológico, hidrométricoy de radiocomunicación anivel nacional.Programa deMantenimiento de Presas,Plantas de Bombeo y PlantaPotabilizadora del SistemaCutzamala paraabastecimiento de agua enbloque.Rehabilitación yModernización en losDistritos de Riegolocalizados en la CuencaPacífico Norte.Zona de Mitigación yRescate Ecológico en elLago de Texcoco.Programa de Estudios parael Sostenimiento yampliación del SistemaCutzamala para elabastecimiento de agua enbloque.Programa K128Conservación yMantenimiento de CaucesFederales e InfraestructuraHidráulica FederalRehabilitación yModernización en Distritosde Riego del Organismo deCuenca Pacífico Norte.Programa de Adquisicionesde Mobiliario y Equipo deOficina de los Organismosde Cuenca y DireccionesLocales de la CONAGUA.Programa de Adquisicionesde Mobiliario y Equipo deOficina de las UnidadesCentrales de la CONAGUA.Programa de Adquisicionesde Vehículos de losOrganismos de Cuenca yDirecciones Locales de laCONAGUA.Programa de Adquisicionesde Vehículos en lasUnidades CentralesNormativas de laCONAGUA.
35
35
35
15
35
35
35
35
09
35
09
6
7
7
2
11
7
7
6
6
6
6
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
43,225,000
148,150,000
150,000,000
5,906,445,647
67,415,000
149,850,000
150,000,000
19,429,643
18,011,474
18,463,000
36,910,000
38,194,693
148,150,000
26,530,000
142,708,240
250,000,000
19,429,643
18,011,474
18,463,000
12,979,881
38,194,693
148,150,000
493,646,823
26,530,000
142,708,240
250,000,000
19,429,643
18,011,474
18,463,000
12,979,881
90,366,146
17,130,301
41,465,917
121,219,989
786,227,998
17,130,301
41,465,917
43,225,000
148,150,000
150,000,000
5,906,445,647
67,415,000
149,850,000
150,000,000
19,429,643
18,011,474
18,463,000
36,910,000
121,219,989
786,227,998
17,130,301
41,465,917
90.00
100.00
100.00
20.00
40.00
95.00
100.00
100.00
100.00
100.00
33.00
100.00
14.50
11.41
27.50
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
18
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
B00 Comisión Nacional del Agua
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
36
0816B000168
0816B000169
0816B000170
0816B000171
0816B000172
0816B000173
0816B000174
0816B000175
0816B000177
0816B000178
0816B000179
Conservación yRehabilitación de Áreas deTemporal (Adquisiciones)Estudio técnico desaneamiento controlado dela contaminación remanentepor cromo en el acuíferoCuautitlán-Pachuca:Primera y Segunda Etapa.Conservación,Mantenimiento yMejoramiento del Sistemadel Plan de AcciónInmediata (PAI) paraAbastecimiento de Agua enBloqueConservación yMantenimiento de lasPlantas de Tratamiento deAguas Residuales, Lago deTexcoco, México.Operación, Conservación yMantenimiento de losSubsistemas HidrológicosValle de México, Ex Lagode Texcoco, Río laCompañía y Cutzamala,Distrito Federal, Estados deMéxico, Hidalgo yMichoacán.Programa de Conservacióny Operación de Distritos deRiego.Conservación yRehabilitación de Áreas deTemporal.Operación y conservaciónde presas y estructuras decabezaPrograma de Estudios dePreinversión y de Sistemasde Información Geográficapara la Rehabilitación yModernización de Distritosde Riego.Programa de Adquisicionesde equipo de construcción yvehículos de carga para laOperación y Mantenimientodel sistema AcueductoUxpanapa-La CangrejeraMantenimiento yConservación del SistemaAcueducto Uxpanapa LaCangrejera 2009
35
15
35
15
35
35
35
35
35
30
30
6
11
7
7
7
7
7
7
11
6
7
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
29,200,000
15,824,800
125,265,000
13,200,000
124,890,000
150,000,000
133,104,200
150,000,000
60,000,000
1,200,000
20,350,000
125,265,000
485,543,238
137,725,166
201,650,000
1,200,000
16,025,250
125,265,000
485,543,238
137,725,166
201,650,000
1,200,000
16,025,250
8,741,295
15,388,120
24,878,860
10,311,095
1,077,337
8,741,295
15,388,120
24,878,860
10,311,095
29,200,000
15,824,800
125,265,000
13,200,000
124,890,000
150,000,000
133,104,200
150,000,000
60,000,000
1,200,000
20,350,000
1,077,337
8,741,295
15,388,120
24,878,860
10,311,095
7.20
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
80.00
7.20
6.90
10.20
18.50
6.80
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
19
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
B00 Comisión Nacional del Agua
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
36
0816B000180
0816B000181
0816B000182
0816B000183
0816B000184
0816B000185
0816B000186
0816B000187
0816B000188
0816B000189
Construcción yrehabilitación de lainfraestructura hidráulica deProtección de ÁreasProductivas y Centros dePoblación del estado deTamaulipas.Programa de Adquisición eInstalación de Medidores enlas Fuentes deAbastecimiento.Programa de Proyectospara la delimitación dezonas federales, en cauces,presas y arroyos endiversas regiones del país.Programa de Desarrollo deInfraestructura de Temporal(Estudios, Proyectos yDiseños Ejecutivos)Rehabilitación yModernización en Distritosde Riego en la CuencaPenínsula de BajaCalifornia.Rehabilitación yModernización en Distritosde Riego en la CuencaBalsas.Programa de Estudios parael Sostenimiento delSistema Plan de AcciónInmediata para elabastecimiento de agua enbloque.Estudios para la GestiónIntegral del Agua enMicrocuencas de la RegiónXIII Valle de México ySistema CutzamalaPrograma de Adquisicionespara la Conservación yMantenimiento de lasPlantas de Tratamiento deAguas Residuales, Lago deTexcoco, México.Adquisición de equipometeorológico especializadopara la automatización ymodernización de la redmeteorológica nacional.
28
35
35
23
35
35
35
35
15
35
1
6
11
11
7
7
11
11
6
6
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
314,400,000
49,967,000
62,000,000
7,000,000
50,000,000
80,000,000
8,030,000
16,950,000
9,543,506
36,800,000
44,692,703
9,562,035
251,609,500
219,800,000
44,692,703
9,562,035
251,609,500
219,800,000
314,400,000
49,967,000
62,000,000
7,000,000
50,000,000
80,000,000
8,030,000
16,950,000
9,543,506
36,800,000
90.00
15.00
100.00
100.00
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
20
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
B00 Comisión Nacional del Agua
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
36
0816B000190
0816B000191
0816B000192
0816B000193
0816B000194
0816B000196
0816B000198
0816B000199
0816B000200
0816B000201
Programa de Adquisicionesde Maquinaria y Equipo deConstrucción, Industrial, deTelecomunicaciones,Eléctrico y Electrónico parala Operación,Conservación,Mantenimiento ySupervisión del Sistema delPlan de Acción Inmediata(PAI) para Abastecimientode Agua Potable en Bloque.Protección Marginal sobreel Río Papaloapan a laaltura de la localidad deSaladero, Municipio deCosamaloapan, Ver.Protección marginal sobreel río Papaloapan MargenIzquierda en la localidadBoca del Rio, municipio de Acula, Ver.Protección Marginal sobreel Río Papaloapan MargenDerecha a la altura de lalocalidad de Chacaltianguis,municipio deChacaltianguis, Veracruz.Protección marginal sobreel río Tesechoacán a laaltura de la localidad ElGarro, municipio de Isla,Veracruz.Protección Marginal sobreel Río Papaloapan a laaltura de la localidad deCarlos A. Carrillo, Municipiode Carlos A. Carrillo, Ver.Conservación y Operaciónde Distritos de Riego en elOrganismo de CuencaPacífico NorteConservación y Operaciónde Distritos de Riego en elOrganismo de CuencaPacífico SurConservación y Operaciónde Distritos de Riego en elOrganismo de Cuenca RíoBravoConservación y Operaciónde Distritos de Riego en elOrganismo de CuencaLerma-Santiago-Pacífico
35
30
30
30
30
30
35
35
35
35
6
1
1
1
1
1
7
7
7
7
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
48,470,124
6,629,540
17,366,041
13,404,423
14,433,685
17,612,280
114,644,770
4,486,198
53,529,051
50,029,503
15,305,908
243,191
10,421,552
8,648,380
736,610
1,929,567
1,489,376
1,603,744
1,956,920
48,470,124
7,366,150
19,295,608
14,893,799
16,037,429
19,569,200
114,644,770
4,486,198
53,529,051
50,029,503
15,305,908
243,191
10,421,552
8,648,380
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
21
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
B00 Comisión Nacional del Agua
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
36
0816B000202
0816B000203
0816B000205
0816B000206
0816B000208
0816B000209
0816B000210
0816B000211
0816B000212
0816B000213
0816B000215
0816B000216
Conservación y Operaciónde Distritos de Riego en elOrganismo de CuencaGolfo Norte.Conservación y Operaciónde Distritos de Riego en elOrganismo de CuencaGolfo Centro.Conservación y Operaciónde Distritos de Riego en elOrganismo de CuencaPenínsula de YucatánConservación y Operaciónde Distritos de Riego en elOrganismo de CuencaAguas del Valle de MéxicoUnidades de Riego ZonaNorte, Municipios deHidalgo, Canatlán, Ocampoy San Juan del Río,Durango.Unidades de Riego ZonaOriente, Municipios deGuadalupe Victoria, Pánucode Coronado y Cuencamé,Durango.Unidades de Riego ZonaOriente de San Juan delRío, Durango.Unidades de Riego ZonaPoniente de San Juan delRío, Durango.Protección Marginal sobreel Río Papaloapan a laaltura de la localidad dePérez y Jiménez, Municipiode Tlacotalpan, Ver.Programa de Estudios parala Operación, Conservacióny Mejoramiento de losSubsistemas HidrológicosValle de México, Ex Lagode Texcoco y Cutzamala,Distrito Federal, Estados deMéxico, Hidalgo yMichoacán.Conservación y Operaciónde Distritos de Riego en elOrganismo de CuencaNoroesteConservación y Operaciónde Distritos de Riego en elOrganismo de CuencaCuencas Centrales delNorte
35
35
35
35
10
10
10
10
30
35
35
35
7
7
7
7
1
1
1
1
1
11
7
7
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
25,963,266
9,027,183
918,000
20,375,439
16,321,133
16,321,133
16,321,133
19,048,574
17,218,790
11,160,000
58,712,441
29,629,277
4,505,804
874,345
2,416,623
4,894,334
1,913,200
25,963,266
9,027,183
918,000
20,375,439
16,321,133
16,321,133
16,321,133
19,048,574
19,131,990
11,160,000
58,712,441
29,629,277
4,505,804
874,345
2,416,623
4,894,334
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
22
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
B00 Comisión Nacional del Agua
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
36
0816B000218
0816B000219
0816B000220
0816B000221
0816B000224
0816B000225
0816B000226
0816B000227
0816B000231
0816B000233
0816B000234
0816B000235
0816B000236
0816B000237
0816B000238
0816B000239
0816B000240
Construcción de la secciónhidráulica de concreto,recuperación de la secciónhidráulica en tierra yentubamiento en el ArroyoColomer, en la Localidad deTulancingo, Hidalgo.Construcción Presa deAlmacenamiento SantaMaria y Zona de Riego,Proyecto Baluarte Presidio,2 Etapa, Sin.Construcción de la plantade tratamiento de aguasresiduales para la ciudad deHermosillo, SonoraEntubamiento delencauzamiento a las Minas,municipio de Tulancingo deBravo, Hidalgo.Agua Verde.
Casas Grandes.
La Ensenada.
Laguna de Beltranes.
Modernización del Riego delValle de Cuatro Ciénegas,Coahuila.Programa de RiegoSuplementario, ProyectoEladio Ramírez, Veracruz.Programa de RiegoSuplementario, ProyectoIsla de Pajaritos, Veracruz.Programa de RiegoSuplementario, ProyectoLos Mangos, Veracruz.Programa de RiegoSuplementario, ProyectoMagueyitos, Veracruz.Programa de RiegoSuplementario, ProyectoSan José de Tapia,Veracruz.Programa de RiegoSuplementario, ProyectoMoralense, Veracruz.Conservación y Operaciónde Distritos de Riego en elOrganismo de CuencaBalsasPrograma de RiegoSuplementario, ProyectoEjido Xúchiles, Veracruz.
13
25
26
13
25
25
25
25
05
30
30
30
30
30
30
35
30
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
16,444,638
3,511,019,373
6,026,000
12,405,917
19,900,000
8,384,000
9,000,000
19,900,000
993,281,850
7,073,776
7,966,921
8,132,422
7,854,632
7,571,408
9,081,604
14,818,694
3,945,268
156,730,962
169,894,083
156,730,962
169,894,083
5,381,888
2,343,307
1,948,628
2,035,097
3,785,514
5,381,888
3,701,841
4,189,621
4,110,751
3,973,133
4,672,908
3,947,030
1,934,269
2,195,408,444
628,537,505
104,267,155
9,084,688
8,560,468
7,854,317
7,663,948
9,023,064
7,980,191
11,059,643
16,444,638
5,706,427,817
634,563,505
12,405,917
19,900,000
8,384,000
9,000,000
19,900,000
1,097,549,005
16,158,464
16,527,389
15,986,739
15,518,580
16,594,472
17,061,795
14,818,694
15,004,911
2,343,307
1,948,628
2,035,097
3,785,514
5,381,888
3,701,841
4,189,621
4,110,751
3,973,133
4,672,908
3,947,030
1,934,269
2.70
7.00
10.71
11.11
16.70
15.00
20.00
23.00
25.00
20.00
25.00
100.00
12.00
7.00
10.71
11.11
16.70
0.40
20.00
23.00
25.00
20.00
25.00
100.00
12.00
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
23
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
B00 Comisión Nacional del Agua
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
36
0816B000241
0816B000242
0816B000243
0816B000244
0816B000245
0816B000246
0816B000247
0816B000248
Programa de Adquisicionespara la Operación yMantenimiento de la RedNacional de Laboratorios yel Laboratorio Nacional deReferencia.Adquisición y suministro deequipo e instrumentalhidrométrico automático yde radiocomunicación; parala modernización yoperación de estacioneshidroclimatológicas.Programa de Supervisiónpara la ejecución delPrograma de Instalación deMedidores en las Fuentesde Abastecimiento.Perforación y Equipamientode pozo para constituir laUnidad de Riego San JuanSolís.Programa Integral para laConstrucción yrehabilitación de lainfraestructura hidráulica deProtección de ÁreasProductivas y Centros dePoblación en la cuenca delrío Grijalva, en el estado deTabasco.Programa Integral para laConstrucción yrehabilitación de lainfraestructura hidráulica deProtección de ÁreasProductivas y Centros dePoblación, en el estado deChihuahua.Programa Integral para laConstrucción yrehabilitación de lainfraestructura hidráulica deProtección de ÁreasProductivas y Centros dePoblación en el municipiode Emiliano Zapata, en elestado de Tabasco.Programa Integral para laConstrucción yrehabilitación de lainfraestructura hidráulica deProtección de ÁreasProductivas y Centros dePoblación en la cuenca delrío Mátape, en el estado deSonora
35
35
35
13
27
08
27
26
6
6
10
1
1
1
1
1
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
40,107,080
5,770,000
13,000,000
2,632,404
2,934,400,000
157,200,000
62,880,000
125,760,000
665,054,350
1,665,054,350
294,571,408
12,057,441
609,554,189
426,105
1,325,000
40,107,080
5,770,000
13,000,000
3,957,404
2,934,400,000
157,200,000
62,880,000
125,760,000
12,057,441
609,554,189
426,105
100.00
67.00
0.03
100.00
19.71
0.03
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
24
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
B00 Comisión Nacional del Agua
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
36
0816B000249
0816B000251
0816B000252
0816B000253
0816B000254
0816B000255
0816B000256
0816B000257
0816B000258
Programa Integral para laConstrucción yrehabilitación de lainfraestructura hidráulica deProtección de ÁreasProductivas y Centros dePoblación en la cuenca delrío Mayo, en el estado deSonoraEstudio de FactibilidadTécnica; Económica yProyecto Ejecutivo para laconstrucción deinfraestructura deprotección de áreasproductivas y centros depoblación, sobre el arroyoPunta de Agua, municipiode Manzanillo, Colima.Construcción de bordo deprotección en tramosdispersos del río Urbina,Chiapas.Construcción de obra deprotección marginal a laaltura del Puente de tubosmunicipio de Mazatán,Chiapas.Construcción de obra deprotección marginal a laaltura del rancho El Jicaral,ubicado en la margenderecha del río Coatán,Chiapas.Construcción de obra deprotección marginal a laaltura de la descarga de ElMadronal, ubicado en lamargen derecha del ríoCoatán, Chiapas.Construcción deinfraestructura deprotección en margenizquierda del rio Coapa a laaltura de la comunidadNueva Flor municipio dePijijiapan, Chiapas.Rehabilitación deestacioneshidroclimatológicasconvencionales yautomáticas a nivelnacional.Programa de estudios enlos acuíferos del país.
26
06
07
07
07
07
07
35
35
1
11
1
1
1
1
1
7
11
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
335,360,000
2,096,000
9,986,089
11,916,898
8,817,249
8,410,280
9,178,077
33,000,000
92,921,000
92,921,000
566,633
92,921,000
566,633
566,633
335,360,000
2,096,000
9,986,089
11,916,898
8,817,249
8,410,280
9,178,077
33,000,000
92,921,000
566,633
4.00
100.00
4.00
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
25
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
B00 Comisión Nacional del Agua
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
36
0816B000260
0816B000261
0816B000262
0816B000266
0816B000267
0816B000269
0816B000270
0816B000271
0816B000272
0816B000273
Adecuación y Actualizacióndel Proyecto Ejecutivo parala Construcción delLaboratorio Regional deCalidad del Agua CuencasCentrales del NorteConstrucción de ObrasHidráulicas para Control deInundaciones Dren 2-A, Cd.Juárez, Chihuahua.Programa de estudios depreinversión deconsolidación ymodernización de laagricultura de riego en laRegión XIIIEquipo técnico paraacuíferos prioritarios en elpaísPrograma deMantenimiento deMedidores en las Fuentesde Abastecimiento.Reparación de dañosocasionados por losHuracanes Lowell y Norberta la infraestructurahidroagrícola del Distrito deRiego No. 038 Río Mayo,Municipio de Navojoa,Sonora.Equipo técnico paraacuíferos prioritarios en lacuenca Lerma-Chapala.Programa de Adquisicionesde Maquinaria y Equipo deConstrucción, Industrial, deComunicaciones, Eléctrico yElectrónico para laOperación, Conservación,Mantenimiento yRehabilitación del SistemaCutzamala paraAbastecimiento de Agua enBloque.Programa de Estudios dePreinversión deInfraestructuraHidroagrícola.Conservación y Operaciónde Distritos de Riego en elOrganismo de CuencaPenínsula de BajaCalifornia.
05
08
35
35
35
26
35
35
35
35
11
1
11
6
7
7
6
6
11
7
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
150,000
223,483,036
9,140,000
7,307,400
4,582,000
13,250,000
449,800
45,987,013
210,158,633
117,293,665
148,988,691
150,000
372,471,727
9,140,000
7,307,400
4,582,000
13,250,000
449,800
45,987,013
210,158,633
117,293,665
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
26
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
B00 Comisión Nacional del Agua
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
36
0816B000274
0816B000275
0816B000276
0816B000277
0816B000278
0816B000279
0816B000280
0816B000281
0816B000282
0816B000283
0816B000284
0816B000285
0916B000001
Conservación y Operaciónde Distritos de Riego en elOrganismo de CuencaNoroesteConservación y Operaciónde Distritos de Riego en elOrganismo de CuencaPacífico NorteConservación y Operaciónde Distritos de Riego en elOrganismo de CuencaBalsas.Conservación y Operaciónde Distritos de Riego en elOrganismo de CuencaPacífico Sur.Conservación y Operaciónde Distritos de Riego en elOrganismo de Cuenca RíoBravo.Conservación y Operaciónde Distritos de Riego en elOrganismo de CuencaCuencas Centrales delNorte.Conservación y Operaciónde Distritos de Riego en elOrganismo de CuencaLerma-Santiago-Pacífico.Conservación y Operaciónde Distritos de Riego en elOrganismo de CuencaGolfo Norte.Conservación y Operaciónde Distritos de Riego en elOrganismo de CuencaGolfo Centro.Conservación y Operaciónde Distritos de Riego en elOrganismo de CuencaFrontera Sur.Conservación y Operaciónde Distritos de Riego en elOrganismo de CuencaPenínsula de Yucatán.Conservación y Operaciónde Distritos de Riego en elOrganismo de CuencaAguas del Valle de México.LevantamientoTopobatimétrico de la PresaSolís, en el Estado deGuanajuato
35
35
35
35
35
35
35
35
30
07
35
35
11
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
11
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
58,712,441
114,644,770
14,818,694
4,486,198
53,529,051
29,629,277
50,029,503
25,963,266
9,027,184
3,012,486
917,514
20,375,439
1,682,190
58,712,441
114,644,770
14,818,694
4,486,198
53,529,051
29,629,277
50,029,503
25,963,266
9,027,184
3,012,486
917,514
20,375,439
1,682,190
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
27
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
B00 Comisión Nacional del Agua
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
36
0916B000002
0916B000003
0916B000004
0916B000005
0916B000006
0916B000007
0916B000008
0916B000009
0916B000010
Programa de Adquisicionespara dar seguimiento a laatención de emergenciashidroecológicas ycontingencias ambientales.Programa de Adquisicionespara la Operación de losSubsistemas HidrológicosValle de México, Ex Lagode Texcoco y Cutzamala,Distrito Federal, Estados deMéxico, Hidalgo yMichoacán.Adquisición, instalación ypuesta en operación de unsistema integral dedetección y extinción deincendios para el inmueblede la Coordinación Generaldel Servicio MeteorológicoNacional(CGSMN).Obra civil relacionada conobservatorios, estacionesde radiosondeo y radaresmeteorológicos y,rehabilitación de oficinascentrales de laCoordinación General delServicio MeteorológicoNacional (CGSMN).Programa de RiegoSuplementario RegiónZona Costa ChahuitesLevantamientoTopobatimétrico de lasPresas Miguel Alemán Zac.,Cayehuacán Mor., y LosCarros Mor.Estudios de Preinversiónpara la Rehabilitación yAmpliación de las Plantasde Tratamiento de AguasResiduales, Lago deTexcoco, México.Programa de RiegoSuplementario Región ICampeche, Campeche.Operación, Conservación yMantenimiento de losSubsistemas HidrológicosValle de México, Ex Lagode Texcoco y Cutzamala,Distrito Federal, Estados deMéxico, Hidalgo yMichoacán
09
35
09
35
20
35
15
04
35
6
6
7
7
1
11
11
1
7
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
270,000
4,481,014
8,000,000
8,000,000
10,704,065
1,095,059
11,600,000
10,237,200
145,150,000
9,193,565
8,531,000
270,000
4,481,014
8,000,000
8,000,000
19,897,630
1,095,059
11,600,000
18,768,200
145,150,000
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
28
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
B00 Comisión Nacional del Agua
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
36
0916B000011
0916B000012
0916B000013
0916B000014
0916B000015
0916B000016
0916B000017
Construcción del CentroRegional de Atención deEmergencias en Cd. Lerdo,Durango.Elaboración de estudios depreinversión a nivel deprefactibilidad para obras deProtección de Centros dePoblación y áreasproductivas en los ríos de lazona Centro y Norte delestado de Chiapas.Estudio de Factilibidad yProyecto Ejecutivo del RíoSan Miguel para elPrograma de Protección ala Población de San Miguelel Alto, en el estado deJalisco.Estudio Integral defactibilidad y proyecto deencauzamiento del rioMololoa, de la AvenidaMéxico a las Ruinas deJauja, en la ciudad deTepic, Nayarit.Estudio integral defactibilidad para el control ymanejo del río San Pedro,en la zona comprendida delcruce de la carreterainternacional a sudesembocadura, en losmunicipios de Tuxpan,Santiago y Rosamorada,Nay.Estudio Integral defactibilidad para laformulación de Proyectosejecutivos para el controldel Río Santiago, en eltrayecto de la localidad deEl Tambor a ladesembocadura; en losmunicipios de SantiagoIxcuintla y San Blas, Nay.Estudio de factibilidadtécnica, económica paracontrolar los escurrimientosen la cuenca del arroyo LaAduana, en Álamos,Sonora.
10
07
14
18
18
18
26
1
11
11
11
11
11
11
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
9,300,000
5,485,500
2,729,340
740,000
2,140,000
3,335,000
2,500,000
9,300,000
5,485,500
2,729,340
740,000
2,140,000
3,335,000
2,500,000
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
29
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
B00 Comisión Nacional del Agua
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
36
0916B000018
0916B000019
0916B000020
0916B000021
0916B000022
0916B000023
0916B000024
0916B000025
0916B000026
0916B000027
Estudio de factibilidad parael control y manejo del ríoAmeca, en la zonacomprendida de la PresaDerivadora Esteban VacaCalderón a ladesembocadura, en elmunicipio de Bahía deBanderas, Nay.Estudio Integral defactibilidad y proyectosejecutivos para el control ymanejo del río Acaponeta,en la zona comprendida deSayulilla a Quimichis, en losmunicipios de Acaponeta yTecuala, Nay.Revestimiento de arroyopara proteger contrainundaciones a la localidadde Tayoltita, municipio deElota, estado de Sinaloa.Reconstrucción de bordosobre la margen izquierda yformación de cauce pilotodel río Cintalapa, paraprotección de los pobladosNueva Esperanza, LuísEspinoza, El Arenal y RíoArriba, Chiapas.Formación de cauce pilotopara restablecer el caucedel arroyo La Jolota,municipio de Pijijiapan,estado de Chiapas.Construcción deinfraestructura deprotección sobre el RioIslamapa, en los tramosTuzantan, Islamapa y SanLuis, en los Municipios deTuzantán y Huehuetán delEstado de Chiapas.Programa de RiegoSuplementario Región IICampeche, Campeche.Programa de RiegoSuplementario SubregiónCarmen I, Campeche.Programa de RiegoSuplementario RegiónCuajinicuilapa Subregión IIIPrograma de RiegoSuplementario RegiónPetatlán Subregión I
18
18
25
07
07
07
04
04
12
12
11
11
1
1
1
1
1
1
1
1
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
1,845,000
1,765,000
2,250,590
15,254,550
5,982,051
19,344,722
10,898,400
4,810,800
10,800,360
9,720,000
875,230
9,082,000
4,009,000
9,000,300
8,100,000
1,845,000
1,765,000
3,125,820
15,254,550
5,982,051
19,344,722
19,980,400
8,819,800
19,800,660
17,820,000
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
30
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
B00 Comisión Nacional del Agua
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
36
0916B000028
0916B000029
0916B000030
0916B000031
0916B000032
0916B000033
0916B000034
0916B000035
0916B000036
0916B000037
Rehabilitación yModernización en Distritosde Riego en la CuencaLerma Santiago Pacífico.Rehabilitación yModernización en Distritosde Riego en la CuencaGolfo Norte.Rehabilitación yModernización en Distritosde Riego en la CuencaAguas del Valle de México.Estudio de factibilidadtécnica-económica yproyecto ejecutivo de lasobras para controlar losescurrimientos de losarroyos Joconobampo y LasFlores en Yucuribampo,municipio de Cajeme,Sonora.Programa de Supervisiónpara la ejecución delPrograma de Instalación deMedidores en las Fuentesde Abastecimiento.Rehabilitación yModernización en Distritosde Riego en la CuencaNoroeste.Programa deMantenimiento de Vasos deregulación, Unidades,Caminos, EstructurasComplementarias ySeguridad del SistemaCutzamala paraabastecimiento de agua enbloque.Encausamiento de laBarranca Amatitos,localizado lasinmediaciones de lascolonias Ruffo Figueroa yCaminos, en la ciudad deChilpancingo, Guerrero.Programa de Adquisición deMaquinaria y Equipo para laConservación y Operaciónde Distritos de Riego.Rehabilitación yModernización en Distritosde Riego en la CuencaCentrales del Norte.
35
35
35
26
35
35
35
12
35
35
7
7
7
11
10
7
7
1
6
7
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
150,000,000
150,000,000
106,785,000
1,000,000
10,000,000
150,000,000
71,650,000
1,784,040
50,000,000
76,955,000
150,000,000
150,000,000
106,785,000
1,000,000
10,000,000
150,000,000
71,650,000
1,784,040
50,000,000
76,955,000
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
31
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
B00 Comisión Nacional del Agua
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
36
0916B000038
0916B000039
0916B000040
0916B000041
0916B000042
0916B000043
0916B000044
0916B000045
0916B000046
0916B000047
0916B000048
0916B000049
Rehabilitación yModernización en Distritosde Riego en la CuencaPacífico Sur.Programa de RiegoSuplementario ChiapasRegión Zona Costa 1Programa de RiegoSuplementario ChiapasRegión Zona Costa 3Programa de RiegoSuplementario ChiapasRegión Centro.Programa de RiegoSuplementario ChiapasRegión Zona Norte.Programa de RiegoSuplementario ChiapasRegión Frontera Este.Proyecto Ejecutivo yEstudios Técnicos para lasáreas circundantes al LagoNabor CarrilloElaboración de estudios deCosto Beneficio yManifestación de ImpactoAmbiental para obras deprotección de centros depoblación en 41 ríos de lazona Costa y Sierra delEstado de Chiapas.Revestimiento del ArroyoSan Juan-CROC en laCiudad de Culiacán,Municipio de Culiacán,SinaloaEstudio de Factibilidad yanteproyectos de obra deProtección de Centros dePoblación en el rioNiguanucum, en elmunicipio de Comitán,estado de Chiapas.Entubamiento para eldesalojo de losescurrimientos de la zonanorte en la ciudad de LosMochis, municipio deAhome, SinaloaPerforación y equipamientode pozos para constitur laUnidad de RiegoTulancalco.
35
07
07
07
07
07
15
07
25
07
25
13
7
1
1
1
1
1
11
11
1
11
1
1
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
95,150,000
10,864,200
10,704,065
10,173,076
5,014,061
6,738,937
29,297,331
28,304,145
126,295,886
2,290,800
38,266,180
3,938,284
9,053,500
9,193,565
8,462,976
4,263,561
5,988,437
60,609,766
22,246,592
3,048,000
95,150,000
19,917,700
19,897,630
18,636,052
9,277,622
12,727,374
29,297,331
28,304,145
186,905,652
2,290,800
60,512,772
6,986,284
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
32
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
B00 Comisión Nacional del Agua
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
36
0916B000050
0916B000052
0916B000053
0916B000054
0916B000055
0916B000056
0916B000057
0916B000058
0916B000059
0916B000060
0916B000061
0916B000062
0916B000063
Rectificación yencauzamiento del arroyoEl Jaloco, afluente directodel río Tlaltenango, a laaltura de la cabeceramunicipal de Tlaltenango deSánchez Román, estado deZacatecas.Barra de Cahoacán,Chiapas.Proyecto Ejecutivo de lasobras de control deavenidas, de protección yencauzamiento en lacuenca del arroyo laAduana, en la ciudad deÁlamos municipio deÁlamos, Sonora.Elaboración del análisiscosto beneficio simplificadopara la rehabilitación de laobra civil, obra de toma yvertedor, presa La Teneríamunicipio y estado de SanLuís Potosí.Programa de Rehabilitacióny Modernización en Distritosde Riego en la Cuenca RíoBravo (K114 ED).Rehabilitación yModernización en Distritosde Riego en la CuencaFrontera Sur.Rehabilitación yModernización en Distritosde Riego en la CuencaGolfo Centro.Programa de RiegoSuplementario BuenosAires.Programa de RiegoSuplementario DosCaminos.Programa de RiegoSuplementario El Fraile.Programa de RiegoSuplementario El Lagartillo.Programa de RiegoSuplementario Paso delCristo.Programa de RiegoSuplementario RegiónCentro de la Cuenca delPapaloapan.
32
07
26
24
35
35
30
30
30
30
30
30
35
1
1
11
11
7
7
7
1
1
1
1
1
1
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
19,995,796
10,644,080
2,000,000
1,006,200
150,000,000
83,400,800
36,540,000
9,867,812
10,409,089
10,843,837
10,020,533
9,721,155
10,057,700
1,064,408
9,570,019
8,679,741
9,036,535
8,377,443
8,506,126
8,381,500
19,995,796
11,708,488
2,000,000
1,006,200
150,000,000
83,400,800
36,540,000
19,437,831
19,088,830
19,880,372
18,397,976
18,227,281
18,439,200
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
33
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
B00 Comisión Nacional del Agua
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
36
0916B000064
0916B000065
0916B000066
0916B000067
0916B000068
0916B000069
0916B000070
0916B000071
0916B000072
0916B000073
Programa de RiegoSuplementario RegiónNorte de la Cuenca delPapaloapan.Programa de RiegoSuplementario RegiónNorte de Oaxaca yVeracruz.Estudios para el ProyectoIntegral de Abastecimientode Agua Potable a la Cd deOaxaca y Zona Conurbada,presa y acueductoBicentenario de laIndependencia.Rehabilitación del CanalPrincipal Margen Derechadel Distrito de Riego 098 deLázaro Cárdenas,Michoacán.Rectificación yencauzamiento del RíoNazas, tramos Sapioriz- LaGoma y Ejido La Loma -Puentes Cuates, en elMunicipio de Lerdo,Durango.Actualización del proyectoejecutivo para larectificación yencauzamiento del ríoNazas, municipios deLerdo, Gómez Palacio,Durango y Torreón,Francisco I. Madero,Matamoros y San Pedro delas Colonias, Coahuila.Programa deMantenimiento yConservación del SistemaAcueducto Uxpanapa LaCangrejera, Ver.Construcción deinfraestructura deprotección del RíoTepuzapa, Chiapas.Programa de RiegoSuplementario ChiapasRegión Zona Costa 2Programa de RiegoSuplementario RegiónTécpan de Galeana.
35
35
20
16
10
05
30
07
07
12
1
1
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1
1
11
7
1
1
1
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
10,781,295
9,258,640
43,000,000
7,737,220
1,992,655
2,754,850
14,987,900
11,473,834
10,851,684
10,626,000
8,984,415
7,511,430
43,875,889
9,043,070
17,710,000
19,765,710
16,770,070
86,875,889
7,737,220
1,992,655
2,754,850
14,987,900
11,473,834
19,894,754
28,336,000
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
34
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
B00 Comisión Nacional del Agua
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
36
0916B000074
0916B000075
0916B000076
0916B000077
0916B000078
0916B000079
0916B000080
0916B000081
0916B000082
Elaboración de estudio deCosto Beneficio simplificadopara obras de protección decentros de población: parala Reconstrucción y/oConstrucción de la PresaSan Carlos Delegación LaPila, del Estado de San LuisPotosí.Diagnostico, EstudiosBásicos y ProyectoEjecutivo para laRehabilitación de los bordosde Protección Norte y Surde la Ciudad de Tamuin,S.L.P.Proyectos y diseñosEjecutivos de Obras para laRehabilitación,Modernización yTecnificación de Unidades yDistritos de Riego.Construcción de la línea deconducción y del sistema dedistribución parcelaria de laPresa Socavones, Municipiode Temoac, Estado deMorelos.Construcción de la línea deconducción y del sistema dedistribución parcelaria de laPresa Amilcingo, Municipiode Temoac, Estado deMorelos.Revestimiento del arroyolibramiento La Cruz en laciudad de La Cruz,municipio de Elota, estadode Sinaloa.Programa de RiegoSuplementario RegiónHopelchén, Campeche.Programa de RiegoSuplementario RegiónZihuatanejo.Pago de Indemnizacionespara la regularización deterrenos que alojan obrashidráulicas en el ejido de ElRanchito y Anexos,Municipio de Cósala,Sinaloa.
24
24
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17
17
25
04
12
25
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11
11
1
1
1
1
1
10
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
1,012,050
3,431,440
19,100,000
6,000,000
8,855,000
14,395,920
10,077,600
10,902,000
1,291,885
5,598,420
8,398,000
9,085,000
1,012,050
3,431,440
19,100,000
6,000,000
8,855,000
19,994,340
18,475,600
19,987,000
1,291,885
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
35
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
B00 Comisión Nacional del Agua
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
36
0916B000083
0916B000084
0916B000085
0916B000086
0916B000087
0916B000088
0916B000089
0916B000090
0916B000091
Construcción deinfraestructura deprotección sobre el RioCuyamiapa-Escobo, en lostramos: Cuyamiapa, LaLima, Alianza para laProducción, Nueva Victoriay el Corozal del municipiode Huehuetán, Estado deChiapas.Proyecto de Restauraciónde la Cuenca TributariaOriental del ex-Lago deTexcoco.Construcción de la Plantade Bombeo SantiagoConguripo sobre el rioAngulo, Municipio deAngamacutiro, Estado deMichoacán.Mantenimiento yconservación de caucefederal del río La Sabana, apartir de la altura del puentede la carretera El QuemadoI hasta la descarga en laLaguna de Tres Palos,municipio de Acapulco deJuárez, Guerrero.Estudio de Factibilidad yProyecto Ejecutivo para laConstrucción deInfraestructura deProtección a Centros dePoblación en la Cuenca LaGarita, Acapulco, Guerrero.Rehabilitación y Adecuacióndel Inmueble de laGerencia de Calidad delAgua.Encauzamienro de lasAguas Pluviales en lalocalidad de Culiacancito,Municipio de Culiacán,Sinaloa.Programa de Adquisicionespara la Restauración deSuelos del Proyecto Lagode Texcoco.Obra dispersa para laconstrucción deprotecciones marginales ydesazolve en Ríos deMorelos (Apatlaco)municipio Temixco, Estadode Morelos.
07
15
16
12
12
09
25
15
17
1
1
1
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7
1
6
1
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
18,813,279
19,990,300
15,675,222
56,995,749
4,070,000
1,500,000
20,545,737
5,894,558
15,374,171
7,990,009
18,813,279
19,990,300
15,675,222
56,995,749
4,070,000
1,500,000
28,535,746
5,894,558
15,374,171
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
36 36
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
B00 Comisión Nacional del Agua
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0916B000092
0916B000093
0916B000094
0916B000095
Estudio de factibilidadtécnica, económica yproyecto ejecutivo para laconstrucción deinfraestructura deprotección de áreasproductivas y centros depoblación, sobre el RioTurbio, consistente en lapresa de control deavenidas La Chiripa, Gto.Programa de Adquisicionesde Vehículos automotorespara los Organismos deCuenca en las Direccionesdel Registro Público deDerechos de AguaAdquisición de unhelicóptero nuevo Bell 407,como reposición del equipoBell 212 matrícula XC- DESsiniestrado este año.Estudio integral y proyectosejecutivos para larehabilitación y/oreubicación de los bordosde protección rio Conchos,tramo Cañada Ancha a laconfluencia con el Bravo; yrio Bravo, tramo confluenciaa la derivadora ElMarqueño, municipio deOjinaga, estado deChihuahua.
11
35
09
08
11
6
6
11
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
2,490,000
1,517,400
39,000,000
4,030,000
2,490,000
1,517,400
39,000,000
4,030,000
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
D00 Instituto Nacional de Ecología
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0816D000001 Equipamiento de OficinasAdministrativas y delLaboratorio del Instituto.
09 6 Preinversión 13,558,620 13,057,853 14,815,353 13,558,620 100.00
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
E00 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0816E000001
0816E000002
0816E000003
0816E000004
0916E000001
Adquisición de BienesMuebles para las OficinasCentrales y DelegacionesFederales.Adquisición de vehículos yequipo de transporte paraDelegaciones Federales yOficinas CentralesRemodelación de OficinasCentrales y Regionales aNivel Nacional.Adquisición de equipo parainspectores.Adquisición de equipomarítimo de transporte paraDelegaciones Federales.
35
35
35
35
35
6
6
7
6
6
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
25,129,080
26,037,600
25,280,000
10,000,000
16,290,000
25,565,911
49,000,000
10,000,000
15,000,000
25,129,080
26,037,600
20,669,930
10,140,670
17,588,631
336,000
336,000
25,129,080
26,037,600
25,280,000
10,000,000
16,290,000
336,000
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.01
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
F00 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
2
0716F000013
0716F000014
0816F000003
0816F000006
0816F000007
0816F000008
0816F000009
0816F000010
0816F000011
0816F000012
0816F000013
Construcción de un Centrode Cultura para laConservación y serviciosrelacionados a la obra en elParque Nacional Iztacihuatl-Popocatepetl.Construcción de un Centrode Cultura para laConservación y serviciosrelacionados a la obra en elParque Nacional Cañón delSumidero.Construcción de un Centrode Cultura para laConservación y serviciosrelacionados a la obra en elParque NacionalMontebello.Construcción deinstalaciones dependientesde la CONANP y serviciosrelacionados a las obras.Adquisición de lectores decódigos de barras para laCONANP.Mantenimiento, adecuacióny rehabilitación eninstalaciones dependientesde la CONANP.Indemnización deInmuebles para laCONANP.Adquisición de parquevehicular para oficinascentrales y regionales de laCONANP.Adquisición de maquinaría,equipo, instrumental médicoy de laboratorio,herramientas y refaccionesen la CONANP.Remodelación, adecuacióny servicios relacionadospara un Centro de Culturapara la Conservación en elParque Nacional Cascadade BassaseachicRemodelación, adecuacióny servicios relacionadospara un Centro de Culturapara la Conservación en elParque Nacional Grutas deCacahuamilpa.
35
35
35
35
35
35
35
35
35
08
12
3
3
3
3
6
7
5
6
6
3
3
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
14,516,498
17,908,153
20,867,739
1,994,000
504,000
8,762,500
15,670,486
24,407,400
15,196,981
5,000,000
5,000,000
1,700,000
10,672,932
14,311,965
1,994,000
377,801
6,568,412
13,922,950
18,295,907
11,391,733
2,890,582
2,949,063
1,700,000
10,672,932
14,311,965
1,994,000
377,801
6,568,412
13,922,950
18,295,907
11,391,733
2,890,582
2,949,063
14,516,498
17,908,153
20,867,739
1,994,000
504,000
8,762,500
15,670,486
24,407,400
15,196,981
5,000,000
5,000,000
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
2 2
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
F00 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0816F000014
0816F000015
0816F000016
0816F000017
0816F000018
0816F000019
0816F000020
Remodelación, adecuacióny servicios relacionadospara un Centro de Culturapara la Conservación en elParque Nacional Tulum.Construcción y serviciosrelacionados para un Centrode Cultura para laConservación en la Reservade la Biosfera Bahía de losAngeles.Remodelación,restauración, adecuación yservicios relacionados paraun Centro de Cultura para laConservación en el ParqueNacional Pico de Orizaba.Construcción de edificio deacceso, senderointerpretativo y serviciosrelacionados a la obra en elCentro de Cultura para laConservación dentro delCentro Mexicano de laTortuga.Remodelación y adecuacióny servicios relacionadospara un Centro de Culturapara la Conservación en elParque Nacional el Chico.Estudios de preinversiónpara la CONANP.Adquisición de bienesmuebles inventariables enla CONANP
23
02
35
20
13
35
35
3
3
3
3
3
11
6
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
2,000,000
5,000,000
5,000,000
9,000,000
3,500,000
1,850,000
14,624,642
2,000,000
2,734,628
3,353,703
9,000,000
1,400,000
1,100,000
10,962,704
2,000,000
2,734,628
3,353,703
9,000,000
1,400,000
1,100,000
10,962,704
2,000,000
5,000,000
5,000,000
9,000,000
3,500,000
1,850,000
14,624,642
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
RHQ Comisión Nacional Forestal
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0716RHQ0006
0816RHQ0001
0816RHQ0002
0816RHQ0003
0816RHQ0004
0816RHQ0005
0816RHQ0006
0816RHQ0007
0816RHQ0008
0816RHQ0010
0916RHQ0001
0916RHQ0002
Ampliación deinfraestructura a Inmuebles de CONAFOR.Programa de Infraestructurade Viveros Forestales de laCONAFOR.Programa de Construccióny Ampliación a EdificiosAdministrativos de laCONAFOR.Programa de Adquisición deEquipo Técnico yEspecializado.Programa de Rehabilitacióny Mantenimiento deInmuebles.Programa de Infraestructurade Inmuebles de laCONAFOR.Programa de Adquisición deMobiliario.Programa de adquisición debienes informáticos.Programa de adquisición devehículos.Programa de Construcciónde Oficinas RegionalesConstrucción de obras deprotección de laCONAFOR.Construcción del Centro deInformación yDocumentación de laCONAFOR.
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
07
14
3
3
4
6
7
3
6
6
6
4
3
3
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
10,553,360
20,000,000
20,000,000
5,248,396
8,000,000
9,760,000
8,300,000
13,257,043
49,863,246
10,060,800
2,250,000
18,689,210
20,000,000
32,750,000
6,406,000
5,000,000
10,000,000
6,552,000
4,400,000
28,826,000
20,000,000
5,948,108
5,000,000
5,000,000
5,917,411
5,692,681
28,625,800
6,810,790
2,250,000
18,689,210
12,484,916
10,553,360
20,000,000
20,000,000
5,248,396
8,000,000
9,760,000
8,300,000
13,257,043
49,863,246
10,060,800
2,250,000
18,689,210
12,484,916
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
85.00
Clave
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
RJE Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0816RJE0001
0816RJE0002
0816RJE0003
0816RJE0004
Adquisición del parquevehicular.Remodelación yrehabilitación de lainfraestructura del edificiode Desarrollo Profesional.Remodelación yRehabilitación de lainfraestructura del Instituto.Equipamiento de bienesinventariables.
17
17
17
17
6
7
7
6
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
1,058,000
1,200,000
1,000,000
9,192,000
1,331,000
1,200,000
1,500,000
9,192,000
1,331,000
1,200,000
1,500,000
9,192,000
273,000
500,000
1,331,000
1,200,000
1,500,000
9,192,000
100.00
100.00
100.00
100.00
Clave
17 Procuraduría General de la República Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
SKC Instituto Nacional de Ciencias Penales
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0917SKC0001 PROYECTO DEINVERSION DE LACONSTRUCCIÓN YEQUIPAMIENTO DEAULAS PARA CAPACITARMINISTERIOS PÚBLICOSDE LA FEDERACIÓN
09 2 Preinversión 15,700,000 15,700,000
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
T0I Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V.
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0818T0I0001
0818T0I0003
Adquisición de mobiliario yequipo, para inmuebles dela entidadProyecto de inversión parala adquisición y adecuaciónde un inmueble.
34
09
6
4
Ejecución -Operación
Ejecución
1,700,000
117,952,400
1,700,000
1,700,000
10,050,000
162,721
162,721
107,430,250
1,700,000
117,952,400
162,721
107,430,250
100.00
100.00
9.57
100.00
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
T0K Instituto de Investigaciones Eléctricas
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0418T0K0001
0818T0K0001
0818T0K0002
0818T0K0003
0818T0K0004
0818T0K0005
Construcción deestacionamiento yacondicionamiento desuperficie para laboratorios,talleres, almacenes y otrosAdquirir Equipo deInvestigación 2009Mantenimiento de lainfraestructura física 2009Adquirir bienes informáticos2009Equipamientoadministrativo 2009Equipamiento LaboratorioUnidad de Investigación IIE-PIIT
17
17
17
17
17
17
1
6
7
6
6
6
Contratación -Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
6,347,495
11,500,000
3,000,000
1,000,000
4,500,000
47,300,000
4,000,000
11,500,000
3,000,000
1,000,000
4,500,000
17,000,000
4,000,000
11,500,000
3,000,000
1,000,000
4,500,000
17,000,000
2,494,293
394,270
6,347,495
11,500,000
3,000,000
1,000,000
4,500,000
47,300,000
2,494,293
394,270
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
35.94
46.00
13.14
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
T0O Instituto Mexicano del Petróleo
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0218T0O0001
0318T0O0047
0318T0O0050
0318T0O0051
0418T0O0001
0418T0O0007
0518T0O0007
0618T0O0005
0818T0O0001
0818T0O0002
0818T0O0003
0818T0O0004
0818T0O0005
Construccion de edificio delIMP en Villahermosa, Tab.Reestructuración deedificios en IMP sede enDistrito FederalConstrucción del centro deinnovación, investigación ysoluciones del InstitutoMexicano del Petróleo enBoca del rio Ver.Construcción del Centropara Ejecutivos del InstitutoMexicano del Petroléo enTlaxco, Tlaxcala.Obras diversas en SedeinstitucionalesObras diversas de ZonaMarinaConstrucción del edificio delIMP en Poza Rica, Ver.PROGRAMA DEMANTENIMIENTO DEOBRA PÚBLICA IMPPrograma de adquisicion deinvestigaciónPrograma de adquisición deauditoríaPrograma de adquisición deadministraciónPrograma de adquisicionesde serviciosPrograma de adquisicion deequipo de laboratorio
27
09
30
29
09
04
30
09
09
09
09
09
09
2
2
2
2
2
2
1
7
6
6
6
6
6
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
376,620,865
374,768,115
376,531,101
97,304,047
24,561,051
52,158,734
200,480,399
120,584,022
19,000,000
500,000
10,000,000
19,000,000
78,078,945
4,000,000
30,000,000
23,991,000
2,070,000
3,939,000
14,000,000
12,000,000
7,800,000
200,000
3,000,000
14,000,000
65,000,000
2,655,355
357,867,505
28,251,171
2,252,653
11,957,580
1,733,175
541,708
9,355,874
5,838,348
86,528
415,401
376,620,865
374,768,115
376,531,101
97,304,047
24,561,051
52,158,734
200,480,399
120,584,022
19,000,000
500,000
10,000,000
19,000,000
78,078,945
357,867,505
30,906,526
2,252,653
11,957,580
1,733,175
541,708
9,355,874
5,838,348
86,528
415,401
100.00
50.00
60.00
60.00
96.00
4.60
27.00
5.00
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
T0Q Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0818T0Q0001
0818T0Q0002
Programa de Obra pública
Adquisición de equipo parainvestigación, desarrollotecnológico y servicios
15
15
7
6
Preinversión
Preinversión -Ejecución
1,048,000
2,096,000
6,000,000
17,000,000
6,000,000
17,000,000
113,508
113,508
1,048,000
2,096,000
113,508
100.00
100.00
0.66
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
T1O Luz y Fuerza del Centro
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
4
0318T1O0001
0318T1O0002
0318T1O0003
0318T1O0004
0318T1O0005
0318T1O0006
0318T1O0007
0318T1O0008
0318T1O0009
0318T1O0010
0318T1O0011
0318T1O0013
0318T1O0014
0318T1O0015
0318T1O0016
Modernizar y rehabilitarequipo de computo y oficinae implementar sistema deenlace gubernamental (e-gobierno)Desarrollar y construirsistemas de distribucion enel Distrito FederalDesarrollar y construirsistemas de distribucion enel Estado de MéxicoDesarrollar y construirsistemas de distribucion enel Estado de HidalgoDesarrollar y construirsistemas de distribucion enel Estado de MorelosDesarrollar y construirinstalaciones eléctricas ensubestaciones queproporcionan alimentadoresen la red de distribución enel Distrito FederalDesarrollar y construirinstalaciones eléctricas ensubestaciones queproporcionan alimentadoresen la red de distribución enel Estado de MéxicoDesarrollar y construirinstalaciones eléctricas ensubestaciones queproporcionan alimentadoresen la red de distribución enel Estado de HidalgoRehabilitar y modernizar lasinstalaciones en el DistritoFederalRehabilitar y modernizar lasinstalaciones en el Estadode MéxicoRehabilitar y modernizar lasinstalaciones en el Estadode HidalgoCompensar potenciareactiva en el DistritoFederalCompensar potenciareactiva en el Estado deMéxicoCompensar potenciareactiva en el Estado deHidalgoCompensar potenciareactiva en el Estado deMorelos
09
09
15
13
17
09
15
13
09
15
13
09
15
13
17
6
1
1
1
1
1
1
1
7
7
7
7
7
7
7
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
4,993,470,819
10,968,084,141
8,526,276,110
1,734,320,688
538,915,924
1,859,831,885
3,519,300,170
1,561,069,978
5,602,080,426
5,112,909,481
780,538,122
151,439,708
459,685,718
48,458,748
48,458,748
114,232,100
746,185,000
447,136,600
93,002,800
42,537,300
528,915,900
491,604,400
280,558,100
188,392,050
218,646,550
19,242,450
2,333,650
7,164,350
222,450
114,232,100
746,185,000
447,136,600
93,002,800
42,537,300
528,915,900
491,604,400
280,558,100
188,392,050
218,646,550
19,242,450
2,333,650
7,164,350
222,450
4,724,395
242,394,461
79,689,338
6,635,235
2,958,917
31,541,441
138,576,934
19,260,183
49,361,825
15,015,873
1,518
5,899
1,826,817,947
12,481,029,413
9,734,172,713
1,891,145,211
611,473,113
1,798,655,434
3,585,186,259
1,112,070,890
3,868,825,970
2,569,887,327
549,730,783
1,969,822
218,297,440
48,637
9,977
4,993,470,819
10,968,084,141
8,526,276,110
1,734,320,688
538,915,924
1,859,831,885
3,519,300,170
1,561,069,978
5,602,080,426
5,112,909,481
780,538,122
151,439,708
459,685,718
48,458,748
48,458,748
1,826,817,947
12,481,029,413
9,734,172,713
1,891,145,211
611,473,113
1,798,655,434
3,585,186,259
1,112,070,890
3,868,825,970
2,569,887,327
549,730,783
1,969,822
218,297,440
48,637
9,977
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
63.34
97.90
97.43
97.60
97.74
91.15
93.74
88.14
84.14
93.70
77.40
92.50
54.06
95.00
83.00
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
2
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
T1O Luz y Fuerza del Centro
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
4
0318T1O0017
0318T1O0018
0318T1O0019
0318T1O0020
0318T1O0021
0318T1O0022
0318T1O0023
0318T1O0024
0318T1O0025
0318T1O0026
0318T1O0027
0318T1O0028
0318T1O0060
0418T1O0001
0418T1O0002
0418T1O0007
0418T1O0009
0518T1O0001
0518T1O0006
0518T1O0008
0518T1O0013
0518T1O0015
0518T1O0017
0518T1O0018
0518T1O0020
Desarrollar y construirsistemas de potencia en elDistrito FederalDesarrollar y construirsistemas de potencia en elEstado de MéxicoDesarrollar y construirsistemas de potencia en elEstado de HidalgoModernizar parquevehicular y equipo pesadoRehabilitar y modernizar lasplantas de generación en elEstado de México y en elDistrito FedrealRehabilitar y modernizar lasplantas de generación en elEstado de PueblaSustitución detransformadores y Blindajede la RedRegularización yContratación de ServiciosReemplazo de Medidoresen Baja TensiónReingeniería deAlimentadores y Mejoras ala RedSistema de GestiónComercialSistema de Supervisión deMedidoresSubestación Chimalpa yDerivaciónGeneración Distribuida
S.E. K 42
S.E. La Paz
Adquisicion y reemplazo deequipo con mas de 30 añosde vida utilRed Radial SubterráneaCentro Histórico IIS.E. Reforma II
S.E. Lomas Verdes
S.E. Santa Fe
S.E. Requena
S.E. Matilde
S.E. La Calera
S.E. Benito Juárez (AntesEugenia) y Derivación
09
15
13
09
15
21
34
34
34
34
34
34
15
34
15
15
34
09
09
15
09
13
13
13
09
1
1
1
6
7
7
7
1
7
1
6
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
570,054,658
3,210,823,724
2,098,284,117
5,131,017,246
2,805,372,616
1,022,900,351
7,879,988,182
1,269,674,139
4,273,592,475
1,252,885,933
1,957,843,028
690,615,379
236,625,359
6,087,003,102
35,934,363
364,668,385
2,111,197,208
10,051,486
444,645,622
295,512,287
273,882,499
281,780,790
280,196,047
687,816,354
378,356,775
50,894,100
674,252,300
212,047,400
64,308,800
23,018,000
7,172,000
135,957,300
452,095,800
263,738,900
134,191,900
29,715,900
17,876,100
32,000,000
49,466,800
5,349,800
27,610,000
45,019,000
32,908,500
50,894,100
674,252,300
212,047,400
64,308,800
23,018,000
7,172,000
135,957,300
452,095,800
263,738,900
134,191,900
29,715,900
17,876,100
32,000,000
49,466,800
5,349,800
27,610,000
45,019,000
32,908,500
19,952,673
119,024,942
19,270,671
11,187,515
15,895,786
753,893
44,207,257
9,679,865
53,413,641
17,224,328
40,000
101,569
276,795
13,700,729
58,068
1,125,715
2,854,065
588,574
147,880,104
3,249,818,321
1,381,277,295
2,584,978,796
923,697,415
276,028,426
1,937,184,906
405,795,360
1,604,749,687
561,910,561
515,378,431
149,681,524
1,998,262
3,704,858,164
26,101,204
5,550,703
3,245,728
17,793,862
3,103,899
588,574
570,054,658
3,210,823,724
2,098,284,117
5,131,017,246
2,805,372,616
1,022,900,351
7,879,988,182
1,269,674,139
4,273,592,475
1,252,885,933
1,957,843,028
690,615,379
236,625,359
6,087,003,102
35,934,363
364,668,385
2,111,197,208
10,051,486
444,645,622
295,512,287
273,882,499
281,780,790
280,196,047
687,816,354
378,356,775
147,880,104
3,249,818,321
1,381,277,295
2,584,978,796
923,697,415
276,028,426
1,937,184,906
405,795,360
1,604,749,687
561,910,561
515,378,431
149,681,524
1,998,262
3,704,858,164
26,101,204
5,550,703
3,245,728
17,793,862
3,103,899
588,574
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
18.50
100.00
73.80
39.60
100.00
1.61
12.00
1.00
23.90
26.80
72.20
89.23
84.54
90.20
99.38
97.67
66.10
69.25
66.92
75.50
23.30
20.10
10.51
97.60
30.30
21.60
89.25
1.61
6.50
1.00
7.56
12.25
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
3
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
T1O Luz y Fuerza del Centro
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
4
0518T1O0021
0518T1O0022
0518T1O0023
0618T1O0001
0618T1O0003
0618T1O0004
0618T1O0005
0618T1O0006
0818T1O0001
0818T1O0002
0818T1O0003
0818T1O0004
0818T1O0005
0818T1O0006
0818T1O0007
0818T1O0008
0818T1O0009
0818T1O0010
0818T1O0011
S.E. Venta de Carpio
Red Subterránea Lomas
S.E. Jasso
Sustitución del cabletrifásico en 230 kVCuauhtémoc II.Instalación de un equipoterminal de 230 kV en laSE. Jorobas.Instalación de 31.5 Km delínea de transmisión de 400kV a SE. La Paz.Modernización de la SE.Valle de México en lasección de 230 kV.Instalación de dos equiposterminales en 400 kV y unequipo terminal en 230 kVen la SE. Victoria.Instalación de 1transformador de 30 MVAen la SE. Móvil SanCayetanoInstalación de 1transformador de 30 MVAen la SE. Móvil ChalcoInstalación de 1transformador de 30 MVAen la SE. Móvil HuehuetocaInstalación de 1transformador de 30 MVAen la SE. Móvil Mineral delMonteInstalación de 1transformador de 30 MVAen la SE. Móvil PlantaNuevaInstalación de 1transformador de 30 MVAen la SE. Móvil TepozotlánInstalación de 1transformador de 45 MVAen la SE. Móvil TezontleInstalación de 1transformador de 45 MVAen la SE. Móvil ZaragozaInstalación de 1transformador de 45 MVAen la SE. Móvil FisisaInstalación de 1transformador de 30 MVAen la SE. Móvil ZumpangoCentral de Ciclo CombinadoJ. Luque Loyola
15
09
13
09
13
15
15
15
15
15
15
13
13
15
09
09
09
15
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
281,909,872
106,747,267
105,431,980
32,663,278
17,479,340
484,062,452
291,240,520
80,120,730
52,355,512
37,463,432
34,277,512
47,105,032
60,823,352
40,942,792
68,658,567
33,917,367
102,110,727
49,204,302
13,100,000
9,496,500
59,845,700
6,537,700
7,087,200
194,480,900
10,879,500
54,689,250
50,192,950
49,262,600
41,142,200
45,865,700
47,880,200
56,778,300
29,406,400
60,573,100
60,767,200
12,500,000
9,496,500
59,845,700
6,537,700
7,087,200
194,480,900
10,879,500
54,689,250
50,192,950
49,262,600
41,142,200
45,865,700
47,880,200
56,778,300
29,406,400
60,573,100
60,767,200
12,500,000
433,407
11,764,479
156,698
17,108,029
439,225
56,587
404,913
810,918
203,917
9,114
9,114
203,917
177,884
1,017,120
708,976
203,917
6,719,060
24,804,741
488,880
55,424,977
100,801,924
56,587
404,913
810,918
203,917
9,114
9,114
203,917
177,884
1,017,120
708,976
203,917
82,941,969
20,016,800
34,908,880
38,094,800
25,267,280
11,548,960
31,429,520
33,452,160
68,193,360
38,252,000
281,909,872
106,747,267
105,431,980
115,605,247
17,479,340
484,062,452
291,240,520
80,120,730
72,372,312
72,372,312
72,372,312
72,372,312
72,372,312
72,372,312
102,110,727
102,110,727
102,110,727
87,456,302
13,100,000
6,719,060
24,804,741
488,880
55,424,977
100,801,924
56,587
404,913
810,918
203,917
9,114
9,114
203,917
177,884
1,017,120
708,976
203,917
13.00
85.30
9.50
100.00
2.50
26.10
69.50
31.00
31.00
31.40
31.90
31.90
31.00
30.90
29.40
31.00
2.50
3.00
34.61
3.61
77.50
2.50
6.58
18.60
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
3.20
0.30
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
4 4
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
T1O Luz y Fuerza del Centro
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0818T1O0012
0818T1O0013
0818T1O0014
0818T1O0015
0818T1O0016
0818T1O0017
0818T1O0018
0818T1O0019
0918T1O0001
Repotenciación de laCentral HidroeléctricaNecaxaModernización yRehabilitacin del CentroHistórico etapa IVActualización tecnológica ymantenimiento delSITRACENRepotenciación de la LTTula CT-Teotihuacan.Instalación de 2transformadores de 60 MVAc/u en la SE. TaxqueñaInstalación de cuatrotransformadores de 30 MVAc/u en la SE. ZumpangoInstalación de 3transformadores de 30 MVAc/u en la SE. TlaltelulcoInstalación de tres bancostrifásicos de 330 MVA cadauno en la SE. Lago IAdquisición de laPlataforma Informática parala puesta en operación delSistema Integral de GestiónComercial
21
09
09
35
09
15
15
15
34
11
7
1
1
1
1
1
1
1
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Contratación
13,100,000
41,810,521
55,700,533
68,047,688
244,500,915
250,661,582
179,695,845
1,309,714,891
489,141,820
12,500,000
34,020,300
8,397,200
8,646,800
21,778,000
21,870,800
25,603,400
12,500,000
34,020,300
8,397,200
8,646,800
21,778,000
21,870,800
25,603,400
185,724
101,455
19,668,644
310,173
2,224,921
185,724
16,457,736
5,668,244
62,514,661
21,475,804
13,131,584
30,211,757
310,758,200
13,100,000
41,810,521
55,700,533
378,805,888
244,500,915
250,661,582
179,695,845
1,309,714,891
489,141,820
185,724
16,457,736
5,668,244
62,514,661
21,475,804
13,131,584
30,211,757
2.50
100.00
20.00
100.00
100.00
12.00
24.50
45.30
37.00
23.59
2.00
39.00
26.30
7.00
12.50
25.78
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo)
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
5
0318T4I0001
0318T4I0002
0318T4I0004
0318T4I0005
0318T4I0007
0318T4I0008
0318T4I0009
0318T4I0010
0318T4I0011
0318T4I0014
0318T4I0015
0318T4I0017
0318T4I0018
0318T4I0019
0318T4I0020
0318T4I0021
0318T4I0022
0318T4I0023
0318T4I0024
0318T4I0026
Programa normal deadquisición de bienesmuebles de la DirecciónGeneralPrograma normal deadquisición de bienesmuebles de la DirecciónCorporativa de FinanzasActualización deinfraestructura de usuariofinalSeguridad tecnológica deinformaciónEquipo médico y mobiliario
Equipamiento de UnidadesMédicasRenovación deinstalaciones en UnidadesMédicasEquipo automotriz
Automatización
Actualización del SistemaIntegral de InformaciónFinanciera (SIIF) EntrepriseMigración de lainfraestructura de red de laDirección Corporativa deFinanzasPrograma normal deadquisición de bienesmuebles de la DirecciónCorporativa de OperacionesConsolidación de servidoresy aplicaciones paraambiente de cómputopersonalProyecto integral detransporte de señalesProyecto integral deteleinformáticaProyecto integral deradiocomunicaciónProyecto integral detelefoníaProyecto integral deservicios estratégicos deapoyoRecursos materiales yservicios generalesEquipamiento de las áreasadministrativas deseguridad industrial yprotección ambiental
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
6
6
6
6
6
6
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Operación -En finiquitoEjecución
4,724,605
31,861,511
52,101,592
28,981,944
323,665,369
1,249,525,945
529,630,945
203,031,580
1,166,045,286
68,367,103
26,165,614
52,382,025
42,325,200
332,932,388
181,472,531
104,112,668
56,151,034
48,598,213
139,462,658
36,017,929
1,550,000
5,767,806
11,000,000
12,309,701
11,781,134
233,340,486
32,488,000
55,000,000
47,205,027
3,681,407
2,471,363
7,390,000
3,856,060
1,550,000
3,511,719
7,971,363
7,011,299
58,452,560
41,889,533
84,598,725
652,770
8,528,637
1,757,786
3,856,060
1,481,618
10,419,228
3,379,512
4,430,694
9,000,045
286,643
164,792
49,540,541
13,319,299
32,254,518
2,925,994
10,024,992
3,398,472
5,498,572
7,500,359
2,776,814
20,616,400
13,897,141
17,244,575
247,139,404
275,759,219
147,178,517
62,472,245
77,582,043
72,184,999
14,696,843
47,158,890
21,315,607
78,497,242
101,981,412
11,679,293
33,756,091
11,002,074
113,125,606
7,729,497
4,724,605
31,861,511
52,101,592
28,981,944
323,665,369
1,249,525,945
529,630,945
203,031,580
1,166,045,286
68,367,103
26,165,614
52,382,025
42,325,200
332,932,388
181,472,531
104,112,668
56,151,034
48,598,213
139,462,658
36,017,929
2,776,814
20,616,400
13,897,141
17,244,575
247,139,404
275,759,219
147,178,517
62,472,245
77,582,043
72,184,999
14,696,843
47,158,890
21,315,607
78,497,242
101,981,412
11,679,293
33,756,091
11,002,074
113,125,606
7,729,497
88.32
88.30
40.52
79.68
71.50
23.78
50.00
55.84
10.00
100.00
85.58
100.00
66.24
28.48
57.00
27.27
65.00
25.72
78.42
19.84
14.05
3.16
24.45
64.48
67.46
14.73
38.65
30.32
6.96
99.90
68.33
79.39
57.08
24.73
56.75
15.65
62.13
22.64
66.38
18.39
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
2
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo)
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
5
0318T4I0027
0318T4I0028
0318T4I0029
0518T4I0001
0618T4I0001
0618T4I0003
0618T4I0004
0718T4I0001
0718T4I0002
0818T4I0001
0818T4I0002
0818T4I0003
0818T4I0004
0818T4I0005
0818T4I0006
0818T4I0007
Equipos, instrumentos yaccesorios para suministro ymantenimiento de serviciosProyecto integral deservicios al clientePrograma normal deadquisición de bienesmuebles de la ContraloríaGeneral CorporativaConstrucción de UnidadesMédicasOptimizar la arquitecturanodal de la red de datos dela InstitucionProyecto integral demodernización de la red detransporte de señalesProyecto Integral deModernización del SistemaTroncalizadoConstrucción UnidadDeportiva , En Ciudad delCarmen, CampecheMódulo de Acceso paraVisitantes del CentroAdministrativo de PEMEXPrograma de Adquisicionesde Equipo Electrico yElectronico de la Gerenciade Servicios de SeguridadFísicaPrograma de Adquisicionesde Armamento de laGerencia de Servicios deSeguridadPrograma de Adquisicionesde Mobiliario y Equipo deOficina de la Gerencia deServicios de SeguridadPrograma de Adquisicionesde Equipo deRadiocomunicación de laGerencia de Servicios deSeguridadPrograma de Adquisicionesde Equipo Vehicular de laGerencia de Servicios deSeguridadPrograma de Adquisicionesde la Gerencia Corporativade Desarrollo SocialPrograma de Adquisicionesde la Dirección Corporativade Administración
09
09
09
35
09
09
09
04
09
09
09
09
09
09
09
09
6
6
6
2
6
6
6
2
4
6
6
6
6
6
6
6
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
565,216,233
27,155,209
21,368,744
525,214,791
109,129,655
343,261,087
701,425,007
48,771,000
3,187,910
3,276,152
9,357,644
494,656
4,695,564
12,874,680
7,782,220
2,727,315
10,849,640
5,298,500
116,899,031
87,507,578
1,125,000
722,498
46,032,466
1,859,574
2,485,430
5,929,811
6,954,462
25,142,915
25,817,333
3,041,899
3,126,100
984,726
472,234
4,480,500
13,060,107
1,320,400
1,445,000
33,639,616
1,909,491
2,055,809
5,929,810
7,145,823
1,356,310
7,067,282
2,511,407
6,559,043
645,853
355,753,821
11,781,510
11,515,455
13,214,128
7,145,823
26,291,512
31,125,020
115,227
8,078,837
2,511,407
9,463,817
2,965,969
447,793
565,216,233
27,155,209
21,368,744
525,214,791
109,129,655
343,261,087
701,425,007
48,771,000
3,187,910
3,276,152
9,357,644
494,656
4,695,564
12,874,680
7,782,220
2,727,315
355,753,821
11,781,510
11,515,455
13,214,128
7,145,823
26,291,512
31,125,020
115,227
8,078,837
2,511,407
9,463,817
2,965,969
447,793
99.00
65.00
53.85
11.88
10.47
8.00
90.27
100.00
95.42
96.85
95.47
95.42
100.00
70.00
69.40
98.21
61.55
40.45
2.65
6.55
7.81
79.89
5.00
86.32
53.48
92.88
48.71
16.42
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
3
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo)
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
5
0818T4I0008
0818T4I0009
0818T4I0010
0818T4I0011
0818T4I0012
0818T4I0013
0818T4I0014
0818T4I0015
0818T4I0016
0818T4I0017
0818T4I0018
0818T4I0019
Programa de Adquisicionesde la Coordinacion deProgramasGubernamentales yConsolidacion EstrategicaPrograma de Adquisicionesde la Gerencia Corporativade Comunicación SocialAdquisición de EquipoAutomotriz para la DirecciónCorporativa de Ingeniería yDesarrollo de ProyectosConstrucción de plataformapara helipuerto VeronicaPrograma de Adquisición deVehículos para la DirecciónCorporativa de FinanzasAdquisición de Equipo yHerramienta para Limpieza,Maniobras y Talleres deServicios Artesanales.Sustitución de los Sistemasde Alimentación de Energíaininterrumpible (UPS) de losCentros de Cómputo de laUnidad Corporativa deSistemas de InformaciónGeográfica -SICORI-.Escalera de emergenciapuente de comunicaciónEdificio A y B-2Programa de Adquisición deEquipo de Transporte de laSubdirección de ServiciosCorporativos.Adquisición de equipo deaudio y sonorizacion para lasala de juntas de laDirección Corporativa deAdministración.Adquisición de Equipos yHerramientas parapreservar la continuidad enla operación de los sistemasprimarios del CentroAdministrativo PemexAmpliación y actualizacióndel sistema dealmacenamiento deinformación y de la base deservidores de la marca IBMcentro de cómputo primariode la Dirección Corporativade Administración.
09
09
09
09
09
09
35
09
09
09
09
09
6
6
6
4
6
6
6
4
6
6
6
6
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución -Operación
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
3,283,253
8,749,386
38,715,216
8,174,400
2,864,184
2,603,085
2,017,015
5,764,000
18,491,871
366,800
8,344,385
31,082,063
1,807,590
4,754,701
1,875,000
13,566,698
16,459,527
23,475,031
1,009,711
3,089,502
2,000,000
10,136,256
256,087
3,155,500
948,196
2,087,916
8,785,634
249,931
9,416,702
271,703
1,386,956
798,320
256,087
939,861
173,285
1,953,279
3,897,400
249,931
820,201
31,561,155
291,645
1,060,057
6,255,688
798,320
2,563,408
1,012,194
1,726,335
3,568,111
11,792,080
249,931
1,050,259
31,561,155
3,283,253
8,749,386
38,715,216
8,174,400
2,864,184
2,603,085
2,017,015
5,764,000
18,491,871
366,800
8,344,385
31,082,063
291,645
1,060,057
6,255,688
798,320
2,563,408
1,012,194
1,726,335
3,568,111
11,792,080
249,931
1,050,259
31,561,155
39.64
44.32
30.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
90.20
100.00
100.00
100.00
8.88
15.12
24.23
7.88
97.87
40.78
92.88
99.91
64.43
68.14
12.59
99.00
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
4
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo)
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
5
0818T4I0020
0818T4I0021
0818T4I0022
0818T4I0023
0818T4I0024
0818T4I0025
0818T4I0026
0818T4I0027
0818T4I0028
0818T4I0029
0818T4I0030
0818T4I0031
0818T4I0032
0818T4I0033
Ampliación de la capacidadde los sistemascontraincendio del CentroAdministrativo PemexReforzamiento de laSeguridad Física en elCentro AdministrativoPemexAdquisición de los Sistemasde Aire Acondicionado y deAlimentación de Energíaininterrumpible para losCentros de Cómputo de laDirección Corporativa deAdministración.Adquisición de Equipo deTransporte de la Oficina delAbogado GeneralPrograma de adquisición devehículos para la DirecciónCorporativa de OperacionesIntercomunicación de losinmuebles CentroAdministrativo Pemex yestacionamiento VeronicaProyecto de Rehabilitacióndel Hospital Regional deVillahermosaSostenimiento de lacapacidad de los sistemasde aire acondicionadoIntercomunicación de losinmuebles Torre EjecutivaPemex y Edificio JoseColomoSustitución de loselevadores públicos delEdificio C, Cendi Castillo deChapultepec, TorreEjecutiva y Edificio Corona.Adquisiciones de bienes deuso administrativo de laOficina del AbogadoGeneralPrograma de Adquisicionesde Mobiliario y equipo deoficina, Equipo de Audio dela Subdirección Corporativade Relaciones LaboralesPrograma de Adquisicionesde los Centros de DesarrolloInfantilPrograma de Adquisicionesdel Deportivo SalvadorBenavides y Bibliotecas
09
09
09
09
09
09
27
09
09
35
09
09
35
09
5
6
6
6
6
4
5
6
4
6
6
6
6
6
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Contratación -Ejecución
Ejecución
Contratación
8,908,000
24,992,872
2,315,388
6,576,200
10,060,800
11,989,120
253,133,920
5,864,608
20,960,000
43,512,960
14,249,457
4,034,183
16,203,936
2,534,300
27,210,000
4,080,002
2,000,000
2,185,741
5,423,417
2,354,732
3,719,131
274,494
10,400,000
12,309,933
5,596,000
500,000
10,000,000
4,552,359
3,800,000
2,700,000
2,418,221
1,423,417
2,421,054
139,130
256,087
7,457,420
132,298
675,534
4,862,089
1,423,417
24,237,360
1,083,723
2,562,982
13,494,638
209,245
675,534
4,862,089
8,908,000
24,992,872
2,315,388
6,576,200
10,060,800
11,989,120
253,133,920
5,864,608
20,960,000
43,512,960
14,249,457
4,034,183
16,203,936
2,534,300
1,423,417
24,237,360
1,083,723
2,562,982
13,494,638
209,245
675,534
4,862,089
60.88
100.00
70.92
25.66
86.75
13.80
100.00
2.39
22.98
32.49
100.00
70.00
56.44
15.98
95.44
18.10
25.48
11.88
2.97
13.51
30.00
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
5 5
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo)
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0818T4I0034
0818T4I0035
0818T4I0036
0818T4I0037
0818T4I0038
0918T4I0001
0918T4I0002
Programa de Adquisición deEquipo de CómputoPersonal del Corporativo dePetróleos MexicanosAcondicionamiento delcuarto de control de laSubdirección de ServiciosCorporativosRehabilitación de la UnidadCorporativa de ServiciosAduanalesModernización de oficinas ysalas de licitaciónAdquisicion de EquipoAutomotriz para laSubdirección Corporativade Recursos HumanosPrograma de Adquisicionesde la SubdirecciónCorporativa deAdministración PatrimonialPrograma de adquisición deequipo especializado detelecomunicacionesdenominado:Radiocomunicacióntroncalizada para laDirección Corporativa deIngeniería y Desarrollo deProyectos
35
09
35
09
09
09
09
6
6
6
7
6
6
6
Contratación
Contratación
Contratación
Contratación
Ejecución
Contratación
Contratación
109,271,103
4,773,715
6,135,324
5,319,026
1,373,928
3,433,407
24,377,428
105,025,328
2,052,859
3,000,000
1,169,000
2,482,538
223,530
223,530
109,271,103
4,773,715
6,135,324
5,319,026
1,373,928
3,433,407
24,377,428
223,530
96.11
33.46
56.40
85.08
72.31
16.27
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
T4L Pemex-Exploración y Producción
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
4
001 02 001
018 01 016
020 96 020
021 96 021
0218T4L0001
0218T4L0002
0218T4L0003
0218T4L0007
0218T4L0022
0218T4L0023
0218T4L0027
0218T4L0029
0218T4L0033
0218T4L0039
0218T4L0040
0218T4L0041
0218T4L0043
0218T4L0044
0218T4L0045
0218T4L0047
0218T4L0048
0218T4L0056
0218T4L0061
0218T4L0063
038 98 038
Proyecto Aceite Terciariodel GolfoIntegral Jujo-Tecominoacán
Cantarell
Burgos
Cabecera Region MarinaNoresteCabecera Region Norte
Direccion General PEP
Division Norte dePerforacionCoordinacion TecnicaOperativa Region MarinaSuroesteCabecera Activo Altamira
Cabecera de la Region Sur
Subdireccion de Perforaciony Mantenimiento a PozosCoordinacion de Estrategiasde ExploracionReingenieria del Sistema deRecuperacion Secundariadel Campo Tamaulipas-ConstitucionesTres Hermanos
Coordinacion TecnicaOperativa Region MarinaNoresteCabecera Region MarinaSuroesteSubdireccion deAdminstracion y FinanzasAdministracion de laSubdireccion de PlaneacionIntegral Jacinto-Paredon
Malpaso
Coordinacion TecnicaOperativa Region SurCabecera Activo Poza Rica
Optimizacion de la TerminalDos BocasDelta del Grijalva
34
27
04
34
04
30
09
30
27
28
27
27
27
28
28
04
04
09
09
27
07
27
30
27
27
1
1
1
1
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1
1
10
10
10
10
1
1
10
5
10
1
Ejecución -OperaciónEjecución -OperaciónEjecución -OperaciónEjecución -OperaciónEjecución -OperaciónEjecución -OperaciónEjecución -OperaciónEjecución -OperaciónEjecución -Operación
Ejecución -OperaciónEjecución -OperaciónEjecución -OperaciónEjecución -OperaciónEjecución -Operación
Ejecución -OperaciónEjecución -Operación
Ejecución -OperaciónEjecución -OperaciónEjecución -OperaciónEjecución -OperaciónEjecución -OperaciónEjecución -OperaciónEjecución -OperaciónEjecución -OperaciónEjecución -Operación
575,042,074,653
41,184,800,341
503,174,135,172
346,292,454,056
5,587,099,710
5,126,004,064
3,700,056,856
5,674,817,277
11,756,947,231
5,391,346,702
23,545,137,598
7,963,894,760
6,947,563,067
6,850,665,529
2,502,282,925
8,690,049,744
15,772,718,705
5,168,243,040
4,269,118,828
6,071,000,042
7,095,441,371
8,836,809,154
7,114,677,627
536,724,231
33,302,265,032
25,867,895,675
5,689,992,870
42,136,352,474
20,581,270,309
32,827,016
69,894,977
138,330,161
39,433,534
19,906,483
142,430,466
1,403,788,211
30,862,143
1,025,000
38,459,909
56,844,907
23,589,608
3,616,366
3,126,935,988
18,831,112,691
6,146,705,180
39,364,417,437
16,432,365,256
30,237,391
139,531,541
20,029,189
25,403,752
25,954,764
1,245,236,763
12,007,041
278,262
1,999,024
41,820,918
1,195,217
3,194,449,838
4,627,524,460
2,664,914,000
15,857,719,793
7,608,559,146
34,566,512
43,541
23,035,349
25,101,292
27,563,755
566,768,680
12,580,645
278,261
1,999,024
41,454,137
52,941
377,908
1,817,884,526
5,314,166,262
4,866,029,902
102,813,347,714
46,352,315,856
3,791,770,410
5,235,682,707
1,514,680,932
2,964,051,875
9,312,717,882
6,096,573,033
15,350,927,796
2,297,626,548
2,645,407,184
4,521,489,575
765,109,851
15,523,037,226
5,133,909,890
982,953,427
4,356,889,315
1,170,955,198
8,464,574,977
8,135,074,661
545,597,213
6,988,282,738
1,949,371,753
1,566,130,590
32,360,691,677
19,436,904,397
439,051,992
191,058,272
164,296,170
351,274,711
73,139,606
460,740,809
1,205,130,110
446,645,617
442,062,707
199,848,866
247,182,227
168,510,948
8,465,039
213,600,521
45,619,093
1,859,880
1,714,879,511
575,042,074,653
41,184,800,341
503,174,135,172
346,292,454,056
5,587,099,710
5,126,004,064
3,700,056,856
5,674,817,277
11,756,947,231
5,391,346,702
23,545,137,598
7,963,894,760
6,947,563,067
6,850,665,529
2,502,282,925
8,690,049,744
15,772,718,705
5,168,243,040
4,269,118,828
6,071,000,042
7,095,441,371
8,836,809,154
7,114,677,627
536,724,231
33,302,265,032
7,263,538,015
6,432,160,492
135,174,039,391
65,789,220,253
4,230,822,402
5,426,740,979
1,678,977,102
2,964,051,875
9,663,992,593
6,169,712,639
15,811,668,605
2,297,626,548
2,645,407,184
5,726,619,685
1,211,755,468
15,965,099,933
5,333,758,756
1,230,135,654
4,525,400,263
1,179,420,237
8,678,175,498
8,180,693,754
547,457,093
8,703,162,249
9.50
67.10
68.20
47.20
72.42
96.18
50.16
73.04
99.66
59.76
24.00
32.00
80.20
31.32
89.57
88.36
28.54
60.56
14.20
87.43
100.00
92.86
65.00
5.60
56.40
62.80
42.70
72.41
95.28
48.16
72.90
99.42
59.46
24.00
32.00
78.20
31.32
89.50
88.30
28.02
60.56
14.20
87.28
99.82
92.50
58.10
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
2
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
T4L Pemex-Exploración y Producción
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
4
039 98 039
0418T4L0002
0418T4L0003
0418T4L0004
0418T4L0005
069 98 069
0718TZZ0001
0818T4L0001
0818T4L0002
0818T4L0003
0818T4L0004
0818T4L0005
0818T4L0006
0818T4L0007
0818T4L0008
0818T4L0009
Integral Ku-Maloob-Zaap
Desarrollo de los RecursosHumanos enfocado a laCompetitividad eInnovaciónAsistencia técnicaespecializada en laCoordinación Técnica deExplotaciónNormalización ysistematización de lacoordinación de tecnologíade informaciónMejoramiento en laOperación yComercialización deHidrocarburos.Integral Complejo Antonio J.BermudezIntegral Lakach
Proyecto Adquisición deVehículos de la RegiónMarina Noreste 1era. EtapaProyecto Adquisición deVehículos de la RegiónMarina Suroeste 1era.EtapaProyecto de Adquisición deVehículos de la Región Sur1era. EtapaProyecto de Adquisición deVehículos de Sede 1era.EtapaProyecto Adquisición deVehículos para el Área deDistribución yComercialización 1era.EtapaProyecto de Mantenimientode la Región MarinaNoreste 1era. EtapaProyecto de Administracióndel Área de RecursosHumanos Competitividad eInnovación 1era. EtapaProyecto Soporte de laRegión Marina Noreste1era. EtapaProyecto para SeguridadIndustrial y ProtecciónAmbiental de PEP 1era.Etapa
04
09
09
09
09
27
30
04
04
35
09
27
04
09
04
09
1
10
10
10
10
1
1
6
6
6
6
6
7
5
5
5
Ejecución -OperaciónEjecución -Operación
Ejecución -Operación
Ejecución -Operación
Ejecución -Operación
Ejecución -OperaciónEjecución -OperaciónEjecución -Operación
Ejecución -Operación
Ejecución -Operación
Ejecución -Operación
Ejecución -Operación
Ejecución -Operación
Ejecución -Operación
Ejecución -Operación
Ejecución -Operación
297,546,188,891
718,743,879
1,473,587,276
1,480,319,794
442,935,690
104,802,631,856
17,203,681,662
9,536,800
9,708,672
40,934,880
18,654,400
1,467,200
138,755,200
27,667,200
756,132,000
1,706,563,200
24,418,767,850
18,546,461
5,240,076
37,023,028
14,224,322
8,285,646,697
1,834,050,846
102,011,627
10,652,564
40,895,140
105,504,712
22,527,445,881
13,405,680
22,720,746
28,633,799
3,819,935
9,938,387,541
1,689,673,115
1,190,000
4,911,874
12,107,023
9,664,552
1,227,242
32,970,000
17,800,104
76,851,558
191,437,722
8,942,961,257
13,405,681
22,720,756
28,633,802
3,819,935
5,356,531,781
119,909,389
757,748
1,786,786
526,721
148,982
57,476
10,827,339
15,442,968
102,854,127
17,520,110,619
202,850,954
474,842,032
488,942,623
303,723,054
8,087,554,246
119,909,389
757,748
1,786,786
748,116
148,982
57,476
28,387,512
15,442,968
139,407,938
9,156,272,755
197,578,918
266,795,544
444,112,309
109,268,572
2,712,468,951
297,546,188,891
718,743,879
1,473,587,276
1,480,319,794
442,935,690
104,802,631,856
17,203,681,662
9,536,800
9,708,672
40,934,880
18,654,400
1,467,200
138,755,200
27,667,200
756,132,000
1,706,563,200
26,676,383,374
400,429,872
741,637,576
933,054,932
412,991,626
10,800,023,197
119,909,389
757,748
1,786,786
748,116
148,982
57,476
28,387,512
15,442,968
139,407,938
51.50
60.73
41.81
66.15
100.00
55.10
12.50
45.78
26.60
35.87
29.62
74.31
38.91
5.55
6.32
45.70
60.28
41.81
65.80
98.54
48.90
0.60
16.64
11.01
13.04
10.76
27.52
34.82
2.06
2.60
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
3
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
T4L Pemex-Exploración y Producción
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
4
0818T4L0010
0818T4L0011
0818T4L0012
0818T4L0013
0818T4L0014
0818T4L0015
0818T4L0016
0818T4L0017
0818T4L0018
0818T4L0019
0818T4L0020
0818T4L0021
0818T4L0022
0818T4L0023
0818T4L0024
089 01 087
093 98 093
094 01 092
095 01 093
Proyecto de Mejoramientoen la Operación yComercialización deHidrocarburos 1era. EtapaProyecto de Mantenimientode la Región Sur 1era.EtapaProyecto de Normalizacióny Sistematización deTecnología de Información1era. EtapaProyecto de administracióndel área de Planeación yEvaluación, 1era. EtapaProyecto de AsistenciaTécnica de Explotación1era. EtapaProyecto de Mantenimientode la Región Norte 1era.EtapaProyecto de NuevosModelos de PEP 1era.EtapaProyecto de Adquisición deVehículos de la RegiónNorte 1era. EtapaProyecto Soporte de laRegión Norte 1era. EtapaProyecto de Administracióny Finanzas 1era. EtapaProyecto de Transporte yDistribución deHidrocarburos de la RegiónMarina Noreste 1era. EtapaProyecto de Mantenimientode la Región MarinaSuroeste 1era. EtapaProyecto Soporte de laRegión Marina Suroeste1era. EtapaProyecto Soporte de laRegión Sur, 1a etapa.Programa de Adquisición deEquipo de CómputoPersonal de PemexExploración y ProducciónIntegral Caan
Integral Poza Rica
Integral Arenque
Integral Ayin-Alux
27
35
35
09
09
30
09
35
30
09
04
27
04
35
09
34
30
28
27
11
7
5
5
5
7
11
6
5
5
7
7
5
5
6
1
1
1
1
Ejecución -Operación
Ejecución -Operación
Ejecución -Operación
Ejecución -Operación
Ejecución -Operación
Ejecución -Operación
Ejecución -Operación
Ejecución -Operación
Ejecución -OperaciónEjecución -OperaciónEjecución -Operación
Ejecución -Operación
Ejecución -Operación
Ejecución -OperaciónEjecución -Operación
Ejecución -OperaciónEjecución -OperaciónEjecución -OperaciónEjecución -Operación
208,876,880
1,530,080,000
436,911,200
624,042,080
20,928,560
214,221,680
432,824,000
103,749,904
40,557,600
46,153,920
13,624,000
435,863,200
262,524,000
191,155,200
263,616,959
35,157,049,638
25,128,167,120
35,518,016,779
10,094,908,235
23,036,257
283,346,448
103,731,684
118,322,935
19,842,083
115,060,264
15,552,235
6,839,661
8,840,229
49,359,444
56,042,618
50,825,125
2,095,117,363
1,359,742,254
3,018,743,033
1,402,034,629
98,274,672
358,027,962
180,196,815
275,537,100
19,610,313
32,815,742
65,076,240
14,010,641
38,823,917
41,801,293
4,000,000
36,664,682
119,099,095
75,782,208
213,713,000
3,072,077,167
2,052,032,796
3,050,444,623
1,501,763,172
30,956,264
128,413,324
98,594,346
40,489,335
9,303,045
7,579,238
11,127,128
2,637,527
42,275,447
18,133,554
8,974,022
24,083,599
29,018,795
1,727,727,058
1,107,583,164
706,921,535
496,433,947
47,039,231
128,413,324
98,594,346
40,489,335
9,303,045
25,445,115
11,147,751
2,637,527
86,302,221
18,133,554
8,974,022
24,083,599
29,018,795
4,947,535,514
1,982,986,172
2,000,362,518
496,433,947
47,316
1,306,135
2,871,472,121
494,977,766
1,507,929,300
208,876,880
1,530,080,000
436,911,200
624,042,080
20,928,560
214,221,680
432,824,000
103,749,904
40,557,600
46,153,920
13,624,000
435,863,200
262,524,000
191,155,200
263,616,959
35,157,049,638
25,128,167,120
35,518,016,779
10,094,908,235
47,039,231
128,413,324
98,594,346
40,489,335
9,303,045
25,445,115
11,147,751
2,637,527
86,349,537
18,133,554
10,280,157
24,083,599
29,018,795
7,819,007,635
2,477,963,938
3,508,291,818
496,433,947
12.81
19.37
24.00
19.20
95.81
49.04
3.78
13.11
29.30
19.36
54.81
11.57
21.72
26.87
100.00
71.60
39.50
50.80
18.20
12.80
19.36
22.32
6.88
43.46
18.41
1.70
4.76
29.30
8.14
19.92
4.32
8.16
12.26
36.36
70.10
30.60
44.00
4.60
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
4 4
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
T4L Pemex-Exploración y Producción
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
097 01 095
098 01 096
099 01 097
100 01 098
101 01 099
102 01 100
103 01 101
109 01 107
321 00 319
322 00 320
Integral Bellota-Chinchorro
Integral Cactus Sitio-Grande
Integral Cárdenas
Integral Carmito-Artesa
Integral Chuc
Integral Ek-Balam
Integral El Golpe-PuertoCeibaIntegral Yaxche
Integral Och-Uech-Kax
Programa Estratégico deGas
27
27
27
27
27
04
27
27
27
34
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ejecución -OperaciónEjecución -OperaciónEjecución -OperaciónEjecución -OperaciónEjecución -OperaciónEjecución -OperaciónEjecución -OperaciónEjecución -OperaciónEjecución -OperaciónEjecución -Operación
35,851,032,808
12,329,716,166
5,711,302,707
5,585,041,881
67,103,930,650
24,401,247,924
31,032,327,810
18,815,143,516
9,847,813,499
437,293,030,940
5,782,854,991
968,229,574
1,128,236,771
716,633,441
4,618,021,540
6,264,817,983
3,065,329,445
2,640,555,387
591,364,552
28,943,212,977
4,190,012,464
1,261,442,925
1,417,137,333
540,200,368
3,897,347,739
2,741,639,396
2,386,569,202
2,703,929,064
858,124,102
31,280,967,276
2,078,939,945
402,170,873
611,013,564
141,536,264
1,486,920,664
1,722,411,757
865,515,742
834,337,717
166,101,520
13,205,506,603
3,604,231,286
1,463,717,747
752,914,778
663,761,367
3,198,879,317
2,040,748,980
2,033,839,239
1,229,495,246
846,529,283
36,061,002,855
1,557,645,344
1,057,395,137
394,584,732
524,894,226
2,416,016,530
1,161,139,310
1,347,873,301
424,782,348
287,824,068
7,109,089,619
35,851,032,808
12,329,716,166
5,711,302,707
5,585,041,881
67,103,930,650
24,401,247,924
31,032,327,810
18,815,143,516
9,847,813,499
437,293,030,940
5,161,876,630
2,521,112,884
1,147,499,510
1,188,655,593
5,614,895,847
3,201,888,290
3,381,712,540
1,654,277,594
1,134,353,351
43,170,092,474
60.80
67.70
64.70
70.20
41.20
54.20
58.30
33.50
31.30
40.90
48.00
63.50
49.60
61.10
34.00
41.90
48.10
19.10
25.10
36.30
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
T4M Pemex-Refinación
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
10
003 02 004
014 99 014
015 99 015
019 96 019
0218T4M0014
0318T4M0035
0318T4M0038
0318T4M0040
0318T4M0041
0318T4M0043
0318T4M0044
0318T4M0045
0318T4M0046
0318T4M0047
0318T4M0048
0318T4M0049
0318T4M0050
0318T4M0051
Salina Cruz
Tula
Salamanca
Cadereyta
Construccion de plantadesmineralizadora de laRefineria CadereytaLibramiento del oleoductode 24 pulgadas DN Madero-Cadereyta y poliducto 12pulgadas DN Madero-Cadereyta en la zonaurbana de Cd. Victoriaincluye construcción deEstación de RebombeoPoliducto.Implantación del sistemaSCADA a 7 poliductos de lared nacional de ductos dePemex Refinación 2003.Apoyo a procesosadministrativos de PemexRefinaciónAdquisiciones de laSubdirección de Auditoríade Seguridad Industrial yProtección AmbientalAdquisiciones de laDirección GeneralAdquisiciones de laSubdirección PlaneaciónAdquisiciones de laSubdirección de Finanzas yAdministraciónReemplazo parquevehicular de autotanquespropiosInfraestructura TerminalesGolfoRehabilitación InstalacionesPortuariasSostenimiento de laoperación de las TerminalesCentroSostenimiento de laoperación de las TerminalesGolfoSostenimiento de laoperación de las TerminalesNorte
20
13
11
19
19
28
34
09
09
09
09
09
09
30
30
22
30
19
1
1
1
1
1
10
1
10
6
6
6
6
1
1
7
7
7
7
Preinversión
Ejecución -OperaciónEjecución -OperaciónEjecución -Operación
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
13,864,898,070
2,561,409,816
3,828,332,852
27,094,228,857
401,437,124
320,389,872
952,795,831
2,183,827,498
16,020,723
12,663,416
52,115,905
49,891,419
1,772,809,538
216,749,418
296,935,598
595,165,588
3,268,617,450
221,790,199
353,772,428
28,480,000
89,580,878
3,432,849
4,307,946
5,964,219
419,428,524
35,580,826
500,000
63,666,368
365,823,036
7,368,849
344,694,229
240,000
404,235,339
5,500,000
3,682,849
3,688,000
3,285,326
6,208,087
438,000,000
33,837,674
19,497,994
85,882,022
397,490,609
20,483,082
166,080,260
160,828,258
6,034,830
111,765
6,208,087
5,619,800
2,614,577
8,989,773
72,167,358
143,411
290,146,402
2,385,156,624
3,361,619,010
27,545,007,804
228,030,168
211,362,262
216,642,996
921,717,288
11,838,432
2,452,732
1,863,021
21,920,935
1,079,414,543
37,505,811
102,201,424
108,652,112
1,150,048,184
48,143,466
2,798,494
5,267,329
63,632,341
53,165,944
7,586,363
80,202,152
1,191,678
237,146,984
1,627,411
329,969
3,731,348
764,909
4,224,355
152,958,736
40,915,772
338,170,826
35,798,197
13,864,898,070
2,561,409,816
3,828,332,852
27,094,228,857
401,437,124
320,389,872
952,795,831
2,183,827,498
16,020,723
12,663,416
52,115,905
49,891,419
1,772,809,538
216,749,418
296,935,598
595,165,588
3,268,617,450
221,790,199
292,944,896
2,390,423,953
3,425,251,351
27,598,173,748
235,616,531
291,564,414
217,834,674
1,158,864,272
13,465,843
2,782,701
5,594,369
22,685,844
1,079,414,543
41,730,166
255,160,160
149,567,884
1,488,219,010
83,941,663
100.00
100.00
99.31
85.00
100.00
29.00
90.00
100.00
42.20
21.00
83.20
60.00
60.00
88.00
61.10
60.00
27.00
100.00
100.00
99.31
38.50
95.30
28.52
58.10
84.04
30.96
11.40
36.07
59.38
23.59
82.22
45.63
36.99
24.03
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
2
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
T4M Pemex-Refinación
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
10
0318T4M0052
0318T4M0053
0318T4M0054
0318T4M0055
0318T4M0056
0318T4M0057
0318T4M0058
0318T4M0059
0318T4M0060
0318T4M0061
0318T4M0062
0318T4M0063
0318T4M0064
0318T4M0065
0318T4M0066
0318T4M0068
0318T4M0070
0318T4M0073
0318T4M0075
0318T4M0076
Sostenimiento de laoperación de las TerminalesPacíficoRehabilitación TransporteMarítimoSostenimiento de laproducción de la Refineríade CadereytaSostenimiento de laproducción de la Refineríade MaderoSostenimiento de laproducción de la Refineríade MinatitlánSostenimiento de laproducción de la Refineríade SalamancaSostenimiento de laproducción de la Refineríade Salina CruzSostenimiento de laproducción de la Refineríade TulaNormatividad Ductos eInstalaciones NorteNormatividad Ductos eInstalaciones PacíficoNormatividad instalacionesportuariasCentro de control para elmonitoreo de AutotanquesAdquisiciones de laRefinería de CadereytaAdquisiciones de laRefinería de MaderoAdquisiciones de laRefinería de Minatitlán(equipo de cómputo ytelecomunicaciones)Adquisiciones de laRefinería de TulaAdquisición de Pick-up en laSubdirección deAlmacenamiento yDistribuciónAdquisiciones en Ductos eInstalaciones GolfoAdquisiciones en Ductos eInstalaciones PacíficoAdquisiciones enTerminales deAlmacenamiento yDistribución Centro
14
30
19
28
30
11
20
13
19
14
30
09
19
28
30
13
09
30
14
22
7
7
7
7
7
7
7
7
5
5
5
1
6
6
6
6
6
6
6
6
Contratación -Ejecución
Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -EjecuciónEjecución
Preinversión
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Contratación -EjecuciónEjecución
Contratación -Ejecución
Preinversión -Contratación
Contratación -Ejecución
2,702,874,908
75,034,434
3,849,981,360
3,530,790,335
4,856,140,430
5,511,924,971
5,028,533,834
4,923,867,862
465,360,554
242,551,136
66,760,997
24,797,813
52,316,122
20,102,678
53,784,078
23,751,234
66,801,111
27,715,752
19,336,714
48,515,594
261,981,582
280,859,626
331,166,204
657,694,929
443,887,541
571,896,547
179,655,954
164,186,400
700,000
1,200,000
5,000,000
406,443,654
246,400
290,672,769
493,329,982
560,423,937
984,926,144
801,380,332
349,794,027
77,351,750
39,856
2,153,079
5,804,581
3,341,555
2,196,620
155,138,099
1,963,549
59,220,449
93,070,116
106,233,549
443,217,632
222,696,205
149,807,257
21,966,281
3,252,886
1,832,459
4,804,407
3,067,728
1,945,402
928,516,203
68,719,482
3,333,159,489
2,643,216,100
3,771,659,136
4,819,772,334
3,824,371,544
4,762,321,090
74,103,750
11,811,022
28,798,250
23,599,666
8,392,722
5,829,067
41,061,139
11,168,734
1,741,182
14,040,104
235,240,301
47,534,450
554,596,919
393,800,448
368,019,888
765,440,042
588,076,275
455,965,008
6,163,359
677,496
161,225
1,304,115
1,817,270
26,581,829
15,585,759
2,702,874,908
75,034,434
3,849,981,360
3,530,790,335
4,856,140,430
5,511,924,971
5,028,533,834
4,923,867,862
465,360,554
242,551,136
66,760,997
24,797,813
52,316,122
20,102,678
53,784,078
23,751,234
66,801,111
27,715,752
19,336,714
48,515,594
1,163,756,504
116,253,932
3,887,756,408
3,037,016,548
4,139,679,024
5,585,212,376
4,412,447,819
5,218,286,098
80,267,109
12,488,518
28,959,475
24,903,781
8,392,722
7,646,337
67,642,968
26,754,493
1,741,182
14,040,104
60.00
100.00
90.00
95.00
80.00
90.00
70.00
85.00
56.00
6.30
37.60
65.40
20.00
32.00
100.00
95.00
8.80
40.00
50.08
99.89
87.88
91.72
76.33
87.15
66.70
79.13
17.70
4.90
20.33
43.82
15.12
31.54
94.11
91.37
8.80
38.46
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
3
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
T4M Pemex-Refinación
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
10
0318T4M0077
0318T4M0078
0318T4M0079
0318T4M0082
0318T4M0086
0318T4M0087
0318T4M0090
0318T4M0091
0318T4M0092
0318T4M0093
0318T4M0094
0318T4M0095
0318T4M0096
0318T4M0099
0318T4M0100
0318T4M0101
0318T4M0103
0318T4M0104
0318T4M0105
0318T4M0106
0318T4M0107
0318T4M0108
0318T4M0109
Adquisiciones enTerminales deAlmacenamiento yDistribución GolfoAdquisiciones enTerminales deAlmacenamiento yDistribución PacíficoAdquisiciones Gerencia deOperación y MantenimientoMarítimoAdquisiciones de laRefinería de Salina Cruz 2Terminal deAlmacenamiento yDistribución MatamorosModernización deTerminales (Mercer)Tren energético de laRefinería de MinatitlánAdquisiciones OficinasCentrales SubdirecciónProducción 3Tren energético de laRefinería de TulaTren energético de laRefinería de SalamancaTren energético de laRefinería de Salina CruzRehabilitación Ductos eInstalaciones CentroRehabilitación Ductos eInstalaciones GolfoSistemas de Medición deFlujo NorteModernización de la FlotaMayorCogeneración para PemexRefinaciónNormatividad Ductos eInstalaciones CentroNuevo poliducto de 14 por514 km Cadereyta -ZacatecasTerminal deAlmacenamiento yDistribución TuxpanRehabilitación Ductos eInstalaciones NorteRehabilitación Ductos eInstalaciones PacíficoInfraestructura Ductos eInstalaciones NorteInfraestructura TerminalesCentro
30
14
30
20
28
34
30
09
13
11
20
22
30
19
30
34
22
19
30
19
14
19
22
6
6
6
6
1
1
1
6
1
1
1
7
7
5
1
1
5
1
1
7
7
1
1
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Contratación -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Preinversión
Contratación -Ejecución
Preinversión
Preinversión -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
16,063,853
48,043,219
52,799,791
54,234,000
327,541,915
559,944,790
2,022,553,351
53,961,319
529,312,638
1,415,905,923
980,777,105
1,187,710,863
2,157,353,652
36,825,232
3,067,719,817
22,102,624,585
341,429,467
1,811,942,594
373,255,212
1,364,726,489
352,823,485
344,582,993
221,509,939
28,000,000
130,859,764
213,588,470
11,500,000
204,517,525
26,198,580
1,720,795
91,840,000
1,280,000
134,127,410
2,400,533
117,769,808
86,000,000
160,203,728
3,798,288
9,463,251
175,182,268
19,324,000
266,400,329
3,700,000
108,155,930
3,407,201
42,341,376
9,501,425
19,605,243
8,444,068
717,846
4,018,395
88,547,795
306,067
110,490,082
3,263,542
23,794,071
3,407,201
8,045,669
3,018,104
10,222,533
50,612,584
702,217,707
4,089,617
334,301,206
49,988,923
20,235,812
374,177,294
1,646,791,546
642,123
140,554,135
248,541,808
71,744,055
581,312,849
129,825,135
225,476,105
17,405,852
171,411,741
480,407
5,120,006
128,834,611
297,341,507
34,026,247
400,712,416
82,573,143
56,459,523
15,300,912
16,063,853
48,043,219
52,799,791
54,234,000
327,541,915
559,944,790
2,022,553,351
53,961,319
529,312,638
1,415,905,923
980,777,105
1,187,710,863
2,157,353,652
36,825,232
3,067,719,817
22,102,624,585
341,429,467
1,811,942,594
373,255,212
1,364,726,489
352,823,485
344,582,993
221,509,939
3,018,104
10,222,533
50,612,584
873,629,448
4,570,024
334,301,206
49,988,923
25,355,818
503,011,905
1,944,133,053
642,123
140,554,135
282,568,055
71,744,055
982,025,265
212,398,278
281,935,628
32,706,764
20.00
26.00
89.00
60.00
42.00
65.00
21.00
14.00
58.70
95.00
26.30
8.50
80.00
10.00
85.00
72.00
74.00
32.60
14.38
20.79
89.00
49.90
8.42
61.35
0.40
8.93
46.30
87.19
0.01
4.78
78.70
6.97
70.12
56.09
72.88
12.14
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
4
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
T4M Pemex-Refinación
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
10
0318T4M0110
0318T4M0111
0318T4M0112
0318T4M0113
0318T4M0114
0318T4M0115
0318T4M0116
0318T4M0117
0318T4M0118
0318T4M0119
0318T4M0121
040 98 040
0418T4M0002
0418T4M0004
0418T4M0006
0418T4M0008
0418T4M0009
0418T4M0010
0418T4M0011
0418T4M0012
Infraestructura TerminalesNorteInfraestructura TerminalesPacíficoAdquisiciones de laRefinería de Minatitlán(mobiliario, eq. oficina ytransporte)Normatividad Ductos eInstalaciones GolfoInfraestructura instalacionesportuariasTren de lubricantes de laRefinería de SalamancaTurbomaquinaria de la Redde Oleoductos y PoliductosAbastecimiento deproductos destilados en laPenínsula de YucatánInfraestructura Ductos einstalaciones CentroInfraestructura Ductos eInstalaciones GolfoInfraestructuracomplementaria paramejorar la operación y lalogísitca de la Refinería deMinatitlán.Madero
Combate al Mercado Ilícitode CombustiblesAdquisiciones de laGerencia de Administraciónde ServiciosAdquisiciones de laGerencia de Tecnología yProcesos de InformaciónAdquisiciones de laRefinería de Salamanca(transportación)Adquisiciones de laRefinería de Salamanca(equipo cómputo,radiolocalización y varios)Adquisiciones deContraloría Interna 2005 -2010Tren energético de laRefinería de MaderoTren energético de laRefinería de Cadereyta.
19
14
30
30
30
11
34
34
22
30
30
28
34
09
09
11
11
09
28
19
1
1
6
5
1
1
7
1
1
1
1
1
1
6
6
6
6
6
1
1
Contratación -EjecuciónEjecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Preinversión
Preinversión
Contratación -EjecuciónEjecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Preinversión
Ejecución -Operación
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Contratación -Ejecución
151,627,225
317,136,669
53,454,523
683,064,386
110,599,008
3,846,780,127
1,134,501,555
1,585,175,979
105,063,557
1,050,034,503
2,160,015,033
22,821,995,734
964,933,122
21,909,199
52,295,200
53,753,501
7,916,452
18,884,411
666,173,431
742,737,430
65,910,814
1,500,000
37,662,019
83,990,929
9,554,787
1,392,855
100,000
700,000
2,000,000
1,251,914
3,664,219
2,424,584
70,292,497
67,120,314
2,818,055
743,043
1,603,774
2,855,122
7,070,000
4,699,828
67,864
1,251,913
3,594,218
2,525,283
2,379,126
7,852,433
2,829,091
1,603,774
600,000
350,000
8,889,865
361,576,441
8,585,239
328,036,650
915,208,041
102,010,345
2,379,126
540,185,115
12,593,091,017
404,685,591
755,464
34,697,469
27,691,507
706,640
3,884,483
338,152,211
129,781,201
26,627,625
11,788,147
217,887,519
219,545,372
159,132,726
14,234,285
218,254,353
7,646,303
17,391,029
8,818,111
2,307,201
151,627,225
317,136,669
53,454,523
683,064,386
110,599,008
3,846,780,127
1,134,501,555
1,585,175,979
105,063,557
1,050,034,503
2,160,015,033
22,821,995,734
964,933,122
21,909,199
52,295,200
53,753,501
7,916,452
18,884,411
666,173,431
742,737,430
35,517,490
373,364,588
8,585,239
545,924,169
1,134,753,413
102,010,345
2,379,126
699,317,841
12,607,325,302
622,939,944
8,401,767
52,088,498
36,509,618
706,640
6,191,684
338,152,211
129,781,201
29.30
60.00
30.00
83.90
91.00
8.64
48.10
80.00
100.00
92.00
75.00
97.00
75.00
10.00
36.20
96.40
30.00
23.33
53.08
22.02
83.63
90.09
8.64
0.86
75.20
100.00
88.79
74.50
96.40
68.18
8.90
31.21
44.78
23.46
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
5
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
T4M Pemex-Refinación
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
10
0418T4M0014
0518T4M0001
0518T4M0002
0518T4M0003
0518T4M0005
0518T4M0006
0518T4M0007
0518T4M0008
0518T4M0009
0518T4M0010
0518T4M0011
0518TZZ0001
0618T4M0001
0618T4M0002
0618T4M0003
0618T4M0004
0618T4M0005
Adquisiciones de laDirección Corporativa deIngeniería y Desarrollo deProyectosReestablecimiento de laoperación con seguridad delSistema Nacional deDistribuciónActualización y crecimientode la red SAN de laGerencia de Tecnología yProcesos de InformaciónAcondicionamiento deoficinas de las subgerenciasde ventas regionalesConstrucción de los centrosde cómputo principal yalterno de la Gerencia deTecnología y Procesos deInformaciónReemplazo de lasreformadoras BTX y NP-1Terminal deAlmacenamiento yDistribución TapachulaSostenimiento de laOperación con SeguridadTerminales NorteSostenimiento de laOperación con SeguridadDuctos NorteOptimización de laReconfiguración de laRefinería Francisco I.MaderoAdquisición de Estacionesde Servicio MóvilesCalidad de losCombustiblesEstudio de Preinversiónpara Conversión deResiduales SalamancaEstudio de Preinversiónpara satisfacer la demandade aceites básicos en el año2010Estudio de Preinversiónpara ingenierías básicas deCalidad de CombustiblesRehabilitación de losEdificios A, B y C, Exrefinería 18 de marzoAdquisiciones de equipo decómputo personal dePemex Refinación
09
34
09
34
09
30
07
19
19
28
34
34
11
11
34
09
09
6
7
6
7
5
1
1
5
5
1
6
1
11
11
11
10
6
Preinversión -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Preinversión
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Contratación -Ejecución
Preinversión
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Preinversión
45,135,425
1,647,032,521
43,665,890
11,027,730
87,177,108
1,564,822,400
437,008,659
778,432,480
471,869,223
676,537,315
14,421,950
23,645,855,587
471,600,000
513,268,030
2,548,915,822
38,117,401
52,723,725
252,304,752
14,000,000
50,000,000
183,991,207
97,699,500
13,761,401
2,926,270,466
827,800,611
31,097,140
180,352,429
2,318,173
23,517,208
84,678,397
134,892,768
10,000
13,761,401
2,534,392,217
454,625,280
864,006,791
16,828,183
42,293,828
2,917,207
26,178,748
64,751,477
5,800,461
81,924,330
1,498,304
794,386,670
36,961,425
67,133,153
6,275,224
152,986,163
280,656,136
17,873,562
802,326,467
2,765,834
10,598,635
7,739,286
8,585,686
22,894,866
45,135,425
1,647,032,521
43,665,890
11,027,730
87,177,108
1,564,822,400
437,008,659
778,432,480
471,869,223
676,537,315
14,421,950
23,645,855,587
471,600,000
513,268,030
2,548,915,822
38,117,401
52,723,725
10,598,635
802,125,956
36,961,425
67,133,153
6,275,224
161,571,849
280,656,136
17,873,562
825,221,333
2,765,834
34.47
85.00
85.29
15.00
25.00
10.60
25.00
30.00
27.30
30.00
10.00
17.17
70.54
85.29
24.00
1.90
23.63
22.23
0.20
27.67
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
6
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
T4M Pemex-Refinación
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
10
0618T4M0006
0618T4M0007
0618T4M0008
0618TZZ0003
0618TZZ0004
0718T4M0001
0718T4M0002
0718T4M0003
0718T4M0004
0718T4M0005
0718T4M0006
0718T4M0007
0818T4M0001
0818T4M0002
Sostenimiento de laoperación con seguridadDuctos GolfoOptimización de laReconfiguración de laRefinería de MinatitlánAmpliación de lasinstalaciones del centro deinformación técnicaadminstrativa y acopio dedocumentosConversión de Residualesde la Refinería de TulaConversión de Residualesde la Refinería deSalamancaInfraestructura paraincrementar la capacidaddel Sistema deAlmacenamiento yDistribución Tuxpan -México.Adquisiciones de Equiposde Seguridad paraSubdirección de SeguridadIndustrial y ProtecciónAmbientalSostenimiento de laproducción de la Refineríade Cadereyta 2Conversión a doble cascode dos buques tanque de laflota mayor de PemexRefinaciónConstrucción de muelle enla residencia de operaciónportuaria La Paz, B. C. S.Modernización de laTerminal Marítima de SalinaCruz, Oax.Sustitución y actualizaciónde los sistemas principalesy auxiliares de lasestaciones de bombeo de lalínea 1 del OleoductoNuevo Teapa - Madero -Cadereyta.Estudio de Preinversionpara la restitucion de lasCondiciones Operativas deTransporte en Manzanillo,Lazaro Cardenas, Acapulcoy Salina Cruz.Sostenimiento de laproducción de la Refineríade Madero 2
30
30
09
13
11
34
09
19
30
03
20
34
35
28
7
1
5
1
1
1
6
7
1
1
1
7
11
7
Contratación -Ejecución
Contratación -Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Contratación -Ejecución
Preinversión
Contratación -Ejecución
Preinversión
Contratación -Ejecución
Preinversión
Contratación -Ejecución
Preinversión
Ejecución
602,076,803
1,789,163,921
47,183,580
18,507,552,571
28,121,390,167
3,433,913,240
37,319,143
4,791,320,361
379,012,973
204,793,243
1,513,035,935
559,318,771
47,160,000
7,766,319,069
221,797,352
28,000,000
2,849,408,363
1,713,128,275
344,154,451
111,982,540
6,300,000
105,094,776
228,261,000
185,778,608
16,844,907
37,000,000
1,713,128,276
684,461,122
1,000,007
1,004,042
437,491,037
73,932,693
68,041,527
71,138,754
28,049
69,896
7,016,056
129,657,599
2,249,448
208,921,623
299,907,543
5,699,039
389,323,470
20,030,911
602,076,803
1,789,163,921
47,183,580
18,507,552,571
28,121,390,167
3,433,913,240
37,319,143
4,791,320,361
379,012,973
204,793,243
1,513,035,935
559,318,771
47,160,000
7,766,319,069
129,657,599
2,249,448
208,921,623
299,907,543
5,699,039
389,323,470
20,030,911
48.00
6.00
60.00
10.00
52.10
80.00
10.00
32.77
2.14
14.37
4.02
0.22
77.89
1.10
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
7
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
T4M Pemex-Refinación
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
10
0818T4M0003
0818T4M0004
0818T4M0005
0818T4M0006
0818T4M0007
0818T4M0008
0818T4M0009
0818T4M0010
0818T4M0011
0818T4M0012
0818T4M0013
0818T4M0014
0818T4M0015
0818T4M0016
0818T4M0017
Sostenimiento de laproducción de la Refineríade Minatitlán 2Estudios de Preinversionpara el desarrollo deinfraestructura en el sistemade transporte por ductos.Estudio de Preinversionpara la restitucion de lasCondiciones Operativas deTransporte en Mazatlan,Topolobampo, Guaymas yRosarito.Sostenimiento de laproducción de la Refineríade Tula 2Sostenimiento de laproducción de la Refineríade Salamanca 2Sostenimiento de laproducción de la Refineríade Salina Cruz 2Adquisición de laboratoriosmóvilesAdquisición de equipo decontraincendio, paraCentros de Trabajo de laSubdirección deAlmacenamiento y RepartoAdquisión de Pick Ups parala Subdirección deAlmacenamiento y Reparto(2009)Adquisiciones de bienesrestringidos RefineríaCadereyta 2009-2013Adquisiciones de Bienesrestringidos de la Gerenciade Transporte por ducto.Diagnóstico de la integridadactual de las Estaciones deBombeo de DuctosPacífico.Adquisición de equipo decontraincendio, para elSistema Nacional deDistribución (Ductos yGOMM)Estudio de Preinversionpara el Cambio de Trazo delas Lineas que transportandestilados y COPE enManzatlan, SinaloaSustitución de 3 Monoboyas
30
09
35
13
11
20
34
09
09
19
09
35
09
25
35
7
11
11
7
7
7
6
6
6
6
6
11
6
11
7
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión
Contratación -Ejecución
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
7,163,700,938
139,908,000
54,496,000
6,118,673,613
5,671,697,714
6,197,526,866
43,478,449
52,400,000
36,700,960
20,960,000
52,400,000
52,207,183
52,400,000
73,360,000
211,276,800
135,500,000
308,490,002
34,400,000
41,487,070
50,000,000
50,000,000
423,535,524
579,362,572
59,020,137
146,724,774
41,487,070
49,750,000
25,990,400
48,276,710
54,511,428
10,116,858
92,086,391
10,116,858
56,270,384
7,163,700,938
139,908,000
54,496,000
6,118,673,613
5,671,697,714
6,197,526,866
43,478,449
52,400,000
36,700,960
20,960,000
52,400,000
52,207,183
52,400,000
73,360,000
211,276,800
92,086,391
10,116,858
56,270,384
10.00
10.00
0.20
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
8
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
T4M Pemex-Refinación
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
10
0818T4M0018
0818T4M0019
0818T4M0020
0818T4M0022
0818T4M0023
0818T4M0024
0818T4M0025
0818T4M0026
0818T4M0027
0818T4M0028
0818T4M0029
0818T4M0030
0818T4M0031
0818T4M0032
0818T4M0033
Mantenimiento Mayor aTurbomaquinaria de la RedNacional de Ductos dePemex RefinaciónActualización de lasturbinas de gas marca Solary Ruston, en las Estacionesde Bombeo de la RedNacional de ductos dePemex Refinación.Estudio de preinversiónpara la Conversión deresiduales Tula.Adquisiciones varias de laSubdirección deDistribución.Estudio de preinversiónpara incrementar lacapacidad de refinación enel SNR.CruzamientosDireccionados Ductos dePemex RefinaciónDiagnóstico de la integridadactual de las Estaciones deBombeo de Ductos Centro.Diagnóstico de la integridadactual de las Estaciones deBombeo de Ductos Golfo.Sustitución de Brazos deCarga MarinosEstudio de preinversiónpara la ampliación de lacapacidad de Terminales deAlmacenamiento y Reparto.Mantenimiento deInstalaciones MarítimasImplementación delSistema SCADA en 47Sistemas de Transporte porDucto de PEMEXRefinaciónDiagnóstico de la integridadactual de las Estaciones deBombeo de Ductos Sureste.Sostenimiento de laoperación de Terminales deAlmacenamiento y RepartoPacífico.Estudio de Preinversionpara el Cambio de Trazo delas Lineas que transportandestilados y COPE enManzanillo, Colima.
34
35
13
09
35
35
35
35
35
09
35
34
35
14
06
7
7
11
6
11
7
11
11
7
11
7
1
11
7
11
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Contratación -Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
812,887,181
1,696,678,948
972,380,694
18,600,009
2,546,910,683
609,936,000
112,547,394
87,011,974
592,156,512
20,960,000
2,259,858,908
1,041,300,000
179,826,320
334,750,526
50,304,000
9,350,000
8,710,000
3,889,782
6,850,000
2,776,004
2,776,004
812,887,181
1,696,678,948
972,380,694
18,600,009
2,546,910,683
609,936,000
112,547,394
87,011,974
592,156,512
20,960,000
2,259,858,908
1,041,300,000
179,826,320
334,750,526
50,304,000
2,776,004
10.00
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
9
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
T4M Pemex-Refinación
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
10
0818T4M0034
0818T4M0035
0818T4M0036
0818T4M0037
0818T4M0038
0818T4M0039
0818T4M0040
0818T4M0041
0818T4M0042
0818T4M0043
Sostenimiento de laoperación de Terminales deAlmacenamiento y RepartoCentroSostenimiento de laoperación de Terminales deAlmacenamiento y RepartoNorteSostenimiento de laoperación de Terminales deAlmacenamiento y RepartoGolfoConstrucción de Centros deOperación y Mantenimientopara los sistemas de ductosEstudio de preinversiónpara Integrar y Automatizarla Cadena de Valor enPemex RefinaciónEvaluación y Rehabilitaciónde la Integridad Mecanicade los Oleoductos 30-24D.N. y 24-20-24 D.N.,Nuevo Teapa - Madero -Cadereyta.Evaluación y Rehabilitaciónde la Integridad Mecanicade los Oleoductos 48 y 30D.N., Nuevo Teapa - SalinaCruz y 24, 18, 12 y 14 D.N.Nuevo Teapa - Minatitlan.Evaluación y rehabilitaciónde la integridad mecánicadel oleoducto de 24 - 14 -12- 16 D.N., Poza Rica -Salamanca y Oleoducto 30-20 24 - 20 D.N. y 24 D.N.,Nuevo Teapa TulaSalamancaEvaluación y Rehabilitaciónde la Integridad Mecanicade los Oleoductos,Poliductos,Combustoleoductos eIsobutanoducto Playeros.Evaluación y Rehabilitaciónde la Integridad Mecanicade los Poliductos yCombustoleoductos en laZona Norte y Pacífico
22
19
30
34
34
35
35
35
35
35
7
7
7
1
11
7
7
7
7
7
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
430,273,396
265,601,562
524,008,603
78,600,000
31,440,000
2,393,744,859
500,772,303
1,879,991,814
1,428,074,522
2,156,702,356
30,000,000
9,450,000
7,875,000
8,600,000
13,155,000
10,125,000
33,414,017
8,220,000
50,000
30,000
80,000
30,000
430,273,396
265,601,562
524,008,603
78,600,000
31,440,000
2,393,744,859
500,772,303
1,879,991,814
1,428,074,522
2,156,702,356
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
10 10
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
T4M Pemex-Refinación
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0818T4M0044
0818T4M0045
0818T4M0046
0818T4M0047
0918T4M0001
0918T4M0002
205 99 205
Evaluación y Rehabilitaciónde la Integridad Mecanicade los Poliductos,Dieselductos,Gasolinoductos,Combustoleoductos eIsobutanoductos en la ZonaSur.Evaluación y Rehabilitaciónde la Integridad Mecanicade los Poliductos,Turbosinoductos,Dieselductos,Premiunductos,Magnaductos,Combustoleoductos yGasoductos en la ZonaCentro.Adquisición de bienes norestringidos de terrenos(Franja de seguridad)Refinería CadereytaPrograma de Adquisición deEquipo de CómputoPersonal de PemexRefinaciónEstudio de preinversiónpara la oxigenación conetanol anhidro en lasgasolinas.Adquisiciones de Mobiliarioy Equipo de Oficina de laSubdirección ComercialMinatitlán
35
35
19
09
09
34
30
7
7
10
6
11
6
1
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
1,564,227,194
1,309,640,545
31,020,800
223,204,450
60,710,640
40,268,858
37,904,645,353
13,275,000
7,179,120
29,600,000
6,362,061,034
40,000
30,000
10,000
193,194,444
6,487,061,043
1,888,637,355
4,538,686,416
626,645,081
1,564,227,194
1,309,640,545
31,020,800
223,204,450
60,710,640
40,268,858
37,904,645,353
5,165,331,497
90.00
89.69
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
7
002 02 002
0218T4N0045
0318T4N0006
0318T4N0007
0318T4N0008
0318T4N0010
0318T4N0011
0318T4N0012
0318T4N0013
0318T4N0014
0318T4N0015
0318T4N0016
0318T4N0018
0318T4N0019
0318T4N0020
0318T4N0021
Plantas criogénicasmodulares Est. 19 ReynosaEstación de compresiónEmiliano ZapataEstación de compresiónSanta AnaEstaciones de compresiónSoto la Marina y MacarelaRehabilitación deInstalaciones Superficiales ySubterráneas, deRegulación y Medición deGas LP y Gas NaturalAfectadas Mecánicamente,de la Terminal Venta deCarpioDuctos petroquímicos víaAgave 2004Apoyo estratégico a losCentros Procesadores deGasModernización Integral delas estaciones de Mediciónde gas natural y gas L.P.del sistema nacional deductosModernizacion yautomatización de lossistemas de transporte porductoRehabilitacion de equipo decompresión de lasestaciones Los Ramones yEstación 19Rehabilitaciones yadquisiciones para la red deductos de la región CentroRehabilitaciones yadquisiciones para la red deductos región NorteRehabilitacion de losequipos de las estacionesde compresión región SurRehabilitacion yreacondicionamiento deestaciones de bombeoregión CentroActualización del sistemaSCADAConservación de lacapacidad de recuperacionde licuables en el CPGCactus
28
30
13
28
15
27
27
35
35
28
35
35
30
35
35
07
1
1
1
1
7
1
7
7
7
7
7
7
7
7
1
1
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
7,641,722,483
1,585,693,694
617,269,159
589,914,573
1,057,631,074
1,140,912,456
834,267,577
1,246,847,849
251,174,997
304,379,888
868,105,236
526,382,261
906,763,356
102,178,211
115,829,508
220,378,275
177,490,699
238,266,477
1,700,000
100,000
37,900,000
68,317,807
14,131,392
9,704,619
82,804,925
75,861,813
12,808,332
2,437,356
25,301,660
315,541,302
303,317,699
2,855,874
2,980,171
38,590,507
38,932,000
49,035,299
23,134,674
2,547,511
40,743,228
69,937,295
2,862,414
24,619,982
190,100,162
67,305,615
2,676,690
1,756,995
28,991,064
1,532,000
12,380,578
2,151,805
1,783,732
3,298,011
4,769,620
-47,215
462,414
13,032,568
1,217,965,771
976,385,621
7,485,904
616,483
52,219,741
774,041,049
287,126,185
139,395,690
90,910,311
850,157,050
278,061,754
772,056,238
68,821,836
51,700,200
92,058,377
296,968,765
322,590,094
21,885,626
27,768,031
12,338,752
159,279,926
89,953,328
1,068,267
120,450,905
113,832,969
73,423,555
122,937,231
20,511,210
65,595,856
112,181,897
7,641,722,483
1,585,693,694
617,269,159
589,914,573
1,057,631,074
1,140,912,456
834,267,577
1,246,847,849
251,174,997
304,379,888
868,105,236
526,382,261
906,763,356
102,178,211
115,829,508
220,378,275
1,514,934,536
1,298,975,715
29,371,530
28,384,514
64,558,493
933,320,975
377,079,513
140,463,957
211,361,216
963,990,019
351,485,309
894,993,469
89,333,046
117,296,056
204,240,274
99.90
82.00
3.02
100.00
9.00
100.00
31.84
77.64
78.60
100.00
75.51
100.00
91.99
92.30
83.15
99.00
82.00
3.02
100.00
9.00
100.00
31.84
77.64
78.60
100.00
75.51
100.00
91.99
92.30
83.15
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
2
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
7
0318T4N0022
0318T4N0023
0318T4N0024
0318T4N0025
0318T4N0027
0318T4N0028
0318T4N0029
0318T4N0030
0318T4N0031
0318T4N0032
0318T4N0033
0318T4N0034
0318T4N0035
0318T4N0036
Conservación de lacapacidad de recuperacionde licuables en el CPGNuevo PemexConservación de lacapacidad de recuperaciónde licuables en el CPGCiudad PemexConservación de lacapacidad de recuperaciónde licuables en el CPG ÁreaCoatzacoalcosConservación de lacapacidad de recuperaciónde licuables en el CPGPoza RicaConservación de lacapacidad de recuperaciónde licuables en el CPG LaVentaConservación de lacapacidad de recuperaciónde licuables en el CPGMatapioncheConservación de lacapacidad de recuperaciónde licuables en el CPGArenqueConservación ymantenimiento de losservicios auxiliares en elCPG CactusModernización de lainfraestructuracomplementaria en el CPGCactusRehabilitación de lasinstalaciones defraccionamiento en el CPGCactusModernización del procesode endulzamiento en elCPG CactusConservación ymantenimiento de serviciosauxiliares en el CPG NuevoPemexConservación ymodernización de lainfraestructuracomplementaria en el CPGNuevo PemexConservación de lasinstalaciones defraccionamiento en el CPGNuevo Pemex
27
27
30
30
27
30
28
07
07
07
07
27
27
27
7
7
7
1
1
7
1
7
5
1
7
1
6
7
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
198,462,240
1,070,560,021
230,231,006
22,081,993
366,833,911
48,111,547
585,811,881
703,702,222
119,585,990
255,387,684
583,684,338
1,279,729,924
196,559,031
156,563,707
3,000,000
49,801,070
7,500,000
65,724,243
24,041,798
9,289,911
29,434,314
6,307,810
43,344,516
30,400,000
42,860,171
93,786,725
18,811,378
96,093,841
22,684,598
20,667,249
107,670,555
69,231,373
2,022,465
65,352,713
203,848,155
54,119,806
81,038,642
34,359,760
42,519,737
4,331,037
42,032,907
184,017
15,242,907
17,771,759
33,485,421
319,079
23,578,214
85,894,427
16,236,057
64,690,876
170,143,991
254,216,960
55,073,212
19,581,425
207,195,216
12,619,835
36,406,297
314,139,956
102,268,907
27,533,695
309,345,819
579,481,917
141,837,269
144,255,078
50,204,189
154,926,642
10,430,123
4,940,915
134,953,330
11,425,433
14,091,007
124,686,004
8,820,053
14,455,459
12,885,132
313,997,197
70,956,947
39,285,274
198,462,240
1,070,560,021
230,231,006
22,081,993
366,833,911
48,111,547
585,811,881
703,702,222
119,585,990
255,387,684
583,684,338
1,279,729,924
196,559,031
156,563,707
220,348,180
409,143,602
65,503,335
24,522,340
342,148,546
24,045,268
50,497,304
438,825,960
111,088,960
41,989,154
322,230,951
893,479,114
212,794,216
183,540,352
100.00
51.54
23.28
61.85
92.66
73.15
23.31
92.91
100.00
16.47
90.61
84.20
85.50
95.50
100.00
51.54
23.28
61.85
92.66
73.15
23.31
92.91
100.00
16.47
90.61
84.20
85.50
70.56
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
3
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
7
0318T4N0037
0318T4N0038
0318T4N0039
0318T4N0040
0318T4N0041
0318T4N0042
0318T4N0043
0318T4N0044
0318T4N0046
0318T4N0048
0318T4N0049
0318T4N0050
0318T4N0051
Modernización del procesode endulzamiento en elCPG Nuevo PemexModernización del procesode endulzamiento en elCPG Ciudad PemexConservación ymantenimiento de losservicios auxiliares del CPGCiudad PemexConservación ymodernización de lainfraestructuracomplementaria en el CPGCiudad PemexConservación ymodernización deTerminales en el CPG ÁreaCoatzacoalcosConservación ymantenimiento de serviciosauxiliares del CPG ÁreaCoatzacoalcosConservación ymodernización de lainfraestructuracomplementaria en el CPGÁrea CoatzacoalcosConservación ymodernización delfraccionamiento en el CPGÁrea CoatzacoalcosConservación de lacapacidad deendulzamiento en el CPGPoza RicaConservación ymodernización de lainfraestructuracomplementaria en el CPGPoza RicaConservación ymantenimiento de serviciosauxiliares en el CPG PozaRicaConservación ymodernización de lainfraestructuracomplementaria en el CPGReynosaConservación ymantenimiento de losservicios auxiliares en elCPG La Venta
27
27
27
27
30
30
30
30
30
30
30
28
27
7
7
7
10
7
7
7
7
7
1
7
5
7
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
385,152,231
221,044,710
495,387,340
121,199,915
606,883,060
239,760,448
237,651,501
709,805,831
3,575,122
57,343,783
290,343,743
224,695,617
96,561,027
12,811,354
35,507,238
2,260,000
87,174,960
48,000,000
13,500,000
138,100,000
10,000
10,000
23,630,977
400,000
32,618,426
33,670,790
29,720,708
43,957,975
128,606,850
2,771,180
5,238,043
19,943,290
6,101,134
49,359,363
39,341,442
7,135,221
29,859,782
29,784,231
4,840,124
15,804,520
49,289,381
276,212
820,435
1,256,595
3,792,805
1,193,809
28,835,917
4,066,676
97,275,504
99,804,485
197,526,807
69,562,416
212,475,943
59,038,740
83,855,265
239,994,253
753,955
35,743,344
239,933,124
156,886,088
63,260,659
13,207,099
48,736,615
99,643,764
28,048,891
91,608,145
9,743,986
35,211,277
41,825,735
20,785,485
24,735,288
13,230,397
14,947,522
385,152,231
221,044,710
495,387,340
121,199,915
606,883,060
239,760,448
237,651,501
709,805,831
3,575,122
57,343,783
290,343,743
224,695,617
96,561,027
110,482,603
148,541,100
297,170,571
97,611,307
304,084,088
68,782,726
119,066,542
281,819,988
753,955
56,528,829
264,668,412
170,116,485
78,208,181
27.91
100.00
76.09
97.08
25.55
25.66
95.10
18.52
76.62
77.64
66.73
94.62
77.25
27.91
100.00
73.21
97.08
25.55
25.66
53.31
18.52
76.62
77.64
53.71
94.62
77.25
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
4
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
7
0318T4N0052
0318T4N0053
0318T4N0054
0418T4N0003
0418T4N0004
0418T4N0005
0418T4N0008
0518T4N0001
0518T4N0002
0618T4N0001
0618T4N0002
0618T4N0003
0618T4N0004
0618T4N0005
0618T4N0006
Incremento de la eficienciaen el endulzamiento yrecuperación de azufre delCPG MatapioncheConservación ymodernización de lainfraestructuracomplementaria en el CPGMatapioncheInfraestructura operativacomplementaria en el CPGArenqueMantenimiento predictivo ycorrectivo a ductos detransporte de gas natural,LPG y petroquímicosbásicos para servicios acomplejos y ductos sininspecciónSeguridad industrial, física yprotección ambientalMantenimiento integral deltransporte por ducto a nivelnacional.Adquisicion y renovacion deequipos y sistemas deinfomatica personal etapa 2Actualización de lossistemas de automatizaciónde estaciones decompresión y bombeoTransporte depetroquímicos de NuevoPemex-Cactus aCoatzacoalcosRehabilitación de redescontraincendio de CPGsSostenimiento de lacapacidad de distribuciónde gas LP en T. RefrigeradaSalina Cruz.Sostenimiento de lacapacidad de distribuciónde gas L.P. en JuárezSostenimiento de lacapacidad de distribuciónde gas LP en Abasolo.Sostenimiento de lacapacidad de distribuciónde gas L.P. en MaderoSostenimiento de lacapacidad de distribuciónde gas L.P. en Rosarito
30
30
28
35
35
35
35
35
27
27
20
35
11
28
02
1
7
1
7
7
7
5
7
1
7
7
7
7
7
7
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
493,874,454
63,223,656
132,744,127
551,447,038
258,014,821
554,367,442
175,572,927
193,855,887
1,377,079,566
1,871,469,792
319,582,798
37,088,776
21,322,029
88,460,334
210,424,940
35,955,141
7,199,193
13,854,742
95,161,402
20,367,744
142,134,373
15,525,000
31,212,729
414,729,973
19,400,000
7,100,000
9,595,567
11,750,000
10,450,000
33,265,734
6,407,427
2,068,820
68,447,110
18,557,005
125,199,480
10,950,300
351,397,988
1,987,191
710,812
242,710
14,255,181
790,360
2,478,746
1,450,773
4,640,000
9,091,524
1,462,800
133,876,316
1,543,364
485,089
53,926,092
35,874,837
14,621,832
291,333,775
126,878,878
96,841,866
6,439,480
1,462,800
331,646,419
15,401,622
7,163,416
11,473,922
4,276,842
5,643,973
10,161,819
9,742,487
73,234,776
98,155,567
134,472,084
39,624,381
10,218,900
493,874,454
63,223,656
132,744,127
551,447,038
258,014,821
554,367,442
175,572,927
193,855,887
1,377,079,566
1,871,469,792
319,582,798
37,088,776
21,322,029
88,460,334
210,424,940
59,570,065
46,036,656
24,364,319
364,568,551
225,034,445
231,313,950
46,063,861
11,681,700
331,646,419
15,401,622
7,163,416
11,473,922
4,276,842
24.12
75.50
21.11
88.22
100.00
78.61
16.60
14.81
25.37
9.47
21.36
55.81
15.38
24.12
75.50
21.11
88.22
100.00
78.61
16.60
14.81
25.37
9.47
21.36
55.81
15.38
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
5
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
7
0618T4N0007
0618T4N0008
0618T4N0009
0618T4N0010
0618T4N0011
0618T4N0012
0618T4N0013
0618T4N0014
0618T4N0015
0618T4N0016
0618T4N0018
0618T4N0019
0618T4N0020
0618T4N0021
0618T4N0022
0618T4N0023
Sostenimiento de lacapacidad de distribuciónde gas L.P. enTopolobampoSostenimiento de lacapacidad de distribuciónde gas L.P. en ZapopanSostenimiento de lacapacidad de distribuciónde gas LP en Puebla.Sostenimiento de lacapacidad de distribuciónde gas LP en San JuanIxhuatepec.Sostenimiento de lacapacidad de distribuciónde gas LP en Tula.Sostenimiento de lacapacidad de distribuciónde gas LP en Poza RicaSostenimiento de lacapacidad de distribuciónde gas LP en Cactus.Sostenimiento de lacapacidad de distribuciónde gas LP en T.TerrestreSalina Cruz.Sostenimiento de lacapacidad de distribuciónde gas LP en MatapioncheSostenimiento de lacapacidad de distribuciónde gas LP en Tepeji.Libramientos,rehabilitaciones yadquisiciones para la red deductos de la región CentroEtapa 2Proyecto de rehabilitación eintegración del sistema dedesfogue a quemadores delCPG Cd. PemexDesarrollo tecnológico parael transporte por ductoRehabilitaciones,modificación ymodernización de lasestaciones de compresión ybombeo a nivel nacionalRehabilitaciones yadquisiciones para la red deductos región Norte Etapa 2Estación de compresiónOmealca
25
14
21
15
13
30
07
20
30
13
35
27
35
35
35
30
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
1
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
200,202,291
55,048,740
49,439,092
25,135,277
41,450,302
33,929,057
38,654,787
37,889,495
12,252,861
66,880,552
660,564,940
631,288,553
561,321,898
1,483,006,539
607,015,747
227,852,779
7,000,000
7,250,000
30,780,000
1,000,000
11,057,148
5,755,229
900,000
5,100,000
10,265,430
59,217,727
438,969,693
94,381,442
125,047,704
130,986,743
100,000
34,429,495
402,822
34,189
1,029,215
243,797
119,552
111,766
2,895,139
90,339,811
368,245,677
15,000,000
73,203,026
84,632,314
10,671,421
34,189
1,258,491
47,192,804
134,445,445
25,933,799
24,454,093
22,331,024
1,525,904
7,878,549
14,844,838
862,138
6,589,046
6,939,906
534,165
6,888,980
275,633,300
149,806,361
9,203,211
88,097,996
166,979,596
47,670,194
200,202,291
55,048,740
49,439,092
25,135,277
41,450,302
33,929,057
38,654,787
37,889,495
12,252,861
66,880,552
660,564,940
631,288,553
561,321,898
1,483,006,539
607,015,747
227,852,779
22,331,024
1,525,904
7,878,549
14,844,838
862,138
6,589,046
6,939,906
534,165
6,888,980
275,633,300
149,806,361
9,203,211
88,097,996
214,649,790
12.18
6.22
5.96
47.90
2.41
20.77
7.58
40.50
13.85
45.82
6.14
4.84
9.23
49.06
12.18
6.22
5.96
23.20
2.41
20.77
7.58
40.50
13.85
45.82
6.14
4.84
9.23
49.06
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
6
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
7
0618T4N0024
0618T4N0025
0718T4N0001
0718T4N0002
0718T4N0003
0718T4N0004
0718T4N0005
0718T4N0006
0718T4N0007
0718T4N0008
0818T4N0001
0818T4N0002
0818T4N0003
0818T4N0004
0818T4N0005
0818T4N0006
0818T4N0007
0818T4N0008
0818T4N0009
Rehabilitaciones yadquisiciones para la red deductos región Sur Etapa 2Estaciones de compresióndel norteIncremento de capacidad delas plantas actuales en elCPG Poza RicaRespaldo técnico yestratégico a la operaciónde los CPGsEstudios de PreinversiónSubdirección de ProducciónConservación ymodernización del área dealmacenamiento, CPG ÁreaCoatzacoalcosImplantación de sistemascorporativos yreacondicionamiento desitesMantenimiento integral delos ductos intercentros depetroquímicos secundariosReparaciones yremodelaciones de bienesinmueblesAdquisiciones no asociadasa proyectos de inversiónModernización yrehabilitación de lasinstalaciones del sistema desuministro y tratamiento deagua del CPG NuevoPemexLibramiento San Pedro delas ColoniasConservación de laproducción en el CPG LaVentaEstación de compresiónValtierrilla-Lázaro CárdenasReubicación de la estaciónde bombeo San MartínTexmelucanPlanta Criogénica de 200MMpcd en el CPG PozaRicaConservación de laconfiabilidad operativa en elCPG Ciudad PemexAlmacenamiento de gas LPen AbasoloRehabilitación deinfraestructura inmobiliaria
35
35
30
27
27
30
35
35
35
35
27
05
27
35
21
30
27
11
35
7
1
1
7
11
7
7
7
7
6
10
5
7
1
1
1
10
1
7
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
216,429,631
326,774,784
1,660,432,948
655,034,466
21,169,600
1,105,147,105
132,480,373
522,103,125
173,502,269
21,292,289
855,005,518
202,802,252
91,139,742
416,114,692
152,588,800
3,906,249,128
863,887,591
366,800,000
328,685,547
95,981,145
64,380,964
757,000
28,203,491
82,828,021
26,179,998
4,246,170
681,724,935
5,770,330
1,430,000
65,947,060
303,941,307
29,861,175
11,299,687
7,978,978
46,376,305
17,439,172
3,223,608
10,100,000
27,640,179
182,685,580
7,189,500
8,406,900
3,974,069
2,071,011
69,205,834
2,951,773
271,449,671
15,019,698
10,495,763
156,541
2,214,184
28,216,278
4,119,450
216,429,631
326,774,784
1,660,432,948
655,034,466
21,169,600
1,105,147,105
132,480,373
522,103,125
173,502,269
21,292,289
855,005,518
202,802,252
91,139,742
416,114,692
152,588,800
3,906,249,128
863,887,591
366,800,000
328,685,547
69,205,834
2,951,773
271,449,671
15,019,698
10,495,763
156,541
2,214,184
28,216,278
4,119,450
43.93
1.30
24.60
5.94
70.40
4.80
1.92
90.00
0.42
3.90
43.93
1.30
24.60
5.94
70.40
4.80
1.92
0.90
0.42
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
7 7
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0818T4N0010
0818T4N0011
0918T4N0001
Conservación de lacapacidad deprocesamiento en el CPGNuevo PemexPrograma de Adquisición deEquipo de CómputoPersonal de Pemex Gas yPetroquímica BásicaConservación de laconfiabilidad operativa en elCPG Burgos
27
35
28
10
6
5
Preinversión
Ejecución
Preinversión
1,653,610,973
95,323,965
380,638,234
86,286,038
1,653,610,973
95,323,965
380,638,234
100.00
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
T4O Pemex-Petroquímica
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
13
0418T4O0002
0418T4O0003
0418T4O0005
0418T4O0006
0418T4Q0003
0418T4Q0004
0418T4Q0005
0418T4Q0006
0418T4Q0008
0418T4Q0010
0418T4Q0011
0418T4R0002
0418T4R0003
0418T4R0005
0418T4S0001
Eficientización delAlmacenamiento yDistribución IMantenimiento a los DuctosAdministrados por PemexPetroquímica IProyecto Jaguaroundi.Construcción de un parqueEcológico de OficinasAdministrativasModernización yEficientización de laCadena de Derivados delMetano I en el ComplejoPetroquímicoIndependenciaIntegración de la Cadena deAromáticos II (Fenol,Nonilfenol y Nonilfenoletoxilado)Modernización yOptimización de laInfraestructura de ServiciosAuxiliares ISostenimiento de lacapacidad de produccióndel Tren de Aromáticos IAmpliación y Modernizaciónde la Cadena de Derivadosdel Etano ISostenimiento de lacapacidad de producción dederivados del etano ISostenimiento de laCapacidad de Producciónde Servicios Auxiliares ISeguridad y ProtecciónAmbiental derivado deObservaciones yNormatividad IModernización yEficientización de laCadena de Derivados delMetano ISostenimiento de laCapacidad de Producciónde Derivados del Metano Ien el ComplejoPetroquímico CosoleacaqueSeguridad y ProtecciónAmbiental Derivado deObservaciones yNormatividad IInfraestructuraComplementaria I
34
34
30
21
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
10
7
2
1
1
10
10
1
7
7
10
1
1
10
10
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
206,566,458
147,399,957
36,893,308
40,645,052
386,608,836
865,370,387
586,807,046
175,529,126
393,795,165
171,313,950
291,712,270
6,812,966,906
98,274,242
195,355,228
173,432,232
16,740,000
1,670,000
87,491,005
48,523,589
17,112,721
28,291,843
1,792,297
26,574,541
26,978,806
4,818,500
20,000
34,140,385
1,136,765
94,889,192
88,554,415
11,741,421
28,852,165
9,653,073
51,198,904
3,285,706
66,806,709
7,160,246
108,984
6,726,907
943,640
3,391,787
15,802,004
12,449,877
14,993,383
17,701,313
1,647,619
36,002,514
7,016,163
33,135,238
77,184,207
10,847,895
21,368,342
111,075,404
71,107,139
7,183,340
89,278,212
28,669,625
187,911,457
59,914,765
138,533,093
13,993,629
27,688,988
17,941,116
55,499,976
45,736,978
48,178,832
42,065,300
20,154,912
128,623,927
48,802,557
40,134,595
7,672,605
206,566,458
147,399,957
36,893,308
40,645,052
386,608,836
865,370,387
586,807,046
175,529,126
393,795,165
171,313,950
291,712,270
6,812,966,906
98,274,242
195,355,228
173,432,232
33,135,238
104,873,195
10,847,895
39,309,458
166,575,380
116,844,117
55,362,172
131,343,512
48,824,537
316,535,384
108,717,322
178,667,688
21,666,234
27.69
60.70
80.68
91.79
82.76
6.36
42.29
31.16
99.54
99.63
16.94
27.68
60.70
65.71
91.53
91.78
82.75
2.15
42.28
31.15
99.53
71.72
99.62
16.93
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
2
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
T4O Pemex-Petroquímica (Corporativo)
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
13
0418T4S0002
0418T4T0001
0418T4T0002
0418T4T0003
0418T4T0004
0418T4T0005
0418T4T0006
0418T4U0001
0418T4U0002
0418T4U0003
0418T4V0001
0418T4V0002
Sostenimiento de laCapacidad de Producciónde Derivados del Etano ISostenimiento de laCapacidad de Producciónde Derivados del Etano ISostenimiento de laCapacidad de Producciónde la Cadena del Propileno Ien el ComplejoPetroquímico MorelosAmpliación y Modernizaciónde la Cadena de Derivadosdel Etano II (Etileno,PELBD, PP y Butadieno)Modernización yOptimización de laInfraestructura de ServiciosAuxiliares IAmpliación y Modernizaciónde la Cadena de Derivadosdel Etano I en el ComplejoPetroquimico MorelosSeguridad y ProtecciónAmbiental Derivado deObservaciones yNormatividad I, en elComplejo PetroquímicoMorelosInfraestructuraComplementaria I en elComplejo PetroquímicoTulaSostenimiento de laCapacidad de Producciónde la Cadena de Propileno Ien el ComplejoPetroquímico TulaSeguridad y ProtecciónAmbiental Derivado deObservaciones yNormatividad I en elComplejo PetroquímicoTulaInfraestructuraadministrativa I en elComplejo PetroquímicoPajaritosSEGURIDAD YPROTECCIÓNAMBIENTAL DERIVADODE OBSERVACIONES YNORMATIVIDAD I
30
30
30
30
30
30
30
13
13
13
30
30
10
10
1
1
10
1
10
1
1
1
1
10
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución -Operación
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
27,341,509
105,928,641
32,672,238
10,274,873,314
625,674,492
12,012,313,928
323,959,597
3,143,403
63,836,432
68,677,508
85,075,070
199,590,342
500,000
10,450,516
51,395,150
429,777,026
32,493,908
299,430
3,350,000
8,254,500
800,000
3,740,000
678,285
11,000,000
15,640,288
60,651,285
255,598,256
64,551,647
10,000
20,000
14,661,021
8,367,730
23,947,363
668,284
10,661,253
8,031,883
31,818,832
95,774,370
8,444,633
3,391,421
2,018,570
18,303,524
29,647,389
93,455,530
10,546,904
111,967,813
1,582,481,966
230,390,634
16,827,984
15,010,695
41,156,824
95,018,516
4,516,821
13,027,783
53,328,145
1,014,081,194
149,384,576
20,725,761
7,504,526
363,774
7,616,698
27,341,509
105,928,641
32,672,238
10,274,873,314
625,674,492
12,012,313,928
323,959,597
3,143,403
63,836,432
68,677,508
85,075,070
199,590,342
34,164,210
106,483,313
10,546,904
165,295,958
2,596,563,160
379,775,210
37,553,745
22,515,221
41,520,598
102,635,214
85.96
42.43
19.27
41.05
99.83
0.33
74.23
39.60
49.75
53.15
54.23
85.95
9.82
19.26
41.04
99.82
74.22
39.59
49.74
53.14
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
3
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
T4O Pemex-Petroquímica (Corporativo)
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
13
0418T4V0004
0418T4V0005
0418TZZ0001
0518T4O0001
0518T4O0002
0518T4Q0002
0518T4Q0003
0518T4Q0004
0518T4V0001
0618T4O0001
0618T4O0002
0618T4O0003
0618T4O0004
0618T4O0005
0618T4O0006
Modernización yoptimización de lainfraestructura de serviciosauxiliares I en el ComplejoPetroquímico PajaritosSostenimiento de laCapacidad de Producciónde Servicios Auxiliares IModernización y Ampliacióndel Tren de Aromáticos IModernización yEficientización de laCadena de Derivados delMetano IISeguridad y ProtecciónAmbiental Derivado deObservaciones yNormatividad IISostenimiento de lacapacidad de producción dederivados del etano IISostenimiento de lacapacidad de produccióndel Tren de Aromáticos II enel Complejo PetroquímicoCangrejeraSostenimiento de laCapacidad de Producciónde Servicios Auxiliares IISostenimiento de laCapacidad de Producciónde Derivados del Etano ISOSTENIMIENTO DE LACAPACIDAD DEPRODUCCIÓN DE LACADENA DEL PROPILENOIII (PROYECTO NUEVO)Sostenimiento de laCapacidad de Produccionde Derivados del Etano IIIFLEXIBILIDADOPERATIVA YSOSTENIMIENTO DE LACAPACIDAD INSTALADADE MVC EN PAJARITOSSostenimiento de laCapacidad de Producciónde Derivados del Metano IISeguridad y ProtecciónAmbiental Derivado deObservaciones yNormatividad IISostenimiento de laCapacidad de Producciónde Servicios Auxiliares II
30
30
30
21
21
30
30
30
30
13
30
30
30
30
30
1
7
1
7
10
10
10
10
10
1
1
1
7
1
7
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución -Operación
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
290,839,932
112,250,236
6,484,833,702
30,464,975
12,906,492
988,650,596
280,388,492
261,314,363
589,480,101
74,030,500
400,411,118
462,597,449
103,586,940
384,617,768
87,587,910
1,700,000
4,770,000
708,275,907
3,692,531
50,000
39,417,799
135,135,696
17,987,336
34,495,000
3,666,000
45,661,380
1,100,000
1,000,000
7,200,000
30,000
9,417,858
686,588,003
7,998,115
12,331,841
45,658,447
90,232,381
10,555,908
86,577,029
20,000
22,341,315
3,431,130
891,644
2,330,000
808,817
4,777,343
1,909,577
8,850,125
35,409,163
2,359,140
31,853,030
10,847,148
474,450
851,644
9,425,116
9,069,479
9,527,434
2,642,669
23,216,680
88,618,498
2,359,140
233,604,564
3,851,785
28,752,471
474,450
851,644
11,491,694
217,619
250,761,982
2,308,264
1,176,107
169,845,421
290,839,932
112,250,236
6,484,833,702
30,464,975
12,906,492
988,650,596
280,388,492
261,314,363
589,480,101
74,030,500
400,411,118
462,597,449
103,586,940
384,617,768
87,587,910
11,491,694
9,642,735
259,831,461
11,835,698
2,642,669
24,392,787
88,618,498
2,359,140
403,449,985
3,851,785
28,752,471
474,450
851,644
5.95
10.24
83.26
22.27
83.26
4.61
28.75
4.41
45.91
0.03
8.92
0.89
0.82
2.39
5.94
10.23
0.68
20.29
8.25
3.31
28.74
1.68
45.90
0.01
8.91
0.17
0.80
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
4
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
T4O Pemex-Petroquímica
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
13
0618T4O0007
0618T4O0008
0618T4O0009
0618T4O0010
0618T4O0011
0618TZZ0001
0718T4O0001
0718T4O0002
0718T4O0003
0718T4O0004
0718T4O0005
0718T4O0006
0718T4O0007
Seguridad y ProtecciónAmbiental Derivado deObservaciones yNormatividad II en elComplejo PetroquímicoPajaritosSEGURIDAD YPROTECCIÓNAMBIENTAL DERIVADODE OBSERVACIONES YNORMATIVIDAD IIISostenimiento de lacapacidad de produccion dela cadena de metano yespecialidades quimicas enel Complejo PetroquímicoIndepependenciaMantenimiento a los DuctosAdministrados por PemexPetroquímica III en OficinasAdministrativasProyecto Fenix en elComplejo PetroquímicoCangrejeraAmpliación de la planta deestireno de 150 a 250 MTAConstrucción delLibramiento de 5.8 km delongitud en el amoniaductode 10 pulg., de diametro, enel tramo Cosoleacaque-LasMatasInfraestructuraAdministrativaAdquisición de Equipos parael Sostenimiento de laProducción en C.P. EscolinAcondicionamiento de losServicios Auxiliares en C.P.CosoleacaqueAdquisición de equipos delaboratorio para elsostenimiento de laproducción en C.P.CosoleacaqueAcondicionamiento de laInfraestructura en Areas deAlmacenamiento para elsostenimiento de laproducción en C.P.CosoleacaqueSostenimiento de laCapacidad de Producciónde Derivados del Metano IIIen C.P. Cosoleacaque
30
21
21
35
30
30
30
13
30
30
30
30
30
1
7
1
6
1
1
5
6
6
7
6
7
7
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
179,623,008
20,276,180
178,179,707
2,389,440
2,301,734,130
1,407,808,703
32,750,000
5,475,800
6,941,952
73,357,595
4,881,060
19,361,538
54,158,073
200,000
500,000
200,000
600,000
1,210,000
920,000
1,167,000
1,250,000
2,100,000
10,782,508
30,000
1,412,674
1,000,000
1,790,672
5,000,000
3,397,510
1,711,500
10,000
20,000
4,102,012
1,388,809
818,733
42,768
1,842,744
4,499,088
377,510
151,500
6,027,834
1,717,282
17,842,252
43,084,650
1,842,744
4,499,088
377,510
373,567
4,733,614,633
179,623,008
20,276,180
178,179,707
2,389,440
7,035,348,763
1,407,808,703
32,750,000
5,475,800
6,941,952
73,357,595
4,881,060
19,361,538
54,158,073
6,027,834
1,717,282
17,842,252
43,084,650
1,842,744
4,499,088
377,510
373,567
55.92
0.02
61.62
2.59
97.89
31.69
4.77
32.40
0.05
0.03
31.74
1.58
2.58
97.89
1.37
0.52
5.64
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
5
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
T4O Pemex-Petroquímica
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
13
0718T4O0008
0718T4O0009
0718T4O0010
0718T4O0011
0718T4O0012
0718T4O0014
0718T4O0015
0718T4O0016
0718T4O0017
0718T4O0018
0718T4O0019
0718T4O0020
0718T4O0021
0718T4O0022
Seguridad y ProtecciónAmbiental derivado deObservaciones yNomatividad IAcondicionamiento deInfraestructura para lainstalación de Corredor deEtoxilados en C. P. MorelosAcondicionamiento deInfraestructura en Areas deMantenimiento para elsostenimiento de laproducción en C.P.CosoleacaqueAdquisiciones de mobiliarioy equipo de oficina en C. P.Independencia.Adquisición de equipo enáreas de mantenimientopara el sostenimiento de laproducción del C.P. EscolinAcondicionamiento de losServicios Auxiliares en C.P. MorelosAcondicionamiento de losServicios Auxiliares en el C.P. Cangrejera.Adquisición de equipo paraServicios Auxiliares en C.P.Independencia.Seguridad y ProtecciónAmbiental derivado deObservaciones yNormatividad III en C. P.Cangrejera.Adquisición de Mobiliario yEquipo de OficinasAdministrativasAcondicionamiento deInfraestructura en Áreas deAlmacenamiento paraSostenimiento de laProducción del C. P.MorelosSeguridad y ProtecciónAmbiental derivado deObservaciones yNormatividad III en C. P.MorelosAcondicionamiento de losServicios Auxiliares en C.P.PajaritosSeguridad y ProtecciónAmbiental Derivado deObservaciones yNormatividad II
30
30
30
21
30
30
30
21
30
30
30
30
30
30
10
1
7
6
6
7
7
6
6
6
7
7
7
7
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
10,753,618
131,792,146
35,677,295
6,239,080
4,911,431
362,374,512
296,850,667
23,266,386
20,643,901
15,385,455
46,966,644
14,574,122
20,608,919
84,199,370
50,000
908,780
16,480,000
220,000
450,000
27,665,000
4,000,000
1,097,000
3,781,529
495,435
23,014,686
2,900,000
100,000
12,263,000
30,000
50,000
1,325,560
5,000
10,000
22,176,305
3,043,728
20,000
17,659,100
3,328,625
7,564,686
1,055,425
6,298,529
2,261,370
1,226,884
911,564
8,512,201
3,120,347
1,670,879
3,645,015
465,961
20,572,482
8,512,201
3,219,183
1,261,132
160,176
7,731,428
8,311,171
10,753,618
131,792,146
35,677,295
6,239,080
4,911,431
362,374,512
296,850,667
23,266,386
20,643,901
15,385,455
46,966,644
14,574,122
20,608,919
84,199,370
3,645,015
465,961
20,572,482
8,512,201
3,219,183
1,261,132
160,176
7,731,428
8,311,171
0.24
0.04
7.26
0.11
9.74
6.28
1.11
0.09
87.60
20.65
16.64
7.86
30.04
9.81
7.25
9.73
5.75
0.50
1.61
1.94
1.08
29.87
9.80
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
6
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
T4O Pemex-Petroquímica
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
13
0718T4O0023
0718T4O0024
0718T4O0025
0718T4O0026
0718T4O0027
0718T4O0028
0718T4O0029
0718T4O0030
0718T4O0031
0718T4O0032
0718T4O0033
0718T4O0034
0718T4O0035
Adquisición de equipos detrabajo y vehículosutilitarios en C.P. Pajaritos.Acondicionamiento deinfraestructura en áreas dealmacenamiento para elsostenimiento de laproducción en el C. P.Cangrejera.Adquisición de equipo detrabajo y vehículosutilitarios en C.P. EscolinAdquisición de Equipos deComunicación en OficinasAdministrativasAdquisición de Equipo deLaboratorio para elSostenimiento de laProducción del C.P. EscolinAdquisición de vehículosutilitarios en OficinasAdministrativasAdquisiciones de mobiliarioy equipo de oficina en C.P.PajaritosAdquisición de Equipo deLaboratorio para elSostenimiento de laProducción en C.P.PajaritosAdquisición de equipos detrabajo y vehiculos utilitariosen el C.P. Independencia.Acondicionamiento de losServicios Auxiliares en C.P.EscolinAcondicionamiento deInfraestructura enLaboratorios para elsostenimiento de laproducción en C. P.Independencia.Seguridad y ProtecciónAmbiental Derivado deObservaciones yNormatividad II en C.P.CosoleacaqueAdquisición de equipo enáreas de mantenimientopara el sostenimiento de laproducción del C. P.Morelos
30
30
30
30
30
30
30
30
21
30
21
30
30
6
1
6
6
6
6
6
6
6
7
6
10
6
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
11,085,430
126,310,200
6,909,412
48,493,951
6,664,275
91,932,849
3,816,772
20,608,920
19,169,550
103,868,957
3,666,218
129,033,532
144,742,199
2,469,926
10,325,459
1,235,000
1,500,000
568,500
1,000,000
100,000
230,000
100,000
2,500,000
130,000
1,280,000
16,919,416
5,787,078
3,721,890
20,000
14,494,171
1,875,750
500,000
161,861
14,393,092
2,463,110
40,000
353,848
4,278,375
25,278,079
5,952,334
1,228,720
14,599,385
435,750
14,052,556
2,575,702
188,298
3,206,250
10,515,425
5,952,334
1,228,720
14,599,385
435,750
3,280,342
2,005,744
14,052,556
2,801,731
94,172
229,267
4,204,434
10,515,425
11,085,430
126,310,200
6,909,412
48,493,951
6,664,275
91,932,849
3,816,772
20,608,920
19,169,550
103,868,957
3,666,218
129,033,532
144,742,199
5,952,334
1,228,720
14,599,385
435,750
3,280,342
2,005,744
14,052,556
2,801,731
94,172
229,267
4,204,434
10,515,425
53.28
3.09
0.28
31.57
29.15
3.71
45.07
100.00
13.67
0.10
10.47
2.94
18.75
30.78
0.82
5.00
2.30
3.70
45.06
0.25
3.60
0.09
7.79
1.60
0.80
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
7
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
T4O Pemex-Petroquímica
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
13
0718T4O0036
0718T4O0037
0718T4O0038
0718T4O0039
0718T4O0040
0718T4O0041
0718T4O0042
0818T4O0001
0818T4O0002
0818T4O0003
0818T4O0004
0818T4O0005
Seguridad y ProtecciónAmbiental derivados deObservaciones yNormatividad II en C.P.PajaritosSostenimiento de laCapacidad de Producciónde Derivados del Etano IIen C. P. PajaritosSeguridad y protecciónambiental derivado deobservaciones ynormatividad en el C.P.Independencia.Ampliación de la capacidadde almacenamiento deCloruro de Vinilo en elComplejo PetroquímicoPajaritosAdquisición de equipos enáreas de Mantenimientopara el Sostenimiento de laProducción en el ComplejoPetroquímico PajaritosSostenimiento de laCapacidad de Producciónde Derivados del Etano II,en el ComplejoPetroquímico MorelosAdquisición de equipo detecnologías de lainformación en OficinasAdministrativasSiniestro en instalacionesdel C.P. Escolin por dañosprovocados por huracánDEANADQUISICIONES PARA LASEGURIDAD FISICA ENINSTALACIONES DEL C.P.CANGREJERAADQUISICIONES PARA LASEGURIDAD FISICA DELEDIFICIO SEDE DEPEMEX PETROQUÍMICAADQUISICIONES PARA LASEGURIDAD FISICA DELCOMPLEJOPETROQUIMICOCOSOLEACAQUEREHABILITACIÓN DEINSTALACIONES PARA LASEGURIDAD FISICA DELC. P. MORELOS.
30
30
21
30
30
30
30
30
30
30
30
30
10
7
10
1
6
10
6
7
6
6
6
7
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Preinversión
193,459,044
254,572,268
120,614,638
173,235,667
156,291,340
1,612,663,160
97,504,645
65,863,181
31,125,600
4,354,440
18,568,464
36,680,000
3,050,000
3,250,000
20,620,000
550,000
1,055,000
132,759,010
4,300,000
3,850,000
525,000
18,020,000
12,994,979
26,551,611
37,523,381
10,000
38,037,435
193,580,127
123,249
10,000
3,360,092
10,923,500
100,000
5,391,514
4,313,424
2,943,148
15,074,749
48,485,958
342,375
3,491,581
631,661
6,189,794
18,776,456
4,868,927
21,102,654
315,111,700
43,907,975
5,541,239
631,661
193,459,044
254,572,268
120,614,638
173,235,667
156,291,340
1,612,663,160
97,504,645
65,863,181
31,125,600
4,354,440
18,568,464
36,680,000
6,189,794
18,776,456
4,868,927
21,102,654
315,111,700
43,907,975
5,541,239
631,661
6.60
10.62
37.52
0.01
26.04
20.54
0.03
98.92
60.21
0.29
3.27
8.30
7.29
11.54
20.53
67.53
98.91
3.62
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
8
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
T4O Pemex-Petroquímica
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
13
0818T4O0006
0818T4O0007
0818T4O0008
0818T4O0009
0818T4O0010
0818T4O0011
0818T4O0012
0818T4O0013
0818T4O0014
0818T4O0015
0818T4O0016
0818T4O0017
0818T4O0018
REHABILITACIÓN DEINSTALACIONES PARA LASEGURIDAD FISICA DELC.P. CANGREJERAREHABILITACIÓN DEINSTALACIONES PARA LASEGURIDAD FISICA DELCOMPLEJOPETROQUIMICOPAJARITOSREHABILITACIÓN DEINSTALACIONES PARA LASEGURIDAD FISICA DELCOMPLEJOPETROQUIMICO ESCOLINREHABILITACIÓN DEINSTALACIONES PARA LASEGURIDAD FISICA DELEDIFICIO SEDE DEPEMEX PETROQUÍMICAREHABILITACIÓN DEINSTALACIONES PARA LASEGURIDAD FISICA DELCOMPLEJOPETROQUIMICOCOSOLEACAQUEREHABILITACIÓN DEINSTALACIONES PARA LASEGURIDAD FISICA DELC. P. INDEPENDENCIAADQUISICIONES PARA LASEGURIDAD FISICA DELCOMPLEJOPETROQUIMICO ESCOLINADQUISICIONES PARA LASEGURIDAD FISICA DELC. P. INDEPENDENCIAADQUISICIONES PARA LASEGURIDAD FISICA DELC. P. MORELOSADQUISICIONES PARA LASEGURIDAD FISICA DELCOMPLEJOPETROQUIMICOPAJARITOSAdquisición de Equipo deComunicación II en OficinasAdministrativas.Adquisición de equipos paratalleres del ComplejoPetroquímico Pajaritos.Adquisición de equipos detrabajo y vehículosutilitarios en el ComplejoPetroquímicoCosoleacaque.
30
30
30
30
30
21
30
21
30
30
30
30
30
7
7
7
10
7
7
6
6
6
6
6
6
6
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
3,144,000
22,532,000
20,960,000
10,480,000
28,296,000
3,144,000
15,602,624
2,051,984
8,250,904
29,782,064
23,946,800
7,252,160
32,655,680
2,200,000
8,900,000
5,050,000
200,000
1,950,000
2,050,000
2,100,000
1,386,000
4,950,000
3,700,000
1,500,000
910,000
10,000
10,000
10,000
6,470,000
3,600,000
20,000
1,386,000
5,445,025
20,000
10,000
3,144,000
22,532,000
20,960,000
10,480,000
28,296,000
3,144,000
15,602,624
2,051,984
8,250,904
29,782,064
23,946,800
7,252,160
32,655,680
30.33
0.05
0.05
0.10
23.57
100.00
0.13
70.79
64.68
0.07
0.03
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
9
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
T4O Pemex-Petroquímica
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
13
0818T4O0019
0818T4O0020
0818T4O0021
0818T4O0022
0818T4O0023
0818T4O0024
0818T4O0025
0818T4O0026
0818T4O0027
0818T4O0028
Adquisición de equipos detrabajo y vehículosutilitarios para elCorporativo de PemexPetroquímica.Seguridad y ProtecciónAmbiental Derivado deObservaciones yNormatividad II en elComplejo PetroquímicoMorelosREHABILITACIÓN DE LASÁREAS DEMANTENIMIENTO PARAEL SOSTENIMIENTO DELA PRODUCCIÓN DELC.P. CANGREJERAREHABILITACION DELABORATORIOS PARA ELSOSTENIMIENTO DE LAPRODUCCIÓN DEL C.P.CANGREJERAAdquisión de equipos detrabajo y vehículosutilitarios en C.PQ. Morelos.ADQUISICIÓN DEEQUIPOS PARA ÁREASDE MANTENIMIENTO ENEL COMPLEJOPETROQUÍMICOMORELOSSOSTENIMIENTO DE LACAPACIDAD DEPRODUCCIÓN DEDERIVADOS DEL ETANOIII EN EL COMPLEJOPETROQUÍMICOPAJARITOSSEGURIDAD YPROTECCIÓNAMBIENTAL DERIVADODE OBSERVACIONES YNORMATIVIDAD IV ENCOMPLEJOPETROQUÍMICOMORELOSAdquisición de equipos delaboratorio en el ComplejoPetroquímico Morelos.Adquisiciones para áreasadministrativas en elComplejo PetroquímicoPajaritos.
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
6
10
10
1
6
10
1
5
6
6
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
16,022,872
437,435,200
407,032,285
98,321,831
12,817,847
125,437,903
114,127,200
123,831,517
13,608,280
869,840
900,000
64,840,000
39,083,764
2,810,036
1,042,000
4,061,541
2,500,000
1,614,000
750,000
180,000
36,565,000
50,000
30,000
10,000
1,882,025
6,710,000
75,000
15,000
10,000
16,022,872
437,435,200
407,032,285
98,321,831
12,817,847
125,437,903
114,127,200
123,831,517
13,608,280
869,840
8.76
0.01
0.03
0.08
1.57
6.16
0.06
0.12
1.20
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
10
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
T4O Pemex-Petroquímica
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
13
0818T4O0029
0818T4O0030
0818T4O0031
0818T4O0032
0818T4O0033
0818T4O0034
0818T4O0035
0818T4O0036
0818T4O0037
Sostenimiento de lacapacidad de producción dela Cadena del Propileno II,en el ComplejoPetroquímico Morelos.SOSTENIMIENTO DE LACAPACIDAD DEPRODUCCIÓN DEDERIVADOS DEL ETANOIII EN COMPLEJOPETROQUÍMICOMORELOSREHABILITACIÓN DEINSTALACIONES DE LATERMINAL REFRIGERADADE PROPILENO DELCOMPLEJOPETROQUÍMICOMORELOSSOSTENIMIENTO DE LACAPACIDAD DEPRODUCCIÓN DEDERIVADOS DEL ETANOII EN COMPLEJOPETROQUIMICO ESCOLINAMPLIACIÓN YMODERNIZACIÓN DE LACADENA DE DERIVADOSDEL ETANO III EN ELCOMPLEJOPETROQUIMICOMORELOSSEGURIDAD YPROTECCIÓNAMBIENTAL DERIVADODE OBSERVACIONES YNORMATIVIDAD III ENCOMPLEJOPETROQUÍMICOPAJARITOSSostenimiento de laCapacidad de Producciónen el ComplejoPetroquímicoIndependencia.Modernización de derivadosdel Etano I en C. P.Cangrejera.SISTEMA INTEGRAL DEADMINISTRACIÓN DE LAINFORMACIÓN YPROCESOS EN PEMEXPETROQUÍMICA
30
30
30
30
30
30
21
30
30
6
1
1
7
1
1
6
6
10
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
28,840,960
919,040,456
419,200,000
71,473,600
282,876,160
31,282,800
77,791,394
137,497,600
257,808,000
2,020,000
37,199,100
200,000
7,000,000
5,250,000
500,000
4,849,000
100,000
60,000
40,000
20,000
40,000
160,000
10,000
3,304,000
10,000
28,840,960
919,040,456
419,200,000
71,473,600
282,876,160
31,282,800
77,791,394
137,497,600
257,808,000
0.22
0.01
0.09
0.06
0.03
4.45
0.01
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
11
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
T4O Pemex-Petroquímica
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
13
0818T4O0038
0818T4O0039
0818T4O0040
0818T4O0041
0818T4O0042
0818T4O0043
0818T4O0044
0818T4O0045
0818T4O0046
SEGURIDAD YPROTECCIÓNAMBIENTAL DERIVADODE OBSERVACIONES YNORMATIVIDAD II EN ELCOMPLEJOPETROQUIMICO ESCOLINSOSTENIMIENTO DE LACAPACIDAD DEPRODUCCIÓN DESERVICIOS AUXILIARES IIEN EL COMPLEJOPETROQUÍMICOPAJARITOS.SOSTENIMIENTO DE LACAPACIDAD DEPRODUCCIÓN DEDERIVADOS DELMETANO IV EN ELCOMPLEJOPETROQUIMICOCOSOLEACAQUESOSTENIMIENTO DE LACAPACIDAD DEPRODUCCIÓN DESERVICIOS AUXILIARES IEN EL COMPLEJOPETROQUÍMICOMORELOSCOGENERACIÓN ENPLANTA DE SERVICIOSAUXILIARES ENC.P.MORELOSREHABILITACIÓN DELTREN DE AROMATICOS IEN C.P. CANGREJERAAdquisiciones para áreasadministrativas en C. P.Cangrejera.COGENERACIÓN DE LOSSERVICIOS AUXILIARESEN EL COMPLEJOPETROQUIMICOCOSOLEACAQUESEGURIDAD YPROTECCIÓNAMBIENTAL DERIVADODE OBSERVACIONES YNORMATIVIDAD III EN ELCOMPLEJOPETROQUIMICOCOSOLEACAQUE
30
30
30
30
30
30
30
30
30
10
7
7
1
1
1
6
1
10
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
11,543,720
45,483,200
34,584,000
631,456,680
1,105,982,486
448,345,522
20,960,000
378,328,000
204,537,793
1,240,000
1,800,000
6,648,954
10,050,000
12,260,000
271,383
6,050,000
3,500,000
20,000
20,000
1,460,000
50,000
30,000
10,000
30,000
30,000
11,543,720
45,483,200
34,584,000
631,456,680
1,105,982,486
448,345,522
20,960,000
378,328,000
204,537,793
0.18
0.06
0.24
0.01
0.05
0.01
0.02
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
12
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
T4O Pemex-Petroquímica
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
13
0818T4O0047
0818T4O0048
0818T4O0049
0818T4O0050
0818T4O0051
0818T4O0052
0818T4O0053
0818T4O0054
0818T4O0055
0818T4O0056
SOSTENIMIENTO DE LACAPACIDAD DEPRODUCCION DE LOSSERVICIOS AUXILIARESIII EN C.P. CANGREJERACOGENERACIÓN EN LOSSERVICIOS AUXILIARESDE C.P. CANGREJERAAMPLIACIÓN DE LACAPACIDAD DEALMACENAMIENTO DEETILENO EN TERMINALREFRIGERADAPAJARITOSModernización de losTurbogeneradores delComplejo PetroquímicoEscolinConstrucción de libramientodefinitivo de 17 Km. delongitud en el amoniaductode 10 pulg. de diámetro, enel tramo Cosoleacaque-LasMatas.REHABILITACIÓN DE LASAREASADMINISTRATIVAS DELCOMPLEJOPETROQUÍMICOMORELOSADQUISICIONES PARAÁREASADMINISTRATIVAS EN ELCOMPLEJOPETROQUÍMICOMORELOSSOSTENIMIENTO DEINSTALACIONESADMINISTRATIVAS DELCOMPLEJOPETROQUÍMICOCOSOLEACAQUESEGURIDAD YPROTECCIÓNAMBIENTAL DERIVADODE OBSERVACIONES YNORMATIVIDAD IV ENC.P. CANGREJERASOSTENIMIENTO DE LACAPACIDAD DEPRODUCCION DEDERIVADOS DEL ETANOIV EN EL CPCANGREJERA
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
10
1
1
1
5
10
6
7
10
10
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
506,396,653
1,535,320,000
1,538,092,311
277,934,840
234,752,000
122,044,054
13,141,270
9,274,800
82,320,400
512,654,391
18,240,000
8,000,000
800,000
8,100,000
300,000
50,000
1,750,000
1,500,000
16,400,000
1,070,000
10,000
10,000
255,000
5,000
50,000
1,020,000
1,070,000
506,396,653
1,535,320,000
1,538,092,311
277,934,840
234,752,000
122,044,054
13,141,270
9,274,800
82,320,400
512,654,391
0.22
0.22
0.04
0.56
1.30
0.22
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
13 13
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
T4O Pemex-Petroquímica
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0818T4O0057 Programa de Adquisición deEquipo de CómputoPersonal de PemexPetroquímica
30 6 Preinversión 51,777,072 49,405,603 51,777,072 100.00
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
T5K P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V.
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0818T5K0001 Programa anual deadquisiciones.
09 6 Preinversión -Operación
7,184,000 7,184,000 7,184,000 8,500 8,500 7,184,000 8,500 100.00 0.12
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
TOQ Comisión Federal de Electricidad
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
21
000 97 999
001 03 001
001 98 001
002 03 002
003 02 003
003 03 003
003 98 003
004 02 004
004 03 004
004 98 004
005 02 005
005 03 005
005 97 005
006 02 006
006 03 006
006 96 006
007 02 007
007 96 007
007 97 007
008 02 008
008 03 008
008 96 008
008 97 008
009 02 009
009 03 009
009 96 009
010 02 010
010 03 010
010 96 010
011 02 011
011 03 011
011 96 011
011 97 011
012 03 012
Samalayuca II
Pacífico II y III
301 Centro
La Venta II
Adolfo López Mateos
La Parota
305 Centro-Oriente
Altamira
Red de TransmisiónAsociada a la CCE delPacífico II y III307 Noreste
Botello
Red de TransmisiónAsociada a la CH La Parota303 Ixtapa - Pie de laCuestaCarbón II
Red de TransmisiónAsociada a la CE La VentaIIChihuahua
Carlos Rodríguez Rivero
Monterrey II
304 Noroeste
Dos Bocas
911 Noreste
Rosarito III (Unidades 8 y 9)
302 Sureste
Emilio Portes Gil
912 División Oriente
Cerro Prieto IV
Francisco Pérez Ríos
914 División Centro Sur
220 Oriental-Centro
Gomez Palacio
915 Occidental
214 y 215 Sureste-Peninsular308 Noroeste
901 Pacífico
08
16
34
20
30
12
34
28
16
34
16
12
34
05
20
08
26
19
34
30
34
02
34
28
30
02
13
34
34
10
34
34
34
34
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
7,467,993,000
29,945,329,200
474,392,737
1,178,726,909
329,172,831
12,639,295,715
388,497,463
452,955,150
2,151,118,950
259,213,226
67,606,562
1,432,078,353
294,786,856
123,061,496
87,221,626
2,953,947,900
199,857,911
3,526,076,550
300,547,388
153,398,596
95,398,973
3,278,634,450
438,318,397
2,626,716
172,872,323
1,100,528,400
1,356,677,940
332,114,062
669,341,850
377,680,961
200,143,906
1,422,126,450
469,990,602
966,434,250
220,572,150
23,708,765
49,967,180
77,509,284
33,763,439
968,932,975
38,849,752
45,295,515
25,921,323
6,760,652
29,478,689
12,306,150
7,243,821
230,636,400
20,562,264
3,339,701,550
30,054,737
15,339,855
9,539,897
177,077,550
45,693,719
262,672
86,052,000
135,667,794
11,070,473
308,051,250
32,524,173
14,924,921
196,790,700
46,999,057
24,491,613
220,572,150
23,708,765
49,967,180
77,509,284
33,763,439
932,681,916
38,849,752
45,295,515
25,921,323
6,760,652
29,478,689
12,306,150
7,243,821
230,636,400
20,562,264
3,339,701,550
30,054,737
15,339,855
9,539,897
177,077,550
45,693,719
262,672
86,052,000
135,667,794
11,070,473
308,051,250
32,524,173
14,924,921
196,790,700
46,999,057
24,491,613
230,982,791
30,613,696
39,273,471
16,882,199
9,389,942
27,226,742
17,300,718
19,152,842
2,102,144
3,740,210
10,545,511
20,059,492
4,917,974
12,096,966
139,844
56,021,468
69,266,050
61,117,700
11,566,641
6,099,933
43,801,804
25,904,776
22,323,650
2,247,133,241
198,835,366
210,678,421
129,152,200
449,471,196
157,528,194
105,692,676
33,056,658
118,321,025
45,225,377
19,885,948
808,258,990
61,473,162
122,546,438
53,934,581
20,687,457
529,107,290
168,208,144
1,069,830
356,063,385
214,461,545
234,517,523
97,282,195
12,493,273
251,454,346
186,403,580
33,760,495
7,467,993,000
29,945,329,200
474,392,737
1,178,726,909
329,172,831
12,639,295,715
388,497,463
452,955,150
2,151,118,950
259,213,226
67,606,562
1,432,078,353
294,786,856
123,061,496
87,221,626
2,953,947,900
199,857,911
3,526,076,550
300,547,388
153,398,596
95,398,973
3,278,634,450
438,318,397
2,626,716
172,872,323
1,100,528,400
1,356,677,940
332,114,062
669,341,850
377,680,961
200,143,906
1,422,126,450
469,990,602
966,434,250
2,247,133,241
198,835,366
210,678,421
129,152,200
449,471,196
157,528,194
105,692,676
33,056,658
118,321,025
45,225,377
19,885,948
808,258,990
61,473,162
122,546,438
53,934,581
20,687,457
529,107,290
168,208,144
1,069,830
356,063,385
214,461,545
234,517,523
97,282,195
12,493,273
251,454,346
186,403,580
33,760,495
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
2
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
TOQ Comisión Federal de Electricidad
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
21
012 96 012
012 97 012
013 02 013
013 03 013
013 96 013
014 02 014
014 03 014
014 96 014
015 02 015
015 03 015
015 09 015
016 96 016
017 96 017
018 02 018
021 02 021
021 97 021
022 02 022
022 97 022
023 02 023
024 02 024
025 02 025
026 02 026
027 02 027
028 02 028
029 02 029
030 02 030
031 02 031
0318TOQ0002
0318TOQ0086
0318TOQ0087
0318TOQ0088
0318TOQ0089
0318TOQ0090
216 y 217 Noroeste
306 Sureste
Huinalá
902 Istmo
218 Noroeste
Ixtaczoquitlán
903 Cabo - Norte
221 Occidental
José Aceves Pozos(Mazatlán II)Terminal de Carbón yCenizas de la CCE delPacífico II y III219 Sureste-Peninsular
212 y 213 SF6 Potencia yDistribución211 Cable Submarino
Gral. Manuel AlvarezMoreno (Manzanillo)CT Puerto Libertad
Guerrero Negro II
Punta Prieta
Puerto San Carlos II
Salamanca
Tuxpango
CT Valle de México
Lineas Centro
Norte
Hermosillo Conversión deTG a CCPacífico
El Cajón
Red de TransmisiónAsociada a la CH el CajónPrograma de regularizacionde bienes mueblesResidencia del Centro
Residencia Noreste
Residencia Noroeste
Residencia Occidente
Residencia Peninsular
34
34
19
34
34
30
34
34
25
16
34
34
23
06
26
03
03
03
11
30
15
34
34
26
12
18
18
34
34
34
34
34
34
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
4
1
1
1
1
1
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
1,173,459,600
479,132,850
6,390,011
874,707,706
539,497,050
9,747,849
604,748,567
772,242,150
143,870,850
4,911,385,950
359,916,750
1,865,645,700
1,065,202,350
523,980,320
143,136,000
323,407,155
130,746,823
652,546,800
344,532,740
184,978,540
61,663,500
71,284,987
82,046,450
856,798,933
10,309,836,061
10,502,380,148
740,240,828
411,912,416
6,974,638,689
5,247,163,198
2,218,220,930
2,898,766,350
1,690,452,276
754,030,650
47,913,285
672,633
85,899,151
54,581,250
974,784
61,569,301
53,345,850
15,144,300
33,799,211
27,626,100
74,645,850
84,156,300
53,695,330
14,313,600
29,252,217
12,264,050
80,609,850
35,351,269
19,362,999
6,166,350
7,366,381
8,636,468
86,307,238
225,135,589
297,738,972
74,753,458
65,000,000
769,745,000
258,743,800
75,459,430
530,090,500
272,326,711
754,030,650
47,913,285
672,633
85,899,151
54,581,250
974,784
61,569,301
53,345,850
15,144,300
33,799,211
27,626,100
74,645,850
84,156,300
53,695,330
14,313,600
29,252,217
12,264,050
80,609,850
35,351,269
19,362,999
6,166,350
7,366,381
8,636,468
86,307,238
225,135,589
297,738,972
74,753,458
65,000,000
769,745,000
136,180,700
75,459,430
312,519,470
255,163,600
431,164,386
31,130,139
329,686
32,360,210
32,902,668
32,374,468
35,206,604
7,901,272
1,141,424
26,518,088
52,718,999
33,187,154
26,925,278
7,120,378
15,522,213
6,581,706
17,675,836
8,753,803
3,665,104
4,387,122
42,839,997
12,954,460
41,832,189
38,396,146
3,675,028
179,667,423
63,380,778
85,950,791
102,614,821
77,530,496
610,283,741
192,313,492
2,522,166
156,235,471
195,718,144
4,875,458
170,755,336
218,088,090
42,009,483
1,141,424
160,255,458
341,512,678
381,725,390
205,983,759
54,472,312
118,748,032
42,672,492
240,331,678
131,179,187
104,938,473
22,714,247
26,524,441
33,562,360
346,871,576
105,524,362
1,347,149,377
225,001,753
429,194,394
5,831,751,116
4,035,520,758
2,687,492,487
2,839,114,733
1,733,212,496
2
1,173,459,600
479,132,850
6,390,011
874,707,706
539,497,050
9,747,849
604,748,567
772,242,150
143,870,850
4,911,385,950
359,916,750
1,865,645,700
1,065,202,350
523,980,320
143,136,000
323,407,155
130,746,823
652,546,800
344,532,740
184,978,540
61,663,500
71,284,987
82,046,450
856,798,933
10,309,836,061
10,502,380,148
740,240,828
411,912,416
6,974,638,689
5,247,163,198
2,218,220,930
2,898,766,350
1,690,452,276
610,283,741
192,313,492
2,522,166
156,235,471
195,718,144
4,875,458
170,755,336
218,088,090
42,009,483
1,141,424
160,255,458
341,512,678
381,725,390
205,983,759
54,472,312
118,748,032
42,672,492
240,331,678
131,179,187
104,938,473
22,714,247
26,524,441
33,562,360
346,871,576
105,524,362
1,347,149,377
225,001,753
429,194,394
5,831,751,116
4,035,520,760
2,687,492,487
2,839,114,733
1,733,212,496
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
70.00
95.03
90.30
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
68.22
83.08
77.19
100.00
87.77
99.38
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
3
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
TOQ Comisión Federal de Electricidad
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
21
0318TOQ0091
0318TOQ0112
0318TOQ0129
0318TOQ0150
0318TOQ0164
0318TOQ0165
0318TOQ0166
0318TOQ0200
0318TOQ0203
0318TOQ0204
0318TOQ0205
0318TOQ0214
032 02 032
033 02 033
034 02 034
035 02 035
036 02 036
037 02 037
040 02 040
041 02 041
0418TOQ0002
0418TOQ0035
0418TOQ0038
0418TOQ0043
Residencia Sureste
Residencia Centro 2004
Equipo de Transporte --GeneraciónPrograma de adquisiciones- Residencia SuresteCH Temascal II
Seguridad física
CT Topolobampo II,unidades 1 y 2PROGRAMA DEMANTENIMIENTOTENAYUCARed de Fibra OpticaProyecto NorteRed de Fibra OpticaProyecto SurRed de Fibra OpticaProyecto CentroSistema Y65 -- Sistema decomunicaciones de redesde voz, datos y video de laGCNRed de TransmisiónAsociada a Altamira VRed de TransmisiónAsociada a la Laguna IIRed de TransmisiónAsociada a el Pacífico707 Enlace Norte-Sur
Riviera Maya
Presa Reguladora Amata
705 Capacitores
708 CompensaciónDinámicas Oriental -NortePROGRAMA DEADQUISICIONES DE LAGERENCIA DE GESTIONDE RIESGOSADQUISICION DESISTEMAS Y EQUIPOS DEPROTECCION CONTRAINCENDIO DEGENERACION.ADQUISICION DEEQUIPOS DE ECOLOGIADE GENERACION.AMPLIACION YREHABILITACION DECAMPOSGEOTERMOELECTRICOS.
34
35
34
34
20
34
25
09
34
34
34
30
34
34
34
34
34
25
34
34
09
09
09
16
1
1
5
6
1
1
1
7
20
20
20
1
20
20
20
20
20
20
20
20
6
6
6
1
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Operación
Ejecución
Operación
Ejecución
Operación
Operación
Operación
Ejecución
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
3,798,623,699
758,563,535
619,552,008
24,941,707
3,897,094,855
146,283,113
4,913,933,764
12,072,461
568,399,979
406,808,700
476,824,622
38,509,318
864,552,825
217,819,019
1,172,552,220
387,186,501
431,809,639
179,440,508
37,055,397
492,966,668
11,287,753
335,864,926
278,290,840
213,357,556
259,605,000
459,163,062
17,812,700
13,104,064
11,399,972
41,929,050
30,011,700
50,192,066
82,133,194
21,781,902
35,369,225
39,524,312
14,457,695
3,705,540
47,727,954
36,820,212
149,922,700
459,163,062
17,812,700
13,104,064
11,399,972
41,929,050
30,011,700
50,192,066
2,643,584
82,133,194
21,781,902
35,369,225
39,524,312
14,457,695
3,705,540
47,727,954
28,316,313
36,820,212
62,663,899
415,748
3,837,943
2,003,236
7,724,472
24,644,086
15,700,550
25,887,797
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18,929,570
21,106,966
7,220,907
1,854,059
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109,367
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2,928,156,476
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259,314,694
2,068,690
1,891,128,785
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1,219,651,389
10,748,771
103,665,348
66,044,365
108,897,017
14,063,482
230,706,877
89,170,203
144,814,994
161,472,516
55,241,382
14,183,918
184,446,854
129,180
189,022,959
135,829,663
139,496,269
3,798,623,699
758,563,535
619,552,008
24,941,707
3,897,094,855
146,283,113
4,913,933,764
12,072,461
568,399,979
406,808,700
476,824,622
38,509,318
864,552,825
217,819,019
1,172,552,220
387,186,501
431,809,639
179,440,508
37,055,397
492,966,668
11,287,753
335,864,926
278,290,840
213,357,556
2,928,156,476
255,480,038
259,314,694
2,068,690
1,891,128,785
161,361,824
1,219,651,389
10,748,771
103,665,348
66,044,365
108,897,017
14,063,482
230,706,877
89,170,203
144,814,994
161,472,516
55,241,382
14,183,918
184,446,854
129,180
189,022,959
135,829,663
139,496,269
82.06
100.00
53.00
20.00
100.00
59.01
100.00
27.01
100.00
100.00
100.00
7.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
5.02
10.01
32.02
73.81
70.00
1.66
10.00
100.00
45.27
100.00
26.93
100.00
100.00
100.00
4.60
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
1.43
9.75
11.35
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
4
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
TOQ Comisión Federal de Electricidad
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
21
0418TOQ0047
0418TOQ0048
0418TOQ0049
0418TOQ0052
0418TOQ0054
0418TOQ0055
0418TOQ0057
0418TOQ0058
0418TOQ0060
0418TOQ0062
0418TOQ0063
0418TOQ0069
0418TOQ0070
0418TOQ0071
0418TOQ0076
0418TOQ0083
0418TOQ0084
0418TOQ0085
0418TOQ0086
REHABILITADO DECENTRO DE CONTROLDE MOTORES CRITICOSDE U 1CONTROLESSUPERVISORIOS PARAADQUISICION DE DATOS,SUPERVISION YCONTROL DE SUBAREASDE CONTROL.ADQUISICION DE EQUIPODE COMPUTO DEGENERACION.PROGRAMA DEADQUISICION DEEQUIPAMIENTO DIVERSODEL CENACE.PROGRAMA DE EQUIPODE COMPUTO DELCENACEPROGRAMA DE EQUIPODE COMUNICACIONESDEL CENACEADQUISICION DE EQUIPODE INSTRUMENTACION YCONTROL DEGENERACIONSISTEMA DE SEGURIDADINFORMATICA DELCENACESan Lorenzo Conversión deTG a CC1001 Red de TransmisiónBaja -- Nogales1005 Noroeste
CONSTRUCCION DENUEVOS CENTROS DECONTROL.AMPLIACION YMODERNIZACION DECENTROS DE CONTROL.PROYECTO DEINVERSIONMODERNIZACION DELCENACE.Actualización del SAD delSIIPInfiernillo
CT Francisco Pérez RíosUnidades 1 y 2CT Valle de MéxicoUnidades 5,6 y 7CCC Samalayuca II
30
34
09
34
34
09
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4
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Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Operación
Operación
86,948,530
163,581,866
255,843,338
55,931,718
41,396,472
52,780,805
650,751,595
76,056,514
1,735,426,904
354,115,152
894,018,808
135,724,637
30,507,112
91,267,817
169,497,374
180,336,450
1,620,557,250
47,885,041
11,555,293
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64,435,464
186,067,528
3,881,753
36,499,624
3,222,171
4,930,357
59,169,958
18,831,700
34,891,796
4,919,943
17,040,313
23,972,628
6,762,750
5,320,559
1,283,921
42,186,003
64,435,464
186,067,528
3,881,753
36,499,624
3,222,171
4,930,357
59,169,958
18,831,700
34,891,796
4,919,943
17,040,313
23,972,628
31,418,191
6,762,750
5,320,559
1,283,921
301,594
31,416
9,880
6,320,135
4,919,943
1,238,548
3,055,876
6,759,285
2,766,193
651,000
55,239,688
53,594,781
32,346,645
58,881,365
3,204,267
6,751,502
530,454
38,747,906
56,270,586
4,919,943
37,967,552
19,219,701
24,784,400
112,431,029
11,635,992
2,738,431
86,948,530
163,581,866
255,843,338
55,931,718
41,396,472
52,780,805
650,751,595
76,056,514
1,735,426,904
354,115,152
894,018,808
135,724,637
30,507,112
91,267,817
169,497,374
180,336,450
1,620,557,250
47,885,041
11,555,293
55,239,688
53,594,781
32,346,645
58,881,365
3,204,267
6,751,502
530,454
38,747,906
56,270,586
4,919,943
37,967,552
19,219,701
24,784,400
112,431,029
11,635,992
2,738,431
52.01
44.01
73.48
18.06
88.00
9.00
1.00
78.00
74.39
100.00
100.00
10.01
61.01
38.15
20.00
100.00
100.00
100.00
0.38
0.04
0.48
9.61
39.48
0.06
4.11
3.96
11.55
100.00
100.00
100.00
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
5
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
TOQ Comisión Federal de Electricidad
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
21
0418TOQ0087
0418TOQ0088
0418TOQ0089
0418TOQ0090
0418TOQ0091
0418TOQ0092
0418TOQ0096
0418TOQ0097
0418TOQ0138
0418TOQ0140
0418TOQ0141
0418TOQ0144
042 02 042
043 02 043
044 02 044
045 02 045
046 00 046
046 02 046
047 02 047
049 02 049
050 00 049
050 02 050
051 02 051
0518TOQ0001
1006 Central----Sur
CCC Huinala II
1004 CompensaciónDinámica Área Central1003 SubestacionesEléctricas de OccidenteCT Puerto Libertad Unidad41002 Compensación yTransmisión Noreste -SuresteRed de TransmisiónAsociada a la CC SanLorenzoCCC El Sauz
Baja California
La Yesca
Red de TransmisiónAsociada a la CH La YescaNorte II
701 Occidente-Centro
702 Sureste-Peninsular
703 Noreste-Norte
704 Baja California -Noroeste406 Red Asociada a TuxpanII, III y IV706 Sistemas Norte
709 Sistemas Sur
CT Pdte. Plutarco ElíasCalles Unidades 1 y 2Baja California Sur I
CT Gral. Manuel ÁlvarezMoreno Us. 1 y 2CT Pdte. Adolfo LópezMateos Unidades 3, 4, 5 y 6PROGRAMA DEADQUISICIONES DEEQUIPO DELABORATORIO -DIRECCION DEMODERNIZACION YCAMBIO ESTRUCTURAL
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Ejecución
Operación
Operación
Ejecución
Ejecución
Operación
Operación
Operación
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Ejecución
240,100,448
20,416,050
168,040,098
723,529,050
140,420,250
703,336,650
63,512,904
55,294,800
2,092,386,405
10,605,702,369
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5,073,800,782
913,770,000
414,382,980
434,390,070
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1,209,850,480
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741,037,650
470,730,021
255,838,995
2,041,605
17,536,716
14,042,025
52,473,498
6,208,258
5,527,350
88,844,150
689,053,163
87,524,597
28,969,140
44,294,021
7,501,136
131,785,539
185,924,441
113,741,542
23,162,579
55,040,403
47,697,367
213,904,914
2,041,605
17,536,716
14,042,025
52,473,498
6,208,258
5,527,350
88,844,150
689,053,163
87,524,597
28,969,140
44,294,021
7,501,136
131,785,539
185,924,441
113,741,542
23,162,579
55,040,403
47,697,367
213,904,914
982,752
9,039,809
7,136,381
21,288,120
3,169,095
2,308,118
7,050,220
206,893,747
44,060,951
11,359,656
10,620,828
3,854,456
80,674,463
80,810,112
56,575,391
6,109,481
15,508,749
18,331,661
2,012,774
48,062,857
37,942,713
55,993,393
6,495,878
8,429,856
40,024,103
2,021,696,156
183,516,776
46,636,223
64,410,651
29,487,356
519,235,495
495,886,687
432,813,404
43,982,932
205,036,292
97,024,567
226,857,481
240,100,448
20,416,050
168,040,098
723,529,050
140,420,250
703,336,650
63,512,904
55,294,800
2,092,386,405
10,605,702,369
767,422,035
5,073,800,782
913,770,000
414,382,980
434,390,070
71,260,790
1,429,130,550
2,551,864,541
1,209,850,480
219,644,940
626,413,787
741,037,650
470,730,021
255,838,995
2,012,774
48,062,857
37,942,713
55,993,393
6,495,878
8,429,856
40,024,103
2,021,696,156
183,516,776
46,636,223
64,410,651
29,487,356
519,235,495
495,886,687
432,813,404
43,982,932
205,036,292
97,024,567
226,857,481
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
61.83
20.82
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
90.03
100.00
100.00
100.00
0.01
100.00
100.00
100.00
55.90
13.85
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
80.47
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
6
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
TOQ Comisión Federal de Electricidad
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
21
0518TOQ0007
0518TOQ0008
0518TOQ0012
0518TOQ0017
0518TOQ0018
0518TOQ0022
0518TOQ0028
0518TOQ0029
0518TOQ0030
0518TOQ0031
0518TOQ0032
0518TOQ0033
0518TOQ0034
0518TOQ0035
0518TOQ0036
0518TOQ0037
0518TOQ0038
0518TOQ0039
0518TOQ0041
0518TOQ0042
0518TOQ0043
PROGRAMA DEADQUISICIONES DEEQUIPO DETRANSPORTE-DIRECCION DEMODERNIZACION YCAMBIO ESTRUCTURALADQUISICION DETERRENO PARAAMPLIACION DECAPACIDAD CAMPOGEOTERMICO CERROPRIETO.ADQUISICION DE EQUIPOOPERATIVO DE LAJEFATURA DE LADIRECCION DEOPERACION.CONSTRUCCION DESUBESTACIONES YLINEAS DE TRANSMISIONDEL SISTEMA NACIONAL2006OPERACIÓN EN 400 KVDE LA LÍNEA TORREÓNSUR JERÓNIMO ORTÍZMAZATLÁN IIMANTENIMIENTO AUNIDADESGENERADORAS ENCENTRALESTERMOELECTRICAS.1125 Distribución
1124 Bajío Centro
1128 Centro Sur
1123 Norte
1122 Golfo Norte
1127 Sureste
1121 Baja California
1120 Noroeste
1126 Centro Oriente
1129 Compensación redes
Suministro de 970 T/h a lasCentrales de Cerro PrietoCT Puerto LibertadUnidades 2 y 3CT Punta Prieta Unidad 2
CCC Huinalá Unidad 6
CN Laguna Verde
09
16
09
35
35
34
34
34
34
34
34
34
02
34
34
34
02
26
03
19
30
4
1
6
1
1
7
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Operación
Ejecución
Operación
Operación
Ejecución
Ejecución
30,311,383
198,707,953
10,846,800
322,421,806
234,515,709
71,300,387,551
1,577,940,135
736,820,250
569,402,250
122,932,950
681,885,271
173,832,719
82,380,945
754,311,075
457,769,834
289,080,938
1,300,228,840
340,842,600
61,290,750
658,308,450
7,718,384,564
110,098,000
4,499,753,300
4,097,769
2,247,010
110,619,353
34,084,260
6,129,075
110,098,000
4,377,832,367
4,097,769
2,247,010
110,619,353
34,084,260
6,129,075
42,235,082
1,402,396,349
2,247,010
17,057,790
3,077,832
15,712,301
479,342
2,480,278
94,578,033
205,938,335
14,636,689,231
2,247,010
26,077,040
6,303,708
30,311,383
198,707,953
10,846,800
322,421,806
234,515,709
71,300,387,551
1,577,940,135
736,820,250
569,402,250
122,932,950
681,885,271
173,832,719
82,380,945
754,311,075
457,769,834
289,080,938
1,300,228,840
340,842,600
61,290,750
658,308,450
7,718,384,564
15,712,301
479,342
2,480,278
94,578,033
205,938,335
14,636,689,231
2,247,010
26,077,040
6,303,708
10.00
10.00
10.00
59.00
96.71
25.03
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.01
0.06
0.04
45.49
64.56
11.24
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
7
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
TOQ Comisión Federal de Electricidad
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
21
0518TOQ0046
0518TOQ0047
0518TOQ0048
0518TOQ0054
0518TOQ0055
0518TOQ0056
0518TOQ0057
0518TOQ0058
0518TOQ0060
0518TOQ0061
0518TOQ0062
0518TOQ0063
0518TOQ0064
0518TOQ0065
052 02 052
053 02 053
056 02 056
057 00 056
058 02 058
059 00 058
059 02 059
060 00 059
060 02 060
061 02 061
Red de TransmisiónAsociada a Baja California IIAgua Prieta II (con camposolar)Red de transmisiónasociada a la CC AguaPrieta II1110 CompensaciónCapacitiva del Norte1111 Transmisión yTransformación del Central- Occidental1112 Transmisión yTransformación delNoroeste1113 CompensaciónDinámica Donato - LagunaVerde1114 Transmisión yTransformación del Oriental1116 Transformación delNoreste1117 Transformación deGuaymas1118 Transmisión yTransformación del Norte1119 Transmisión yTransformación del SuresteRed de TransmisiónAsociada a la CE La VentaIIILa Venta III
CCC Tula
CT Francisco Pérez RíosUnidad 5CT Carbón II Unidades 2 y4Suministro de vapor a lasCentrales de Cerro PrietoCT Emilio Portes Gil Unidad4Red Asociada deTransmisión de la CCI BajaCalifornia Sur ICGT Cerro Prieto (U5)
1012 Red de TransmisiónAsociada a la CCC BajaCalifornia811 Noroeste
812 Golfo Norte
34
26
26
34
34
34
34
34
34
26
08
34
20
20
13
13
05
02
28
34
02
02
25
34
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Operación
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
145,744,196
6,870,108,837
616,243,059
322,908,000
617,700,000
1,229,798,100
1,164,258,000
1,718,377,500
3,030,095,389
212,243,850
501,242,250
1,268,308,500
57,941,581
1,734,305,086
55,924,439
325,357,500
238,123,350
1,692,285,000
381,789,933
289,454,476
337,860,600
360,173,628
115,069,746
56,425,564
14,474,777
39,496,500
7,135,149
17,469,472
5,782,950
6,049,477
32,535,750
15,091,050
149,792,250
41,851,358
22,555,443
16,893,030
23,540,760
11,506,974
5,937,524
14,474,777
39,496,500
7,135,149
17,469,472
5,782,950
6,049,477
32,535,750
15,091,050
149,792,250
41,851,358
22,555,443
16,893,030
23,540,760
11,506,974
5,937,524
2,609,531
12,498,631
3,106,074
17,259,122
5,059,868
55,221,324
18,720,054
16,241,191
7,324,648
6,023,988
3,015,041
16,802,296
17,263,140
14,752,151
111,899,520
55,528,483
444,090,352
87,127,294
91,639,688
7,324,648
39,056,529
29,090,962
145,744,196
6,870,108,837
616,243,059
322,908,000
617,700,000
1,229,798,100
1,164,258,000
1,718,377,500
3,030,095,389
212,243,850
501,242,250
1,268,308,500
57,941,581
1,734,305,086
55,924,439
325,357,500
238,123,350
1,692,285,000
381,789,933
289,454,476
337,860,600
360,173,628
115,069,746
56,425,564
16,802,296
17,263,140
14,752,151
111,899,520
55,528,483
444,090,352
87,127,294
91,639,688
7,324,648
39,056,529
29,090,962
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
8
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
TOQ Comisión Federal de Electricidad
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
21
0618TOQ0002
0618TOQ0004
0618TOQ0006
0618TOQ0010
0618TOQ0011
0618TOQ0012
0618TOQ0013
0618TOQ0015
0618TOQ0017
0618TOQ0018
0618TOQ0019
0618TOQ0020
0618TOQ0021
0618TOQ0022
0618TOQ0028
0618TOQ0029
0618TOQ0030
0618TOQ0031
Mantenimiento a losElevadores del Edificio deReforma No. 164 de CFEPROGRAMA DEADQUISICIONES DEEQUIPO DE OFICINA YMOBILIARIO-DIRECCIONDE MODERNIZACION YCAMBIO ESTRUCTURALImplementación de unCentro de Operaciones deSeguridad Informática enCFEModernización de rodetesen las turbinas hidráulicasC.H. Malpaso Sustitucióndevanado Unidad 2Modernización sistemas decontrol lógico de lascentrales hidroeléctricasModernización sistemas decontrol analógico de lascentrales hidroeléctricasEscaleras de Emergenciapara el Edificio de Paseo dela Reforma No.164 CFE-SCF.Implementación de unCentro de Cómputo alternopara el Sistema Institucionalde Informacion de CFEAdquisición de materialespara la reducción depérdidas no técnicas dedistribuciónConstrucción deSubestaciones y Líneas deTransmisión del SistemaNacionalRepotenciación de la LTTula CT - TeotihuacánInterconexión CFE -SharylandPrograma de Adquisicionesde acometidas y medidoresde distribución1206 Conversión a 400 kVde la LT Mazatlan II - LaHiguera1213 COMPENSACION DEREDES1205 CompensaciónOriental - Peninsular1212 SUR - PENINSULAR
09
09
09
35
30
35
35
09
15
35
35
35
28
35
25
34
34
34
7
6
3
7
7
7
7
7
5
5
1
1
1
7
20
20
20
20
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
16,839,657
10,103,794
93,965,287
83,075,641
49,396,327
89,811,504
52,201,889
22,452,876
28,066,095
280,660,950
90,951,493
332,890,830
44,667,168
10,617,965,060
488,994,750
811,539,510
132,177,150
1,430,518,458
15,000,000
19,924,785
23,566,950
27,133,900
19,765,763
25,693,213
20,000,000
51,750,000
16,289,175
15,000,000
19,924,785
23,566,950
27,133,900
19,765,763
25,693,213
20,000,000
51,750,000
36,679,600
40,000,000
16,289,175
2,319,098
17,177,941
8,583,875
6,642,833
33,424,999
6,714,586
64,342,044
25,474,448
15,730,180
33,071,599
60,620,856
8,812,727
34,898,265
3,191,214,422
72,895,131
16,839,657
10,103,794
93,965,287
83,075,641
49,396,327
89,811,504
52,201,889
22,452,876
28,066,095
280,660,950
90,951,493
405,785,961
44,667,168
10,617,965,060
488,994,750
811,539,510
132,177,150
1,430,518,458
6,642,833
33,424,999
6,714,586
64,342,044
25,474,448
15,730,180
33,071,599
60,620,856
8,812,727
34,898,265
3,191,214,422
10.00
39.00
35.00
56.00
27.01
51.78
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
9.00
0.19
0.02
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
9
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
TOQ Comisión Federal de Electricidad
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
21
0618TOQ0032
0618TOQ0033
0618TOQ0034
0618TOQ0035
0618TOQ0036
0618TOQ0037
0618TOQ0038
0618TOQ0039
0618TOQ0040
0618TOQ0042
0618TOQ0044
0618TOQ0045
0618TOQ0046
0618TOQ0047
0618TOQ0048
0618TOQ0049
0618TOQ0050
0618TOQ0051
0618TOQ0052
0618TOQ0053
0618TOQ0054
0618TOQ0055
062 02 062
063 02 063
1204 Conversión a 400 kVdel Área Peninsular1203 Transmisión yTransformación Oriental -Sureste1202 Suministro de Energíaa la Zona Manzanillo1211 NORESTE -CENTRAL1210 NORTE - NOROESTE
1201 Transmisión yTransformación de BajaCaliforniaCCC Poza Rica
CCC El Sauz Paquete 1
Adquisición deequipamiento operativo dedistribuciónRed de Trans Asoc al proyde temp abierta y Oax. II,III, IVOaxaca I
Cerro Prieto V
Red de transmisiónasociada a la CG LosHumeros IIPresidente Juárezconversión de TG (unidad3) a CCRed de transmisiónasociada a la CI GuerreroNegro IIICI Guerrero Negro III
CC Repotenciación CTManzanillo I U-1 y 2Los Humeros II
Red de transmisiónasociada a la CCC Norte IITG Baja California II
Red de TransmisiónAsociada a Manzanillo I U-1y 2MANTENIMIENTO YACTUALIZACION PARACONTROLESSUPERVISORIOS BECOS32X64.813 División Bajío
814 División Jalisco
34
34
06
34
34
34
30
22
35
20
20
02
21
02
03
03
06
21
08
26
34
34
34
14
20
20
20
20
20
20
20
20
6
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
1
20
20
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Operación
Operación
2,063,852,850
2,283,391,950
369,501,750
1,257,261,979
2,593,084,823
549,603,900
1,131,669,000
1,530,373,050
8,629,762,889
2,936,482,230
1,751,793,696
1,971,521,259
86,139,287
1,424,125,434
33,257,245
283,446,023
11,336,200,566
1,159,624,813
239,023,744
2,409,307,251
1,358,074,102
102,623,978
754,147,800
96,040,177
950,438,650
13,357,000
16,253,000
15,390,900
87,790,243
63,443,967
950,438,650
13,357,000
16,253,000
15,390,900
87,790,243
63,443,967
11,756,919
507,736
2,867,883
29,487,428
1,626,975,405
1,133,337
16,747,484
1,829,904
92,651,840
2,063,852,850
2,283,391,950
369,501,750
1,257,261,979
2,593,084,823
549,603,900
1,131,669,000
1,530,373,050
8,629,762,889
2,936,482,230
1,751,793,696
1,971,521,259
86,139,287
1,424,125,434
33,257,245
283,446,023
11,336,200,566
1,159,624,813
239,023,744
2,409,307,251
1,358,074,102
102,623,978
754,147,800
96,040,177
1,626,975,405
1,133,337
16,747,484
1,829,904
92,651,840
1.00
100.00
19.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.08
5.21
100.00
100.00
100.00
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
10
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
TOQ Comisión Federal de Electricidad
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
21
065 02 065
066 02 066
067 02 067
068 02 068
069 02 069
070 02 070
071 02 071
0718TOQ0002
0718TOQ0003
0718TOQ0006
0718TOQ0007
0718TOQ0009
0718TOQ0011
0718TOQ0019
0718TOQ0020
0718TOQ0021
0718TOQ0022
0718TOQ0023
0718TOQ0024
0718TOQ0025
0718TOQ0026
0718TOQ0027
Conversión El Encino deTG aCCBaja California Sur II
801 Altiplano
802 Tamaulipas
803 NOINE
804 Baja-Sonora
805 El Occidente
Adquisición del Sistema deSeguridad de la CentralLaguna VerdeActualización de latecnologia de informacionde la Gerencia deOperacion del Mercado.Sistema de estacionesmeteorológicas parapronósticos de cargaAdquisición del Sistema deMonitoreo Visual RemotoCentral NucleoelécrticaLaguna VerdeActualización de losGeneradores Diesel,Ventiladores,Transformadores,Interruptor e Instalación deMedidor ultrasónico.Programa de adquisicionesde mobiliario y equipo deoficina, almacenes yvehículos de la Dirección deAdministración1301 Interconexión de BajaCaliforniaRío Moctezuma
Red de transmisiónasociada a la CH RíoMoctezumaBaja California Sur IV
Baja California Sur III
CGT Cerro Prieto Unidades3 y 4Valle de México II y III
1311 Red de TransmisiónAsociada a Valle de MéxicoII y III1313 Red de TransmisiónAsociada al CC BajaCalifornia III
08
03
34
28
34
34
34
30
09
35
30
30
09
34
34
34
03
03
02
15
15
02
20
20
20
20
20
20
20
6
6
6
6
1
6
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
840,904,340
711,779,725
1,047,108,000
759,928,801
1,267,216,460
173,893,200
1,104,831,000
32,540,400
30,045,636
5,390,860
30,014,940
596,636,910
20,930,126
2,961,008,850
3,793,186,442
218,487,519
1,096,853,351
1,053,277,630
374,049,300
14,490,274,426
1,543,603,779
168,623,931
79,338,517
71,580,695
102,617,862
75,887,715
73,173,626
20,703,600
22,940,679
10,669,500
1,535,750
19,483,977
91,924,954
10,766,000
14,148,000
19,118,765
79,338,517
71,580,695
102,617,862
75,887,715
73,173,626
20,703,600
22,940,679
10,669,500
1,535,750
19,483,977
91,924,954
10,766,000
14,148,000
19,118,765
40,492,442
36,598,434
44,829,061
11,687,648
37,298,338
80,953,193
5,657
1,228,490
2,035,771
301,922,972
212,627,787
253,921,499
136,152,938
148,536,190
31,572,277
18,649,891
1,529,626
311,339,327
13,547,732
5,657
1,228,490
2,035,771
840,904,340
711,779,725
1,047,108,000
759,928,801
1,267,216,460
173,893,200
1,104,831,000
32,540,400
30,045,636
5,390,860
30,014,940
596,636,910
20,930,126
2,961,008,850
3,793,186,442
218,487,519
1,096,853,351
1,053,277,630
374,049,300
14,490,274,426
1,543,603,779
168,623,931
301,922,972
212,627,787
253,921,499
136,152,938
148,536,190
31,572,277
18,649,891
1,529,626
311,339,327
13,547,732
5,657
1,228,490
2,035,771
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
37.20
59.00
77.01
34.01
10.00
1.00
1.00
0.15
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.16
0.60
1.27
22.01
0.08
0.02
0.10
0.04
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
11
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
TOQ Comisión Federal de Electricidad
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
21
0718TOQ0028
0718TOQ0029
0718TOQ0030
0718TOQ0031
0718TOQ0032
0718TOQ0033
0718TOQ0034
0718TOQ0035
0718TOQ0036
0718TOQ0037
0718TOQ0038
0718TOQ0039
0718TOQ0041
0718TOQ0042
0718TOQ0043
0718TOQ0047
072 02 072
073 02 073
074 02 074
075 02 075
0818TOQ0001
Red de TransmisiónAsociada al CC NoresteCC Noreste
Baja California III
Oaxaca II y CE Oaxaca III yCE Oaxaca IV1321 DISTRIBUCIONNORESTE1320 DISTRIBUCIONNOROESTE1302 Transmisión yTransformación Norte yOccidente1303 Transmisión yTransformación Baja -Noroeste1304 Transmisión yTransformación del Oriental1323 DISTRIBUCION SUR
1322 DISTRIBUCIONCENTROConstrucción de Líneas deTransmisión ySubestaciones Norte -CentralAQUISICION DE EQUIPODIVERSO -COORDINACION DEPROYECTOSHIDROELECTRICOSPrograma de Adquisiciones2008 de la Gerencia deCréditosPROGRAMA DEADQUISICIONESGERENCIA DEPRESUPUESTOS 2008.Programa de Adquisicionesdel OIC 2008806 Bajío
807 Durango I
Tamazunchale II
Red de TransmisiónAsociada a la CCCTamazunchale IIACTUALIZACIÓNTECNOLÓGICA YMANTENIMIENTO DELSITRACEN FASE II
19
19
02
20
34
34
34
34
27
34
34
35
09
09
09
09
34
34
24
34
35
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
1
6
6
6
6
20
20
20
20
1
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Operación
Operación
Operación
Operación
Ejecución
551,453,794
5,780,473,172
2,836,518,742
5,454,287,773
1,009,336,178
1,004,441,970
772,785,300
157,758,450
462,550,800
574,881,143
1,315,089,690
137,190,327
10,304,460
162,702
148,601
1,627,020
1,513,471,500
411,075,708
8,329,493,514
1,738,794,072
140,410,046
62,244,900
68,426,527
36,694,916
35,598,294
62,244,900
68,426,527
36,694,916
35,598,294
23,178,341
35,088,776
18,634,349
23,178,341
5,562,260
164,051
96,320
1,233,154
227,498,077
123,261,015
127,540,444
551,453,794
5,780,473,172
2,836,518,742
5,454,287,773
1,009,336,178
1,004,441,970
772,785,300
157,758,450
462,550,800
574,881,143
1,315,089,690
137,190,327
10,304,460
162,702
148,601
1,627,020
1,513,471,500
411,075,708
8,329,493,514
1,738,794,072
140,410,046
23,178,341
5,562,260
164,051
96,320
1,233,154
227,498,077
123,261,015
127,540,444
40.00
10.00
100.00
10.00
10.00
100.00
100.00
100.00
100.00
71.01
16.93
0.54
100.00
0.62
0.76
100.00
100.00
100.00
100.00
0.02
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
12
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
TOQ Comisión Federal de Electricidad
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
21
0818TOQ0002
0818TOQ0003
0818TOQ0004
0818TOQ0005
0818TOQ0006
0818TOQ0007
0818TOQ0008
0818TOQ0009
0818TOQ0010
0818TOQ0011
0818TOQ0013
0818TOQ0014
0818TOQ0015
0818TOQ0016
0818TOQ0017
PROGRAMA DEADQUISICIONES DEEQUIPO DECOMUNICACION - CFETELECOMPROGRAMA DEADQUISICIONES DEEQUIPO DE COMPUTOPROGRAMA DEADQUISICIONES DEEQUIPAMIENTO-CFETELECOMPRUEBA PILOTO PLC-RED INTELIGENTE DE LADIRECCION DEMODERNIZACION YCAMBIO ESTRUCTURALConstrucción y ampliaciónde líneas de distribuciónConstrucción y ampliaciónde subestaciones dedistribuciónAmpliación de redes dedistribuciónAdquisicion de acometidasy medidores de distribuciónAdquisición deHerramientas y Equipo deLaboratorio de DistribuciónSustitución estatores degeneradores de unidades 5y 6 C.H. InfiernilloPROGRAMA DEADQUISICIONES.-MOBILIARIO OFICINASOCCIDENTEMODERNIZACION DELINEAS DE TRANSMISION2008-2010 SEGUNDAETAPAConstrucción yrehabilitación de centros deatención de distribuciónSISTEMAS DEVENTILACIÓN YENFRIAMIENTO DE LASUNIDADES DE LA CLV (U1y U2)Proyecto de Construcción yRehabilitación de Edificiosdel Proceso de Generación2008-2010
09
09
09
16
35
35
35
35
35
12
14
35
35
30
35
6
6
6
11
1
1
1
6
6
1
6
1
4
1
4
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
1,152,800
2,557,120
5,676,492
21,693,600
2,603,232,000
3,079,406,520
8,370,475,560
8,017,199,999
1,254,203,202
157,200,000
2,551,759
843,908,288
2,138,988,961
69,712,960
489,254,608
475,000
1,050,000
4,770,625
20,700,000
436,911,058
443,960,549
1,291,459,516
1,058,896,399
260,049,085
22,000,000
194,603,435
690,690,000
33,260,000
88,965,906
475,000
1,050,000
4,770,625
20,700,000
436,911,058
443,960,549
1,291,459,516
1,058,896,399
260,049,085
22,000,000
194,603,435
690,690,000
33,260,000
88,965,906
559,500
68,930,559
130,146,427
349,409,518
231,808,515
48,164,224
41,973,121
1,095,314
1,055,670
883,981
2,174,432
680,734,948
693,843,009
4,808,138,738
1,653,794,397
1,151,504,030
72,954,249
245,237,706
304,151,853
2,474,569
56,482,190
1,152,800
2,557,120
5,676,492
21,693,600
2,603,232,000
3,079,406,520
8,370,475,560
8,017,199,999
1,254,203,202
157,200,000
2,551,759
843,908,288
2,138,988,961
69,712,960
489,254,608
1,055,670
883,981
2,174,432
680,734,948
693,843,009
4,808,138,738
1,653,794,397
1,151,504,030
72,954,249
245,237,706
304,151,853
2,474,569
56,482,190
1.74
0.80
100.00
41.55
38.33
36.58
30.11
49.56
33.45
79.21
11.92
59.01
47.01
0.87
0.40
100.00
3.69
5.36
6.65
4.93
6.64
0.46
41.87
1.96
1.59
0.05
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
13
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
TOQ Comisión Federal de Electricidad
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
21
0818TOQ0018
0818TOQ0019
0818TOQ0020
0818TOQ0021
0818TOQ0022
0818TOQ0023
0818TOQ0024
0818TOQ0025
0818TOQ0026
0818TOQ0027
0818TOQ0028
0818TOQ0029
0818TOQ0030
EDIFICIOADMINISTRATIVO EINSTALACIONES DE LARESIDENCIA DE OBRA DEZONA CENTRO-SURADQUISICIÓN DEEQUIPAMIENTO DETRANSPORTE 2008-2010Almacenes EspecialesCentral Laguna VerdeSISTEMAS MECANICOSDE ENFRIAMIENTO DELAS UNIDADES 1 Y 2 DELA CLVSISTEMA DE MONITOREODINÁMICO Y CONTROLDEL SISTEMAELÉCTRICO NACIONAL,MODICOSENCONSTRUCCIÓN DEINFRAESTRUCTURA DEACCESO PARA LA REDNACIONAL DE FIBRAÓPTICA2008-2010ESTUDIO DEPREINVERSION -PROYECTO PILOTO PARAEL APROVECHAMIENTODE LA ENERGIA POROLEAJECONSTRUCCION DE LAFASE 2 DEL DEPOSITODE CENIZA ZONA SUR DELA CCE PACIFICOADQUISICION DE EQUIPOOPERATIVO YHERRAMENTAL DETRANSMISION 2008-2010ADQUISICION DE EQUIPODE MANIOBRA DETRANSMISION 2008-2010EQUIPAMIENTO DELCENTRO DEENTRENAMIENTO DE LAGERENCIA DECENTRALESNUCLEOELECTRICAS.ADQUISICIÓN DE EQUIPOPARA LABORATORIOSSECUNDARIOS DETRANSMISIÓN 2008-2010MODERNIZACION DESUBESTACIONES DETRANSMISION 2008-2010SEGUNDA ETAPA
17
35
30
30
35
35
02
12
35
35
30
35
35
4
6
1
1
1
1
11
1
6
6
6
6
1
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
8,303,443
188,854,817
241,040,000
262,809,056
288,202,539
1,544,887,820
64,896,352
101,517,874
287,243,965
223,105,429
4,541,508
103,078,345
3,446,677,072
60,370,600
61,607,120
104,918,191
50,000,000
302,290,280
20,024,000
113,160,000
91,337,698
64,932,670
34,551,900
369,124,522
60,370,600
61,607,120
104,918,191
50,000,000
302,290,280
20,024,000
113,160,000
91,337,698
64,932,670
1,362,638
34,551,900
369,124,522
12,428,380
22,917,258
1,240,026
12,149,794
31,572,971
1,558,712
1,566,966
171,076
7,889,758
60,210,235
18,291,608
96,328,538
1,240,026
712,250,374
31,572,971
17,941,365
10,711,970
1,137,811
7,889,758
916,583,723
8,303,443
188,854,817
241,040,000
262,809,056
288,202,539
1,544,887,820
64,896,352
101,517,874
287,243,965
223,105,429
4,541,508
103,078,345
3,446,677,072
18,291,608
96,328,538
1,240,026
712,250,374
31,572,971
17,941,365
10,711,970
1,137,811
7,889,758
916,583,723
82.01
26.09
38.00
34.00
49.31
31.00
35.00
57.13
51.03
10.00
48.00
40.56
6.66
9.63
0.47
1.24
31.10
0.73
0.75
3.97
8.92
15.91
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
14
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
TOQ Comisión Federal de Electricidad
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
21
0818TOQ0031
0818TOQ0032
0818TOQ0033
0818TOQ0034
0818TOQ0035
0818TOQ0036
0818TOQ0037
0818TOQ0038
0818TOQ0039
0818TOQ0040
0818TOQ0041
0818TOQ0042
0818TOQ0043
0818TOQ0044
0818TOQ0045
0818TOQ0046
PROGRAMA DEADQUISICIÓN DEMOBILIARIO Y EQUIPODE OFICINA DETRANSMISION 2008-2010ADQUISICION DE EQUIPODIVERSO DE LASUBDIRECCION DETRANSMISION 2008-2010PROGRAMA DEADQUISICION DE EQUIPODE TRANSPORTE DE LADIRECCION DEADMINISTRACION 2008Equipamiento Operativo dela DPIF, 2008AMPLIACION LA REDNACIONAL DE FIBRAÓPTICA 2008 - 2010MODERNIZACIÓN DERODETES EN LASTURBINAS HIDRAULICASAdquisición de Equipo deAire Acondicionado -Laguna VerdePROGRAMA DEADQUISICIONES DEEQUIPO Y HERRAMIENTADE TRABAJO DE LA USGAPROGRAMA DEADQUISICIONES DEEQUIPO DIVERSO DE LAUNIDAD DE SERVICIOSGENERALES Y DE APOYOPROGRAMA DEADQUISICIONES DE LAGERENCIA DE GESTIONDE RIESGOSPrograma de Adquisicionesde la Gerencia dePlaneación FinancieraSistemas de Control paraUnidades TermoeléctricasSICOUTRemodelación de losSistemas Eléctricos de laCLV- (U1U2)EQUIPO DECONSTRUCCION - GEICAdquisición de Equipo deTransporte de DistribuciónModernización de turbinas ysus equipos auxiliares encentrales hidroeléctricas
35
35
09
09
35
35
30
09
09
09
09
35
30
15
35
35
5
6
6
6
1
1
6
6
6
6
6
1
3
6
6
1
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
34,727,209
144,564,302
8,922,672
14,356,180
790,588,144
176,378,400
3,144,000
5,881,008
20,378,878
143,576
157,200
1,391,657,645
82,843,159
25,676,000
2,525,924,302
136,240,000
11,083,000
49,255,440
11,310,000
220,955,000
87,600,000
3,771,128
327,284,310
29,085,040
24,500,000
496,268,199
52,000,000
11,083,000
49,255,440
11,310,000
220,955,000
87,600,000
1,422,316
3,771,128
327,284,310
29,085,040
24,500,000
496,268,199
52,000,000
6,882,812
2,669,988
387,430
1,422,316
1,402,801
27,704,588
43,051,421
31,292,503
2,669,988
4,904,016
1,923,085
3,898,571
2,660,613
13,031,450
131,958
131,958
142,893
27,704,588
43,051,421
34,727,209
144,564,302
8,922,672
14,356,180
790,588,144
176,378,400
3,144,000
5,881,008
20,378,878
143,576
157,200
1,391,657,645
82,843,159
25,676,000
2,525,924,302
136,240,000
31,292,503
2,669,988
4,904,016
1,923,085
3,898,571
2,660,613
13,031,450
131,958
131,958
142,893
27,704,588
43,051,421
68.51
50.00
10.00
74.00
100.00
79.00
45.00
10.00
43.88
10.00
10.00
50.00
45.02
100.00
36.00
66.00
20.49
1.85
0.52
3.24
30.99
0.45
25.36
0.88
0.80
0.01
97.07
1.79
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
15
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
TOQ Comisión Federal de Electricidad
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
21
0818TOQ0047
0818TOQ0048
0818TOQ0049
0818TOQ0050
0818TOQ0051
0818TOQ0052
0818TOQ0053
0818TOQ0054
0818TOQ0055
0818TOQ0056
0818TOQ0057
0818TOQ0058
0818TOQ0059
0818TOQ0060
EQUIPO DETRANSPORTE TODOTERRENO - GEICAdquisición Equipo deTransporte para Centros deControl CENACEARMAMENTO PARARESGUARDO YVIGILANCIA DEINSTALACIONESESTRATÉGICAS 2009-2010 ENERGETICOSCOMPRA DE EQUIPO DECOMPUTO PARA LAGERENCIA DECONTABILIDADPROGRAMA DEADQUISICIONES DELORGANO INTERNO DECONTROLPROYECTO DEINVERSION ENINFRAESTRUCTURA DERED DE INTERNET - CFETELECOMCOMPRA DE EQUIPO DETRANSPORTE PARA LAGERENCIA DECONTABILIDAD.PROGRAMA DEACTUALIZACIÓN YMODERNIZACIÓN DEEQUIPO DE PRUEBA YSUPERVISIÓN DELCENACEACTUALIZACION DE LASUBESTACION (SE) DELA CENTRAL LAGUNAVERDERehabilitación de Equipos yTurbinas en 8 CentralesHidroeléctricas deGeneraciónPROGRAMA DEADQUISICIONES DE LAJEFATURA DE LASUBDIRECCION DEFINANZASEquipamiento de laboratoriopara la Unidad de IngenieriaEspecializadaEQUIPO DETRANSPORTE - GEICEQUIPO ESPECIALIZADO- GEIC
15
35
35
09
09
34
09
35
30
14
09
35
15
15
6
6
6
6
6
1
6
6
1
1
6
6
6
6
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
9,510,661
20,960,000
30,539,768
526,000
1,572,000
502,075,840
274,000
22,993,120
140,962,288
410,711,200
157,200
48,732,000
22,856,880
30,287,200
9,100,000
10,000,000
16,125,000
526,000
1,500,000
500,000,000
274,000
8,470,000
57,454,130
162,120,000
10,500,000
38,500,000
16,500,000
9,100,000
10,000,000
16,125,000
526,000
1,500,000
500,000,000
274,000
8,470,000
57,454,130
162,120,000
10,500,000
38,500,000
16,500,000
1,560,000
391,980
24,513,402
5,271,285
1,560,000
131,958
5,401,939
391,980
9,510,661
20,960,000
30,539,768
526,000
1,572,000
502,075,840
274,000
22,993,120
140,962,288
410,711,200
157,200
48,732,000
22,856,880
30,287,200
24,513,402
5,271,285
1,560,000
131,958
5,401,939
391,980
98.00
100.00
1.36
10.00
49.00
44.14
100.00
10.00
0.88
100.00
54.00
0.68
0.07
0.38
0.80
0.44
1.29
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
16
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
TOQ Comisión Federal de Electricidad
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
21
0818TOQ0061
0818TOQ0062
0818TOQ0063
0818TOQ0064
0818TOQ0065
0818TOQ0066
0818TOQ0067
0818TOQ0068
0818TOQ0069
0818TOQ0070
0818TOQ0071
0818TOQ0072
0818TOQ0073
0818TOQ0074
0818TOQ0075
0818TOQ0076
0818TOQ0077
0818TOQ0078
0818TOQ0079
Reposición de EquipoDiverso - GeneraciónAdquisición de Equipo deOficina y Muebles paraDistribuciónAdquisición de Equipo deCómputo y Comunicacionespara DistribuciónEQUIPO DETRANSPORTE 2008EQUIPAMIENTOOPERATIVO DE LAJEFATURA DE LADIRECCION DEOPERACIONPROGRAMA DEADQUISICIONES DEEQUIPO DE COMPUTODE LA GERENCIA ASAREPARA 2008.PROGRAMA DEADQUISICIONES DE LAGERENCIA ASARE PARA2008CONTINGENCIA RIOGRIJALVA , TUNELES DECONDUCCION -DESASTRESNATURALES-1402 Cambio de Tensión dela LT Culiacán - Los Mochis1403 CompensaciónCapacitiva de las ÁreasNoroeste - NorteSLT 1404 Subestacionesdel Oriente1405 Subest y Líneas deTransmisión de las ÁreasSureste1421 DISTRIBUCIÓN SUR
1420 DISTRIBUCIÓNNORTECT Emilio Portes Gil Unidad3CT Altamira Unidades 1 y 2
Red de TransmisiónAsociada a CC GuadalajaraIGuadalajara I
EQUIPO DELABORATORIO - GEIC
35
35
35
09
09
15
15
07
25
34
34
27
34
34
28
28
14
14
15
6
6
6
6
6
6
6
5
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
6
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
27,578,018
337,515,530
2,171,582,335
143,576
11,000,154
73,713,176
890,800
756,362,560
839,677,950
187,450,650
784,851,750
596,996,400
493,723,499
880,013,952
3,922,717,035
4,065,051,750
716,287,902
5,891,031,237
8,562,160
6,741,185
108,113,475
385,463,069
7,000,000
850,000
455,759,243
6,741,185
108,113,475
385,463,069
7,000,000
850,000
455,759,243
28,180
18,526,023
9,086,693
31,400
51,753,649
4,297,259
18,526,023
9,086,693
376,330
73,769,182
27,578,018
337,515,530
2,171,582,335
143,576
11,000,154
73,713,176
890,800
756,362,560
839,677,950
187,450,650
784,851,750
596,996,400
493,723,499
880,013,952
3,922,717,035
4,065,051,750
716,287,902
5,891,031,237
8,562,160
4,297,259
18,526,023
9,086,693
376,330
73,769,182
50.39
47.00
35.00
100.00
62.04
75.00
0.52
5.58
0.55
4.52
9.60
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
17
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
TOQ Comisión Federal de Electricidad
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
21
0818TOQ0080
0818TOQ0081
0818TOQ0084
0818TOQ0085
0818TOQ0087
0818TOQ0088
0818TOQ0089
0818TOQ0090
0818TOQ0091
0818TOQ0092
0818TOQ0093
0818TOQ0094
0818TOQ0095
0818TOQ0096
PROGRAMA DEADQUISICIONES DEEQUIPO DETRANSPORTE -GERENCIA DE LAPEMEQUIPO DETRANSPORTE 2009SUBDIRECCION DECONTROL FINANCIEROSanta Rosalía II
Red de transmisiónasociada al CC BajaCalifornia IIEDIFICIOADMINISTRATIVO EINSTALACIONES DE LARESIDENCIA REGIONALDE CONSTRUCCION DEPROYECTOS DETRANSMISION YTRANFORMACIONCENTROADQUISICION DEANALIZADORES DEPARAMETROSADQUISICION DEKIOSCOS INFORMATIVOSPROGRAMA DEADQUISICIONES DE LADIRECCION DE FINANZASReemplazo de ParqueVehicular Laguna VerdeRESIDENCIA REGIONALDE CONSTRUCCION DELGOLFO1401 SEs y LTs de lasÁreas Baja California yNoroesteRESIDENCIA REGIONALDE CONSTRUCCIONPACIFICO NORTEEQUIPAMIENTOOPERATIVOCOMUNICACIONESCONSTRUCCION DE LARESIDENCIA REGIONALDE CONSTRUCCION DEPROYECTOSHIDROELECTRICOSPACIFICO SUR.
11
09
03
02
11
09
09
09
30
30
34
14
30
17
6
6
20
20
4
6
6
6
6
4
20
4
6
4
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
20,633,024
188,640
464,636,038
412,113,518
38,549,045
1,519,600
1,467,200
524,000
16,993,320
14,570,327
840,231,750
36,470,033
38,149,087
39,752,788
180,000
180,000
6,222,357
20,633,024
188,640
464,636,038
412,113,518
38,549,045
1,519,600
1,467,200
524,000
16,993,320
14,570,327
840,231,750
36,470,033
38,149,087
39,752,788
6,222,357
1.82
0.91
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
18
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
TOQ Comisión Federal de Electricidad
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
21
0818TOQ0097
0818TOQ0098
0818TOQ0099
0818TOQ0101
0818TOQ0102
0818TOQ0103
0818TOQ0104
0818TOQ0105
0818TOQ0106
0818TOQ0107
0818TOQ0108
0818TOQ0109
PROGRAMA DEADQUISICIONES DEEQUIPO DETRANSPORTE DE LAGERENCIA DEPRESUPUESTOS 2009PROGRAMA DEADQUISICIONES DEEQUIPO DETRANSPORTE-GERENCIADE INFORMATICA YTELECOMUNICACIONESEQUIPAMIENTOOPERATIVO EQUIPODIVERSO PARALABORATORIOSCENTRAL L.V.EQUIPAMIENTO DETALLERES - CENTRALLAGUNA VERDERed de transmisiónasociada a la CC NorteEQUIPAMIENTO DECOMUNICACIONES DE LACOORDINACIÓN DEOPERACIÓN DE FIBRAÓPTICA 2008-2009Construcción de Líneas deTransmisión ySubestaciones del SistemaEléctrico MexicanoEQUIPO DE OFICINA -GEICOBRAS CIVILES DE LASUBDIRECCION DETRANSMISION 2008-2010EQUIPAMIENTO DETRANSPORTE PARAACTIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS,RESGUARDO YVIGILANCIA DEINSTALACIONESESTRATÉGICAS 2009-2011 ENRGÉTICOSEQUIPAMIENTO DEOFICINAS NACIONALES YREGIONALES DEENERGETICOS YSEGURIDAD 2009-2011EQUIPO DECOMUNICACIONES PARALA SUBDIRECCION DETRANSMISION.
09
09
30
30
10
35
35
15
35
35
35
35
6
6
6
6
1
6
1
6
4
6
6
6
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
157,200
3,375,000
20,908,335
44,201,974
253,626,480
17,586,488
440,060,902
1,582,480
543,445,640
49,067,360
8,847,740
51,352,000
7,821,918
29,420,998
157,486,400
269,064,600
9,514,975
4,121,015
1,269,452
27,909,805
42,227,839
349,922
14,778,779
16,338,741
27,909,805
42,227,839
349,922
157,200
3,375,000
20,908,335
44,201,974
253,626,480
17,586,488
440,060,902
1,582,480
543,445,640
49,067,360
8,847,740
51,352,000
14,778,779
16,338,741
27,909,805
42,227,839
349,922
37.00
67.00
62.00
61.00
28.00
20.33
3.77
11.00
9.60
3.95
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
19
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
TOQ Comisión Federal de Electricidad
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
21
0818TOQ0110
0818TOQ0111
0918TOQ0001
0918TOQ0002
0918TOQ0003
0918TOQ0004
0918TOQ0005
0918TOQ0006
0918TOQ0007
0918TOQ0008
0918TOQ0009
Sustitución de Mobiliario yEquipo de Oficina -GeneraciónCOMUNICACIONESUNIFICADAS DELCENACEAdquisisción Mobiliario yEquipo del Centro deControl CENACEPROGRAMA DEADQUISICIONES PARA ELDESARROLLO DELSISTEMA DEINFORMACION DEPLANIFICACIONINTEGRAL DE LAEXPANSION DELSISTEMA ELECTRICONACIONALPROGRAMAS DEINVERSIÓN PROYECTOSGEOTERMOELECTRICOSRed de interconexión de losproyectos de generación CEOaxaca I,II,III y IVCONSTRUCCIN DELEDIFICIOADMINISTRATIVO EINSTALACIONES DE LARESIDENCIA REGIONALDE CONSTRUCCION DEPROYECTOS DETRANSMISION YTRANSFORMACIONNOROESTE.EQUIPO DETRANSPORTE PESADO-GEICPROGRAMA DEADQUISICIONES DE LAGERENCIA DEPLANEACIONFINANCIERA 2009EDIFICIOS AUXILIARESPARA LA CCC SANLORENZOPROGRAMA DEADQUISICIONES DE LAGERENCIA ASARE PARA2009-2011
35
35
35
09
35
20
26
15
09
21
15
6
6
6
6
11
1
4
6
6
4
6
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
34,362,389
141,387,776
19,460,000
1,733,000
907,600,000
115,056,687
37,346,060
47,200,000
137,000
16,011,944
1,727,000
10,000,000
787,424
11,709,449
787,424
34,362,389
141,387,776
19,460,000
1,733,000
907,600,000
115,056,687
37,346,060
47,200,000
137,000
16,011,944
1,727,000
11,709,449
787,424
1.40
51.00
0.70
4.05
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
20
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
TOQ Comisión Federal de Electricidad
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
21
0918TOQ0010
0918TOQ0011
155 99 155
156 99 156
159 99 159
161 99 161
165 99 165
166 99 166
186 00 185
187 00 186
188 00 187
189 00 188
190 00 189
191 00 190
202 99 202
214 99 214
217 99 217
227 99 227
228 99 228
229 99 229
285 00 284
286 00 285
287 00 286
303 00 301
304 00 302
305 00 303
PROGRAMA DEADQUISICIONES DEEQUIPO AUXILIAR PARAEL CENTRO DECOMPUTO Y EDIFICIOADMINISTRATIVO DE LAGERENCIA ASARE ENGUADALAJARA, JALISCOPARA 2009PROGRAMA DEADQUISICIONES DE LAGERENCIA DE GESTIONDE RIESGOS 2009Los Azufres II y CampoGeotérmicoManuel Moreno Torres (2a.Etapa)404 Noroeste-Norte
407 Red Asociada aAltamira II, III y IV408 Naco-Nogales - ÁreaNoroesteRed Asociada de la CentralRío Bravo III402 Oriental - Peninsular
403 Noreste
405 Compensación AltaTensión411 Sistema Nacional
401 Occidental - Central
410 Sistema Nacional
Manuel Moreno Torres RedAsociada (2a. Etapa)506 Saltillo-Cañada
Red Asociada de la CentralTamazunchale412 Compensación Norte
413 Noroeste - Occidental
414 Norte-Occidental
502 Oriental - Norte
503 Oriental
504 Norte - Occidental
El Sauz conversión de TG aCC607 Sistema Bajio - Oriental
609 Transmisión Noroeste -Occidental
15
09
16
07
34
34
34
28
34
34
34
34
34
34
07
34
34
34
34
34
34
34
34
22
34
34
6
6
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Preinversión
Preinversión
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
14,218,271
137,000
1,399,636,387
1,284,743,111
438,326,992
3,774,828,611
475,269,254
465,934,944
826,369,252
1,433,435,813
101,860,019
1,402,506,924
694,698,914
1,844,311,162
3,159,603,351
2,898,977,180
1,229,031,577
238,165,950
610,176,414
737,166,695
203,922,047
227,927,360
477,110,649
1,229,398,299
830,490,941
1,492,280,556
140,078,172
115,476,597
46,701,198
363,702,623
48,760,450
46,593,494
82,636,928
79,717,508
9,146,561
144,336,905
71,417,047
186,566,231
293,440,909
263,379,218
118,235,938
23,426,805
61,017,641
69,941,244
15,764,780
22,792,736
47,711,063
111,124,507
83,049,094
135,101,619
140,078,172
115,476,597
46,701,198
363,702,623
48,760,450
46,593,494
82,636,928
79,717,508
9,146,561
144,336,905
71,417,047
186,566,231
293,440,909
263,379,218
118,235,938
23,426,805
61,017,641
69,941,244
15,764,780
22,792,736
47,711,063
111,124,507
83,049,094
135,101,619
78,705,228
21,926,521
30,342,622
178,606,678
30,495,173
24,872,434
21,704,865
51,363,233
2,448,005
89,089,872
43,160,546
121,849,978
176,049,931
150,206,965
60,275,626
14,449,280
37,281,203
43,370,425
6,294,001
14,118,613
24,926,771
31,884,449
44,054,695
68,932,550
563,114,923
553,271,326
187,440,697
1,420,296,943
199,228,836
190,279,092
365,556,382
320,819,757
34,411,231
580,471,144
283,882,218
751,253,086
1,189,980,882
1,060,152,855
320,473,448
96,360,585
249,649,305
279,900,463
62,374,933
94,002,620
189,371,212
421,067,261
329,862,997
527,347,794
14,218,271
137,000
1,399,636,387
1,284,743,111
438,326,992
3,774,828,611
475,269,254
465,934,944
826,369,252
1,433,435,813
101,860,019
1,402,506,924
694,698,914
1,844,311,162
3,159,603,351
2,898,977,180
1,229,031,577
238,165,950
610,176,414
737,166,695
203,922,047
227,927,360
477,110,649
1,229,398,299
830,490,941
1,492,280,556
563,114,923
553,271,326
187,440,697
1,420,296,943
199,228,836
190,279,092
365,556,382
320,819,757
34,411,231
580,471,144
283,882,218
751,253,086
1,189,980,882
1,060,152,855
320,473,448
96,360,585
249,649,305
279,900,463
62,374,933
94,002,620
189,371,212
421,067,261
329,862,997
527,347,794
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
21 21
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
TOQ Comisión Federal de Electricidad
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
306 00 304
307 00 305
308 00 306
309 00 307
310 00 308
311 00 309
610 Transmisión Noroeste -Norte611 Subtransmisión BajaCalifornia - Noroeste612 Subtransmisión Norte -Noreste613 SubtransmisiónOccidental614 Subtransmisión Oriental
615 SubtransmisiónPeninsular
34
34
34
34
34
34
20
20
20
20
20
20
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
1,853,675,100
514,640,057
330,596,054
332,824,503
177,528,609
281,564,625
163,924,917
47,768,339
31,992,206
29,334,445
17,771,186
28,226,377
163,924,917
47,768,339
31,992,206
29,334,445
17,771,186
28,226,377
71,185,478
17,511,716
13,367,337
11,406,935
2,445,079
14,580,887
562,617,471
95,662,524
99,996,561
114,918,827
64,191,499
109,267,012
1,853,675,100
514,640,057
330,596,054
332,824,503
177,528,609
281,564,625
562,617,471
95,662,524
99,996,561
114,918,827
64,191,499
109,267,012
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
TQA Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0218TQA0001
0218TQA0002
Instrumentos tecnicos,equipo de reposicion yvehiculos de trabajoEquipo de reposicion
35
09
6
6
Ejecución
Ejecución
1,447,254,785
1,587,315
175,800,000
74,827
541,316,503
227,815
471,668,746
291,598
1,447,254,785
1,587,315
1,012,985,249
519,413
100.00
100.00
98.53
20.40
Clave
18 Energía Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
TXS I.I.I. Servicios, S.A. de C.V.
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0818TXS0001 Adquisición de mobiliario,equipo de oficina ytransporte
35 6 Ejecución -Operación
4,527,360 4,320,000 4,320,000 1,914,614 1,914,614 4,527,360 1,914,614 100.00 44.30
Clave
20 Desarrollo Social Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
G00 Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0820G000002
0820G000003
0820G000004
0820G000005
0920G000001
Adquisición de Mobiliario yequipo de administración,equipo educacional yrecreativo.Adquisición de Maquinaria yequipo eléctrico yelectrónicoAdquisición de vehículosterrestresMantenimiento de lasOficinas Centrales y lasCoordinaciones Estatales.Adquisición de equipos yaparatos decomunicaciones ytelecomunicaciones.
34
34
34
34
35
6
6
6
7
6
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
37,386,016
3,858,268
18,761,553
3,000,998
4,062,054
24,821,932
2,500,000
18,860,000
3,000,000
24,823,614
2,500,000
19,029,555
3,000,000
37,386,016
3,858,268
18,761,553
3,000,998
4,062,054
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Clave
20 Desarrollo Social Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
V3A Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0820V3A0001
0820V3A0002
0820V3A0003
PROGRAMA DEMANTENIMIENTO AINFRAESTRUCTURA DELINAPAMPROGRAMA DEMOBILIARIOPrograma de renovación dela planta vehicular delINAPAM
35
35
35
7
6
6
Preinversión
Preinversión
Preinversión
9,000,000
2,105,000
5,000,000
9,000,000
2,105,000
5,000,000
Clave
20 Desarrollo Social Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
VQX Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0820VQX0001
0820VQX0002
0820VQX0003
0820VQX0004
Adquisición de bienes deuso informático.Adquisición de equipo demedición y equipo eléctricoAdquisición de mobiliario yequipo de administración.Adquisición de vehículos.
35
35
35
35
6
6
6
6
Preinversión
Preinversión
Preinversión -Ejecución
Preinversión
23,564,507
6,966,056
9,335,700
8,300,160
23,564,507
6,647,000
9,335,700
7,920,000
23,564,507
6,647,000
9,335,700
7,920,000
57,900
23,564,507
6,966,056
9,335,700
8,300,160
57,900
100.00
100.00
100.00
100.00
0.18
Clave
20 Desarrollo Social Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
VQZ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0820VQZ0001 Adquisición de bienesmuebles, equipo deadministración y vehículos
09 6 Preinversión 2,615,410 2,615,410 2,741,211 2,615,410 2,741,211 100.00 100.00
Clave
20 Desarrollo Social Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
VSS Diconsa, S.A. de C.V.
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0820VSS0004
0820VSS0005
0820VSS0006
0820VSS0007
0820VSS0008
0820VSS0009
0820VSS0010
0820VSS0011
0820VSS0012
0920VSS0001
0920VSS0002
0920VSS0003
0920VSS0004
0920VSS0005
0920VSS0006
Equipo de Tienda
Mobiliario y Equipo deOficinaEquipo de Comunicación yTelecomunicaciónEquipo de Cómputo
Equipo de Control dePlagasEquipo de Montacarga
Equipamiento deAlmacenesRehabilitacion deAlmacenesEquipo de Transporte
Equipo de Muestreo yAnálisis de Calidad deGranosConstrucción en almacenes
Carril de aceleración ydesacelaración para accesoa AlmacénAmpliación de Almacenes
Flotilla de semovientes
CONSTRUCCIÓN DECOMEDOR YREHABILITACIÓN DESANITARIOS EN ÁREASCOMUNES DE OFICINASCENTRALES DEDICONSA, S.A. DE C.V.
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
04
35
07
09
6
6
6
6
6
6
6
7
6
6
3
5
3
6
5
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
50,000,000
4,999,245
8,388,900
3,767,200
6,529,704
18,200,000
42,336,000
74,171,800
240,134,901
1,979,208
18,688,400
1,500,000
9,639,800
112,500
6,000,000
50,000,000
4,999,395
15,000,000
12,800,000
6,529,704
18,200,000
42,336,000
110,000,000
240,134,901
49,850,000
4,999,245
3,767,200
1,979,208
1,688,150
1,688,150
50,000,000
4,999,245
8,388,900
3,767,200
6,529,704
18,200,000
42,336,000
74,171,800
240,134,901
1,979,208
18,688,400
1,500,000
9,639,800
112,500
6,000,000
1,688,150
3.40
3.40
Clave
20 Desarrollo Social Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
VST Liconsa, S.A. de C.V.
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0720VST0008
0820VST0001
0820VST0002
0820VST0003
0820VST0004
0820VST0005
0820VST0006
0820VST0007
0820VST0008
0820VST0009
0820VST0010
Construcción yequipamiento de Planta deSecado de Leche 2008-2009Adquisición de BienesInformáticos 2009Adquisición de Equipo deTransporte 2009Adquisición de Mobiliario yEquipo de Administración2009Adquisición de Maquinaria yEquipo Industrial 2009Rehabilitación, Ampliación yMantenimiento Mayor aInstalaciones 2009Equipamiento de Centrosde Acopio 2009Construcción de Oficinas yBodega 2009-2010Rehabilitación, Ampliación yMantenimiento Mayor deInmuebles 2009Rehabilitación yMantenimiento Mayor aInstalaciones de Centros deAcopio 2009Actualización de laTecnología en PlantasIndustriales 2009
01
35
35
35
35
35
35
31
35
35
09
2
6
6
6
6
7
6
4
7
7
6
Preinversión
Preinversión -ContrataciónPreinversión -
EjecuciónPreinversión -
Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -ContrataciónPreinversión -Contratación
Preinversión -Contratación
Preinversión -Contratación
271,170,000
19,130,140
37,425,202
8,931,106
183,339,770
46,158,112
14,697,190
7,860,000
7,836,318
4,726,381
52,400,000
18,253,950
35,711,071
8,522,048
174,942,529
44,044,000
14,024,036
5,000,000
7,477,403
4,509,906
50,000,000
18,264,949
35,586,071
8,613,169
175,540,456
44,044,000
13,448,989
5,000,000
7,477,403
4,509,906
50,000,000
5,364
373,708
9,626,942
1,776,418
3,636,010
271,170,000
19,130,140
37,425,202
8,931,106
183,339,770
46,158,112
14,697,190
7,860,000
7,836,318
4,726,381
52,400,000
5,364
373,708
9,626,942
1,776,418
3,636,010
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.01
4.00
5.00
5.02
26.80
Clave
20 Desarrollo Social Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
VYF Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0820VYF0001
0820VYF0002
0820VYF0003
Adquisición de BienesInformáticosAdquisición de Mobiliario yEquipo de AdministraciónAdquisición de Vehículos
09
35
09
6
6
6
Preinversión
Preinversión
Preinversión
4,102,008
3,574,000
3,006,000
4,102,008
4,780,000
1,800,000
4,102,008
3,780,000
2,800,000
4,102,008
3,574,000
3,006,000
100.00
100.00
100.00
Clave
20 Desarrollo Social Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
VZG Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0820VZG0001 ADQUISICION DEVEHICULO
09 6 Ejecución 367,000 367,000 367,000 362,200 362,200 367,000 362,200 100.00 98.70
Clave
21 Turismo Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
W3H FONATUR Constructora, S.A. de C.V.
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0621W3H0004
0821W3H0002
0821W3H0005
0821W3H0006
Construcción de muellepara cruceros en el RecintoPortuario de Cabo SanLucas, B.C.S.ADQUISICIONES PARA LAPRESTACIÓN DESERVICIOS DEMANTENIMIENTO YOBRA, SUCURSALCUENCA DE MÉXICO.Construcción de red deriego en la ciclopista del km21+160 al km 24+960, en elbulevar Kukulcán del CipCancún, Quintana Roo.ADQUISICIONES PARA LAPRESTACIÓN DESERVICIOS DEMANTENIMIENTO YOBRA, SUCURSALCUENCA DE MÉXICO
03
09
23
09
3
6
1
6
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
89,811,505
29,481,000
6,991,700
19,920,000
29,481,000
19,920,000
89,811,505
29,481,000
6,991,700
19,920,000
Clave
21 Turismo Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
W3J Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0821W3J0001 Modernización de bienes yequipo para eficientar laoperación, del Consejo dePromoción Turistica deMéxico, S.A. de C.V.
09 6 Preinversión 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 100.00
Clave
21 Turismo Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
3
0321W3N0119
0321W3N0121
0321W3N0125
0321W3N0127
0321W3N0129
0321W3N0131
0321W3N0132
0321W3N0133
0321W3N0149
0321W3N0157
0521W3N0004
0721W3N0016
0821W3N0006
0821W3N0007
0821W3N0008
0821W3N0009
0821W3N0011
0821W3N0012
0821W3N0013
Programas de obras del CIPCancúnProgramas de obras del CipIxtapaProgramas de obras del CipLoretoProgramas de obras del CipHuatulcoProgramas de obras yservicios de EscaleraNáuticaPrograma de obras yservicios de Barrancas delCobrePrograma de obras yservicios de Costa MayaPrograma de obras yservicios de Palenque-Cascada de Agua AzulAdquisición de edificio pormedio de arrendamientofinancieroPrograma de obras yservicios del CIP Nayarit.PROYECTO TURISTICOINTEGRAL MARINACOZUMEL, QUINTANAROOProyecto Turístico IntegralKino Nuevo (PTI KN)Rancho Misiones, LosCabos Baja California SurRehabilitación de Serviciosen Cabo San Lucas, LosCabos, Baja California SurAndadores de Acceso aPlaya, Los Cabos BajaCalifornia SurPlanta de Tratamiento deAguas Residuales de SanJosé del Cabo, BajaCalifornia SurPrograma de Operación yMantenimiento de MarinaCozumel, Cozumel, Q. RooPrograma de Operación delCentro IntegralmentePlaneado (CIP) Huatulco,Oax.Programa de Operación delCentro IntegralmentePlaneado (CIP) Nayarit,Nay.
23
12
03
20
34
08
23
07
09
18
23
26
03
03
03
03
23
20
18
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
1
7
1
1
7
7
7
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
9,349,416,448
3,318,335,614
3,810,793,828
6,374,960,081
5,417,436,091
179,655,119
756,889,703
929,253,643
280,808,046
3,311,107,972
281,590,185
607,576,454
13,162,926
72,170,352
16,186,505
98,092,800
2,279,450
59,371,187
13,317,303
87,010,300
374,372,789
556,413,500
414,450,000
183,794,815
1,500,000
354,181,270
14,940,000
5,992,193
489,265,122
122,705,800
23,704,992
5,828,180
20,763,748
6,350,000
20,723,000
2,175,000
56,651,900
12,707,400
174,991,880
481,665,386
599,373,181
810,079,111
1,500,000
19,457,143
5,992,193
443,162,629
110,522,544
1,500,000
10,825,412
4,306,600
40,966,987
2,175,000
56,651,900
12,707,400
89,064,273
170,996,263
65,685,256
160,337,048
104,814
197,651
2,433,784
2,387,025
18,064,636
5,789,973
3,687,850
17,965,408
22,234,439
3,516,555
4,278,668,660
2,157,289,987
945,549,694
4,027,311,792
1,693,647,676
294,620,284
134,001,137
62,854,187
24,460,664
894,929,446
211,507,188
10,479,680
12,429,449
4,735,950
1,843,422
94,384,169
22,234,439
3,516,555
850,167,898
444,037,339
188,799,371
930,650,920
121,301,570,131
299,948,971
581,952,514
1,106,962,394
158,152,198
311,528,604
10,199,584,346
3,762,372,953
3,999,593,199
7,305,611,001
126,719,006,222
479,604,090
1,338,842,217
2,036,216,037
280,808,046
3,311,107,972
439,742,383
919,105,058
13,162,926
72,170,352
16,186,505
98,092,800
2,279,450
59,371,187
13,317,303
4,278,668,660
2,157,289,987
945,549,694
4,027,311,792
1,693,647,676
294,620,284
134,001,137
62,854,187
24,460,664
894,929,446
211,507,188
10,479,680
12,429,449
4,735,950
1,843,422
94,384,169
22,234,439
3,516,555
99.00
95.00
90.00
80.00
30.00
35.00
38.00
15.00
10.87
25.00
10.00
1.00
100.00
80.00
55.00
100.00
100.00
100.00
100.00
97.87
93.86
87.69
78.59
25.76
32.90
35.01
10.54
9.59
21.93
8.16
0.09
95.66
6.50
51.00
95.35
39.13
27.70
Clave
21 Turismo Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
2
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
3
0821W3N0014
0821W3N0015
0821W3N0016
0821W3N0017
0821W3N0018
0821W3N0019
0821W3N0020
0821W3N0021
0821W3N0023
0821W3N0024
0821W3N0025
0821W3N0026
0821W3N0027
0821W3N0028
0821W3N0029
0821W3N0030
0821W3N0031
Programa de Operación delCentro IntegralmentePlaneado (CIP) Loreto,B.C.S.Programa de Operación delCentro IntegralmentePlaneado (CIP) Los Cabos,B.C.SPrograma de Operación delCentro IntegralmentePlaneado (CIP) Cancún. Q.RooPrograma de AsistenciaTécnica a Estados yMunicipios de a ZonaCentroPrograma para laIdentificación de ReservasTerritoriales con PotencialTurísticoPrograma de Adquisiciones,Equipamiento de Camposde Golf Ixtapa, Huatulco yLitibúPrograma de InversiónAdquisición de BienesMuebles y VehículosPrograma de Operación delCentro IntegralmentePlaneado (CIP) Ixtapa, Gro.Programa deMantenimiento de Hotelespropiedad de FONATURPrograma deMantenimiento para losCampos de GolfPrograma de Adquisicionespara el R.V. Park IxtapaPrograma de Adquisiciones,equipamiento para elParque Eco-arqueológicoCopalitaEstudios Técnicos
Centro IntegralmentePlaneado Costa del PacíficoPrograma de AsistenciaTécnica a Estados yMunicipios de a Zona SurPrograma de AsistenciaTécnica a Estados yMunicipios de a Zona NortePrograma de InfraestructuraEconómica para el R.V.Park and Camping Ixtapa
03
03
23
34
34
34
34
12
20
34
12
20
34
25
34
34
12
7
7
7
11
11
6
6
7
7
7
6
6
11
1
11
11
1
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
11,723,283
25,752,488
50,267,169
16,768,000
16,499,712
16,320,294
11,920,403
17,203,898
2,022,640
32,159,452
780,970
580,948
4,349,200
5,225,322,582
9,432,000
9,432,000
1,572,000
11,186,300
24,573,000
47,964,900
16,000,000
15,744,000
15,572,800
11,374,430
16,415,900
1,930,000
30,686,500
745,200
554,340
4,150,000
1,157,100,000
9,000,000
9,000,000
1,500,000
11,186,300
24,573,000
47,964,900
16,000,000
15,744,000
15,572,800
11,374,430
16,415,900
1,930,000
30,686,500
745,200
554,340
4,150,000
2,285,501,412
9,000,000
9,000,000
1,500,000
4,869,090
9,807,697
22,504,507
2,781,567
183,900
1,951,771
6,872,460
404,299
865,112,726
8,581,260
1,455,107
4,869,090
9,807,697
22,504,507
2,781,567
183,900
1,951,771
6,872,460
404,299
1,289,957,393
8,581,260
1,455,107
11,723,283
25,752,488
50,267,169
16,768,000
16,499,712
16,320,294
11,920,403
17,203,898
2,022,640
32,159,452
780,970
580,948
4,349,200
5,225,322,582
9,432,000
9,432,000
1,572,000
4,869,090
9,807,697
22,504,507
2,781,567
183,900
1,951,771
6,872,460
404,299
1,289,957,393
8,581,260
1,455,107
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
10.00
100.00
100.00
100.00
43.47
39.59
46.90
17.37
1.23
17.20
41.80
10.00
0.01
9.53
16.17
Clave
21 Turismo Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
3 3
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0821W3N0032
0921W3N0001
Programa de Adquisicionespara Hoteles propiedad deFONATURProyecto Arquitectonico ExConvento de Santa CatarinaDe Siena
34
20
6
11
Ejecución
Ejecución
7,850,092
6,700,000
7,490,546
6,723,646
7,850,092
6,700,000
100.00
Clave
21 Turismo Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
W3S FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V.
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0821W3S0001
0821W3S0002
0821W3S0003
0821W3S0004
0821W3S0005
Construcción de red deriego en la ciclopista del km21+160 al km 24+960, en elboulevard Kukulcán del CIPCancún, Quintana Roo.Remodelación yrehabilitación de los HotelesDesert InnEquipamiento de losHoteles Desert InnAdquisición de maquinarianueva y equipo paraconservación ymantenimiento turístico.Adquisiciones demaquinaria nueva y equipopara conservación ymantenimiento turístico.
23
35
35
20
20
5
7
6
6
6
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
7,327,302
3,092,648
114,410
19,131,240
13,047,600
6,991,700
2,951,000
109,170
18,255,000
12,450,000
7,327,302
3,092,648
114,410
19,131,240
13,047,600
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Clave
21 Turismo Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
W3X FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V.
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0821W3X0001
0821W3X0002
CONSERVACION,REPARACION YMANTENIMIENTO DE LAAPI DEL PUERTO DECABO SAN LUCAS, BC.S.PROGRAMA DEADQUISICIONES PARA LACONSERVACION,REPARACION YMANTENIMIENTO DE LAAPI DEL PUERTO DECABO SAN LUCAS, B.C.S.
03
03
7
6
Preinversión
Preinversión
13,280,000
4,805,604
13,280,000
4,805,604
13,280,000
4,805,604
Clave
27 Función Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
A00 Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0327A000009
0327A000010
0327A000011
0327A000015
0427A000007
0927A000001
Proyecto y obras deconstrucción del puertofronterizo Puerta MéxicoTijuana, B. C.Proyecto y obras deconstrucción del puertofronterizo de Cd.Hidalgo,Chis.Programa de renovación ymantenimiento mayor enpalacios federalesProyecto y obras deconstrucción del puertofronterizo de NuevoProgreso, Tamps.Estudio, proyectos y obrasde construcción del puertofronterizo de SubtenienteLópez, Q.R.PROYECTOINMOBILIARIO INTEGRALDE LA SECRETARA DE LAFUNCION PUBLICA
02
07
34
28
23
09
3
3
7
3
3
4
Preinversión -Contratación
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Operación
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión
55,231,514
51,730,501
87,069,001
55,352,240
105,754,770
553,894,260
8,311,127
15,000,000
1,642,255
8,310,554
14,572,934
14,743,847
16,888,841
55,231,514
51,730,501
87,069,001
55,352,240
105,754,770
553,894,260
1,642,255
8,310,554
14,572,934
14,743,847
16,888,841
2.00
14.00
25.00
38.00
12.00
10.00
2.00
14.00
15.00
38.00
12.00
Clave
36 Seguridad Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
C00 Policía Federal
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
2
0336C000012
0336C000015
0636C000028
0736C000002
0736C000010
0736C000014
0736C000017
0736C000018
0836C000001
0836C000003
0836C000004
0836C000006
CONSTRUCCION YREACONDICIONAMIENTODE LOS EDIFICIOS EN ELCONJUNTOCONSTITUYENTES.Adquisición de carros radiopatrulla y vehículos deapoyo operativoConstrucción de laComisaría para la Atencióndel Plan de EmergenciaRadiológica Externo de laCentral NúcleoeléctricaLaguna Verde, EmilioCarranza, Veracruz.Adquisición de Armamento
Rehabilitación, adecuacióny-o construcción deestaciones policiales en elinterior de la RepúblicaMexicana.Renovación de mobiliario yactualización de equipopara UnidadesAdministrativas Centrales yForáneasAdquisición de 4Helicópteros S - 70A UH-60L o Black Hawks para laPolicía Federal PreventivaRenovación de mobiliario yactualizacipn de equipopara las unidadesadministrativas centrales yforáneas. Segunda fase.Adquisición de Helicópterospara la Policía FederalPreventivaAdquisición de Equipo deSeguridad FísicaCENTRO PEDAGOGICODE FORMACION INFANTILPARA LA POLICIAFEDERAL PREVENTIVAMantenimiento yAdecuación de OficinasAdministrativas yPlataforma del Hangar 7, enel Aereopuerto Internacionalde la Ciudad de México,Distrito Federal
09
09
30
34
35
34
09
34
09
09
09
09
3
6
3
6
3
6
6
6
6
6
3
7
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión -Ejecución
Preinversión
1,071,486,000
1,792,621,609
7,135,443
363,147,838
1,201,849,420
52,400,000
384,101,097
60,061,627
1,000,000
10,667,272
15,720,000
10,000,000
1,059,568,747
1,071,850,000
296,000,000
26,373,506
1,206,893,092
745,894,876
755,655
3,241,102
26,373,506
163,457,141
755,655
486,299,881
1,616,491,323
685,077
224,196,746
254,504,302
15,889,237
157,657,266
4,038,533
7,561,775
967,532,200
555,151,352
215,888,000
1,985,383,362
363,338,875
969,170,320
2,039,018,200
2,347,772,961
7,135,443
579,035,838
3,187,232,782
52,400,000
747,439,972
60,061,627
970,170,320
10,667,272
15,720,000
10,000,000
486,299,881
1,616,491,323
685,077
224,196,746
254,504,302
15,889,237
157,657,266
4,038,533
7,561,775
88.50
100.00
10.40
100.00
100.00
51.11
40.00
7.80
100.00
100.00
71.50
100.00
10.40
100.00
37.00
51.11
40.00
7.80
80.40
Clave
36 Seguridad Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
2 2
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
C00 Policía Federal Preventiva
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0836C000010
0836C000011
0836C000012
0836C000013
0836C000015
0836C000016
0936C000001
0936C000002
S/CVE
S/CVE
ADQUISICION DEVEHICULOS BLINDADOSY BLINDAJES DEVEHICULOS DE APOYOOPERATIVOMantenimiento yadecuación del Centro deFormación Policial -Academia Superior deSeguridad-en San LuisPotosíADQUISICIÓN DEVEHICULOSPROPÓSITOSESPECIALESREHABILITACIÓN DELÁREA DE CALDERASADQUISICIÓN DEVEHÍCULOS AUTOPATRULLA Y DE APOYOOPERATIVO 2008-2009ADQUISICION DEEQUIPOS PARA ELDESAROLLOAdquisición de VehículosPropósitos EspecialesSegunda FaseAdquisición de Semovientes
Mantenimiento yAdecuación del Inmueble yConstrucción de Laboratoriode Criminalistica en elCentro de FormaciónPolicial en San Luis PotosíADQUISICION DEEQUIPOS PARA LOSSISTEMAS DESEGURIDAD FISICA ENEDIFICIOS EINSTALACIONES DE LAPOLICIA FEDERALPREVENTIVA EN ELCOMPLEJOCONSTITUYENTES
09
24
34
24
34
09
34
34
34
34
6
7
6
6
6
6
6
6
7
6
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
71,660,458
17,816,000
22,091,840
1,115,596
542,693,152
21,893,687
152,961,212
1,300,000
38,776,000
68,481,272
16,123,391
11,914,783
224,416,559
47,126,885
16,123,391
11,914,783
224,416,559
47,126,885
16,123,391
11,914,783
224,416,559
47,126,885
51,352,189
420,289,920
123,012,647
17,816,000
22,091,840
1,115,596
962,983,072
21,893,687
152,961,212
1,300,000
38,776,000
68,481,272
16,123,391
11,914,783
224,416,559
47,126,885
100.00
100.00
100.00
100.00
13.40
4.60
16.40
Clave
36 Seguridad Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
D00 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0336D000001
0836D000002
Centro Nacional deEvaluación y Control deConfianzaAdquisición de Bienes paraAlmacenar y Administrar elArchivo General delSecretariado Ejecutivo delSistema Nacional deSeguridad Pública
09
09
3
6
Preinversión -Ejecución
Preinversión
58,715,039
456,085
60,000,000
294,630
1,292,231
46,304,319
182,598,280
241,313,319
456,085
46,304,319
100.00
100.00
100.00
Clave
36 Seguridad Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
E00 Prevención y Readaptación Social
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
5
0536E000002
0536E000004
0636E000004
0736E000003
0736E000006
0736E000008
0736E000009
0736E000010
REHABILITACION YREPARACION DE LOSINMUEBLES DELORGANOADMINISTRATIVODESCONCENTRADOPREVENCION YREADATACION SOCIAL.EQUIPAMIENTO EINTEGRACION DE LOSEQUIPOSELECTRONICOS DESEGURIDAD Y SUSRELACIONADOSAdquisición de vehículosterrestres para el OrganoAdministrativoDesconcentrado Prevencióny Readaptación SocialEquipamiento médicobásico complementario paraun segundo nivel deatención médica enCEFERESOS yCEREREPSIEquipamiento de las áreasde producción de alimentosy talleres de losCEFERESOS, CEFEREPSIy Centros de Menoresequipamiento yreforzamiento de la red desuministro electrico, tierrasfisicas y apartarrayos de losinmuebles del OADPRS.Renovación de mobiliario yequipo de administración delos CEFERESOS,CEFEREPSI, Centros deMenores y OficinasCentrales.Fortalecimiento de lasmedidas de seguridad paraCentros Federales, deMenores Infractores yOficinas Centrales, pormedio del equipamiento ymodernización de lossistemas electrónicos deseguridad.
35
35
35
35
35
09
35
09
7
6
6
6
6
6
6
6
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
25,528,561
355,825,783
41,207,688
25,725,907
20,163,175
10,952,648
10,958,156
104,328,400
19,193,771
10,887,049
2,219,175
268,071
23,550,872
402,922,229
12,391,992
7,319,405
2,219,175
339,185
87,711,638
25,528,561
355,825,783
41,207,688
25,725,907
20,163,175
10,952,648
10,958,156
104,328,400
23,550,872
402,922,229
12,391,992
7,319,405
2,219,175
339,185
87,711,638
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.25
100.00
100.00
28.70
11.60
3.10
100.00
Clave
36 Seguridad Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
2
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
E00 Prevención y Readaptación Social
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
5
0736E000012
0736E000013
0736E000014
0736E000015
0736E000018
0836E000001
0836E000003
0836E000004
0836E000008
0836E000009
Rehabilitación y reparaciónde las plantas detratamiento de aguasresiduales de los inmueblesdel Organo AdministrativoDesconcentrado Prevencióny Readaptación Social.Reparación del muelle en laColonia Penal Federal IslasMaríasRenovación de maquinariay equipo industrial de losCEFERESOS, CEFEREPSIy Centros de Menores.Adquisiciones dearmamentoActualización yhomologación de lossistemas deradiocomunicación para losCEFERESOS, Centro deTratamiento para Menores,CEFEREPSI y ColoniaPenal Federal Islas Marías -Fase 2Mantenimiento a la red dedistribución de energíaeléctrica para la ColoniaPenal Federal Islas MaríasEstudios de preinversiónpara la ampliación de lasinstalaciones del CentroFederal de ReadaptaciónSocial No. 4 NoroesteMantenimiento yrecuperación para launiformidad de los centrosfederales de alta seguridaddel Organo AdministrativoDesconcentrado Prevencióny Readaptación SocialAdquisición de equipo detransporte para losCEFERESOS y OficinasCentrales de PRS para elejercicio 2009.Adquisición de Mobiliario yEquipo de Administraciónpara el ÓrganoAdministrativoDesconcentrado Prevencióny Readaptación Social parael ejercicio 2009.
35
18
35
35
35
18
18
35
35
35
7
7
6
6
6
7
11
7
6
6
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
13,016,160
11,524,725
16,541,716
5,030,400
21,829,840
11,004,000
555,440
111,609,330
41,300,000
45,000,000
1,200,000,000
5,750,901
111,609,330
1,836,331
12,364,523
5,375,579
3,676,980
7,089,669
36,457,710
13,016,160
11,524,725
16,541,716
5,030,400
21,829,840
11,004,000
555,440
148,067,040
41,300,000
45,000,000
12,364,523
5,375,579
3,676,980
7,089,669
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
59.90
73.10
79.60
Clave
36 Seguridad Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
3
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
E00 Prevención y Readaptación Social
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
5
0836E000010
0836E000011
0836E000012
0836E000013
0836E000014
0836E000015
0836E000018
0836E000019
0836E000020
0836E000021
Mantenimiento yadecuación de espacios enel Centros Federal deReadaptación Social No. 4NoroesteAdquisición de terreno parala construcción deestacionamiento en elCentro Federal deReadaptación Social No. 2OccidenteAdquisición de terreno parala construcción deestacionamiento en elCentro Federal deReadaptación Social No. 3NoresteAdecuación y Complementoa la Infraestructura asícomo Mantenimiento yRehabilitación a Inmueblese Instalaciones.Construcción del cuartelpara la Policía Federal.Adquisición de equipo detransporte para losCEFERESOS y OficinasCentrales de PRS para elejercicio 2009.Adquisición de Mobiliariopara el ÓrganoAdministrativoDesconcentrado Prevencióny Readaptación Social parael ejercicio 2009Construcción, rehabilitacióny adecuación del CentroPenitenciario de PapantlaAdecuación y complementoa la infraestructura einmuebles, así comosistemas de seguridad y decomunicación de un CentroFederal de ReadaptaciónSocial de Mediana y Altaseguridad.Ampliación de lainfraestructura del SistemaPenitenciario Federal en losCentros Federales deReadaptación Social de AltaSeguridad
18
14
28
18
15
35
35
30
25
35
7
3
3
3
3
6
6
3
3
3
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión
Preinversión
20,876,160
16,139,200
2,620,000
377,800,000
70,000,000
49,909,000
49,521,756
3,443,452,000
784,532,800
1,287,887,200
15,400,000
2,500,000
41,481,176
45,186,404
1,082,639,769
27,915,404
12,461,294
27,915,404
12,461,294
72,200,000
20,876,160
16,139,200
2,620,000
450,000,000
70,000,000
49,909,000
49,521,756
3,443,452,000
784,532,800
1,287,887,200
27,915,404
12,461,294
100.00
100.00
100.00
100.00
70.00
46.64
25.14
Clave
36 Seguridad Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
4
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
E00 Prevención y Readaptación Social
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
5
0936E000001
0936E000002
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
S/CVE
Estudio de preinversiónpara el mantenimiento ymejoramiento de lossistemas: Eléctrico, depuesta a tierra y contratormentas eléctricas en losCentros Federales deReadaptación Social No. 1Altiplano, No. 2 Occidente yNo. 3 Noreste.Construcción de loscuarteles para loselementos de apoyo de laPolicía Federal dentro delas instalaciones de losCentros Federales deReadaptación Social No. 2Occidente, 3 Noreste y 4NoroesteConstrucción Tijuana BajaCaliforniaModernización de lainfraestructura de voz parael CEFERESO 1 AltiplanoEquipamiento detecnologías de lainformación ycomunicaciones para elCEFERESO de GuasaveSinaloaConstrucción Cadereyta deJiménez, Nuevo LeónEquipamiento detecnologías de lainformación ycomunicaciones para elCEFERESO de Papantla,VeracruzConstrucción Cd. Victoria,TamaulipasAmpliación de un Móduloen NayaritModernización de lainfraestructura de voz parael CEFERESO 3 NoresteReforzamiento de CentrosFederales Altiplano, Jaliscoy MatamorosConstrucción de la SegundaEtapa, Guasave, SinaloaTerminación del CentroPenitenciario en Papantla,VeracruzAmpliación y Mejoramientode la Colonia Penal FederalIslas Marías
35
35
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
11
3
3
6
4
3
6
3
7
6
7
3
7
7
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
Preinversión
9,900,000
327,500,000
420,000,000
27,248,000
31,754,400
200,000,000
31,754,400
200,000,000
336,000,000
27,248,000
141,960,000
441,840,000
441,000,000
319,200,000
420,000,000
200,000,000
200,000,000
336,000,000
141,960,000
441,840,000
441,000,000
319,200,000
420,000,000
200,000,000
200,000,000
336,000,000
141,960,000
441,840,000
411,000,000
319,200,000
9,900,000
327,500,000
420,000,000
27,248,000
31,754,400
200,000,000
31,754,400
200,000,000
336,000,000
27,248,000
141,960,000
441,840,000
441,000,000
319,200,000
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Clave
36 Seguridad Pública Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
5 5
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
E00 Prevención y Readaptación Social
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
S/CVE Fortalecimiento de lasmedidas de seguridad paralos Centros Federales deReadaptación Social deSinaloa y Veracruz, pormedio del suministro,instalación, capacitación ypuesta a punto de equipos ysistemas electrónicos deseguridad
34 6 Preinversión 336,617,600 336,617,600
Clave
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
90A Centro de Investigación en Geografía y Geomática, "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
043890A0002
093890A0001
Auditorio, Cubículos y Aulaspara el Programa dePosgradoAdquisición de ReceptoresGPS
09
09
2
6
Preinversión
Operación -En finiquito
8,299,817
242,000
242,000
241,259
8,299,817
242,000
241,259
100.00
100.00
Clave
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
90C Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
043890C0003
083890C0002
Desarrollo de laInfraestructura que permitael Incremento de laCapacidad para laformación de RecursosHumanos de Excelencia delCIMAT en GuanajuatoPROGRAMA DEADQUISICIONES CIMAT2009
11
35
2
6
Ejecución -Operación
Preinversión -Ejecución
66,690,600
6,931,996
1,299,000
691,983
32,874,902
691,983
7,258,314
66,690,600
6,931,996
40,133,216
691,983
89.89
18.73
89.89
9.98
Clave
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
90E Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
053890E0002 Fortalecimiento deinfraestructura para latransferencia delconocimiento a través de laformación de recursoshumanos, prestación deservicios tecnológicos asícomo transferencia detecnología
08 2 Ejecución 30,199,119 12,301,284 3,905,299 30,199,119 16,206,583 54.00 48.90
Clave
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
90G CIATEC, A.C. “Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas”
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
083890G0001 Fortalecimiento de losposgradosprofesionalizantes deCIATEC, para lograr suconsolidación e incrementasu impacto en la sociedad.
11 2 Ejecución 10,270,400 4,244,400 3,804,396 9,830,971 5,764,000 16,034,400 9,830,971 100.00 100.00
Clave
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
90M Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
093890M0001 Modernización y renovaciónde la infraestructura CIDE2009.
09 6 Preinversión 1,000,000 1,000,000
Clave
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
90S Centro de Investigaciones en Optica, A.C.
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
033890S0007
093890S0001
093890S0002
093890S0003
Proyecto para impulsar elDesarrollo Tecnológico enóptica y optoelectrónicaPrograma de Equipamientode Areas Sustantivas 2009Programa de remodelacióny adecuación de lasinstalaciones 2009Programa de sustitución deActivos por obsolescencia2009
11
11
11
11
2
6
7
6
Preinversión -Ejecución
Preinversión -Ejecución
Preinversión
Preinversión
51,363,200
6,431,205
3,127,637
1,788,095
6,431,205
1,287,488
38,442,710
1,287,488
2,104,900
2,329,666
53,468,100
6,431,205
3,127,637
1,788,095
40,772,376
1,287,488
100.00
100.00
83.43
20.00
Clave
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
90U Centro de Investigación en Química Aplicada
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
083890U0005 Actualización de equipopiloto, de instrumentaciónanalítica, de pruebas yauxiliar (FASE I)
05 6 Ejecución 6,000,000 215,170 6,000,000 215,170 100.00 4.00
Clave
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
91A Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
093891A0001
093891A0002
093891A0003
093891A0004
Actualización Tecnológicaen Equipos IndustrialesInnovación Tecnológica enEquipos de Investigación yLaboratoriosModernización y Mejora enMobiliario y VehiculosInfraestructura paraProyectos y ServiciosTecnológicos
05
05
05
27
6
6
6
2
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Preinversión
19,418,000
10,780,000
11,311,000
20,000,000
19,418,000
10,780,000
11,311,000
1,100,000
24,600
24,600
10,000,000
19,418,000
10,780,000
11,311,000
30,000,000
24,600
100.00
100.00
100.00
100.00
0.20
Clave
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
91M Fondo de Información y Documentación para la Industria
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
093891M0001 Programa de Inversión deMantenimiento
09 7 Preinversión 1,500,000 1,500,000
Clave
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1 1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
91Q Instituto de Ecología, A.C.
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
083891Q0002
083891Q0003
083891Q0004
083891Q0005
083891Q0006
Renovación del parquevehicular para trabajo decampoEquipamiento de mobiliarioy equipo para el áreasustantivaEquipamiento delaboratorios y áreas detrabajo experimental y deservicios para lainvestigaciónMantenimiento yconservación de inmueblesConstrucción del CentroRegional del Bajío
30
30
30
30
16
6
6
6
7
2
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
1,000,000
100,000
3,000,000
3,000,000
9,000,000
1,000,000
100,000
2,700,000
390,000
342,900
521,904
342,900
521,904
1,000,000
100,000
3,000,000
3,000,000
9,000,000
342,900
521,904
100.00
100.00
100.00
100.00
34.30
19.30
Clave
51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
1
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
3
0351GYN0370
0451GYN0061
0451GYN0066
0451GYN0069
0451GYN0071
0451GYN0083
0451GYN0099
0451GYN0110
0451GYN0115
0451GYN0118
0451GYN0119
0551GYN0004
0651GYN0004
0651GYN0005
0651GYN0009
0751GYN0008
Renivelación de las oficinasde Av. Plaza de laRepública 140Ampliación y remodelaciónde la Clínica HospitalNogales, Sonora.Fortalecimiento deAlmacenes Regionales.Rehabilitación,reordenamiento yconstrucción de una torreanexa al Hospital GeneralAcapulco.Conservación ymantenimiento de lasEstancias de Bienestar yDesarrollo Infantil.Continuación de la obranueva de la Unidad delHospital General EmilianoZapata, Cuernavaca,Morelos.Ampliación y Remodelaciónde Hospitales Generales yRegionales.Ampliación y Remodelaciónde las Unidades y Clínicasde Medicina Familiar.Conservación yRehabilitación de laInfraestructuraAdministrativa.Construcción de UnidadesMédicas de Primer Nivel deAtención.Construcción de la UnidadMédica de Segundo Nivelen Guadalajara, Jalisco.Ampliación y Remodelaciónde Unidades de PrimerNivel de Atención.Ampliación y Remodelaciónde Unidades Médicas deSegundo NivelAmpliación y Remodelaciónde Unidades Médicas deTercer Nivel.Construcción de Unidadesde Medicina Familiar,Clínicas de MedicinaFamiliar y Clínicas deEspecialidades.Construcción de HospitalGeneral en Tultitlán, Edo.de México.
09
26
09
12
35
17
35
35
09
35
14
35
35
35
35
15
2
2
2
2
7
2
2
2
7
2
2
2
2
2
2
2
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
99,948,790
51,081,292
7,871,245
111,397,355
15,716,456
627,066,069
190,017,959
74,711,817
36,039,284
371,176,551
92,354,337
473,228,915
474,293,088
147,838,572
806,562,408
678,960,000
251,604
7,000,000
37,420,000
4,000,000
4,000,000
10,428,483
7,000,000
28,791,318
40,516,747
16,300,000
107,872,673
71,204,000
251,604
28,347,600
156,995,700
11,566,650
5,103,000
62,276,010
15,001,350
165,224,828
142,797,346
117,651,635
373,042,960
216,303,000
251,604
535,169
71,352,629
7,823,565
4,714,727
24,464,961
9,605,144
54,560,995
45,739,679
46,360,314
127,137,363
106,430,002
86,813,100
51,761,209
5,780,583
105,035,363
1,305,968
165,940,743
178,985,271
69,980,978
19,754,192
343,252,253
73,664,261
292,356,811
187,553,104
130,064,800
516,489,237
237,356,672
99,948,790
51,081,292
7,871,245
111,397,355
15,716,456
627,066,069
190,017,959
74,711,817
36,039,284
371,176,551
92,354,337
473,228,915
474,293,088
147,838,572
806,562,408
678,960,000
86,813,100
51,761,209
5,780,583
105,035,363
1,305,968
165,940,743
178,985,271
69,980,978
19,754,192
343,252,253
73,664,261
292,356,811
187,553,104
130,064,800
516,489,237
237,356,672
86.86
100.00
73.44
100.00
8.31
40.12
94.19
98.68
55.89
100.00
85.61
85.16
60.01
100.00
94.52
51.14
73.76
96.70
68.43
90.19
1.88
27.00
89.89
89.28
52.27
88.53
76.17
59.46
38.17
81.22
61.83
34.07
Clave
51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
2
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
3
0751GYN0009
0751GYN0010
0751GYN0011
0851GYN0001
0851GYN0002
0851GYN0003
0851GYN0004
0851GYN0005
0851GYN0006
0851GYN0007
0851GYN0009
0851GYN0010
0851GYN0011
0851GYN0012
0851GYN0013
0851GYN0014
0851GYN0015
Construcción del HospitalGeneral Saltillo, Coahuila.Ampliación y Remodelaciónde Hospitales Generales.Adaptación de inmueblepara la puesta en operacióndel Hospital General yCentro Nacional deGeriatría y Gerontología enConstituyentes, D.F.Construcción del HospitalGeneral La Paz, BajaCalifornia Sur.Construcción del HospitalGeneral Querétaro, Qro.Construcción de Estanciaspara el Bienestar yDesarrollo InfantilAmpliación y Remodelacióndel Hospital GeneralVeracruz, Ver.Construcción del HospitalGeneral Campeche. Camp.Ampliación y Remodelacióndel Hospital RegionalPuebla.Ampliación y Remodelaciónde la Clínica Hospital PozaRica, Ver.Modernicación de Mobiliarioy Equipo Comercial enUnidades de Venta delSITyF.Sustitución de ParqueVehicular en DiversasUnidades Responsables delInstituto.Actualización deMaquinaria, Herramientas yEquipo Eléctrico eIndustrial.Mantenimiento yRehabilitación en Unidadesde Venta del SITyF.Adquisición de EquiposEspecilizados de Seguridady Vigilancia para AreasEstrategicas del Instituto.Ampliación y Remodelacióndel Hospital Regional Gral.Ignacio Zaragoza, D.F.Ampliación y Remodelacióndel Hospital RegionalPresidente Benito Juárez,Oaxaca, Oax.
05
35
09
03
22
35
30
04
21
30
35
35
35
35
35
09
20
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
7
6
2
2
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Preinversión
Ejecución
Ejecución
277,678,080
1,170,353,981
319,980,600
683,843,375
683,843,375
106,166,446
365,763,687
683,843,375
71,093,700
334,468,085
12,500,000
37,000,000
38,000,000
60,000,000
12,995,200
92,049,333
64,102,667
252,000,000
32,000,000
10,000,000
10,000,000
10,215,175
2,000,000
5,000,000
10,000,000
12,500,000
37,000,000
38,000,000
60,000,000
8,000,000
8,000,000
78,818,290
280,772,136
114,445,000
244,641,812
70,345,000
4,763,500
21,098,100
115,806,220
12,500,000
37,000,000
38,000,000
60,000,000
53,978,700
43,571,250
1,184,203
42,575,881
13,987,731
39,546,139
1,032,478
580,426
2,684,459
6,894,831
302,397
213,227
14,544,542
12,969,600
1,184,203
105,434,719
71,682,722
98,011,015
7,724,409
11,983,188
2,676,626
22,189,592
56,090,897
302,397
213,227
44,742,377
17,542,328
277,678,080
1,170,353,981
319,980,600
683,843,375
683,843,375
106,166,446
365,763,687
683,843,375
71,093,700
334,468,085
12,500,000
37,000,000
38,000,000
60,000,000
12,995,200
92,049,333
64,102,667
1,184,203
105,434,719
71,682,722
98,011,015
7,724,409
11,983,188
2,676,626
22,189,592
56,090,897
302,397
213,227
44,742,377
17,542,328
28.38
29.36
25.17
44.32
7.28
22.23
1.00
57.11
49.33
100.00
100.00
100.00
100.00
91.45
75.10
0.43
8.75
10.09
13.94
6.94
3.14
0.37
29.96
16.09
0.82
0.56
47.10
27.04
Clave
51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Página: de
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS PARA EL 2009
3 3
Nombre Entidadfederativa
Tipo deprograma
oproyecto
Etapa
Inversión con recursos fiscales(pesos)
Monto totalde inversiónprogramado
(Cartera)
Presupuestooriginal
Presupuestomodificado
Montoejercido
en el año
Montoejercido
acumulado
Otras fuentes de financiamiento(pesos)
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Monto total deinversión
programado(Cartera)
Montoejercido
acumulado
Avance físico porcentualMonto total de inversión(pesos)
Datos a Mayo de 2009
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
2009 2009
Nota: Información de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes.
( pesos de 2009 )
Informe de Avance de Programas y Proyectos de Inversión
Programadoal finaldel año
Acumuladototal
0851GYN0016
0851GYN0017
0851GYN0018
0851GYN0019
0851GYN0020
0851GYN0021
0851GYN0022
Ampliación y Remodelacióndel Hospital Regional León,Gto.Renovación de Mobiliario yEquipo Administrativo enlas Unidades Centrales yDesconcentradas delInstituto.Equipamiento Médico enUnidades de Atención a laSalud del Instituto.Ampliación y Remodelacióndel Hospital Regional 1o. deOctubre, D.F.Adquisición de Inmueblepara OficinasAdministrativas del ISSSTE.Construcción del HospitalGeneral Morelia, Mich.Adquisición de Terreno yConstrucción de la Clínicade Medicina FamiliarCórdoba, Ver.
11
35
35
09
09
16
30
2
6
6
2
4
2
2
Preinversión
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Preinversión
Ejecución
320,513,333
148,000,000
1,031,602,258
204,158,085
518,967,371
679,127,375
89,927,109
148,000,000
544,500,000
8,000,000
250,000,000
148,000,000
544,500,000
62,028,300
126,500,000
1,687,740
2,511,047
5,368,059
1,687,740
2,511,047
40,575,042
257,421,966
17,548,047
320,513,333
148,000,000
1,031,602,258
204,158,085
518,967,371
679,127,375
89,927,109
1,687,740
2,511,047
40,575,042
257,421,966
17,548,047
100.00
52.78
47.63
49.60
18.63
19.51
1.14
0.25
19.08
47.33
18.62