B U X E T
na Op{tina
Vrz Osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od zakon za Lokalna samouprava (sl.Vesnik na RM br.5/2002) i :len 28 stav 1 od zakona za finansirawe na Lokalna samouprava(Sl.Vesnik na RM br.61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009, 47/11 ? 192/15) sovet na Op[tina Ki~evo na 3 sednica odr`ena na 21.12.2017 donese:
2018OP[TINA KI^EVO za
830.957.966
160.780.000
25.593.132
30.200.000
385.501.145
204.268.500
24.615.189
823.257.966
817.257.966
6.000.000
7.700.000
-7.700.000
0
0
0
7.700.000
7.700.000
1. Op{t del
I. Vkupni prihodi
Dano~ni prihodi
Nedano~ni prihodi
Kapitalni prihodi
Prihodi od dotacii
Prihodi od transferi
Prihodi od donacii
Vkupni rashodiII.
Od utvrdeni nameni
Rashodi od rezervi
III. Deficit
IV. Finansirawe
Priliv
Doma{.zadol`uvawa
Stranski zaemi
Odliv
Otplata na glavnica
^len 1
Buxetot na Op{tinata OP[TINA KI^EVO za 2018 godina, se sostoi od :
^len 2
Prihodite na Buxetot po vidovi na prihodi se utvrdeni vo bilansot na prihodi, a rashodite
po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa kako {to sleduva :
24.615.189 0 830.957.966385.501.14520.578.132400.263.500753.228.587
2018Kategorija
Stavka O P I S
B U X E T
Predhodenbuxet
Buxet
Prihodi odsamofinan.aktivnosti
Prihodi oddotacii
Prihodi oddonacii
Prihodi odkrediti
Vkupni prihodiPotstavka
BILANS NA PRIHODI
Nivo na: POTSTAVKA
71 DANO^NI PRIHODI 160.780.000 0 0 0 0 160.780.000164.395.300711 Danok od dohod, od dobivka i od kapitalni dobivki 7.000.000 0 0 0 0 7.000.0007.050.300
711111 Danok na plati na vraboteni lica kaj korisnicite i edinkitekorisnici na sredstva od buxetot na rm, edinicite na lokalnatasamouprava i gradot skopje i fondovite osnovani so zakon
3.047.300 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000
711112 Danok na plati na vraboteni lica vo trgovski dru{tva, javnipretprijatija, kaj trgovci i kaj drugi pravni i fizi~ki lica {tovr{at dejnost koi ne se korisnici i edinki korisnici na buxetot
4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000
711114 Danok na plati ostvareni vo stranstvo 3.000 0 0 0 0 0 0713 Danoci na imot 45.550.000 0 0 0 0 45.550.00047.050.000
713111 Danok na imot od fizicki lica 20.000.000 20.000.000 0 0 0 0 20.000.000713113 Danok na imot od pravni lica 4.000.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000713211 Danok na nasledstvo i podarok 3.000.000 2.500.000 0 0 0 0 2.500.000713311 Danok na promet na nedvi`nosti 20.000.000 20.000.000 0 0 0 0 20.000.000713512 Kamata za nenavremeno pla}awe na Danokot na imot 50.000 50.000 0 0 0 0 50.000
717 Danoci na specifi~ni uslugi 108.130.000 0 0 0 0 108.130.000110.180.000717111 Komunalna Taksa za privremen prestoj 300.000 300.000 0 0 0 0 300.000717112 Komunalna Taksa za istaknuvawe na firma, odnosno naziv na
delovna prostorija6.000.000 10.000.000 0 0 0 0 10.000.000
717115 Komunalna Taksa za koristewe na ulici so patni~ki, tovarni,motorni vozila, avtobusi, specijalni vozila i motorcikli, {to sepla}a pri registracija na vozilata
5.000.000 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000
717116 Komunalna Taksa za koristewe i odr`uvawe na javno osvetlenie 42.000.000 40.000.000 0 0 0 0 40.000.000717131 Komunalna Taksa za koristewe na prostorot pred delovni prostorii
za vr{ewe na dejnost600.000 1.500.000 0 0 0 0 1.500.000
717132 Komunalna Taksa za istaknuvawe na reklami, objavi i oglasi na javnimesta
1.150.000 1.200.000 0 0 0 0 1.200.000
717133 Komunalna Taksa za koristewe muzika vo javnite lokali 50.000 50.000 0 0 0 0 50.000717134 Komunalna Taksa za postavuvawe na vitrini za izlo`uvawe na stoki
nadvor od delovnite prostorii50.000 50.000 0 0 0 0 50.000
717135 Komunalna Taksa za koristewe na plo{tadi i drug prostor vogradovite i drugite naseleni mesta,so cel izlo`uvawe na predmeti,prireduvawe izlo`bi i zabavni priredbi za vr{ewe na dejnost
20.000 20.000 0 0 0 0 20.000
717137 Nadomest za ureduvawe na grade`no zemji{te 55.000.000 51.000.000 0 0 0 0 51.000.000717140 Kamata za nenavremeno pla}awe na komunalni Taksi koi se prihod na
els10.000 10.000 0 0 0 0 10.000
718 Taksi na koristewe ili dozvoli za vr{ewe na dejnost 100.000 0 0 0 0 100.000115.000
1
24.615.189 0 830.957.966385.501.14520.578.132400.263.500753.228.587
2018Kategorija
Stavka O P I S
B U X E T
Predhodenbuxet
Buxet
Prihodi odsamofinan.aktivnosti
Prihodi oddotacii
Prihodi oddonacii
Prihodi odkrediti
Vkupni prihodiPotstavka
BILANS NA PRIHODI
Nivo na: POTSTAVKA
718117 Nadomest za dobivawe na licenca za ugostitelska dejnost vo no}enbar, kabare, diskoklub i diskoklub na otvoren prostor
115.000 100.000 0 0 0 0 100.000
72 NEDANO^NI PRIHODI 5.015.000 20.578.132 0 0 0 25.593.13226.708.800
722 Globi, sudski i administrativni taksi 2.500.000 0 0 0 0 2.500.0003.000.000722315 Administrativni Taksi koi se pla}aat za spisite i dejstvijata kaj
organite na op{tinata3.000.000 2.500.000 0 0 0 0 2.500.000
723 Taksi i nadomestoci 0 20.578.132 0 0 0 20.578.13219.993.800723011 Taksi za diploma i sertifikat 930.000 0 960.000 0 0 0 960.000723012 Taksi za zapi{uvawe 1.720.000 0 1.720.000 0 0 0 1.720.000723013 Taksa za ispiti 1.600.000 0 1.600.000 0 0 0 1.600.000723019 Drugi obrazovni Taksi 2.850.000 0 2.850.000 0 0 0 2.850.000723111 celodnevna i pret{kolska gri`a 9.141.000 0 10.100.000 0 0 0 10.100.000723112 Sredstva za ekskurzii 1.387.000 0 1.043.132 0 0 0 1.043.132723113 [kolarini za nediplomski kursevi i seminari 230.000 0 200.000 0 0 0 200.000723119 Drugi pomo{ni aktivnosti vo obrazovanieto 1.350.000 0 1.270.000 0 0 0 1.270.000723220 Prihodi od proda`ba na drugi proizvodi 300.000 0 300.000 0 0 0 300.000723911 Zakupnina od objekti 335.800 0 535.000 0 0 0 535.000723914 Prihodi od zakupnina na op{tinski imot 150.000 0 0 0 0 0 0
724 Drugi vladini uslugi 15.000 0 0 0 0 15.00015.000724125 Prihodi od tenderi (javni nara~ki) 15.000 15.000 0 0 0 0 15.000
725 Drugi nedano~ni prihodi 2.500.000 0 0 0 0 2.500.0003.700.000725939 Ostanati nedano~ni Prihodi 2.200.000 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000725943 2% od naplatenite premii za osiguruvawe na motorni vozila (kasko)
i osiguruvawe od odgovornost od upotreba na motornite1.500.000 500.000 0 0 0 0 500.000
73 KAPITALNI PRIHODI 30.200.000 0 0 0 0 30.200.00034.342.771
733 Proda`ba na zemji[te i nematerijalni vlo`uvawa 30.200.000 0 0 0 0 30.200.00034.342.771733111 Prihodi od proda`ba na neizgradeno grade`no zamji{te vo
sopstvenost na republika makedonija2.000.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000
733118 Nadomest za detalni geolo{ki istra`uvawa 1.000.000 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000733119 Nadomest za koncesii za eksploatacija na mineralni surovini (po
osnova na prostor)3.000.000 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000
733120 Nadomest za koncesii za eksploatacija na mineralni surovini (poosnova na eksploatirana mineralna surovina)
2.302.771 2.200.000 0 0 0 0 2.200.000
733144 Nadomest za utvrduvanje na praven status na bespravno izgradeniobjekti
15.000.000 16.000.000 0 0 0 0 16.000.000
2
24.615.189 0 830.957.966385.501.14520.578.132400.263.500753.228.587
0Kategorija
Stavka O P I S
B U X E T
Predhodenbuxet
Buxet
Prihodi odsamofinan.aktivnosti
Prihodi oddotacii
Prihodi oddonacii
Prihodi odkrediti
Vkupni prihodiPotstavka
BILANS NA PRIHODI
Nivo na: POTSTAVKA
733147 Nadomest za koncesii za koristewe na voda za proizvodstvo naelektri~na energija
11.040.000 5.000.000 0 0 0 0 5.000.000
74 TRANSFERI I DONACII 204.268.500 0 385.501.145 24.615.189 0 614.384.834527.781.716
741 Transferi od drugi nivoa na vlast 204.268.500 0 385.501.145 0 0 589.769.645504.691.358741111 Tekovni transferi od drugi nivoa na vlast 27.000.000 36.000.000 0 0 0 0 36.000.000741113 Transferi od buxetite na fondovite 25.000.000 36.000.000 0 0 0 0 36.000.000741115 Dotacii na op{tinata, od Prihodi od ddv 64.344.228 66.859.927 0 0 0 0 66.859.927741119 Namenska dotacija na op{tinata za aktivnosti od po`arnikarstvo 8.147.000 0 0 8.147.000 0 0 8.147.000741120 Blok dotacii na op{tinata po oddelni nameni 367.200.130 0 0 377.354.145 0 0 377.354.145741211 Kapitalni transferi od drugi nivoa na vlast 13.000.000 65.408.573 0 0 0 0 65.408.573
742 Donacii od stranstvo 0 0 0 3.915.189 0 3.915.1897.090.358742114 Prihodi od evropskata unija 1.284.858 0 0 0 642.689 0 642.689742119 Drugi op{ti i tekovni donacii 5.805.500 0 0 0 3.272.500 0 3.272.500
743 Kapitalni donacii 0 0 0 20.700.000 0 20.700.00016.000.000743211 Kapitalni donacii 16.000.000 0 0 0 20.700.000 0 20.700.000
75 DOMA{NO ZADOL@UVAWE 0 0 0 0 0 00
754 Drugo doma{no zadol`uvawe 0 0 0 0 0 00754111 Drugi doma{ni zadol`uvawa 0 0 0 0 0 0 0
3
830.957.96624.615.189 0385.501.14520.578.132753.228.587 400.263.500
2018Kategorija
Stavka O P I S
B U X E T
Predhodenbuxet
Buxet
Rashodi odsamofinan.aktivnosti
Rashodi oddotacii
Rashodi oddonacii
Rashodi odkrediti
Vkupni rashodiPotstavka
BILANS NA RASHODINivo na: Potstavka
40 PLATI I NADOMESTOCI 408.698.283 80.740.500 0 343.810.863 0 0 424.551.363
401 Osnovni plati 294.150.803 54.727.000 0 251.267.760 0 0 305.994.760
0401110 Osnovni plati -funkcioneri 849.895 854.000 0 0 0 854.000
0401120 Osnovni plati - dr`avni slu`benici 37.337.230 39.280.000 0 0 0 39.280.000
0401130 Osnovni plati - drugi vraboteni 235.117.706 10.424.000 234.570.086 0 0 244.994.086
0401310 Personalen danok na dohod od plata 20.735.462 3.685.000 16.697.674 0 0 20.382.674
0401320 Personalen danok na dohod od nadomestoci 110.510 484.000 0 0 0 484.000
402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 109.352.798 21.047.500 0 92.543.103 0 0 113.590.603
0402110 Osnovni pridonesi za PIO 72.928.251 13.909.000 63.424.295 0 0 77.333.295
0402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo 29.472.243 5.845.000 23.185.102 0 0 29.030.102
0402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe 2.057.359 382.500 1.745.736 0 0 2.128.236
0402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe 4.894.945 911.000 4.187.970 0 0 5.098.970
404 Nadomestoci 5.194.682 4.966.000 0 0 0 0 4.966.000
0404150 Drugi nadomestoci 5.194.682 4.966.000 0 0 0 4.966.000
41 REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 6.000.000
412 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi) 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000
0412110 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi) 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000
413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000
0413110 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000
42 STOKI I USLUGI 152.237.804 108.173.000 19.798.132 41.690.282 2.662.689 0 172.324.103
420 Patni i dnevni rashodi 1.849.858 370.000 320.000 15.000 503.702 0 1.208.702
260.000420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi 430.500 120.000 15.000 0 0 395.000
50.000420130 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe 62.000 0 0 0 0 50.000
0420210 Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica) 242.925 0 0 250.000 0 250.000
10.000420220 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi 632.960 100.000 0 100.000 0 210.000
0420230 Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe 123.000 0 0 100.000 0 100.000
0420240 Patuvawe vo stranstvo - sporedni rashodi 358.473 150.000 0 53.702 0 203.702
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 54.545.545 31.143.000 3.310.000 21.294.468 0 0 55.747.468
870.000421110 Elektri~na energija 23.729.383 19.865.000 1.728.620 0 0 22.463.620
118.000421120 Vodovod i kanalizacija 577.796 265.000 171.796 0 0 554.796
171.500421130 \ubretarina 401.800 213.000 0 0 0 384.500
1
830.957.96624.615.189 0385.501.14520.578.132753.228.587 400.263.500
0Kategorija
Stavka O P I S
B U X E T
Predhodenbuxet
Buxet
Rashodi odsamofinan.aktivnosti
Rashodi oddotacii
Rashodi oddonacii
Rashodi odkrediti
Vkupni rashodiPotstavka
BILANS NA RASHODINivo na: Potstavka
150.000421190 Drugi komunalni taksi i uslugi 150.000 0 0 0 0 150.000
0421220 Drva 1.652.500 500.000 1.086.615 0 0 1.586.615
1.200.000421240 Te~ni goriva 18.724.392 1.800.000 17.911.030 0 0 20.911.030
114.300421310 Po{ta 615.454 450.000 18.000 0 0 582.300
417.600421320 Telefon i telefaks 2.486.620 2.020.000 202.620 0 0 2.640.220
26.600421390 Drugi tro{oci za komunikacija 26.600 0 0 0 0 26.600
202.000421410 Goriva i masla (motorni vozila) 4.866.000 4.510.000 145.787 0 0 4.857.787
40.000421420 Registracija na motorni vozila 565.000 800.000 30.000 0 0 870.000
0421440 Transport na lu|e 750.000 720.000 0 0 0 720.000
423 Materijali i siten inventar 14.041.900 5.155.000 7.617.000 1.326.210 12.030 0 14.110.240
150.0000 0 0 0 0 0 150.000
555.000423110 Kancelariski materijali 1.903.450 400.000 909.000 12.030 0 1.876.030
205.000423120 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na vrabotenite 384.500 170.000 3.000 0 0 378.000
20.000423190 Drugi administrativni materijali 20.000 0 0 0 0 20.000
0423210 Materijali za AOP 160.000 160.000 0 0 0 160.000
195.000423310 Uniformi 180.000 0 0 0 0 195.000
63.000423320 Obuvki 115.000 0 0 0 0 63.000
120.000423330 Postelnina 110.000 0 0 0 0 120.000
4.097.000423410 Prehranbeni produkti i pijalaci 4.282.450 1.745.000 52.000 0 0 5.894.000
2.000423510 Lekovi 2.200 0 0 0 0 2.000
160.000423610 Nastavno-obrazovni pomagala 155.000 0 0 0 0 160.000
110.000423620 U~ili{ni materijali 114.300 0 52.000 0 0 162.000
490.000423710 Sredstva za odr`uvawe na higiena 768.500 180.000 170.000 0 0 840.000
370.000423720 Materijali za razni popravki 398.000 500.000 40.000 0 0 910.000
740.000423810 Siten inventar 964.000 200.000 0 0 0 940.000
340.000423990 Drugi materijali 4.451.500 1.800.000 28.210 0 0 2.168.210
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 35.247.668 39.640.000 1.091.000 1.973.000 0 0 42.704.000
37.000424110 Popravki i servisirawe na lesni vozila (vklu~uva¼¼è rezervni delovi, gumi) 593.000 600.000 300.000 0 0 937.000
0424190 Popravki na drugi vozila 400.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000
614.000424210 Odr`uvawe na zgradi 2.070.668 100.000 1.420.000 0 0 2.134.000
0424220 Uslugi za obezbeduvawe na objekti 160.000 980.000 0 0 0 980.000
120.000424230 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 656.000 400.000 23.000 0 0 543.000
2
830.957.96624.615.189 0385.501.14520.578.132753.228.587 400.263.500
0Kategorija
Stavka O P I S
B U X E T
Predhodenbuxet
Buxet
Rashodi odsamofinan.aktivnosti
Rashodi oddotacii
Rashodi oddonacii
Rashodi odkrediti
Vkupni rashodiPotstavka
BILANS NA RASHODINivo na: Potstavka
0424320 Odr`uvawe na avtopati, ulici i pati{ta 14.100.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000
0424390 Odr`uvawe na drugi gradbi 13.300.000 23.120.000 0 0 0 23.120.000
40.000424410 Popravki i odr`uvawe na mebel 100.000 60.000 0 0 0 100.000
50.000424420 Popravki i odr`uvawe na softverska i hardverska oprema 194.000 200.000 20.000 0 0 270.000
130.000424430 Popravki i odr`uvawe na ma{ini 145.500 0 180.000 0 0 310.000
100.000424440 Popravki i odr`uvawe na druga oprema 228.500 120.000 20.000 0 0 240.000
0424510 Odr`uvawe na zeleni povr{ini okolu zgradi 0 60.000 10.000 0 0 70.000
0424590 Odr`uvawe na drugi zeleni povr{ini 3.300.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000
425 Dogovorni uslugi 39.222.028 27.375.000 6.096.232 16.733.269 1.723.957 0 51.928.458
0425110 Iznajmuvawe na kancelariski prostor 0 100.000 0 0 0 100.000
20.000425130 Iznajmuvawe na drug tip na prostor 20.000 100.000 10.000 0 0 130.000
0425220 Bankarska provizija 10.000 10.000 0 0 0 10.000
250.000425230 Osiguruvawe na vraboteni (nesre}i, `ivot) 400.000 0 0 0 0 250.000
155.000425240 Osiguruvawe za povreda i invaliditet 195.000 5.000 0 0 0 160.000
85.000425250 Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava 85.000 0 0 0 0 85.000
0425260 Osiguruvawe na motorni vozila 200.000 300.000 0 0 0 300.000
310.000425290 Drugi finansiski uslugi 330.000 0 0 0 0 310.000
135.000425310 Pravni uslugi 327.000 600.000 0 0 0 735.000
40.000425320 Sudski ve{ta~ewa 50.000 10.000 0 0 0 50.000
60.000425360 Pla}awe na sudski taksi 171.000 150.000 0 0 0 210.000
246.000425490 Drugi zdravsteveni uslugi 379.000 0 188.000 0 0 434.000
0425510 Veterinarni uslugi 300.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000
0425610 Uslugi za za{tita na vodite, rekite i ezerata 100.000 300.000 0 0 0 300.000
0425640 Izrabotka na prostorni i urbanisti~ki planovi 2.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000
35.000425730 Instruktori na kratki kursevi 35.000 0 0 0 0 35.000
2.070.000425760 Prevozni uslugi vo obrazovanieto 20.174.553 2.000.000 16.161.314 0 0 20.231.314
65.000425790 Drugi obrazovni uslugi 65.000 0 0 0 0 65.000
0425910 Preveduva~i 200.000 300.000 0 0 0 300.000
0425920 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe 2.380.000 2.730.000 0 600.000 0 3.330.000
0425940 Ru{ewe na objekti 300.000 300.000 0 0 0 300.000
50.000425970 Konsultantski uslugi 411.000 400.000 0 0 0 450.000
0425980 Nadzor nad odr`uvawe na izgradbata 50.000 390.000 0 0 0 390.000
3
830.957.96624.615.189 0385.501.14520.578.132753.228.587 400.263.500
0Kategorija
Stavka O P I S
B U X E T
Predhodenbuxet
Buxet
Rashodi odsamofinan.aktivnosti
Rashodi oddotacii
Rashodi oddonacii
Rashodi odkrediti
Vkupni rashodiPotstavka
BILANS NA RASHODINivo na: Potstavka
2.575.232425990 Drugi dogovorni uslugi 11.039.475 8.680.000 373.955 1.123.957 0 12.753.144
426 Drugi tekovni rashodi 7.330.805 4.490.000 1.363.900 348.335 423.000 0 6.625.235
0426120 ^lenarini vo doma{ni organizacii 550.000 700.000 0 0 0 700.000
27.500426210 Rashodi za reprezentacija 2.377.500 1.610.000 0 120.000 0 1.757.500
35.200426310 Seminari i konferencii 135.200 100.000 21.000 0 0 156.200
70.300426410 Objavuvawe na oglasi 1.615.300 1.200.000 33.000 0 0 1.303.300
1.230.900426990 Drugi operativni rashodi 2.652.805 880.000 294.335 303.000 0 2.708.235
45 KAMATNI PLA]AWA 120.000 60.000 0 0 0 0 60.000
452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 120.000 60.000 0 0 0 0 60.000
0452410 Kamata na krediti 120.000 60.000 0 0 0 60.000
46 SUBVENCII I TRANSFERI 29.832.500 31.410.000 100.000 0 532.500 0 32.042.500
463 Transferi do nevladini organizacii 10.300.000 7.650.000 0 0 0 0 7.650.000
0463110 Transferi do zdru`enija na gra|ani i fondacii 4.900.000 3.600.000 0 0 0 3.600.000
0463120 Transferi do sportski klubovi 5.050.000 3.500.000 0 0 0 3.500.000
0463160 Transferi do humanitarni organizacii 100.000 300.000 0 0 0 300.000
0463190 Ostanati transferi do nevladini organizacii 250.000 250.000 0 0 0 250.000
464 Razni transferi 19.532.500 23.760.000 100.000 0 532.500 0 24.392.500
0464110 Stipendii za studenti 400.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000
0464310 Pla}awe za ishrana za deca so posebni potrebi 60.000 60.000 0 0 0 60.000
50.000464910 Pla}awe po sudski re{enija 13.080.000 15.000.000 0 0 0 15.050.000
0464940 Transferi pri penzionirawe 1.100.000 1.200.000 0 0 0 1.200.000
50.000464990 Drugi transferi 4.892.500 6.500.000 0 532.500 0 7.082.500
47 SOCIJALNI BENEFICII 700.000 1.700.000 0 0 0 0 1.700.000
471 Socijalni nadomestoci 700.000 1.700.000 0 0 0 0 1.700.000
0471160 Ednokratna pari~na pomo{ i pomo{ vo natura 300.000 900.000 0 0 0 900.000
0471990 Druga socijalna pomo{ 400.000 800.000 0 0 0 800.000
48 KAPITALNI RASHODI 149.040.000 164.480.000 680.000 0 21.420.000 0 186.580.000
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 1.380.000 1.680.000 630.000 0 720.000 0 3.030.000
0480110 Kupuvawe na kancelariska oprema 0 180.000 0 0 0 180.000
110.000480140 Kupuvawe na informati~ka i video oprema 260.000 0 0 720.000 0 830.000
220.000480150 Kupuvawe na kujnska oprema 220.000 0 0 0 0 220.000
300.000480190 Kupuvawe na druga oprema 900.000 1.500.000 0 0 0 1.800.000
4
830.957.96624.615.189 0385.501.14520.578.132753.228.587 400.263.500
0Kategorija
Stavka O P I S
B U X E T
Predhodenbuxet
Buxet
Rashodi odsamofinan.aktivnosti
Rashodi oddotacii
Rashodi oddonacii
Rashodi odkrediti
Vkupni rashodiPotstavka
BILANS NA RASHODINivo na: Potstavka
481 Grade`ni objekti 1.000.000 40.000.000 0 0 0 0 40.000.000
0481230 Rekonstrukcija na delovni objekti 1.000.000 40.000.000 0 0 0 40.000.000
482 Drugi grade`ni objekti 141.380.000 119.220.000 0 0 20.700.000 0 139.920.000
0482110 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na ulici, pati{ta i avtopati 800.000 600.000 0 0 0 600.000
0482120 Izgradba na ulici, pati{ta i avtopati 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000
0482130 Rekonstrukcija na ulici, pati{ta i avtopati 94.700.000 80.000.000 0 4.700.000 0 84.700.000
0482230 Rekonstrukcija na mostovi 0 0 0 0 0 0
0482410 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na deponii za otpad 0 600.000 0 0 0 600.000
0482710 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na kapaciteti za vodosnabduvawe 600.000 300.000 0 0 0 300.000
0482720 Izgradba na kapaciteti za vodosnabduvawe 16.000.000 1.000.000 0 16.000.000 0 17.000.000
0482730 Rekonstrukcija na kapaciteti za vodosnabduvawe 9.100.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000
0482910 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na drugi objekti 3.000.000 5.600.000 0 0 0 5.600.000
0482920 Izgradba na drugi objekti 10.100.000 14.500.000 0 0 0 14.500.000
0482930 Rekonstrukcija na drugi objekti 5.500.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000
0482940 Nadzor nad izgradbata 580.000 620.000 0 0 0 620.000
483 Kupuvawe na mebel 280.000 480.000 50.000 0 0 0 530.000
50.000483110 Kupuvawe na kancelariski mebel 280.000 480.000 0 0 0 530.000
0483120 Kupuvawe na u~ili{en mebel 0 0 0 0 0 0
485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 5.000.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000
0485420 Nadomest za odzemen imot 5.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000
486 Kupuvawe na vozila 0 100.000 0 0 0 0 100.000
0486190 Kupuvawe na drugi motorni vozila 0 100.000 0 0 0 100.000
49 OTPLATA NA GLAVNICA 6.600.000 7.700.000 0 0 0 0 7.700.000
491 Otplata na glavnina do nerezidentni kreditori 6.100.000 6.200.000 0 0 0 0 6.200.000
0491190 Otplata na glavninata od zaemite na drugi bilateralni kreditori 6.100.000 6.200.000 0 0 0 6.200.000
493 Otplata na glavnina do drugi nivoa na vlast 500.000 1.500.000 0 0 0 0 1.500.000
0493110 Otplata na glavninata na kratkoro~ni pozajmuvawa od centralniot buxet 500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000
5
Kategorija
StavkaO P I S
B U X E T
Predhodenbuxet
Buxet
Rashodi odsamofinan.aktivnosti
Rashodi oddotacii
Rashodi oddonacii
Rashodi odkrediti
Vkupni rashodiPotstavka
Potprogram
BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI
830.957.966024.615.18920.578.132 385.501.145753.228.587 400.263.500
0 0 0 0 0 0 0
KAPITALNI RASHODI48 0 0 0 0 0 0 0
482 Drugi grade`ni objekti 0 0 0 0 0 0 0482130 Rekonstrukcija na ulici, pati{ta i avtopati 0 0 0 0 0 00482230 Rekonstrukcija na mostovi 0 0 0 0 0 00482920 Izgradba na drugi objekti 0 0 0 0 0 00
A00 SOVET NA OP{TINA 13.805.192 18.050.000 0 0 0 0 18.050.000
PLATI I NADOMESTOCI40 4.705.192 5.150.000 0 0 0 0 5.150.000
401 Osnovni plati 110.510 484.000 0 0 0 0 484.000401320 Personalen danok na dohod od nadomestoci 110.510 484.000 0 0 0 484.0000
404 Nadomestoci 4.594.682 4.666.000 0 0 0 0 4.666.000404150 Drugi nadomestoci 4.594.682 4.666.000 0 0 0 4.666.0000
REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI41 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 6.000.000
412 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi) 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000412110 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi) 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.0000
413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000413110 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.0000
STOKI I USLUGI42 1.540.000 2.610.000 0 0 0 0 2.610.000
420 Patni i dnevni rashodi 50.000 50.000 0 0 0 0 50.000420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi 50.000 50.000 0 0 0 50.0000
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 300.000 350.000 0 0 0 0 350.000421320 Telefon i telefaks 300.000 350.000 0 0 0 350.0000
423 Materijali i siten inventar 750.000 1.600.000 0 0 0 0 1.600.000423410 Prehranbeni produkti i pijalaci 700.000 1.500.000 0 0 0 1.500.0000423990 Drugi materijali 50.000 100.000 0 0 0 100.0000
425 Dogovorni uslugi 300.000 150.000 0 0 0 0 150.000425920 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe 300.000 150.000 0 0 0 150.0000
426 Drugi tekovni rashodi 140.000 460.000 0 0 0 0 460.000426120 ^lenarini vo doma{ni organizacii 0 100.000 0 0 0 100.0000426210 Rashodi za reprezentacija 100.000 300.000 0 0 0 300.0000426990 Drugi operativni rashodi 40.000 60.000 0 0 0 60.0000
1
Kategorija
StavkaO P I S
B U X E T
Predhodenbuxet
Buxet
Rashodi odsamofinan.aktivnosti
Rashodi oddotacii
Rashodi oddonacii
Rashodi odkrediti
Vkupni rashodiPotstavka
Potprogram
BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI
830.957.966024.615.18920.578.132 385.501.145753.228.587 400.263.500
SUBVENCII I TRANSFERI46 860.000 2.010.000 0 0 0 0 2.010.000
463 Transferi do nevladini organizacii 300.000 650.000 0 0 0 0 650.000463110 Transferi do zdru`enija na gra|ani i fondacii 100.000 300.000 0 0 0 300.0000463120 Transferi do sportski klubovi 50.000 0 0 0 0 00463160 Transferi do humanitarni organizacii 100.000 300.000 0 0 0 300.0000463190 Ostanati transferi do nevladini organizacii 50.000 50.000 0 0 0 50.0000
464 Razni transferi 560.000 1.360.000 0 0 0 0 1.360.000464110 Stipendii za studenti 400.000 1.000.000 0 0 0 1.000.0000464310 Pla}awe za ishrana za deca so posebni potrebi 60.000 60.000 0 0 0 60.0000464990 Drugi transferi 100.000 300.000 0 0 0 300.0000
SOCIJALNI BENEFICII47 700.000 1.700.000 0 0 0 0 1.700.000
471 Socijalni nadomestoci 700.000 1.700.000 0 0 0 0 1.700.000471160 Ednokratna pari~na pomo{ i pomo{ vo natura 300.000 900.000 0 0 0 900.0000471990 Druga socijalna pomo{ 400.000 800.000 0 0 0 800.0000
KAPITALNI RASHODI48 0 580.000 0 0 0 0 580.000
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 0 180.000 0 0 0 0 180.000480110 Kupuvawe na kancelariska oprema 0 180.000 0 0 0 180.0000
483 Kupuvawe na mebel 0 300.000 0 0 0 0 300.000483110 Kupuvawe na kancelariski mebel 0 300.000 0 0 0 300.0000
486 Kupuvawe na vozila 0 100.000 0 0 0 0 100.000486190 Kupuvawe na drugi motorni vozila 0 100.000 0 0 0 100.0000
D00 GRADONA^ALNIK 9.258.816 7.758.000 0 0 0 0 7.758.000
PLATI I NADOMESTOCI40 1.278.816 1.298.000 0 0 0 0 1.298.000
401 Osnovni plati 933.543 939.000 0 0 0 0 939.000401110 Osnovni plati -funkcioneri 849.895 854.000 0 0 0 854.0000401310 Personalen danok na dohod od plata 83.648 85.000 0 0 0 85.0000
402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 345.273 359.000 0 0 0 0 359.000402110 Osnovni pridonesi za PIO 230.182 240.000 0 0 0 240.0000402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo 93.350 95.000 0 0 0 95.0000402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe 6.389 8.000 0 0 0 8.0000402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe 15.352 16.000 0 0 0 16.0000
STOKI I USLUGI42 2.950.000 2.380.000 0 0 0 0 2.380.000
2
Kategorija
StavkaO P I S
B U X E T
Predhodenbuxet
Buxet
Rashodi odsamofinan.aktivnosti
Rashodi oddotacii
Rashodi oddonacii
Rashodi odkrediti
Vkupni rashodiPotstavka
Potprogram
BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI
830.957.966024.615.18920.578.132 385.501.145753.228.587 400.263.500
420 Patni i dnevni rashodi 220.000 220.000 0 0 0 0 220.000420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi 20.000 20.000 0 0 0 20.0000420220 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi 100.000 100.000 0 0 0 100.0000420240 Patuvawe vo stranstvo - sporedni rashodi 100.000 100.000 0 0 0 100.0000
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 30.000 60.000 0 0 0 0 60.000421320 Telefon i telefaks 30.000 60.000 0 0 0 60.0000
423 Materijali i siten inventar 20.000 200.000 0 0 0 0 200.000423120 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na vrabotenite 20.000 20.000 0 0 0 20.0000423410 Prehranbeni produkti i pijalaci 0 180.000 0 0 0 180.0000
425 Dogovorni uslugi 280.000 600.000 0 0 0 0 600.000425920 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe 80.000 300.000 0 0 0 300.0000425990 Drugi dogovorni uslugi 200.000 300.000 0 0 0 300.0000
426 Drugi tekovni rashodi 2.400.000 1.300.000 0 0 0 0 1.300.000426210 Rashodi za reprezentacija 2.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.0000426990 Drugi operativni rashodi 400.000 300.000 0 0 0 300.0000
SUBVENCII I TRANSFERI46 4.530.000 2.400.000 0 0 0 0 2.400.000
464 Razni transferi 4.530.000 2.400.000 0 0 0 0 2.400.000464910 Pla}awe po sudski re{enija 30.000 0 0 0 0 00464940 Transferi pri penzionirawe 1.100.000 1.200.000 0 0 0 1.200.0000464990 Drugi transferi 3.400.000 1.200.000 0 0 0 1.200.0000
KAPITALNI RASHODI48 0 180.000 0 0 0 0 180.000
483 Kupuvawe na mebel 0 180.000 0 0 0 0 180.000483110 Kupuvawe na kancelariski mebel 0 180.000 0 0 0 180.0000
OTPLATA NA GLAVNICA49 500.000 1.500.000 0 0 0 0 1.500.000
493 Otplata na glavnina do drugi nivoa na vlast 500.000 1.500.000 0 0 0 0 1.500.000493110 Otplata na glavninata na kratkoro~ni pozajmuvawa od centralniot buxet 500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.0000
E00 OP[TINSKA ADMINISTRACIJA 103.540.991 113.535.000 0 0 0 0 113.535.000
PLATI I NADOMESTOCI40 65.870.991 71.110.000 0 0 0 0 71.110.000
401 Osnovni plati 47.394.165 51.288.000 0 0 0 0 51.288.000401120 Osnovni plati - dr`avni slu`benici 37.337.230 39.280.000 0 0 0 39.280.0000401130 Osnovni plati - drugi vraboteni 6.854.866 8.541.000 0 0 0 8.541.0000401310 Personalen danok na dohod od plata 3.202.069 3.467.000 0 0 0 3.467.0000
3
Kategorija
StavkaO P I S
B U X E T
Predhodenbuxet
Buxet
Rashodi odsamofinan.aktivnosti
Rashodi oddotacii
Rashodi oddonacii
Rashodi odkrediti
Vkupni rashodiPotstavka
Potprogram
BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI
830.957.966024.615.18920.578.132 385.501.145753.228.587 400.263.500
402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 17.876.826 19.522.000 0 0 0 0 19.522.000402110 Osnovni pridonesi za PIO 11.917.976 13.052.000 0 0 0 13.052.0000402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo 4.833.312 5.248.000 0 0 0 5.248.0000402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe 330.964 360.000 0 0 0 360.0000402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe 794.574 862.000 0 0 0 862.0000
404 Nadomestoci 600.000 300.000 0 0 0 0 300.000404150 Drugi nadomestoci 600.000 300.000 0 0 0 300.0000
STOKI I USLUGI42 18.450.000 21.165.000 0 0 0 0 21.165.000
420 Patni i dnevni rashodi 130.000 100.000 0 0 0 0 100.000420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi 50.000 50.000 0 0 0 50.0000420240 Patuvawe vo stranstvo - sporedni rashodi 80.000 50.000 0 0 0 50.0000
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 10.330.000 9.835.000 0 0 0 0 9.835.000421110 Elektri~na energija 2.000.000 1.500.000 0 0 0 1.500.0000421120 Vodovod i kanalizacija 200.000 180.000 0 0 0 180.0000421130 \ubretarina 120.000 105.000 0 0 0 105.0000421220 Drva 400.000 400.000 0 0 0 400.0000421240 Te~ni goriva 600.000 600.000 0 0 0 600.0000421310 Po{ta 500.000 450.000 0 0 0 450.0000421320 Telefon i telefaks 1.500.000 1.600.000 0 0 0 1.600.0000421410 Goriva i masla (motorni vozila) 4.500.000 4.500.000 0 0 0 4.500.0000421420 Registracija na motorni vozila 410.000 500.000 0 0 0 500.0000421440 Transport na lu|e 100.000 0 0 0 0 00
423 Materijali i siten inventar 970.000 1.730.000 0 0 0 0 1.730.000423110 Kancelariski materijali 400.000 400.000 0 0 0 400.0000423120 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na vrabotenite 150.000 150.000 0 0 0 150.0000423210 Materijali za AOP 160.000 160.000 0 0 0 160.0000423410 Prehranbeni produkti i pijalaci 0 60.000 0 0 0 60.0000423710 Sredstva za odr`uvawe na higiena 60.000 60.000 0 0 0 60.0000423720 Materijali za razni popravki 0 500.000 0 0 0 500.0000423810 Siten inventar 0 200.000 0 0 0 200.0000423990 Drugi materijali 200.000 200.000 0 0 0 200.0000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 1.130.000 2.980.000 0 0 0 0 2.980.000424110 Popravki i servisirawe na lesni vozila (vklu~uva¼¼è rezervni delovi, gumi)300.000 600.000 0 0 0 600.0000424190 Popravki na drugi vozila 300.000 1.000.000 0 0 0 1.000.0000
4
Kategorija
StavkaO P I S
B U X E T
Predhodenbuxet
Buxet
Rashodi odsamofinan.aktivnosti
Rashodi oddotacii
Rashodi oddonacii
Rashodi odkrediti
Vkupni rashodiPotstavka
Potprogram
BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI
830.957.966024.615.18920.578.132 385.501.145753.228.587 400.263.500
424210 Odr`uvawe na zgradi 100.000 100.000 0 0 0 100.0000424220 Uslugi za obezbeduvawe na objekti 100.000 900.000 0 0 0 900.0000424410 Popravki i odr`uvawe na mebel 60.000 60.000 0 0 0 60.0000424420 Popravki i odr`uvawe na softverska i hardverska oprema 150.000 200.000 0 0 0 200.0000424440 Popravki i odr`uvawe na druga oprema 120.000 120.000 0 0 0 120.0000
425 Dogovorni uslugi 3.570.000 4.570.000 0 0 0 0 4.570.000425110 Iznajmuvawe na kancelariski prostor 0 100.000 0 0 0 100.0000425130 Iznajmuvawe na drug tip na prostor 0 100.000 0 0 0 100.0000425220 Bankarska provizija 10.000 10.000 0 0 0 10.0000425260 Osiguruvawe na motorni vozila 200.000 300.000 0 0 0 300.0000425290 Drugi finansiski uslugi 20.000 0 0 0 0 00425310 Pravni uslugi 180.000 600.000 0 0 0 600.0000425320 Sudski ve{ta~ewa 10.000 10.000 0 0 0 10.0000425360 Pla}awe na sudski taksi 150.000 150.000 0 0 0 150.0000425910 Preveduva~i 200.000 300.000 0 0 0 300.0000425920 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.0000425970 Konsultantski uslugi 400.000 400.000 0 0 0 400.0000425990 Drugi dogovorni uslugi 400.000 600.000 0 0 0 600.0000
426 Drugi tekovni rashodi 2.320.000 1.950.000 0 0 0 0 1.950.000426120 ^lenarini vo doma{ni organizacii 50.000 0 0 0 0 00426210 Rashodi za reprezentacija 250.000 250.000 0 0 0 250.0000426310 Seminari i konferencii 100.000 100.000 0 0 0 100.0000426410 Objavuvawe na oglasi 1.520.000 1.200.000 0 0 0 1.200.0000426990 Drugi operativni rashodi 400.000 400.000 0 0 0 400.0000
KAMATNI PLA]AWA45 120.000 60.000 0 0 0 0 60.000
452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 120.000 60.000 0 0 0 0 60.000452410 Kamata na krediti 120.000 60.000 0 0 0 60.0000
SUBVENCII I TRANSFERI46 13.000.000 15.000.000 0 0 0 0 15.000.000
464 Razni transferi 13.000.000 15.000.000 0 0 0 0 15.000.000464910 Pla}awe po sudski re{enija 13.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.0000
OTPLATA NA GLAVNICA49 6.100.000 6.200.000 0 0 0 0 6.200.000
491 Otplata na glavnina do nerezidentni kreditori 6.100.000 6.200.000 0 0 0 0 6.200.000491190 Otplata na glavninata od zaemite na drugi bilateralni kreditori 6.100.000 6.200.000 0 0 0 6.200.0000
5
Kategorija
StavkaO P I S
B U X E T
Predhodenbuxet
Buxet
Rashodi odsamofinan.aktivnosti
Rashodi oddotacii
Rashodi oddonacii
Rashodi odkrediti
Vkupni rashodiPotstavka
Potprogram
BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI
830.957.966024.615.18920.578.132 385.501.145753.228.587 400.263.500
EA0 KAPITALNI TRO[OCI NA OP[TINA 480.000 0 0 0 0 0 0
KAPITALNI RASHODI48 480.000 0 0 0 0 0 0
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 250.000 0 0 0 0 0 0480140 Kupuvawe na informati~ka i video oprema 150.000 0 0 0 0 00480190 Kupuvawe na druga oprema 100.000 0 0 0 0 00
483 Kupuvawe na mebel 230.000 0 0 0 0 0 0483110 Kupuvawe na kancelariski mebel 230.000 0 0 0 0 00
EAA REKONSTRUKCIJA NA OP[TINSKI OBJEKT 1.000.000 40.000.000 0 0 0 0 40.000.000
KAPITALNI RASHODI48 1.000.000 40.000.000 0 0 0 0 40.000.000
481 Grade`ni objekti 1.000.000 40.000.000 0 0 0 0 40.000.000481230 Rekonstrukcija na delovni objekti 1.000.000 40.000.000 0 0 0 40.000.0000
F10 URBANISTI^KO PLANIRAWE 2.000.000 10.000.000 0 0 0 0 10.000.000
STOKI I USLUGI42 2.000.000 10.000.000 0 0 0 0 10.000.000
425 Dogovorni uslugi 2.000.000 10.000.000 0 0 0 0 10.000.000425640 Izrabotka na prostorni i urbanisti~ki planovi 2.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.0000
F20 UREDUVAWE NA GRADE@NO ZEMJI[TE 1.230.000 2.300.000 0 0 0 0 2.300.000
KAPITALNI RASHODI48 1.230.000 2.300.000 0 0 0 0 2.300.000
482 Drugi grade`ni objekti 1.230.000 2.300.000 0 0 0 0 2.300.000482910 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na drugi objekti 1.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.0000482940 Nadzor nad izgradbata 230.000 300.000 0 0 0 300.0000
FA0 UREDUVAWE NA GRADE@NO ZEMJI[TE (KAPITALNI TRO[OCI) 5.000.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000
KAPITALNI RASHODI48 5.000.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000
485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 5.000.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000485420 Nadomest za odzemen imot 5.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.0000
FAA UREDUVAWE NA INDUSTRISKA ZONA 0 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000
KAPITALNI RASHODI48 0 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000
482 Drugi grade`ni objekti 0 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000482120 Izgradba na ulici, pati{ta i avtopati 0 1.000.000 0 0 0 1.000.0000482720 Izgradba na kapaciteti za vodosnabduvawe 0 1.000.000 0 0 0 1.000.0000
6
Kategorija
StavkaO P I S
B U X E T
Predhodenbuxet
Buxet
Rashodi odsamofinan.aktivnosti
Rashodi oddotacii
Rashodi oddonacii
Rashodi odkrediti
Vkupni rashodiPotstavka
Potprogram
BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI
830.957.966024.615.18920.578.132 385.501.145753.228.587 400.263.500
482920 Izgradba na drugi objekti 0 1.000.000 0 0 0 1.000.0000
G10 PODDR[KA NA LOKALNIOT EKONOMSKI RAZVOJ 600.000 4.480.000 0 0 0 0 4.480.000
STOKI I USLUGI42 0 180.000 0 0 0 0 180.000
425 Dogovorni uslugi 0 180.000 0 0 0 0 180.000425920 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe 0 180.000 0 0 0 180.0000
SUBVENCII I TRANSFERI46 600.000 4.300.000 0 0 0 0 4.300.000
463 Transferi do nevladini organizacii 300.000 300.000 0 0 0 0 300.000463110 Transferi do zdru`enija na gra|ani i fondacii 300.000 300.000 0 0 0 300.0000463190 Ostanati transferi do nevladini organizacii 0 0 0 0 0 00
464 Razni transferi 300.000 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000464990 Drugi transferi 300.000 4.000.000 0 0 0 4.000.0000
G20 POTTIKNUVAWE NA RAZVOJOT NA TURIZMOT 0 1.200.000 0 0 3.040.000 0 4.240.000
STOKI I USLUGI42 0 400.000 0 0 2.020.000 0 2.420.000
425 Dogovorni uslugi 0 280.000 0 0 1.600.000 0 1.880.000425920 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe 0 100.000 0 0 600.000 700.0000425990 Drugi dogovorni uslugi 0 180.000 0 0 1.000.000 1.180.0000
426 Drugi tekovni rashodi 0 120.000 0 0 420.000 0 540.000426210 Rashodi za reprezentacija 0 60.000 0 0 120.000 180.0000426990 Drugi operativni rashodi 0 60.000 0 0 300.000 360.0000
SUBVENCII I TRANSFERI46 0 800.000 0 0 300.000 0 1.100.000
464 Razni transferi 0 800.000 0 0 300.000 0 1.100.000464990 Drugi transferi 0 800.000 0 0 300.000 1.100.0000
KAPITALNI RASHODI48 0 0 0 0 720.000 0 720.000
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 0 0 0 0 720.000 0 720.000480140 Kupuvawe na informati~ka i video oprema 0 0 0 0 720.000 720.0000
GD0 PROEKTI ZA ENERGETSKA EFIKASNOST 0 600.000 0 0 0 0 600.000
KAPITALNI RASHODI48 0 600.000 0 0 0 0 600.000
482 Drugi grade`ni objekti 0 600.000 0 0 0 0 600.000482910 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na drugi objekti 0 600.000 0 0 0 600.0000
J30 JAVNO OSVETLUVAWE 25.050.000 33.250.000 0 0 0 0 33.250.000
7
Kategorija
StavkaO P I S
B U X E T
Predhodenbuxet
Buxet
Rashodi odsamofinan.aktivnosti
Rashodi oddotacii
Rashodi oddonacii
Rashodi odkrediti
Vkupni rashodiPotstavka
Potprogram
BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI
830.957.966024.615.18920.578.132 385.501.145753.228.587 400.263.500
STOKI I USLUGI42 25.050.000 33.250.000 0 0 0 0 33.250.000
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 18.000.000 18.000.000 0 0 0 0 18.000.000421110 Elektri~na energija 18.000.000 18.000.000 0 0 0 18.000.0000
423 Materijali i siten inventar 50.000 0 0 0 0 0 0423990 Drugi materijali 50.000 0 0 0 0 00
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 7.000.000 15.000.000 0 0 0 0 15.000.000424390 Odr`uvawe na drugi gradbi 7.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.0000
425 Dogovorni uslugi 0 250.000 0 0 0 0 250.000425980 Nadzor nad odr`uvawe na izgradbata 0 250.000 0 0 0 250.0000
J40 JAVNA ^ISTOTA 8.040.000 7.805.000 0 0 0 0 7.805.000
STOKI I USLUGI42 7.540.000 7.505.000 0 0 0 0 7.505.000
425 Dogovorni uslugi 7.540.000 7.505.000 0 0 0 0 7.505.000425240 Osiguruvawe za povreda i invaliditet 40.000 5.000 0 0 0 5.0000425990 Drugi dogovorni uslugi 7.500.000 7.500.000 0 0 0 7.500.0000
KAPITALNI RASHODI48 500.000 300.000 0 0 0 0 300.000
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 500.000 300.000 0 0 0 0 300.000480190 Kupuvawe na druga oprema 500.000 300.000 0 0 0 300.0000
J60 ODR@UVAWE I ZA[TITA NA LOKALNI PATI[TA, ULICI I REGULIRAWE NA RE@IM NA SOOBRAKAJOT14.950.000 10.900.000 0 0 0 0 10.900.000
STOKI I USLUGI42 14.950.000 10.900.000 0 0 0 0 10.900.000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 14.900.000 10.800.000 0 0 0 0 10.800.000424320 Odr`uvawe na avtopati, ulici i pati{ta 14.100.000 10.000.000 0 0 0 10.000.0000424390 Odr`uvawe na drugi gradbi 800.000 800.000 0 0 0 800.0000
425 Dogovorni uslugi 50.000 100.000 0 0 0 0 100.000425980 Nadzor nad odr`uvawe na izgradbata 50.000 100.000 0 0 0 100.0000
J70 ODR@UVAWE I KORISTEWE NA PARKOVI I ZELENILO 2.600.000 3.500.000 0 0 0 0 3.500.000
STOKI I USLUGI42 2.600.000 2.300.000 0 0 0 0 2.300.000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 2.600.000 2.260.000 0 0 0 0 2.260.000424230 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 500.000 400.000 0 0 0 400.0000424510 Odr`uvawe na zeleni povr{ini okolu zgradi 0 60.000 0 0 0 60.0000424590 Odr`uvawe na drugi zeleni povr{ini 2.100.000 1.800.000 0 0 0 1.800.0000
425 Dogovorni uslugi 0 40.000 0 0 0 0 40.000
8
Kategorija
StavkaO P I S
B U X E T
Predhodenbuxet
Buxet
Rashodi odsamofinan.aktivnosti
Rashodi oddotacii
Rashodi oddonacii
Rashodi odkrediti
Vkupni rashodiPotstavka
Potprogram
BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI
830.957.966024.615.18920.578.132 385.501.145753.228.587 400.263.500
425980 Nadzor nad odr`uvawe na izgradbata 0 40.000 0 0 0 40.0000
KAPITALNI RASHODI48 0 1.200.000 0 0 0 0 1.200.000
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 0 1.200.000 0 0 0 0 1.200.000480190 Kupuvawe na druga oprema 0 1.200.000 0 0 0 1.200.0000
J80 DRUGI KOMUNALNI USLUGI 4.750.000 6.000.000 0 0 0 0 6.000.000
STOKI I USLUGI42 4.750.000 6.000.000 0 0 0 0 6.000.000
423 Materijali i siten inventar 3.800.000 1.500.000 0 0 0 0 1.500.000423990 Drugi materijali 3.800.000 1.500.000 0 0 0 1.500.0000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 350.000 3.200.000 0 0 0 0 3.200.000424390 Odr`uvawe na drugi gradbi 350.000 3.200.000 0 0 0 3.200.0000
425 Dogovorni uslugi 600.000 1.300.000 0 0 0 0 1.300.000425510 Veterinarni uslugi 300.000 1.000.000 0 0 0 1.000.0000425940 Ru{ewe na objekti 300.000 300.000 0 0 0 300.0000
J90 ODR@UVAWE NA PROSTORI ZA PARKIRAWE 1.000.000 0 0 0 0 0 0
STOKI I USLUGI42 1.000.000 0 0 0 0 0 0
423 Materijali i siten inventar 0 0 0 0 0 0 0423310 Uniformi 0 0 0 0 0 00
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 1.000.000 0 0 0 0 0 0424390 Odr`uvawe na drugi gradbi 1.000.000 0 0 0 0 00
425 Dogovorni uslugi 0 0 0 0 0 0 0425990 Drugi dogovorni uslugi 0 0 0 0 0 00
JA0 IZGRADBA NA JAVNO OSVETLUVAWE 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000
STOKI I USLUGI42 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000424390 Odr`uvawe na drugi gradbi 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.0000
JD0 IZGRADBA I REKONSTRUKCIJA NA LOKALNI PATI[TA I ULICI 46.500.000 47.100.000 0 0 4.700.000 0 51.800.000
KAPITALNI RASHODI48 46.500.000 47.100.000 0 0 4.700.000 0 51.800.000
482 Drugi grade`ni objekti 46.500.000 47.100.000 0 0 4.700.000 0 51.800.000482110 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na ulici, pati{ta i avtopati 800.000 600.000 0 0 0 600.0000482120 Izgradba na ulici, pati{ta i avtopati 1.000.000 0 0 0 0 00
9
Kategorija
StavkaO P I S
B U X E T
Predhodenbuxet
Buxet
Rashodi odsamofinan.aktivnosti
Rashodi oddotacii
Rashodi oddonacii
Rashodi odkrediti
Vkupni rashodiPotstavka
Potprogram
BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI
830.957.966024.615.18920.578.132 385.501.145753.228.587 400.263.500
482130 Rekonstrukcija na ulici, pati{ta i avtopati 44.700.000 45.000.000 0 0 4.700.000 49.700.0000482920 Izgradba na drugi objekti 0 1.500.000 0 0 0 1.500.0000
JDA IZG.REK.NA ULICI I PATI[TA 50.100.000 35.120.000 0 0 0 0 35.120.000
KAPITALNI RASHODI48 50.100.000 35.120.000 0 0 0 0 35.120.000
482 Drugi grade`ni objekti 50.100.000 35.120.000 0 0 0 0 35.120.000482110 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na ulici, pati{ta i avtopati 0 0 0 0 0 00482120 Izgradba na ulici, pati{ta i avtopati 0 0 0 0 0 00482130 Rekonstrukcija na ulici, pati{ta i avtopati 50.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.0000482940 Nadzor nad izgradbata 100.000 120.000 0 0 0 120.0000
JG0 IZGRADBA NA SISTEMI ZA VODOSNABDUVAWE 25.850.000 10.400.000 0 0 16.000.000 0 26.400.000
KAPITALNI RASHODI48 25.850.000 10.400.000 0 0 16.000.000 0 26.400.000
482 Drugi grade`ni objekti 25.850.000 10.400.000 0 0 16.000.000 0 26.400.000482710 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na kapaciteti za vodosnabduvawe600.000 300.000 0 0 0 300.0000482720 Izgradba na kapaciteti za vodosnabduvawe 16.000.000 0 0 0 16.000.000 16.000.0000482730 Rekonstrukcija na kapaciteti za vodosnabduvawe 9.100.000 10.000.000 0 0 0 10.000.0000482940 Nadzor nad izgradbata 150.000 100.000 0 0 0 100.0000
JI0 IZGRADBA NA SISTEMI ZA ODVEDUVAWE I PRE^ISTUVAWE NA OTPADNI VODI12.200.000 13.100.000 0 0 0 0 13.100.000
KAPITALNI RASHODI48 12.200.000 13.100.000 0 0 0 0 13.100.000
482 Drugi grade`ni objekti 12.200.000 13.100.000 0 0 0 0 13.100.000482910 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na drugi objekti 2.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.0000482920 Izgradba na drugi objekti 10.100.000 10.000.000 0 0 0 10.000.0000482940 Nadzor nad izgradbata 100.000 100.000 0 0 0 100.0000
K20 MUZI^KA I SCENSKO - UMETNI^KA DEJNOST 2.810.000 181.500 1.190.000 1.521.145 0 0 2.892.645
PLATI I NADOMESTOCI40 1.386.000 181.500 0 1.288.000 0 0 1.469.500
401 Osnovni plati 1.007.680 130.000 0 940.252 0 0 1.070.252401130 Osnovni plati - drugi vraboteni 947.696 120.000 0 880.192 0 1.000.1920401310 Personalen danok na dohod od plata 59.984 10.000 0 60.060 0 70.0600
402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 378.320 51.500 0 347.748 0 0 399.248402110 Osnovni pridonesi za PIO 270.380 35.000 0 240.828 0 275.8280402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo 87.468 13.000 0 86.724 0 99.7240402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe 6.080 1.500 0 5.940 0 7.4400
10
Kategorija
StavkaO P I S
B U X E T
Predhodenbuxet
Buxet
Rashodi odsamofinan.aktivnosti
Rashodi oddotacii
Rashodi oddonacii
Rashodi odkrediti
Vkupni rashodiPotstavka
Potprogram
BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI
830.957.966024.615.18920.578.132 385.501.145753.228.587 400.263.500
402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe 14.392 2.000 0 14.256 0 16.2560
STOKI I USLUGI42 1.194.000 0 960.000 233.145 0 0 1.193.145
420 Patni i dnevni rashodi 40.000 0 40.000 0 0 0 40.000420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi 40.000 0 40.000 0 0 40.0000
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 358.000 0 250.000 107.145 0 0 357.145421110 Elektri~na energija 144.000 0 100.000 45.145 0 145.1450421120 Vodovod i kanalizacija 57.000 0 30.000 26.000 0 56.0000421190 Drugi komunalni taksi i uslugi 20.000 0 20.000 0 0 20.0000421310 Po{ta 10.000 0 10.000 0 0 10.0000421320 Telefon i telefaks 107.000 0 70.000 36.000 0 106.0000421390 Drugi tro{oci za komunikacija 20.000 0 20.000 0 0 20.0000
423 Materijali i siten inventar 338.000 0 290.000 48.000 0 0 338.000423110 Kancelariski materijali 73.000 0 50.000 23.000 0 73.0000423190 Drugi administrativni materijali 20.000 0 20.000 0 0 20.0000423410 Prehranbeni produkti i pijalaci 30.000 0 30.000 0 0 30.0000423710 Sredstva za odr`uvawe na higiena 41.000 0 30.000 11.000 0 41.0000423720 Materijali za razni popravki 50.000 0 50.000 0 0 50.0000423810 Siten inventar 50.000 0 50.000 0 0 50.0000423990 Drugi materijali 74.000 0 60.000 14.000 0 74.0000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 90.000 0 90.000 0 0 0 90.000424410 Popravki i odr`uvawe na mebel 40.000 0 40.000 0 0 40.0000424440 Popravki i odr`uvawe na druga oprema 50.000 0 50.000 0 0 50.0000
425 Dogovorni uslugi 251.500 0 190.000 61.500 0 0 251.500425290 Drugi finansiski uslugi 10.000 0 10.000 0 0 10.0000425360 Pla}awe na sudski taksi 10.000 0 10.000 0 0 10.0000425990 Drugi dogovorni uslugi 231.500 0 170.000 61.500 0 231.5000
426 Drugi tekovni rashodi 116.500 0 100.000 16.500 0 0 116.500426990 Drugi operativni rashodi 116.500 0 100.000 16.500 0 116.5000
SUBVENCII I TRANSFERI46 100.000 0 100.000 0 0 0 100.000
464 Razni transferi 100.000 0 100.000 0 0 0 100.000464910 Pla}awe po sudski re{enija 50.000 0 50.000 0 0 50.0000464990 Drugi transferi 50.000 0 50.000 0 0 50.0000
KAPITALNI RASHODI48 130.000 0 130.000 0 0 0 130.000
11
Kategorija
StavkaO P I S
B U X E T
Predhodenbuxet
Buxet
Rashodi odsamofinan.aktivnosti
Rashodi oddotacii
Rashodi oddonacii
Rashodi odkrediti
Vkupni rashodiPotstavka
Potprogram
BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI
830.957.966024.615.18920.578.132 385.501.145753.228.587 400.263.500
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 80.000 0 80.000 0 0 0 80.000480190 Kupuvawe na druga oprema 80.000 0 80.000 0 0 80.0000
483 Kupuvawe na mebel 50.000 0 50.000 0 0 0 50.000483110 Kupuvawe na kancelariski mebel 50.000 0 50.000 0 0 50.0000
K40 KULTURNI MANIFESTACII I TVORE[TVO 5.190.000 3.530.000 0 0 0 0 3.530.000
STOKI I USLUGI42 190.000 330.000 0 0 0 0 330.000
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 50.000 120.000 0 0 0 0 120.000421440 Transport na lu|e 50.000 120.000 0 0 0 120.0000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 30.000 50.000 0 0 0 0 50.000424220 Uslugi za obezbeduvawe na objekti 30.000 50.000 0 0 0 50.0000
425 Dogovorni uslugi 60.000 100.000 0 0 0 0 100.000425990 Drugi dogovorni uslugi 60.000 100.000 0 0 0 100.0000
426 Drugi tekovni rashodi 50.000 60.000 0 0 0 0 60.000426990 Drugi operativni rashodi 50.000 60.000 0 0 0 60.0000
SUBVENCII I TRANSFERI46 5.000.000 3.200.000 0 0 0 0 3.200.000
463 Transferi do nevladini organizacii 4.700.000 3.200.000 0 0 0 0 3.200.000463110 Transferi do zdru`enija na gra|ani i fondacii 4.500.000 3.000.000 0 0 0 3.000.0000463190 Ostanati transferi do nevladini organizacii 200.000 200.000 0 0 0 200.0000
464 Razni transferi 300.000 0 0 0 0 0 0464990 Drugi transferi 300.000 0 0 0 0 00
L00 SPORT I REKREACIJA 6.560.000 4.815.000 0 0 0 0 4.815.000
STOKI I USLUGI42 1.360.000 1.115.000 0 0 0 0 1.115.000
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 1.285.000 1.085.000 0 0 0 0 1.085.000421110 Elektri~na energija 500.000 300.000 0 0 0 300.0000421120 Vodovod i kanalizacija 85.000 85.000 0 0 0 85.0000421130 \ubretarina 100.000 100.000 0 0 0 100.0000421440 Transport na lu|e 600.000 600.000 0 0 0 600.0000
423 Materijali i siten inventar 15.000 0 0 0 0 0 0423720 Materijali za razni popravki 15.000 0 0 0 0 00423990 Drugi materijali 0 0 0 0 0 00
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 30.000 30.000 0 0 0 0 30.000424220 Uslugi za obezbeduvawe na objekti 30.000 30.000 0 0 0 30.0000
12
Kategorija
StavkaO P I S
B U X E T
Predhodenbuxet
Buxet
Rashodi odsamofinan.aktivnosti
Rashodi oddotacii
Rashodi oddonacii
Rashodi odkrediti
Vkupni rashodiPotstavka
Potprogram
BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI
830.957.966024.615.18920.578.132 385.501.145753.228.587 400.263.500
426 Drugi tekovni rashodi 30.000 0 0 0 0 0 0426990 Drugi operativni rashodi 30.000 0 0 0 0 00
SUBVENCII I TRANSFERI46 5.200.000 3.700.000 0 0 0 0 3.700.000
463 Transferi do nevladini organizacii 5.000.000 3.500.000 0 0 0 0 3.500.000463120 Transferi do sportski klubovi 5.000.000 3.500.000 0 0 0 3.500.0000
464 Razni transferi 200.000 200.000 0 0 0 0 200.000464990 Drugi transferi 200.000 200.000 0 0 0 200.0000
MV0 REGIONALEN RAZVOJ 500.000 600.000 0 0 0 0 600.000
STOKI I USLUGI42 500.000 600.000 0 0 0 0 600.000
426 Drugi tekovni rashodi 500.000 600.000 0 0 0 0 600.000426120 ^lenarini vo doma{ni organizacii 500.000 600.000 0 0 0 600.0000
N10 OSNOVNO OBRAZOVANIE 256.729.800 700.000 4.543.132 260.547.000 0 0 265.790.132
PLATI I NADOMESTOCI40 230.333.639 0 0 237.338.203 0 0 237.338.203
401 Osnovni plati 167.973.177 0 0 173.185.084 0 0 173.185.084401130 Osnovni plati - drugi vraboteni 155.771.141 0 0 161.746.934 0 161.746.9340401310 Personalen danok na dohod od plata 12.202.036 0 0 11.438.150 0 11.438.1500
402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 62.360.462 0 0 64.153.119 0 0 64.153.119402110 Osnovni pridonesi za PIO 41.577.334 0 0 43.633.397 0 43.633.3970402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo 16.843.094 0 0 16.438.689 0 16.438.6890402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe 1.151.651 0 0 1.198.401 0 1.198.4010402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe 2.788.383 0 0 2.882.632 0 2.882.6320
STOKI I USLUGI42 26.396.161 700.000 4.543.132 23.208.797 0 0 28.451.929
420 Patni i dnevni rashodi 150.000 0 120.000 15.000 0 0 135.000420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi 150.000 0 120.000 15.000 0 135.0000
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 13.543.545 700.000 170.000 12.717.323 0 0 13.587.323421110 Elektri~na energija 2.250.383 0 0 1.683.475 0 1.683.4750421120 Vodovod i kanalizacija 147.796 0 0 145.796 0 145.7960421190 Drugi komunalni taksi i uslugi 50.000 0 50.000 0 0 50.0000421220 Drva 1.252.500 100.000 0 1.086.615 0 1.186.6150421240 Te~ni goriva 9.329.892 600.000 0 9.441.030 0 10.041.0300421310 Po{ta 41.154 0 40.000 18.000 0 58.0000421320 Telefon i telefaks 261.820 0 70.000 166.620 0 236.6200
13
Kategorija
StavkaO P I S
B U X E T
Predhodenbuxet
Buxet
Rashodi odsamofinan.aktivnosti
Rashodi oddotacii
Rashodi oddonacii
Rashodi odkrediti
Vkupni rashodiPotstavka
Potprogram
BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI
830.957.966024.615.18920.578.132 385.501.145753.228.587 400.263.500
421410 Goriva i masla (motorni vozila) 180.000 0 10.000 145.787 0 155.7870421420 Registracija na motorni vozila 30.000 0 0 30.000 0 30.0000
423 Materijali i siten inventar 2.192.000 0 979.000 1.278.210 0 0 2.257.2100 33.000 0 150.000 72.000 0 222.0000
423110 Kancelariski materijali 1.104.000 0 210.000 886.000 0 1.096.0000423120 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na vrabotenite 85.000 0 85.000 3.000 0 88.0000423310 Uniformi 25.000 0 25.000 0 0 25.0000423410 Prehranbeni produkti i pijalaci 69.000 0 9.000 52.000 0 61.0000423620 U~ili{ni materijali 0 0 0 52.000 0 52.0000423710 Sredstva za odr`uvawe na higiena 376.000 0 160.000 159.000 0 319.0000423720 Materijali za razni popravki 80.000 0 70.000 40.000 0 110.0000423810 Siten inventar 340.000 0 190.000 0 0 190.0000423990 Drugi materijali 80.000 0 80.000 14.210 0 94.2100
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 1.956.668 0 279.000 1.973.000 0 0 2.252.000424110 Popravki i servisirawe na lesni vozila (vklu~uva¼¼è rezervni delovi, gumi)230.000 0 0 300.000 0 300.0000424210 Odr`uvawe na zgradi 1.605.668 0 244.000 1.420.000 0 1.664.0000424220 Uslugi za obezbeduvawe na objekti 0 0 0 0 0 00424230 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 74.000 0 35.000 23.000 0 58.0000424420 Popravki i odr`uvawe na softverska i hardverska oprema 0 0 0 20.000 0 20.0000424430 Popravki i odr`uvawe na ma{ini 27.000 0 0 180.000 0 180.0000424440 Popravki i odr`uvawe na druga oprema 20.000 0 0 20.000 0 20.0000424510 Odr`uvawe na zeleni povr{ini okolu zgradi 0 0 0 10.000 0 10.0000
425 Dogovorni uslugi 7.449.468 0 2.325.232 6.913.429 0 0 9.238.661425130 Iznajmuvawe na drug tip na prostor 20.000 0 20.000 10.000 0 30.0000425230 Osiguruvawe na vraboteni (nesre}i, `ivot) 150.000 0 0 0 0 00425240 Osiguruvawe za povreda i invaliditet 155.000 0 155.000 0 0 155.0000425290 Drugi finansiski uslugi 70.000 0 70.000 0 0 70.0000425310 Pravni uslugi 32.000 0 20.000 0 0 20.0000425490 Drugi zdravsteveni uslugi 253.000 0 120.000 188.000 0 308.0000425760 Prevozni uslugi vo obrazovanieto 5.577.468 0 1.070.000 6.422.974 0 7.492.9740425790 Drugi obrazovni uslugi 65.000 0 65.000 0 0 65.0000425920 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe 0 0 0 0 0 00425990 Drugi dogovorni uslugi 1.127.000 0 805.232 292.455 0 1.097.6870
426 Drugi tekovni rashodi 1.104.480 0 669.900 311.835 0 0 981.735
14
Kategorija
StavkaO P I S
B U X E T
Predhodenbuxet
Buxet
Rashodi odsamofinan.aktivnosti
Rashodi oddotacii
Rashodi oddonacii
Rashodi odkrediti
Vkupni rashodiPotstavka
Potprogram
BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI
830.957.966024.615.18920.578.132 385.501.145753.228.587 400.263.500
426310 Seminari i konferencii 0 0 0 21.000 0 21.0000426410 Objavuvawe na oglasi 15.000 0 0 33.000 0 33.0000426990 Drugi operativni rashodi 1.089.480 0 669.900 257.835 0 927.7350
KAPITALNI RASHODI48 0 0 0 0 0 0 0
483 Kupuvawe na mebel 0 0 0 0 0 0 0483120 Kupuvawe na u~ili{en mebel 0 0 0 0 0 00
N20 SREDNO OBRAZOVANIE 108.532.858 2.600.000 4.745.000 99.636.000 642.689 0 107.623.689
PLATI I NADOMESTOCI40 84.507.415 0 0 84.877.660 0 0 84.877.660
401 Osnovni plati 61.651.407 0 0 62.603.200 0 0 62.603.200401130 Osnovni plati - drugi vraboteni 57.319.407 0 0 58.282.900 0 58.282.9000401310 Personalen danok na dohod od plata 4.332.000 0 0 4.320.300 0 4.320.3000
402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 22.856.008 0 0 22.274.460 0 0 22.274.460402110 Osnovni pridonesi za PIO 15.184.624 0 0 15.646.560 0 15.646.5600402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo 6.183.384 0 0 5.167.800 0 5.167.8000402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe 456.000 0 0 430.800 0 430.8000402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe 1.032.000 0 0 1.029.300 0 1.029.3000
STOKI I USLUGI42 24.025.443 2.600.000 4.745.000 14.758.340 642.689 0 22.746.029
420 Patni i dnevni rashodi 1.158.858 0 120.000 0 503.702 0 623.702420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi 80.000 0 80.000 0 0 80.0000420130 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe 40.000 0 40.000 0 0 40.0000420210 Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica) 242.925 0 0 0 250.000 250.0000420220 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi 494.460 0 0 0 100.000 100.0000420230 Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe 123.000 0 0 0 100.000 100.0000420240 Patuvawe vo stranstvo - sporedni rashodi 178.473 0 0 0 53.702 53.7020
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 4.590.000 600.000 190.000 5.000.000 0 0 5.790.000421110 Elektri~na energija 0 0 0 0 0 00421190 Drugi komunalni taksi i uslugi 80.000 0 80.000 0 0 80.0000421240 Te~ni goriva 4.400.000 600.000 0 5.000.000 0 5.600.0000421310 Po{ta 50.000 0 50.000 0 0 50.0000421320 Telefon i telefaks 60.000 0 60.000 0 0 60.0000
423 Materijali i siten inventar 1.176.900 0 1.140.000 0 12.030 0 1.152.030423110 Kancelariski materijali 238.450 0 220.000 0 12.030 232.0300423120 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na vrabotenite 80.000 0 80.000 0 0 80.0000
15
Kategorija
StavkaO P I S
B U X E T
Predhodenbuxet
Buxet
Rashodi odsamofinan.aktivnosti
Rashodi oddotacii
Rashodi oddonacii
Rashodi odkrediti
Vkupni rashodiPotstavka
Potprogram
BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI
830.957.966024.615.18920.578.132 385.501.145753.228.587 400.263.500
423310 Uniformi 70.000 0 70.000 0 0 70.0000423410 Prehranbeni produkti i pijalaci 68.450 0 50.000 0 0 50.0000423610 Nastavno-obrazovni pomagala 100.000 0 100.000 0 0 100.0000423620 U~ili{ni materijali 100.000 0 100.000 0 0 100.0000423710 Sredstva za odr`uvawe na higiena 160.000 0 160.000 0 0 160.0000423720 Materijali za razni popravki 160.000 0 160.000 0 0 160.0000423810 Siten inventar 200.000 0 200.000 0 0 200.0000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 390.000 0 390.000 0 0 0 390.000424210 Odr`uvawe na zgradi 250.000 0 250.000 0 0 250.0000424230 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 60.000 0 60.000 0 0 60.0000424430 Popravki i odr`uvawe na ma{ini 80.000 0 80.000 0 0 80.0000
425 Dogovorni uslugi 16.215.860 2.000.000 2.505.000 9.738.340 123.957 0 14.367.297425230 Osiguruvawe na vraboteni (nesre}i, `ivot) 250.000 0 250.000 0 0 250.0000425250 Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava 30.000 0 30.000 0 0 30.0000425290 Drugi finansiski uslugi 230.000 0 230.000 0 0 230.0000425310 Pravni uslugi 60.000 0 60.000 0 0 60.0000425320 Sudski ve{ta~ewa 40.000 0 40.000 0 0 40.0000425490 Drugi zdravsteveni uslugi 60.000 0 60.000 0 0 60.0000425730 Instruktori na kratki kursevi 35.000 0 35.000 0 0 35.0000425760 Prevozni uslugi vo obrazovanieto 14.597.085 2.000.000 1.000.000 9.738.340 0 12.738.3400425990 Drugi dogovorni uslugi 913.775 0 800.000 0 123.957 923.9570
426 Drugi tekovni rashodi 493.825 0 400.000 20.000 3.000 0 423.000426990 Drugi operativni rashodi 493.825 0 400.000 20.000 3.000 423.0000
NA0 OBRAZOVANIE (KAPITALNI RASHODI) 5.500.000 5.000.000 0 0 0 0 5.000.000
KAPITALNI RASHODI48 5.500.000 5.000.000 0 0 0 0 5.000.000
482 Drugi grade`ni objekti 5.500.000 5.000.000 0 0 0 0 5.000.000482930 Rekonstrukcija na drugi objekti 5.500.000 5.000.000 0 0 0 5.000.0000
R10 ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA I PRIRODA 1.450.000 2.220.000 0 0 0 0 2.220.000
STOKI I USLUGI42 1.450.000 1.620.000 0 0 0 0 1.620.000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 1.350.000 1.320.000 0 0 0 0 1.320.000424390 Odr`uvawe na drugi gradbi 150.000 120.000 0 0 0 120.0000424590 Odr`uvawe na drugi zeleni povr{ini 1.200.000 1.200.000 0 0 0 1.200.0000
16
Kategorija
StavkaO P I S
B U X E T
Predhodenbuxet
Buxet
Rashodi odsamofinan.aktivnosti
Rashodi oddotacii
Rashodi oddonacii
Rashodi odkrediti
Vkupni rashodiPotstavka
Potprogram
BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI
830.957.966024.615.18920.578.132 385.501.145753.228.587 400.263.500
425 Dogovorni uslugi 100.000 300.000 0 0 0 0 300.000425610 Uslugi za za{tita na vodite, rekite i ezerata 100.000 300.000 0 0 0 300.0000
KAPITALNI RASHODI48 0 600.000 0 0 0 0 600.000
482 Drugi grade`ni objekti 0 600.000 0 0 0 0 600.000482410 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na deponii za otpad 0 600.000 0 0 0 600.0000
RAA ZA[TITA NA \IVOTNA SREDINA (TRANSFER STANICA) 0 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000
KAPITALNI RASHODI48 0 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000
482 Drugi grade`ni objekti 0 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000482920 Izgradba na drugi objekti 0 2.000.000 0 0 0 2.000.0000
V10 DETSKI GRADINKI 24.031.630 0 10.100.000 15.650.000 232.500 0 25.982.500
PLATI I NADOMESTOCI40 11.056.930 0 0 12.160.000 0 0 12.160.000
401 Osnovni plati 8.005.098 0 0 8.804.000 0 0 8.804.000401130 Osnovni plati - drugi vraboteni 7.570.708 0 0 8.326.171 0 8.326.1710401310 Personalen danok na dohod od plata 434.390 0 0 477.829 0 477.8290
402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 3.051.832 0 0 3.356.000 0 0 3.356.000402110 Osnovni pridonesi za PIO 2.027.553 0 0 2.230.308 0 2.230.3080402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo 812.568 0 0 892.822 0 892.8220402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe 63.249 0 0 69.570 0 69.5700402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe 148.462 0 0 163.300 0 163.3000
STOKI I USLUGI42 11.882.200 0 9.550.000 3.490.000 0 0 13.040.000
420 Patni i dnevni rashodi 99.000 0 40.000 0 0 0 40.000420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi 38.500 0 20.000 0 0 20.0000420130 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe 22.000 0 10.000 0 0 10.0000420220 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi 38.500 0 10.000 0 0 10.0000
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 5.896.000 0 2.700.000 3.470.000 0 0 6.170.000421110 Elektri~na energija 770.000 0 770.000 0 0 770.0000421120 Vodovod i kanalizacija 88.000 0 88.000 0 0 88.0000421130 \ubretarina 173.800 0 171.500 0 0 171.5000421240 Te~ni goriva 4.394.500 0 1.200.000 3.470.000 0 4.670.0000421310 Po{ta 14.300 0 14.300 0 0 14.3000421320 Telefon i telefaks 217.800 0 217.600 0 0 217.6000421390 Drugi tro{oci za komunikacija 6.600 0 6.600 0 0 6.6000
17
Kategorija
StavkaO P I S
B U X E T
Predhodenbuxet
Buxet
Rashodi odsamofinan.aktivnosti
Rashodi oddotacii
Rashodi oddonacii
Rashodi odkrediti
Vkupni rashodiPotstavka
Potprogram
BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI
830.957.966024.615.18920.578.132 385.501.145753.228.587 400.263.500
421410 Goriva i masla (motorni vozila) 176.000 0 192.000 0 0 192.0000421420 Registracija na motorni vozila 55.000 0 40.000 0 0 40.0000
423 Materijali i siten inventar 4.620.000 0 5.208.000 0 0 0 5.208.000423110 Kancelariski materijali 88.000 0 75.000 0 0 75.0000423120 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na vrabotenite 49.500 0 40.000 0 0 40.0000423310 Uniformi 55.000 0 100.000 0 0 100.0000423320 Obuvki 55.000 0 63.000 0 0 63.0000423330 Postelnina 110.000 0 120.000 0 0 120.0000423410 Prehranbeni produkti i pijalaci 3.410.000 0 4.008.000 0 0 4.008.0000423510 Lekovi 2.200 0 2.000 0 0 2.0000423610 Nastavno-obrazovni pomagala 55.000 0 60.000 0 0 60.0000423620 U~ili{ni materijali 14.300 0 10.000 0 0 10.0000423710 Sredstva za odr`uvawe na higiena 126.500 0 140.000 0 0 140.0000423720 Materijali za razni popravki 88.000 0 90.000 0 0 90.0000423810 Siten inventar 374.000 0 300.000 0 0 300.0000423990 Drugi materijali 192.500 0 200.000 0 0 200.0000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 286.000 0 332.000 0 0 0 332.000424110 Popravki i servisirawe na lesni vozila (vklu~uva¼¼è rezervni delovi, gumi)33.000 0 37.000 0 0 37.0000424210 Odr`uvawe na zgradi 110.000 0 120.000 0 0 120.0000424230 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 22.000 0 25.000 0 0 25.0000424420 Popravki i odr`uvawe na softverska i hardverska oprema 44.000 0 50.000 0 0 50.0000424430 Popravki i odr`uvawe na ma{ini 38.500 0 50.000 0 0 50.0000424440 Popravki i odr`uvawe na druga oprema 38.500 0 50.000 0 0 50.0000
425 Dogovorni uslugi 805.200 0 1.076.000 20.000 0 0 1.096.000425250 Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava 55.000 0 55.000 0 0 55.0000425310 Pravni uslugi 55.000 0 55.000 0 0 55.0000425360 Pla}awe na sudski taksi 11.000 0 50.000 0 0 50.0000425490 Drugi zdravsteveni uslugi 66.000 0 66.000 0 0 66.0000425970 Konsultantski uslugi 11.000 0 50.000 0 0 50.0000425990 Drugi dogovorni uslugi 607.200 0 800.000 20.000 0 820.0000
426 Drugi tekovni rashodi 176.000 0 194.000 0 0 0 194.000426210 Rashodi za reprezentacija 27.500 0 27.500 0 0 27.5000426310 Seminari i konferencii 35.200 0 35.200 0 0 35.2000426410 Objavuvawe na oglasi 80.300 0 70.300 0 0 70.3000
18
Kategorija
StavkaO P I S
B U X E T
Predhodenbuxet
Buxet
Rashodi odsamofinan.aktivnosti
Rashodi oddotacii
Rashodi oddonacii
Rashodi odkrediti
Vkupni rashodiPotstavka
Potprogram
BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI
830.957.966024.615.18920.578.132 385.501.145753.228.587 400.263.500
426990 Drugi operativni rashodi 33.000 0 61.000 0 0 61.0000
SUBVENCII I TRANSFERI46 542.500 0 0 0 232.500 0 232.500
464 Razni transferi 542.500 0 0 0 232.500 0 232.500464990 Drugi transferi 542.500 0 0 0 232.500 232.5000
KAPITALNI RASHODI48 550.000 0 550.000 0 0 0 550.000
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 550.000 0 550.000 0 0 0 550.000480140 Kupuvawe na informati~ka i video oprema 110.000 0 110.000 0 0 110.0000480150 Kupuvawe na kujnska oprema 220.000 0 220.000 0 0 220.0000480190 Kupuvawe na druga oprema 220.000 0 220.000 0 0 220.0000
W00 PROTIVPO@ARNA ZA[TITA 9.969.300 3.519.000 0 8.147.000 0 0 11.666.000
PLATI I NADOMESTOCI40 9.559.300 3.001.000 0 8.147.000 0 0 11.148.000
401 Osnovni plati 7.075.223 1.886.000 0 5.735.224 0 0 7.621.224401130 Osnovni plati - drugi vraboteni 6.653.888 1.763.000 0 5.333.889 0 7.096.8890401310 Personalen danok na dohod od plata 421.335 123.000 0 401.335 0 524.3350
402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 2.484.077 1.115.000 0 2.411.776 0 0 3.526.776402110 Osnovni pridonesi za PIO 1.720.202 582.000 0 1.673.202 0 2.255.2020402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo 619.067 489.000 0 599.067 0 1.088.0670402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe 43.026 13.000 0 41.025 0 54.0250402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe 101.782 31.000 0 98.482 0 129.4820
STOKI I USLUGI42 410.000 518.000 0 0 0 0 518.000
420 Patni i dnevni rashodi 2.000 0 0 0 0 0 0420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi 2.000 0 0 0 0 00
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 163.000 393.000 0 0 0 0 393.000421110 Elektri~na energija 65.000 65.000 0 0 0 65.0000421130 \ubretarina 8.000 8.000 0 0 0 8.0000421320 Telefon i telefaks 10.000 10.000 0 0 0 10.0000421410 Goriva i masla (motorni vozila) 10.000 10.000 0 0 0 10.0000421420 Registracija na motorni vozila 70.000 300.000 0 0 0 300.0000
423 Materijali i siten inventar 110.000 125.000 0 0 0 0 125.000423310 Uniformi 30.000 0 0 0 0 00423320 Obuvki 60.000 0 0 0 0 00423410 Prehranbeni produkti i pijalaci 5.000 5.000 0 0 0 5.0000
19
Kategorija
StavkaO P I S
B U X E T
Predhodenbuxet
Buxet
Rashodi odsamofinan.aktivnosti
Rashodi oddotacii
Rashodi oddonacii
Rashodi odkrediti
Vkupni rashodiPotstavka
Potprogram
BILANS NA RASHODI PO POTPROGRAMI
830.957.966024.615.18920.578.132 385.501.145753.228.587 400.263.500
423710 Sredstva za odr`uvawe na higiena 5.000 120.000 0 0 0 120.0000423720 Materijali za razni popravki 5.000 0 0 0 0 00423990 Drugi materijali 5.000 0 0 0 0 00
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 135.000 0 0 0 0 0 0424110 Popravki i servisirawe na lesni vozila (vklu~uva¼¼è rezervni delovi, gumi)30.000 0 0 0 0 00424190 Popravki na drugi vozila 100.000 0 0 0 0 00424210 Odr`uvawe na zgradi 5.000 0 0 0 0 00
20
III. RAZVOEN DEL NA BUXETOT NA OP{TINA ZA PERIOD 2018- 2020 GODINAOP[TINA KI^EVO
EAA REKONSTRUKCIJA NA OP[TINSKI OBJEKT
Проекто Надградба и реконструкција на управна зграда на Општина Кичево, задоволување на потребите и интересите во rabotniot проецес, опфаќа изработка на идејно решние на објектот, основен изведбен проект и негова ревизја, као и спроведување на активности за надградба и реконструкција на самиот бјект и стручен надзор над истиете.
CEL
KAPITALNI RASHODI
10.000.00010.000.000
48
40.000.000BUXET
SAMOFINANSIRA^KI
DONACII
ZAEMI
0 00
000
000
40.000.000
Kategorija Izvor na finansirawe 2018 2019 2020
10.000.000 10.000.000
40.000.000 10.000.000 10.000.000
VKUPNO
FAA UREDUVAWE NA INDUSTRISKA ZONA
создавање на потребни пред услови и услови за зголемување на производсвени капацитети на економски субјкти, потикнување на други заинтересирани еконмски субјекти за обавување на економски активности вом ова индустриска зона како и привлекување надворешни потенциални фирми, за вложување на свеж капитал и поинапредна текнологија
CEL
KAPITALNI RASHODI
2.000.0002.000.000
48
3.000.000BUXET
SAMOFINANSIRA^KI
DONACII
ZAEMI
0 00
000
000
3.000.000
Kategorija Izvor na finansirawe 2018 2019 2020
2.000.000 2.000.000
3.000.000 2.000.000 2.000.000
VKUPNO
1
JDA IZG.REK.NA ULICI I PATI[TA
Со овој развоен план се дефинираат и преземаат активности за одржување во функционална состојба на магистарални , собирни улици и стабените улици, за безбедно одвивање на сообраќајот на подрачјето на Општина Кичевоцел на овој развоен план е преземање активности кои се однесуваат на редовно, периодично и интервентно одржување и реконструкција на магистралните, собирните улици и стабените улици на подрачјето на Општина Кичево во периодот од 2015, 2016 и 2017 година
CEL
KAPITALNI RASHODI
30.000.00060.000.000
48
35.120.000BUXET
SAMOFINANSIRA^KI
DONACII
ZAEMI
0 00
000
000
35.120.000
Kategorija Izvor na finansirawe 2018 2019 2020
60.000.000 30.000.000
35.120.000 60.000.000 30.000.000
VKUPNO
RAA IZGEADBA NA TRANSFER STANICA
Главна цел на развојната програма е претоварната станица да се гради односно да се поставува на локација на која би се минимизирале опасностите и влијанијата кои би се предизвикале по животната средина и здравјето на лугето.Локацијата на која ке се гради т.е. поставува претоварната станица ке биде со централна лоцираност во однос на мрежата на (коридорите) патеките на транспорт по кои се собира отпад,ке биде ке биде оддалечена од другите претоварни станици кои ке обезбедуваат нивно рационално искористување (доколку налагаат количините со отпад),големината ке биде согласно капацитетите кои се предвидуваат за претоварни станици ,како и резервен простор заради можност за проширување.Требада има доволно површина за да се постават и организираат сите функции кои треба да бидат задоволени во претоварната станица (простор за возила,паркинг,сообракајна инфраструктура ,ограда ,делови од затворен тип,механизација и т.н) При проектирање на претоварната станица согласно условите предвидени со важечките урбанистички планови како и согласно прописите за градење ке се има во предвид и следното -карактеристиките на локацијата на на кои се градат т.е.се поставуваат претоварните станици како и нивни опкружувања -капацитетот на претоварната станица треба да биде соодветен на можностите на локацијата на кои се гради -соодветната висина на деловите од затворен тип во претоварната станица за да се овозможи непречено вршење на операции со отпад. - прифакање на отпад само од возила регистрирани за вршење на дејност собирање и транспорт на отпад.
CEL
KAPITALNI RASHODI
4.000.0003.000.000
48
2.000.000BUXET
SAMOFINANSIRA^KI
DONACII
ZAEMI
0 00
000
000
2.000.000
Kategorija Izvor na finansirawe 2018 2019 2020
3.000.000 4.000.000
2.000.000 3.000.000 4.000.000
VKUPNO
2