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EVALUACION ANUAL 2009
OFICINA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO, Y DESARROLLO INSTITUCIONAL - OPPDI
ATENCION INTEGRAL DE SALUD
EVALUACION ANUAL 2009
OFICINA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO, Y DESARROLLO INSTITUCIONAL - OPPDI
ATENCION INTEGRAL DE SALUD
Dr. Fernando Valencia BordaResponsable Atención Integral de Salud
I. INTRODUCCIONI. INTRODUCCION
• Dentro del Modelo de Atención Integral se haconsiderado pertinente realizar la evaluación anualconsiderando los diferentes componentes aplicados a laOficina de Planificación, Presupuesto y DesarrolloInstitucional.
• Se ha considerado la evaluación del POI y lasactividades del PSL de todas las estrategias yprogramas cuyas conclusiones, acuerdos yrecomendaciones servirán para la elaboración del POI2010.
• Se finaliza describiendo los principales logros,dificultades, asi como los compromisos para el presenteaño acompañado de evidencias significativas por cadauno de ellos.
• Dentro del Modelo de Atención Integral se haconsiderado pertinente realizar la evaluación anualconsiderando los diferentes componentes aplicados a laOficina de Planificación, Presupuesto y DesarrolloInstitucional.
• Se ha considerado la evaluación del POI y lasactividades del PSL de todas las estrategias yprogramas cuyas conclusiones, acuerdos yrecomendaciones servirán para la elaboración del POI2010.
• Se finaliza describiendo los principales logros,dificultades, asi como los compromisos para el presenteaño acompañado de evidencias significativas por cadauno de ellos.
II. DATOS GENERALESII. DATOS GENERALES
II. DATOS GENERALES: Pirámide PoblacionalII. DATOS GENERALES: Pirámide Poblacional
-60000 -40000 -20000 0 20000 40000 60000
0 - 4a
10 - 14a
20 - 24a
30 - 34 a
40 - 44a
50 - 54a
60 - 64a
MASCULINO FEMENINO
RAC: 1,020,612 hab.RAC: 1,020,612 hab.
INEI 2005
INEI 2009INEI 2009
RECURSOS HUMANOS
CAYLLOMA AREQUIPA TOTAL %RRHH/
Población
MEDICO 40 194 234 14.77 1/4,361
ENFERMERA 56 229 285 17.99 1/3,581
OBSTETRIZ 38 167 205 12.94 1/4,968
ODONTOLOGO 11 89 100 6.31 1/10,206
OTROS PROFES. 19 124 143 9.03 1/7,137
TEC. ENF. 61 307 368 23.23 1/2,773
OTROS TEC. 5 77 82 5.18TEC.ADM. 3 87 90 5.68NO INCLUIDOS 9 68 77 4.86TOTAL 242 1,342 1,584 100.00
II. DATOS GENERALESII. DATOS GENERALES
DISPONIBILIDAD DE RRHHDISPONIBILIDAD DE RRHHNo hay ninguna recomendación de OMS u OPSsobre número de médicos por habitante.A inicios de la Década del 70, un plan de saludpara las Américas recomendaba llegar a un pisode 01 médico/1000 hab. así como metas para losdemás profesionales, esto en base a un parámetroatribuido a la OPS, a saber: 10 Md/10,000 Hab.Una iniciativa de Rockefeller Foundation, llamadaJoint Learning Initiative, propuso un nuevocriterio, luego adoptado en el Informe Mundial desalud de OMS en el 2006, llamado Densidad deRecursos Humanos en Salud: médicos yenfermeras por 10.000 habitantes, agrupando alos paises:1) aquellos con una tasa mayor de 50 por 10.000;2) aquellos con una tasa de 25 a 50; y3) los que tienen una tasa menor de 25
RED AREQUIPA CAYLLOMARED AREQUIPA CAYLLOMAMédicos: 2.3 / 10,000 Hab. (1/5)RRHH (Md+Enf): 5 / 10,000 Hab. (1/5)
II. DATOS GENERALESII. DATOS GENERALES
Total Regional Distritos 1,225,792 P/P CLAS I - 4 I - 3 I - 2 I - 1 TOTAL % X Prov X Distrito
Prov. Camana 8 54,538 4% 4 1 3 10 5 19 8% 2.38
Prov. Caraveli 13 32,874 3% 3 2 2 10 3 17 7% 1.31
Prov. Castilla 14 36,427 3% 5 1 5 6 13 25 10% 1.79
Prov. Condesuyos 8 18,409 2% 2 1 2 4 5 12 5% 1.50
Prov. La Union 11 17,151 1% 2 1 1 12 3 17 7% 1.55
Prov. Caylloma 19 83,879 7% 5 2 5 13 14 34 14% 1.79
Prov. Islay 6 51,682 4% 3 3 2 3 4 12 5% 2.00
Prov. Arequipa 29 930,832 76% 21 5 25 55 20 105 44% 3.62
TOTAL 45 16 45 113 67 241 2.23
Red AQP Caylloma 48 1,014,711 83% 26 7 30 68 34 139 58% 2.90
* Considerar los distritos de Chachas y Choco (Castilla), Cayarani (Condesuyos) y Cocachacra (Islay).
Distribucion EESSPOBLACION POR PROVINCIAS EESS
II. DATOS GENERALESII. DATOS GENERALES
POBLACION 2009TOTAL
ATENDIDOSTOTAL
ATENCIONES
EXTENSION DE USO INTENSIDAD DE USO
TOTAL
MASCULINO FEMENINOTOTAL MASCUL. FEMEN.
EUM % EUF %
POB. TOTAL 1,020,612 532,477 2,526,309 52.2% 19.87% 38% 32.30% 62% 4.74 4.14 5.12
NIÑA/O 172,575 160,224 950,770 92.8% 47.61% 51% 45.23% 49% 5.93 5.82 6.05
ADOLESCENTE 187,538 88,620 347,536 47.3% 19.52% 41% 27.74% 59% 3.92 3.30 4.36
ADULTO 559,952 255,483 1,104,090 45.6% 12.87% 28% 32.76% 72% 4.32 2.67 4.97
ADULTO MAYOR
100,545 28,150 123,913 28.0% 11.92% 43% 16.08% 57% 4.40 4.08 4.64
AdemásAdemás dede diseñardiseñar estrategiasestrategias parapara incrementarincrementar coberturascoberturas enen lala poblaciónpoblación masculinamasculina dede loslos cc..vv.. adolescente,adolescente, adultoadulto yyadultoadulto mayor,mayor, sese debedebe enfatizarenfatizar enen lala pérdidapérdida dede oportunidadesoportunidades parapara laslas demásdemás estrategiasestrategias ((pp..ee.. cc..vv.. niñoniño yy saludsalud mental)mental)..
II. DATOS GENERALESII. DATOS GENERALES
� El problema de acceso geográfico y económico se estásuperando.
� Ahora se tiene que evaluar la CALIDAD DE LAATENCION en sus tres dimensiones (técnicocientífica, humana y del entorno).
� Tenemos EESS con horarios de atención de 6 y 12 horas con “Equipo Básico de Salud”.
� No existen “Equipos Multidisciplinarios” para abordar todos los determinantes de la salud ni las prioridades nacionales y regionales.
� El problema de acceso geográfico y económico se estásuperando.
� Ahora se tiene que evaluar la CALIDAD DE LAATENCION en sus tres dimensiones (técnicocientífica, humana y del entorno).
� Tenemos EESS con horarios de atención de 6 y 12 horas con “Equipo Básico de Salud”.
� No existen “Equipos Multidisciplinarios” para abordar todos los determinantes de la salud ni las prioridades nacionales y regionales.
II. DATOS GENERALESII. DATOS GENERALES
SERVICIOS DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD
• Se cuenta con los principales Documentos deGestión: MOF, ROF, CAP, Tarifario.
• Gestión para la autorización delfuncionamiento por R.D. UPS-LaboratorioClínico en los EE.SS I-2 del ámbito de laRSAC.
• Gestión para la autorización de funcionamientopor R.D. UPS-Odontología en los EE.SS. I-2en el ámbito RSAC.
• Se Modifican Horarios de Atención (11EESS).
• Actualización de tarifas, horarios de atencióny estándares de categorización de los EESS.
• Se ha iniciado el proceso de Recategorización.
• Se cuenta con los principales Documentos deGestión: MOF, ROF, CAP, Tarifario.
• Gestión para la autorización delfuncionamiento por R.D. UPS-LaboratorioClínico en los EE.SS I-2 del ámbito de laRSAC.
• Gestión para la autorización de funcionamientopor R.D. UPS-Odontología en los EE.SS. I-2en el ámbito RSAC.
• Se Modifican Horarios de Atención (11EESS).
• Actualización de tarifas, horarios de atencióny estándares de categorización de los EESS.
• Se ha iniciado el proceso de Recategorización.
II. DATOS GENERALESII. DATOS GENERALES
SISTEMA DE REFERENCIA Y
SISTEMA DE REFERENCIA Y
CONTRARREFERNCIA
CONTRARREFERNCIA
SISTEMA DE REFERENCIA Y
SISTEMA DE REFERENCIA Y
CONTRARREFERNCIA
CONTRARREFERNCIA
III. EVALUACION DE LA ORGANIZACIONIII. EVALUACION DE LA ORGANIZACION
Etapas de Vida(Años)
Referencias Efectuadas 2009
UPS de Destino de la RFSIS
CE EM Apoyo Dx TOTAL
N % Nº %N.S SIS N.S SIS N.S SIS
NIÑO(Subtotal) 304 11,287 457 2,172 7 1,910 16,037 24.52 15,369 25.07
< 1 mes 36 354 78 215 1 30 714 1.08 599 0.98
< 01 año 98 3,218 87 558 1 501 4,463 6.78 4,277 6.98
01-04 años 109 4355 163 910 3 684 6524 9.91 6249 10.19
05--09 años 61 3360 129 489 2 3.95 4436 6.74 4244 6.92
ADOLESC.(SubTotal) 194 5842 513 1478 20 2283 10,330 15.70 9603 15.67
10--14 70 2748 169 414 2 391 3794 5.76 3553 5.80
15--19 124 3094 344 1064 18 1892 6536 9.93 6050 9.87
Adulto(SubtTotal) 693 14642 1741 5471 60 10612 33,219 50.47 30725 50.12
20 - 59 años 693 14642 1741 5471 60 10612 33219 50.47 30725 50.12
Adulto Mayor 205 4527 315 736 6 342 6,131 9.32 5605 9.14
> 60 a más 205 4527 315 736 6 342 6131 9.32 5605 9.14
TOTAL 1396 36298 3026 9857 93 15147 65,817 100 61302 100
% 2.12 55.15 4.60 14.98 0.14 23.01 100 93.14
LEYENDA:
UPS: Unidad Produc.de Servicios RV: Retiro Voluntario Des: Deserción CE: Cons.Externo Fall: Fallecido
SISTEMA DE REFERENCIA Y
SISTEMA DE REFERENCIA Y
CONTRARREFERNCIA
CONTRARREFERNCIA
SISTEMA DE REFERENCIA Y
SISTEMA DE REFERENCIA Y
CONTRARREFERNCIA
CONTRARREFERNCIA
Diagnósticos más frecuentes de Referencias Efectuadas TOTAL
Dx.1 ENF. DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO 12,874 19.56
Dx.2 ENF. ODNTOESTOMATOLOGICAS 3,318 5.04
Dx.3 TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y CAUSAS EXTER. 4,081 6.20
Dx.5 ENF. DEL SISTEMA CIRCULATORIO 1,146 1.74
Dx.6 ENF. DEL SISTEMA RESPIRATORIO 5,266 8.00
Dx.7 ENF. DE LA PIEL Y EL TCSC 1,919 2.92
Dx.8 ENF. DEL SISTEMA GENITOURINARIO 2,623 3.99
Dx.9 ENF. DEL OJO Y SUS ANEXOS 2,269 3.45
Dx.10 ENF. DE LA SANGRE Y DE LOS ORG. HEMATOPOYETIC OS 409 0.62
Dx.11 APOYO AL DIAGNOSTICO: DIAGNOSTICO POR IMÁGENE S 6,536 9.93
Dx.12 APOYO AL DIAGNOSTICO: LABORATORIO CLINICO 8,588 13.05
Dx.13 Otros 16,788 25.51
TOTAL 65,817 100%
III. EVALUACION DE LA ORGANIZACIONIII. EVALUACION DE LA ORGANIZACION
• Se participo activamente en el Simulacro de Erupción Volcánica organizado por el Gobierno regional.
• Se realizo el Simulacro de Sismoen la red y Micro redes.
• Se ha participado en la intervención por temporada defrio en la Ciudad de Juliaca, en la movilización delHospital de Campaña; asimismo en Ica con lainstalación del Hospital como estrategia dereconstrucción a causa del terremoto.
• Se ha subsanado gran parte de las observacioneshechas como resultado de la "Evaluación Técnica delEdificio de la Red de salud Arequipa Caylloma” por laComisión de defensa Civil Provincial.
• Se participo activamente en el Simulacro de Erupción Volcánica organizado por el Gobierno regional.
• Se realizo el Simulacro de Sismoen la red y Micro redes.
• Se ha participado en la intervención por temporada defrio en la Ciudad de Juliaca, en la movilización delHospital de Campaña; asimismo en Ica con lainstalación del Hospital como estrategia dereconstrucción a causa del terremoto.
• Se ha subsanado gran parte de las observacioneshechas como resultado de la "Evaluación Técnica delEdificio de la Red de salud Arequipa Caylloma” por laComisión de defensa Civil Provincial.
DEFENSA NACIONAL
DEFENSA NACIONAL
DEFENSA NACIONAL
DEFENSA NACIONAL
III. EVALUACION DE LA ORGANIZACIONIII. EVALUACION DE LA ORGANIZACION
PLANIFICACION
PLANIFICACION
PLANIFICACION
PLANIFICACION
IV. EVALUACION DEL FINANCIAMIENTOIV. EVALUACION DEL FINANCIAMIENTO
Mejoramiento de la Calidad de los Servicios de Salud
• Durante el año 2009 se ejecutó el programa deMejoramiento de EESS, mejorando laInfraestructura y Equipamiento de los 140establecimientos de salud que integran la Red,con una inversión de S/. 3,302,894, de loscuales S/. 2,347,350 fueron transferidos acada responsable de los establecimientos,mediante D.U Nº 022-2009; y S/. 919,894presupuestados en el PIA 2009 de la Red desalud complementándose dicho equipamientosegún requerimiento de cada EESS.
Mejoramiento de la Calidad de los Servicios de Salud
• Durante el año 2009 se ejecutó el programa deMejoramiento de EESS, mejorando laInfraestructura y Equipamiento de los 140establecimientos de salud que integran la Red,con una inversión de S/. 3,302,894, de loscuales S/. 2,347,350 fueron transferidos acada responsable de los establecimientos,mediante D.U Nº 022-2009; y S/. 919,894presupuestados en el PIA 2009 de la Red desalud complementándose dicho equipamientosegún requerimiento de cada EESS.
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
Recursos Financieros 2009
Recursos Financieros 2009
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
Recursos Financieros 2009
Recursos Financieros 2009
Funcion / Genérica P I M % 20 SALUD2.1 Personal y Obligaciones sociales2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales2.3 Bienes y servicios2.5 Otros gastos2.6 Adquisición de activos no financieros
21 679,051
16,200
2 182,8942,000
88,000
90.45
0.07
9.100.020.36
TOTAL FUNCION 23 968,145 99.1924 PREVISION SOCIAL2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales
196,580
TOTAL FUNCION 196,580 0.81TOTAL P I M 24,164,725 100
IV. EVALUACION DEL FINANCIAMIENTOIV. EVALUACION DEL FINANCIAMIENTO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
Ejecución Presupuestal por FF
Ejecución Presupuestal por FF
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
Ejecución Presupuestal por FF
Ejecución Presupuestal por FF
F. F. GENÉRICA PIM COMPROMISOS SALDOS % de
Compromisos
1. RECURSOS ORDINARIOS 26,172,989.00 26,130,847.71 42,141.29 99.84
2. RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
341,029.00 167,788.88 173,240.12 49.20
4 DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS (SIS - MEDIC)
5,382,834.00 4,968,729.70 414,104.30 92.31
TOTAL 31,896,852.00 31,267,366.29 629,485.71 98.03%
IV. EVALUACION DEL FINANCIAMIENTOIV. EVALUACION DEL FINANCIAMIENTO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
Ejecucución
EjecucuciónPresupuestal
Presupuestal
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
Ejecucución
EjecucuciónPresupuestal
Presupuestal
EJECUCION PRESUPUESTAL X PARTIDA DE GASTOGENÉRICA
PIM COMPROMISOS SALDOS % de
Compromisos
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 23,650,891.00 23,641,751.18 9,139.82 99.96
2.2. PREVISIONES SOCIALES Y OTRAS PRESTACIONES 214,640.00 183,408.86 31,231.14 85.45
2.3. BIENES Y SERVICIOS 1,200,601.00 1,198,977.47 1,623.53 99.86
2.5. OTROS GASTOS CORRIENTES 283,857.00 283,711.00 146.00 99.95
2.6. ACTIVOS NO FINANCIEROS 823,000.00 822,999.20 0.80 100.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 26,172,989.00 26,130,847.71 42,141.29 485.22
ANALISIS PIA – PIMGENÉRICA
PIA PIMDIFERENCIA=
PIM - PIA% PIM/PIA
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES21,613,851.00 23,650,891.00 2,037,040.00 9.42
2.2. PREVISIONES SOCIALES Y OTRAS PRESTACIONES212,780.00 214,640.00 1,860.00 0.87
2.3. BIENES Y SERVICIOS2,054,894.00 1,200,601.00 -854,293.00 -41.57
2.5. OTROS GASTOS CORRIENTES0.00 283,857.00 283,857.00 100.00
2.6. ACTIVOS NO FINANCIEROS43,000.00 823,000.00 780,000.00 1,813.95
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 23,924,525.00 26,172,989.00 2,248,464.00 9.40%
IV. EVALUACION DEL FINANCIAMIENTOIV. EVALUACION DEL FINANCIAMIENTO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
Transferencias y Ejecución
Transferencias y Ejecución
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
Transferencias y Ejecución
Transferencias y Ejecución CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO S/. S/. S/. S/.
INGRESO POR TRANSFERENCIAS 6,761,198.00
S.I.S. 6,669,010.00
Otras Transferencias 92,188.00
MEDICAMENTOS 1,378,364.00
DIFERENCIA DIFERENCIA DIFERENCIA DIFERENCIA 5,382,834.005,382,834.005,382,834.005,382,834.00
CALENDARIO CALENDARIO CALENDARIO CALENDARIO COMPROMISO COMPROMISO COMPROMISO COMPROMISO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO PAGADO PAGADO PAGADO PAGADO
26,870,166.00 26,130,847.71 26,130,847.71 25,937,717.40 25,738,263.51
% DEL COMPROMISO% DEL COMPROMISO% DEL COMPROMISO% DEL COMPROMISO 100.0100.0100.0100.0 99.399.399.399.3 98.598.598.598.5
IV. EVALUACION DEL FINANCIAMIENTOIV. EVALUACION DEL FINANCIAMIENTO
SEGURO INTEGRAL DE
SEGURO INTEGRAL DE
SALUD
SALUD
SEGURO INTEGRAL DE
SEGURO INTEGRAL DE
SALUD
SALUD
EESS Afiliaciones2008
Poblacion Total 2009 Afiliaciones 2009 Poblacion Total
Afiliada al SIS 2009% de Poblacion
Afiliada 2009
MR CHIVAY 3,511 15,050 5,911 9,422 62.6%
MR CALLALLI 1,059 8,165 3,770 4,829 59.1%
MR CABANACONDE 1,354 5,558 3,104 4,458 80.2%
MR CAYLLOMA ALTA 1,428 6,910 2,430 3,858 55.8%
MR FCO. BOLOGNESI 2,730 44,553 5,277 8,007 18.0%
MR BS. AIRES DE CAYMA 2,365 42,806 6,004 8,369 19.6%
MR MCAL. CASTILLA 1,785 38,987 2,653 4,438 11.4%
MR ZAMACOLA 5,733 49,048 9,875 15,608 31.8%
MR YANAHUARA 2,148 60,655 3,260 5,408 8.9%
MR CIUDAD DE DIOS 3,420 26,213 5,826 9,246 35.3%
MR PEDREGAL 4,704 50,984 8,165 12,869 25.2%
MR ALTO SELVA ALEGRE 4,374 84,673 9,611 13,985 16.5%
MR MARIANO MELGAR 1,581 49,768 2,088 3,669 7.4%
MR GMO. SAN MARTIN 2,112 19,137 2,985 5,097 26.6%
MR EDIF. MISTI 3,079 54,015 4,767 7,846 14.5%
MR 15 DE AGOSTO 2,683 50,921 4,466 7,149 14.0%
MR AMP. PAUCARPATA 2,810 49,616 4,476 7,286 14.7%
MR CIUDAD BLANCA 3,561 30,032 9,015 12,576 41.9%
MR CHIGUATA 685 5,319 1,435 2,120 39.9%
MR CHARACATO 1,606 14,913 3,750 5,356 35.9%
MR HUNTER 3,628 48,171 5,452 9,080 18.8%
MR V.R. HINOJOSA 2,947 93,553 4,382 7,329 7.8%
MR TIABAYA 1,618 26,637 2,695 4,313 16.2%
MR S.M. SOCABAYA 4,028 72,405 8,199 12,227 16.9%
MR LA JOYA 2,113 18,068 3,580 5,693 31.5%
MR SAN ISIDRO 1,126 8,745 1,897 3,023 34.6%
MR VITOR 831 7,969 1,340 2,171 27.2%
TOTAL 70,113 1,020,595 128,064 198,177 19.4%
IV. EVALUACION DEL FINANCIAMIENTOIV. EVALUACION DEL FINANCIAMIENTO
SEGURO INTEGRAL DE
SEGURO INTEGRAL DE
SALUD: REMESAS 2009
SALUD: REMESAS 2009
SEGURO INTEGRAL DE
SEGURO INTEGRAL DE
SALUD: REMESAS 2009
SALUD: REMESAS 2009
REMESAS SIS AÑO 2009
SEPELIOS TRASLADOS SUBSIDIADO TOTAL
ENERO 7,266.00 11,984.00 359,814.64 379,064.64
FEBRERO 14,888.00 11,893.67 573,860.11 600,641.78
MARZO 3,750.00 17,033.85 546,546.63 567,330.48
ABRIL 3,720.00 3,959.30 413,077.40 420,756.70
MAYO 10,427.50 14,675.25 448,880.82 473,983.57
JUNIO 6,520.00 9,148.00 423,033.98 438,701.98
JUNIO AMPLIADO 324,820.54 324,820.54
JULIO 13,092.00 18,976.95 414,842.32 446,911.27
AGOSTO 9,250.00 10,797.07 478,095.18 498,142.25
SEPTIEMBRE 12,045.00 11,500.15 494,703.41 518,248.56
OCTUBRE 8,200.00 11,155.70
489,086.18 508,441.88
NOVIEMBRE 11,079.66 470,638.13 481,717.79
DICIEMBRE 482,933.64 482,933.64
TOTAL 89,158.50 132,203.60 5,920,332.98 6,141,695.08
SALDO FINAL AÑO 2008 2,187,676.88
IV. EVALUACION DEL FINANCIAMIENTOIV. EVALUACION DEL FINANCIAMIENTO
PRESUPUESTO POR
PRESUPUESTO POR
RESULTADOS
RESULTADOS
PRESUPUESTO POR
PRESUPUESTO POR
RESULTADOS
RESULTADOS
PRODUCTO MF_PIM MF_ACUM AVA_MEF MF_RIESGO
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL 4 4 100.0% Moderado
NIÑOS CON VACUNA COMPLETA 49,107 40,501 82.5% Moderado
NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD 67,355 31,472 46.7% Alto
NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A 13,470 10,237 76.0% Moderado
VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO 156 154 98.7% Moderado
ATENCION IRA 144,517 125,354 86.7% Moderado
ATENCION EDA 33,596 29,417 87.6% Moderado
ATENCION IRA CON COMPLICACIONES 490 687 140.2% Normal
ATENCION EDA CON COMPLICACIONES 1,683 2,324 138.1% Normal
ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL 2,940 1,127 38.3% Alto
GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO 13,400 8,838 66.0% Alto
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
58,259 47,628 81.8% Moderado
POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 47,695 33,406 70.0% Alto
ATENCION PRENATAL REENFOCADA 15,895 12,959 81.5% Moderado
ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES 1,440 940 65.3% Alto
ATENCION DEL PARTO NORMAL 3,990 3,876 97.1% Moderado
ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO 413 17 4.1% Alto
ATENCION DEL PUERPERIO 10,880 8,573 78.8% Moderado
ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES 464 15 3.2% Alto
ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL 1,205 2,564 212.8% Observado
ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL 3,990 3,940 98.7% Moderado
ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES 300 16 5.3% Alto
V. EVALUACION DE LA PRESTACIONV. EVALUACION DE LA PRESTACION
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
120.0%
100.0%
82.5%
46.7%
76.0%
98.7%
86.7%87.6%
140.2%138.1%
38.3%
66.0%
81.8%
70.0%
81.5%
65.3%
97.1%
4.1%
78.8%
3.2%
212.8%
98.7%
5.3%
PRESUPUESTO POR
PRESUPUESTO POR
RESULTADOS
RESULTADOS
PRESUPUESTO POR
PRESUPUESTO POR
RESULTADOS
RESULTADOS
V. EVALUACION DE LA PRESTACIONV. EVALUACION DE LA PRESTACION
PAIS NIÑA/O
PAIS NIÑA/O
PAIS NIÑA/O
PAIS NIÑA/O
V. EVALUACION DE LA PRESTACIONV. EVALUACION DE LA PRESTACION
PAIS NIÑA/O
PAIS NIÑA/O
PAIS NIÑA/O
PAIS NIÑA/O
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
N° % N° %
PROG 2008 PROG 2009 2008 2009
12394
103939292
74.97
9511
91.5
Grafico comparativo 2008Grafico comparativo 2008--2009 de 2009 de Niños Niños y Niñas Controlados y Niñas Controlados en < en < de 1 de 1 AñoAño
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
N° % N° %
PROG 2008 PROG 2009 2008 2009
10861
6858 6717
61.85
5,872
85.6
GRAFICO COMPARATIVO 2008GRAFICO COMPARATIVO 2008--2009 DE 2009 DE NIÑOS NIÑOS Y NIÑAS Y NIÑAS CONTROLADAS DE CONTROLADAS DE 1 1 AÑOAÑO
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
N° % N° %
PROG 2008 PROG 2009 2008 2009
27093
19231 18129
66.91
12,575
65.4
Grafico Comparativo 2008Grafico Comparativo 2008--2009 de 2009 de Niños Niños y Niñas Controladas y Niñas Controladas de de 2 a 4 2 a 4 añosaños
0100020003000400050006000700080009000
N° % N° %
PROG 2008 PROG 2009 2008 2009
8529 8605
3578
41.95
3811
44.3
Grafico Comparativo 2008Grafico Comparativo 2008--2009 de Niños y Niñas con 2009 de Niños y Niñas con Suministro de Suministro de Sulfato Ferroso Sulfato Ferroso en Niños y Niñas en Niños y Niñas ((Tres frascos) < de 02 Tres frascos) < de 02 AñosAños
V. EVALUACION DE LA PRESTACIONV. EVALUACION DE LA PRESTACION
PAIS ADOLESCENTE
PAIS ADOLESCENTE
PAIS ADOLESCENTE
PAIS ADOLESCENTE
V. EVALUACION DE LA PRESTACIONV. EVALUACION DE LA PRESTACION
PAIS ADOLESCENTE
PAIS ADOLESCENTE
PAIS ADOLESCENTE
PAIS ADOLESCENTE
V. EVALUACION DE LA PRESTACIONV. EVALUACION DE LA PRESTACION
PAIS ADOLESCENTE
PAIS ADOLESCENTE
PAIS ADOLESCENTE
PAIS ADOLESCENTE
V. EVALUACION DE LA PRESTACIONV. EVALUACION DE LA PRESTACION
PAIS ADOLESCENTE
PAIS ADOLESCENTE
PAIS ADOLESCENTE
PAIS ADOLESCENTE
V. EVALUACION DE LA PRESTACIONV. EVALUACION DE LA PRESTACION
PAIS ADOLESCENTE
PAIS ADOLESCENTE
PAIS ADOLESCENTE
PAIS ADOLESCENTE
V. EVALUACION DE LA PRESTACIONV. EVALUACION DE LA PRESTACION
PAIS ADULTO: AIS Y
PAIS ADULTO: AIS Y
SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO
PAIS ADULTO: AIS Y
PAIS ADULTO: AIS Y
SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO
V. EVALUACION DE LA PRESTACIONV. EVALUACION DE LA PRESTACION
PAIS ADULTO MAYOR
PAIS ADULTO MAYOR
PAIS ADULTO MAYOR
PAIS ADULTO MAYOR
Prog. Avance % Prog. Avance %
Plan de atención integral (adulto mayor) 8,838 5,685 64 17,676 12,105 68Tamizaje de hipertensión arterial 13,064 12,383 95 13,064 12,725 97Tamizaje para ceguera 9,742 6,807 70 9,742 6,851 70Valoración geriatrica 4,356 3,697 85 4,356 3,711 85Provisión del método condón 111 38 34 444 112 25Toma de muestra PAP (adulto mayor) 1,022 632 62 1,022 631 62Valoración nutricional (adulto mayor) 12,064 8,995 75 12,064 9,001 75
Detección de sintomático respiratorio (adulto mayor) 3,823 4,030 105 3,823 4,030 105
Consejería Pre-test y Pos-test para VIH 7 24 343 14 42 300
Consulta externa (adulto mayor) 44,728 39,259 88 89,456 85,017 95Atención médica 1,278 1,543 121 7,478 5,484 73Control de diabetes mellitus 393 461 117 2,358 1,645 70
Captación, tamizaje y diagnóstico de ceguera por catarata
3,067 2,037 66 3,067 2,049 67
Seguimiento de casos de Cáncer 39 37 95 39 46 118Manejo sindrómico de las ITS 151 146 97 151 146 97Manejo etiológico de las ITS 48 41 85 48 41 85Tratamiento de contactos de ITS 83 114 137 83 114 137Referencia (adulto mayor) 3,941 4,791 122 3,941 4,791 122Visita familiar integral (adulto mayor) 2,665 1,588 60 7,995 4,652 58
99.8 95.8
PAQUETE BASICO DEL ADULTO MAYOR EN RIESGO
PAQUETE BASICO DEL ADULTO MAYOR ENFERMO
Actividad
PROMEDIO GENERAL CICLO COMPLETO
ATENDIDOS ATENCIONES
PAQUETE BASICO DEL ADULTO MAYOR SANO
V. EVALUACION DE LA PRESTACIONV. EVALUACION DE LA PRESTACION
PAIS ADULTO MAYOR
PAIS ADULTO MAYOR
PAIS ADULTO MAYOR
PAIS ADULTO MAYOR
34
40 41.3
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
Puntaje
Red de Salud Arequipa Caylloma PAIS Adulto Mayor
Gerisemáforo Red Arequipa-Caylloma 2007 - 2009
2007
2008
2009
V. EVALUACION DE LA PRESTACIONV. EVALUACION DE LA PRESTACION
ESR INMUNIZACIONES
ESR INMUNIZACIONES
ESR INMUNIZACIONES
ESR INMUNIZACIONES
0102030405060708090
100
6,55 6,55 7,97 6,86 8,72 6,59 7,86 8,22 7,62 8,60 7,48 8,81
91,88
Grafico de Cobertura del Incremento Mensual de vacu na Pentavalente en Niños Menores de 1 Año
Como podemos observar el incremento mensual de juli o a Diciembre es aceptable el mismo que garantizó la cobertura de 91.88%, en los meses de Agosto, Octubr e y Diciembre además de las enfermeras contratada s se Ejecutaron Campañas de Intensificación donde partic ipo todo el personal de la Red.
V. EVALUACION DE LA PRESTACIONV. EVALUACION DE LA PRESTACION
ESR SALUD SEXUAL Y
ESR SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
REPRODUCTIVA
ESR SALUD SEXUAL Y
ESR SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
REPRODUCTIVA
2007 2008 2009
GEST. ATEND. 15,614 16,720 15,092
GEST. CONTROL. 13,352 (85.5%) 14,830 (88.9%) 12,959 (85.9%)
GESTANTES ATENDIDAS VS GESTANTES CONTROLADAS
167201509214830
12959
0
5000
10000
15000
20000
2008 2009
GEST. ATEND.
GEST. CONTROL.
V. EVALUACION DE LA PRESTACIONV. EVALUACION DE LA PRESTACION
ESR SALUD SEXUAL Y
ESR SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
REPRODUCTIVA
ESR SALUD SEXUAL Y
ESR SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
REPRODUCTIVA
2007 2008 2009
TOTRAL MUERTES AÑO 12 10 8
HOSPITALARIA 8 8 6
DOM/ACCID/SUIC. 4 2 2
MORTALIDAD MATERNA
8
3 24
2 14
1 1
0
5
10
2007 2008 2009
TOTAL MUERTES MATERNAS HOSPITALARIAS DOM/ACCID/SUIC
V. EVALUACION DE LA PRESTACIONV. EVALUACION DE LA PRESTACION
ESR ITS/VIH Y SIDA
ESR ITS/VIH Y SIDA
ESR ITS/VIH Y SIDA
ESR ITS/VIH Y SIDA
2008 % 2009 %ESTRUCTURA:
Nº de EESS que cuentan con personal de salud capacitados en habilidades Gerenciales y en sistemas de monitoreo y evaluacion en laES ITS VIH SIDA. Nº DE MR. 28 141 28 100.0 90 64Nº de MR con disponibilidad de insumos para la ES ITS VIH SIDA.
disponibilidad de insumos 28 141 28 100.0 130 92
PROCESO:% de consejerias para casos ITS consejeria 21818 22183 20500 94.0 15773 71Nº de manejos sindrómicos atendido 17880 13000 13005 72.7 12761 98Nº de manejos etiologicos atendido 3631 1760 48PRODUCTO% Tratamiento de ITS tratado 14521 13458 93% de Tratamiento de contactos tratado 17880 14521 4700 26.3 5574 38IMPACTOINCIDENCIA de casos de VIH en getantes casos 8 1
% DE niños infectasdos conVIH niño infectado 9 9 1 11.1 2 22
%de tamizaje para sifilis tamizada 15092 11911 79
% de tamizaje para VIH tamizada 15092 11062 73
RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA
EVALUACION PSL ANUAL 2009
PROGRAMA/ESTRATEGIA: PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECIONES DE TRANMISIÓN SEXUAL VIH SIDA RESPONSABLE: DIANA GÁMEZ VERA
ACTIVIDADES PSLUNIDAD DE
MEDIDAPROG. 2008 PROG. 2009 ANUAL
V. EVALUACION DE LA PRESTACIONV. EVALUACION DE LA PRESTACION
ESR PREVENCION Y
ESR PREVENCION Y
CONTROL DE LA TBC
CONTROL DE LA TBC
ESR PREVENCION Y
ESR PREVENCION Y
CONTROL DE LA TBC
CONTROL DE LA TBC
Prog. Avance % Prog. Avance %
Contacto TB control enfermería (1-4a) 209 111 53 209 116 56
Contacto TB consulta (1-4a) 207 99 48 207 107 52
Contacto TB control enfermería (5-9a) 266 138 52 266 141 53
Contacto TB consulta (5-9a) 255 133 52 255 133 52Consulta externa (quimioprofilaxis TBC niño) 298 110 37 591 221 37Adm. Tto: Quimioprofilaxis en menores de 10 años
266 114 43 6,916 3,041 44
Control de enfermería (contacto TBC adolescente) 360 289 80 360 313 87
Consulta externa (contacto TBC adolescente) 360 261 73 360 275 76
Consulta externa (quimiprofilaxis TBC adolescente)
253 92 36 759 197 26Adm. Tto. Quimioprofilaxis en contactos de 10 a 19 años 243 85 35 6,318 2,198 35Detección de sintomático respiratorio (adolescente) 5,126 4,291 84 5,126 4,390 86
Control de enfermería (contacto TBC adulto)
1,137 709 62 1,137 724 64
Consulta externa (contacto TBC adulto) 1,112 598 54 1,112 613 55
Detección de sintomático respiratorio (adulto)
18,060 16,959 94 18,060 16,959 94
Control de enfermería (contacto TBC adulto mayor)
145 105 72 145 131 90
Consulta externa (contacto TBC adulto mayor) 139 93 67 139 93 67
Detección de sintomático respiratorio (adulto mayor)
3,823 4,030 105 3,823 4,030 105
Consulta externa Esq I 559 420 75 1,677 1,401 84Consulta externa Esq II 82 43 52 246 180 73Consulta externa MDR Ind 37 27 73 888 419 47Ex. Lab Baciloscopía SR 25,450 20,190 79 50,900 38,878 76Adm Tto.Esq I 558 352 63 45,756 36,859 81Adm Tto.Esq II 82 44 54 9,430 7,004 74Adm Tto.MDR Ind 36 29 81 16,200 17,453 108
81.1 83.4
ActividadATENDIDOS ATENCIONES
ETAPA DE VIDA
ESTRATEGIA
PROMEDIO GENERAL
NIÑO
ADOLESCENTE
ADULTO
ADULTO MAYOR
V. EVALUACION DE LA PRESTACIONV. EVALUACION DE LA PRESTACION
ESR PREVENCION Y
ESR PREVENCION Y
CONTROL DE LA TBC
CONTROL DE LA TBC
ESR PREVENCION Y
ESR PREVENCION Y
CONTROL DE LA TBC
CONTROL DE LA TBC
Sintomáticos Respiratorios Identificados /
Atenciones Mayores de 15 años 2005 – 2007 – 2009
5
4.6
4.3
4.8
4.4
0 1 2 3 4 5 6 7
2005
2006
2007
2008
2009AÑOS
% CASOS DE TB-MDRRED AREQUIPA-CAYLLOMA 2005 – 2007 – 2009
1214
18 17 16
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2005 2006 2007 2008 2009
TB-MDR Indv.
V. EVALUACION DE LA PRESTACIONV. EVALUACION DE LA PRESTACION
Reforzar la calidad de las muestras de esputo asi como seguimiento de pacientes y contactos (Caso Pedregal).
ESR ALIMENTACION Y
ESR ALIMENTACION Y
NUTRICION
NUTRICION
ESR ALIMENTACION Y
ESR ALIMENTACION Y
NUTRICION
NUTRICION
V. EVALUACION DE LA PRESTACIONV. EVALUACION DE LA PRESTACION
ESR ALIMENTACION Y
ESR ALIMENTACION Y
NUTRICION
NUTRICION
ESR ALIMENTACION Y
ESR ALIMENTACION Y
NUTRICION
NUTRICION
V. EVALUACION DE LA PRESTACIONV. EVALUACION DE LA PRESTACION
ESR ALIMENTACION Y
ESR ALIMENTACION Y
NUTRICION
NUTRICION
ESR ALIMENTACION Y
ESR ALIMENTACION Y
NUTRICION
NUTRICION
V. EVALUACION DE LA PRESTACIONV. EVALUACION DE LA PRESTACION
ACTIVIDADES PSLUNIDAD DE
MEDIDA
PROG. ANUAL
2009
AVANCE II TRIMESTRE
2008 % 2009 %
Indicadores de Estructura
1.- Nº de EE.SS. Con equipos antropométricos adecuados.
Equipos Antropométricos 138 87 63 87 63
Indicadores de Proceso
2.- Consejerias Nutricionales en el EE.SS. Menores de 5 años Consejerias 11,964 59,893 99.3 8,045 67.2
3.- Consejerias Nutricionales en el EE.SS. Gestantes Consejerias 4 616 20,625 85.4 3,120 67.6
4.- Inspecciones a Alm. MunicipalesE.Inspeccionado 160 611 99.8 172 107.5
5.-Inspecciones a C.Wawaw. E.Inspecc. 108 312 83.8 130 12 0.4
6.-Inspecciones a Alm. De EE.SSE.Inspeccionado 468 1,055 76 355 75.9
Indicadores de Resultado 2007 2008 2009
7.- D. Crónica 12.5 12.0 10.5
8.- D. Aguda 2.0 2.0 1.7
9.- D.Global. 3.5 3.0 2.4
10.- Anemia en Gestantes 21.0 17.2
ESR SALUD BUCAL
ESR SALUD BUCAL
NIÑA/O 0
NIÑA/O 0--5a5a
ESR SALUD BUCAL
ESR SALUD BUCAL
NIÑA/O 0
NIÑA/O 0--5a5a
V. EVALUACION DE LA PRESTACIONV. EVALUACION DE LA PRESTACIONActividades Programadas Unidad
medidaProgramación
Anual 2009Ejecución
Anual2008
Ejecución Anual2009
Anual%
2009
Examen Odontológico < 1 año Atención 5668 2900 4129 72.8
Sesiones educativas de higiene bucal y nutrición < 1 año
Sesión 1687 4977(charlas)
1729 102.4
Examen Odontológico ( 1 a 4 años ) Atención 16799 12292 16487 98
Obturaciones ( 1 a 4 años ) Atención 14619 16217 12423 84.9
Determinación Riesgo Estomatológico (1-4 )
Atención 3450 0 1568 45.4
Inactivación caries Flúor Amino Ag (1-4 )
Atención 6609 0 3590 54
Sesiones educativas de higiene bucal y nutrición ( 1 a 4 años )
Sesión 3028 0 3442 113.6
Inactivación caries Ionomero de vidrio (1-4)
Atención 3095 0 2772 89.5
Otras Atenciones Odontológicas(1 a 4 años)
Atención 3498 0 2471 70.6
ESR SALUD BUCAL
ESR SALUD BUCAL
NIÑA/O 5
NIÑA/O 5--9a9a
ESR SALUD BUCAL
ESR SALUD BUCAL
NIÑA/O 5
NIÑA/O 5--9a9a
V. EVALUACION DE LA PRESTACIONV. EVALUACION DE LA PRESTACIONActividades Programadas Unidad
medidaProgramación
AnualEjecución
anual2008
Ejecución anual2009
ANUAL %
2009
Examen Odontológico ( 5 a 9 años ) Atención 25851 23750 23462 90.7
Topicación de Flúor Gel ( 5 a 9 años ) Sesión 11850 10363 8323 70.2
Aplicación Sellantes Fosas, Fisura ( 5-9 a )
Atención 3291 1505 1078 32.7
Practica Restauración Atraumática ( 5-9 a )
Atención 802 2600 651 81
Obturaciones ( 5 a 9 años) Atención 21852 21065 19495 89.2
Fisioterapia Bucal ( 5 a 9 años ) Atención 7754 0 8675 111.8
Detección placa bacteriana Escuelas (5-9 a)
Atención 1335 0 3120 233.7
Determinación riesgo Estomatológico (5-9 )
Atención 4111 0 2087 50.7
Sesiones Educativas higiene bucal y nutrición ( 5 a 9 años )
Atención 3538 0 3989 112.7
Otras Atenciones Odontológicas ( 5-9 a )
Atención 4503 0 4380 97.2
ESR SALUD BUCAL
ESR SALUD BUCAL
ADOLESCENTE
ADOLESCENTE
ESR SALUD BUCAL
ESR SALUD BUCAL
ADOLESCENTE
ADOLESCENTE
V. EVALUACION DE LA PRESTACIONV. EVALUACION DE LA PRESTACIONActividades Programadas
Unidad medida
Programación
Anual
Ejecución Anual 2008
Ejecución Anual 2009
ANUAL %2009
Examen Odontológico Atención 32199 31984 25033 77.7
Fisioterapia Bucal Atención 10427 0 8003 76.7
Detección y eliminación placa bacteriana C .E.
Atención 2477 0 2824 114
Profilaxis Atención 8256 7262 5841 70.7
Obturación Atención 25828 29304 19315 74.7
Altas básicas Odontológicas
Atención 1641 0 647 39.4
Otras atenciones Odontológicas
Atención 4512 4856 3500 75.5
ESR SALUD BUCAL
ESR SALUD BUCAL
ADULTA/O
ADULTA/O
ESR SALUD BUCAL
ESR SALUD BUCAL
ADULTA/O
ADULTA/O
V. EVALUACION DE LA PRESTACIONV. EVALUACION DE LA PRESTACIONActividades Programadas Unidad
medidaProgramaci
ónAnual
Ejecución avance 2008
Ejecución avance 2009
Anual2009
Examen Odontológico Atención 26312 25003 25454 96.7
Profilaxis y Destartraje Atención 9248 7389 11000 118.9
Exodoncia Adulto Atención 13161 14295 12202 92.7
Obturación Adulto Atención 31382 40650 33154 105.6
Alta Básica Odontológica Atención 1524 0 1346 88.3
Otras atenciones Odontológicas
Atención 6325 7738 6720 106
ESR SALUD BUCAL
ESR SALUD BUCAL
ADULTA GESTANTE
ADULTA GESTANTE
ESR SALUD BUCAL
ESR SALUD BUCAL
ADULTA GESTANTE
ADULTA GESTANTE
V. EVALUACION DE LA PRESTACIONV. EVALUACION DE LA PRESTACIONActividades Programadas Unidad
medidaProgramaci
ónAnual
Ejecución avance 2008
Ejecución avance 2009
Anual2009
Examen Odontológico Atención 10312 14241 7179 69.6
Fisioterapia Bucal Atención 6668 0 4096 61.4
Profilaxis y Destartraje Atención 12652 10815 8783 69.4
Topicación fluor Atención 17176 10793 9756 56.8
Obturación Atención 10304 0 10824 105
Otras atenciones Odontológicas
Atención 1740 0 1371 78.7
ESR SALUD BUCAL
ESR SALUD BUCAL
ADULTO MAYOR
ADULTO MAYOR
ESR SALUD BUCAL
ESR SALUD BUCAL
ADULTO MAYOR
ADULTO MAYOR
V. EVALUACION DE LA PRESTACIONV. EVALUACION DE LA PRESTACIONActividades Programadas Unidad
medidaProgramació
nAnual
Ejecución avance 2008
Ejecución avance 2009
Anual % 2009
Examen Odontológico Atención 5520 4765 5944 107.6
Profilaxis y Destartraje Atención 2898 1975 2154 74.3
Obturación Atención 2216 1743 2447 110.4
Otras Atenciones Odontológicas
Atención 1447 1327 1240 85.6
ESR DAÑOS NO
ESR DAÑOS NO
TRANSMISIBLES
TRANSMISIBLES
ESR DAÑOS NO
ESR DAÑOS NO
TRANSMISIBLES
TRANSMISIBLES
V. EVALUACION DE LA PRESTACIONV. EVALUACION DE LA PRESTACION
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓNINDICADORES DE IMPACTO
(DATOS ESTRATEGIA)
CASOS NUEVOS HIPERTENSION ARTERIAL ATENDIDO 2807 2702 2684 2815 100.3 2705 100.1 4262 158.8
CASOS NUEVOS DIABETES MELLITUS ATENDIDO 941 976 921 451 47.9 1121 114.9 2012 218.5
CASOS NUEVOS CEGUERA ATENDIDO 13 7 50 86 661.5 44 628.6 123 246.0
CASOS NUEVOS ASMA ATENDIDO 1643 1537 0 0.0 4270 259.9 7895 513.7
CASOS DE CÁNCER ATENDIDO 187 98 44 23.5 94 50.3 12 12.2
CASOS CA CÉRVICO UTERINO ATENDIDO 2 2 0 0.0 9 450.0 4 200.0
CASOS CA MAMARIO ATENDIDO 1 3 0 0.0 5 500.0 7 233.3
ACTIVIDADES PSL
UNIDAD DE
MEDIDA
PROG 2007
PROG
2008
PROG 2009
AVANCE ACUMULADO
2007 % 2008 % 2009 %
ESR DAÑOS NO
ESR DAÑOS NO
TRANSMISIBLES
TRANSMISIBLES
ESR DAÑOS NO
ESR DAÑOS NO
TRANSMISIBLES
TRANSMISIBLES
V. EVALUACION DE LA PRESTACIONV. EVALUACION DE LA PRESTACION
Implementar el modelo CARMEN de la OPS-OMS, como estrategia para el abordaje de los daños no trasmisibles y sus factores de riesgo.
C.A.R.M.E.N.Conjunto deAcciones para laReducciónMultifactorial deEnfermedadesNo transmisibles
Implementar el modelo CARMEN de la OPS-OMS, como estrategia para el abordaje de los daños no trasmisibles y sus factores de riesgo.
C.A.R.M.E.N.Conjunto deAcciones para laReducciónMultifactorial deEnfermedadesNo transmisibles
ESR SALUD MENTAL Y
ESR SALUD MENTAL Y
CULTURA DE PAZ
CULTURA DE PAZ
ESR SALUD MENTAL Y
ESR SALUD MENTAL Y
CULTURA DE PAZ
CULTURA DE PAZ
V. EVALUACION DE LA PRESTACIONV. EVALUACION DE LA PRESTACION
ESR SALUD MENTAL Y
ESR SALUD MENTAL Y
CULTURA DE PAZ
CULTURA DE PAZ
ESR SALUD MENTAL Y
ESR SALUD MENTAL Y
CULTURA DE PAZ
CULTURA DE PAZ
V. EVALUACION DE LA PRESTACIONV. EVALUACION DE LA PRESTACION
CICLO DE VIDAEXTENSIÓN DE
USO DE AQPCAY.
INTENSIDAD DE USO
EXTENSIÓN DE USO ESSM
CICLO DE VIDA NIÑO 93 % 5.93 0.90%
CICLO DE VIDA ADOLESCENTE
47% 3.92 2.76%
CICLO DE VIDA ADULTO 46% 4.34 2.55%
CICLO DE VIDA ADULTO MAYOR
28% 4.40 3.29%
RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA
52% 2.13%
OPORTUNIDADES PERDIDASOPORTUNIDADES PERDIDAS
PROMOCION DE LA SALUD
PROMOCION DE LA SALUD
PROMOCION DE LA SALUD
PROMOCION DE LA SALUD Programa Familias y Viviendas Saludables
ACTIVIDADES PSL
UNIDAD DE
MEDIDAPROG.2008
PROG.2009
AVANCE ANUAL
2008 % 2009 %
Aplicación y actualizacion del instrumento delínea de base para el Programa de Familia y Vivienda Saludable
FF
Completa
Aplicada
33,81917,740
12,524 37.0 98889 56
Socialización, sensibilización y advocacy del
programa de Familia y Vivienda Saludable
(Número de Familias adscritas al Programa)
Informe 252 169 229 90.9 170 101
Diagnóstico FamiliarListado
Necesid.625 741 593 94.9 558 75.3
Formulación del Plan Familiar priorizando los programas Articulado Nutricional y Salud Materno Neonatal
Planelaborad
61 744 58 95.1 518 69.6
Ejecución del Plan Familiar por establecimientoPlanejecutad
660 727 643 97.4 517 72.2
Sesiones educativas de Alimentación y Nutrición
Reunion 1004 622 62
Sesiones educativas de Salud Sexual reproductiva
Reunion 1000 640 64
Visita de Seguimiento de las familias y ajuste semestral del Plan
Visita 1,458 2608 1,159 79.5 1982 76
Ejecución del plan seguimiento evaluación y Monitoreo del programa de familia y vivienda saludable
Informe 1,852 658 1,174 63.4 585 89
Evaluación de la familia y vivienda Informe 805 330 269 33.4 218 66.1
V. EVALUACION DE LA PRESTACIONV. EVALUACION DE LA PRESTACION
PROMOCION DE LA SALUD
PROMOCION DE LA SALUD
PROMOCION DE LA SALUD
PROMOCION DE LA SALUD
ACTIVIDADES PSL
UNIDAD DE
MEDIDAPROG.2008
PROG.2009
AVANCE ANUAL
2008 % 2009 %
Promoción de la actividad fisica y recreativa en el establecimiento de salud. Evento 59 45 55 93 53 118
Implementacion de la Actividad Fisica Regular
Actividad Física 1532 1644 1356 89 1436 87
CENTROS LABORALES SALUDABLES
ACTIVIDADES PSL
UNIDAD DE
MEDIDAPROG.2008
PROG.2009
AVANCE ANUAL
2008 % 2009 %
Promoción de la actividad fisica y recreativa en el establecimiento de salud. Evento 59 45 55 93 53 118
Implementacion de la Actividad Fisica Regular
Actividad Física 1532 1644 1356 89 1436 87
CENTROS LABORALES SALUDABLES
ACTIVIDADES PSL
UNIDAD DE
MEDIDAPROG.2008
PROG.2009
AVANCE ANUAL
2008 % 2009 %
Sensibilización y abogacía a los municipios y otros actores sociales. Componente Programático Municipio Saludable. Reunión 58 58 97 167 60 103,4
Actualización del Directorio de actores sociales y comunidades por Establecimiento
de SaludDocumen
to 127 137 99 78 135 98,5
Conformación y/o Fortalecimiento del ComitéMultisectorial DISTRITAL Reunión 84 58 83 99 56 97
Reuniones de coordinación del Comité Multisectorial de Promoción de la Salud Reunión 246 229 93
Conformación y/o Fortalecimiento del Comité Multisectorial COMUNAL - Local Reunión 142 136 75 53 120 88
Reuniones de coordinación con la comunidad Reunión 752 642 85
Elaboración de planes consertados por municipios o comunidades selecionados
Plan Concerta
do 100 136 83 83 111 81,6
Elaboración de Politicas Publicas saludables por el municipio
Políticapública 52 136 47 90 111 81,6
MUNICIPIOS Y COMUNIDADES SALUDABLES
ACTIVIDADES PSL
UNIDAD DE
MEDIDAPROG.2008
PROG.2009
AVANCE ANUAL
2008 % 2009 %
Sensibilización y abogacía a los municipios y otros actores sociales. Componente Programático Municipio Saludable. Reunión 58 58 97 167 60 103,4
Actualización del Directorio de actores sociales y comunidades por Establecimiento
de SaludDocumen
to 127 137 99 78 135 98,5
Conformación y/o Fortalecimiento del ComitéMultisectorial DISTRITAL Reunión 84 58 83 99 56 97
Reuniones de coordinación del Comité Multisectorial de Promoción de la Salud Reunión 246 229 93
Conformación y/o Fortalecimiento del Comité Multisectorial COMUNAL - Local Reunión 142 136 75 53 120 88
Reuniones de coordinación con la comunidad Reunión 752 642 85
Elaboración de planes consertados por municipios o comunidades selecionados
Plan Concerta
do 100 136 83 83 111 81,6
Elaboración de Politicas Publicas saludables por el municipio
Políticapública 52 136 47 90 111 81,6
MUNICIPIOS Y COMUNIDADES SALUDABLES
V. EVALUACION DE LA PRESTACIONV. EVALUACION DE LA PRESTACION
Advocacy a las autoridades de las InstitucionesEducativas para dar continuidad al Programa de Promoción de la Salud
Reunión 179 179 172 96 174 97
Capacitación al personal de salud sobre ejes temáticos priorizados para el desarrollo del Programa de Promoción de la Salud en las I.E.
Taller 28 28 25 89 27 96
Reuniones para la firma del acta de compromiso (nuevo o renovado) entre el Director de la I.E., elPresidente del CLAS y Gerente de la MR
Reunión 179 179 170 95 172 96
Taller de capacitación a docentes sobre ejes temáticos priorizados para el desarrollo del Programa Promoción de la Salud en las I. E.
Taller 166 166 161 97 147 89
Conformación del Comité de Promoción en la I.E.Cté.
Conform173 181 161 93 166 92
Reuniones de coordinación con las I.E. seleccionadas para la elaboración del Plan Anual
Reunión 540 533 480 89 507 95
Elaboración Plan anual de actividades de la I.E. Plan 188 181 172 92 193 107
Visitas de monitoreo a las I.E. Visita 1158 1,061 1040 90 983 93
Encuentro JuvenilEncuent
r31 27 29 94 23 85
Habilidades para la vida: Proyecto de vida, Orientación vocacional
Charla 112 112 109 97 105 96
Aplicación de cuestionarios a alumnos y ficha de acreditación de las I.E.S.
Cuestion y
Ficha 199 177 153 86 164 93PR
OMOCION DE LA SALUD
PROMOCION DE LA SALUD
I.E. Saludables
I.E. Saludables
PROMOCION DE LA SALUD
PROMOCION DE LA SALUD
I.E. Saludables
I.E. Saludables
V. EVALUACION DE LA PRESTACIONV. EVALUACION DE LA PRESTACION
SALUD AMBIENTAL
SALUD AMBIENTAL
SALUD AMBIENTAL
SALUD AMBIENTAL
Operativos
en
Alimentos
Vigilancia de
Restaurantes
Almacén de
Establecimi
entos de
Salud
Comités de
Gestión
WaWaWasis
Vigilancia
de Calidad
de Agua
para
Consumo
Humano
Inspección
Sanitaria a
Sistemas de
Abastecimie
nto de
Agua
Vigilancia a
Establecimi
entos de
Alimentos y
Bebidas
0
20
40
60
80
100
120
140
160
EVALUCIÓN 2009 EVALUCIÓN 2009 EVALUCIÓN 2009 EVALUCIÓN 2009 ---- SALUD AMBIENTALSALUD AMBIENTALSALUD AMBIENTALSALUD AMBIENTAL
AVANCE 2008
AVANCE 2009
103 %
91%93 %
84 %
90 %
72 %
109 %
96 %
145 %
99 %
92 %
103 %
117 %
V. EVALUACION DE LA PRESTACIONV. EVALUACION DE LA PRESTACION
SISMED
SISMED
SISMED
SISMED
CODI
GO
INFRACCI
ON
TIPO DE INFRACCION SANCION DETERMINACION DE LA SANCION
1 EL CONSIGNAR EN LAPRESCRIPCION DE MEDICAMENTOS UNICAMENTE EL NOMBRE DE MARCA DEL MEDICAMENTO SIN HACER MENCION EXPLICITA A LA DENOMINACION COMUN INTERNACIONAL (DCI) DEL MISMO
“ LEVE “Cuando por 1ra vez el profesional incurre en la infracción.
Amonestación Mediante oficio de las Direcciones de Salud de Lima, Dirección Regional de Salud, o quien haga sus veces en el ámbito regional.
“MODERADA”Cuando habiéndoseimpuesto sanción de amonestación escrita mediante oficio, incurre nuevamente en infracción.
Amonestación Mediante Resolución Directoral de las Direcciones de Salud de Lima, Direcciones Regionales de Salud, o quien haga sus veces, en el ámbito regional
“ GRAVE”Cuando habiéndose impuesto sanción de amonestación escrita por Resolución Directoral incurre nuevamente en infracción.
Multa MULTA DE 0.5 DE LA UITMediante Resolución Directoral de las Direcciones Regionales de Salud o quien haga sus veces, en el ámbito regional.
“ MUY GRAVE”Cuando habiéndose impuesto multa por primera vez, incurre nuevamente en infracción
Multa MULTA DE 2 UITMediante Resolución Directoral de las Direcciones de Salud de Lima, Direcciones Regionales de Salud, o quien haga sus veces, en el ámbito regional
V. EVALUACION DE LA PRESTACIONV. EVALUACION DE LA PRESTACION
SISMED
SISMED
SISMED
SISMED
14.3% 14.3%
28.6%
42.9% 42.9% 42.9% 42.9%
50.0%
57.1% 57.1% 57.1% 57.1% 57.1%
64.3% 64.3% 64.3% 64.3%
71.4% 71.4% 71.4% 71.4%
85.7%
114.3%114.3%114.3%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
120.0%
CONSOLIDADO ANUAL DE ACTIVIDADES DE URM Y
FARMACOVIGILANCIA-2009
14.3% 14.3%
28.6%
42.9% 42.9% 42.9% 42.9%
50.0%
57.1% 57.1% 57.1% 57.1% 57.1%
64.3% 64.3% 64.3% 64.3%
71.4% 71.4% 71.4% 71.4%
85.7%
114.3%114.3%114.3%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
120.0%
CONSOLIDADO ANUAL DE ACTIVIDADES DE URM Y
FARMACOVIGILANCIA-2009
V. EVALUACION DE LA PRESTACIONV. EVALUACION DE LA PRESTACION
SISMED
SISMED
SISMED
SISMED
V. EVALUACION DE LA PRESTACIONV. EVALUACION DE LA PRESTACION
PSL 2009: ATD (91.3%)
PSL 2009: ATD (91.3%)
PSL 2009: ATD (91.3%)
PSL 2009: ATD (91.3%)
VI. EVALUACION DE LA GESTIONVI. EVALUACION DE LA GESTIONCICLO/ACTIVIDAD % ATD % ATC
PROMEDIO CICLO NIÑO 81.7 82.3
PROMEDIO CICLO ADOLESCENTE 98.3 96.3
PROMEDIO CICLO ADULTO 106.6 97.5
PROMEDIO CICLO ADULTO MAYOR 99.9 95.9
PROMEDIO PROMOCION 81.0 83.3
PROMEDIO TUBERCULOSIS 63.8 78.6
PROMEDIO SALUD MENTAL 94.4 93.9
PROMEDIO TRIPANOSOMIOSIS 26.4 25.5
PROMEDIO CALIDAD 64.9 66.9
PREVENCION DE DAÑOS 79.4 132.7
PROMEDIO SANEAMIENTO AMBIENTAL 90.3 96.8
PROMEDIO GESTION 92.4 94.7
PROMEDIO APOYO 96.4 96.6
PROMEDIO GENERAL 91.3 91.7
PSL 2009: ATD (91.3%)
PSL 2009: ATD (91.3%)
PSL 2009: ATD (91.3%)
PSL 2009: ATD (91.3%)
81.7 98.3
106.6
99.9
81.0
63.8
94.4
26.4
64.9
79.4
90.3
92.4
96.4
0
20
40
60
80
100
120
140PROMEDIO CICLO NIÑO
PROMEDIO CICLO ADOLESCENTE
PROMEDIO CICLO ADULTO
PROMEDIO CICLO ADULTO MAYOR
PROMEDIO PROMOCION
PROMEDIO TUBERCULOSIS
PROMEDIO SALUD MENTAL
PROMEDIO TRIPANOSOMIOSIS
PROMEDIO CALIDAD
PREVENCION DE DAÑOS
PROMEDIO SANEAMIENTO
AMBIENTAL
PROMEDIO GESTION
PROMEDIO APOYO
VI. EVALUACION DE LA GESTIONVI. EVALUACION DE LA GESTION
PSL 2009: ATD (91.3%)
PSL 2009: ATD (91.3%)
PSL 2009: ATD (91.3%)
PSL 2009: ATD (91.3%)
VI. EVALUACION DE LA GESTIONVI. EVALUACION DE LA GESTION
ATD
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
PSL 2007PSL 2008
PSL 2009
74.4% 73.7%
91.3%
POI RAC 2009
POI RAC 2009
POI RAC 2009
POI RAC 2009
Nro. Actividad U.MProgramaci
ón EjecuciónObservaciones
Total Nro. %
1Socialización de los documentos de gestión.
Documento 1 1 100%
Los documentos de gestión se encuentran en la página web y se ha socializado en las reuniones con MRS: MOF, POI, CAP, PSL,Tarifario.
2 Formulación Plan Operativo 2009. Documento 1 1 100% De las 28 MRS, consolidado en la Red.
3 Evaluación POA 2009 Evento 1 1 100% Anualmente.
4 Apoyo y Consolidación PSL. Documento 28 28 100%
5Formulación Plan Estratégico de la Red
Documento 1 0 0% No corresponde formular a la Red.
6Formulación Plan de Gestión de la Calidad 2009.
Documento 1 1 100% Como Red.
7 Evaluación Ejecución PSL 2009 Documento 3 2 67% Se evaluó I y IV Trimestre.
8Informes epidemiológicos semanales
Informes 56 56 100% Semanalmente.
9 Boletín epidemiológico Trimestral. Boletín 4 1 25%
VI. EVALUACION DE LA GESTIONVI. EVALUACION DE LA GESTION
POI RAC 2009
POI RAC 2009
POI RAC 2009
POI RAC 2009
Nro. Actividad U.MProgramac. Ejecución
ObservacionesTotal Nro. %
10 ASIS de la Red. Documento 1 1 100%
11Reporte estadístico mensual de situación de salud.
Documento 12 12 100%
12 Capacitación Evento 6 6 100%
13 Supervisión Integral Supervisión 56 56 100%Se realizó dos visitas a todas las micro redes.
14Formulación Proyecto C.S Metropolitano
Documento 1 1 100%El proyecto existe, falta conseguir su ubicación. Una posibilidad es el 2do. Piso del CAN.
15 Proyecto de reubicación CAN Documento 1 1 100%El proyecto se ha aprobado para una nueva construcción en el mismo lugar.
16Apoyo al desarrollo de Proyectos de Inversión a Micro redes
Proyectos n.d n.a.Se ha apoyado en los proyectos de inversión elaborados por las micro redes.
17Formulación Presupuesto Institucional 2009
Documento 1 1 100%Se ha formulado el presupuesto como Red.
VI. EVALUACION DE LA GESTIONVI. EVALUACION DE LA GESTION
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
2007
2008
2009
MATRIZ DE COMPROMISOS
MATRIZ DE COMPROMISOS
DEL MAIS 2009
DEL MAIS 2009
MATRIZ DE COMPROMISOS
MATRIZ DE COMPROMISOS
DEL MAIS 2009
DEL MAIS 2009
15.7
12.3
18.3
VI. EVALUACION DE LA GESTIONVI. EVALUACION DE LA GESTION
MATRIZ DE COMPROMISOS
MATRIZ DE COMPROMISOS
DEL MAIS 2009
DEL MAIS 2009
MATRIZ DE COMPROMISOS
MATRIZ DE COMPROMISOS
DEL MAIS 2009
DEL MAIS 2009
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
20.0
12.313.1
13.8 14.0 14.014.5
15.0 15.0 15.0 15.3 15.5 15.5 15.7 15.8 15.9 16.0 16.0 16.1 16.3 16.5 16.8 16.9 17.0 17.0 17.1 17.117.5 17.8
18.3
VI. EVALUACION DE LA GESTIONVI. EVALUACION DE LA GESTION
MATRIZ DE COMPROMISOS
MATRIZ DE COMPROMISOS
DEL MAIS 2007
DEL MAIS 2007--2009
2009
MATRIZ DE COMPROMISOS
MATRIZ DE COMPROMISOS
DEL MAIS 2007
DEL MAIS 2007--2009
2009
RAC
14.4
14.6
14.8
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
2007
2008
2009
15.2
15.1
15.7
Si bien estamos con una evaluación aceptable, no debemos olvidar que 15.7 representa el 78.5% de cumplimiento de los 20 items, pero de los 31 significa sólo un 50%, lo cual resalta la importancia de seguir monitorizando, supervisando y evaluando con un enfoque integral e integrador.
VI. EVALUACION DE LA GESTIONVI. EVALUACION DE LA GESTION
PLAN DE CAPACITACION
PLAN DE CAPACITACION
DEL MAIS 2010
DEL MAIS 2010
PLAN DE CAPACITACION
PLAN DE CAPACITACION
DEL MAIS 2010
DEL MAIS 2010
VI. EVALUACION DE LA GESTIONVI. EVALUACION DE LA GESTIONNº
Problema Priorizado(1)
Competencia priorizada
(2)
Actividad Educativa(3)
Resultado esperado (indicadores)
(5)
Público Objetivo Cronograma Trimestral(16)Tipo
(6)N°(7) I II III IV
1Historias Clínicas no reflejan la Atención Integral.
Realizar una adecuada atencion integral reflejada en las Historias Clínicas.
Fortalecimiento de la AIS intramural y llenado adecuado de las Historias Clínicas.
Personal capacitado y motivado para realizar y organizar una adecuada atención integral conforme a la normatividad vigente asi como la realidad local.
Profesionales responsables de AIS, PSL y Promoción de la Salud.
60 X
2Debil organización del trabajo extramural.
Organizar el trabajo extramural con un enfoque de atención integral.
Fortalecimiento de la Atención Integral Extramural y en poblaciones dispersas.
Personal capacitado y motivado para organizar una adecuada atención integral extramural.
Profesionales responsables de AIS, PSL y Promoción de la Salud.
60 X
3
Desempeño variable de los equipos de supervisión que redundan en el desempeño de los Equipos de Gestión.
Desarrollar habilidades para una gestión de calidad eminentemente técnica.
Acreditación de Supervisores Integrales a nivel de la Red y Micro Redes de Salud
Personal con habilidades que generen análisis, reflexión, trabajo en equipo con enfoque capacitante para desarrollar propuestas de gestión en calidad y asistencia técnica.
Profesionales de la Salud de la Red y Micro Redes.
120 X
4
Historias Clínicas no reflejan manejo de patologías de acuerdo a las Guías de Práctica Clínica Nacional aprobados.
Realizar una adecuada atencion integral en base a las Guías de Práctica Clínica Nacional aprobadas.
Curso sobre manejo de las Guias de Práctica Clínica
Personal capacitado y motivado para manejar las patologías más frecuentes en base a las Guías de Práctica Clínica Nacionales aprobadas.
Profesionales de la Salud de las Micro Redes.
60 X
SUPERVISIONES
SUPERVISIONES
INTEGRALES 2010
INTEGRALES 2010
SUPERVISIONES
SUPERVISIONES
INTEGRALES 2010
INTEGRALES 2010
60.0
65.0
70.0
75.0
80.0
85.0
90.0
95.0
100.0
I Visita
II Visita
Anual
83.5
96.0
65.4
VI. EVALUACION DE LA GESTIONVI. EVALUACION DE LA GESTION
SUPERVISIONES
SUPERVISIONES
INTEGRALES 2010
INTEGRALES 2010
SUPERVISIONES
SUPERVISIONES
INTEGRALES 2010
INTEGRALES 2010
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
65.4
72.173.5 73.6
78.8 79.2 79.3 79.3 80.6 81.2 81.382.7 83.5 83.7 84.1 84.2 84.4 84.5
86.0 86.3 86.388.3 88.4 89.1
90.8 91.7 92.295.6 96.0
VI. EVALUACION DE LA GESTIONVI. EVALUACION DE LA GESTION
SUPERVISIONES
SUPERVISIONES
INTEGRALES 2010
INTEGRALES 2010
SUPERVISIONES
SUPERVISIONES
INTEGRALES 2010
INTEGRALES 2010
79.0
88.0
83.5
60.0
65.0
70.0
75.0
80.0
85.0
90.0
95.0
100.0
I Visita II Visita Anual
RED AREQUIPA CAYLLOMA – PROMEDIOS 2009
APROBADO, FELICITAR A TODO EL EQUIPO DE SALUD
VI. EVALUACION DE LA GESTIONVI. EVALUACION DE LA GESTION
SISTEMA DE VIGILANCIA
SISTEMA DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA
EPIDEMIOLOGICA
SISTEMA DE VIGILANCIA
SISTEMA DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA
EPIDEMIOLOGICA
ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES
AÑOS
2006 2007 2008 2009
SARAMPIÓN (1) 52 1698 438 149
RUBÉOLA 187 185 66 44
P.F.A. 2 0 1 0
TOS FERINA 7 2 2 2
MENINGITIS TBC 0 0 0 0
HEPATITIS B 6 1 4 1
TETANOS NEONATAL 0 0 0 0
DIFTERIA 0 0 0 0
VI. EVALUACION DE LA GESTIONVI. EVALUACION DE LA GESTION
SISTEMA DE VIGILANCIA
SISTEMA DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA
EPIDEMIOLOGICA
SISTEMA DE VIGILANCIA
SISTEMA DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA
EPIDEMIOLOGICA
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51
Canal Endémico de IRAs < 5 AñosRed Arequipa Caylloma 2003- 2009*
Alarma Seguridad Exito 2009Fuente: Epi VEA RAC
Casos
S.
VI. EVALUACION DE LA GESTIONVI. EVALUACION DE LA GESTION
SISTEMA DE VIGILANCIA
SISTEMA DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA
EPIDEMIOLOGICA
SISTEMA DE VIGILANCIA
SISTEMA DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA
EPIDEMIOLOGICA
0
200
400
600
800
1000
1200
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51
Canal Endémico de Edas Acuosas < 5 Años Red Arequipa Caylloma 2003- 2009*
Alarma Seguridad Exito 2009Fuente: Epi VeaRAC
S.E
VI. EVALUACION DE LA GESTIONVI. EVALUACION DE LA GESTION
SISTEMA DE VIGILANCIA
SISTEMA DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA
EPIDEMIOLOGICA
SISTEMA DE VIGILANCIA
SISTEMA DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA
EPIDEMIOLOGICA
DISTRITOS DE PROCEDENCIA
CASOS IRAG, INFLUENZA A H1N1, VIG. INFLUENZA Y OVR
ACUM.S.E. Nº 49-
52
VIG. CENTIN. (Acum.)
CON RESULTADO DE LAB SIN
RESULTADOS (*)CASOS
POSIT. CASOS NEGAT.
TOTAL 156 (7) 88 72 101 71
NOTA: Resultados de laboratorio recibidos al 25/01/ 2010.DE 88 CASOS DE VIG. CENTINELA INFLUENZA-ZAMACOLA (2 3 POSITIVOS = 16 CERRO COLORADO Y 7 CAYMA)TOTAL DE CASOS CAPTADOS = 244 (Incluyen casos de Vigilancia Centinela C.S. Zamácola)Coberturas: 29.5% (72/244) de casos positivos .Pero considerando las muestras “sin resultado” sería 58.6% (143/244) de casos positivos.
VI. EVALUACION DE LA GESTIONVI. EVALUACION DE LA GESTION
MORBIMORTALIDAD
MORBIMORTALIDAD
MORBIMORTALIDAD
MORBIMORTALIDAD
N° CAUSASEXO
TOTAL %F M
1INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS
168,775 142,261 311,036 30
2 ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, 91,851 56,794 148,645 143 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES 38,615 36,358 74,973 74 ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, ESTOMAGO 21,585 8,492 30,077 35
OTROS TRANSTORNOS MATERNOS RELACIONADOS P y P
28,736 28,736 36 OBESIDAD Y OTROS DE HIPERALIMENTACION (E 20,122 7,490 27,612 37 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO 22,816 4,402 27,218 38 DERMATITIS Y ECZEMA (L20-L30) 13,426 10,787 24,213 29 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESP. 11,032 12,978 24,010 210 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESP. 13,438 9,514 22,952 2
11 OTRAS ENFERMEDADES 196,856 121,280 318,136 31
TOTAL 627,252 410,356 1,037,608 100
FUENTE : EPIDEMIOLOGIA - ESTADISTICA 2009 RED DE AREQUIPA CAYLLOMA
VI. EVALUACION DE LA GESTIONVI. EVALUACION DE LA GESTION
MORBILIDAD RAC 2009
MORBILIDAD RAC 2009
MORBILIDAD RAC 2009
MORBILIDAD RAC 2009
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%
INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS
ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL
ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES
ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y …
OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO
OTROS TRASTORNOS MATERNOS RELACIONADOS
ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS
OBESIDAD Y OTROS DE HIPERALIMENTACION
OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS …
DERMATITIS Y ECZEMA (L20 - L30)
DORSOPATIAS (M40 - M54)
INFECCIONES C/MODO DE TRANSMISION PREDOM
TRASTORNOS DE LA CONJUNTIVA (H10 - H13)
SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES (R50 - R69)
TRAUMATISMOS DE LA CABEZA (S00 - S09)
31.5%
13.6%
7.4%
3.2%
2.8%
2.7%
2.3%
2.3%
2.3%
2.2%
1.6%
1.5%
1.4%
1.3%
1.2%
VI. EVALUACION DE LA GESTIONVI. EVALUACION DE LA GESTION
MORBILIDAD RAC 2009
MORBILIDAD RAC 2009
FEMENINO Y MASCULINO
FEMENINO Y MASCULINO
MORBILIDAD RAC 2009
MORBILIDAD RAC 2009
FEMENINO Y MASCULINO
FEMENINO Y MASCULINO
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%
INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS
ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL
ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES
OTROS TRASTORNOS MATERNOS RELACIONADOS
OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO
ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO …
OBESIDAD Y OTROS DE HIPERALIMENTACION
INFECCIONES C/MODO DE TRANSMISION PREDOM
ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS
DERMATITIS Y ECZEMA (L20 -L30)
17.6%
8.5%
3.9%
2.7%
2.4%
2.3%
1.7%
1.4%
1.4%
1.2%
0.0% 5.0% 10.0% 15.0%
INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS
ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL
ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES
OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS
DERMATITIS Y ECZEMA (L20 -L30)
ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS
ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y …
TRAUMATISMOS DE LA CABEZA (S00 - S09)
TRASTORNOS DE LA CONJUNTIVA (H10 - H13)
OBESIDAD Y OTROS DE HIPERALIMENTACION
13.9%
5.1%
3.5%
1.2%
1.0%
1.0%
0.9%
0.8%
0.6%
0.6%
VI. EVALUACION DE LA GESTIONVI. EVALUACION DE LA GESTION
MORBILIDAD RAC 2009
MORBILIDAD RAC 2009
CICLO DE VIDA NIÑA/O
CICLO DE VIDA NIÑA/O
MORBILIDAD RAC 2009
MORBILIDAD RAC 2009
CICLO DE VIDA NIÑA/O
CICLO DE VIDA NIÑA/O
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%
INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATO
ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (A
ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS
OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RES
DERMATITIS Y ECZEMA (L20 - L30)
SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES (R50 - R69)
TRASTORNOS DE LA CONJUNTIVA (H10 - H13)
TRASTORNOS DE OTRAS GLANDULAS ENDOCRINAS
ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIR
HELMINTIASIS (B65 - B83)
TRAUMATISMOS DE LA CABEZA (S00 - S09)
44.3%
11.6%
11.0%
4.9%
3.2%
2.0%
1.8%
1.5%
1.5%
1.4%
1.2%
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATO
ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS
ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (A
OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RES
DERMATITIS Y ECZEMA (L20 - L30)
SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES (R50 - R69)
TRASTORNOS DE LA CONJUNTIVA (H10 - H13)
HELMINTIASIS (B65 - B83)
TRASTORNOS DE OTRAS GLANDULAS …
ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIR
TRAUMATISMOS DE LA CABEZA (S00 - S09)
21.8%
5.6%
5.5%
2.3%
1.6%
0.9%
0.9%
0.8%
0.7%
0.6%
0.5%
0.0% 10.0% 20.0% 30.0%
INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS …
ENFERMEDADES INFECCIOSAS …
ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD …
OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS …
DERMATITIS Y ECZEMA (L20 - L30)
SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES (R50 -…
TRASTORNOS DE LA CONJUNTIVA (H10 - …
ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS …
TRASTORNOS DE OTRAS GLANDULAS …
TRAUMATISMOS DE LA CABEZA (S00 - S09)
HELMINTIASIS (B65 - B83)
22.5%
6.1%
5.4%
2.6%
1.6%
1.0%
0.9%
0.8%
0.8%
0.7%
0.6%
NIÑA NIÑO
VI. EVALUACION DE LA GESTIONVI. EVALUACION DE LA GESTION
MORBILIDAD RAC 2009
MORBILIDAD RAC 2009
ADOLESCENTE
ADOLESCENTE
MORBILIDAD RAC 2009
MORBILIDAD RAC 2009
ADOLESCENTE
ADOLESCENTE
0.0% 2.5% 5.0% 7.5% 10.0% 12.5% 15.0%
INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS …
ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, …
ENFERMEDADES INFECCIOSAS …
TRASTORNOS DE OTRAS GLANDULAS …
OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS …
ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL …
DERMATITIS Y ECZEMA (L20 - L30)
ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS …
OBESIDAD Y OTROS DE …
OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA …
OTROS TRASTORNOS MATERNOS …
13.3%
9.3%
2.1%
1.0%
0.9%
0.8%
0.8%
0.7%
0.6%
0.3%
0.0%
ADOLESCENTEVARON
0.0%2.5%5.0%7.5%10.0%12.5%15.0%17.5%
INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATO
ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS
OTROS TRASTORNOS MATERNOS RELACIONADOS P
ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (A
ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y
OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO
TRASTORNOS DE OTRAS GLANDULAS ENDOCRINAS
DERMATITIS Y ECZEMA (L20 - L30)
OBESIDAD Y OTROS DE HIPERALIMENTACION (E
OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RES
ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIR
16.7%
13.0%
2.8%
2.6%
2.1%
1.5%
1.3%
1.2%
1.0%
0.8%
0.8%
ADOLESCENTEMUJER
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%
INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATO
ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS
ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (A
ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y
OTROS TRASTORNOS MATERNOS RELACIONADOS P
TRASTORNOS DE OTRAS GLANDULAS ENDOCRINAS
DERMATITIS Y ECZEMA (L20 - L30)
OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO
OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RES
OBESIDAD Y OTROS DE HIPERALIMENTACION (E
ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIR
30.0%
22.3%
4.7%
2.9%
2.8%
2.3%
2.0%
1.8%
1.7%
1.6%
1.4%
VI. EVALUACION DE LA GESTIONVI. EVALUACION DE LA GESTION
0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0%
INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS …
ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE …
ENFERMEDADES INFECCIOSAS …
ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL …
ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS …
DORSOPATIAS (M40 - M54)
OBESIDAD Y OTROS DE …
OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA …
INFECCIONES C/MODO DE TRANSMISION …
TRASTORNOS NEUROTICOS, TRASTORNOS …
OTROS TRASTORNOS MATERNOS …
6.0%3.3%
1.4%1.2%0.9%0.8%0.6%0.5%0.3%0.3%0.0%
MORBILIDAD RAC 2009
MORBILIDAD RAC 2009
CICLO DE VIDA ADULTO
CICLO DE VIDA ADULTO
MORBILIDAD RAC 2009
MORBILIDAD RAC 2009
CICLO DE VIDA ADULTO
CICLO DE VIDA ADULTO
ADULTOVARON
0.0%2.5%5.0%7.5%10.0%12.5%15.0%
INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATO
ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS
OTROS TRASTORNOS MATERNOS RELACIONADOS P
OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO
ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y
INFECCIONES C/MODO DE TRANSMISION PREDOM
OBESIDAD Y OTROS DE HIPERALIMENTACION (E
ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (A
ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIR
DORSOPATIAS (M40 - M54)
TRASTORNOS NEUROTICOS, TRASTORNOS RELACI
14.8%11.1%
6.3%4.1%4.1%3.7%3.4%2.7%2.1%1.9%1.3%
ADULTOMUJER
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATO
ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS
OTROS TRASTORNOS MATERNOS RELACIONADOS P
ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y
OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO
ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (A
OBESIDAD Y OTROS DE HIPERALIMENTACION (E
INFECCIONES C/MODO DE TRANSMISION PREDOM
ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIR
DORSOPATIAS (M40 - M54)
TRASTORNOS NEUROTICOS, TRASTORNOS RELACI
20.7%
14.4%
6.3%
5.3%
4.6%
4.2%
4.0%
4.0%
3.0%
2.7%
1.6%
VI. EVALUACION DE LA GESTIONVI. EVALUACION DE LA GESTION
0.0% 1.0%2.0% 3.0%4.0% 5.0%6.0% 7.0%8.0%
INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATO
ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS
DORSOPATIAS (M40 - M54)
ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y
ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIR
ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (A
ARTROPATIAS (M00 - M25)
OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO
ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS (I10 - I15)
TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS (M60 -
OBESIDAD Y OTROS DE HIPERALIMENTACION (E
7.0%3.6%
2.5%2.3%2.0%
1.9%1.5%
1.3%1.0%
0.8%0.7%
0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%
INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATO
ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL …
ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE …
DORSOPATIAS (M40 - M54)
OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO
ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (A
ARTROPATIAS (M00 - M25)
ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS …
ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS (I10 - I15)
OBESIDAD Y OTROS DE HIPERALIMENTACION (E
TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS (M60 -
11.2%5.1%
4.5%4.0%3.8%
3.5%3.3%
3.0%2.0%1.9%
1.3%
MORBILIDAD RAC 2009
MORBILIDAD RAC 2009
ADULTO MAYOR
ADULTO MAYOR
MORBILIDAD RAC 2009
MORBILIDAD RAC 2009
ADULTO MAYOR
ADULTO MAYOR
ADULTO MAYORVARON
ADULTO MAYORMUJER
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%
INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATO
ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS
ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y
DORSOPATIAS (M40 - M54)
ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (A
OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO
ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIR
ARTROPATIAS (M00 - M25)
ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS (I10 - I15)
OBESIDAD Y OTROS DE HIPERALIMENTACION (E
TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS (M60 -
18.2%
8.1%
7.4%
6.5%
5.4%
5.1%
5.0%
4.9%
3.0%
2.6%
2.1%
VI. EVALUACION DE LA GESTIONVI. EVALUACION DE LA GESTION
La página web viene funcionando adecuadamente agilizando la comunicación, pero sería importante conocer el “tráfico” que tiene y potenciarlo para que sirva como una plataforma donde se ingrese la información directamente desde el EESS y poder contar con élla en tiempo real.
VI. EVALUACION DE LA GESTION: WEBVI. EVALUACION DE LA GESTION: WEB
ACUERDOS DE GESTION
ACUERDOS DE GESTION
ACUERDOS DE GESTION
ACUERDOS DE GESTION Nro. ACUERDOS DE GESTION
GRADO DE IMPLEMENTACION
RECOMENDACIONES Y/O PERSPECTIVAS
EVALUACION 2009
1 IMPLEMENTAR EL HIS – AIS A TODO NIVEL
SE HA ELABORADO EL HIS-ADMIN Y CODIGOS PARA TODAS LAS ACTIVIDADES.
ARTICULAR HIS CON PSL Y HIS-ADMIN PARA EVALUAR PROD. Y RENDIMIENTO.
En proceso de consolidación. Se ha articulado HIS con PSL y HIS-ADM. La presentación oficial será la 1ra. Quincena de enero 2010.
2 INCLUIR LAS FESP EN EL PRS
LINEA DE BASE EL 2007.NO SE EVALUO 2008 Y 2009.
PROGRAMAR EVALUACION FESP 2009.
No corresponde a la Red. Es competencia de la GERESA como Autoridad Sanitaria Regional.
3 ELABORAR EL PEI, POA PSL 2008.
LA RED HA CUMPLIDO CON LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION: POA, PSL, MOF, TARIFARIO.
LA GERSA DEBE ARTICULAR Y SOCIALIZAR LOS DOCUMENTOS DE GESTION REGIONALES: PEI, PCRS.
La Red tiene aprobados sus documentos de gestión 2009: POI, POA, PSL, MOF, Tarifario.
4 ELABORAR GUIA DE SUPERVISION UNICA Y 4 CAMPAÑAS INTEGRALES.
GUIA DE SUPERVISION INTEGRAL POR MR Y EE.SS.SUPERVISORES INTEGRALES CERTIFICADOS.CAMPAÑAS DE AIS DESCENTRALIZADAS.
SOCIALIZAR E IMPLEMENTAR A NIVEL REGIONAL.CAMPAÑA UNICA CENTRALIZADA: EXPO SALUD
Se aprobó la Guía de Supervisión Integral con R.D. y se ejecutó.La Feria Expo Salud no se llevó a cabo por la Pandemia de Influenza AH1N1.
5 REDUCIR LOS ITEMS DEL PSL
PSL DE 819 ITEMS A 756. ARTICULADO CON HIS, PPR, SIS Y POI.
ARTICULAR PLANES Y OBJETIVOS EGIONALES.INCLUIR CICLO JOVEN.
Se redujo muy poco los items del PSL. No se incluyó el Ciclo de Vida Joven por falta de Directivas Nacionales.
VI. EVALUACION DE LA GESTIONVI. EVALUACION DE LA GESTION
ACUERDOS DE GESTION
ACUERDOS DE GESTION
ACUERDOS DE GESTION
ACUERDOS DE GESTION
Nro.ACUERDOS DE
GESTIONGRADO DE
IMPLEMENTACIONRECOMENDACIONES Y/O
PERSPECTIVASEVALUACION 2009
6 ELABORAR UNA MATRIZ VIGESIMAL PARA EVALUAR EL MAIS, VIA INTERNET.
MATRIZ IMPLEMENTADA EN LAS 28 MR.PENDIENTE INFORMATIZACION.
SOCIALIZAR E IMPLEMENTAR A NIVEL REGIONAL UN SOFTWARE.
La matriz vigesimal existe en la Red y se aplica. La GERESA no ha convocado a reuniones de socialización.
7 EQUIPAR Y FORTALECER LOS EQUIPOS SIS.
EQUIPO CONFORMADO POR RESPONSABLE Y DIGITADOR EN TODAS LAS MRS.INFORMACION VIA WEB.
ACTUALIZAR LAS REGLAS DE VALIDACION DEL SIS PARA DISMINUIR LOS RECHAZOS.ESTABLECER PROCEDIMIENTOS ADECUADOS PARA EVITAR RETRAZOS EN LOS REEMBOLSOS.GARANTIZAR UN ABASTECIMIENTO ADECUADO DE MEDICAMENTOS.
Reglas de validación vigentes. Capacitación mensual a responsables SIS de los 141 EESS.Persisten los retrasos en los reembolsos y un inadecuado abastecimiento de medicamentos.
8 HACER FUNCIONAR EN FORMA EFICAZ Y EFICIENTE EL SRCR.
INFORMACION VIA WEB.SEGUIMIENTO A CONTRA REFERENCIAS POR PARTE DE LA UNIDAD DE LA RED.CARTERA DE SERVICIOS DEFINIDA POR CATEGORIAS.
MEJORAR SISTEMA DE COMUNICACIONES.RENOVACION DEL PARQUE AUTOMOTOR.INVOLUCRAMIENTO Y RETROALIMENTACIÓN POR PARTE DE LOS HOSPITALES.
Ha mejorado la comunicación vía Web. Parque automotor obsoleto. Se ha presentado requerimiento para renovar 17 ambulancias.Los hospitales atienden con indiferencia.
9 ELABORAR EL POI 2008 EN BASE AL PEM DE ITS Y APLICAR A SU NIVEL.
POA DE ITS EN BASE AL PEM .SE HA CONSIDERADO CINCO OBJETIVOS PARA LA RED.
PRESENTAR MAS PROYECTOS AL FONDO GLOBAL.
En proceso de consolidación el trabajo con ITS.
VI. EVALUACION DE LA GESTIONVI. EVALUACION DE LA GESTION
ACUERDOS DE GESTION
ACUERDOS DE GESTION
ACUERDOS DE GESTION
ACUERDOS DE GESTION Nro. ACUERDOS DE GESTION
GRADO DE IMPLEMENTACION
RECOMENDACIONES Y/O PERSPECTIVAS
EVALUACION 2009
10 IMPLEMENTAR 100 % LA FF, H. C, SIVICOS, SECTORIZACION.
FF APLICADA Y SECTORIZACION EN EL 100% DE EESS.50% H.C.F. ADECUADAS
SENSIBILIZAR AL PERSONAL DE SALUD.DOTAR DE RECURSOS HUMANOS.
Se ha realizado capacitación en manejo de H.C.F. por ciclo de vida.Persiste manejo inadecuado.
11 CREAR CUATRO REDES EN AREQUIPA CAYLLOMA Y SEPARAR CAYLLOMA
PROPUESTA DE REESTRUCTURACION DE REDES Y MR NO FUE ACEPTADA POR GRA.CONFORMACION DE NUEVA COMISION CON SINDICATOS.
CONFORMAR COMISION EN BASE A CUADROS TECNICOS.CUMPLIR FUNCIONES Y COMPETENCIAS POR NIVELES.
No se ha concluido aún el trabajo de la comisión por divergencias políticas y técnicas.
12 TODOS LOS EE. SS. DEBEN INTERVENIR EN LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE LOS MUNICIPIOS
AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS CON PPTO. PARTICIPATIVO.PRESUPUESTO PARA PROMOCION DE LA SALUD: PAUCARPATA, J.L.B.Y R.,SOCABAYA, CERRO COLORADO, CAYMA,SACHACA.
IMPLEMENTACION DE LA COGESTION CON PARTICIPACION ACTIVA DE LOS GOBIERNOS LOCALES.
Los EESS están incorporados en los presupuestos participativos.La implementación de la Cogestión aún no se dá por falta de Directivas y Ordenanzas Regionales.
13 PONER EN ACCION EL CENTRO QUIRURGICO DE CHIVAY
NUEVO HOSPITAL DE CHIVAY EN PLENA CONSTRUCCION CON PRESUPUESTO DE 4’000,000.00 QUE INCLUYE EQUIPAMIENTO.
IMPLEMENTACION CON TECNOLOGIA MODERNA.ROTACION OBLIGATORIA DE RESIDENTES (ANESTESIOLOGO CIRUJANO, GINECOLOGO).
Aún no se ha concluido con la construcción.Falta equipamiento.Pendiente para el 2010.
VI. EVALUACION DE LA GESTIONVI. EVALUACION DE LA GESTION
LOGROS
LOGROS
LOGROS
LOGROS
VII. ANALISIS ESTRATEGICOVII. ANALISIS ESTRATEGICO• Cumplimiento de las metas trazadas en el POI comoen el PSL con mejora de las coberturas (2007-2009).
• Normativamente, se cuenta con todos los documentosde gestión aprobados y vigentes.
• Certificación de Supervisores (capacitación) eimplementación de un instrumento local.
• Altas coberturas de Inmunizaciones.
• Disminución de la Muerte Materna.• Tasa de morbilidad e incidencia de TBC por debajo dela nacional y regional, que debe motivar a reforzar laestrategia.
• Presupuesto Participativo que incluye acciones dePromoción de la Salud.
• Cumplimiento de las metas trazadas en el POI comoen el PSL con mejora de las coberturas (2007-2009).
• Normativamente, se cuenta con todos los documentosde gestión aprobados y vigentes.
• Certificación de Supervisores (capacitación) eimplementación de un instrumento local.
• Altas coberturas de Inmunizaciones.
• Disminución de la Muerte Materna.• Tasa de morbilidad e incidencia de TBC por debajo dela nacional y regional, que debe motivar a reforzar laestrategia.
• Presupuesto Participativo que incluye acciones dePromoción de la Salud.
LIMITACIONES
LIMITACIONES
LIMITACIONES
LIMITACIONES
• Normatividad no es acompañada de financiamiento.• La demanda es prioritariamente recuperativa queabsorbe los recursos disponibles dejando pocomargen para el trabajo extramural.
• Débil trabajo extramural y limitado compromiso deGobiernos Locales que orientan su apoyo ainfraestructura.
• Debilidad en Gestión de Proyectos ante lasInstituciones Públicas y Privadas.
• Rotación de personal (responsables, renuncias,personal serums).
• Descoordinación para el PAP (oportunidadesperdidas).
• Normatividad no es acompañada de financiamiento.• La demanda es prioritariamente recuperativa queabsorbe los recursos disponibles dejando pocomargen para el trabajo extramural.
• Débil trabajo extramural y limitado compromiso deGobiernos Locales que orientan su apoyo ainfraestructura.
• Debilidad en Gestión de Proyectos ante lasInstituciones Públicas y Privadas.
• Rotación de personal (responsables, renuncias,personal serums).
• Descoordinación para el PAP (oportunidadesperdidas).
VII. ANALISIS ESTRATEGICOVII. ANALISIS ESTRATEGICO
LIMITACIONES
LIMITACIONES
LIMITACIONES
LIMITACIONES
• El principal financiador ha orientado a priorizarel “Equipo Básico de Salud” y no un “EquipoBásico Multidisciplinario de Salud” en función alas necesidades sentidas y no sentidas de lapoblación, asi como a las prioridades sanitariasregionales, lo que se espera pueda revertirse.
• Existe “agotamiento” del recurso humano queconlleva a una baja calidad de la atención,debido a la falta de una política regional deincentivos y promoción en base a méritos, loque se traduce en pérdida de oportunidades desuperación profesional del personal que laboraen la zona rural.
• El principal financiador ha orientado a priorizarel “Equipo Básico de Salud” y no un “EquipoBásico Multidisciplinario de Salud” en función alas necesidades sentidas y no sentidas de lapoblación, asi como a las prioridades sanitariasregionales, lo que se espera pueda revertirse.
• Existe “agotamiento” del recurso humano queconlleva a una baja calidad de la atención,debido a la falta de una política regional deincentivos y promoción en base a méritos, loque se traduce en pérdida de oportunidades desuperación profesional del personal que laboraen la zona rural.
VII. ANALISIS ESTRATEGICOVII. ANALISIS ESTRATEGICO
LIMITACIONES
LIMITACIONES
LIMITACIONES
LIMITACIONES
• Sobre carga de funciones desde el nivel centralque conlleva restar tiempo a las actividadeseminentemente asistenciales que se traduce enfalta de RRHH.
• Esta falta de política de RRHH debe considerarla Salud de nuestro personal de salud,considerando que la unidad básica de salud es lafamilia, de acuerdo a nuestros lineamientos depolítica.
• La falta de una política regional definida(PRCRS) limita el impulso a la implementacióndel Modelo de Atención Integral básicamente enla atención extramural.
• Sobre carga de funciones desde el nivel centralque conlleva restar tiempo a las actividadeseminentemente asistenciales que se traduce enfalta de RRHH.
• Esta falta de política de RRHH debe considerarla Salud de nuestro personal de salud,considerando que la unidad básica de salud es lafamilia, de acuerdo a nuestros lineamientos depolítica.
• La falta de una política regional definida(PRCRS) limita el impulso a la implementacióndel Modelo de Atención Integral básicamente enla atención extramural.
VII. ANALISIS ESTRATEGICOVII. ANALISIS ESTRATEGICO
VIII. ACUERDOS Y COMPROMISOSVIII. ACUERDOS Y COMPROMISOS
1 Implementar el HIS – AIS a todo nivel.
Consolidar el nuevo softwareinstalado asi como monitorizar lacalidad de la información y extenderel sistema, posteriormente, a lasdemás estrategias y programas.
2 Incluir las FESP en el en PRS.
Si bien corresponde al nivel superior,la red podría tomar la iniciativarealizando un evento a nuestro nivelcon las siguientes condiciones:1. Revisión de las FESP que seaplicarían a nivel de la Red(considerar los CLAS).2. Adecuación del Instrumento deEvaluación FESP.3. Incluir proyectos específicosrelacionados a algún item en el POI.A
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3 Elaborar el PEI, POA PSL 2010.
Elaboración de los Documentos deGestión Anuales 2010: POI, POA, PSL,MOF, otros.
4 Elaborar Guía Única de Supervisión Integral y 54 Campañas Integrales.
Consolidación de las Guías deSupervisión Integral a nuestro nivel.Expo Salud a realizarse en el mes deabril.Considerar en el PSL la programación deCampañas Integrales de Saludpriorizando los conos.
5 Reducir los itemsdel PSL
Articulación del PSL con HIS yunificación de la información "paralela".Habiéndose sistematizado el reporteahora se ha capacitado para fortalecerla codificación y digitación adecuada.A
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VIII. ACUERDOS Y COMPROMISOSVIII. ACUERDOS Y COMPROMISOS
6 Elaborar una matriz vigesimal para evaluar el MAIS, víainternet
Evaluar e incrementar gradualmente lositems para la evaluación de la Matriz deCompromisos del MAIS ya quenormativamente son 31 y llevamos tresaños evaluando únicamente 20.
7 Equipar y fortaleceler losequipos SIS
Fortalecer los EESS diseñandoestrategias que les permitan contar conequipos multidisciplinarios y personal paratrabajo extramural.Retroalimentación de la informacióndigitada (afiliaciones, prestaciones,rechazos) y reembolsos.Análisis de la calidad de la información, dela prestación y uso eficiente de losrecursos.A
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VIII. ACUERDOS Y COMPROMISOSVIII. ACUERDOS Y COMPROMISOS
8 Hacer funcionar enforma eficaz y eficiente el SRCR
Modernizar el sistema decomunicaciones: Sistema Integradode Telesalud y Agenda Digital.Proyectos de inversión para laimplementación y renovación deAmbulancias de los EESSperiurbanos y rurales.Articular, sistematizar y organizarel Plan del SRCR con Promoción dela Salud (ACS-->PS-->CS-->Hospital).
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VIII. ACUERDOS Y COMPROMISOSVIII. ACUERDOS Y COMPROMISOS
9 Elaborar el POI 2010 en base al PEM de ITS y aplicar a su nivel.
Elaborar POA en base al PEMconsiderando los objetivosdefinidos.
Despistaje de VIH y Sífilis al100% de gestantes.
100% de EESS realizanmanejo de casos de ITS segúnProtocolos.
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VIII. ACUERDOS Y COMPROMISOSVIII. ACUERDOS Y COMPROMISOS
10 Implementar 100% la FF, H.C., Sivicos, Sectorización.
Se ha realizado evento para orientarel funcionamiento de los SIVICOS (nosólo ACS).Capacitaciones y Auditorias de Caso eHCl para el uso adecuado de la FF eHCL en el 100% de EESS.Capacitaciones en el uso de las Guíasde Práctica Clínica Nacionales másfrecuentes.
11 Crear cuatro redes en Arequipa Caylloma y separar Caylloma
Solicitar información a la GERESApara la reactivación de las comisionesy elaborar propuesta.Considerar la unidad/equipo deGestión Sanitaria.A
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12 Todos los EESS deben intervenir en los Presupuestos Participativos de los Municipios
Incrementar la cantidad de EESS queincorporan proyectos de promoción dela salud en los presupuestosparticipativos.
Reiniciar con la implementación de laLey de Cogestión con propuestas deDirectivas y Documentos de Gestiónadecuados.
13 Poner en acción el Centro Quirúrgico de Chivay
Equipamiento y funcionamientodurante el presente año 2010.Gestionar la culminación de laconstrucción del Hospital El Pedregal.
VIII. ACUERDOS Y COMPROMISOSVIII. ACUERDOS Y COMPROMISOS
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N 1 Impulsar la implementación de una política de RRHH justa yequitativa en base a méritos priorizando el personal quelabora en las zonas rurales.
2 Impulsar la implementación de recursos humanosmultidisciplinarios para abordar integralmente las actividadespreventivo-promocionales sin descuidar las recuperativas.
3 Impulsar las acciones de abogacía con las autoridades localespara la emisión de políticas públicas saludables en todos losniveles.
4 Impulsar la participación activa de la Red de Salud en lasdiferentes Mesas de Concertación, Comités Multisectorialesincluyendo inclusión en el Presupuesto Participativo de laMunicipalidad Provincial, tanto a nivel de la Red como de laGerencia, donde se inserte los prioridades sanitarias querequieren mayor compromiso y participación intersectorialcomo Promoción de la Salud, Salud Mental, ITS/VIH y TBC.
VIII. ACUERDOS Y COMPROMISOSVIII. ACUERDOS Y COMPROMISOS
5 Acreditar a la Red de Salud Arequipa Cayllomacomo "Centro Laborable Saludable” en la RegiónArequipa.
6 Fortalecer los Equipos de Supervisión de la Red,asi como de las Micro Redes de Salud, concapacitaciones y visitas inopinadas a centroscomo a puestos de salud.
7 Estandarización de instrumentos y procesos(formatos, flujogramas, mapas de procesos)enfatizando en la calidad de las evidencias.
8 Impulsar la consolidación del C.S. Chivay comoEESS I-4 y centro de referencia local.C
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VIII. ACUERDOS Y COMPROMISOSVIII. ACUERDOS Y COMPROMISOS
9 Impulsar la realización del C.S. Metropolitano.
10 Elaboración de una Revista Memoria Anual conlos principales logros realizados.
11 Uso de los paneles ubicados en la panamericanaabordando los principales problemas sanitarioslocales.
12 Iniciar la implementación de la Ley deCogestión, conjuntamente con la GERESA.
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VIII. ACUERDOS Y COMPROMISOSVIII. ACUERDOS Y COMPROMISOS
13 Aprobación de los Documentos de Gestión(Cierre de Gestión, Evaluación Técnica Regional,PSL) a nivel de la Red en una primera instancia yluego continuar el trámite ante la Gerencia.
14 Fortalecer el Trabajo con el Centro de ApoyoNutricional y articular con las Estrategias yProgramas de Atención Integral de Salud.
15 Implementar las recomendaciones para contarcon Establecimientos de Salud Segurosfortaleciendo infraestructura y equipamiento.
16 Continuar diseñando estrategias para unificar lainformación (PPR, PSL, HIS).C
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VIII. ACUERDOS Y COMPROMISOSVIII. ACUERDOS Y COMPROMISOS
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1 Preveer la organización e implementación de lasnuevas Estrategias Sanitarias Nacionales(accidentes de tránsito, metales pesados, C.V.Joven, Salud Familiar) considerando quetambién el personal profesional de la OPPDI seencuentra recargado con múltiples funciones yresponsabilidades.
2 Implementar la unidad de Gestión Sanitariapara evaluación de documentos de gestión,programas, estrategias, implementación decogestión.
VIII. ACUERDOS Y COMPROMISOSVIII. ACUERDOS Y COMPROMISOS
3 Continuar modernizando el sistema decomunicaciones y transferencia de datosacorde con las nuevas tecnologías: SistemaIntegrado de Telesalud que integre ydesarrolle los recursos de salud y TIC quecontribuyan al cuidado integral de la salud.Modernización de la Red:Modernización de infraestructura,equipamiento y ancho de banda adecuado quepermita posicionarse en la "Sociedad de laInformación“.
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3 Modernización de la Red:Capacitación y desarrollo de destrezas delRecurso Humano en TIC (profesionales de laTIC que promueven el desarrollo de una“Infocultura” -modelo metodológico queimpulsa el aprendizaje en entornos virtuales-).Fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje con TIC en la comunidad.100% de Responsables capacitados en manejode TIC con un nivel avanzado.
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3 Disminuir la brecha digital:�
100% de Responsables de la OPPDIcuentan con TIC adecuadas.
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100% de EESS urbanos deben contar con TIC.
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100% de Centros cabecera de Micro Redes de zonas rurales y peri-urbanas deben contar con TIC.
Niveles de Atención vs Niveles de desarrollo TIC
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3 Elaborar una Agenda Digital:Fortalecer nuestra Página Web de TelesaludIncluir Trámites a realizar presencial/virtual(Trámite Virtual)Sistematización de la información sanitariarequerida por la Red.100% de informes mensuales de programas y estrategias virtuales.
RM N° 365-2008/Minsa
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1 Gestionar el petitorio adecuado para elabastecimiento oportuno de medicamentos paraevitar mala calidad de la atención, pérdida deoportunidades, rechazos del SIS ydesfinanciamiento de los EESS con reembolsosoportunos.
VIII. ACUERDOS Y COMPROMISOSVIII. ACUERDOS Y COMPROMISOS
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1 Evaluación de acuerdo a los componentes del Modelode Atención Integral: Gestión (Asistencial yAdministrativa), Organización, Prestación yFinanciamiento.
2 Auditoria de la Calidad para el manejo de prioridadesregionales: muerte materna, desnutrición crónica,TBC MDR, TV VIH y Sífilis Neonatal.
3 Fortalecer la AIS e integrada intramural(organización para evitar las oportunidades perdidas)asi como el llenado adecuado de las Historias Clínicas.
4 Manejo de patologías de acuerdo a las Guías dePráctica Clínica Nacional aprobados.
VIII. ACUERDOS Y COMPROMISOSVIII. ACUERDOS Y COMPROMISOS
5 Fortalecimiento de la organización del trabajoextramural conjuntamente con Promoción de laSalud y Salud Ambiental: seguimiento, trabajocon familias, instituciones, gobiernos locales.
6 Sobre la Sectorización, uso de Fichas Familiarese HCL por ciclos de vida, su integración a losSIVICOS.
7 Consolidar la información de la programación ylos avances del PSL con los diferentes programaspara garantizar su veracidad y sirva realmentecomo documento de gestión (p.e. productividad).
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NVIII. ACUERDOS Y COMPROMISOSVIII. ACUERDOS Y COMPROMISOS
8 Lograr una adecuada CALIDAD Y ANALISIS DELA INFORMACION a todo nivel asi comooportunidad en la entrega de misma.
9 Intercambio de experiencias en Atención Integralde Salud y Proyectos de Mejora de la Calidad.
10 Aumentar la cobertura de atención, con calidad,de la población asignada, principalmente, en losciclos de vida adolescente, adulto y adulto mayor.
11 Diseñar estrategias para brindar estabilidad y/ocontinuidad a los diferentes responsables (altarotación de responsables).
12 Programar la Feria Expo Salud 2010.
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Dr. Fernando Valencia BordaRed de Salud Arequipa Caylloma