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FONMETRO - Ciudad de Villahermosa, Tabasco
Contenido
Introducción .................................................................................................................................................................................................... 5Sección I. Datos Generales ......................................................................................................................................................................... 71. Datos generales ......................................................................................................................................................................................... 9
1.1 Antecedentes y entorno institucional ......................................................................................................................................... 91.2 Alineación a la Planeación Nacional y Estatal .......................................................................................................................... 101.3 Presupuesto asignado ...................................................................................................................................................................... 111.4 Resumen narrativo de la MIR .......................................................................................................................................................... 11
Sección II. Resultados / Productos .......................................................................................................................................................... 132. Resultados/Productos ............................................................................................................................................................................. 15
2.1 Descripción del Fondo Metropolitano ........................................................................................................................................ 152.2 Indicador sectorial .............................................................................................................................................................................. 172.3 Indicadores de resultados e indicadores de Servicios y Gestión ...................................................................................... 19
2.3.1 Indicadores de resultados ........................................................................................................................................................ 192.3.1.1 Indicador 1: Porcentaje de obra pública en la ZM apoyada con los recursos del fondo ............................ 192.3.1.2 Indicador 2: Porcentaje de obras de infraestructura apoyados por el fondo que se encuentran en operación .............................................................................................................................................................................................. 212.3.1.3 Indicador 3: Porcentaje de contribución financiera del FONMETRO al gasto de inversión pública ...... 222.3.1.4 Indicador 4: Impacto productivo en Obras Públicas ............................................................................................... 24
2.3.2 Indicadores de Servicios y Gestión (componente y actividad) ................................................................................... 252.3.2.1 Avance financiero total del programa. ......................................................................................................................... 252.3.2.2 Cumplimiento de la inversión en infraestructura ..................................................................................................... 272.3.2.3 Porcentaje de proyectos con un cumplimiento mayor al 75% ............................................................................ 29
2.4 Avance de indicadores y análisis de metas .............................................................................................................................. 312.5 Resultados ............................................................................................................................................................................................ 35
2.5.1 Efectos atribuibles ....................................................................................................................................................................... 352.5.2 Otros efectos o hallazgos ......................................................................................................................................................... 36
2.6 Valoración .............................................................................................................................................................................................. 382.6.1 Observaciones generales sobre los indicadores seleccionados ................................................................................. 382.6.2 Valoración de los hallazgos identificados .......................................................................................................................... 39
Sección III. Cobertura ................................................................................................................................................................................... 413. Cobertura ..................................................................................................................................................................................................... 43
3.1 Población potencial y objetivo ...................................................................................................................................................... 433.2 Población atendida ............................................................................................................................................................................ 443.3 Evolución y análisis de cobertura ................................................................................................................................................. 45
Sección IV. Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora para el 2013 .............................................................................. 494. Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora para el 2013................................................................................................ 51
4.1 Aspectos de mejora para el 2013 .................................................................................................................................................. 51Sección V. Conclusiones .............................................................................................................................................................................. 535. Conclusiones .............................................................................................................................................................................................. 55
5.1 Conclusiones de la instancia evaluadora ................................................................................................................................... 555.2 Análisis FODA ....................................................................................................................................................................................... 555.3 Retos y recomendaciones ............................................................................................................................................................... 565.4 Avances del Fondo Metropolitano en el ejercicio fiscal actual .......................................................................................... 565.5 Fuentes de información ................................................................................................................................................................... 57
Sección VI. Datos del Proveedor Adjudicado ...................................................................................................................................... 596. Datos del proveedor adjudicado ........................................................................................................................................................ 61
6.1 Unidad administrativa ..................................................................................................................................................................... 616.2 Datos generales del evaluador ...................................................................................................................................................... 616.3 Contratación ......................................................................................................................................................................................... 61
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FONMETRO - Ciudad de Villahermosa, Tabasco
Introducción
El fenómeno de la metropolitización es un hecho inevitable en la actualidad, sobre todo en territorios
con un grado de urbanización reciente, como son la mayoría de las ciudades medias en el país, que
iniciaron este proceso de urbanización en la década de los setenta u ochenta.
De esta manera, las problemáticas urbanas que comparten municipios vecinos, en donde sus
fronteras territoriales están sobrepasadas por la dinámica poblacional, la creciente demanda de
la vivienda y de las actividades económicas del sector servicios, se han concentrado en lo que se
denominan ciudades.
En Fondo Metropolitano (FONMETRO), surge ante las exigencias que impera el fenómeno de la
metropolización, como la consolidación urbana, el aprovechamiento de ventajas competitivas, la
productividad económica regional, la mitigación de riesgos por condiciones medioambientales y
las crecimiento desordenado de la población o el impulso al desarrollo sostenible de las ciudades.
Para atender la demanda anterior de las ciudades, FONMETRO a través de un Consejo y Comités,
aprueban, ejecutan y vigilan proyectos estratégicos relacionados con el desarrollo y ordenamiento
territorial, los cuales son proyectos de infraestructura como obra pública o equipamiento, o estudios,
evaluaciones, planes, programas, entre otras acciones orientadas al fortalecimiento en materia de
planeación y desarrollo urbano.
Para el caso de Tabasco, la ciudad de Villahermosa, constituida por los municipios de Centro y
Nacajuca, aplica estos recursos federales del Ramo 23 desde el 2009.
En el año del 2013, fueron aprobados 5 proyectos estratégicos, con un presupuesto de 100 milones
de pesos, 55 millones más desde el 2010, lo que denota una importante gestión por una mayor
consolidación urbana y aprovechamiento productivo en la ciudad.
Las principales fortalezas de FONMETRO, reside en su contribución a la inversión pública,
específicamente la dirigida a obra pública no habitacional, los altos niveles de avance financiero
de sus proyectos –denotando una operatividad eficiente- y el cumplimiento con la mayoría de los
objetivos de las Reglas de Operación para el 2012.
Por otro lado, los aspectos susceptibles de mejora, entre los más destacados se encuentra: la
reingeniería de la Matriz de Resultados para Indicadores en función a la metodología de marco
lógico, mejorar la metodología del cálculo de la población atendida y de seguimiento a proyectos,
incrementar la transparencia de la información de los procedimientos de selección de proyectos y su
justificación técnica-financiera, incorporar a la consulta ciudadana para la toma de decisiones clave
en cuanto a la consideración y aprobación de proyectos estratégicos enfocados a problemáticas
urbanas locales, y por último, atender la dimensión de sustentabilidad y mitigación de la vulnerabilidad
ambiental y demográfico en los próximos años.
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Evaluación Específica de Desempeño 2013
En resumen, el desempeño de FONMETRO es satisfactorio en cuanto a la operatividad de sus
proyectos, aunque hay aspectos de diseño y metodológicos que se pueden adaptar o aplicar en el
contexto específico de la ciudad de Villahermosa.
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FONMETRO - Ciudad de Villahermosa, Tabasco
1. Datos generales
En este apartado son mencionadas las principales características del Fondo Metropolitano, desde
sus antecedentes, su representación institucional para la coordinación del fondo; también es
mencionada la alineación con la planeación estratégica: Plan Nacional de Desarrollo y Plan Estatal
de Desarrollo, principalmente; de la misma manera, es expuesta la información presupuestal del
fondo del 2010 al 2013, así como el resumen narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados
al 2013.
1.1 Antecedentes y entorno institucional
El Fondo Metropolitano (FONMETRO), fue creado en el 2006 para emprender acciones públicas
que beneficiaran a la Zona Metropolitana del Valle de México, tanto para ese año como para el
2007, donde también se canalizaron recursos públicos a las Zonas Metropolitanas de Monterrey y
Guadalajara (DOF, 2008). Entre el 2009 y el 2010 se fueron integrando mayores zonas metropolitanas
(ZM), hasta quedar conformadas 52, señaladas en los Presupuestos de Egresos de la Federación
(PEF) por cada uno de los años fiscales correspondientes.
El FONMETRO a nivel nacional, tiene como unidad administrativa responsable a la Unidad de
Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),
perteneciente al Ramo 23 “Provisiones salariales y Económicas” en el contexto de los “Proyectos
de Desarrollo Regional”. Corresponde al Programa Presupuestario U057; y actualmente se coordina
con el Ejecutivo Federal por medio de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del
Territorio (SDUyOT)de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), y con el Poder Legislativo a
través de la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la Cámara de Diputados, según los acuerdos
tomados por el Consejo para el Desarrollo Metropolitano (CDM).
En tabasco, el FONMETRO inició en Tabasco en el año 2009, conformando el Consejo para
el Desarrollo de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Villahermosa, en donde participaron
representantes del gobierno estatal, la Dirección General de Desarrollo Urbano y Suelo de la SEDEOL
y la Delegación Estatal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT),
así como las presidencias municipales del Centro y Nacajuca (Diario Oficial del Estado de Tabasco,
2009).
La institución ejecutora es la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP),
y las dependencias ejecutoras de los proyectos al 2013, fueron: la Comisión Estatal de Agua y
Saneamiento, Dirección General de Obras Públicas de la SOTOP y el Ayuntamiento de Centro.
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Evaluación Específica de Desempeño 2013
1.2 Alineación a la Planeación Nacional y Estatal
En el contexto de la planeación nacional, el FONMETRO está alineado al Eje II: “México Incluyente”,
el punto II.2: “Plan de acción: integrar una sociedad con equidad y cohesión social e igualdad de
oportunidades”, donde se menciona el fomento el ordenamiento territorial de las zonas urbanas,
la productividad regional, el desarrollo de ciudades sustentables y competitivas, entre otros (PND,
2013-2018).
Asimismo, se justifica en los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Nacional de Desarrollo
(PND) 2013-2018 en el punto sobre un “México Incluyente” (VI.2), Objetivo 2.5 “Proveer un entorno
adecuado para el desarrollo de una vida digna”, que involucra el fomento o impulso a un Modelo
de Desarrollo Urbano Sustentable e Inteligente para la vivienda digna, mejorar la coordinación
interinstitucional para el ordenamiento sustentable del territorio y en la Estrategia I sobre “Democratizar
la Productividad” (PND, 2013-2018), también se pueden observar puntos relacionados al desarrollo
urbano.
En el tema VI.5 “México Próspero”, objetivo 4.2 que hace hincapié en “Democratizar el acceso
al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento”, donde también mencionan en la
estrategia 4.2.5 que, es importante “impulsar proyectos de alto beneficio social que contribuyan a
incrementar la cobertura y calidad de la infraestructura necesaria para elevar la productividad de la
economía, con un enfoque de desarrollo regional y urbano, además de la co-participación entre el
sector privado y público (PND, 2013-2018).
En cuanto al entorno local, el FONMETRO está alineado al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2007-
2012, Eje Transformador 7 “Desarrollo Sustentable para un Presente y un Futuro Mejor”, subtema II
“Logros y Perspectivas”, inciso b “Desarrollo Territorial y Urbano”, en donde se establece la prioridad
de financiar proyectos de impacto regional en la ZM de la Ciudad de Villahermosa, así como de la
programación del Fideicomiso del FONMETRO (PEDT, 2007-2012).
También en el Eje transformador 9 “Proyectos Estratégicos de Impacto Regional con Visión 2030,
inciso e) “Programa de Desarrollo de la Zona Metropolitana de Villahermosa (antes Consolidación de
Villahermosa como Centro Urbano Regional y de Servicios)”, el FONMETRO se alinea a la planeación
estatal, el cual es una herramienta estratégica de planeación urbana para la modernización de la
infraestructura (transporte, servicios básicos, entre otros) (PEDT, 2007-2012) y propiciar un patrón
de urbanización menos concentrado.
De manera más reciente, en el PEDT 2013-2018, en el Eje rector 8 “Ordenamiento Territorial,
Infraestructura, Comunicaciones y Transporte para el Desarrollo Equilibrado”, se presentan objetivos
y estrategias encaminados a la elaboración de proyectos, planes, estudios u obras, dirigidas al
desarrollo urbano y regional de la entidad, así como del ordenamiento territorial.
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FONMETRO - Ciudad de Villahermosa, Tabasco
Específicamente en el objetivo 8.5 “Mejorar el ordenamiento territorial y urbano para garantizar la
Integridad Física de la Población del Estado”, la estrategia 8.5.4.2 “Formular estudios y proyectos
con las instancias competentes de los tres órdenes de gobierno de las zonas susceptibles de
incorporarse al FONMETRO” (PEDT, 2013-2018).
Asimismo, en el Eje rector 9 “Programas y Proyectos Estratégicos para el Desarrollo Regional
en el Contexto Nacional y Global”, en el tema de “Desarrollo Urbano Integrado”, es mencionada
la estrategia de “combinar formas más eficaces de atención a problemas urbanos en la ZM de
Villahermosa” (PEDT, 2013-2018: 135).
1.3 Presupuesto asignado
Por otro lado, el presupuesto asignado para el FONMETRO de la ZM de Villahermosa, ha sido el
siguiente:
Cuadro 1.- Presupuesto asignado al FONMETRO 2011-2013 (Millones de pesos)
Año 2010 2011 2012 2013Presupuesto 44.53 45.27 45.30 100.00
Fuente: SOTOP (2016).
Del 2010 al 2013, el presupuesto se ha incrementado en un 124.6%, lo cual es una cifra muy
importante que denota el incremento de necesidades o problemáticas urbanas en la ZM.
1.4 Resumen narrativo de la MIR
Conviene señalar que para el 2013, el gobierno del estado de Tabasco no contaba con una MIR
adaptada para el FONMETRO, sin embargo, por su carácter de programa federal se utilizó la MIR
general de ese año, cuya estructura está orientada hacia resultados a nivel nacional, se procedió
adaptar los indicadores de la MIR. Lo anterior, es una observación importante a considerar y se
recomienda ser atendida de forma prioritaria.
Sin embargo, con la finalidad de continuar con este ejercicio evaluatorio, se mencionan el fin, el
propósito, el componente y la actividad de la MIR proporcionada
Por último, en cuanto a la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) para, su resumen narrativo
es el siguiente:
• Fin: Contribuir al desarrollo integral y equilibrado de las zonas metropolitanas, a través del
incremento en su competitividad económica y capacidades productivas.
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Evaluación Específica de Desempeño 2013
• Propósito: Porcentaje del valor de la producción en obra pública en las entidades federativas
atendidas con recursos del fondo.
• Componente (A): Infraestructura para el desarrollo metropolitano por entidad federativa.
• Actividad (A1): Ejecución de programas o proyectos de inversión financiados con recursos
del Fondo.
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FONMETRO - Ciudad de Villahermosa, Tabasco
2. Resultados/Productos
En este apartado, se describirán aspectos como: descripción general del FONMETRO, su relación
con indicadores sectoriales, los indicadores de resultados y gestión derivados de la MIR, el avance
de metas y análisis de los resultados, considerando años anteriores (2010-2012), y por último, la
presentación de los principales resultados: efectos atribuibles, otros efectos y otros hallazgos para
el año del 2013.
2.1 Descripción del Fondo Metropolitano
Los recursos del Fondo Metropolitano están destinados a obras de infraestructura, equipamiento,
estudios, programas, evaluaciones, entre otros rubros vinculados con la planeación nacional, estatal
y municipal en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial de las Zonas Metropolitanas
indicadas, tal como lo dispone el artículo 47 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación
de cada uno de los ejercicios fiscales anuales (ROP, 2012).
En este sentido, las Reglas de Operación (2012), señala que el fomento del desarrollo integral de las
ZM, deben impulsar los siguientes objetivos:
a) La competitividad económica, la sustentabilidad y las capacidades productivas;
b) La viabilidad y disminución de la vulnerabilidad o riesgos por fenómenos naturales, ambientales
y los propiciados por la dinámica demográfica y económica;
c) La consolidación urbana; y
d) El aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano
y económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas.
Los estudios, evaluaciones, planes, programas, proyectos, obras de infraestructura y equipamiento
apoyados por el fondo están caracterizados por cuatro rubros de fomento: competitividad económica,
sustentabilidad, capacidades productivas de la ZM, mitigación de los riesgos y la vulnerabilidad
ambiental, demográfica y económica, consolidación urbana y aprovechamiento óptimo del territorio.
En suma, la aplicación del recurso del fondo tiene como principales acciones:
• La elaboración y actualización de planes y programas de desarrollo regional y urbano. También
puede ser la realización de un Plan de Desarrollo Metropolitano de mediano y largo plazo
• Inversión en infraestructura y su equipamiento: transporte público metropolitano, infraestructura
hídrica para agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento
• Erogaciones para la construcción, reconstrucción, rehabilitación, ampliación, conclusión,
mantenimiento, conservación, mejoramiento y modernización de infraestructura. Adquisición
de reservas territoriales y derechos de vía
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Evaluación Específica de Desempeño 2013
• Elaboración de proyectos ejecutivos, evaluación de costo y beneficio y estudios de impacto
ambiental, evaluación y gestión de riesgos de alcance metropolitano. Realización de
evaluaciones
• Obras públicas y su equipamiento, así como acciones prioritarias para el mejoramiento y
cuidado del ambiente, y el impulso al desarrollo regional, urbano, social y económico de la
Zona Metropolitana
El FONMETRO va dirigido a las ZM incluidas en el decreto del PEF de acuerdo a cada año fiscal y
se pueden consultar en los anexos de este. En este caso específico, beneficia a la ZM de la Ciudad
de Villahermosa, perteneciente al estado de Tabasco, conformada por dos municipios: Centro y
Nacajuca.
Para el 2013, las acciones públicas del FONMETRO estaban dirigidas a la elaboración de proyectos
de infraestructura, obra pública, equipamiento, estudios, evaluaciones, planes, principalmente para
apoyar el desarrollo urbano e integral de la ZM.
Durante el 2010 se aprobaron 16 proyectos, 2 para el 2011, 7 proyectos correspondientes al año 2012,
y 5 proyectos estratégicos del sector del desarrollo urbano y ordenamiento territorial para el 2013,
sumando 30 proyectos, en los que destacan los rubros de: vialidad, saneamiento y alcantarillado,
agua potable, equipamiento y estudios.
Ahora bien, el FONMETRO opera a través de las autoridades competentes del gobierno federal,
estatal y municipal, conformando Consejos y Comités para la selección y autorización de los
proyectos que cumplan con los requisitos evaluatorios de impacto en el desarrollo urbano de la ZM.
Asimismo, captan los recursos de la SHCP a través de un Fideicomiso, tal como se hizo en el 2013
y los montos dependen de la gestión de los legisladores en la discusión de la elaboración del PEF
(Zapata, 2012).
El proceso de operación del FONMETRO se describe en la siguiente figura.
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FONMETRO - Ciudad de Villahermosa, Tabasco
Figura 1.- Análisis, Evaluación y Aplicación de los recursos del FONMETRO
Fuente: Zapata, 2012.
Existe una coordinación administrativa y fiscal que opera en función a la toma de decisiones del
CDM, quien selecciona los proyectos estratégicos y de impacto para la ZM, alineados a la planeación
estatal y sectorial, cumpliendo las ROP, para que posteriormente el STEP valide técnicamente la
factibilidad e impacto de los proyectos y se proceda a la autorización de los recursos, derivados
del fideicomiso en un marco de transparencia y rendición de cuentas, esto lo hace el CT, para que
después sean entregados por el fiduciario, y por último, el ejecutor toma la responsabilidad de la
aplicación, erogación, seguimiento y evaluación de los recursos y los resultados del desempeño del
fondo, así como de los proyectos autorizados.
2.2 Indicador sectorial
El FONMETRO son recursos ejecutados provenientes del Ramo 23 y las entidades federativas
a través de sus dependencias ejecutoras y los comités técnicos, aplican y toman decisiones de
los recursos recibidos, programados en el Presupuesto de Egresos de la Federación en función
a las Reglas de Operación (ROP) vigentes que se actualizan cada dos años y no está sujeto a
los Programas Operativos Anuales (POA) cuya elaboración depende de los criterios de cada
administración en turno.
No se cuenta con documentos que den cuenta de programas o planes sectoriales para el 2013, sólo
para el 2014, el cual se denomina “Programa Sectorial de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Consejo para el Desarrollo
Metropolitano (CDM)
Subcomité Técnico (STEP
Comité Técnico (CT)
Fiduciario Ejecutor
Revisa alineación de los proyectos con el PND, PED,
PIDM, PMD y Programas
Analiza el impacto metropolitano
Vigila el cumplimiento
de las Reglas de OperaciónPropone acciones
Valida impacto metropolitano
Revisa evaluaciones
costo-beneficioRevisa impacto
económico-socialRevisa cuidado
ambientalRecomienda al CT la autorización de recursos del FM
Autoriza la entrega de
recursos del FMAdministra recursos y carteras de proyectos
Define prioridad y prelación
Define evaluación de resultadosCumple con transparencia y rendición de
cuentas
Entrega de recursos del FM
Apoya la rendición de
cuentas y transparencia
Aplica y eroga los recursos asignadosAsume la
responsabilidad como ejecutor del
gastoRinde cuentas
del ejercicio de los recursos y los
resultadosTransparenta el proceso de
ejecución y ejercicio de los
recursos
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Evaluación Específica de Desempeño 2013
2013-2018” (PSOTOP), en donde pudo observarse un indicador estratégico sectorial, al cual se le
puede relacionar el FONMETRO.
De acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los indicadores sectoriales son aquellos
“indicadores estratégicos de los programas sectoriales o transversales” (SHCP, 2015: 3) que derivan
de los planes de desarrollo.
Tomando en cuenta lo anterior, fue seleccionado el indicador de avance con las siguientes
características, derivadas del PSOTOP (2013).
Nombre del indicador: Avance de la Programación de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
Objetivo narrativo: Promover el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano a partir de la
actualización del sistema de planeación territorial del estado, la difusión de la administración urbana
y territorial y la gestión de fondos de financiamientos, con el fin de contar con los instrumentos
necesarios para regular el crecimiento de las áreas urbanas y rurales hacia un desarrollo sostenible.
Algoritmo: La fórmula de cálculo de este indicador es la siguiente:
Donde:
• AT= Avance Total de los Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
• ARPROFIN= Avance Real de los Programas de Fondos de Financiamiento
• APPROFIN= Avance programado de los Programas de Fondos de Financiamiento
• ARTER= Avance Real de los Programas de Capacitación Territorial y Urbana
• APTER= Avance Programado de los Programas de Capacitación Territorial y Urbana
• ARNOR= Avance Real de los Programas Normativos
• APNOR= Avance Programado de los Programas Normativos
Relación del FONMETRO con el indicador: Los proyectos, obras o estudios que conforman en su
conjunto a las acciones públicas programadas para la operación del FONMETRO, forman parte de
las variables ARPROFIN y APPROFIN, es decir, de los avances reales y programas (físicos y financieros)
provenientes de fondos, entre ellos el aquí descrito.
Meta del indicador sectorial: De acuerdo al Programa Sectorial, la meta de este indicador es del
100 % y es “relativo al cumplimiento total de las metas que se establezcan año con año en cada
POA, que es el documento en donde aparecerán los avances programados”.
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FONMETRO - Ciudad de Villahermosa, Tabasco
No obstante, como fue mencionado anteriormente, el FONMETRO tiene como sustento normativo
y aplicativo lo considerado en la descripción del Ramo 23 y sus ROP, por lo que no está sujeto a la
programación de los POA. Por ejemplo, en los POAS 2010 y 2012 no se menciona, pero en los 2011
y 2013 sí, en el primero relacionado al Programa de Urbanización, y en el segundo al Fideicomiso
del FONMETRO en el rubro institucional de la SOTOP, teniendo como meta cualitativa su ejecución
propia.
Avance del indicador sectorial: No disponible.
2.3 Indicadores de resultados e indicadores de Servicios y Gestión
No se cuenta con evidencia alguna que señale los indicadores de resultados y de gestión para el
2013, ni los años anteriores; de la misma manera, no se presentó información sobre las metas de la
cartera de los proyectos expresadas en el Anexo II de las ROP del 2012; también o se cuenta con
la calendarización de los programas o proyectos, que indica el Anexo III de las mismas ROP. En ese
mismo sentido, la MIR del 2013, alude a un esquema federal y no adaptada al entorno estatal, por lo
que se dificulta identificar aquellos indicadores que dan cuenta de los resultados y la gestión.
Con base a lo anterior, se procedió retomar la narrativa más sustancial de la MIR, para adecuar los
indicadores solicitados, de tal manera que sean representativos en el contexto estatal y en el de la
ZM de la Ciudad de Villahermosa.
2.3.1 Indicadores de resultados
Los indicadores de resultados se obtienen a partir de los fines y propósitos de la MIR, son de
carácter estratégico, dado que se relacionen con el cumplimiento de los objetivos de las políticas
públicas o los programas presupuestarios, cuyos resultados impactan inmediatamente en la toma
de decisiones (SHCP, 2015). Con base a esta narrativa y ante las limitantes sucedidas por la falta
de una MIR específica para la aplicación del FONMETRO en la ZM de Villahermosa, se procedió a
realizar una adaptación de los indicadores conforme a la información de la MIR presentada.
2.3.1.1 Indicador 1: Porcentaje de obra pública en la ZM apoyada con los recursos del fondo
El indicador 1, corresponde al fin de la MIR y su denominación se describe como: “Porcentaje de
obra pública en las entidades federativas apoyadas con recursos del fondo”, que pretende dar
cuenta a la contribución al desarrollo integral de la ZM a través del incremento en su competitividad
económica y capacidades productivas, es decir, por medio de la inversión pública derivada del fondo.
El cálculo propuesto es: “Recursos ministrados a través del fondo a entidades federativas/recursos
federales totales ministrados al estado x 100”, el cual muestra el tamaño financiero del FONMETRO
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Evaluación Específica de Desempeño 2013
en relación a los recursos federales y observar el impacto en cuanto al fomento a las obras públicas
de fomento para el desarrollo urbano. Con base a lo anterior, el indicador propuesto queda de la
siguiente manera:
Cuadro 1. Porcentaje de obra pública en la ZM apoyada con los recursos del fondo.
Nombre del indicador: Porcentaje de obra pública en la ZM apoyada con los recursos del fondo
Sentido del indicador: Positivo
Unidad de medida: Porcentaje
Definición:
Determina la capacidad y el volumen de la inversión en obras o acciones públicas que fomenten el desarrollo urbano e integral de la ZM de la Ciudad de Villahermosa, en relación al monto total programado de los recursos federales reasignados, pertenecientes al rubro de las Aportaciones Federales.
Método de cálculo:
Donde:
Porcentaje de Obra Pública en la ZM apoyada con los recursos del FONMETRO en un año fiscal
• Recursos Federales ministrados a la ZM con los recursos del FONMETRO en un año fiscal
• Recursos Federales Totales Reasignados en un año fiscal
Frecuencia de medición: Anual
Año base del indicador: 2013
Meta del indicador 2013: N/D
Valor del indicador 2013: 1.3%
Valor inmediato anterior 2012: 0.5%
Avance 2011: 0.6%
Avance 2010: 0.7%
Fuente: Elaboración propia con información de SOTOP (2013) y el Sistema Estatal de Finanzas Públicas del INEGI (2013).
Del 2010 al 2013, este indicador ha aumentado considerablemente su capacidad financiera para
fomentar el desarrollo urbano e integral por medio de obras y acciones públicas, es decir, por
su cartera de proyectos que deriven en ello. La siguiente gráfica, muestra el comportamiento del
indicador.
Gráfico 1.- Porcentaje de obra pública en la ZM apoyada con los recursos del fondo
Fuente: Elaboración propia con información de SOTOP (2013) y el Sistema Estatal de Finanzas Públicas del INEGI (2013).
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FONMETRO - Ciudad de Villahermosa, Tabasco
Esta gráfica señala que, en 4 años, se invierte más en el desarrollo urbano de la ZM, aunque no
implique un mayor de obras o de acciones, sólo de capacidades financieras que dan como resultado
un mayor fomento en ese lapso de tiempo.
2.3.1.2 Indicador 2: Porcentaje de obras de infraestructura apoyados por el fondo que se encuentran en operación
En este caso, la estructura narrativa del indicador es aplicable para el entorno local, el cual está
relacionado al propósito de la MIR 2013, y el cual tiene como finalidad medir el valor de la producción
de la inversión pública a través de los proyectos estratégicos destinados a la infraestructura pública,
siendo también un indicador de modernización en el desarrollo urbano.
En total son 7 proyectos creados, destinados a la infraestructura urbana, de los cuales sólo uno ha
sido de continuidad del 2010 al 2012, enfocado a la ampliación vial. A continuación, se muestra el
indicador correspondiente:
Cuadro 2. Porcentaje de obras de infraestructura apoyados por el fondo que se encuentran en operación.
Nombre del indicador:Porcentaje de obras de infraestructura apoyados por el fondo que se encuentran en operación
Sentido del indicador: Positivo
Unidad de medida: Porcentaje
Definición: Analiza y mide valor de la producción en obra pública en la ZM con recursos del fondo, en relación al total de los proyectos en infraestructura desde el año base 2010.
Método de cálculo:
Donde:
• Porcentaje de obras de infraestructura apoyados por el fondo que se encuentran en operación
• Número de obras de infraestructura ejecutadas con recursos del fondo desde su creación que se encuentren operando
• Número de obras de infraestructura ejecutadas con recursos del fondo desde su creación
Frecuencia de medición: Anual
Año base del indicador: 2010
Meta del indicador 2013: N/D
Valor del indicador 2013: 42.9%
Valor inmediato anterior 2012: N/A
Avance 2011: N/A
Avance 2010: N/A
Fuente: Elaboración propia con información de SOTOP (2013).
Para el año 2013, sólo 3 proyectos de infraestructura pública están operando, de los 7 proyectos en
total que suman desde el 2010, correspondiendo a un 42.9%, lo que refleja un alto porcentaje de
producción de infraestructura urbana desde el 2010.
En cuanto a los años anteriores, este indicador no aplica porque los proyectos de esos años no
están en operación para el 2013. No obstante, se puede mostrar un gráfico que señale la proporción
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Evaluación Específica de Desempeño 2013
de proyectos en infraestructura por cada uno de los años desde el año base 2010.
El gráfico expuesto a continuación, muestra la distribución porcentual por año de los proyectos de
infraestructura desde el 2010.
Gráfico 2. Distribución % por año del número de obras o proyectos en infraestructura del total desde el 2010.
Fuente: Elaboración propia con información de SOTOP (2013).
En el 2011 no hubo proyectos de infraestructura, durante el 2010 y el 2012, se mantuvo el mismo nivel
de la producción por inversión pública en infraestructura, cifra superada en un 14% aproximadamente
para el 2013.
2.3.1.3 Indicador 3: Porcentaje de contribución financiera del FONMETRO al gasto de inversión pública
Para complementar el primero diseño de la MIR y su adaptación al entorno de la ZM de la Ciudad
de Villahermosa, se propone un indicador estratégico que señale resultados relacionados con el
desempeño del fondo, el cual está alineado tanto en un marco nacional como estatal, al desarrollo
urbano e integral de las principales Zonas Metropolitanas del país, a través de acciones públicas
(estudios, obras, equipamiento, entre otras), que impulsen la competitividad económica, la
sustentabilidad, la mitigación de riesgos ambientales y demográficos, la consolidación urbana y el
aprovechamiento de las ventajas competitivas (ROP, 2012).
En este sentido, traer al escenario estratégico el indicador de la contribución financiera del fondo
al gasto de inversión, permite analizar cómo las acciones derivadas del FONMETRO, aportan
23
FONMETRO - Ciudad de Villahermosa, Tabasco
al incremento productivo de obras que satisfacen las crecientes demandas públicas urbanas,
provenientes del crecimiento demográfico de la ZM. A continuación, se presenta la elaboración del
indicador:
Cuadro 3. Porcentaje de contribución financiera del FONMETRO al gasto de inversión pública.
Nombre del indicador: Porcentaje de contribución financiera del fondo al gasto de Inversión Pública
Sentido del indicador: Positivo
Unidad de medida: Porcentaje
Definición:Mide la contribución financiera de las acciones públicas del fondo en relación al gasto en inversión pública, que derivan en el desarrollo urbano e integral y la mitigación de riesgo por medio de infraestructura pública urbana en la ZM.
Método de cálculo:
Donde:
• Es el porcentaje de contribución financiera del fondo al gasto de inversión pública en un año fiscal
• Recursos Federales ministrados a la ZM con los recursos del Fondo en un año fiscal
• Gasto total estatal en inversión pública en un año fiscal
Frecuencia de medición: Anual
Año base del indicador: 2013
Meta del indicador 2013: N/D
Valor del indicador 2013: 22.6%
Valor inmediato anterior 2012: 3.7%
Avance 2011: 2.6%
Avance 2010: 22.5%
Fuente: Elaboración propia con información de SOTOP (2013) y el Sistema Estatal de Finanzas Públicas del INEGI
(2013).
La participación del FONMETRO para el 2013 es de 22.6%, cifra que supera a los años anteriores,
Véase el siguiente gráfico.
Gráfico 3. Porcentaje de contribución financiera del FONMETRO al gasto de inversión pública.
Fuente: Elaboración propia con información de SOTOP (2013) y el Sistema Estatal de Finanzas Públicas del INEGI (2013).
24
Evaluación Específica de Desempeño 2013
Lo anterior, señala la relevancia del fondo en la inversión, en términos de montos autorizados, que
del 2010 al 2013, se muestra una cuerva refleja un comportamiento hacía aumentar la contribución
del FONMETRO en la inversión pública del estado. La conformación de más Zonas Metropolitanas y
el aumento poblacional de las mismas, serán factores exijan una mayor inversión en infraestructura
y la planeación urbana eficiente, por lo que el desempeño de este indicador para el 2013 es positivo.
2.3.1.4 Indicador 4: Impacto productivo en Obras Públicas
Por último, la propuesta de este indicador mida el impacto productivo del Fondo directamente
relacionado con la inversión en Obra Pública no habitacional, es decir, de dominio público como la
construcción de obras para el abastecimiento de agua, la construcción de vías de comunicación,
equipamiento y diversas obras que forman parte del gasto de capital. Véase el siguiente cuadro.
Cuadro 4. Impacto productivo en obras públicas
Nombre del indicador: Impacto productivo en obras públicasSentido del indicador: Positivo
Unidad de medida: Porcentaje
Definición:
Mide el nivel de participación del valor de la inversión productiva en infraestructura pública de los proyectos del Fondo relacionados directamente a la obra pública, en relación al gasto de inversión en obra pública no habitacional. Se refiere al impacto productivo de la ZM en el contexto estatal del gasto en inversión en obra pública específica, lo cual tiene vinculación con la competitividad económica.
Método de cálculo:
Donde:
• El impacto productivo que tienen los recursos financieros de los proyectos de infraestructura en la inversión pública no habitacional en un año fiscal
• Es el monto de los recursos autorizados de proyectos destinados a infraestructura pública del Fondo en un año fiscal
• Es el gasto en inversión de obra pública no habitacional estatal en un año fiscal
Frecuencia de medición: Anual
Año base del indicador: 2013
Meta del indicador 2013: N/D
Valor del indicador 2013: 27.0%
Valor inmediato anterior 2012: 10.2%
Avance 2011: 11.3%
Avance 2010: 8.7%
Fuente: Elaboración propia con información de SOTOP (2013) y el Sistema Estatal de Finanzas Públicas del INEGI
(2013).
La contribución de este indicador de resultados es significativa para dar seguimiento al desempeño
de las acciones públicas que fomentan el desarrollo urbano e integral y el ordenamiento territorial
ante los nuevos desafíos que exige el crecimiento demográfico y la vulnerabilidad ambiental.
El resultado para el 2013 es del 27%, lo que significa que los montos financieros de los proyectos en
infraestructura son estratégicos en cuanto a la planeación estatal y sectorial referente al desarrollo
urbano y territorial. Obsérvese el continuo gráfico.
25
FONMETRO - Ciudad de Villahermosa, Tabasco
Gráfico 4. Impacto productivo en obras públicas.
Fuente: Elaboración propia con información de SOTOP (2013) y el Sistema Estatal de Finanzas Públicas del INEGI (2013).
La curva de impacto va en aumento, cada vez más, el aumento en inversión productiva es mayor, por
lo tanto, más significativo para la competitividad y el aprovechamiento de las ventajas competitivas de
la ciudad, además de que demuestra el fomento para la modernización y productividad económica,
generando un efecto multiplicador relacionado al gasto en inversión productiva en Obra Pública
directa para la economía del estado.
2.3.2 Indicadores de Servicios y Gestión (componente y actividad)
Los indicadores señalados en el anterior párrafo, corresponden al nivel estratégico, derivados de lo
mencionado en el fin y propósito de la MIR; ahora bien, corresponde a la sección de componente y
actividad, elaborar indicadores de servicios y gestión, derivado de la base de proyectos conductores
de la operación del FONMETRO.
En la MIR, sólo es señalado un componente y una actividad, el primero alude a la infraestructura para
el desarrollo metropolitano, la segunda a la ejecución de los proyectos. Adecuando los indicadores
de estos dos elementos de la MIR a un contexto estatal, se desarrollaron tres indicadores de gestión,
enfocados a observar el cumplimiento de los proyectos en cuanto a sus avances financieros,
derivados de la aplicación de los recursos del Fondo.
2.3.2.1 Avance financiero total del programa.
Con base a lo mencionado con anterioridad, el primer indicador hace referencia al avance financiero
total del programa, el cual describe de manera global, la relación que existe entre el presupuesto
ejercido y el presupuesto autorizado o asignado para el desarrollo de los proyectos.
26
Evaluación Específica de Desempeño 2013
Cuadro 5. Avance financiero total del programa.
Nombre del indicador: Avance financiero total
Sentido del indicador: Positivo
Unidad de medida: Porcentaje
Definición:Indica el porcentaje de avance financiero total para un año fiscal o trimestral, es decir, contrasta el presupuesto autorizado con los recursos aplicados o ejercidos, con la finalidad de observar el cumplimiento financiero del programa.
Método de cálculo:
Donde:
• Es el avance financiero total en un año fiscal
• Es la inversión ejercida total o recursos aplicados totales en un año fiscal
• Es la inversión total asignada o los recursos totales autorizados en un año fiscal
Frecuencia de medición: Anual/ Trimestral
Año base del indicador: 2013
Meta del indicador 2013: 100%
Valor del indicador 2013: 90.6%
Valor inmediato anterior 2012: 98%
Avance 2011: 99.9%
Avance 2010: 93%
Fuente: Elaboración propia con información de SOTOP (2013).
Como se puede apreciar en el cuadro anterior, tomando en cuenta la construcción del indicador, se
obtuvo que el avance financiero total del programa para el 2010 era del 93%, cifra aumentada en el
siguiente año a un 99.9%, 98% fue el resultado del 2012 y finalmente, 90.6% para el 2013.
Estos resultados señalan un avance significativo en todos los años, no obstante, desde el 2010 no
se tiene el cumplimiento financiero en un 100%, lo que sugiere una revisión de los proyectos, sus
contratos y la ejecución financiera desarrollada a detalle para observar los motivos por los cuales,
en 4 años, se cuenta con estos resultados.
En el siguiente gráfico, es mostrada la evolución de este indicador.
27
FONMETRO - Ciudad de Villahermosa, Tabasco
Gráfico 5. Avance financiero total del programa.
Fuente: Elaboración propia con información de SOTOP (2013).
En términos de cumplimiento, como se trata de años anteriores, la línea debe ser horizontal en el
100%, dado que actualmente, el avance financiero debe estar completado, de lo contrario indica un
rezago de ejecución presupuestal de los proyectos, como es el caso del 2010 y del 2013, aspecto
que debe ser analizado por los responsables del Fondo.
2.3.2.2 Cumplimiento de la inversión en infraestructura
Como bien ha sido mencionado en el desarrollo de este documento, los proyectos encaminados a la
inversión en infraestructura, es relevante para continuar con el desarrollo metropolitano de la ciudad
de Villahermosa.
En el caso de los indicadores de gestión, el cumplimiento de la inversión en infraestructura urbana,
permite observar el desarrollo y gestión de la puesta en marcha y resultados de los proyectos de
obra pública o equipamiento, aspecto importante debido al impacto que pueden implicar cada uno
de los proyectos administrados por el Fondo, como bien puede ser el valor de la producción en el
ámbito urbano, local o regional.
28
Evaluación Específica de Desempeño 2013
La composición del indicador queda definida de la siguiente forma:
Cuadro 6. Cumplimiento de la inversión en infraestructura
Nombre del indicador: Cumplimiento de la inversión en infraestructura
Sentido del indicador: Positivo
Unidad de medida: Porcentaje
Definición: Describe el cumplimiento financiero en infraestructura, es decir, el avance financiero entre la inversión autorizada o programada y la inversión autorizada en proyectos de obra pública
Método de cálculo:
Donde:
• Inversión presupuestada o autorizada en proyectos de infraestructura urbana en año fiscal o trimestre
• Inversión ejecutada en proyectos de infraestructura en un año fiscal o trimestre
• Cumplimento de la inversión en infraestructura en un año fiscal o trimestre
Frecuencia de medición: Anual/ Trimestral
Año base del indicador: 2013
Meta del indicador 2013: 100%
Valor del indicador 2013: 88.3%
Valor inmediato anterior 2012: 98.6%
Avance 2011: 100%
Avance 2010: 100%
Fuente: Elaboración propia con información de SOTOP (2013).
De acuerdo a este cuadro, se mide la inversión presupuestada en proyectos de infraestructura en un
año fiscal o trimestre, lo que permite analizar el avance financiero de gestión de los proyectos por sus
alcances productivos, es decir, al tratarse de proyectos que desarrollan obra pública, principalmente.
La priorización en infraestructura puede observarse para el caso de los años 2010 y 2011,
presentando un cumplimiento del 100% en la inversión de proyectos de infraestructura; con un
98.6% está el 2012, y con un indicador mucho menor al resto de los años anteriores, se encuentra
el 2013 con un 88.3%.
El siguiente gráfico, ilustra lo aquí mencionado.
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FONMETRO - Ciudad de Villahermosa, Tabasco
Gráfico 6. Cumplimiento de la inversión en infraestructura
Fuente: Elaboración propia con información de SOTOP (2013).
El 2013 fue un año donde cae el cumplimiento de los proyectos de infraestructura u obra pública, por
lo que se sugiera revisar, las condiciones físicas de los proyectos, o aspectos de contrato, si son de
continuidad, entre otros elementos que permitan identificar el porqué, se tiene un rezago del 11.7%
en relación a la inversión programada o autorizada.
2.3.2.3 Porcentaje de proyectos con un cumplimiento mayor al 75%
Por último, el indicador que mida la proporción de los proyectos que han avanzado financieramente
un 75% o más, tiene como objetivo, conocer cuáles proyectos son los que tienen mayor avance en
cuanto al ejercicio de los recursos proporcionados por el Fondo, y por otro lado, observar aquellos
que mantienen rezagos considerados.
De esta manera, se tiene un criterio de identificación más específico que, apoye al seguimiento de
la inversión pública en cuanto a la operación del FONMETRO, ya sea de manera trimestral o anual.
El continuo cuadro, explica la construcción y definición de este indicador.
30
Evaluación Específica de Desempeño 2013
Cuadro 7. Porcentaje de proyectos con un cumplimiento mayor al 75%
Nombre del indicador: Porcentaje de proyectos con un cumplimiento mayor al 75%
Sentido del indicador: Positivo
Unidad de medida: Porcentaje
Definición:
Identifica la proporción de proyectos con avance financiero alto, es decir, mayor al 75%, con la finalidad de identificar los proyectos con más cumplimiento y los más rezagados, lo cual apoya a la toma de decisiones al observar qué tipo de proyectos son los más o menos avanzados en un trimestre o en un año.
Método de cálculo:
Donde:
• Cumplimiento financiero de proyectos con avance financiero superior al 75% en un trimestre o año
• Proyectos con un avance financiero superior al 75% para un trimestre o año
• Es el total de proyectos aprobados observados en un trimestre o año fiscal
Frecuencia de medición: Anual/ Trimestral
Año base del indicador: 2013
Meta del indicador 2013: N/D
Valor del indicador 2013: 100%
Valor inmediato anterior 2012: 57.15%
Avance 2011: 100%
Avance 2010: 87.5%
Fuente: Elaboración propia con información de SOTOP (2013).
Calculando los valores del indicador con la información del presupuesto autorizado y el ejercido, se
muestran resultados variantes: para el 2010, el 87.5% de los proyectos presentaban un cumplimiento
financiero alto, para el 2011 eran el 100%, en el 2012 un 57.15% y durante el 2013, el 100%.
Gráfico 7. Porcentaje de proyectos con un cumplimiento mayor al 75%
Fuente: Elaboración propia con información de SOTOP (2013).
31
FONMETRO - Ciudad de Villahermosa, Tabasco
Para observar el comportamiento del indicador, observar el gráfico anterior, el cual muestra una
caída de su valor en el 2012 y un rezago en el 2010, es decir, hay proyectos que recibieron apoyo
del Fondo que aún no logran un cumplimiento mayor al 75%. De esta manera, conviene sugerir la
revisión de los proyectos en esta condición, para analizar la problemática específica.
No obstante, cabe señalar dos situaciones. Primero, este indicador es sensible a la cantidad de
proyectos aprobados en un año fiscal, por lo que un reducido número de proyectos implica que, si
uno o dos de estos tienen atraso por circunstancias particulares, el cumplimiento se verá con mayor
rezago en relación a años fiscales con un mayor número de proyectos aprobados y financiados.
Segundo, también pueden existir proyectos cancelados o interrumpidos, como en el caso del 2012
que, al sumarlos al total de estos, el indicador se ve afectado directamente; sin embargo, es importante
señalarlos porque da cuenta de problemáticas que pueden surgir en la operacionalización del Fondo.
2.4 Avance de indicadores y análisis de metas
La MIR para el 2013 tiene una aplicación a nivel federal, no está adecuada al contexto estatal,
por lo tanto, sus indicadores hacen referencia a cuestiones nacionales. En ese sentido, tampoco
vienen establecidas metas correspondientes a la entidad, ni mucho menos a la ZM de Villahermosa,
condición que orientó a la construcción de indicadores apegados al sentido de la MIR, pero para la
ciudad de Villahermosa.
Otro de los problemas observados fue la ausencia de metas, las cuales no están definidas en
la propia MIR, por lo que se tomó el criterio de primero reconstruir indicadores estratégicos y de
gestión para observar su evolución en el tiempo y poder establecer un parámetro hipotético de las
metas posibles.
Entonces, primero es pertinente analizar y observar de manera global, el desempeño del programa
de acuerdo a los indicadores establecidos, desde el 2010 hasta el 2013.
Cuadro 8. Avance de indicadores estratégicos y de gestión.
Indicadores/ año 2010 2011 2012 2013
Indicadores estratégicos
Porcentaje de obra pública en la ZM apoyada con los recursos del Fondo 0.7 0.6 0.5 1.3
Porcentaje de obras de infraestructura apoyados por el Fondo que se encuentran en operación N/A N/A N/A 42.9
Porcentaje de contribución financiera del Fondo al gasto de Inversión Pública 22.5 2.6 3.7 22.6
Impacto productivo en obras públicas 8.7 11.3 10.2 27.0
Indicadores de gestión
Avance financiero total 93.0 99.9 98.0 90.6
Cumplimiento de la inversión en infraestructura 100.0 100.0 98.6 88.3
Porcentaje de proyectos con un cumplimiento mayor al 75% 87.5 100.0 57.1 100.0
Fuente: Elaboración propia con información de SOTOP (2013) y el Sistema Estatal de Finanzas Públicas del INEGI (2013).
32
Evaluación Específica de Desempeño 2013
De los 7 indicadores adaptados al contexto metropolitano a observar, el primero de ellos, “porcentaje
de obra pública en la ZM apoyada con los recursos del Fondo”, presenta un comportamiento
creciente, sobre todo para el 2013, cuyo valor pasó de 0.7% en el 2010 hasta el 1.3%, por lo que
una meta continua debe trazarse entre el 1.4% y 1.6% para el año siguiente, lo cual se traduce a una
mayor participación de la inversión en el desarrollo metropolitano en los recursos federales totales
reasignados.
El “porcentaje de obras de infraestructura apoyados por el Fondo que se encuentran en operación”
describe un año específico, aunque puede tratarse de proyectos de continuidad, se parte del
supuesto que todos los proyectos operan en un año fiscal presente, por lo que no hay exclusión de
estos por ser de continuidad.
El valor para el 2013 fue de 42.9%, lo cual refleja una proporción considerable de proyectos orientados
a la generación productiva de infraestructura, mismos que tienen mayor relación con el desarrollo
económico y urbano de la ciudad; también indica, una distribución mayoritaria de proyectos que no
son de obra pública, por ejemplo, los estudios específicos que se realizan, los cuales también son
importantes y como son de menores montos financieros por lo regular, estos tienden a ser más. En
ese sentido, una meta del 40%, mantiene una cantidad equilibrada entre proyectos de obra pública
y los estudios, programas o evaluaciones. Con base a lo anterior, si un año este indicador es mucho
mayor, refleja una toma decisiones que prioriza la inversión productiva metropolitana.
Por otro lado, el “porcentaje de contribución financiera del Fondo al gasto de Inversión Pública” que
repercute directamente a la inversión productiva a nivel estatal, ha variado drásticamente, teniendo
dos momentos claves, el 2010 y el 2013 con un valor del 22.5 y 22.6%.
Aunque es incierto definir una meta específica para cada año, puede considerarse una que guarde
esas proporciones, es decir, entre el 22% y 25%, para el siguiente año, con un sentido incremental
en relación al aumento de la densidad demográfica, para que la inversión productiva que genere
la obra pública en la ciudad, sea mayor por la inevitable tendencia de la concentración poblacional
en el área urbana. Por otro lado, este indicador también representa un efecto multiplicador para la
economía metropolitana.
De manera similar, Impacto productivo en obras públicas, que mide el nivel de participación del
valor de la inversión productiva en infraestructura pública de los proyectos del Fondo relacionados
directamente a la obra pública, en relación al gasto de inversión en obra pública no habitacional,
presentó una evolución creciente pero de forma exponencial, del 8.7% en el 2010, pasó al 27% para
el 2013, subiendo casi 20 puntos, lo que refleja una fuerte tendencia por fomentar la producción
directamente a la infraestructura pública no habitacional.
33
FONMETRO - Ciudad de Villahermosa, Tabasco
Lo anterior, representa una relevancia considerable de la participación del Fondo en el gasto en obra
productiva, producto del fenómeno de metropolización y concentración demográfica y económica
por el crecimiento de la ciudad. De esta manera, una meta que continúe con este comportamiento
para el siguiente año, podría ser del 30% o 33%, guardando sus proporciones de crecimiento en una
lógica marginal.
Cabe hacer mención una nota particular, la cual consiste en elaborar estimadores de los indicadores
estratégicos para poder predecir de manera más puntual el valor de las metas de los años posteriores.
Por otro lado, en cuanto a los indicadores de gestión, las metas en cuanto al cumplimiento del
ejercicio financiero por lo regular son del 100%, puesto que dan cuenta de la ejecución total del
presupuesto recibido en el desarrollo de los proyectos, aunque esto depende del cronograma de
inversión de estos.
El avance financiero total del Fondo, describe el ejercicio global de los recursos aplicados a los
proyectos beneficiados del FONMETRO, su resultado fue del 93% para el 2010 y el 90.6% durante
el 2013, un cumplimiento menor respecto a los años anteriores. El avance financiero promedio de
todos los años asciende al 95%, en todos los escenarios, la distancia con relación de la meta del
100% es de un 5% en promedio.
En cuanto al cumplimiento de la inversión en infraestructura, la evolución de este ha sido a la baja,
es decir, de un 100% de cumplimiento en el 2010 a un 88.3% para el 2013, pero que, en términos
generales por todos los años, el cumplimiento promedio asciende al 96.7%, 3.3% por debajo de la
meta del 100%, con excepción del año 2013, que presenta un rezago financiero del 11.7%.
Por último, el porcentaje de proyectos con un cumplimiento mayor al 75% es el de menor avance,
con un 87.5%, 100%, 51.1% y 100% para los años 2010, 2011, 2012 y 2013 respectivamente y
un promedio del 86.1% en el periodo mencionado, da cuenta de la existencia de proyectos con
un cumplimiento menor al 75%. Para el ejercicio del 2012, se cancelaron 3 proyectos, FMTAB-
CDZMV-203-2012, FMTAB-CDZMV-204-2012 y FMTAB-CDZMV-205-2012; en el 2010, los
proyectos FMTAB-CDZMV-053-2010 y FMTAB-CDZMV-054-2010 cumplieron en un 45% y 47%
respectivamente, los cuales son determinantes para que el indicador en esos años sea menor.
Ahora bien, en cuanto al año fiscal analizado, se muestra la lista de los proyectos aprobados por el
Consejo, señalando sus indicadores de gestión o de avance financiero.
34
Evaluación Específica de Desempeño 2013
Cuadro 9. Avance financiero de los proyectos autorizados al 2013, comparado con las metas.
Proyecto Descripción Dependencia ejecutora
Inversión autorizada
Recursos aplicados
Avance fin, (%)
Meta (%)
Dif. (%)
FMTAB-CDZ-MV-250-2013
REHABILITACION INTEGRAL DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CONTEMPLADO DENTRO DEL PROYECTO CORREDOR MEDELLIN-MACULTEPEC. (2DA. ETAPA)
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
$41,008,937.14 $37,351,390.47 90.2 100.0 9.8
FMTAB-CDZ-MV-251-2013
CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PLANTA POTABILIZADORA “CARRIZAL”-TANQUE ELEVADO TABASCO 2000, CONSTRUCCION DE LA LINEA DE REFUERZO DE AGUA DEL SISTEMA VILLAHERMOSA-TABASCO 2000, ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACION INTEGRAL DEL TANQUE ELEVADO TABASCO 2000 (3 FASES)
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
$22,061,898.16 $19,286,690.89 89.0 100.0 11.0
FMTAB-CDZ-MV-252-2013
ADQUISICIÓN DE 2 EQUIPOS ESPECIALES DE ALTA PRESION PARA EL DESAZOLVE DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y 2 BARREDORAS MECANICAS-ASPIRANTES.
AYUNTAMIENTO DE CENTRO $16,929,164.70 $16,943,758.81 100.1 100.0 -0.1
FMTAB-CDZ-MV-253-2013
ESTABLECIMIENTO DE UN CENTRO DE TRANSFERENCIA DE TRANSPORTE PUBLICO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.
DIRECCION GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS DE LA SOTOP
$20,000,000.00 $16,707,388.07 83.5 100.0 16.5
Total 4 $100,000,000.0 $90,601,942.1 90.6 100.0 9.4
Fuente: Elaboración propia con información de SOTOP (2013).
En este cuadro, puede observarse el desempeño de la gestión de los proyectos en función a su
avance financiero, destacando que la mayoría de los proyectos cuentan con un desempeño alto,
específicamente el FMTAB-CDZMV-252-2013 que consiste en la adquisición de equipamiento, el cual
muestra un cumplimiento total. En contra parte, los proyectos FMTAB-CDZMV-253-2013 y FMTAB-
CDZMV-251-2013 enfocados a obra pública, muestran un avance del 83.5% y 89% respectivamente.
El resto de los proyectos superan el 90%.
Con base a estos resultados, puede notarse que el 75% de todos los proyectos para el año 2013, su
presupuesto no se ha ejercido completamente, lo cual sugiere buscar sus causas.
35
FONMETRO - Ciudad de Villahermosa, Tabasco
2.5 Resultados
2.5.1 Efectos atribuibles
Dado que la MIR no está adaptada al contexto estatal y carece de información que permita identificar
aquellos indicadores correspondientes al fin y propósito del programa para la ciudad de Villahermosa,
no se puede analizar para el 2013 aquellos efectos atribuibles de la operación del Fondo por la falta
de la información.
Asimismo, no se obtuvo evidencia de fichas de indicadores pertenecientes al FONMETRO, conforme
lo establecen los anexos de las Reglas de Operación, aspecto que también dificulta determinar
hallazgos importantes.
No obstante, con el ejercicio de reconstrucción a manera de propuesta de indicadores para el 2013
y con la información disponible, se puede hacer un análisis conforme a los supuestos señalados en
los indicadores estratégicos y de gestión.
La MIR del 2013 tiene como propósito “contribuir al desarrollo integral y equilibrado en la ZM a
través del incremento en su competitividad económica y capacidades productivas”, por lo que sus
actividades estarán destinadas a fortalecer el desarrollo de la ciudad de acuerdo a las exigencias
que impera el fenómeno de la metropolización a través de proyectos estratégicos de obra pública,
equipamiento, estudios, evaluaciones, planes, programas como lo indican las Reglas de Operación
del FONMETRO.
Tomando en cuenta, la información recopilada y analizada, el valor de los indicadores estratégicos
propuestos para el 2013, quedaron resumidos de la siguiente manera.
36
Evaluación Específica de Desempeño 2013
Gráfico 8. Indicadores estratégicos.
Fuente: Elaboración propia con información de SOTOP (2013) y el Sistema Estatal de Finanzas Públicas del INEGI (2013).
Como puede observarse en el gráfico anterior que engloba a los cuatro indicadores propuestos,
el FONMETRO contribuye a la producción económica y consolidación urbana de la ciudad,
específicamente en proyectos orientados a la generación de ventajas competitivas y capacidades
productivas.
Por último, conviene mencionar que no se encontraron evidencias de evaluaciones o de indicadores
de impacto rigurosas, que midan el efecto del FONMETRO en la población objetivo para el año del
2013.
2.5.2 Otros efectos o hallazgos
Ahora bien, en cuanto a los resultados de los componentes y actividades de la MIR, en la adaptación
de indicadores propuestos, se tiene que, en 4 años han sido aprobados 30 proyectos, de los
cuales fueron cancelados 3 en el 2012. Para el 2010, el FONMETRO apoyó a 16 proyectos, 2 de
infraestructura y 14 de estudios; en el 2011, fueron solamente 2 proyectos, 1 de infraestructura y 1
de estudios; duran el 2012, sumaron 7, 6 de infraestructura y 1 de estudios; por último, en el 2013,
la cifra de proyectos aprobados es de 5, 4 de infraestructura y 1 de estudios.
37
FONMETRO - Ciudad de Villahermosa, Tabasco
Cabe señalar, que la clasificación de infraestructura, comprende a los proyectos destinados a obra
pública y equipamiento (adquisiciones productivas), mientras que en el caso de estudios, se refiere
a los proyectos que contemplan estudios, planes, programas, proyectos para realizar obras públicas.
Para el caso de la ciudad de Villahermosa, fueron detectados proyectos principalmente dedicados
a obra pública y adquisición de equipo, así como proyectos y planes de obras o programas de
supervisión de las mismas.
Cuadro 8. Indicadores de gestión: avances financieros.
Año
Proyectos en infraestructura Proyectos en estudios Total
Núm. Proyectos Avance financiero Núm. Proyectos Avance
financiero Núm. Proyectos Avance financiero
2010 2 100.0 14 90.8 16 93
2011 1 100.0 1 99.8 2 99.9
2012 6 97.8 1 100.0 7 98
2013 4 90.3 1 94.8 5 90.6
Fuente: Elaboración propia con información de SOTOP (2013).
En el cuadro anterior, son presentados los resultados de gestión o los avances financieros
clasificados por proyectos de infraestructura y de estudios. En términos generales, el año 2013 es el
de mayor rezago en la ejecución financiera de los proyectos, y uno de los años que menos proyectos
beneficiados tuvo, de los cuales fueron dedicados principalmente a la infraestructura.
Gráfico 9. Inversión pública autorizada (en pesos) del FONMETRO, 2010-2013
Fuente: Elaboración propia con información de SOTOP (2013).
38
Evaluación Específica de Desempeño 2013
Es importante notar, que de acuerdo a la información proporcionada por SOTOP, la cartera de
proyectos ha mantenido una fuerte tendencia hacia la priorización del aumento de infraestructura
urbana, para lograr el propósito del diseño del FONMETRO específicamente en el ámbito del valor
de la producción y de la consolidación urbana.
En efecto, la inversión en acciones de obra en materia de vialidades, alcantarillado y potabilización del
agua por medio de ejecuciones de proyectos de infraestructura, dan cuenta también de la búsqueda
por reducir los riesgos del crecimiento demográfico y los ambientales como las inundaciones,
generando ventajas competitivas. Sin embargo, no se logra distinguir en la descripción de los proyectos,
mayores acciones que fomenten la sustentabilidad urbana, como bien puede ser al tratamiento de
los desechos, aguas residuales, acondicionamiento urbano de asentamientos irregulares altamente
vulnerables, problemas de transporte, planes y programas de movilidad urbana sostenible, entre
otras cuestiones propensas a mejora.
La relevancia del FONMETRO es transversal, es decir, sus alcances contribuyen a los objetivos
estratégicos sectoriales, estatales y nacionales en cuanto a la ejecución de proyectos que promuevan
el desarrollo urbano y regional y ordenamiento territorial, así como el acondicionamiento del espacio
urbano y el fomento a la inclusión.
2.6 Valoración
2.6.1 Observaciones generales sobre los indicadores seleccionados
Hasta el momento, se han mostrado los resultados o productos obtenidos derivado de los indicadores
propuestos con fines de evaluar el desempeño del FONMETRO para el 2013.
A continuación, son señaladas las siguientes observaciones de los indicadores:
• Los indicadores estratégicos están orientados a la contribución del fin y propósito de la MIR,
solamente en la cuestión del fomento a la obra pública
• Derivado de lo anterior, los indicadores estratégicos tienen mayor relación con los objetivos
de consolidación urbana, disminución de la vulnerabilidad al riesgo ambiental y los cambios
provocados por el crecimiento urbano, así como a generar ventajas competitivas.
• Los indicadores de gestión están orientados al cumplimiento financiero de la ejecución de los
proyectos, los cuales están orientados a la generación de infraestructura y estudios de obras
públicas o programas de supervisión.
• Es importante señalar que, en la elaboración de la matriz de marco lógico, sean agregados los
conceptos de sustentabilidad, capacidades productivas y funcionamiento regional y urbano
del territorio metropolitano, con la finalidad de orientar la ejecución de proyectos hacia estos
aspectos señalados en los objetivos de las Reglas de Operación.
39
FONMETRO - Ciudad de Villahermosa, Tabasco
• En cuanto a los indicadores de gestión, se considera conveniente incluir los avances físicos,
producto de un programa de supervisión para tener un dato válido, y relacionar el avance físico
con el financiero, porque la ejecución financiera total de una obra no implica su terminación
física. Inclusive, esta relación funciona como un semáforo de alerta, para optimizar la aplicación
del recurso en función a la construcción de la propuesta en el proyecto y mitigar el riesgo de
recurrir a deuda para terminar la obra o esta quede trunca.
2.6.2 Valoración de los hallazgos identificados
Con base al análisis de los resultados de los indicadores propuestos para el 2012, en términos
generales, los hallazgos del Fondo fueron los siguientes:
• El FONMETRO fomenta la inversión en obra pública, lo cual permite aumentar la competitividad
y capacidad productiva de la ciudad, sobretodo porque las obras están orientadas a la
infraestructura del agua y vialidades.
• La contribución productiva del FONMETRO es relevante en el contexto de la inversión en obra
pública no habitacional, y en el gasto estatal en infraestructura, lo cual implica una aportación
en el multiplicador de la producción, derivada del Gasto Público.
• En el contexto de los recursos federales, los recursos del FONMETRO son proporcionalmente
nimios en comparación con otros recursos como los derivados del Ramo 33.
• El FONMETRO es focalizado, exclusivo a la ZM de Villahermosa, pero con una tendencia
al aumento de su volumen financiero, por el fenómeno de metropolización en la ciudad y
en otros posibles municipios como Cárdenas. Es decir, una mayor cantidad de recursos es
justificable por el aumento de las demandas urbanas, producto de la tendencia hacia una
mayor densidad de la población en el territorio.
• El desempeño del Fondo Metropolitano es bueno, en el sentido que las obras se han ejecutado
financieramente en más del 90% desde el 2010, con excepción de los proyectos cancelados y
dos que muestras rezagos de hasta un 55% en relación con la meta del 100% de cumplimiento
financiero, mismos que deben ser revisados o actualizar la información de estos.
• No obstante, si los proyectos ejecutados por el FONMETRO en el 2013, se comparan
con el 2010, se puede percatar una disminución del número de proyectos dedicados más
a la inversión en estudios. En ese sentido, es importante que, en los años posteriores, se
consideren un mayor número de proyectos en estudios, evaluaciones o programas, porque
eso implica un esfuerzo por la promoción de la planeación metropolitana para el desarrollo
territorial y urbano.
• El aumento de los montos financieros para el 2013, permitió aumentar la inversión en
40
Evaluación Específica de Desempeño 2013
infraestructura pública que fomente el valor de la producción, la competitividad de la ciudad y
la consolidación urbana, lo que debe de producir un impacto más significativo en la población.
43
FONMETRO - Ciudad de Villahermosa, Tabasco
3. Cobertura
3.1 Población potencial y objetivo
De acuerdo a las Reglas de Operación del 2012, la cobertura del Fondo Metropolitano es sobre “Las
zonas metropolitanas incluidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el
ejercicio fiscal correspondiente” (ROP, 2012).
También es indicado el ámbito de cobertura:
“Las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal
que formen parte de las zonas metropolitanas, conforme a la delimitación que emita el grupo
interinstitucional integrado por la Secretaría de Desarrollo Social, el Consejo Nacional de Población
y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía” (ROP, 2012).
Por lo tanto, en lo que respecta a la aplicación del Fondo en el territorio que compete a esta evaluación
de desempeño, dentro del Plan de Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana de Villahermosa,
elaborado en el 2011, se específica a la población a la que va dirigido el recurso del Fondo es a los
habitantes de los municipios de Centro y Nacajuca, los cuales conforman a la ciudad de Villahermosa.
Cuadro 9. Población de la ZM de la ciudad de Villahermosa por municipio: 1990-2015
Clave Municipio Población
1990 2000 2010 2015
41. Zona metropolitana de Villahermosa 437 567 600 580 755 425 823 213
27004 Centro 386 776 520 308 640 359 684 847
27013 Nacajuca 50 791 80 272 115 066 138 366
Fuente: INEGI, 2015.
En este cuadro, e puede observar que la población objetivo para el 2010 -que es el año base-, es de
755,425 habitantes que residen en la ZM de Villahermosa, de los cuales, 640,329 corresponden al
municipio del Centro y 115,066 al de Nacajuca.
Es importante mencionar que, la población objetivo es igual que la población potencial en cuanto al
diseño y aplicación del FONMETRO. De acuerdo a la SCHP (año), una población o área de enfoque
potencial “se refiere al universo global de la población o área referida”; de la misma manera define a
una población o área de enfoque objetivo como “la población o área que el programa pretende atender
44
Evaluación Específica de Desempeño 2013
en un periodo dado de tiempo, pudiendo corresponder a la totalidad de la población potencial o a
una parte de ella” (SHCP, S/f, pág. 28). Como el recurso está dirigido a toda la población habitante de
la ZM de Villahermosa, se puede afirmar con base a lo mencionado, que tanto la población potencial
como la objetivo son las mismas.
Mapa 1. Zona Metropolitana de Villahermosa
Fuente: INEGI (2015) y CONAPO (2015).
En este mapa puede apreciarse, la distribución territorial por AGEB urbana donde está distribuida
la población habitante beneficiaria del FONMETRO, donde también es observable el nivel de
marginación urbana, concentrando los estratos de más alta marginación, así como los lugares con
mayor rezago rural, en la periferia de la ciudad.
También el mapa muestra las principales vías de comunicación y cuerpos de agua de la ciudad de
Villahermosa, conformada por los municipios de Centro y Nacajuca.
3.2 Población atendida
Continuando con la exposición de la cobertura, en el caso de la población atendida, comprendida
como “la población o área que ya fue atendida por el programa” (SHCP, s/f, pág. 28), para el caso del
FONMETRO, solamente se tiene evidencia de dos proyectos que indicaron la población específica
a la que fue dirigida estos, sumando 159,600 habitantes, equivalente al 21.12% de la población total
de la ciudad, aunque no especifican el método de cálculo para determinar dicha cantidad.
45
FONMETRO - Ciudad de Villahermosa, Tabasco
El resto de los proyectos no señala a la población directamente atendida o beneficiada por el
FONMETRO, pero es importante recalcar en la descripción de la cartera de proyectos, agregaron
la narración de los resultados alcanzados y el impacto urbano, económico y social, los cuales son
mencionados en el continuo cuadro.
Cuadro 10. Población beneficiada o atendida/Resultados alcanzados.
Proyecto Descripción Población beneficiada/Resultados alcanzados
Impacto Urbano, Económico y Social
FMTAB-CDZ-MV-250-2013
REHABILITACION INTEGRAL DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CONTEMPLADO DENTRO DEL PROYECTO CORREDOR MEDELLIN-MACULTEPEC. (2DA. ETAPA)
25,000 HABITANTES MEJORADOS
SE REACTIVA LA ECONOMÍA EN LA ZONA. CON EMPLEOS TEMPORALES Y MEJORA EN EL SERVICIO PÚBLICO DE ALCANTARILLADO Y DISMINUYE LOS PROBLEMAS DE ENFERMEDADES DE SALUD DE ORIGEN HÍDRICO. DISMINUCIÓN DE LAS MANIFESTACIONES SOCIALES.
FMTAB-CDZ-MV-251-2013
CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PLANTA POTABILIZADORA “CARRIZAL”-TANQUE ELEVADO TABASCO 2000, CONSTRUCCION DE LA LINEA DE REFUERZO DE AGUA DEL SISTEMA VILLAHERMOSA-TABASCO 2000, ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACION INTEGRAL DEL TANQUE ELEVADO TABASCO 2000 (3 FASES)
129,600 HABITANTES MEJORADOS
SE REACTIVA LA ECONOMÍA EN LA ZONA, CON EMPLEOS TEMPORALES Y MEJORA EN EL SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE Y DISMINUYE LOS PROBLEMAS DE ENFERMEDADES DE SALUD DE ORIGEN HÍDRICO. MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA.
FMTAB-CDZ-MV-252-2013
ADQUISICIÓN DE 2 EQUIPOS ESPECIALES DE ALTA PRESION PARA EL DESAZOLVE DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y 2 BARREDORAS MECANICAS-ASPIRANTES.
LA ADQUISIÓN DE EQUIPOS DE ALTA PRESION PARA DESAZOLVE Y BARREDORAS, Y EVITAR LA OBSTRUCCIÓN DEL DRENAJE Y ALCANTARILLADO
IMPACTO POSITIVO EN DESAZOLVE DE ALCANTARILLADO Y LIMPIEZA DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA.
FMTAB-CDZ-MV-253-2013
ESTABLECIMIENTO DE UN CENTRO DE TRANSFERENCIA DE TRANSPORTE PUBLICO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.
CON LA TERMINACION DE ESTA OBRA SE LOGRARÁN TENER RESULTADOS DE MEJORAMIENTO DE IMPACTOS URBANO, YA QUE LOS CAMIONES DE TRANSPORTE PÚBLICO SE CONCENTRARÁN EN UN SÓLO LUGAR, OCASIONANDO DESAHOGO VIAL EN LAS QUE ACTUALMENTE SE CONCENTRAN LAS DIFERENTES RUTAS DE TRANSPORTE PÚBLICO
LIC. PUBLICA NACIONAL LO-927009933-N12-2013. PUBLIC. CONVOC:26-SEP-13, APERTURA DE PROPUESTAS 11-OCT-2013
Fuente: Elaboración propia con información de SOTOP (2013).
Es importante que en los próximos años, la población atendida esté definida en función al impacto
de los proyectos aprobados por los responsables del FONMETRO.
3.3 Evolución y análisis de cobertura
De acuerdo a los Censos de Población y Vivienda 2010 y 2015 que realizó el INEGI (2010 y 2015),
la población habitante de la ZM es de 755,425 y 823,213 respectivamente, aumentando 67,788
personas en 5 años, equivalente al 8.97% en relación a la población del 2010.
46
Evaluación Específica de Desempeño 2013
La tasa de crecimiento1 demográfica para los municipios de Centro y Nacajuca para en un periodo
de 5 años fue de 1.35% y 3.76% en ese orden de mención. Teniendo esa tasa como factor de
crecimiento, se estimó la evolución de la población del 2010 al 2013, quedando de la siguiente
manera:
Gráfico 10. Evolución de la población objetivo, 2010-2013.
Fuente: Elaboración propia con información del INEGI, 2015.
Como la población potencial y objetivo es la misma, el Fondo Metropolitano dio cobertura la población
señalada en el gráfico anterior, calculada a partir de su tasa de crecimiento anual que representó el
aumento de la población desde el 2010.
Destaca un mayor ritmo de crecimiento del municipio de Nacajuca, en contraste con el municipio de
Centro, aunque en términos generales, las tasas de crecimiento demográfico desde la década de los
noventa, va decreciendo, denotando una mayor concentración urbana en el espacio.
Por último, en relación al presupuesto autorizado para el Fondo Metropolitano, se tiene la siguiente
estadística:
1 De acuerdo a la Metodología de Indicadores de la Serie Histórica Censal del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI, 2016), la tasa de crecimiento de la población se estima por medio de la siguiente fórmula:
Donde es la tasa de crecimiento, es la población en el año x final, es la población en el año 0 (inicial), es el tiempo transcurrido entre el momento de referencia de la población inicial y la población final.
47
FONMETRO - Ciudad de Villahermosa, Tabasco
Cuadro 11. Población objetivo y presupuesto asignado al Fondo, 2010-2013.
Año Población Presupuesto Presupuesto Per Cápita
2010 755,425 44,536,707 59.0
2011 768,408 45,273,708 58.9
2012 781,671 45,300,000 58.0
2013 795,220 100,000,000 125.8
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI (2015) y SOTOP (2013).
Gráfico 11. Evolución del presupuesto per cápita, 2010-2013
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI (2015) y SOTOP (2013).
El presupuesto ha aumentado a razón de que también lo hace, pero en el 2013, el incremento
presupuestario fue mucho mayor que los años anteriores, de 59 pesos per cápita asignados a cada
habitante en el 2010, pasó a 125.8 pesos para el 2013, lo que denota una mayor incidencia del
Fondo Metropolitano en las acciones públicas que abarquen a más población con mayor asignación
presupuestaria, lo cual debe traducirse a mayores impactos en la ZM de Villahermosa (municipios
Centro y Nacajuca).
51
FONMETRO - Ciudad de Villahermosa, Tabasco
4. Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora para el 2013
4.1 Aspectos de mejora para el 2013
Después de revisar el desempeño del Fondo Metropolitano por medio de su operación en proyectos
estratégicos alineados a la planeación sectorial, estatal y nacional y conforme a las Reglas de
Operación del 2012, se consideran los siguientes susceptibles de mejora para el año del 2013:
1. Adaptación de la Matriz de Indicadores para Resultados en el contexto metropolitano de la
ciudad de Villahermosa
2. La construcción de indicadores estratégicos y de gestión que consideren el fin, propósito,
componentes y actividades del Fondo
3. Base de proyectos con mayor información disponible a la ciudadanía
4. Metodología de cálculo de la población atendida
5. Metodología de gestión para el seguimiento físico y financiero de los proyectos
6. Obras públicas dirigidas a la sustentabilidad, vulnerabilidad por crecimiento demográfico y
desarrollo territorial
7. Estudios dirigidos a problemáticas particulares: riesgo ambiental, disponibilidad de agua po-
table, saneamiento, uso de suelo, transporte y vialidades sostenibles
8. Puesta en marcha de los estudios, planes o programas, financiados por el Fondo.
Los dos primeros puntos son de atención prioritaria para los siguientes años fiscales, y están
orientados al diseño del Fondo Metropolitano, específicamente por la falta de una MIR debidamente
estructurada en función a la metodología del marco lógico, con aplicación al contexto metropolitano
de los municipios que conforman la ciudad de Villahermosa, dado que el Fondo carece de una MIR
ajustada al entorno a la que debe estar dirigida.
En ese sentido, no hay indicadores estratégicos y de gestión debidamente elaborados conforme a
los requerimientos de la SHCP o CONEVAL.
El tercer punto, menciona el requerimiento de disponer con bases de datos que incluyan mayor
información y esté disponible a la consulta ciudadana: evaluación financiera de los proyectos, sectores
a los que atiende, población atendida, variables de seguimiento, sin se derivan de la planeación
estratégica o de gestión, costos y beneficios, entre otras cuestiones de esta índole. La finalidad
52
Evaluación Específica de Desempeño 2013
consiste en proporcionar información confiable y transparente para incentivar la elaboración de
estudios o investigaciones externas que propongan puntos de mejora en las acciones públicas del
Fondo desde la sociedad civil.
En cuanto a la metodología de cálculo de la población atendida, se observó que no hay una forma
sistemática y computarizada para estimar y registrar la población atendida de cada uno de los
proyectos operados en un año fiscal.
El quinto punto de mejora, se refiere a la metodología de gestión para el seguimiento físico y financiero
de los proyectos. No solamente es suficiente disponer con la inversión ejecutada por cada trimestre
o año fiscal, sino también de la supervisión física de las obras bajo un esquema de coordinación
entre los actores participantes en la vigilancia, ejecución u operación de las obras o estudios, con la
finalidad de establecer programas de visitas, con aprobación del Consejo, pueden definirse comités
especiales para el seguimiento de los proyectos.
En el sexto punto se propone mejorar el direccionamiento de las obras públicas, por medio de
acciones que aumenten el valor de la producción en función a infraestructura encaminada a
combatir las problemáticas que impone el crecimiento demográfico o que contribuyan al desarrollo u
ordenamiento territorial, así como también a la sustentabilidad, sobretodo este último punto que no
es observado en los proyectos operados por el Fondo.
El penúltimo punto, consiste en mejorar la promoción o fomento de los proyectos consistentes en
estudios, pero dirigidos a problemáticas metropolitanas propias al entorno socioespacial de la ciudad
de Villahermosa: riesgo ambiental por inundaciones, disponibilidad de agua potable, saneamiento
o tratamiento de aguas residuales, uso de suelo, transporte y vialidades sostenibles para mejorar
la circulación sustentable de la ciudad, promover infraestructura urbana de transporte y energías
alternativas.
Por último, es indispensable que, en la operación del Fondo de los proyectos en estudios, planes
o programas, por ejemplo, aprobados por el Consejo, sean puestos en marchas en infraestructura
pública o mejoramiento de la planeación estratégica para el desarrollo metropolitano, de tal manera
que todas las propuestas impacten en términos operativos y reales, a la población objetivo, que son
los habitantes de los municipios de Centro y Nacajuca.
55
FONMETRO - Ciudad de Villahermosa, Tabasco
5. Conclusiones
5.1 Conclusiones de la instancia evaluadora
El desempeño del Fondo Metropolitano puede considerarse bueno, porque tanto los indicadores
estratégicos como de gestión, proporcionan información relevante que señalan avances en cuanto a
la ejecución del Fondo y su contribución a los objetivos de sus Reglas de Operación, como lo es la
consolidación urbana y la competitividad de la ciudad.
Se considera que existe una gran oportunidad en la operación del mismo, ya que resulta importante
contar con instrumentos de gestión como Manuales de Organización y Procedimientos vigentes.
Por otro lado, es innegable la importancia de contar con metodologías que permitan identificar más
adecuadamente los tipos de población e impacto en los beneficiados.
5.2 Análisis FODA
Después de haber analizado a profundidad los indicadores de diseño conforme a la adaptación de
los indicadores de la MIR a un plano local, es decir, al de la Zona Metropolitana de Villahermosa,
cabe destacar las siguientes fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas observadas:
• Los proyectos del Fondo Metropolitano contribuyen al indicador sectorial de Avance de la
Programación de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano;
• Existe congruencia y pertinencia con la planeación sectorial, estatal y nacional;
• Cuentan con un documento de diagnóstico donde se describe con detalle, las condiciones
sociales, ambientales, territoriales y demográficas de la Zona Metropolitana de Villahermosa;
• Las acciones del Fondo, tienen estrecha vinculación con los objetivos señalados en las
ROP (2012), particularmente en la consolidación urbana, competitividad económica y las
capacidades productivas;
• Contribución a la inversión en infraestructura pública por medio de la generación de un valor
de la producción;
• La gestión de los proyectos, muestran avances financieros altos para la ejecución del recurso
programado, aunque no todos alcanzan el 100%;
• El monto de la inversión programada aumentó del 2010 al 2013, lo que debe implicar una
mayor atención a la demanda metropolitana (crecimiento demográfico);
56
Evaluación Específica de Desempeño 2013
• Es deseable mayor coordinación entre las instancias ejecutoras para eficientar el proceso de
ejecución de los recursos;
• La ausencia de indicadores y sus fichas técnicas puedes provocar riesgos en la medición y
seguimiento del desempeño del Fondo; y
• La construcción de indicadores adicionales y la planeación de sus respectivas metas aporta
a mejor el desempeño del Fondo.
5.3 Retos y recomendaciones
Aunado a lo anterior y también derivado de los hallazgos, productos y resultados del análisis de
desempeño, algunos retos y recomendaciones son anunciados a continuación:
• Adaptación de la MIR 2013 conforme a la metodología del marco lógico y al contexto
metropolitano de la ciudad de Villahermosa (indicadores estratégicos y de gestión), conforme
a las Reglas de Operación del Fondo.
• Desarrollar metodologías para el cálculo de la población atendida de cada proyecto apoyado
por el FONMETRO, específicamente de los de infraestructura.
• Desarrollar metodologías sobre el seguimiento de los proyectos (puesta en marcha,
desarrollo físico de las obras y avances financieros conforme a lo programada) por medio
de la coordinación entre las dependencias ejecutoras y los fiduciarios con su respectiva
aprobación y vigilancia del Consejo.
• Mejorar los mecanismos de transparencia en cuanto a una mayor base de información de los
proyectos aprobados, sus estudios de pre factibilidad, impacto económico, ambiental y social
en el entorno metropolitano, costos y beneficios, entre otros elementos a considerar en la
vigilancia de los proyectos.
• Incluir consultas ciudadanas, mayor participación ciudadana y de la sociedad civil para la
resolución de problemas específicos o mejora de sectores estratégicos para la ciudad.
• Incluir en los próximos años, proyectos relacionados con el desarrollo sustentable y la
mitigación de riesgos por los fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la
dinámica demográfica y económica, así como también, proyectos relacionados con el
funcionamiento regional, urbano y económico del espacio territorial de la ciudad.
5.4 Avances del Fondo Metropolitano en el ejercicio fiscal actual
Por otra parte, los avances del Fondo Metropolitano en relación al ejercicio fiscal del 2013, se pueden
resumir de acuerdo al siguiente cuadro que muestra el cumplimiento financiero de los proyectos
aprobados y en funcionamiento para dicho año:
57
FONMETRO - Ciudad de Villahermosa, Tabasco
Cuadro 12. Avance de los Proyectos del Fondo para el ejercicio fiscal 2013
Proyecto Presupuesto autorizado o programado Presupuesto aplicado Avance financiero
FMTAB-CDZMV-250-2013 $41,400,550.83 $37,351,390.47 90.2 %
FMTAB-CDZMV-251-2013 $21,670,284.47 $19,286,690.89 89.0%
FMTAB-CDZMV-252-2013 $16,929,164.70 $16,943,758.81 100.0%
FMTAB-CDZMV-253-2013 $20,000,000.00 $16,707,388.07 83.5%
Total $100,000,000.00 $90,289,228.2 90.6%
Fuente: Elaboración propia con información de SOTOP (2013).
5.5 Fuentes de información
Por último, la información disponible por parte de la institución solicitante fue la siguiente:
• Cartera de Proyectos 2010-2012
• Cartera de Proyectos 2013
• Matriz de Indicadores para Resultados 2013
• Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
• Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
• Mecanismo de Transparencia 2013
• Programa Sectorial de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas 2013-2018
• Plan de Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana de Villahermosa
• Reglas de Operación 2012
• Programa Operativo Anual 2010
• Programa Operativo Anual 2011
• Programa Operativo Anual 2012
• Programa Operativo Anual 2013
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Evaluación Específica de Desempeño 2013
• Formato Único sobre Aplicaciones de Recursos Federales, Primer Trimestre
• Formato Único sobre Aplicaciones de Recursos Federales, Segundo Trimestre
• Formato Único sobre Aplicaciones de Recursos Federales, Tercer Trimestre
• Formato Único sobre Aplicaciones de Recursos Federales, Cuarto Trimestre
La calidad de la información fue buena en términos generales, cumpliendo con los requerimientos
aceptados, información financiera, sobre la planeación y diseño de programas. Sin embargo, hizo falta
información complementaria como bien pudo ser, metodología de los proyectos, cómo seleccionan
estos, sus indicadores de factibilidad como el costo-beneficio, la forma de cálculo de la población
atendida u otros estudios asociados al desarrollo metropolitano de la ciudad, aspectos que pueden
irse complementando para los próximos años.
61
FONMETRO - Ciudad de Villahermosa, Tabasco
6. Datos del proveedor adjudicado
6.1 Unidad administrativa
Dirección General de Planeación Sectorial de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras
Públicas
Titular: Lic. María Betzabé Durán Núñez
Teléfono: 01 (993) 313 6160 ext. 2018
Correo electrónico: [email protected]
6.2 Datos generales del evaluador
Instancia Evaluadora: D&T Consultores S.A. de C.V.
Coordinador de la evaluación: LEC. Jesús Munguía Villeda
Correo electrónico: [email protected]
Teléfono: 01 222 179 1472
Nombre de los principales colaboradores:
Mtra. Piedad Munguía Villeda
Mtro. Eder Jesús Noda Ramírez
Arq. Enrique Reyes Morales
6.3 Contratación
Costo de la evaluación: $135,000.00 IVA incluido
Fuente de Financiamiento: Ramo 23 Fondo Metropolitano