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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓNA NIVEL DE PERFIL
ALCALDE:ARQ. FREDDY ARANA VELARDE
GESTIÓN EDIL2007 - 2010
Setiembre de 2007
I. ASPECTOS GENERALES
MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL
ANEXO DE UÑAS, HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNÍN
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL ANEXO DE UÑAS, HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNÍN”
1.2. LOCALIZACIÓN
El presente proyecto de inversión se ubica en el Distrito de Huancayo, Anexo de
Uñas.
Geográfica: (Mayor detalle Ver Población y Zona Afectada, Anexos Plano de Ubicación)
Región : Junín
Provincia : Huancayo
Distrito : Huancayo
Sector : Cf: Palian, Uñas
Sub Sector : R3-B (Residencial Densidad Media)
GRÁFICO Nº 01
GRÁFICO Nº 02
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1.3. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
Unidad Ejecutora:
Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Sector - Pliego : GOBIERNO LOCAL
Persona Responsable : Ing. José Napan Ramos
Gerente de Obras Públicas.
Dirección : Centro Cívico – Plaza Huamanmarca
Teléfono : 21-1799 – Anexo 248
Unidad Formuladora:
Nombre : Gerencia de Obras Públicas - Área de Estudios y
Proyectos - MPH
Sector : Gobiernos Locales.
Pliego : Municipalidad Provincial de Huancayo
Persona Responsable : Eco. Arturo Araujo Porras
Autores : Econ. Abel Alvarez Sierra
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Dirección : Centro Cívico – Plaza Huamanmarca
Teléfono : 21-1799 – Anexo 248
SECTOR RESPONSABLE:
Función 14 : Salud Y Saneamiento
Programa 47 : Saneamiento
Sub programa 0127 : Saneamiento General
Sector Responsable : Vivienda Construcción y Saneamiento
El gobierno nacional se ha comprometido en la implementación de las
reparaciones integrales a las victimas del proceso de violencia ocurrido en
nuestro país entre los años 1980 y 2000. para ello, cuenta el presente año con
un presupuesto de S/. 45 millones de soles, orientados a la ejecución del
Programa de Reparaciones Colectivas.
La violencia ocurrida en el Perú entre los años 1980 y 2000 tuvo una mayor
concentración en la zona rural andina y selvática. La población campesina y
nativa de estos lugares, en su mayoría hablante del quechua u otras lenguas
nativas, con altos índices de analfabetismo, pobreza extrema y carente de
reconocimiento por parte del Estado, fue victima de dicha violencia, cuyas
secuelas se extiende hasta la actualidad.
El Programa de Reparaciones Colectivas busca recomponer el vinculo social
entre el Estado y la comunidad, que como consecuencia de dos décadas de
violencia resulto quebrado o deteriorado; sin dejar de reconocer que previamente
al conflicto, en algunos casos, ese vinculo tampoco existió. A partir del PRC, la
relación Estado-comunidad no puede continuar siendo la misma; por el contrario,
el Estado debe garantizar a partir de esta intervención la inclusión y el derecho al
desarrollo de la comunidad.
1.4. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS
De las Autoridades:
La Municipalidad Provincial de Huancayo a través de su Unidad Formuladora
viene realizando los estudios, que ha visto la necesidad de la ejecución de las
obras de rehabilitación de los servicios de agua, a fin de mejoras las condiciones
de vida y salud de la población del Anexo de Uñas.
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De los Beneficiarios:
Por muchos años la población de la zona de estudio, está relacionada con la
problemática de la deficiente cobertura del servicio de agua potable y como
consecuencia de este el incremento de enfermedades diarreicas y parasitosis.
La población del Anexo de Uñas a través de asambleas y mediante la
conformación de un Comité de Gestión de Desarrollo ha priorizado la ejecución
del proyecto “Mejoramiento, ampliación del sistema de agua potable”.
1.5. MARCO DE REFERENCIA:
1.5.1. Antecedentes del Proyecto:
El presente estudio nace como inquietud del resultado de una necesidad
sentida por iniciativa de la población del Anexo de Uñas para gestionar
apoyo financiero de diversas instituciones, donde su compromiso sea la
ejecución del presente proyecto.
1.5.2. Institucional:
La Municipalidad Provincial de Huancayo, en la elaboración del Plan de
Desarrollo dentro del eje de desarrollo social considera la línea
estratégica: “Mejorar las condiciones de vida de la población dotándolos
de los servicios de saneamiento básico fortaleciendo e implementando los
centro de salud, educación disminuyendo la tasa de analfabetismo e
implementación de programas de alimentación elevando el nivel cultural
así como fortaleciendo la seguridad ciudadana”.
1.5.3. Legal:
La Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 en cuyo Título V:
Competencias y Funciones Específicas de los Gobiernos Locales. Art 73º
- 87º, indica en su artículo IV que los Gobiernos Locales promueven no
sólo una adecuada prestación de los servicios públicos locales sino
también el desarrollo integral, sostenible y armónico de su
circunscripción; donde la promoción del desarrollo integral es uno de los
objetivos municipales más importantes a tener en cuenta, también
estipula que una de sus funciones es Ejecutar directamente o proveer la ejecución de obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el transporte y la comunicación en el distrito, tales como pistas o calzadas, vías, puentes, parques,
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mercados, canales de irrigación, locales comunales, y obras similares, todo esto en el marco de su Plan de Desarrollo Concertado.
El Plan de reparaciones – PIR, aprobado por Ley Nº 28592, esta
compuesto por los siguientes programas: a) restitución de derechos
ciudadanos, b) reparaciones en educación, c) reparaciones en salud, d)
reparaciones colectivas, e) reparaciones simbólicas, f) promoción y
facilitación al acceso habitacional y g) reparaciones económicas, además
de otros que la CMAN apruebe.
Para reparar individualmente a las victimas de la violencia, el Estado
necesita conocer previamente quienes son estas, con nombres y
apellidos y quienes son sus beneficiarios, por el ello el 19 de octubre de
2006, mediante RM Nº 373-2006 – PCM, el gobierno instalo el Consejo
de Reparaciones, órgano de la PCM encargado de elaborar el Registro
Único de Victimas – RUV. La CMAN, una vez registradas las victimas por
el Consejo de Reparaciones, coordinará la implementación de los otros
programas del PIR.
La Ley del “Sistema Nacional de Inversión Pública” Ley Nº 28802, tiene
como norma principal la economía, priorización y eficiencia de las
inversiones de modo que se optimice el uso de los recursos públicos,
mediante el establecimiento de principios, procesos, metodologías y
normas técnicas relacionadas con las diversas fases de los proyectos de
inversión.
Asimismo se considera un PIP al Proyecto que requiera ser total o
parcialmente financiado con Recursos Públicos, cualquiera sea la fuente
de financiamiento que los origine o estar condicionado a la asignación,
después de realizado la inversión, de Recursos Públicos para su
operación y mantenimiento.
Definiéndose como PIP a toda intervención limitada en el tiempo que
utiliza total o parcialmente recurso público, con el fin de crear, ampliar,
mejorar, modernizar o recuperar la capacidad productora de bienes o
servicios; cuyos beneficios se generan durante la vida útil del proyecto y
estos sean independientes de los de otros proyectos.
1.5.4. Descripción del Proyecto:
Primera Etapa: Año 0
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Mejoramiento y ampliación de la red de aducción y mejoramiento de la red de distribución: Cambio de tuberías de Enternit y PVC de
2” a tuberías de PVC SAP Ø 4” C-10 en una longitud de 1,042.57
metros y tuberías de PVC SAP Ø 3” C-10 en una longitud de 1,066.12
metros, construcción de caja rompe presiones 16.80 m2.
Fortalecimiento y organización de Empresa de Servicios Comunales (JASS). Se plantea la implementación de Empresa de
servicios comunales y la capacitación en fortalecimiento de
capacidades y educación sanitaria.
Capacitación en educación sanitaria.
Segunda Etapa: Año 4
Ampliación de red de distribución y conexiones domiciliarias:
dada la cobertura del servicio se plantea la ampliación de la red de
distribución con tubería PVC SAP Ø 3” C-10 en una longitud
aproximada de 1,649.78 metros (año 4), en la red se propone la
construcción de válvulas de purga, de compuerta y accesorios
respectivos, así como 13 conexiones domiciliarias.
El proyecto de arquitectura e ingeniería en su conjunto garantiza su
durabilidad por contener las características técnicas normativas para este
tipo de obra e incluye el mantenimiento periódico y rutinario así como la
partida de mitigación de impacto ambiental que garantiza la Sostenibilidad
de la misma.
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II. IDENTIFICACIÓN
2.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL:
2.1.1. Población afectada y sus características
El Anexo de Uñas se encuentra al noreste de la ciudad de Huancayo, a la
margen izquierda del río Shullcas, pertenece al distrito de Huancayo, se
accede por la carretera al nevado de Huaytapallana, a 10 minutos de
viaje desde el centro de Huancayo, pues está a las afueras de la ciudad,
a 6 Km de distancia.
CUADRO 01UBICACIÓN POLÍTICA
ÁMBITO POLÍTICO DENOMINACIÓNPAÍS PERÚREGIÓN JUNÍNPROVINCIA HUANCAYODISTRITO HUANCAYOCENTRO POBLADO UÑAS
Uñas se encuentra dentro de la micro cuenca del río Shullcas, a una
altitud que va de 3280 m.s.n.m, el centro poblado está en la región natural
Quechua. Geográficamente se encuentra a 12º 00’ 13’’ latitud sur de la
línea ecuatorial y a 75º 01’ 11’ longitud oeste del meridiano de Greenwich.
a) Clima y Pisos Ecológicos
El clima característico del Anexo de Uñas es propio del la región
Quechua, es decir templado frío, auque parte de su territorio tiene
clima de puna. La temperatura promedio anual es de 13º C, sin
embargo presenta variaciones extremas, en el día puede llegar a los
25º C y en las noches a los -5º C, con intensas heladas. Estas
variaciones corresponden a los meses de junio, julio y agosto. La
precipitación pluvial ha ido disminuyendo en los últimos años. Las
fuertes lluvias se observan entre diciembre y abril, en esta época se
ha registrado una precipitación pluvial promedio anual de 672 mm.
Presenta una humedad relativa de 67%. Los vientos son moderados
en la zona baja e intermedia, pero son fuertes en la zona alta,
llegando a una velocidad promedio de 0.5m/s, con dirección
predominante de ese a oeste. La radiación solar en la época de
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verano experimenta un intenso calor, mientras que en los meses de
invierno los días son nublados y con neblinas.
El anexo de Uñas tiene 3 zonas agroecológicas, las cuales son aptas
para el desarrollo y producción pecuaria, agrícola y forestal.
- Zona baja : 3280 – 3450 m.s.n.m.
- Zona intermedia : 3459 – 3800 m.s.n.m.
- Zona alta : más de 3800 m.s.n.m.
El clima permite la sobre vivencia anormal del ser humano. En casos
aislados se ha observado indicios de sequía, sobre todo en la zona
intermedia y alta.
El Anexo de Uñas presenta una temperatura promedia de 12º C, con
una precipitación anual 900 mm3, los periodos de heladas son los
meses de mayo, julio y agosto. El Anexo de Uñas presenta dos zonas
de vida: uno es la Sabana o Bosque Montano, el cual presenta una
precipitación de 500 – 1000 mm, con una temperatura templada y
agradable con una máxima de 18º C, en epocas de junio y julio donde
la temperatura desciende hasta (-2º) C a (-4) C, con presencia de
escarchas serias y vientos fuertes ; en la Pradera o Bosque Húmedo
Montano se encuentra una temperatura de 6º C a 12º C, con
precipitaciones entre 500 – 1000 mm.
b) Suelo
El suelo del Anexo de Uñas presenta una textura mediana, con un pH
neutro a ligeramente ácido, con pedregocidad media, erosión
moderada, con riesgos de fenómenos naturales como heladas y/o
sequías. El Bosque Seco Montano presenta una topografía abrupta
con áreas de terreno plano y de gradiente moderado, el grado de
erosión es variable en relación a las prácticas pecuarias y agrícolas.
La praderas o Bosque Húmedo Montano presenta un suelo
normalmente profundo y retentivos de humedad es decir almacenan
suficiente agua. Presenta áreas planas y de declive moderado.
c) Recurso Hídrico
Los recursos hídricos se disponen la zona de la Micro cuenca del
Shullcas, está constituidos por las precipitaciones que ocurren
durante los meses de enero y marzo, temporada de lluvia, las que
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pueden variar debido a los efectos negativos de la contaminación que
de un tiempo a esta parte a variado el normal funcionamiento del
clima, este recurso constituye la fuente de agua para la agricultura.
Existen varios manantiales que nacen en la parte alta, que en su
mayoría son destinados a la irrigación, hay pequeñas lagunas
temporales durante la época de lluvias. El caudal promedio de los
manantiales es 10 lt/seg.
En su territorio trascurren los siguientes puquiales:
- Chuichush puquio
- Timpu puquio
- Huata puquio
- Paccha pampa
- Pucca yacu
- Shillush puquio
Los riachuelos atraviesan Uñas este a oeste y sirven para la
irrigación.
Hay un canal de irrigación construido por cooperación popular en
1970, que aprovecha las aguas del río Shullcas, nace en los terrenos
de la comunidad de Acopalca, proporciona 20lt/seg, provee de agua a
Vilcacoto, Uñas y otras zonas aledañas. El riachuelo Shullcas Yacu
pasa por el este de la población, y sirve de abrevadero, es un afluente
del Shulllcas.
Las aguas del manatial Shillush baja irrigando las tierras de noroeste
a sur.
d) Demografía
La población del Anexo de Uñas, ha crecido considerablemente en los
últimos años, habiéndose registrado un crecimiento considerable de la
población en comparación con el año en que se creo la comunidad, y
con el alto nivel de nacimiento observado en las viviendas.
Para el calculo de la población del Anexo de Uñas se ha tomado en
cuenta los 480 lotes reconocidos por COFOPRI, además se realizaron
encuestas obteniendo como resultado que cada vivienda es integrado
por 5 habitantes. De todo esto se deduce que la población del Anexo
de Uñas es de 2,400 habitantes.
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CUADRO 02
ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN
Promedio de Hab/Viv
Nº de viviendas Población estimada al 2007
5 480 2,400Fuente: Elaboración UF-MPH
Para estimar la población futura a 20 años se utilizará una tasa de
crecimiento poblacional de 1.3 % determinada por el INEI (según
periodo 81-93 para distrito de Huancayo).
Para el presente proyecto la población directamente afectada por el
problema lo constituyen las 480 familias que habitan el Anexo de
Uñas.
De las encuestas realizadas a 83 familias se puede concluir que la
población del Anexo de Uñas esta conformada por 48.58% varones y
51.42% mujeres.
GRADO DE INSTRUCCION
Primaria, 34.88%
Secundaria, 37.98%
Superior Tecnico, 2.58%
Superior Universitario,
3.10%
Sin Nivel, 19.12% Inicial, 2.33%
De la encuesta realizada se obtuvo que el grado de instrucción de la
población directamente afectada es: 19.12% sin nivel, 2.33% inicial,
34.88% primaria, 37.98% secundaria, 2.58% superior técnico y 3.10%
superior universitaria.
e) Características Socio Económicas:
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De la encuesta realizada se obtuvo que la ocupación de la población
directamente afectada es: 10.85% se dedican a la agricultura, 1.55%
se dedican al comercio, 5.94% son empleados, 4.39% se dedican a la
actividad de servicios, 22.74% tienen ocupación de ama de casa y
51.16% tienen la ocupación de estudiante.
OCUPACION
Agricultura, 10.85%
Estudiante, 51.16% Ama de casa,
22.74%
Servicio, 4.39%
Construcción, 3.36%
Empleado, 5.94%
Comercio, 1.55%
Niveles de Ingreso:
Las familias que comprenden la muestra perciben un ingreso mensual
promedio mensual de S/. 331.31Nuevos Soles.
De la encuesta realizada se obtuvo que el ingreso de la población
afectada tiene la siguiente distribución: 92.93% tienen un ingreso
mensual entre 100 y 500 Nuevos Soles, 5.05% tienen un ingreso
mensual entre 501 y 800 Nuevos Soles, 1.01% tienen un ingreso
mensual entre 801 y 1200 Nuevos Soles y el 1.01% tiene un ingreso
mensual de mas de 1200 Nuevos Soles.
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INGRESOS MENSUALES
S/. 801-1200, 1.01% Mas de S/.
1200, 1.01%S/. 501-800, 5.05%
S/. 100-500, 92.93%
Principales Actividades Económicas del Anexo de Uñas
Podemos determinar que la actividad económica productiva
preponderante es la agricultura, ganadería, crianza de animales
menores y en poca escala la piscicultura. La vocación productiva del
ámbito en mención es el maíz y papa, complementan en las zonas
más lejanas la piscicultura, las cuales se realizan principalmente en
los terrenos del Anexo y otros lugares cercanos como Acopalca,
Chamisería, Cullpa, etc. Esta actividad de Tipo Primario se realiza en
pequeña escala, y con una producción bastante baja que solamente
satisface el autoconsumo; la razón principal es que la población no
tiene grandes extensiones de terreno.
No existe un porcentaje significativo de pobladores que se dediquen a
la actividad del tipo secundario (transformación); la artesanía,
carpintería y tejido tiene una baja escala de producción.
La actividad del Tipo terciario se encuentra en un tercer nivel, por que
los pobladores comercializan productos agrícolas a las zonas urbanas
de Huancayo y abarrotes a las personas que se dirigen hacia
Acopalca, el Nevado del Huaytapallana, el valle de Pariahuanca, etc.
No existe un intercambio intensivo de la producción de esta zona
(Sierra) con las poblaciones de la zona de Parihuanca (ceja de Selva)
por el mal estado y constante deterioro de las vías; lo que genera
mayores costos de transporte.
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ACTIVIDAD ECONOMICA
4.33%
11.40%16.30%
5.10%
15.48%17.09%
30.30%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
AGR
ICU
LTU
RA
Y/O
GAN
ADER
IA
ALBA
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NTE
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DE
CAS
A
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OS
CUADRO Nº 03ACTIVIDAD ECONÓMICA
OCUPACIÓN Nº DE PERSONAS (%)
AGRICULTURA Y/ GANADERÍA 19 30.30%
ALBAÑIL - OBRERO 337 17.09%
COMERCIANTE 423 15.48%
EMPLEADO 32 5.10%
ESTUDIANTE 104 16.30%
AMA DE CASA 32 11.40%
OTROS 131 4.33%
TOTAL 100.0 %
GRAFICO Nº 04
f) Vivienda:
De la encuesta realizada a 83 viviendas se obtuvo que cada vivienda
es habitada por 5 habitantes además se obtuvo como resultado que el
72.29% de las viviendas que habitan los pobladores del Anexo de
Uñas son propias y el 27.12% son alquiladas.
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VIVIENDA QUE OCUPA SU HOGAR
Alquilada, 27.71%
Propia, 72.29%
De la encuesta realizada se obtuvo que el 48.19% de las viviendas
tienen un antigüedad mayor a 20 años, el 8.43% de las viviendas
tienen una antigüedad entre 10 – 20 años, el 21.69% de las viviendas
tienen entre 5 – 10 años de antigüedad, el 18.07% de las viviendas
tienen una antigüedad entre 1 – 5 años de antigüedad y el 3.61% de
las viviendas tienen entre 0 – 1 años de antigüedad.
ANTIGUEDAD DE LA CONSTRUCCION
0 - 1 Año, 3.61%
1 - 5 Años, 18.07%
5 - 10 Años, 21.69%
10 - 20 Años, 8.43%
Mas de 20, 48.19%
De la encuesta realizada se obtuvo que el, 3.61% de las viviendas se
encuentran en muy malo estado de conservación, el 19.28% de las
viviendas se encuentran en estado malo de conservación, el 53.01%
de las viviendas se encuentran en estado regular de conservación y el
24.10% de las viviendas se encuentran en buen estado de
conservación.
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ESTADO DE CONSERVACION DE LA VIVIENDA
Regular, 53.01%
Malo, 19.28%
Muy malo, 3.61%
Bueno, 24.10%
De la encuesta realizada se obtuvo que el 8.43% de las viviendas son
de construcción de material noble, el 30.12% de las viviendas son de
construcción de tapia y el 61.45% de las viviendas son de
construcción de adobe.
MATERIAL DE LA VIVIENDA
Tapia, 30.12%
Adobe, 61.45%
Ladrillo, 8.43%
De la encuesta realizada se obtuvo que el 54.22% de las viviendas
cuentan tienen una altura de edificación de un piso, el 44.585 de las
viviendas tienen una altura de edificación de dos pisos y el 1.205 de
las viviendas tienen una altura de edificación de tres pisos.
15
ALTURA DE EDIFICACION
2º Piso, 44.58%
1º piso, 54.22%
3º Piso, 1.20%
g) Servicios:
Servicio de agua potable: De la encuesta realizada a 83 viviendas
se obtuvo que el 74.70% de las viviendas cuentan con el servicio de
conexión publica de agua potable, el 1.20% de las viviendas
consumen agua potable de pila publica, el 3.61% de las viviendas
consumen agua de pozo, el 1.20% de las viviendas consumen agua
de acequia, el 1.20% consumen agua de río, y el 18.07% consumen
agua de otros lugares.
SERVICIO DE AGUA POTABLE
Pozo, 3.61%
Pila publica, 1.20%
Acequia, 1.20%
Rio, 1.20%
Otros, 18.07%
Conex. Publ., 74.70%
Servicio de desagüe domiciliario: El Anexo de Uñas carece de un
sistema de desagüe apropiado; las letrinas domiciliarias y públicas
vierten sus aguas a canales y acequias que se dirigen al Río Shullcas,
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contaminando el recurso hídrico de esta comunidad. Además las
aguas servidas son arrojadas directamente a la vía pública.
Las letrinas y/o silos que actualmente poseen las viviendas de Uñas
técnicamente son inadecuados por el tipo de construcción y la falta de
mantenimiento, poniendo en riesgo epidemiológico a sus usuarios
(riesgo de desarrollar enfermedades gástricas, problemas dérmicos y
otros.)
Telefonía: En la actualidad en el Anexo de Uñas solamente existen
dos Centros Comunitarios de Telefonía, los cuales se encuentran
centralizados en torno al área comercial de la Av. Huaytapallana.
El 57 % de la población de Uñas hace uso del servicio de estos dos
centros telefónicos comunitarios.
Energía eléctrica: De la encuesta realizada a 83 viviendas se
obtuvieron los siguientes resultados: el 81.93% de las viviendas
cuentan con el servicio de electricidad, 16.87% de las viviendas usan
las velas como medio de iluminación y el 1.20% de las viviendas usan
la lámpara de keroséne como medio de iluminación.
ENERGIA - ILUMINACION
Lampara Kerosene,
1.20%
Velas, 16.87%
Electricidad, 81.93%
Salud: En el Anexo de Uñas se cuenta con una posta medica, que
atiende además a las poblaciones vecinas y que brinda la atención
primaria de salud, acompañada de campañas de educación sanitaria. En
el siguiente cuadro se detalla las atenciones registradas en la posta
médica.
CUADRO Nº 05
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NUMERO DE ATENCIONES REGISTRADAS EN LA POSTA MÉDICA LOCAL DISA JUNÍN
CAUSAS A Ago 2005 A Ago 2006
Nº % Nº %
Enfermedades respiratorias agudas (ERAS) 5,159 4,4.00 14,568 57.18
Enfermedades infecciosas gastrointestinales 1,787 15.24 3,578 14.04
Enfermedades nutricionales 754 6.43 861 3.38Fuente: Posta Medica Uñas
h) Sistema de agua potable
Conexión Domiciliaria:
Actualmente 305 viviendas cuentan con conexiones domiciliarias,
estas conexiones han sido hechas sin tener en consideración las
normas técnicas, no cuentan con cajas de válvulas ni con las llaves.
El resto de familias se abastecen de manantiales, acequias y/o de las
familias que cuentan con el servicio.
CUADRO Nº 06USUARIOS DE AGUA POTABLE DEL ANEXO DE UÑAS
ZONA NUMERO DE USUARIOSZONA: 01 66ZONA: 02 62ZONA: 03 118ZONA: 04 59
TOTAL 305Fuente: Padrón Actualizado de usuario del Agua Potable de la comunidad de Uñas.
Captación:
Actualmente la captación para el abastecimiento del sistema de agua
potable existente corresponde a un manantial de la ladera de Paccha
Pampa con caudal insuficiente, en el lugar se encuentran otras
captaciones con caudal suficiente para poder cubrir la demanda. Las
tuberías de las captaciones actualmente son de diámetro de 2”.
Línea de conducción:
La línea de conducción esta conformada por tubería de PVC SAP Ø
4” C-10 en una longitud de 1,179.10 metros lineales.
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Línea de aducción:
La línea de conducción esta formada por tubería eternit de 2” en una
longitud de 2012.36 ml (antigüedad de 25 años) y tubería PVC de 4”
en una longitud de 400 ml, la mayor parte de la línea de conducción
se encuentra en mal estado:
En el siguiente cuadro se detalla el estado de la línea de conducción:
(Ver anexo 05)
CUADRO Nº 07ESTADO ACTUAL DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN
LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN LONGITUD (Metros) ESTADO
Avenida 3 de mayo PVC 4" 400.00 Buen Estado
Avenida 3 de mayo Tubería Eternit 2" 196.24 Mal Estado
Avenida 3 de mayo Tubería Eternit 2" 60.11 Mal Estado
Avenida 3 de mayo Tubería Eternit 2" 107.21 Mal Estado
Avenida 3 de mayo Tubería Eternit 2" 60.35 Mal Estado
Avenida 3 de mayo Tubería Eternit 2" 111.38 Mal Estado
Avenida 3 de mayo Tubería Eternit 2" 40.64 Mal Estado
Avenida 3 de mayo Tubería Eternit 2" 49.34 Mal Estado
Avenida 3 de mayo Tubería Eternit 2" 138.25 Mal Estado
Av. Huaytapallana Tubería Eternit 2" 28.21 Mal Estado
Av. Huaytapallana Tubería Eternit 2" 68.65 Mal Estado
Av. Huaytapallana Tubería Eternit 2" 103.51 Mal Estado
Av. Huaytapallana Tubería Eternit 2" 129.85 Mal Estado
Av. Huaytapallana Tubería Eternit 2" 80.56 Mal Estado
Av. Huaytapallana Tubería Eternit 2" 228.30 Mal Estado
Jr. El Sol PVC 2" 290.00 Mal Estado
Jr. 30 de Mayo PVC 2" 216.86 Mal Estado
Jr. 30 de Mayo PVC 2" 102.90 Mal Estado
TOTAL 2,412.36 Mal Estado
Red de distribución:
La red de distribución esta conformada por tubería PVC de 2”, 3” y 1”,
en su mayor parte se encuentra en buen estado, en el siguiente
cuadro se detallan las condiciones en que se encuentran:
(Ver anexo 05)
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CUADRO Nº 08ESTADO ACTUAL DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN
LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN LONGITUD (Metros) ESTADO
Pasaje Santa Rosa PVC 2" 83.00 Buen Estado
Pasaje Los Sauces PVC 2" 69.50 Buen Estado
Jr Alfonso Ugarte PVC 2" 82.10 Buen Estado
Pasaje Los Eucaliptos PVC 2" 89.45 Buen Estado
Jr Progreso PVC 3" 261.45 Buen Estado
Jr. Tucuphachanan PVC 1" 110.65 Buen Estado
Jr. San Felipe PVC 3" 34.40 Buen Estado
Jr. San Felipe PVC 3" 89.40 Buen Estado
Jr. San Felipe PVC 3" 52.30 Buen Estado
Jr. San Felipe PVC 3" 236.90 Buen Estado
Jr. San Jacinto PVC 2" 213.30 Buen Estado
Jr. San Jacinto PVC 2" 64.30 Buen Estado
Jr. Los Alamos PVC 2" 62.10 Buen Estado
Pasaje El Sol PVC 2" 70.50 Buen Estado
Av. Huaytapallana PVC 2" 260.50 Buen Estado
Pasaje 03 de Mayo PVC 2" 58.50 Buen EstadoJiron José Carlos Mariategui PVC 2" 72.10 Buen Estado
TOTAL 1910.45 Buen Estado
Almacenamiento:
Cuentan con un reservorio de almacenamiento (65.25 m3 aprox.) que
tiene una antigüedad de 20 años, la estructura se encuentra en
regular estado de conservación. A esto se agrega el reservorio de 100
m3 que es ejecutado por el programa a Trabajar Urbano
(Construyendo Perú).
Administración del agua potable:
El servicio de agua potable del Anexo de Uñas es administrado por el
“Comité de Agua” reconocido según Resolución Directoral Nº 130 –
82 – DR – XVI - J, de fecha 06 de Junio de 1983.
El Comité de Agua tiene las siguientes funciones:
Función de coordinar y supervisar el buen desempeño del técnico
y todo lo concerniente al mantenimiento del reservorio y redes de
agua potable de la comunidad.
20
Administrar y velar el mantenimiento de los bienes
correspondientes a este comité y solicitar el apoyo y autorización
de las gestiones y/o obras que pueda realizar a la Comunidad.
Presentar su informe económico y de gestión en cada asamblea
ordinaria de la comunidad.
Brindar información sobre cualquier duda de un comunero sobre el
comité.
Elaborar su plan de trabajo anual.
El Comité del Agua es el encargado de fijar la tarifa de servicio de
agua potable (S/. 5.00 Nuevos soles tarifa mensual), esta tarifa en
muchos casos no logra cubrir los requerimientos del costo de
operación y mantenimiento.
Los miembros de Directiva del Comité del Agua asumen su cargo ad-
honoren, motivo por el cual no cuentan con la capacidad
administrativa y de gestión el cual repercute en un deficiente servicio
del agua potable.
El Comité del Agua no cuenta con una estructura orgánica
conformada por los niveles de gestión: directivo y operativo.
Educación Sanitaria:
Existen inadecuados hábitos y practicas de higiene de la población;
muchas viviendas tienen conectado sus desagües a los acequias de
regadío, los residuos sólidos son arrojados a los terrenos de cultivo y
algunas familias los queman o entierran. Todo esto ocasiona focos de
contaminación.
En el Anexo Uñas existe una escasa difusión de educación Sanitaria.
2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMAS Y SUS CAUSAS
Problema Central:
El problema central se define como:
Alta incidencia de enfermedades diarreicas, dérmicas y parasitosis en el Anexo de Uñas
21
La población del Anexo de Uñas, presenta frecuentes casos de enfermedades de
origen hídrico (parasitosis, diarreicas, y dérmicas), particularmente la población
infantil.
Causas:
Entre las principales causas que general el problema central:
Consumo de agua de deficiente calidad debido al bajo nivel de cobertura del
servicio de agua para el consumo humano.
Inadecuados hábitos y prácticas de higiene, por el escaso conocimiento de la
educación sanitaria.
2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO:
Objetivo General y Específicos:
El objetivo central del proyecto consiste en contribuir a la “Disminución de la incidencia de enfermedades diarreicas, dérmicas y parasitosis en el Anexo de uñas”, a través de un conjunto de acciones orientadas a mejorar el servicio
de agua.
Objetivos específicos:
Mejorar y ampliar los servicios de agua para consumo humano
Mejorar prácticas y hábitos de higiene
2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Sistema de agua potable:
Primera Etapa: Año 0
Mejoramiento y ampliación de la red de aducción y mejoramiento de la red de distribución: Cambio de tuberías de Enternit y PVC de 2” a tuberías
de PVC SAP Ø 4” C-10 en una longitud de 1,042.57 metros y tuberías de
PVC SAP Ø 3” C-10 en una longitud de 1,066.12 metros, construcción de
caja rompe presiones 16.80 m2.
(Ver anexo 05)
CUADRO Nº 09
22
“Alta incidencia de
enfermedades
diarreicas, dérmicas y
parasitosis en el Anexo
de Uñas”
“Alta incidencia de
enfermedades
diarreicas, dérmicas y
parasitosis en el Anexo
de uñas”
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ADUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE
DISTRIBUCIÓN
LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN LONGITUD (Metros)
Avenida 3 de mayo PVC 4" 5.83
Avenida 3 de mayo PVC 4" 139.24
Avenida 3 de mayo PVC 4" 60.11
Avenida 3 de mayo PVC 4" 107.21
Avenida 3 de mayo PVC 4" 60.35
Avenida 3 de mayo PVC 4" 111.38
Avenida 3 de mayo PVC 4" 40.64
Avenida 3 de mayo PVC 4" 49.34
Avenida 3 de mayo PVC 4" 138.25
Av. Huaytapallana PVC 4" 28.21
Av. Huaytapallana PVC 4" 68.65
Av. Huaytapallana PVC 4" 103.51
Av. Huaytapallana PVC 4" 129.85
Av. Huaytapallana PVC 3" 80.56
Av. Huaytapallana PVC 3" 228.30
Jr. El Sol PVC 3" 290.00
Jr. El Sol PVC 3" 147.50
Jr. 30 de Mayo PVC 3" 216.86
Jr. 30 de Mayo PVC 3" 102.90TOTAL 2,108.69
Fortalecimiento y organización de Empresa de Servicios Comunales (JASS). Se plantea la implementación de Empresa de servicios comunales y
la capacitación en fortalecimiento de capacidades.
Capacitación en educación sanitaria.
Segunda Etapa: Año 4
Ampliación de red de distribución y conexiones domiciliarias: dada la
cobertura del servicio se plantea la ampliación de la red de distribución con
tubería PVC SAP Ø 3” C-10 en una longitud aproximada de 1,649.78 metros
(año 4), en la red se propone la construcción de válvulas de purga, de
compuerta y accesorios respectivos, así como 13 conexiones domiciliarias.
(Ver anexo 05)
23
CUADRO Nº 10AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN
LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN LONGITUD (Metros)
Pasaje Mendoza PVC 3" 154.41
José Carlos Mariategui PVC 3" 228.25
Av. El Sol PVC 3" 138.60
Av. Huanytapallana PVC 3" 459.60
Av. Salaverry PVC 3" 86.06
A. Valdelomar PVC 3" 288.06
Av. La Victoria PVC 3" 144.80
Alfonso Ugarte PVC 3" 150.00
TOTAL 1,649.78
Observaciones: Mejoramiento de la captación 01 del sector de Paccha Pampa, construcción
de una captación 02 en el sector de Paccha Pampa: con una caja de reunión,
aletas de encauzamiento, sistema de rebose y sistema de limpieza.
Cambio de línea de conducción Línea de conducción de tuberías de Enternit
y PVC de 2” a tuberías de PVC SAP Ø 4” C-10 en una longitud de 1,179.10
metros lineales.
Construcción de reservorio de concreto fc=210 Kg/cm2, el cual tendrá una
capacidad de almacenamiento de 100 m3.
Todos estos componentes del proyecto ya están siendo ejecutados por el
programa a Trabajar Urbano (Construyendo Perú) y la participación de la
Comunidad Campesina de Uñas, tal como se puede observar en el Anexo 02.
24
III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
3.1. HORIZONTE DE PROYECTOEl proyecto de agua potable y alcantarillado tiene un horizonte de estudio de 20
años, recomendado para este tipo de proyectos.
3.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDADotación de Agua (lt/hab/día): Para analizar la demanda de agua para
consumo humano se considera una dotación de 50lt/hab/día, dotación que se
encuentra en el rango establecida por el sector para localidades rurales de la
sierra que no cuentan con el servicio de Alcantarillado. Así mismo se estima un
20% de perdidas en el sistema.
Demanda actual (Consumo de Agua): La demanda de agua esta representada
por la población del Anexo de Uñas que tiene una necesidad de caudal máximo
diario de 1.81 lt/seg. aproximadamente y la demanda actual solo corresponde al
63.54% de la población atendida con agua segura durante 24 horas al día.
Población total: la población total del anexo de Uñas es para el 2007 es de
2,400 habitantes.
Población servida o atendida: 1525 habitantes.
No de viviendas conectadas a la red pública: 305 viviendas.
Proyección de la demanda (m3/año) para el horizonte del proyecto:
25
La proyección de demanda de agua segura, se ha tomado en cuenta los
siguientes parámetros:
Población total del Anexo de Uñas
Tasa de crecimiento de 1.3% promedio anual: Año 2007-2010. Tasa de
crecimiento estimada en 2.5% del 2010 – 2027, esta tasa se justifica en la
medida que diversos programas de viviendas tienen proyectado la
construcción de conjuntos habitacionales en el Anexo de Uñas.
Se asume una dotación: 50lt/hab./día porque la localidad esta ubicada en la
zona sierra y es de clima frígido.
Cobertura de servicio 100% de la población, las 24 horas del día.
La demanda total de agua estimada para el año 2007 es de 52,560 m3/año y en
el año 20 de 83,136 m3.
Nº de población atendida: con el proyecto se estima que el servicio de agua el
2008 atenderá a 2,471 habitantes y en el año 2027 atenderá a una población
3,796 habitantes.
CUADRO Nº 11
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO
Año
Población total
Dotación
lt/hat/día
Población Nº de viviendas (familias)
Nº de conex Consum
o (lt/dia)
Demanda total de agua
Atendida
No atendida
Atendidas (1)
No atendida
s
Nº de domic
. (2)lt/dia
(3)m3/año
2007 0 2,400 50 1,525 875 305 175 3 120,000
144,000 52,560
2008 1 2,431 50 1,525 906 305 181 3 121,560
145,872 53,243
2009 2 2,463 50 1,525 938 305 188 3 123,140
147,768 53,935
2010 3 2,495 50 1,525 970 305 194 3 124,741
149,689 54,637
2011 4 2,557 50 1,525 1,032 305 206 3 127,860
153,432 56,003
2012 5 2,621 50 1,525 1,096 305 219 3 131,056
157,267 57,403
2013 6 2,687 50 1,525 1,162 305 232 3 134,333
161,199 58,838
2014 7 2,754 50 1,525 1,229 305 246 3 137,691
165,229 60,309
2015 8 2,823 50 1,525 1,298 305 260 3 141,133
169,360 61,816
2016 9 2,893 50 1,525 1,368 305 274 3 144,661
173,594 63,362
2017 10 2,966 50 1,525 1,441 305 288 3 148,278
177,934 64,946
2018 11 3,040 50 1,525 1,515 305 303 3 151,985
182,382 66,569
2019 12 3,116 50 1,525 1,591 305 318 3 155,785
186,941 68,234
2020 13 3,194 50 1,525 1,669 305 334 3 159,679
191,615 69,939
2021 14 3,273 50 1,525 1,748 305 350 3 163,671
196,405 71,688
26
2022 15 3,355 50 1,525 1,830 305 366 3 167,763
201,315 73,480
2023 16 3,439 50 1,525 1,914 305 383 3 171,957
206,348 75,317
2024 17 3,525 50 1,525 2,000 305 400 3 176,256
211,507 77,200
2025 18 3,613 50 1,525 2,088 305 418 3 180,662
216,795 79,130
2026 19 3,704 50 1,525 2,179 305 436 3 185,179
222,215 81,108
2027 20 3,796 50 1,525 2,271 305 454 3 189,808
227,770 83,136
3.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA:Oferta actual del sistema existente (capacidad existente m3/año):
Actualmente el Anexo de Uñas cuenta con un inadecuado sistema de agua
potable, cuya fuente de agua esta ubicada a una distancia de 4 Km de la
Localidad, la cobertura del servicio alcanza al 63.54% de la población. El sistema
esta conformado por los siguientes componentes:
Captación: no cumple con los requerimientos técnicos que deben cumplir las
captaciones para sistemas de agua potable.
Conducción: la línea de conducción tiene aproximadamente 3,391.60 metros
lineales con tuberías PVC de 2” de una antigüedad de 20 años, expuestas a
roturas por estar mal enterradas.
La red de distribución: aparentemente en buenas condiciones y la red de
distribución solo alcanza al perímetro de la plaza de Armas y algunas calles
principales.
Principales restricciones: El deterioro y la mala construcción de la captación
que no cumplen con las características técnicas de las captaciones para
sistemas de agua potable. El mal estado del reservorio y la caseta de válvulas
que no prestan un servicio adecuado.
Proyección de la oferta: (Producción de agua m3/año)
Se calculara para todo el horizonte del proyecto considerando la situación actual
optimizada, es decir la situación actual del sistema calculado bajo el supuesto de
que no se realiza el proyecto.
a) Oferta sin proyecto:
CUADRO Nº 12OFERTA DE AGUA PARA CONSUMO SIN
PROYECTO
Año Lt/día Oferta m3/año
27
2007 0 96,000.00 35,040.002008 1 96,000.00 35,040.002009 2 96,000.00 35,040.002010 3 96,000.00 35,040.002011 4 96,000.00 35,040.002012 5 96,000.00 35,040.002013 6 96,000.00 35,040.002014 7 96,000.00 35,040.002015 8 96,000.00 35,040.002016 9 96,000.00 35,040.002017 10 96,000.00 35,040.002018 11 96,000.00 35,040.002019 12 96,000.00 35,040.002020 13 96,000.00 35,040.002021 14 96,000.00 35,040.002022 15 96,000.00 35,040.002023 16 96,000.00 35,040.002024 17 96,000.00 35,040.002025 18 96,000.00 35,040.002026 19 96,000.00 35,040.00
2027 20 96,000.00 35,040.00
b) Oferta con proyecto
Para determinar la oferta con proyecto se ha elaborado el diseño de caudal (ver anexo 01).
CUADRO Nº 13
CÁLCULOS PARA REDES DE AGUA POTABLE
A POBLACIÓN ACTUAL 2400
B TASA DE CRECIMIENTO (%) 1.30
C PERIODO DE DISEÑO (AÑOS) 20.00
D POBLACIÓN FUTURA 3796.00
E DOTACIÓN (LT/HAB/DIA) 50.00
F CONSUMO PROMEDIO ANUAL (LT/SEG): 2.20
G CONSUMO MÁXIMO DIARIO (LT/SEG) 2.86
H CAUDAL DE LA FUENTE (LT/SEG) 9.50
H CONSUMO MÁXIMO HORARIO (LT/SEG) 4.3935
El caudal necesitado pro vivienda es de 0.0138889 lt/seg.
Oferta = 0.0138889*24*3600*200 = 240,000 Lt/día
28
CUADRO Nº 14OFERTA DE AGUA PARA CONSUMO
CON PROYECTO
Año Lt/día Oferta m3/año
2007 0 240,000 87,6002008 1 240,000 87,6002009 2 240,000 87,6002010 3 240,000 87,6002011 4 240,000 87,6002012 5 240,000 87,6002013 6 240,000 87,6002014 7 240,000 87,6002015 8 240,000 87,6002016 9 240,000 87,6002017 10 240,000 87,6002018 11 240,000 87,6002019 12 240,000 87,6002020 13 240,000 87,6002021 14 240,000 87,6002022 15 240,000 87,6002023 16 240,000 87,6002024 17 240,000 87,6002025 18 240,000 87,6002026 19 240,000 87,6002027 20 240,000 87,600
3.4. BALANCE DE OFERTA – DEMANDAHorizonte de evaluación del proyecto: 20 años: el horizonte de evaluación del
proyecto esta determinado por la suma de las duraciones de la fase de inversión
y post inversión.
Características de la población objetivo: La población objetivo para el
abastecimiento de agua para consumo humano alcanza a 1525 habitantes cuyo
acceso al servicio de agua de la red publica a través de la red publica es
aproximadamente de 63.54%.
Metas previstas del servicio de agua: Alcanzar la cobertura del 90% de
abastecimiento de agua para el consumo humano a la población del Anexo de
Uñas.
CUADRO Nº 15BALANCE OFERTA - DEMANDA DE AGUA POTABLE SIN PROYECTO
Año Demanda Oferta Déficit/Superávit
29
lt/día m3/año lt/día m3/año lt/día m3/año2007 144,000 52,560 96,000.00 35,040.00 -48,000.00 -17,520.002008 145,872 53,243 96,000.00 35,040.00 -49,872.00 -18,203.282009 147,768 53,935 96,000.00 35,040.00 -51,768.34 -18,895.442010 149,689 54,637 96,000.00 35,040.00 -53,689.32 -19,596.602011 153,432 56,003 96,000.00 35,040.00 -57,431.56 -20,962.522012 157,267 57,403 96,000.00 35,040.00 -61,267.35 -22,362.582013 161,199 58,838 96,000.00 35,040.00 -65,199.03 -23,797.652014 165,229 60,309 96,000.00 35,040.00 -69,229.01 -25,268.592015 169,360 61,816 96,000.00 35,040.00 -73,359.73 -26,776.302016 173,594 63,362 96,000.00 35,040.00 -77,593.72 -28,321.712017 177,934 64,946 96,000.00 35,040.00 -81,933.57 -29,905.752018 182,382 66,569 96,000.00 35,040.00 -86,381.91 -31,529.402019 186,941 68,234 96,000.00 35,040.00 -90,941.45 -33,193.632020 191,615 69,939 96,000.00 35,040.00 -95,614.99 -34,899.472021 196,405 71,688 96,000.00 35,040.00 -100,405.37 -36,647.962022 201,315 73,480 96,000.00 35,040.00 -105,315.50 -38,440.162023 206,348 75,317 96,000.00 35,040.00 -110,348.39 -40,277.162024 211,507 77,200 96,000.00 35,040.00 -115,507.10 -42,160.092025 216,795 79,130 96,000.00 35,040.00 -120,794.77 -44,090.092026 222,215 81,108 96,000.00 35,040.00 -126,214.64 -46,068.34
2027 227,770 83,136 96,000.00 35,040.00 -131,770.01 -48,096.05
30
CUADRO Nº 16BALANCE OFERTA - DEMANDA DE AGUA POTABLE CON PROYECTO
Años Población Total
Cobertura del
ServicioDotación lt/hab/día
Población atendida
con el proyecto
Nº de viviendas (familias)Consumo lt/habitant
e
Demanda de agua
(m3/año)
Oferta con proyecto (m3/año)
Balance de Oferta Demand
aAtendidas No atendidas
0 2400 1 2431 64% 50 1545 309 486 77,239 33,831 87,600 53,7692 2463 80% 50 1970 394 493 98,512 43,148 87,600 44,4523 2495 85% 50 2121 424 499 106,030 46,441 87,600 41,1594 2557 85% 50 2174 435 511 108,681 47,602 87,600 39,9985 2621 90% 50 2359 472 524 117,951 51,662 87,600 35,9386 2687 90% 50 2418 484 537 120,899 52,954 87,600 34,6467 2754 90% 50 2478 496 551 123,922 54,278 87,600 33,3228 2823 90% 50 2540 508 565 127,020 55,635 87,600 31,9659 2893 90% 50 2604 521 579 130,195 57,026 87,600 30,574
10 2966 90% 50 2669 534 593 133,450 58,451 87,600 29,14911 3040 90% 50 2736 547 608 136,786 59,912 87,600 27,68812 3116 90% 50 2804 561 623 140,206 61,410 87,600 26,19013 3194 90% 50 2874 575 639 143,711 62,946 87,600 24,65414 3273 90% 50 2946 589 655 147,304 64,519 87,600 23,08115 3355 90% 50 3020 604 671 150,987 66,132 87,600 21,46816 3439 90% 50 3095 619 688 154,761 67,785 87,600 19,81517 3525 90% 50 3173 635 705 158,630 69,480 87,600 18,12018 3613 90% 50 3252 650 723 162,596 71,217 87,600 16,38319 3704 90% 50 3333 667 741 166,661 72,998 87,600 14,60220 3796 90% 50 3417 683 759 170,828 74,822 87,600 12,778
*La cobertura del servicio de agua potable con proyecto alcanzara al 90% de la población del Anexo de Uñas, esta cobertura es
propuesto debido a que algunos sectores del Anexo de Uñas serán dotados de agua potable por la Administración de los servicios “JASS
Palian”.
30
3.5. COSTOS DEL PROYECTOLos costos de inversión en la situación sin proyecto son cero (no hay
optimización del sistema en la situación “sin proyecto”).
INVERSIÓN ALTERNATIVA ÚNICA:
CUADRO Nº 17PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA PRIMERA ETAPA
A PRECIOS PRIVADOS
INTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD SUB TOTAL TOTAL
1MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE RED DE ADUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCIÓN ::
88,486.86
OBRAS PROVISIONALES Global 423.73
OBRAS PRELIMINARES Global 1,370.66
MOVIMIENTO DE TIERRAS Global 38,188.56
OBRAS DE CONCRETO ARMADO Global 1,757.17
TUBERÍAS Y ACCESORIOS Global 45,310.98
PRUEBAS Y ENSAYOS Global 1,435.76
COSTO DIRECTO 88,486.86GASTOS GENERALES (10%) 8848.686
SUPERVISIÓN (5%) 4424.343
COSTO TOTAL 101,759.89
CUADRO Nº 18PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA SEGUNDA ETAPA
A PRECIOS PRIVADOS
INTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD SUB TOTAL TOTAL
1 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS 60,287.15
OBRAS PROVISIONALES Global 423.73 OBRAS PRELIMINARES Global 1,072.35 MOVIMIENTO DE TIERRAS Global 29,877.51 TUBERÍAS Y ACCESORIOS Global 27,519.21 PRUEBAS Y ENSAYOS Global 923.88 CONEXIONES DOMICILIARIAS Global 470.47 COSTO DIRECTO 60,287.15GASTOS GENERALES (10%) 6028.715SUPERVISIÓN (5%) 3014.3575COSTO TOTAL 69,330.22
*En el anexo 3 se presenta los costos con mayor detalle.
31
CUADRO Nº 19EXPEDIENTE TÉCNICO
Rubros COSTO S/.
Materiales 500.00
Mano de Obra 2,000.00
Equipos y Herramientas 500.00
TOTAL 3,000.00
CUADRO Nº 20IMPLEMENTACIÓN DE EMPRESA DE SERVICIOS
COMUNALES
Rubros COSTO S/.
Materiales 500.00
Mano de Obra 1,000.00
Totales S/. 1,500.00
CUADRO Nº 21 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRECIOS PRIVADOS
CG GG MA EG DESCRIPCIÓN MEDIDA CANTIDA
DCOSTO UNITARI
O
COSTO POR CAPACITACIÓ
N
6 5 11 39OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 2,960.45
Revelado de Fotos Unidad 72 0.50 36.00
Contrato de Especialistas para capacitación Contrato 3 600.00 1,800.00
Impresiones Unidad 200 0.30 60.00
Fotocopias Unidad 1200 0.05 60.00
Alquiler de equipo multimedia Unidad 18 20.00 360.00
6 5 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO 644.45 Archivadores de Palanca T/Oficio Unidad 1 3.28 3.28
Plumones pizarra acrílica Caja 1 27.73 27.73
Lapiceros Unidad 24 0.40 9.60
Película Kodak Unidad 1 12.60 12.60
Papelotes Unidad 12 0.25 3.03
Trípticos Millar 1 588.21 588.21COSTO DIRECTO 3,604.89IMPREVISTOS (10%) 360.49
COSTO TOTAL S/. 3,965.38
32
CUADRO Nº 22CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA A PRECIOS PRIVADOS
CG GG MA EG DESCRIPCIÓN MEDIDA CANTIDAD
COSTO UNITARI
OCOSTO POR
CAPACITACIÓN
6 5 11 39OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 753.00
Revelado de Fotos Unidad 36 0.50 18.00
Contrato de Especialistas para capacitación Contrato 1 600.00 600.00
Impresiones Unidad 200 0.30 60.00
Fotocopias Unidad 1500 0.05 75.00
6 5 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO 1,213.04 Archivadores de Palanca T/Oficio Unidad 1 3.28 3.28
Plumones pizarra acrílica Caja 1 27.73 27.73
Lapiceros Unidad 80 0.40 32.00
Pelicula Kodak Unidad 1 12.60 12.60
Papelotes Unidad 12 0.25 3.03
Afiches Millar 0.5 1092.39 546.20
Tripticos Millar 1 588.21 588.21
COSTO DIRECTO 1,966.04IMPREVISTOS (10%) 196.60
COSTO TOTAL S/. 2,162.65
3.6. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
a) Costos de administración, operación y mantenimiento del servicio sin proyecto:
CUADRO Nº 23COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
ITEM Descripción
SIN PROYECTO
Unidad
Cantidad
Precio Uni. S/.
Costos S/.A precios
de Mercado
A precios Sociales
1.00 Costos de operación 7,760.00 6,938.931.01 Recursos Humanos HH. 12 500 6000 5460
1.02 Insumos (Cloro) Bidón 4 440 17601478.92
81.03 Otros (herramientas) Global 0 0 0 2.00 Costos de mantenimiento 5595.57 4196.682.01 Trabajos de mantenimiento Global 1 3174.80 3174.8 2381.10
2.02Suministro e instalación de tuberías Ml 1 2420.77 2420.77 1815.58
Costos Total Anual 13,355.5 9,320.03
33
7
b) Costos de administración, operación y mantenimiento del servicio con proyecto:
CUADRO Nº 24COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO - PRIMERA ETAPA DE
INVERSIÓN
ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID. CANT. RUTINARIO -PRIVADO
PERIÓDICO (C/05 Años)-
PRIVADO
1.00TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Glb 1.00 317.48 3174.80
1.01 Moviliz. y desmov. Equipo 2.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS ml 1.00 3537.73 2.01 Excavación de zanjas 2.02 Relleno Compactado 2.03 Relleno Compactado 3.00 TUBERÍAS Y ACCESORIOS ml 1.00 4954.43
3.01Suministro e Instalación de Tossirias
4.00 PRUEBAS Y ENSAYOS Ml 1.00 242.08 2420.775.00 Limpieza de Alcantarillas
COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO 9,051.72 5,595.57
CUADRO Nº 25COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO - SEGUNDA ETAPA DE
INVERSIÓN
ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID. CANT. RUTINARIO -PRIVADO
PERIÓDICO (C/05 Años)-
PRIVADO
1.00TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Glb 1.00 158.74 3174.8
1.01 Moviliz. y desmov. Equipo
2.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS ml 1.00 1,450.16 2.01 Excavación de zanjas 2.02 Relleno Compactado 2.03 Relleno Compactado 3.00 TUBERÍAS Y ACCESORIOS ml 1.00 2,030.88
3.01Suministro e Instalación de Tuberías
4.00 PRUEBAS Y ENSAYOS Ml 1.00 46.19 923.87684.01 Pruebas hidraulicas y desinfección
COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO 3,685.97 4,098.68
34
CUADRO Nº 26COSTOS DE OPERACIÓN CON PROYECTO
ITEM Descripción
CON PROYECTO
Unidad Cantidad
Precio Uni. S/.
Costos S/.A precios
de MercadoA precios Sociales
1.00Costos de administración y operación 8,300.00 7,392.69
1.01 Recursos Humanos HH. 12 500 6000 5460
1.02 Insumos (Cloro) Bidón 5 440 2200 1848.66
1.03 Otros (herramientas) Global 2 50 100 84.03COSTO TOTAL 8,300.00 7,392.69
c) Total Inversión Estimada (S/.)
CUADRO Nº 27
TOTAL INVERSIÓN
DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL
1 ETAPA DE INVERSIÓN
1.1 EXPEDIENTE TÉCNICO 3,000.00
1.2 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ADUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 2108.7 M 101,759.89
1.3 AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN 1649.78 M Y CONEXIONES DOMICILIARIAS 69,330.22
1.4 FORTALECIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESA DE SERVICIOS COMUNALES (JASS) 5,465.38
1.5 CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA 2,162.65
SUB TOTAL 181,718.14
35
36
CUADRO Nº 28
PROYECCIÓN DE COSTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
DESCRIPCIÓN
AÑOS1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Recursos Humanos 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
Insumos (Cloro) 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200
Otros (herramientas) 100 100 100 418 1,406 456 456 456 494 494 494 532 532 532 570 570 608 570 646 608
TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
8,300 8,300 8,300 8,618 9,606 8,656 8,656 8,656 8,694 8,694 8,694 8,732 8,732 8,732 8,770 8,770 8,808 8,770 8,846 8,808
36
a) Cronograma de Inversión (S/.)
CUADRO Nº 29CRONOGRAMA DE INVERSIONES
DESCRIPCIÓNPRIMERA
ETAPA: AÑO 2007
SEGUNDA ETAPA: AÑO
2010
1 ETAPA DE INVERSIÓN
1.1 EXPEDIENTE TÉCNICO 3,000.00
1.2
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ADUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 2108.7 M
101759.89
1.3
AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN 1649.78 M Y CONEXIONES DOMICILIARIAS 69,330.22
1.4
FORTALECIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESA DE SERVICIOS COMUNALES (JASS) 5465.38
1.5 CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA 2162.65
INVERSIÓN TOTAL 112,387.92 69,330.22
*La comunidad Campesina de Uñas tiene el compromiso de asumir con el
financiamiento de la segunda etapa del proyecto (Ver Anexo 02).
3.7. EVALUACIÓN SOCIAL:
Datos de la situación sin proyecto:
Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/vivi.) 2.7
Precio económico del agua para los no conectados al sistema (S/./m3) 2.85
Nº de familias actualmente conectadas al sistema de agua potable 305
Consumo con racionamiento de los conectados al sistema (m3/mes/vivi.) 14
Costos de operación y mantenimiento del sistema actual de agua y alcantarillado (S/./año) 21,037
Tarifa marginal de la EPS (usuarios sujetos a medición) 0.97
Consumo de saturación con tarifa marginal cero 14
37
CUADRO Nº 30VALOR DEL ACARREO POR DIA
Persona que Tiempo AcarreoN° de
Viajes/día Tiempo TotalValor del Tiempo Valor del Tiempo
Acarreapor viaje (minutos)
Acarreo (horas) por Hora (soles)
de Acarreo (S/día)
(1) (2) (3) =(1)x(2)/60 (4) (5) =(3)x(4)Madre 6 3 0.30 0.50 0.15
Hijo 8 2 0.27 0.40 0.11
Total 0.26
Valor del tiempo de acarreo por familia al mes es S/. 7.70Valor del tiempo de acarreo por familia al año es S/. 92.40Cantidad acarreada al día es de (lt) 90Cantidad acarreada al mes es de (m3) 2.7Valor del tiempo de acarreo de cada m3 (s/m3) 2.85
38
b) Costos incrementales:
CUADRO Nº 31
DATOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO
Años Población Total
Población Conectada
(%)
Nº de Familias conectadas al servicioInversión Total
a precios privados (S/.) **
Consumo de agua (m3/año)
Producción de agua (m3/año)
Costos de Operación y
mantenimiento a precios privados
Total Antiguas Nuevas
0 2400 112,387.92 1 2431 63.54 309 305 4 0 37,600 87,600 17,7702 2463 80.00 394 305 89 0 47,943 87,600 18,7583 2495 85.00 424 305 119 69,330.22 51,593 87,600 17,8084 2557 85.00 435 305 130 0 52,932 87,600 17,8085 2621 90.00 472 305 167 0 57,434 87,600 21,4946 2687 90.00 484 305 179 0 58,894 87,600 27,1277 2754 90.00 496 305 191 0 60,355 87,600 21,5328 2823 90.00 508 305 203 0 61,815 87,600 21,5329 2893 90.00 521 305 216 0 63,397 87,600 21,570
10 2966 90.00 534 305 229 0 64,979 87,600 25,66811 3040 90.00 547 305 242 0 66,560 87,600 21,57012 3116 90.00 561 305 256 0 68,264 87,600 27,20313 3194 90.00 575 305 270 0 69,967 87,600 21,60814 3273 90.00 589 305 284 0 71,671 87,600 21,64615 3355 90.00 604 305 299 0 73,496 87,600 21,60816 3439 90.00 619 305 314 0 75,322 87,600 25,78217 3525 90.00 635 305 330 0 77,268 87,600 21,64618 3613 90.00 650 305 345 0 79,094 87,600 26,63319 3704 90.00 667 305 362 0 81,162 87,600 21,03820 3796 90.00 683 305 378 0 83,109 87,600 21,038
** Las inversiones a partir del año 3 corresponden a los costos de instalación de las nuevas conexiones
39
40
CUADRO Nº 32ESTIMACIÓN DE LA CURVA DE DEMANDA DE AGUA PARA USUARIOS ACTUALES
Variable cantidadnuevos usuarios
Variable preciocantidad (S/.)
Precio (S/./m3)
0 3.5
Precio máximo al cual no se demandaria agua potable (S/./m3)
Consumo de los conectados al sistema (m3/mes/vivi.)
14 0.00
Precio económico del agua para los conectados según curva de demanda (S/./m3)
Consumo según tarifa de EPS o propuesta (m3/mes/vivi.) 10.1 0.97
Tarifa de la EPS o propuesta (S/./m3)
Consumo de saturación con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.) 14 0
Curva:
Q = 14 -3.96 P
GRAFICO Nº 01ESTIMACIÓN DE LA CURVA DE DEMANDA DE AGUA PARA USUARIOS
ACTUALES
CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA USUARIOS ACTUALES
3.5
0.00
0.97
00.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Q (m3/usuario/mes)
P (S
/./m
3)
Area de beneficios
28.1
41
CUADRO Nº 33ESTIMACIÓN DE LA CURVA DE DEMANDA DE AGUA PARA NUEVOS USUARIOS
Variable cantidadnuevos usuarios
Variable precioCantidad (S/.)
Precio (S/./m3)
0 3.5Precio máximo al cual no se demandaria agua potable
Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/vivi.) 2.7 2.9
Precio económico del agua para los no conectados al sistema (S/./m3)
Consumo según tarifa de EPS o propuesta (m3/mes/vivi.) 10.1 1.0
Tarifa de la EPS o propuesta
Consumo de saturación con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.) 14.0 0.0
GRAFICO Nº 02ESTIMACIÓN DE LA CURVA DE DEMANDA DE AGUA PARA NUEVOS USUARIOS
CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUARIOS
3.5
2.9
1.0
0.00.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Q (m3/usuario/mes)
P (S
/./m
3)
Area de beneficios
Recursos liberados
usuario sujeto a medición=28.1
usuario sujeto a medición
usuario sujeto a medición
usuario sujeto a medición
usuario no sujeto a medición=30.6
Estimación de los beneficios de nuevos usuarios:Usuarios sujetos a micromedición a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) 7.70 b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 39.84 c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 21.93
Usuarios sujetos a micromedición a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) 7.70 b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 40.30 c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 23.81
42
43
CUADRO Nº 34EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO DE AGUA DEL ANEXO DE UÑAS
1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6 7 8 9 10 11
Años Población Total
Población Conectad
a (%)
Nº de Familias conectadas al servicio Beneficios Brutos (S/.año) Inversión
Total a precios sociales
(S/.)
Producción de agua (m3/año)
Costos de Operación y
mantenimiento
incrementales
Flujo neto a precios sociales
Factor de descuento
Valor actual del flujo neto a precios
socialesAntiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total
11%
0 92,158 -92,158 1.000 -92,1581 2431 63.54 305 4 309 -6,881 1,053 -5,828 0 87,600 13,327 -19,155 0.901 -17,2572 2463 80 305 89 394 -6,881 23,424 16,544 0 87,600 14,068 2,476 0.812 2,0093 2495 85 305 119 424 -6,881 31,320 24,440 56,851 87,600 13,356 -45,767 0.731 -33,4644 2557 85 305 130 435 -6,881 34,216 27,335 0 87,600 13,356 13,979 0.659 9,2085 2621 90 305 167 472 -6,881 43,954 37,073 0 87,600 16,120 20,953 0.593 12,4356 2687 90 305 179 484 -6,881 47,112 40,232 0 87,600 20,345 19,886 0.535 10,6327 2754 90 305 191 496 -6,881 50,270 43,390 0 87,600 16,149 27,241 0.482 13,1218 2823 90 305 203 508 -6,881 53,429 46,548 0 87,600 16,149 30,399 0.434 13,1919 2893 90 305 216 521 -6,881 56,850 49,970 0 87,600 16,177 33,793 0.391 13,21010 2966 90 305 229 534 -6,881 60,272 53,391 0 87,600 19,251 34,140 0.352 12,02411 3040 90 305 242 547 -6,881 63,693 56,813 0 87,600 16,177 40,636 0.317 12,89312 3116 90 305 256 561 -6,881 67,378 60,498 0 87,600 20,402 40,095 0.286 11,46113 3194 90 305 270 575 -6,881 71,063 64,182 0 87,600 16,206 47,977 0.258 12,35514 3273 90 305 284 589 -6,881 74,748 67,867 0 87,600 16,234 51,633 0.232 11,97915 3355 90 305 299 604 -6,881 78,696 71,815 0 87,600 16,206 55,609 0.209 11,62316 3439 90 305 314 619 -6,881 82,644 75,763 0 87,600 19,337 56,426 0.188 10,62517 3525 90 305 330 635 -6,881 86,855 79,974 0 87,600 16,234 63,740 0.170 10,81218 3613 90 305 345 650 -6,881 90,803 83,922 0 87,600 19,975 63,947 0.153 9,77319 3704 90 305 362 667 -6,881 95,277 88,396 0 87,600 15,778 72,618 0.138 9,998
20 3796 90 305 378 683 -6,881 99,488 92,608 0 87,600 15,778 76,829 0.124 9,529VAN SOCIAL 53,998TIR SOCIAL 14%
44
3.8. DETERMINACIÓN DE LA CUOTA
Para el proyecto se ha determinado la cuota promedio incremental, teniendo en
consideración que el límite de capacidad de pago de la población por servicio de
agua potable, de acuerdo a recomendaciones de organismos internacionales es
del 5% (ingreso familiar promedio estimado es de S/. 331.31 y tendrían una
capacidad de pago S/. 16.56).
La tarifa propuesta para el proyecto es de S/. 0.97 por m3, teniendo en
consideración que el consumo promedio por vivienda es de 7.5 m3 al mes la
tarifa mensual es de S/. 7.30.
3.9. SELECCIÓN DE ALTERNATIVASLa alternativa seleccionada:
Para el sistema de agua: se tiene una sola alternativa que como indica la
evaluación el proyecto es rentable en términos sociales.
Precios Sociales
VAN 53,998
TIR 14%
45
ANEXO Nº 01
46
ANEXO Nº 02
COMPROMISOS Y CONVENIOS
47
ANEXO Nº 03
COSTOS
48
ANEXO Nº 04
ENCUESTAS
49
ANEXO Nº 05
PLANOS
50