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HOSPITAL SAN FRANCISCO E.S.E.
IBAGUE TOLIMA
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PLAN DE AUDITORIA PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD “PAMEC”
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PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD.
HOSPITAL SAN FRANCISCO DE IBAGUE ESE
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TABLA DE CONTENIDO
1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 1.1 MISION
1.2 VISION
1.3 FILOSOFIA
1.4 PRINCIPIOS CORPORATIVOS
2. MARCO CONCEPTUAL 2.1 SISTEMA UNICO DE HABILITACION
2.2 PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
2.3 S.U.A SISTEMA UNICO DE ACREDITACION
2.4 SISTEMA DE INFORMACION
3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
3.2 OBJETIVOS
4. DESCRIPCION DEL MODELO DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
4.1 CICLO PHVA
4.2 NIVELES DE OPERACIÓN DEL MODELO DE AUDITORIA
4.3 TIPOS DE ACCIONES DE ACCIONES DE ACREDITACION
5. PASOS PARA LA ELABORACION DEL PAMEC
5.1 COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCION
5.2 CONFORMACION DE LOS EQUIPOS DE LIDERAZGO DE ACREDITACION
5.3 CONFORMACION DE LOS EQUIPOS DE AUTOEVALUACION POR GRUPOS DE
ESTANDARES DEL SISTEMA UNICO DE ACREDITACION
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5.4 FUNCIONES
6. METODOLOGIA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACION 6.1 METODOLOGIA PARA LA AUTOEVALUACION
6.2 METODOLOGIA PARA LA CALIFICACION DE ESTANDARES Y LA
PRIORIZACION DE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA
6.3 ELABORACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
6.4 DEFINICION DE LA CALIDAD ESPERADA 6.5 INDICADORES TRAZADORES DE CALIDAD
6.6 APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL 7. BIBLIOGRAFIA
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1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
El Hospital San Francisco de Ibagué ESE, de acuerdo con las políticas de gobierno
municipal, departamental y nacional, está comprometido con la implementación del
Sistema de Garantía de la Calidad (SGC) como instrumento válido para el
mejoramiento continuo de la prestación de los servicios de salud que la institución
presta.
El desarrollo de esta herramienta de gestión impactará en el mejor desempeño del
Hospital, en la prestación del servicio de salud y por ende en la satisfacción de los
usuarios, dando así cumplimiento a los dos pilares del SGC: el Mejoramiento Continuo
de la Calidad y el Enfoque Centrado en el Cliente.
Esto implicará la realización de actividades de evaluación y seguimiento de procesos
definidos como prioritarios; la comparación entre la calidad observada y la calidad
esperada, la cual debe estar previamente definida y la adopción de medidas
tendientes a corregir las desviaciones detectadas con respecto a los parámetros
previamente establecidos.
Para ello se implementó la metodología 123 que corresponden a una serie de guías
que nos permiten consolidar un excelente Programa de Auditoria para el mejoramiento
de la Calidad (PAMEC), concordante con los Planes Estratégicos del Municipio de
Ibagué, del Departamento del Tolima y con las Políticas Nacionales definidas en el Plan
de Desarrollo 2010 - 2014.
1.1 MISION NUESTRA MISION COMO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ES PRESTAR SERVICIOS DE
SALUD DE PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD FORTALECIDOS EN LA PROMOCION Y
PREVENCION DE LA ENFERMEDAD Y RECUPERACION DE LA SALUD, CON ENFASIS EN
LA SEGURIDAD DEL PACIENTE, BASANDOSE EN EL RESPETO, HUMANISMO, ETICA Y
HOSPITALIDAD; PROMOVIENDO EL MEJORAMIENTO CONTINUO EN LA CALIDAD DE
LOS SERVICIOS, CENTRADOS EN LA ACREDITACION, CONTANDO CON TALENTO
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HUMANO ALTAMENTE CAPACITADO, MOTIVADO, COMPROMETIDO, EFICIENTE E
IDONEO EN EL DESARROLLO DE TODAS LAS ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS DEL
HOSPITAL Y PROPICIANDO ESPACIOS PARA LA ARTICULACION DE DOCENCIA-
SERVICIO QUE IMPACTE EN LA SALUD DE LOS USUARIOS.
1.2 VISIÓN
EN EL AÑO 2015, EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DE IBAGUE ESE, SERA RECONOCIDO
COMO LA MEJOR IPS DEL DEPARTAMENTO, CARACTERIZADA POR PRESTAR
SERVICIOS DE SALUD CUMPLIENDO CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD EN
ACREDITACION, CON EL PERSONAL CALIFICADO, MOTIVADO Y COMPROMETIDO.
1.3 FILOSOFÍA
El Hospital San Francisco de Ibagué E.S.E., enmarcado en la función pública que
cumple, tiene como fin principal prestar servicios de salud como servicio público
esencial a cargo del Estado o como parte del servicio público de la seguridad social, en
los términos del artículo 194 de la Ley 100 de 1993.
Para cumplir con este propósito, la Gerencia y la alta dirección están comprometidos
en administrar el Hospital bajo los preceptos de integridad y transparencia; gestionar
eficientemente los recursos públicos, rendir cuentas, ser eficaces en la realización de
sus cometidos, coordinar y colaborar con los demás entes públicos y responder
efectivamente a las necesidades de la población; para ello lleva a cabo las siguientes
prácticas:
Establecer políticas necesarias para cumplir los fines misionales.
Asegurar que las políticas trazadas se cumplan.
Cumple las disposiciones constitucionales y legales.
Ejecuta eficientemente su Plan de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad.
Grupos de interés de la entidad
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El Hospital San Francisco de Ibagué E.S.E reconoce como sus grupos de interés: la
comunidad, los proveedores, los acreedores, los organismos de control, otras
entidades públicas, servidores públicos, gremios económicos y las organizaciones
sociales, entre otros.
Generalidades del hospital El Hospital San Francisco de Ibagué ESE, fue el primer Hospital de Ibagué, construido
por disposición y presupuesto nacional, a través del Ministerio de Salud Pública. Su
primera sede fue construida entre 1949 - 1953 como el HOSPITAL ANTITUBERCULOSO
SAN FRANCISCO DE IBAGUE. Posteriormente el Ministerio instaló en la calle 2ª entre
carreras 3ª y 4ª,un consultorio para el control del programa antituberculoso, cubriendo
los municipios con unidades móviles, trasladando a los pacientes hacia la ciudad de
Bogotá al Hospital Santa Clara, Hospital San Carlos y la ciudad de Manizales al
Hospital Santa Sofía (todos estos centros antituberculosos).
En el año de 1965 la Liga Antituberculosa Colombiana en Tolima, inició labores en
beneficio de la construcción de un nuevo centro por Acuerdo No. 17 de 1.965 del
Honorable Concejo Municipal, confiriendo autorización al Alcalde y al Personero para
vender a la Liga un lote en la carrera 8ª entre calles 24 y 25 destinado a la
construcción del Centro Asistencial para dicho propósito.
En 1966 se inició su construcción hasta el año de 1968 cuando se entregó el Sanatorio
Antituberculoso San Francisco, trasladándose al Hospital el Programa Contra la
Tuberculosis en el Departamento del Tolima; constituyéndose en el sitio de remisión de
todos los pacientes tuberculosos del departamento.
El verdadero origen legal y jurídico del Hospital se dio en el año de 1977, cuando se
aprobaron los Estatutos del Hospital de acuerdo con las normas del Sistema Nacional
de Salud y en donde, el director del Centro Asistencial se convirtió en el representante
legal y ordenador del gasto de la institución.
Los Sanatorios Antituberculosos desaparecieron gracias a la evolución de la Medicina
que permitió realizar el control de la enfermedad sin necesidad de hospitalización.
“El Hospital San Francisco fue creado a través del Acuerdo del Concejo Municipal de
Ibagué No. 0324 de 01 de Junio de 1993, como Establecimiento Público
descentralizado del orden municipal, adscrito a la Secretaria de Salud Municipal,
dotado de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, en los
términos de la ley 10 de 1990 y el Decreto 1333 de 1986.
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Desde 1995 funciona como E.S.E creada mediante Acuerdo No. 032 de Abril 04 de
1995, del honorable Concejo Municipal cuyo fin primordial es fortalecer mediante
eficacia, eficiencia y oportunidad los servicios de primer nivel de complejidad, para
atender los usuarios particulares, la población no asegurada, Régimen Subsidiado y
SOAT.
En la actualidad se brindan los servicios contemplados en el Plan Obligatorio de
Salud a las poblaciones especiales (desplazados, reinsertados, comunidades indígenas,
menores en protección, mujeres embarazadas, adultos mayores) y contratos
específicos con régimen subsidiado, en su sede principal ubicada en la avenida 8a. No.
24-01 del Barrio El Carmen, con atención de urgencias las 24 horas.
Naturaleza Jurídica El Hospital San Francisco de Ibagué ESE, de conformidad con el artículo 194 de la Ley
100 de 1993 y lo dispuesto con el Acuerdo 032 del 4 de Abril de 1995, es una entidad
pública, descentralizada, del orden municipal, de categoría especial con personería
jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa.
Georeferenciación
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Ibagué
El Hospital San Franciso de Ibagué se encuentra ubicado en la Avenida 8 No. 24 – 01
Barrio el Carme, ubicación estratégica que permite fácil acceso a la mayoría de la
población ibaguereña.
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JUNTA DIRECTIVA
GERENTE E.S.E.
SERVICIOS ASISTENCIALES
APOYO LOGISTICO
(ÁREA ADMINISTRATIVA)
GESTIÓN DE INTERNACIÓN
ATENCIÓN DE PARTOS
SERVICIOS AMBULATORIOS ASISTENCIALES
GESTION DE SERVICIOS DE PROMOCION Y PREVENCION
GESTIÓN INTREGRAL DEL TALENTO HUMANO
APOYO HOSPITALARIO
GESTIÓN DE COMPRAS
GESTIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
CONTROLDE LA
GESTION
ASESORIAJURIDICA
REVISOR FISCAL
APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPEUTICO
ORGANIGRAMA HOSPITAL SAN FRANCISCO
ATENCION AL USUARIO POR
GARANTIA DELA CALIDAD
ASESORIA LA
PLANEACION PARA
PRESTACION DE
SERVICIOS
GESTIÓN DE SERVICIO AL USUARIO
GESTIÓN DE LA BIOSEGURIDAD
GESTIÓN DE LA INFORMACION ASISTENCIAL
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Oferta de Servicios El Hospital cuenta con un área total de 3.763 m2 donde ofrece los servicios de baja
complejidad de atención, en los cuales la consulta externa tiene Once (11)
consultorios para medicina general, promoción y prevención, un consultorio de
optometría, un consultorio odontológico con capacidad para tres (3) unidades
odontológicas, un laboratorio clínico con sala de espera, rayos X, un consultorio de
terapia física, hospitalización con 41 camas, sala de partos, área de urgencias con 7
consultorios las 24 horas y transporte básico asistencial, para atender los usuarios de
la población pobre y vulnerable, particulares, Régimen Subsidiado, SOAT, contributivo;
farmacia, asignación de citas, área administrativa y facturación
Con el fin de dar cumplimiento al Plan de Desarrollo, se dio en funcionamiento La
Central de Urgencias la cual cuenta con un sótano para 69 parqueaderos, cuartos
técnicos, un primer piso con 4 parqueaderos, zona de ambulancias, zona de
parqueadero de ambulancias, sala de espera, baños públicos para damas y caballeros
incluidos los de discapacitados, sala de Triage, sala de reanimación, sala de
procedimientos sépticos, sala de procedimientos asépticos, sala de curaciones, cuarto
técnico, sala aislamiento pacientes, lavado de pacientes, lavapatos, trabajo sucio y
trabajo limpio, depósito de drogas y de ropa, estación de enfermería, baños hombres y
mujeres para trabajadores, sala de observación con sus respectivas unidades
sanitarias 25 camas de urgencias, 6 consultorios médicos, sala de hidratación, sala
era, oficina de coordinación, vestier femenino y masculino y habitación para médicos.
Esta construcción se comunica con la parte actual por medio de un puente que se
conectara con las rampas existentes, permitiendo el traslado de pacientes a los
servicios de apoyo y a hospitalización.
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Servicios Habilitados
Odontologia General
SERVICIO
General Adultos
General Pediatrica
Obstetricia
Enfermeria
Medicina General
501
706
710
714
716
721
813
328
334
102
112
312
Servcio De Urgencias
Laboratorio Clinico
Radiologia E Imágenes Diagnosticas
905
Servicio Farmaceutico
Esterilizacion
Toma De Muestras Citologias Cervico-Uterinas
904 Planificacion Familiar
CODIGO
101
Sala General De Procedimientos Menores
Vacunacion
Atencion Preventiva Salud Oral Higiene Oral
Promocion En Salud
902
901
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Capacidad Instalada
URGENCIAS NUMERO
CONSULTORIOS 6
TRIAGE 1
REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA 1
SALA ERA 1
SALA DE PROCEDIMIENTOS 1
SALA DE CURACIONES 1
SALA DE REANIMACION 1
CAMAS DE OBSERVACION 16
CAMILLAS DE PEDIATRIA 9
HABITACION DE AISLADOS 1
TALENTO HUMANO No DISPONIBILIDAD
MEDICOS T.C 9 8 HORAS (192 ) HORAS
MEDICOS MT 20 4 HORAS (96) HORAS
ENFERMERA 4 14 HORAS DIA (420 ) MES
AUX ADTIVO 4
24 HORAS AL DIA (192 ) HORAS
AL MES
AUX . AREA SALUD (ENF) 23 8 HORAS por 144 horas al mes
TERAPISTAS RESPIRATORIAS 2
5 HORAS DE LUNES A VIERNES
(100) C/U AL MES 200
REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA 2
17 HORAS AL DIA AL MES ( 510)
HORAS
CAMILLEROS 1 14 HORAS AL DIA
CAJEROS 4 8 HORAS 480 HORAS MENSUALES
ADMISIONES 4 16 HORAS AL DIA 180 HORAS AL MES
CENTRO DE COSTO
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ODONTOLOGO T.C.
ODONTOLOGO M.T.
ODONTOLOGO SSO
AUX. ÁREA SALUD T.C. (ODONT)
AUX. ÁREA SALUD M.T. (ODONT)
NÚMERO
3
4 Horas
4 Horas
1 8 Horas
2 8 Horas
1
Consultorios Odontologicos
NÚMERO TIEMPO
1 8 Horas
5
CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGIA
CENTRO DE COSTO CAPACIDAD INSTALADA
¡Error! Vínculo no válido.
¡Error! Vínculo no válido.¡Error! Vínculo no válido.
BACTERIOLOGO
BACTERIOLOGO SSO
AUX ADTIVO
AUX ÁREA SALUD (ENF)
AUX. ÁREA SALUD (LABORAT)
NÚMERO
1
1 8 Horas
1 8 Horas
2 8 Horas
Mediana Complejidad
NÚMERO TIEMPO
4 8 Horas
LABORATORIO CLINICO
CENTRO DE COSTO CAPACIDAD INSTALADA
1
MD. ESP. RADIOLOGO
TECNICO RX
AUX ADTIVO
AUX. ÁREA SALUD (RX)
NÚMERO
1
4 Horas
1 8 Horas
CENTRO DE COSTO CAPACIDAD INSTALADA
Baja Complejidad
NÚMERO
RAYOS X
TIEMPO
1
1
1 8 Horas
4 Horas
REGENTE
AUX. ÁREA SALUD (FARMAC)
NÚMERO
1
1 8 Horas
CENTRO DE COSTO
NÚMERO TIEMPO
CAPACIDAD INSTALADA
FARMACIA
4 8 Horas
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Usuarios Básicamente el Hospital San Francisco es contratado para atender a la población
afiliada a las EPS-S Comfenalco, Cafesalud, Caprecom, y Salud Vida del Régimen
Subsidiado. Adicionalmente presta el servicio a la población pobre y vulnerable no
afiliada (Vinculados, Desplazados y Reinsertados) y particulares en todos los servicios
de primer nivel de atención.
REGIMEN SUBSIDIADO (contratos)
EPS AFILIADOS CAFESALUD 40.552
CAPRECOM 14.312
COMPARTA 2.300
SALUD VIDA 24.000
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL 50.000
TOTAL 131.000 Fuente: Oficina Facturación Hospital San Francisco E.S.E. junio de 2013
DEMANDA
LAS 10 PRIMERAS CAUSA DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL
EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO - 2012
No CAUSA 1 Hipertensión Esencial (Primaria).
2 Parasitosis Intestinal sin otra especificación.
3 Diabetes mellitus no insulino-dependiente sin mención de
complicación.
4 Infección de vías urinarias sitio no especificado
5 Lumbago no especificado.
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6 Hipoglicemia, no especificada
7 Artrosis, no especificada.
8 Dolor en articulación
9 Vaginitis, vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades
infecciosas.
10 Vaginitis aguda.
Fuente Base de Datos RIPS Software Dinámica Gerencial – 2011 – Oficina de Información y Estadística H.S.F
LAS 10 PRIMERAS CAUSAS DE CONSULTA DE URGENCIAS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO – 2012
No CAUSA 1 Diarreas y gastroenteritis de presunto origen infeccioso
2 Rinofaringitis aguda (Resfriado común)
3 Infección viral , no especificada
4 Amigdalitis aguda no especificada
5 Infección aguda de vías respiratorias superiores no
especificadas.
6 Infección aguda no especificada de las vías respiratorias
inferiores.
7 Infección de vías urinarias, sitio no especificado.
8 Bronquitis aguda, no especificada
9 Faringitis aguda, no especificada.
10 Bronquiolitis aguda, no especificada.
Fuente Base de Datos RIPS Software Dinámica Gerencial – 2011 – Oficina de Información y Estadística H.S.F
LAS 5 PRIMERAS CAUSA DE MORTALIDAD EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO - 2012
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No CAUSAS No DE
DIAGNÓSTICOS
TASA POR 1000 / AÑO
1 INSUFICIENCIA
RESPIRATORIA AGUDA 58
518
2 INFARTO AGUDO DEL
MIOCARDIO 26
232
3 NEUMONIA 6
53
4 SHOCK CARDIOGENICO 5
44
5 ACCIDENTE CEREBRO
VASCULAR 3
26
OTRAS CAUSAS
14
TOTAL
112
Fuente Certificados de defunción - Hospital San Francisco ese Ibagué – 2011
Políticas Institucionales
1. Política de calidad
Todas nuestras actuaciones están dirigidas a prestar servicios de salud de la más alta
calidad, optimizar el uso de la tecnología y los equipos con el fin de lograr altos niveles
de eficiencia en la Empresa.
2. Política de seguridad La alta gerencia del Hospital San Francisco E.S.E., está comprometida con la
seguridad del paciente, hacia quien enfocara todas las acciones de Seguridad
involucrando todas las áreas del Hospital en alianza con el paciente y su familia, como
estrategia indispensable para un entorno Hospitalario seguro en el marco del Sistema
Obligatorio de Garantía de la Calidad, con los siguientes propósitos:
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Instituir una cultura de seguridad del paciente: cultura justa, educativa y no
punitiva pero que no fomente la irresponsabilidad.
Reducir la frecuencia de incidentes y eventos adversos.
Crear o fomentar un entorno seguro de la atención.
Educar, capacitar, entrenar y motivar el personal para la seguridad del
paciente.
3. Política de Dirección general
En el escenario actual donde los resultados económicos son la clave fundamental del
progreso y de la calidad de vida, vale la pena mencionar nuestra responsabilidad moral
y profesional frente a los grupos más vulnerables de nuestra sociedad.
4. Política de Atención al usuario El eje principal de nuestro devenir son nuestros usuarios, por tal razón, propiciaremos
y apoyaremos todas las formas de participación comunitaria que conlleve a un
verdadero control social de nuestra gestión pública.
5. Política de Prestación de servicios La gestión de atención y prestación de servicios de salud propende por la agilización de
procesos y la capacidad de respuesta en busca de la satisfacción de necesidades y
expectativas del usuario. Partiremos de la premisa de la integralidad del servicio con
acciones de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la
enfermedad.
Desarrollo de la estrategia “Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia”, para la
promoción, protección, atención y apoyo en salud y nutrición a la población MATERNA
E INFANTIL, con enfoque de derechos y perspectiva diferencial que garanticen la
integralidad, calidad y continuidad de la atención en los servicios y programas dirigidos
a gestantes, madres, niños y niñas menores de 6 años.
Para alcanzar el compromiso, las actuaciones de todos los servidores del Hospital San
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Francisco E.S.E., se orientarán en el cumplimiento de los siguientes preceptos:
Transparencia. La Gerente y su Equipo de Colaboradores se comprometen a
orientar su gestión dentro de los principios de legalidad y equidad, respetando los
derechos de los ciudadanos y los demás grupos de interés, lo cual implica un
compromiso claro con la rendición de cuentas oportuna y fiel, como el vehículo para
generar credibilidad pública.
Integridad. El Hospital declara que los principios éticos contenidos en el Código de
Ética y Código de Buen Gobierno son el marco de actuación de la Gerente y su Equipo
de Colaboradores, quienes se comprometen a asumir el compromiso de respetarlos y
hacerlos cumplir; estos principios son los orientadores de la gestión que realiza cada
uno de los servidores públicos.
Austeridad. La Gerente y su Equipo se comprometen a realizar su gestión dentro
de los principios de austeridad y moderación a que están obligados todos los
servidores públicos, para cumplir con el buen uso de los recursos públicos.
Eficacia y efectividad de la gestión pública. La Gerente y su Equipo de
Colaboradores se comprometen a ser los líderes orientadores de la gestión dentro de
los principios de la calidad total, que permiten una gestión por procesos enmarcada
dentro de los principios de control en las entidades públicas; esta labor es una tarea
indelegable.
Respeto por los usuarios. La Administración del Hospital San Francisco E.S.E.
declara expresamente que el usuario es la razón de ser de la E.S.E. y se compromete a
respetarlo, abrirle espacios de participación e involucrarlo en el control de la Empresa.
Respeto por el servidor público. Los directivos del Hospital, en razón a que
sus servidores públicos son el pilar fundamental para el desempeño de la función
administrativa, se comprometen a respetarles sus derechos, brindarles oportunidades
de crecimiento, reconocerles sus logros y advertirles sobre sus errores.
1.4 PRINCIPIOS CORPORATIVOS
El Hospital San Francisco teniendo como fundamento su misión y eficiencia en la
prestación de servicios de salud, ha desarrollado los siguientes principios corporativos: EFICIENCIA, EFICACIA, DESARROLLO SOCIAL, MEJORAMIENTO
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CONTINUO, SENSIBILIDAD SOCIAL, RESPETO A LA VIDA y DESARROLLO DEL
TALENTO HUMANO.
VALORES CORPORATIVOS Los servidores públicos del Hospital San Francisco de Ibagué ESE, exhortaron los
siguientes valores para conformar el Código de Ética de la institución y se
comprometieron a aplicarlos en forma estricta en el comportamiento diario dentro y
fuera de la entidad: Responsabilidad, Respeto, Calidad, Trabajo en Equipo, Honestidad,
Sentido de Pertenencia, Compromiso, Eficiencia, Lealtad y Tolerancia.
Responsabilidad. Entendida por los servidores del Hospital como la obligación de
cumplir debidamente las funciones y asumir las consecuencias de las decisiones, actos
u omisiones.
Respeto. El trabajador del hospital San Francisco se compromete a ejercer un
Reconocimiento de la legitimidad de su compañero para ser distinto a él, aceptando y
comprendiendo las particularidades de cada cual.
Calidad. Representada en la institución como la excelencia en la prestación de los
servicios, convirtiéndose en un estilo cotidiano de trabajo caracterizado por el
profesionalismo y el mejoramiento continuo para el cumplimiento de los
requerimientos planteados por nuestros usuarios.
Trabajo en equipo. Compromiso de todos los trabajadores de la institución a
tener una actitud participativa para lograr resultados con calidad y un efectivo
desarrollo de los objetivos comunes.
Honestidad. El equipo humano del Hospital San francisco actuará con pudor,
decoro y recato, tendrá responsabilidad consigo mismo y con los demás, en relación
con la calidad de su trabajo, el compromiso con el Hospital y el desarrollo de sus
funciones, dando ejemplo de rectitud ante los demás servidores públicos y ante la
comunidad en general.
Sentido de pertenencia. Hace referencia al día a día, a nuestra cotidianidad, a
sentirnos parte esencial e imprescindible de esta Institución. Consiste en asumir que
nuestra participación diaria contribuye al logro de los fines institucionales.
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Compromiso. Entendido como la capacidad profesional y la constante dedicación
para realizar las acciones que sirvan al interés público y al cumplimiento de la Misión
del nuestra institución, a pesar de las dificultades y obstáculos del entorno.
Eficiencia. Nuestro recurso humano cuenta con la Capacidad de acción para lograr
un propósito con el menor uso de energía o de recursos. Realizando cumplidamente
las funciones a las que está destinado.
Lealtad. Asumir el compromiso de fidelidad, respeto y rectitud, actuando siempre en
bien de la institución y con amplio sentido de pertenencia. Velando siempre por el buen
nombre del Hospital.
Tolerancia. Tenemos la capacidad de entender y aceptar las posiciones y
actuaciones de los demás, aunque sean diferentes a las mías.
2. MARCO CONCEPTUAL.
Con la creación del Sistema General de Seguridad Social en Salud se pretendió
enmarcar dentro de un único sistema la atención en salud y la seguridad social,
estableciendo los parámetros bajo los cuales se desarrollarían, por parte de los actores
del proceso: el aseguramiento, la administración y la prestación de los servicios de salud.
El Decreto 1011 de 2006 “por el cual se define el Sistema obligatorio de Garantía de
Calidad de la Atención en Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud” se
constituye en el documento marco de la Calidad en el Sector Salud con los
componentes: 1. Sistema Único de Habilitación 2. La Auditoria para el Mejoramiento
de la Calidad de la Atención en Salud 3. El Sistema Único de Acreditación y 4. El Sistema de Información para la Calidad.
La institución esta estructurando el PAMEC para el año 2012 con base en el documento
“Pautas Indicativas de Auditoria” y la asesoría de la Secretaría de Salud
Departamental, basada en las Guías para la ruta crítica.
Esperamos contar con una herramienta de gestión que impacte en el mejor
desempeño de nuestro sistema organizacional y en la salud y por ende satisfacción de
nuestros usuarios, dando así cumplimiento a los dos pilares del SGC: el Mejoramiento
Continuo de la Calidad y el Enfoque Centrado en el Cliente.
El PAMEC implica la realización de actividades de evaluación y seguimiento de procesos
definidos como prioritarios; la comparación entre la calidad observada y la calidad
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esperada, la cual debe estar previamente definida y la adopción de medidas tendientes
a corregir las desviaciones detectadas con respecto a los parámetros previamente
establecidos.
Para ello se busca estandarizar una metodología con base en una serie de guías que
nos permitan consolidar un excelente plan de acción como prestador y que sea
concordante con el plan estratégico Municipal, departamental y con las políticas
nacionales.
Tiene como fin garantizar el acceso y la seguridad en la prestación de los servicios de
salud a los usuarios, buscando como propósito final contribuir al mejoramiento de las
condiciones de salud de la población.
Marco normativo La Constitución Política Nacional en su artículo 48, establece la seguridad social como
un derecho irrenunciable y como un servicio público obligatorio, cuya organización
debe hacerse conforme a los principios de Universalidad, Solidaridad y Eficiencia.
El Sistema General de Seguridad Social en Salud establece mediante la LEY 100 de
1.993 la prestación de servicios con Calidad.
La Ley 715 del 2001 define la responsabilidad para definir el Sistema Obligatorio de
Garantía de la Calidad, con el cumplimiento de los requisitos de Habilitación y
Acreditación, como competencia de la Nación en el sector salud.
En el año 2002 se expide el decreto 2309, el cual es derogado por el decreto 1011 del
2006, en ambos se define el SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD
DE LA ATENCION EN SALUD, DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN
SALUD y sus Resoluciones reglamentarias.
Resolución 4445 de 1996, por la cual se dictan normas para el cumplimiento del
contenido del título IV de la Ley 09 de 1979, en lo referente a las condiciones
sanitarias que deben cumplir los establecimientos hospitalarios e instituciones de
salud.
La Resolución 1043 del 2006, por la cual se establecen las condiciones que deben
cumplir los prestadores de servicios de salud para habilitar los servicios e implementar
el componente de AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA
ATENCION y se dictan otras disposiciones.
El anexo técnico Nro. 1 de la resolución 1043 de 2006, por el cual se determina el
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MANUAL UNICO DE ESTANDARES Y DE VERIFICACION.
Resolución 1445 de 2006, por la cual se definen las funciones de la entidad
Acreditadora y se dictan otras disposiciones.
La Resolución 1446 de 2006, por la cual se define el sistema de información para la
calidad y se adoptan los indicadores de monitoria del sistema Obligatorio de Garantía
de Calidad de la Atención en salud.
Circular 030 de 2006, en donde se dan instrucciones en materia de indicadores de
calidad para evaluar la oportunidad, accesibilidad, continuidad, pertinencia y seguridad
en la prestación de los servicios de salud en las Instituciones Prestadoras de Servicios
de salud (IPS).
La Resolución 123 de 2012, por la cual se modifica el artículo 2 de la resolución 1445
de 2006 y se adopta el Manual de Acreditación en Salud Versión 003.
2.1 SISTEMA UNICO DE HABILITACION.
Este componente está definido en la Resolución 01043 de 2006, por la cual se
establecen las condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud
para habilitar sus servicios e implementar el componente de auditoría para el
mejoramiento de la calidad de la atención y se dictan otras disposiciones, y en la
Circular 030 de la Superintendencia de salud, donde se dan instrucciones en materia
de indicadores de calidad para evaluar la oportunidad, accesibilidad, continuidad,
pertinencia y seguridad en la prestación de los servicios de salud de las IPS.
El plan de trabajo que se estableció por parte del Hospital en el año 2006, comenzó
con la revisión del cumplimiento de los requisitos de habilitación, realizando una
auditoría interna de cada uno de los procesos institucionales aplicando el anexo 1 de la
resolución 1043 de 2006, y realizando los ajustes y recomendaciones del caso, a
través de planes de mejoramiento, y se realizo la inscripción de los servicios
acompañada de la autoevaluación realizada.
En el 2007 se realizo una novedad en la capacidad instalada y en servicios prestados.
El 26 de abril de 2007 y el 25 de marzo de 2008 con acta de entrega por parte de la
Secretaria de Salud Departamental en las instalaciones de la dirección de oferta de
servicios se hace entrega de los distintivos de habilitación conforme a lo dispuesto en
el decreto 1011 del 2006 según los siguientes códigos:
101,102,328,334,359,901,902,904,905,906,501,601,706,710,714,716,721,813,
196880, 196878, 076592.
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En el año 2008 se presentaron reporte de novedades relacionadas con cambio de
representante legal, y apertura de servicios.
En la presente vigencia se están revisando protocolos y guías de manejo, procesos y
procedimientos con el fin de actualizarlos, socializarlos y realizar la respectiva
verificación de la adherencia con todo el personal involucrado, especialmente el
personal nuevo que ingresa a las áreas asistenciales.
Se conformo un equipo de trabajo compuesto por la enfermera líder del grupo de
internación, la bacterióloga líder del proceso de apoyo diagnostico y la odontóloga.
Cada una revisó un número determinado de estándares del anexo 1 de la resolución
1043 detectando necesidades y ajustes en procesos, consecución de insumos,
necesidades de contratación de Talento Humano para dar cumplimiento a los requisitos
establecidos y se plasmaron en la matriz para la calificación y priorización respectiva.
A la fecha Se encuentran evaluadas las condiciones de suficiencia patrimonial y
financiera así como las condiciones técnicas administrativas y de acuerdo con la
información suministrada en el formulario de novedades impreso en julio de 2012
aparece la capacidad instalada actual.
Servicios inscritos:
Hospitalización: General adultos, General pediátrica y obstetricia.
Sala de Partos
Esterilización
Sala de Procedimientos Menores
Urgencias
Odontología
Laboratorio Clínico
Toma de muestras citológicas Cervico- uterinas
Medicina general
Enfermería
Vacunación
Promoción y Prevención de la salud
Servicio farmacéutico
Radiología e imágenes diagnosticas.
Todos los servicios se encuentran inscritos en baja complejidad.
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2.2 PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
El Hospital desde el año 2007, a partir de la definición de sus procesos y de la
conformación del grupo líder, inició la ejecución del programa de la auditoria para el
mejoramiento de la calidad. En el año 2010, La institución estructuró el PAMEC con
base en el documento “Pautas Indicativas de Auditoria”; con la expedición de las Guías
para la ruta crítica, nuestro PAMEC se reestructuro y documento formalmente,
mejorando nuestro modelo de auditoría partiendo de un diagnóstico se elaboraron tres planes de auditoría, con su respectivo cierre de cumplimiento
Nuestro modelo de auditoría de la calidad tiene un elemento fundamental que es la
Medición de la Satisfacción de los Usuarios y sus familias a través de encuestas de
Satisfacción y de la promoción de las peticiones, quejas, reclamos y felicitaciones,
liderado por el Proceso de Atención al Usuario, el cual periódicamente realiza las
mediciones para diseñar e implementar los planes de mejoramiento de acuerdo con los
resultados. Así mismo, en la institución se despliega continuamente el Decálogo de
Deberes y Derechos en todas las áreas. También a través de Atención al Usuario se
analizan y dan trámite a todas las peticiones y quejas de los usuarios y/o sus familias
con el fin de que los planes de mejora impacten positivamente dentro de la calidad en
la atención brindando en todo momento un ambiente de seguridad para el paciente.
El componente de Bioseguridad cobra especial importancia en el Plan de Auditoría para
el Mejoramiento de la Calidad debido a su influencia en la seguridad durante la
prestación de los servicios de salud.
De igual manera, en el Hospital San Francisco tanto la Auditoría de Cuentas como la
de Historias Clínicas permite realizar control y seguimientos a factores críticos de éxito
en los diferentes procesos que se desarrollan.
El propósito fundamental de éste componente es convertirse en un instrumento de
evaluación y monitoreo permanente para lograr calidad dentro de los principios del
Mejoramiento Continuo, siendo conocedora de los procesos prioritarios definidos por la
organización, sus objetivos de mejoramiento están centrados en el usuario,
comparando la calidad observada con la calidad deseada, detectando las desviaciones
que se presentan en esta comparación para emitir conclusiones y recomendaciones
que impacten en el cumplimiento de estándares para alcanzar niveles de calidad que
lleven a mejorar la salud de los usuarios al menor costo posible.
A través de los ejercicios realizados con los líderes del proyecto de calidad del Hospital
San Francisco de Ibagué ESE, se desarrollaron actividades tendientes a identificar y
agrupar las actividades institucionales compatibles para aproximarse a una estructura
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por procesos, siempre observando los siguientes principios: concebir un proceso que
responda y atienda de la mejor manera posible las necesidades de los clientes desde
su perspectiva y no la nuestra y asegurar que el proceso se desencadene siempre
como fue planeado para producir resultados previsibles.
Actualmente contamos con el acompañamiento de la Secretaría de Salud del Tolima a
través de la doctora VILMA LEYTON, donde iniciamos el proceso de construcción del PAMEC 2012.
2.3 S.U.A. SISTEMA UNICO DE ACREDITACION
En cumplimiento de la Resolución 1043 de 2006 el Hospital San Francisco De Ibagué
E.S.E, participo en la capacitación para la preparación de la Acreditación en Salud”
del Ministerio de Salud con el acompañamiento del Centro de Gestión Hospitalaria, y
con base en estos conocimientos ha realizado dos autoevaluaciones con base en los
estándares generando una serie de acciones consignadas como plan cierre de brecha
entre la calidad observada y la calidad esperada, él cual se quedo solo en la fase de
documentación.
Actualmente estamos proyectando realizar una nueva autoevaluación de acuerdo con
la resolución 123 de febrero del 2012, En el documento actual anexamos la cartilla
para la preparación de la institución en esta actividad y que
tienen como objeto de intervención el proceso de atención en salud concebido como
un continuo clínico -administrativo, que debe comportarse eficiente y eficazmente de
modo que se asegure el cumplimiento del propósito de mejorar el estado de salud del
paciente, con pleno respeto a sus derechos y utilizando racionalmente los recursos.
2.4 SISTEMA DE INFORMACION
En el Sistema Único de Información normado por la resolución 1446 de 2006, el
Hospital San Francisco ESE presenta los informes a los entes territoriales y entes de
control en fechas establecidas y realiza por parte del epidemiólogo un análisis
semestral de resultados que sirven de insumo para el mejoramiento continuo en la
prestación del servicio, y para que la gerencia, y los entes de control del sistema
realicen el monitoreo y respectivo ajuste del SOGC.
El sistema de información en la institución también contribuye a orientar a los
usuarios, para que con base en información sobre la calidad apoye e incentive la
gestión de la calidad basada en hechos y datos.
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Actualmente estamos desarrollando las siguientes estrategias de información:
.
• Implementación del software Dinámica Gerencial en todas las dependencias.
• Página web institucional: www.hospitalsanfrancisco.gov.co, como estrategia de
comunicación externa, y los correos institucionales para comunicación interna.
• Definición y medición de los Indicadores de gestión de los procesos asistenciales
los cuales se encuentran plasmados en el cuadro de mando estandarizado por
la Secretaria de Salud Departamental el cual se anexa al presente documento.
3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL La alta dirección de la institución en cabeza de la gerencia, tienen el compromiso de
planear, desarrollar y verificar el cumplimiento del Sistema Obligatorio de Garantía de
la Calidad y en especial lo que tiene que ver con la implementación de la AUDITORIA
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD.
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS.
1. Evaluar y verificar el cumplimiento de las actividades de seguimiento a los procesos
definidos como prioritarios en la Organización.
2. Comparar los resultados de los indicadores frente a los estándares de los mismos
teniendo como referencia los establecidos por la Superintendencia Nacional de
Salud
3. Diseñar planes de mejoramiento que nos permitan a través de las acciones
realizadas disminuir la brecha entre la calidad observada y la calidad esperada.
4. Fortalecer los niveles de calidad de operación de la auditoria mediante el
Autocontrol, Auditoría Interna y Auditoría externa para lograr el mejoramiento
continuo de la calidad en la atención.
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4. Descripción del modelo de auditoria para el mejoramiento de
la calidad.
Esta propuesta contiene los lineamientos normativos, técnicos y operativos para el
diseño y puesta en operación del componente de Auditoría para el Mejoramiento de la
Calidad de la Atención de Salud en el Hospital San Francisco de Ibagué, ESE.
El propósito es que el componente de Auditoría sirva de elemento que articule los
objetivos del direccionamiento estratégico institucional con las obligaciones legales
aplicables de modo que se ejecuten acciones verificables, pero sobre todo útil y
benéfico para el entorno social y laboral.
El documento describe los componentes que se deben implementar como parte del
proceso de Auditoría, los tipos de acciones que se deben adelantar, los niveles en los
cuales debe operar y lo más importante la manera concreta en la que se materializan
en la rutina del día a día.
Finalmente se propone una estructura de procesos congruente con los requisitos
legales, de norma NTC-GP-1000, de MECI: 1000 y del Sistema Único de Acreditación,
así como un proceso estándar de Auditoría para el mejoramiento de la calidad de la
atención en salud. En nuestra institución en la que el proceso de acreditación está
contemplada como una meta a largo plazo, la auditoria debe incentivar la cultura de la
autoevaluación y el autocontrol mediante la promoción en la institución de los procesos
de “evaluación interna” contemplados en los estándares de acreditación1.
1 Ministerio de la Protección Social. Op. Cit., p.51-52
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Figura 1 Articulación de la Auditoría con los demás componentes del SOGC. Tomado del documento Auditoría para el Mejoramiento de la Atención en Salud del MPS
La auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud es el
instrumento con que cuentan la institución para la disminución de brechas y logro de
los resultados esperados en y entre organizaciones en los procesos relacionados con la
atención en salud.
El proceso de auditoría articula el Sistema Único de Habilitación para las Institución al
evaluar sistemática y periódicamente los indicadores y de esta forma hacer
seguimiento a los riesgos inherentes al tipo de servicios que se prestan como lo establece el estándar 9 del anexo técnico 1 de la resolución 01043 de
20062. De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente, el proceso de Auditoría
debe agotar tres etapas durante su desencadenamiento:
1. Realizar actividades de evaluación y seguimiento de procesos definidos como
prioritarios.
2. Comparar la calidad observada y la calidad esperada, la cual debe estar
previamente definida mediante guías y normas técnicas, científicas y
administrativas.
3. Adoptar las medidas tendientes a corregir las desviaciones detectadas con respecto
a los parámetros previamente establecidos.
4.1 Ciclo PHVA
Con base en la normatividad vigente y lineamientos impartidos por El Ministerio de la
Protección Social y conscientes de la vital inclusión del PHVA a nuestro proceso de
mejora continua. se ha realizado la Auditoria de calidad a los servicios de la institución,
la cual evidencia los elementos del ciclo PHVA así:
Planear (P): Autodiagnóstico, Identificación de procesos prioritarios objeto de la
auditoria, Indicadores y Metas los mecanismos de evaluación, los hallazgos para
comunicar los resultados obtenidos y la forma para realizar las acciones de
mejoramiento. En conclusión se refiere al que y como.
2 Colombia. Ministerio de la Protección Social. Resolución 01043 de 2006, abril 6,
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Hacer (H): Ejecutar lo planeado, recolectar datos y realizar la medición inicial del
desempeño de los procesos previa Capacitación e Inducción al personal.
Verificar (V): Es la verificación de los resultados: evaluar el comportamiento de los
indicadores con base en hechos y evidencia objetiva y formular el plan de
mejoramiento.
Actuar (A): Ejecución del plan de Acción, Evaluar el mejoramiento y aprendizaje
organizacional (Mantener los resultados e intentar superarlos cuando se ajustan a la
meta y cuando se detectan desviaciones negativas corregir y ajustar el proceso hasta
que la meta sea alcanzada).
Los pasos del Ciclo PHVA requieren la recolección y análisis de datos para cumplir el
objetivo de mejora. Las mediciones realizadas deben ser las necesarias para alcanzar
consenso tanto en la definición de los objetivos como para la identificación de los
problemas y establecer los indicadores apropiados.
Aplicando el PHVA en la implementación de un sistema de gestión de la calidad en una
empresa de servicios de salud tenemos:
En el Hacer se hace la implementación de lo definido en la planeación, es decir, toda la
institución se alinea de acuerdo a las definiciones, se conforman equipos de trabajo
para que documenten los procesos con el enfoque de PHVA y con la metodología
definida.
En el Verificar, se aplica las Auditorías internas de Calidad.
En el Actuar, se aplican las Acciones correctivas, preventivas y planes de mejoramiento
como consecuencia de unos informes de auditorías, adicionalmente se aplica la
metodología para análisis y solución de problemas a aquellos procesos que necesitan
un mejoramiento continuo.
No es posible realizar con calidad una actividad, proceso, producto o servicio, si se
viola alguno de los pasos del ciclo.
Podría decirse que la metodología PHVA no da lugar a fisuras en cuanto su propósito:
se define una meta la cual debe ser cumplida quitando del camino las no
conformidades que se interpongan, ya sean humanos, materiales o financieros. Si el
objetivo es realista y considera las variables del entorno, entonces siguiendo la
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estrategia del Ciclo de la Calidad, la probabilidad de éxito es mayor. No debe olvidarse
que en cada paso habrá que realizar acciones tácticas y operativas para seguir
adelante con dominio.
4.2 Niveles de operación del Modelo de Auditoría.
El Decreto 1011 de 2006 determina que las instituciones obligadas a implementar los
procesos de Auditoría en el marco del SOGC deben operar en tres niveles así:
1. Un nivel de autocontrol, en el cual el líder del proceso y los responsables de los
procedimientos institucionales en los cuales participan, apliquen el ciclo PHVA para
que éstos sean realizados de acuerdo con los estándares de calidad definidos por la
normatividad vigente y por la institución. Este nivel se encuentra materializado en
la estandarización de los procesos, procedimientos, en los cuales debe participaron
el personal asistencial de la institución.
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2. Un nivel de Auditoría Interna, es la evaluación sistemática realizada en la
institución, por una instancia externa al proceso que se audita (por ejemplo, con
acciones complementarias de Control Interno3) y cuyo propósito es contribuir a que
la institución adquiera la cultura del autocontrol.
3. Finalmente, un nivel de Auditoría Externa; que es un tipo especial de evaluación
sistemática llevada a cabo por los entes externos a la institución, por ejemplo las
Empresas promotoras de salud con las cuales existe un contrato de prestación de
servicios o los entes territoriales que compran servicios para la población pobre no
asegurada sobre acuerdos pactados previamente vía contratación y cuyo propósito
es verificar la existencia de los niveles de autocontrol y auditoría interna4.
Para ilustrar cómo se llevan a la operación estas acciones como parte del proceso de
Auditoría proponemos el siguiente esquema:
Figura 3
Niveles de operación de la Auditoría en el marco del SOGC
La normatividad establece que la Institución deben adoptar criterios, indicadores y
estándares que nos permitan precisar los parámetros de calidad esperada en sus
procesos de atención, con base en los cuales se llevarán a cabo las acciones
3 Ministerio de la Protección Social. Op. Cit., p 41
4 Henao E.V, Nuñez C.E. Un proyecto de construcción conjunta: Proyecto de mejoramiento de relaciones entre EPS e IPS. Revista Vía
Salud 2003. 25 (3); 24-30
Según ProcesoAplicación de Indicadores e Instrumentos
Estandarización
ImplantaciónOTROS
Gestión de Reclamos, felicitaciones y Sugerencias
Aplicación de Indicadores e Instrumentos
Estandarización
Implantación
SATISFACCIÓN DEL
USUARIO
ComitésAplicación de Indicadores e Instrumentos
Estandarización
Implantación
AUTOEVALUACIÓN TÉCNICA
ACCIONES COYUNTURALES
ACCIONES DE SEGUIMIENTO
ACCIONES PREVENTIVAS
PROCESOS PRIORITARIOS
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preventivas, de seguimiento y coyunturales consistentes en la evaluación sistemática y
continua de los niveles de cumplimiento entre tales parámetros y los resultados
obtenidos (brechas de desempeño), para garantizar los niveles de calidad establecidos
en las normas legales e institucionales.
4.3 Tipos de Acciones de acreditación.
La normatividad vigente establece que el modelo de Auditoría debe operar con tres
tipos de acciones reflejadas en un conjunto de acciones y procedimientos que
individual o simultáneamente con los “mecanismos5” de Auditoría se realizan sobre los
procesos definidos como prioritarios y que deben ser ejecutadas por las personas o la
organización en tres momentos distintos del continuo de la atención.
1. Antes de la atención de los usuarios, o “Acciones preventivas”; estas son las
actividades de estandarización de procesos prioritarios y sus procedimientos y la
implementación de los mismos.
2. Durante la atención de los usuarios, o “Acciones de seguimiento”; estas son las
actividades que se relacionan con la aplicación de instrumentos para la captura de
información relevante durante la atención en salud (calidad observada) y el cálculo
y análisis de indicadores para establecer el desempeño de los procesos prioritarios.
3. Después de la atención de los usuarios, cuando eventualmente acontecen fallas en
el proceso de atención, realizando un análisis de manera retrospectiva. Estas se
denominan “Acciones coyunturales” de modo que se pueda alertar, informar y
analizar la ocurrencia de eventos adversos durante los procesos de atención de
salud y facilitar la aplicación de intervenciones orientadas a la solución inmediata
de los problemas detectados y a la prevención de su recurrencia. El escenario
natural para este tipo de acciones son los Comités Obligatorios para las institución
(ver tabla 1). La ocurrencia de eventos adversos se articula con el estándar 9 de
las condiciones tecnológicas y científicas del sistema único de habilitación
“Seguimiento a riesgos”: Mortalidad intrahospitalaria, infecciones intrahospitalarias,
complicaciones terapéuticas especialmente las medicamentosas.
COMITÉS OBLIGATORIOS
Comité de Ética Hospitalaria.
Comité de Infecciones.
Comité de Farmacia.
Comité de Vigilancia Epidemiológica.
5 Ver Decreto 1011 de 2006, artículo 34°
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Comité Técnico – Científico de Gerencia.
Comité de Docencia e Investigación
Comité de Historia Clínica.
la acreditación es una metodología que busca el mejoramiento mediante la
comparación de la institución contra estándares previamente definidos que apuntan a
un modelo de excelencia, con el objetivo de demostrar formalmente su capacidad de
prestar servicios con calidad6, la Auditoria para el mejoramiento de la calidad de la
atención en salud lo hace a través de la evaluación concurrente (acciones de
seguimiento) o retrospectiva (acciones coyunturales) de los servicios prestados,
identificando problemas de calidad, analizándolos y definiendo áreas críticas para las
acciones de mejora de la calidad.
Lo anterior implica que mientras que la acreditación obtiene su impacto a través de la
evaluación del cumplimiento de los estándares de acreditación, los cuales definen un
estado de desempeño acorde con la alta capacidad de prestar servicios con calidad; la
auditoria evalúa procesos y problemas de calidad prioritarios que son indicativos que
dicha capacidad se está traduciendo en una atención observada que efectivamente sea
de calidad
La “concordancia” del programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la
atención en salud con los estándares del Sistema Único de Acreditación se establece en
los resultados esperados de la implementación de estos componentes: el PAMEC
evalúa si los procesos definidos como “prioritarios” están consiguiendo los resultados
de calidad hacia los cuales apuntan los estándares de acreditación.
El punto de confluencia de ambas metodologías son los resultados esperados por parte
de la institución acreditada, el despliegue de la auditoria en esta debe dirigirse a
evaluar si en los procesos prioritarios se están consiguiendo los resultados de calidad
hacia los cuales apuntan los estándares de acreditación, y a identificar eventuales
problemas de calidad que podrían indicar que el desempeño de la institución acreditada
no es conforme con el nivel de calidad deseada de los servicios que fue certificada por
los evaluadores del ente acreditador.
5. PASOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PAMEC
El PAMEC de la institución se elaboró bajo la supervisión de la Secretaría de Salud
Departamental, siguiendo los parámetros establecidos en la matriz suministrada por el
ente territorial, la cual contiene un instrumento para la planeación de las auditorias de
6 Ministerio de Salud. Acreditación en Salud: Aprendiendo de la Experiencia Mundial. Bogotá; 2003
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acuerdo a la calidad observada en el proceso de habilitación y bajo los estándares de
acreditación.
5.1 COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN Las evidencias del compromiso de la Alta Dirección con la implementación del Sistema Único de
Acreditación en el Hospital San Francisco ESE de Ibagué, son:
La alta dirección del Hospital San Francisco ESE de Ibagué, manifiesta su compromiso con
el desarrollo del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en el plan de desarrollo y en
el plan de gestión, los cuales serán adoptados mediante acuerdo de la junta directiva. La Socialización del compromiso de la Alta Dirección se desarrollará mediante la estrategia
de comunicación interna a través de la página web y el Comité de gerencia.
5.2 CONFORMACION DE LOS EQUIPOS DE LIDERAZGO DE
ACREDITACION
Equipo de planeación y liderazgo: El equipo para la planeación de la
Acreditación en el Hospital San Francisco ESE de Ibagué, lo constituye los lideres de
procesos, direccionados por la gerencia:
o La gerente, quien lidera el equipo de planeación, define y coordina técnicamente la metodología de autoevaluación con estándares del Sistema Único de Acreditación y
la implementación de planes de mejoramiento continúo de acuerdo con la Ruta de preparación establecida en el documento PAMEC.
o Los líderes de procesos, quienes actúan como aseguradores de la Calidad en el
HOSPITAL acompañan a los equipos de autoevaluación por grupos de estándares, facilitando la comparación entre la calidad esperada (Estándares de Acreditación) y
la calidad observada.
El objetivo de éste equipo de planeación y liderazgo es garantizar la medición sistemática
con estándares de Acreditación mediante el acompañamiento técnico a los líderes de los grupos de estándares en el establecimiento de la brecha entre la calidad esperada y la
observada, asesorar la calificación del estándar contemplando el desarrollo en el enfoque, implementación y resultado, el levantamiento de los planes de mejoramiento continuo, su
seguimiento y cierre de ciclos que permitan pasar a la fase crítica de la Acreditación que supone la solicitud de evaluación externa en Acreditación, después de determinar que tras
las autoevaluaciones sistemáticas y periódicas con los estándares de Acreditación el
Hospital se encuentra preparado para la postulación
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El equipo de planeación y liderazgo de la Acreditación reportará los resultados obtenidos a
la Gerencia del HOSPITAL y a los líderes de los procesos. La socialización se realizará a través de los Comités, en reuniones mensuales de las áreas y se incluirá en la
programación de los cursos de inducción y reinducción.
5.3 CONFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS DE AUTOEVALUACIÓN
POR GRUPOS DE ESTÁNDARES DEL SISTEMA ÚNICO DE ACREDITACIÓN
Las siguientes son las reglas básicas para la conformación de los equipos de
autoevaluación:
Contar con la presencia de Colaboradores con poder de tomar decisiones o con
la competencia jerárquica para liderar el equipo de autoevaluación
correspondiente
Integrar el equipo con líderes del proceso evaluado y por Colaboradores
operativos del proceso en evaluación tanto misionales como de apoyo.
Contar con la capacidad de cada integrante para contribuir con sugerencias y
críticas para alcanzar las metas y objetivos.
Acompañar a cada equipo autoevaluador con un profesional del equipo líder del
proceso de Acreditación.
La conformación de los equipos de autoevaluación es la siguiente:
ESTANDARES DE APOYO Gerente
Asesor De Gerencia
Control Interno
Contadora
Jefe del área financiera
Líder del Proceso de Atención al Usuario
Integrantes de la Junta Directiva
Líder del proceso de Apoyo Hospitalario
Epidemiólogo.
Líder del proceso Gestión del recurso humano
Ingeniero Biomédico
Jefe del área de sistemas.
Auxiliar de archivo.
ESTÁNDARES ASISTENCIALES Líder del proceso de urgencias.
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Líder del proceso de internación.
Enfermera de Urgencias.
Médico de Urgencias y Hospitalización.
Enfermera del servicio de Hospitalización.
Enfermera de Promoción y Prevención.
Líder de Atención al Usuario.
Líder del proceso de Farmacia.
Líder del proceso de Consulta Externa.
Médico de servicios consulta externa.
Representante del Sistema de Referencia y Contra referencia
Líder del proceso de apoyo diagnostico.
Bacterióloga.
Auxiliar de laboratorio.
5.4 FUNCIONES
Funciones del Líder Velar por la participación y cumplimiento del equipo de autoevaluación
Dirimir las dificultades en el consenso del entendimiento del estándar
Mantener motivado al equipo en el cumplimiento de las tareas generadas
Velar por el seguimiento y cumplimiento de los planes de mejoramiento
Consolidar la información del estándar para la postulación y evidencia de
autoevaluación
Funciones del Secretario Llevar actas de reunión y listado de asistencia del equipo
Unificar la redacción del informe de autoevaluación de los estándares
Custodiar la evidencia que generen las actuaciones del equipo
Recordar la asistencia a las reuniones de autoevaluación
Consolidar la información del estándar y la evidencia de autoevaluación
Funciones del Participante Asistir puntualmente a las reuniones de autoevaluación
Participar activamente en la discusión y calificación de los diferentes
estándares, con la mayor honestidad, siempre soportándose en evidencia física
o sistematizada
Participar en la evaluación externa de acreditación
Verificar la realización de las mejoras requeridas para cerrar la brecha entre la
calidad observada y la evaluada siendo parte de los equipos de mejoramiento
que se designen.
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6. METODOLOGIA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACION
6.1 METODOLOGÍA PARA LA AUTOEVALUACIÓN
El Hospital San Francisco de Ibagué ESE estableció, como metodología para la
autoevaluación institucional del año 2012, la evaluación de cada uno de los
componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud (SOGCS).
Incluyó los estándares de habilitación (Resolución 1043 de 2006), el análisis de
indicadores de calidad (Decreto 1446 de 2006, Circular 030 y 056 MPS de 2006, y
Decreto 2193 de 2004), el análisis del Sistema de Información de Atención al Usuario
(SIAU), el análisis de Eventos Adversos reportados y el análisis del Cierre PAMEC
2011.
El resultado de estos análisis se dio de la comparación de los datos de los primeros
semestres del 2011 y del 2012 respectivamente. Por último, se tiene proyectada una
autoevaluación frente a estándares de acreditación (resolución 0123 de 2012), con un
seguimiento orientado a evidenciar cierre de brecha para las oportunidades de mejora
priorizadas.
Con respecto al componente de Seguridad del paciente, se inició la revisión y el ajuste
del Comité de eventos adversos, transformándolo de acuerdo a la resolución 0123 de
enero de 2012, en Comité de Seguridad y Eventos adversos, lo cual se encuentra
incluido en la revisión de la Política y el programa de seguridad del paciente.
A la par con el proceso de análisis, se conformó un equipo de trabajo integrado por la
Enfermera MARIA MERCEDES OSORIO, la Bacterióloga ANALIDA VANEGAS y la
Odontóloga JEANNETH MARCIALES SANTOS.
A continuación se describirá el procedimiento para la autoevaluación de cada uno de
los elementos:
Estándares de Habilitación y Acreditación:
Leer cada estándar con sus criterios antes de iniciar la calificación. Anexo técnico
número 1 de la resolución 1043 de 2006 y la resolución 0123 de 2012.
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Interpretar el estándar, aclarando el propósito y la finalidad de los requisitos,
llegando a una interpretación por consenso.
Documentar y registrar la autoevaluación cualitativa de los incumplimientos en los
estándares de habilitación y acreditación. (Fortaleza, Soporte de la Fortaleza,
Oportunidad de Mejora). En la matriz de autoevaluación (anexo 1)
Calificar el estándar - autoevaluación cuantitativa. En la matriz de priorización.
(anexo 2)
SIAU: Peticiones, Quejas y Reclamos, Buzones de Sugerencias, Encuestas de
Satisfacción:
Se trabajan todos los elementos de la voz del usuario y se priorizaran los tres
primeros.(anexo 3)
Eventos Adversos:
Para los evento adversos se priorizara el proceso que reporto mayor numero de
eventos adversos a la oficina de información en el primer semestre de 2012.
(anexo 4).
Análisis de indicadores de calidad:
Para el sistema de información de la calidad se realizara análisis de todos los
indicadores reportados durante la vigencia del primer semestre del 2012. Se
priorizaran el indicador cuyos resultados estén por encima del estándar establecido.
(anexo 5)
Una vez obtenida la información, se socializara con la gerencia y los líderes de
proceso.
6.2 METODOLOGIA PARA LA CALIFICACION DE ESTANDARES Y LA PRIORIZACION DE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA Como no es posible trabajar en todos los aspectos necesarios para que la institución
pueda llegar a la calidad deseada y en razón que son muchos los aspectos a mejorar,
hace necesario que se prioricen las acciones; para ello dentro de esta metodología se
tienen los siguientes factores críticos para la calificación de los hallazgos encontrados:
RIESGO: Probabilidad o posibilidad de ocurrencia de un evento que puede
afectar la salud o la seguridad de los usuarios en forma individual o colectiva.
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VOLUMEN: Se refiere a la cantidad de personas que pueden verse afectadas en un
momento determinado por dicho evento.
COSTO: Hace referencia a los recursos necesarios que hay que presupuestar para
poder realizar el proceso y los beneficios que genera.
PRIORIZAR RIESGO CALIFICACION
CRITERIO
No presenta ningún riesgo para los pacientes,
familiares, trabajadores y entorno.
Representa un riesgo mínimo para el entorno
Representa un riesgo mínimo para los trabajadores
Representa un riesgo para los pacientes y familiares
Representa un alto riesgo para los pacientes,
familiares, trabajadores y entorno.
1
2
3
4
5
PRIORIZAR VOLUMEN CALIFICACION
CRITERIO
Afecta a menos del 2% de los pacientes, familiares,
trabajadores o entorno.
Afecta a menos del 10% de los pacientes, familiares,
trabajadores o entorno.
Afecta entre un 10% y 20% de los trabajadores.
1
2
3
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Afecta entre un 10% y 20% de los pacientes o
familiares.
Afecta más del 20% de los pacientes, familiares,
trabajadores o entorno.
4
5
PRIORIZAR
COSTO CALIFICACION
CRITERIO
La inversión excede el 50% del presupuesto del
proceso.
La inversión excede entre un 20% y el 49 % del
presupuesto del proceso.
La inversión excede entre un 1% y el 19 % del
presupuesto del proceso.
La inversión esta dentro del presupuesto del proceso.
La inversión esta dentro del presupuesto del proceso y
adicionalmente genera beneficios económicos dentro
del año en curso.
1
2
3
4
5
MATRIZ DE PRIORIZACION Una vez hecho el Diagnóstico, se elaborará una matriz de priorización (Anexo3) en la
cual se registraran todas las oportunidades de mejora y se comienza la calificación de
cada uno de ellos con base en los criterios de: RIESGO, VOLUMEN Y COSTO (factores
críticos de éxito), bajo los parámetros establecidos anteriormente y que se cuantifican
de 1 a 5.
Se multiplica entre si los diferentes puntajes, obteniéndose una calificación final por
cada ítem en estudio y se identifican los de mayor impacto de acuerdo con la
nomenclatura de priorización y se escogerán los que arrojen como resultado un
impacto grave (rojo) a los cuales se proyectan planes de mejora.
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IMPACTO:
NOMENCLATURA DE PRIORIZACIÓN
1 27 LEVE
28 64 MODERADO
65 125 GRAVE
6.3 ELABORACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO El plan de Mejoramiento permite el cierre de la brecha o diferencia que existe entre la
calidad observada y la esperada, se desarrollaran las siguientes actividades:
Capacitación al equipo de calidad para la elaboración de los planes Mejoramiento
Formulación del Plan de Mejoramiento aplicando la Matriz 5W 1 H, (anexo 4)
complementada con indicadores, para lo cual se deben conocer las metas de todos
los procesos en la organización.
Socialización, divulgación y comunicación a toda la Institución de las dificultades,
logros alcanzados y el mejoramiento obtenido en los resultados presentados a
través de indicadores.
Realizar seguimiento a las acciones de mejora implementadas mediante el
mantenimiento de los procesos periódicos de medición, comparación, análisis y
evaluación.
6.4 DEFINICION DE LA CALIDAD ESPERADA
Planificar la calidad deseada, implica pensar inicialmente en términos de la obtención
de los mejores resultados clínicos y /o los resultados de calidad esperados (calidad
técnica-científica, seguridad, costo racional, servicio, disposición del recurso humano )
que impacten en la mejora de las condiciones de salud para la población, con el menor
riesgo posible, implica también definir los criterios y estándares de calidad conducentes
a obtener la mejor utilización de los recursos (eficiencia), así como también, un
esfuerzo por conocer quienes son nuestros clientes, cuáles son sus necesidades y por
traducir esas necesidades en especificaciones servicios y procesos para monitorear a
través de indicadores, la satisfacción de las expectativas legítimas acerca de la
atención esperada por estos, en otras palabras el establecimiento de los estándares a
través de los cuales se definirá el desempeño de los procesos críticos organizacionales
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prioritarios para garantizar al usuario la prestación de los servicios con las condiciones
óptimas de calidad.
6.5 INDICADORES TRAZADORES DE CALIDAD
El Hospital SAN FRANCISCO ESE, adopta los mecanismos que le permiten la medición
de la calidad observada, a través del desempeño de los procesos, para identificar la
brecha existente entre lo observado y lo esperado, para ello establece el cuadro de
mando integral de indicadores del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad (SOGCS)
(anexo ), los resultados de las auditorías Internas y Externas, Socialización, evaluación
y seguimiento de adherencia a Protocolos, y procedimientos, realizando la medición a
través de indicadores y comparación de metas establecidas y resultados obtenidos.
Para la actual vigencia se realizarán las siguientes acciones:
Selección del equipo de auditoría Interna.
Realizar Cronograma de Auditorías Internas
Realizar Seguimiento y Evaluación a la Ejecución de las Auditorías
6.6 APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL
Generar Aprendizaje organizacional, significa entrenar y capacitar las personas de la
organización en la obtención de estándares sobre los cuales se realice seguimiento
permanente para prevenir que se produzca una nueva brecha entre la calidad esperada
y la observada, en este sentido, la ruta establecida por la auditoria para el
mejoramiento de la atención en salud ha surtido claramente las etapas previas a la
estandarización, lo que se pretende, entonces es mantener y mejorar los resultados de los procesos priorizados e intervenidos potenciando el mejoramiento continuo.
Los Responsables de proceso con el Coordinador de calidad se apropiaran de estas
metodologías; serán los responsables de proponer los procedimientos-estándar de operación que aseguren el mantenimiento y mejora de la calidad esperada.
Para garantizar el aprendizaje organizacional el Hospital San Francisco realizará las
siguientes acciones:
Capacitación y entrenamiento a Equipo de Calidad y responsables de los procesos.
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Estandarización de los procesos prioritarios.
Despliegue en la organización a través de los lideres de proceso y coordinadores de
cada área de la Institución.
ESTRATEGIAS PARA EL DESPLIEGUE DEL PAMEC
Desarrollaremos tres (3) tipos de estrategias, las cuales forman un conjunto de
lineamientos que permiten orientar los esfuerzos de la institución en la implementación
del Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad:
1. ESTRATEGIAS DE DIVULGACIÓN. La implementación del PAMEC, requiere de la socialización a todo nivel de la
organización, para garantizar su divulgación se colgara en la página web de la
institución y en los correos de los lideres de proceso.
La implementación, seguimiento y evaluación se coordinara con el equipo auditor y los
lideres de proceso.
2. ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN
Incluidas en el plan de capacitación anual de la institución
Inducción: Se garantizará que en esta modalidad de capacitación, el empleado que
ingresa a la institución conozca el funcionamiento del Sistema Obligatorio de Garantía
de Calidad, del cual hacen parte el PAMEC y el SGC.
Reinducción: Permite actualizar al empleado en las políticas, planes y programas
de la entidad y a la vez renovar el compromiso institucional.
Reuniones: Igualmente, en las reuniones de comités, de las diferentes áreas se
incluirán el tema del PAMEC.
3. ESTRATEGIAS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN
Todas las acciones serán monitoreadas por la alta dirección, quien a través del Comité
de Calidad conocerá el avance y estado de la implementación, participando
activamente en la asignación de los recursos y las herramientas requeridas para lograr
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el cumplimiento de las metas establecidas, bajo parámetros de eficacia, eficiencia y
efectividad.
El Comité de Calidad y el comité MECI realizarán el monitoreo del funcionamiento del
PAMEC en la Institución y hará el seguimiento a las acciones de mejoramiento
realizadas y cumplimiento de planes de mejoramiento y cronogramas establecidos.
Anualmente, se realizará una jornada de trabajo en la cual se evaluará el impacto del
PAMEC como herramienta de mejoramiento continuo y se implementarán los
correctivos que sean necesarios.
MATRIZ DE PRIORIZACION
Problema Riesgo R Volumen V Costo C Total
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MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD “PAMEC”
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Febrero de
2014
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52
Avenida 8 No 24-01, Ibagué, Tolima, Colombia TEL: (+57 8) 262 0000, 261 8064 - Fax: 262 2999
Email: [email protected]
La entidad No cuenta con un método probado y valido de estudio para conocer los casos en los cuales los usuarios no pudieron acceder a los servicios.
Representa un alto riesgo para los pacientes, familiares, trabajadores y entorno.
5
Afecta más de un 20% de los pacientes, familiares, trabajadores o entorno
5
La inversión esta dentro del presupuesto del proceso y adicionalmente genera beneficios económicos
dentro del año en curso.
5
125
La organización No garantiza que podría brindar información al usuario sobre los servicios que se presta y a los cuales no tiene derecho el paciente.
Representa un alto riesgo para los pacientes, familiares, trabajadores y entorno.
5
Afecta más de un 20% de los pacientes, familiares, trabajadores o entorno 5
La inversión esta dentro del presupuesto del proceso y adicionalmente genera beneficios económicos dentro del año en curso.
5 125
. NO Existe un proceso para la educación continuada de los miembros de la junta directiva.
Representa un alto riesgo para los pacientes, familiares, trabajadores y entorno.
5
Afecta más de un 20% de los pacientes, familiares, trabajadores o entorno
5
La inversión excede entre un 1% y el 19 % del presupuesto del proceso.
5 125
NO Existe un proceso organizacional para prevenir y controlar el comportamiento agresivo y abusos de clientes y trabajadores de la organización hacia otros clientes, familias, visitantes y trabajadores.
Representa un alto riesgo para los pacientes, familiares, trabajadores y entorno.
5
Afecta más de un 20% de los pacientes, familiares, trabajadores o entorno
5
La inversión esta dentro del presupuesto del proceso y adicionalmente genera beneficios económicos dentro del año en curso.
5 125
MATRIZ DE PRIORIZACION
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Problema Riesgo R Volumen V Costo C Total La organización NO cuenta con un código de ética y un código de buen gobierno articulados con el Direccionamiento estratégico, No se evalúa su cumplimiento y no se actualiza cuando es necesario.
Representa un alto riesgo para los pacientes, familiares, trabajadores y entorno
5
Afecta más de un 20% de los pacientes, familiares, trabajadores o entorno 5
La inversión excede el 50% del presupuesto del proceso.
5 125
La institución NO tiene implementada y evaluada la política de seguridad y garantiza su despliegue
Representa un alto riesgo para los pacientes, familiares, trabajadores y entorno
5
Afecta más de un 20% de los pacientes, familiares, trabajadores o entorno
5
La inversión excede el 50% del presupuesto del proceso.
5 125
La organización NO garantiza que existe un sistema de reporte de eventos adversos
Representa un alto riesgo para los pacientes, familiares, trabajadores y entorno.
5
Afecta más de un 20% de los pacientes, familiares, trabajadores o entorno
5
La inversión excede el 50% del presupuesto del proceso.
5 125
Determinar los diferentes clientes de acuerdo al mapa de procesos institucional con el propósito de definir necesidades y requerimientos que nos lleven al logro
Representa un alto riesgo para los pacientes, familiares, trabajadores y entorno
5
Afecta más de un 20% de los pacientes, familiares, trabajadores o entorno
5
La inversión excede el 50% del presupuesto del proceso.
5 125
4. PLAN DE MEJORAMIENTO
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Una vez calificados y priorizados los diferentes eventos, se elaboran los planes
de mejoramiento de forma que realmente estén articulados a la toma de decisiones y sus resultados mejoren la atención en salud recibida por los usuarios.
Se realiza un planteamiento general del plan de mejoramiento, el cual a su vez
debe ser desarrollado en forma mas detallada por cada líder o responsable de la actividad, teniendo en cuenta el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO, utilizando la metodología de 5W 1H, en la que se deben describir las
actividades y los objetivos que se plantearon (QUÉ) generando responsabilidades en cuanto a personas (QUIÉN), el tiempo necesario par el
desarrollo de la actividad (CUÁNDO), el espacio donde se desarrolla (DÓNDE) y la forma o actividades necesarias para lograr el cumplimiento del plan (CÓMO), para finalmente consolidar la información y verificar el cumplimiento
frente a las metas propuestas en el PAMEC.
Dentro del desarrollo y ejecución de los planes de acción y mejoramiento se realizarán diferentes tipos de auditorias internas, previendo desviaciones con:
ACCIONES PREVENTIVAS
Ajuste y estandarización de los procesos y procedimientos Adopción de los estándares de calidad
ACCIONES DE SEGUIMIENTO
Evaluación de adherencia a normas técnicas y guías de atención.
Encuestas de satisfacción. Evaluación de efectividad, eficiencia y continuidad de los procesos.
ACCIONES COYUNTURALES
Eventos adversos o centinelas
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PLAN DE MEJORAMIENTO
Objetivo Estrategia Responsable Meta a lograr
Indicador
Implementar un método que permita conocer el porcentaje de pacientes que no pudieron acceder a los servicios en un periodo de 4 meses
ENCUESTA 1.Diseñar encuesta 2.Seleccionar muestra representativa 3.Aplicar encuesta 4. Recopilar y tabular la información 5. análisis 6. presentación de resultados
Atención al usuario Menor al 20%
% DE DEMANDA INSATISFECHA
Desarrollar actividades o acciones que permitan dar una adecuada información a los usuarios sobre los servicios que presta la institución y a cuales tiene derecho
1. Instalar modulo de información al usuario 2. Socializar con el cliente interno la nueva contratación 3. Redefinir el portafolio de servicios 4. Publicidad de los servicios por los diferentes medios de comunicación 5. Movilización social con los grupos conformados por la comunidad (copacos) 6. Volantes informativos 7. Ruta de los servicios 8. Definición de procedimientos y responsable
Gerencia, Atención al usuario,
Facturación, Talento humano y
sistemas
Mayor al 90%
% DE USUARIOS INFORMADOS
NO Existe un proceso para la educación continuada de los miembros de la junta directiva.
1. 1.EL
1.Diseñar plan de capacitación en educación en normatividad y SOGC
Gerencia, Atención al usuario,
Facturación, Talento humano
100%
%MIEMBROS DE LA JUNTA
CAPACITADOS
Determinar los diferentes clientes de acuerdo al mapa de procesos institucional con el propósito de definir necesidades y requerimientos que nos lleven al logro de los objetivos misionales.
1. Mapa de procesos 2. Caracterización de procesos 3. Procedimientos 4. Documentos Específicos 5. indicadores
Todos los procesos 90%
% DE CUMPLIMIENTO
DE CARACTERIZACI
ON DE PROCESOS
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PLAN DE MEJORAMIENTO
Objetivo Estrategia Responsable Meta a lograr
Indicador
Implementar un proceso que nos permita identificar y controlar el comportamiento agresivo y abuso de los clientes internos y externos cumplan con todos los tramites administrativos
pertinentes
1. Identificar en el sistema los consultadores crónicos 2. Identificar en el sistema aquellos que han sido agresivos 3. Análisis e identificación a través dela PQRF 4. Seguimiento a los acuerdos de pago por
servicios prestados 5. Charlas y motivación sobre clima organizacional
Atención al usuario Talento Humano
Menos de 10 casos
mensuales en
promedio
NUMERO DE CASOS
REPORTADOS MENSUALMENTE
La organización NO cuenta con un código de ética y un código de buen gobierno articulados con el Direccionamiento estratégico. Se evalúa su cumplimiento y se actualiza cuando es necesario.
1.Actualizar, articular, socializar y evaluar el cumplimento del código de ética y buen gobierno Atención al usuario
Talento Humano 100%
%TRABAJADORES CAPACITADOS Y EVALUADOS
La institución NO tiene f implementada y evaluada la política de seguridad y garantiza su despliegue
1.actualizar, reformular e implementar la política de seguridad del paciente
Comité de seguridad y
eventos adversos 100%
%AVANCE DE ACTUALIZACION DE LA POLITICA DE SEGURIDAD
La organización NO garantiza que existe un sistema de reporte de eventos adversos efectivo
1.actualizar, reformular e implementar la cultura del reporte de eventos adversos
Comité de seguridad y
eventos adversos 100%
NUMERO DE
CASOS
REPORTADOS
MENSUALMENTE
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5. ACTIVIDADES PRIORIZADAS
Con el propósito de ir solucionando los diferentes problemas encontrados y en la medida que se tengan los recursos para irlos abordando las directivas de la institución han definido como procesos prioritarias a desarrollar inicialmente,
teniendo en cuenta aspectos técnico y administrativos, enmarcados en los atributos de calidad institucional, política de calidad, misión, visión, estándares
de habilitación y acreditación así como los problemas que corresponden al un riesgo de 125 entre otros los siguientes:
Problema 1: La entidad No cuenta con un método probado y valido de estudio para conocer los casos en los cuales los usuarios no pudieron acceder a los
servicios. Problema 2: La organización No garantiza que podría brindar información al
usuario sobre los servicios que se prestan y a los cuales no tiene derecho el paciente
Problema 3: NO Existe un proceso para la educación continuada de los miembros de la junta directiva.
Problema 4: NO Existe un proceso organizacional para prevenir y controlar el
comportamiento agresivo y abusos de clientes y trabajadores de la organización hacia otros clientes, familias, visitantes y trabajadores.
Problema 5: La organización NO cuenta con un código de ética y un código de
buen gobierno articulados con el Direccionamiento estratégico. Se evalúa su cumplimiento y se actualiza cuando
es necesario. Problema 6: La institución NO tiene formulada, implementada y evaluada la política de seguridad y garantiza su despliegue
Problema 7: La organización NO garantiza que existe un sistema de reporte de
eventos adversos
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Problema 8: Determinar los diferentes clientes de acuerdo al mapa de procesos
institucional con el propósito de definir necesidades y requerimientos que nos lleven al logro
6. APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL
Generar Aprendizaje organizacional, significa entrenar y capacitar las personas de la organización en la obtención de estándares sobre los cuales se realice seguimiento permanente para prevenir que se produzca una nueva brecha
entre la calidad esperada y la observada, en este sentido, la ruta establecida por la auditoria para el mejoramiento de la atención en salud ha surtido
claramente las etapas previas a la estandarización, lo que se pretende, entonces es mantener y mejorar los resultados de los procesos priorizados e intervenidos potenciando el mejoramiento continuo.
Los Responsables de cada proceso, junto con el Coordinador de calidad se
apropiaran de estas metodologías; serán los responsables de proponer los procedimientos-estándar de operación, que aseguren el mantenimiento y
mejora de la calidad esperada.
En la medida que se logren las metas, se buscara la estandarización de los procedimientos, su socialización en la institución con mira a establecer planes y programas de mejoramiento continuo, que creen una cultura de la calidad en
la organización y se garantice su continuidad.
7. ANEXOS
FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO CIERRE DE BRECHA
CUADRO DE MANDO INTEGRAL DE INDICADORES DEL SISTEMA OBLIGATORIO
DE GARANTÍA DE CALIDAD (SOGCS)
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8.BIBLIOGRAFIA
Manual de Pautas Indicativas de Auditoria. Ministerio de la Protección Social.
Decreto 1011 de 2006. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud.
Ministerio de la Protección Social.
Ruta Crítica GUIAS PAMEC. Ministerio de la Protección Social.
Dado en Ibagué Tolima, a los dos (10) días del mes de Febrero del año 2013.
COMUNIIQUESE Y CUMPLASE:
FANNY YANET GOMEZ PACHECO Gerente
ELABORO REVISO APROBO
NOMBRE NOHORA ESPERANZA LUNA
Fanny Yanet Gómez Comité de Calidad
CARGO Asesor de Gerencia Gerente
FIRMA
FECHA ENERO 2013 ENERO 2013 FEBRERO 2013