REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETA
RESPONSABLE
NOMBRE
VALOR
ACTUAL S.G.P $. I.R.P $. B Y S otros
ESTABLECER INCENTIVOS EN
MATERIA DE IMPUESTO
PREDIAL A PREDIOS
PARTICULARES QUE SEAN
DESTINADOS A LA
CONSERVACIÓN,
RESTAURACIÓN Y
PROTECCIÓN DE ZONAS DE
IMPORTANCIA ESTRATÉGICA
NÚMERO DE INCENTIVOS
ESTABLECIDOS E
IMPLEMENTADOS CON
EL FIN DE
CONSERVAR, RESTAURAR
Y PROTEGER LAS
ZONAS DE IMPORTANCIA
ESTRATÉGICA
AMBIENTAL
0,00 2.000.000,00
INSCRIBIR A NIVEL NACIONAL 6
ÁREAS PROTEGIDAS MUNICIPAL.
NO. DE ÁREAS
PROTEGIDAS INSCRITA EN
EL SINAP
0,00 0 0 0
ELABORAR Y EJECUTAR 3
PLANES DE MANEJO AMBIENTAL
DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS.
NO. PLANES ELABORADOS
Y EN EJECUCIÓN.0,00P
LA
NE
AC
ION
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BIE
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AL E
N E
L T
ER
RIT
OR
IO
II SEMESTRE
X X
RECURSOS
PROGRAMA: GESTION DEL RIESGO
OBJETIVO DE RESULTADO: CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD, EL BIENESTAR, LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS Y AL DESARROLLO SOSTENIBLE A TRAVÉS DEL CONTROL Y LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE
DESASTRES
X X
X
ALCALDE MUNICIPAL,
COORDINADOR
AGROPECUARIO,
SECRETARIA DE
HACIENDA
MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES
VIGENCIA 2013
PLAN DE ACCION MUNICIPAL
OBJETIVO DE RESULTADO: IIMPULSAR UN DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS INTEGRALES, QUE CONLLEVEN DE MANERA PRAGMÁTICA A LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL,
GENERANDO UNA CULTURA Y SENTIDO DE PERTENENCIA, QUE REDUZCA DE MANERA EQUILIBRADA, LOS EFECTOS DE LA INTERACCIÓN HUMANA CON EL AMBIENTE
OFICINA O DEPENDENCIA : COORDINACION AGROPECUARIO MUNICIPAL
SUBPROGRAMA META DE PRODUCTO PROYECTO Y/O ACTIVIDAD
INDICADOR META DE PRODUCTO CRONOGRAMA META DE PRODUCTO
I SEMESTRE
OBJETIVO DE RESULTADO: IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS
FECHA DE ELABORACION: 21 de Enero de 2013 ELABORADO POR:
DIMENSION: AMBIENTE NATURAL
SECTOR: AMBIENTAL
PROGRAMA: BELEN PROTEGE EL MEDIO AMBIENTE
NUMERO DE SISTEMAS DE
MONITOREO DE
AMENAZAS Y ALERTA
ANTE AMENAZAS 0 4.000.000,00
ESTUDIOS ELABORADOS
DE EVALUACIÓN Y
ZONIFICACIÓN DEL
RIESGO DE DESASTRES
PARA FINES DE
PLANIFICACIÓN DE USO
DEL TERRITORIO 0 4.000.000,00
ESTRATEGIAS DE
INFORMACIÓN PÚBLICA
DISEÑADAS E
IMPLEMENTADAS0 3.000.000,00
ESQUEMA DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
ACTUALIZADO CON BASE
ESTUDIOS DE
EVALUACIÓN Y
ZONIFICACIÓN DEL
RIESGO DE DESASTRES
1
NUMERO DE OBRAS DE
REDUCCIÓN DEL RIESGO
DE DESASTRES
(MITIGACIÓN)
EJECUTADAS 0 1.000.000,00 2.000.000,00
NUMERO DE ESTUDIOS
PARA IDENTIFICAR Y
CLASIFICAR LOS
ASENTAMIENTOS
HUMANOS EN
CONDICIÓN DE ALTO
RIESGO DE DESASTRES
0 3.000.000,00 X
X
X
X
X
X
ES
TR
AT
EG
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RE
VE
NC
IÓN
Y A
TE
NC
IÓN
DE
DE
SA
ST
RE
S
SEC.GOBIERNO Y
DESARROLLO SOCIAL
IDENTIFICAR LOS DIFERENTES
ESCENARIOS DE RIESGO DE
DESASTRES SOBRE LOS QUE
SE DISEÑARÁN LAS
ESTRATEGIAS DE CONTROL Y
REDUCCIÓN RIESGO Y DE
MANEJO DE DESASTRES.
ALCALDE MUNICIPAL,
SEC.GOBIERNO Y
DESARROLLO SOCIAL,
SEC. PLANEACION E
INFRAESTRU.
X
X
X
PROGRAMA: EDUCACION AMBIENTAL SOSTENIBLE
CONTROLAR Y REDUCIR LAS
CONDICIONES DE RIESGO DE
DESASTRES
X
X
X
OBJETIVO DE RESULTADO: FORTALECER LOS PROCESOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA QUE PERMITAN CONTRIBUIR EN LA APROPIACIÓN REGIONAL, PENSAMIENTO AMBIENTAL, CONSUMO Y
PRODUCCIÓN SOSTENIBLE.
FO
RT
ALE
CE
R L
A
GE
ST
IÓN
INT
EG
RA
L D
EL
RE
CU
RS
O
HÍD
RIC
O
NÚMERO DE ACTORES,
ORGANIZACIONES E
INSTITUCIONES ALIADAS A
LA RED DEL CIDEA .
NUMERO DE EVENTOS
ASOCIADOS AL
CALENDARIO AMBIENTAL O
FECHAS ECOLÓGICAS
MEMORABLES.
5.000.000,00
NUMERO DE COMITÉS
AMBIENTALES EN LAS
JUNTAS DE ACCIÓN
COMUNAL RECUPERANDO
LAS FUENTES HÍDRICAS
NUMERO DE VIVEROS
CREADOSCOORDINADOR
AGROPECUARIO
NUMERO DE PROYECTOS
FORMULADOS PARA LA
CONSERVACIÓN
REFORESTACIÓN Y
PROTECCIÓN DE FUENTES
HÍDRICAS
COORDINADOR
AGROPECUARIO, SEC.
PLANEACION E
INFRAESTRUCTURA
NUMERO DE ESPACIOS
PÚBLICOS Y ZONAS
VERDES SEÑALADAS.
COORDINADOR
AGROPECUARIO, SEC.
PLANEACION E
INFRAESTRUCTURA
PORCENTAJE DEL POMCA
EN EJECUCIÓN 1 25.000.000,00
NUMERO DE MICRO
CUENCAS ORDENADAS.1 9.000.000,00
NÚMERO DE
ECOSISTEMAS
ESTRATÉGICOS
IDENTIFICADOS PARA EL
ABASTECIMIENTO DEL
RECURSO HÍDRICO
5
X
SECTOR: AGROPECUARIO
AMPLIACIÓN, SEGUIMIENTO Y
SISTEMATIZACIÓN DE
PROCESOS DE FORMACIÓN Y
FORTALECIMIENTO A
DINAMIZADORES AMBIENTALES,
PROPUESTAS EN EL MARCO
NATURALEZA - SOCIEDAD Y
EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS
DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
X X
CU
LT
UR
A A
MB
IEN
TA
L Y
EC
OLO
GIC
A
IMPLEMENTAR UN MODELO DE
ORDENACIÓN AMBIENTAL QUE
PERMITA LA RECUPERACIÓN DE
LAS CUENCAS Y MICRO
CUENCAS HIDROGRÁFICAS
ABASTECEDORAS DE LOS
ACUEDUCTOS
PR
OT
EC
CIO
N F
UE
NT
ES
HID
RIC
AS
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X X
SEC.GOBIERNO Y
DESARROLLO SOCIAL,
COORDINADOR
AGROPECUARIO
ACALDE MUNICIPAL, SEC.
PLANEACION E
INFRAESTRUCTURA,
COORDINADOR
AGROPECUARIO
OBJETIVO DE RESULTADO: LOGRAR UN CRECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO COMO RENGLÓN PRINCIPAL EN LA ECONOMÍA DEL MUNICIPIO, EN BÚSQUEDA DE LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA DE CAMPESINOS Y
CAMPESINAS
NOMBRE
VALOR
ACTUAL S.G.P $. I.R.P $. B Y S otros
ELABORAR UN (1) ESTUDIO DE
FACTIBILIDAD PARA PROYECTOS
PRODUCTIVOS
NUMERO DE ESTUDIOS
REALIZADOS
0 15.000.000,00 0 0
ALCALDE MUNICIPAL,
SEC. PLANEACION E
INFRAESTRUCTURA,
COORDINADOR
AGROPECUARIO
APOYO A 4 PROYECTOS
VIABLES A NIVEL SOCIAL,
AMBIENTAL Y ECONÓMICO.
NUMERO DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS
INDIVIDUALES Y/O
ASOCIATIVOS APOYADOS 0 10.000.000,00
ALCALDE MUNICIPAL,
SEC. PLANEACION E
INFRAESTRUCTURA,
COORDINADOR
AGROPECUARIO
CONSOLIDAR 4 ALIANZAS PARA
LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS
PRODUCTOS EN EL MERCADO
LOCAL, REGIONAL Y/O NACIONAL
NUMERO DE ALIANZAS
REALIZADAS
0 1.000.000,00
ALCALDE MUNICIPAL,
SEC. PLANEACION E
INFRAESTRUCTURA,
COORDINADOR
AGROPECUARIO
NUMERO DE DOTACIÓN 0 2000000,00
NUMERO DE ESPACIOS
HABILITADOS 1 0,00
NUMERO DE
CAPACITACIONES
EMPRESARIALES A LOS
CAMPESINOS
0 0,00
NUMERO DE JÓVENES
FORMADOS0 5000000,00
NUMERO DE FINCAS CON
EL PROGRAMA
IMPLEMENTADO0 5000000,00
NUMERO DE CAMPESINOS
SENSIBILIZADOS Y
FORMADOS 0 10000000,00
NUMERO DE CAMPESINOS
SENSIBILIZADOS Y
FORMADOS 0 16000000,00
FORTALECIMIENTO AL SISTEMAS
DE MERCADO CAMPESINO
ALCALDE MUNICIPAL,
SEC. PLANEACION E
INFRAESTRUCTURA,
COORDINADOR
AGROPECUARIO, SEC.
GOBIERNO Y
DESARROLLO SOCIAL
IMPLEMENTAR UN (1)
PROGRAMA DE INSEMINACIÓN
ARTIFICIAL CON EL PROPÓSITO
DE MEJORAR LA GENÉTICA.
ALCALDE MUNICIPAL,
COORDINADOR
AGROPECUARIO
IMPLEMENTAR UN (1) SISTEMA
SILVOPASTORIL
ALCALDE MUNICIPAL,
COORDINADOR
AGROPECUARIO
X X
X X
AP
OY
O M
ER
CA
DO
LO
CA
L C
AM
PE
SIN
O
RECURSOS
I SEMESTRE II SEMESTRE
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
OFICINA O DEPENDENCIA : COORDINACION AGROPECUARIA
PROGRAMA: DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
OBJETIVO DE RESULTADO:INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
SUBPROGRAMA META DE PRODUCTO PROYECTO Y/O ACTIVIDAD
INDICADOR META DE PRODUCTO CRONOGRAMA META DE PRODUCTO
RESPONSABLE
NUMERO DE HECTÁREAS
IMPLEMENTADAS.0 10000000,00
NUMERO DE FINCAS CON
BANCO DE SEMILLAS0 15000000,00
NUMERO DE SEMILLAS
CONSERVADAS0 4000000,00
NUMERO DE
INTERCAMBIOS
REALIZADOS0 4000000,00
NUMERO DE SEMILLAS Y
ESPECIES QUE
CONFORMAN EL FONDO0 0,00
NUMERO DE HECTÁREAS
SEMBRADAS CACAO 0 0,00
NUMERO DE HECTÁREAS
SEMBRADAS CAFÉ 0 3000000,00
NUMERO DE HECTÁREAS
SEMBRADAS PLÁTANO 0 3000000,00
NUMERO DE HECTÁREAS
SEMBRADAS MAÍZ0 1000000,00
NUMERO DE HECTÁREAS
SEMBRADAS YUCA 0 0,00
NUMERO DE HECTÁREAS
SEMBRADAS PIÑA 0 0,00
NUMERO DE HECTÁREAS
SEMBRADAS CAÑA0 0,00
NUMERO DE
CAPACITACIONES A LOS
CAMPESINOS
0 7000000,00
NUMERO DE VISITAS A
CULTIVOS Y TERRENOS0 7000000,00
EMPODERAMIENTO A 6
ASOCIACIONES Y GREMIOS
PRODUCTIVOS
NUMERO DE REGISTROS
IMPLEMENTADOS0 10.000.000,00
APOYO PARA LA CREACIÓN DE 3
GRUPOS ASOCIATIVOS A FINES NUMERO DE
ASOCIACIONES O
GREMIOS EMPODERADOS
1 2000000
X X
ALCALDE MUNICIPAL,
SEC. PLANEACION E
INFRAESTRUCTURA,
COORDINADOR
AGROPECUARIO
ALCALDE MUNICIPAL,
COORDINADOR
AGROPECUARIO
ALCALDE MUNICIPAL,
SEC. PLANEACION E
INFRAESTRUCTURA,
COORDINADOR
AGROPECUARIO
X X
X X
X X
IMPLEMENTAR EN EL MUNICIPIO
8 FINCAS QUE CONSERVEN Y
SIRVAN COMO BANCO DE
SEMILLAS NATIVAS O
ADAPTADAS A LA AMAZONIA
CREAR UN (1) FONDO
ROTATORIO DE SEMILLAS Y/O
ESPECIES NATIVAS
FORTALECIMIENTO PARA LA
SIEMBRE Y/O AMPLIACIÓN 50 HA
DE LOS CULTIVOS DE CACAO,
PLÁTANO, MAÍZ, YUCA, CAÑA,
CAFÉ Y/O PIMIENTA Y PIÑA
ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA
ANUAL AL SECTOR
AGROPECUARIO
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
COORDINADOR
AGROPECUARIO
ALCALDE MUNICIPAL,
COORDINADOR
AGROPECUARIO
AP
OY
O A
LA
EC
ON
OM
IA S
OLID
AR
IA
X X
X X
X X
COFINANCIAR 8 PROYECTOS
ASOCIATIVOS EN LAS
DIFERENTES CONVOCATORIAS
NACIONES Y
DEPARTAMENTALES
NUMERO DE GRUPOS
CREADOS0 7.000.000,00 2.000.000,00
COFINANCIAR 8 PROYECTOS
ASOCIATIVOS EN LAS
DIFERENTES CONVOCATORIAS
NACIONES Y
DEPARTAMENTALES
NUMERO DE CARTAS DE
INTENSIÓN0 0 3.000.000,00
Coordinador AgropecuarioSec. Planeacion e Infraestructura
EDILMER LEONARDO DUCUARA CUBILLOS JOSE IVAN ARCILA
ALCALDE MUNICIPAL,
COORDINADOR
AGROPECUARIO
AP
OY
O A
LA
EC
ON
OM
IA S
OLID
AR
IA
X X
X X
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETA
RESPONSABLE
NOMBRE
VALOR
ACTUAL S.G.P $. I.R.P $. B Y S otros
MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE 100 KM
ANUALMENTE DE LA RED
TERCIARIA MUNICIPAL, INCLUYE
LA AMPLIACIÓN DE LA MONO
PUERTO TORRES
NUMERO DE KM
MEJORADOS ANUALMENTE147 200.000.000,00 0
ALCALDE MUNICIPAL,
SECRETARIA DE
PLANEACION,
CONTRATACION,
TESORERIA
CONSTRUCCIÓN DE 12 OBRAS
DE ARTE
NUMERO DE
ALCANTARILLAS, CUNETAS
BOXCULVERT Y BATEAS
0 77.360.000,00 0
ALCALDE MUNICIPAL,
SECRETARIA DE
PLANEACION,
CONTRATACION,
TESORERIA
CONSTRUCCIÓN Y/O REPLANTEO
DE 46 KM DE VÍAS
ABANDONADAS. (2 KM. LAS
MINAS AL RÍO PESCADO, 1.5 KM.
SANTA ROSA – SANTA ROSA VÍA
ALTO SAN JUAN, 2KM ÁNGELES
– AL RÍO PESCADO SITIO
BALSORA,
ANILLO VIAL TORTUGA
ESTRELLA-VENADITO-FRAGUA
DELICIAS.
NUMERO DE KM
REPLANTEADOS 38 200.000.000,00 80000000
ALCALDE MUNICIPAL,
SECRETARIA DE
PLANEACION,
CONTRATACION,
TESORERIA
SUBPROGRAMA META DE PRODUCTO PROYECTO Y/O ACTIVIDAD
INDICADOR META DE PRODUCTO CRONOGRAMA META DE PRODUCTO
MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES
PLAN DE ACCION MUNICIPAL
VIGENCIA 2013
FECHA DE ELABORACION: 21 de Enero de 2013 ELABORADO POR: YOLANDA RODRIGUEZ VARGAS
RECURSOS
I SEMESTRE II SEMESTRE
DIMENSION: AMBIENTE CONSTRUIDO
SECTOR: INFRAESTRUCTURA VIAL
OBJETIVO DE RESULTADO: BRINDAR LOS MEDIOS FÍSICOS ACTUALES Y FUTUROS QUE BRINDEN UNA ÓPTIMA MOVILIDAD TANTO VEHICULAR COMO DEL SER HUMANO A NIVEL LOCAL Y REGIONAL, A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y
CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y PEATONAL DEL TERRITORIO.
OFICINA O DEPENDENCIA : COORDINACION AGROPECUARIA MUNICIPAL
PROGRAMA: BELEN COMUNICADO
OBJETIVO DE RESULTADO: MEJORAR ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE RURAL. * MEJORAR LA MOVILIDAD EN EL PERÍMETRO URBANO. * LOGRAR LA CONECTIVIDAD ENTRE BARRIOS QUE FACILITE LA MOVILIDAD, * MEJORAR LA SEGURIDAD
VIAL. ANALIZAR ALTERNATIVAS QUE REDUZCAN EL COSTO DEL MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL RED VIAL..
OB
RA
S P
AR
A M
EJO
RA
R E
L D
ES
AR
RO
LL
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UR
AL
GESTIONAR LA PAVIMENTACIÓN
DE LA CARRETERA BELEN -
ALETONES Y BELEN - LA MONO
NUMERO DE KM
PAVIMENTADOS37 - 0
ALCALDE
MUNICIPAL
APOYO PARA EL MEJORAMIENTO
DE 17 CAMINOS VEREDALES
NUMERO DE CAMINOS
VEREDALES MEJORADOS17 - 0
ALCALDE
MUNICIPAL
NUMERO DE PUENTES
PEATONALES CONSTRUIDOS0 - 0
NUMERO DE PUENTES DE
HERRADURA0 - 0
MEJORAMIENTO Y/O
MANTENIMIENTO DE 8 PUENTES
DE CONEXIÓN VEREDAL E
INTERVEREDAL
NUMERO DE PUENTES
MEJORADOS26 - 0
ALCALDE MUNICIPAL,
SECRETARIA DE
PLANEACION,
CONTRATACION,
TESORERIA
NUMERO DE PROYECTOS
ELABORADOS0 - 0
NUMERO DE PROYECTO
PRESENTADOS ANTE
ENTIDADES DEL NIVEL
NACIONAL,
DEPARTAMENTAL Y/O
INTERNACIONAL
0 - 0
RECONSTRUCCIÓN DE LA
REPRESA Y EL BOXCULVERT
SOBRE LA LAGUNA EL PORTAL
LA MONO
PORCENTAJE DE
MEJORAMIENTO Y
RECONSTRUCCIÓN DE LA
REPRESA
0 - 0
ALCALDE MUNICIPAL,
SECRETARIA DE
PLANEACION,
CONTRATACION,
TESORERIA
MANTENIMIENTO DE 6 KM DE
MALLA VIAL URBANA
NUMERO DE KM
MEJORADOS14,5 200000000 30000000
ALCALDE MUNICIPAL,
SECRETARIA DE
PLANEACION,
CONTRATACION,
TESORERIA
RE PAVIMENTAR 1 KM DE VÍAS
URBANAS QUE CUENTEN CON
LAS NORMAS URBANÍSTICAS
MÍNIMAS.
NUMERO DE KM
PAVIMENTADOS5,8 34000000 0
ALCALDE MUNICIPAL,
SECRETARIA DE
PLANEACION,
CONTRATACION,
TESORERIA
NUMERO DE CALLES E
INTERSECCIONES CON
SEÑALIZACIÓN
0 0 0
NUMERO DE REDUCTORES
DE VELOCIDAD
CONSTRUIDOS
8 15000000 0
CONSTRUCCIÓN DE 4 PUENTES
DE CONEXIÓN INTERVEREDAL
ALCALDE MUNICIPAL,
SECRETARIA DE
PLANEACION,
CONTRATACION,
TESORERIA
ELABORACIÓN DE 2 ESTUDIOS,
DISEÑOS Y PROYECTOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES
EN CONCRETO QUE DINAMICEN
EL SECTOR ECONÓMICO.
ALCALDE MUNICIPAL,
SECRETARIA DE
PLANEACION,
CONTRATACION,
TESORERIA
PO
R
UN
A M
OV
ILID
AD
RE
SP
ON
SA
BL
E
ORGANIZACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
DE 10 CALLES EN ZONA
URBANAS
ALCALDE MUNICIPAL,
SECRETARIA DE
PLANEACION,
CONTRATACION,
TESORERIA
ME
JO
RE
S V
IAS
UR
BA
NA
SO
BR
AS
PA
RA
ME
JO
RA
R E
L D
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AR
RO
LL
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UR
AL
CO
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XIÓ
N
EN
TR
E
BA
RR
IOS
HABILITAR EL BOXCULVERT QUE
COMUNICA EL BARRIO EL JARDÍN
CON CAJA AGRARIA
NUMERO DE BARRIOS
INTERCONECTADOS0 0 0
ALCALDE MUNICIPAL,
SECRETARIA DE
PLANEACION,
CONTRATACION,
TESORERIA
NUMERO DE ESTUDIOS
TÉCNICOS Y FINANCIEROS
ELABORADOS
0 0 0
PARQUE AUTOMOTOR
ADQUIRIDO0 0 0
CONSTRUIR 1.5 KM DE
ALCANTARILLADO EN LA ZONA
URBANA.
PORCENTAJE DE POBLACIÓN
BENEFICIADA SERVICIO DE
ALCANTARILLADO
8.5% 100.000.000,00 10.000.000,00
GARANTIZAR EL ACCESO AL
SERVICIO DE ASEO AL 100% DE
LA POBLACIÓN URBANA
PORCENTAJE DE POBLACIÓN
BENEFICIADA SERVICIO DE
ASEO
1 30.000.000,00 0,00
CONSTRUCCIÓN DE 2 SISTEMA
DE ALCANTARILLADO EN LOS
CENTROS POBLADOS
NUMERO DE SISTEMAS DE
ALCANTARILLADO
CONSTRUIDOS EN CENTROS
POBLADOS..
0 20.000.000,00 0,00
MANTENIMIENTO DE 5 SISTEMAS
DE ALCANTARILLADO EN LOS
CENTROS POBLADOS
NUMERO DE CENTROS
POBLADOS BENEFICIADOS. 0 30.000.000,00 0,00
CONSTRUCCIÓN Y/O
MEJORAMIENTO DE 5
ACUEDUCTOS EN LOS CENTROS
POBLADOS
NUMERO DE CENTROS
POBLADOS BENEFICIADOS5 20.000.000,00 0,00
NUMERO DE CAMPAÑAS DE
SENSIBILIZACIÓN0 42.320.000,00 0,00
CO
MP
RA
DE
PA
RQ
UE
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TO
MO
TO
R
SECTOR: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
OBJETIVO DE RESULTADO: ESTABLECER PROGRAMAS DE SANEAMIENTO, AGUA POTABLE Y COBERTURA EN SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS LOS CIUDADANOS CON UNA ADECUADA PLANIFICACIÓN.
OFICINA O DEPENDENCIA : SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
ELABORAR UN ESTUDIO
TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA
ADQUISICIÓN Y COMPRA DE
PARQUE AUTOMOTOR.
ALCALDE MUNICIPAL,
SECRETARIA DE
PLANEACION,
CONTRATACION,
TESORERIA
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA
DE MANEJO DE RESIDUOS
SÓLIDOS EN EL 60% DE LA
POBLACIÓN.
ALCALDE
MUNICIPAL,
SECRETARIA DE
PLANEACION,
CONTRATACION,
TESORERIA,
AGUAS ANDAKI
ME
JO
RA
MIE
NT
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LIC
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EN
LA
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UR
BA
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AL
PROGRAMA: SERVICIOS PUBLICOS CON CALIDAD Y EFICIENCIA
OBJETIVO DE RESULTADO: COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. * MEJORAR EL APROVECHAMIENTO DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO. * MEJORAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS CON EL FIN DE MINIMIZAR LOS RIESGOS DEL
MEDIO AMBIENTE Y SALUD DURANTE EL CUATRIENIO. * INCREMENTAR EL NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS CON EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN ÁREA RURAL DURANTE EL CUATRIENIO . * AUMENTAR EL
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS (RESOLUCIÓN CRA 315 DE 2005),
PORCENTAJE DE
SUSCRIPTORES SEPARANDO
DESDE LA FUENTE LOS
RESIDUOS SÓLIDOS.
0 0,00 0,00
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA
DE MANEJO DE RESIDUOS
SÓLIDOS EN EL 60% DE LA
POBLACIÓN.
PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN
EN LOS COSTOS DE SERVICIO
DE ASEO.
0 0,00 0,00
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA
DE MANEJO DE RESIDUOS
SÓLIDOS EN EL 60% DE LA
POBLACIÓN.
PLANTA DE RECICLAJE EN
FUNCIONAMIENTO.0 0,00 0,00
BENEFICIAR A COMUNIDADES
RURALES DISPERSAS CON
LA CONSTRUCCIÓN DE 60
BATERÍAS SANITARIAS
BATERÍAS SANITARIAS
CONSTRUIDAS EN ÁREA
RURAL DISPERSA
0 30.000.000,00 0,00
COMPRA DE 2 TERRENOS PARA
LA CONSERVACIÓN DE LOS
ACUEDUCTOS
NUMERO DE PREDIOS
COMPRADAS0 0,00 0,00
AUMENTAR EL
APROVECHAMIENTO DEL AGUA
TRATADA.
NO. DE HORAS CON SERVICIO
DE AGUA.0 0,00 0,00
AMPLIAR LOS COLECTORES E
INTERCEPTORES
KM CONSTRUIDOS DE
COLECTORES E
INTERCEPTORES
0 0,00 0,00
MANTENIMIENTO A LAS 4 PTARNUMERO DE PLANTAS CON
MANTENIMIENTO4 124.800.000,00 0,00
IMPLEMENTAR EL PLAN DE
SANEAMIENTO Y MANEJO DE
VERTIMIENTOS EN EL
MUNICIPIO
PORCENTAJE DE AVANCE
EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN
DE SANEAMIENTO Y MANEJO
DE VERTIMIENTOS
IMPLEMENTADO
0 0,00 0,00
SECTOR: AVIVIENDA
OBJETIVO DE RESULTADO:REALIZAR LA GESTIÓN NECESARIA PARA ADJUDICAR VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO, CON CRITERIOS DE EQUIDAD, IMPLEMENTADO DIFERENTES ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE
GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN DEL DÉFICIT CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE VIVIENDA, ADEMÁS DE FORTALECER LA POLÍTICA DE APLICACIÓN DE SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CON CRITERIOS DE CALIDAD Y FOCALIZACIÓN,
HACIENDO USO DE LOS PROGRAMAS QUE PLANTEA EL ESTADO PARA RECIBIR COFINANCIACIÓN
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA
DE MANEJO DE RESIDUOS
SÓLIDOS EN EL 60% DE LA
POBLACIÓN.
ALCALDE
MUNICIPAL,
SECRETARIA DE
PLANEACION,
CONTRATACION,
TESORERIA,
AGUAS ANDAKI
ME
JO
RA
MIE
NT
O E
N L
A P
RE
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IÓN
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BA
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UR
AL
OFICINA O DEPENDENCIA : SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
PROGRAMA: POR UNA VIVIENDA DIGNA
OBJETIVO DE RESULTADO: INCREMENTAR LA OFERTA DE VIVIENDA NUEVA EN LA ENTIDAD TERRITORIAL DURANTE EL CUATRIENIO. * REDUCIR EL DÉFICIT CUALITATIVO DE VIVIENDA DURANTE EL CUATRIENIO. * ACLARAR EL ESTADO DE LOS
PROYECTOS DE VIVIENDA REALIZADOS EN EL MUNICIPIO
CONSTRUCCIÓN DE 60 VIVIENDA
DE INTERÉS PRIORITARIO
URBANA Y RURAL
NUMERO DE VIVIENDAS
CONSTRUIDAS0,00 100.000.000,00 10.000.000,00
ALCALDE MUNICIPAL,
SECRETARIA DE
PLANEACION,
CONTRATACION,
TESORERIA
MEJORAMIENTO DE 120
VIVIENDAS RURALES Y URBANAS
NUMERO DE VIVIENDAS
MEJORADAS0,00 75.000.000,00 10.000.000,00
ALCALDE MUNICIPAL,
SECRETARIA DE
PLANEACION,
CONTRATACION,
TESORERIA
INVESTIGAR EL PROCESO DEL
PROYECTO DE VIVIENDA DE
INTERÉS SOCIAL CASO
MANCERA Y OTROS.
NUMERO DE PROYECTOS
ACLARADOS0,00 0,00 0,00
ALCALDE MUNICIPAL,
SECRETARIA DE
PLANEACION,
CONTRATACION,
TESORERIA
PARQUES PARA LA
RECREACIÓN Y
ESPARCIMIENTO DE LOS
NIÑOS , NIÑAS,
ADOLESCENTES, JÓVENES
Y ANCIANOS
CONSTRUIDOS,
MANTENIDOS Y/O
REMODELADOS
5,00 30.000.000,00 0,00
PORCENTAJE DE PLANTAS
DE SACRIFICIO DE
GANADO PARA CONSUMO
HUMANO ADECUADA A
LOS LINEAMIENTOS
EXPRESADOS EN LA LEY
VIGENTE
1,00 14.968.000,00 0,00
NÚMERO DE DOTACIONES
DE MOBILIARIO
REALIZADAS AL PALACIO
MUNICIPAL
0,00 - 0,00
VIV
IEN
DA
PA
RA
PO
BL
AC
IÓN
VU
LN
ER
AB
LE
Y V
ICT
IMA
SECTOR: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
OBJETIVO DE RESULTADO: CONSTRUIR LOS EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS NECESARIOS PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS DIFERENTES SERVICIOS OFRECIDOS A LA COMUNIDAD COMPLEMENTADO CON LA CREACIÓN DE UNA PROPUESTA
GENERAL DE ESPACIO PÚBLICO QUE INCREMENTE Y MEJORE LA CANTIDAD Y CALIDAD DEL MISMO Y DE LAS ZONAS DE DISFRUTE DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.
MEJORAR EL 30% DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL
MUNICIPIO
ALCALDE
MUNICIPAL,
SECRETARIA DE
PLANEACION,
CONTRATACION,
TESORERIA
OFICINA O DEPENDENCIA : SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
PROGRAMA: BELEN MODERNO
OBJETIVO DE RESULTADO: MEJORAR LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES EN BUENAS CONDICIONES
MA
NT
EN
ER
L
A
IN
FR
AE
ST
RU
CT
UR
A
F
ÍSIC
A
DE
L
AS
DE
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CIA
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DM
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IVA
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M
UN
ICIP
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Y
B
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O
P
ÚB
LIC
O
D
E
PR
OP
IED
AD
D
EL
MU
NIC
IPIO
NÚMERO DE
DEPENDENCIAS A CUYAS
INSTALACIONES SE LE
REALIZÓ MANTENIMIENTO
0,00 - 0,00
NO DE MANTENIMIENTOS A
LAS INSTALACIONES DEL
CONCEJO MUNICIPAL
0,00 15.000.000,00 0,00
NÚMERO DE
MANTENIMIENTOS
REALIZADOS A LOS
EQUIPOS DE OFICINA DE
LA ADMINISTRACIÓN CON
MANTENIMIENTO
0,00 - 0,00
PORCENTAJE DE PLAZA DE
MERCADO ADECUADA Y
CON MANTENIMIENTO
1,00 - 0,00
NÚMERO DE
MANTENIMIENTOS
REALIZADOS A LAS
INSTALACIONES DEL
PALACIO MUNICIPAL
0,00 - 0,00
PORCENTAJE DE
MEJORAMIENTO Y/O
ADECUACIÓN DEL
CEMENTERIO MUNICIPAL
1,00 - 0,00
NUMERO DE PUESTOS DE
SALUD LEGALIZADOS.8,00 15.000.000,00 0,00
ALCALDE MUNICIPAL,
SECRETARIA DE
PLANEACION,
CONTRATACION,
TESORERIA,
COORD.SALUD
NUMERO DE INSTITUCIONES
Y/O ESCUELAS
LEGALIZADAS
9,00 45.000.000,00 0,00
ALCALDE MUNICIPAL,
SECRETARIA DE
PLANEACION,
CONTRATACION,
TESORERIA,
COOR.EDUCACION
NUMERO DE PREDIOS
COMUNALES RECUPERADOS
Y/O MEJORADOS
3,00 15.000.000,00 0,00
ALCALDE MUNICIPAL,
SECRETARIA DE
PLANEACION,
CONTRATACION,
TESORERIA,
SEC.GOBIERNO
MEJORAR EL 30% DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL
MUNICIPIO
ALCALDE
MUNICIPAL,
SECRETARIA DE
PLANEACION,
CONTRATACION,
TESORERIA
LEGALIZAR 41 PREDIOS:
ESCUELAS, CENTROS DE SALUD,
PARQUES, ZONAS DE
RECREACIÓN ENTRE OTROS
MA
NT
EN
ER
L
A
IN
FR
AE
ST
RU
CT
UR
A
F
ÍSIC
A
DE
L
AS
DE
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ND
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CIA
S
A
DM
INIS
TR
AT
IVA
S
D
EL
M
UN
ICIP
IO
Y
B
IEN
ES
D
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P
ÚB
LIC
O
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IED
AD
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EL
MU
NIC
IPIO
L
EG
AL
IZA
CIÓ
N D
E P
RE
DIO
S P
UB
LIC
OS
NUMERO DE PROYECTO EN
TIC´S EN FORMULADOS Y EN
EJECUCIÓN
0,00 0,00 0,00
PORCENTAJE DE
ESTABLECIMIENTOS
OFICIALES UTILIZÁNDOLOS.
0,00 17.000.000,00 0,00
ACTUALIZAR LOS ESTUDIOS Y
DISEÑOS PARA LA PLANTA DE
PROPANODUCTO
NUMERO DE ESTUDIOS
CONSTRUIDOS0,00 0,00 0,00
ALCALDE MUNICIPAL,
SECRETARIA DE
PLANEACION,
CONTRATACION,
TESORERIA
GESTIONAR EL PROYECTO NUMERO DE PROYECTO
APROBADO0,00 0,00 0,00 ALCALDE MUNICIPAL
INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE
GAS DOMICILIARIO A LA
POBLACIÓN URBANA
PORCENTAJE DE
POBLACIÓN BENEFICIADA0,00 0,00 0,00
ALCALDE MUNICIPAL,
SECRETARIA DE
PLANEACION,
CONTRATACION,
TESORERIA
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS,
DISEÑOS Y PROYECTOS
NUMERO DE ESTUDIOS,
DISEÑOS Y PROYECTOS
ACTUALIZADOS
2,00 0,00 0,00
ALCALDE MUNICIPAL,
SECRETARIA DE
PLANEACION,
CONTRATACION,
TESORERIA
PROGRAMA: SERVICIO DE GAS
CO
NS
TR
UC
CIÓ
N D
E
CE
NT
RO
S
INT
ER
AC
TIV
OS
SECTOR: OTROS SECTORES
OBJETIVO DE RESULTADO: GARANTIZAR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS CON CALIDAD Y ECONOMÍA
OFICINA O DEPENDENCIA : SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
GESTIÓN PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO
INTERACTIVO DE APLICABILIDAD
DE LAS TIC´S COMO ESTRATEGIA
DE INCREMENTAR EL ACCESO A
INTERNET DE LA POBLACIÓN
VULNERABLE Y LA OCUPACIÓN
DEL TIEMPO LIBRE
ALCALDE
MUNICIPAL
OBJETIVO DE RESULTADO: GARANTIZAR EL SERVICIO DE GAS GLP EN LA ZONA URBANA
GA
S C
ON
CA
LID
AD
Y
EC
ON
OM
IA
PROGRAMA: INTERCONEXION ELECTRICA
OBJETIVO DE RESULTADO: AUMENTAR LA COBERTURA EN SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
SE
RV
ICIO
DE
EN
ER
GIA
EL
EC
TR
ICA
PROMOVER LA
COFINANCIACIÓN DE
PROYECTOS DE
ELECTRIFICACIÓN
NUMERO DE PROYECTOS
GESTIONADOS Y
APROBADOS
0,00 0,00 0,00
ALCALDE MUNICIPAL,
SECRETARIA DE
PLANEACION,
CONTRATACION,
TESORERIA
SUBSIDIAR LAS CONEXIONES
ELÉCTRICAS INTERNAS A 30
FAMILIAS DE POBREZA EXTREMA
NÚMEROS DE FAMILIAS
BENEFICIADAS0,00 11.000.000,00 0,00
ALCALDE MUNICIPAL,
SECRETARIA DE
PLANEACION,
CONTRATACION,
TESORERIA
AMPLIAR EL ACCESO A 10
VEREDAS EL SERVICIO
DE ENERGÍA
NÚMERO DE VEREDAS
INTERCONECTADAS 11 17.000.000,00 0,00
ALCALDE MUNICIPAL,
SECRETARIA DE
PLANEACION,
CONTRATACION,
TESORERIA
DOTAR CON PLANTAS
ELÉCTRICAS, HIDROELÉCTRICAS
O SOLARES A 8 VEREDAS QUE
CUENTEN COMO MÍNIMO CON
INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y/O
CENTRO DE SALUD.
NUMERO DE VEREDAS CON
PLANTAS SOLARES0 6.000.000,00 0,00
ALCALDE MUNICIPAL,
SECRETARIA DE
PLANEACION,
CONTRATACION,
TESORERIA
EDILMER LEONARDO DUCUARA CUBILLOS
Sec. Planeacion e Infraestructura
SE
RV
ICIO
DE
EN
ER
GIA
EL
EC
TR
ICA
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETA
RESPONSABLE
NOMBRE
VALOR
ACTUAL S.G.P $. I.R.P $. B Y S otros
CR
EA
CIO
N D
E
MIC
RO
EM
PR
ES
AS
APOYO PARA LA CREACIÓN
DE MICROEMPRESAS EN LOS
DIFERENTES SECTORES DE
LA ECONOMÍA
NUMERO DE EMPLEOS
GENERADOS
0
- 2.000.000,00
ALCALDE
MUNICIPAL,
SECRETARIA DE
GOBIERNO Y
DESARROLLO
SOCIAL
FECHA DE ELABORACION: 21 de Enero de 2013 ELABORADO POR:
MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES
PLAN DE ACCION MUNICIPAL
VIGENCIA 2013
RECURSOS
I SEMESTRE II SEMESTRE
DIMENSION: ECONOMICA
SECTOR: DESARROLLO ECONOMICO, EMPLEO Y TURISMO
OBJETIVO DE RESULTADO: DESARROLLAR UN MODELO FORMATIVO INTEGRAL, CONCEBIDO DESDE LA REALIDAD ACTUAL DEL MERCADO LABORAL TANTO A NIVEL LOCAL COMO REGIONAL, EN MATERIA DE PERFILES, HABILIDADES Y COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS, DE MODO QUE SE PROPICIE LA GENERACIÓN MASIVA DE EMPLEO FORMAL, DIGNO Y DE CALIDAD Y CON PROYECCIÓN TURÍSTICA.
OFICINA O DEPENDENCIA : SECRETARIA DE GOBIENRO Y DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA: GENERAC ION DE OPORTUNIDADES ECONOMICAS
OBJETIVO DE RESULTADO: REDUCIR LA INFORMALIDAD
SUBPROGRAMA META DE PRODUCTO PROYECTO Y/O ACTIVIDAD
INDICADOR META DE PRODUCTO CRONOGRAMA META DE PRODUCTO
PROGRAMA: PROYECCION TURISTICA
OBJETIVO DE RESULTADO: POTENCIALIZAR EL TURISMO COMO FUENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO
INIC
IAT
IVA
S
TU
RIS
TIC
AS
FORTALECER LAS
INICIATIVAS TURÍSTICAS EN
EL MUNICIPIO
NUMERO INICIATIVAS
APOYADAS
0 4.500.000,00 - 5.000.000,00
ALCALDE
MUNICIPAL,
SECRETARIA DE
GOBIERNO Y
DESARROLLO
SOCIAL,
COORDINACION
DE CULTURA.
EDILMER LEONARDO DUCUARA CUBILLOS
Sec. Planeacion e Infraestructura
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETA
RESPONSABLE
NOMBRE
VALOR
ACTUAL S.G.P $. I.R.P $. B Y S otros
DOTACION
ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS
DOTAR 59 INSTITUCIONES Y
CENTROS EDUCATIVOS DE
IMPLEMENTOS NECESARIOS
PARA LA ENSEÑANZA
(PUPITRES, TABLEROS,
MATERIAL DIDÁCTICOS Y
PEDAGÓGICO ETC.)
NÚMERO DE
INSTITUCIONES DOTADAS
DURANTE EL CUATRIENIO.
0 133.000.000,00 5.000.000,00
CONTRATACION,
ALMACENISTA,
COORDINACION
EDUCACION
NO, DE MANTENIMIENTOS
DE AULAS.0,00 65.000.000,00 10.000.000,00
NO DE COCINAS Y /O
COMEDORES MEJORADOS0 10.000.000,00 0,00
ENCIERROS DE LAS
ESCUELAS 0 10.000.000,00 0,00
NUMERO DE ESCUELAS
Y/O CENTROS
EDUCATIVOS CON
MEJORAMIENTO EN SUS
ACUEDUCTO
0 0,00 0,00
MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES
PLAN DE ACCION MUNICIPAL VIGENCIA 2013
FECHA DE ELABORACION: 21 de Enero de 2013 ELABORADO POR:
RECURSOS
I SEMESTRE II SEMESTRE
DIMENSION: INCLUSIÓN SOCIAL CON ENFOQUE SOCIAL E INCLUYENTE
SECTOR: EDUCACION
OBJETIVO DE RESULTADO: FACILITAR EL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LA POBLACIÓN BELEMITAS EN LOS DIFERENTES PROCESOS DEL SISTEMA EDUCATIVO, GARANTIZANDO COBERTURA Y CALIDAD EN LA EDUCACIÓN
OFICINA O DEPENDENCIA : COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
PROGRAMA: TODOS Y TODAS ESTUDIANDO
OBJETIVO DE RESULTADO: AUMENTAR LA COBERTURA BRUTA EN EDUCACIÓN BÁSICA (PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA SECUNDARIA
SUBPROGRAMA META DE PRODUCTO PROYECTO Y/O ACTIVIDAD
INDICADOR META DE PRODUCTO CRONOGRAMA META DE PRODUCTO
MEJORAR LA
INFRAESTRUCTURA DE 54
PLANTELES EDUCATIVOS
OFICIALES
INF
RA
ES
TR
UC
TU
RA
ED
UC
AT
IVA ALCALDE MUNICIPAL,
SEC. PLANEACION E
INFRAESTRUCTURA,
CONTRATACION,
COORDINACION
EDUCACION
X X
X X
X X
X X
X X
NUMERO DE AULAS
MÁXIMAS Y/O
LABORATORIOS
CONSTRUIDOS
0 10.000.000,00 0,00
NUMERO DE INTERNADOS
DE CENTROS EDUCATIVOS
MEJORADOS. 0 15.000.000,00 0,00
NUMERO DE
CONSTRUCCIONES Y/O
ADECUACIONES DE
BATERÍAS SANITARIAS EN
LOS CENTROS
0 0,00 0,00
NO DE AULAS
CONSTRUIDAS PARA
ESCUELAS RURALES. 0,00 20.000.000,00 0,00
GARANTIZAR LA ALIMENTACIÓN
ESCOLAR ANUALMENTE A 1896
NÚMERO DE NIÑOS,
NIÑAS Y JÓVENES
ESTUDIANTES
BENEFICIADOS
ANUALMENTE CON
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
37,00 68.000.000,00 10.000.000,00
ALCALDE MUNICIPAL,
CONTRATACION,
COORDINACION
EDUCACION
TRANSPORTE
ESCOLAR
BENEFICIAR CON TRANSPORTE
ESCOLAR A NNAJ QUE LO
REQUIERAN DURANTE EL
CUATRIENIO
NÚMERO DE NIÑOS,
NIÑAS Y JÓVENES
ESTUDIANTES
BENEFICIADOS CON
TRANSPORTE ESCOLAR
ANUAL
0,00 45.000.000,00
0,00
ALCALDE MUNICIPAL,
CONTRATACION,
COORDINACION
EDUCACION
PLAN LECTURA
IMPLEMENTAR PLANES DE
LECTURA Y ESCRITURA EN 8
ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS.
NÚMERO DE
ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS CON PLAN
DE LECTURA Y
ESCRITURA
IMPLEMENTADOS
4 6.000.000,00
0,00COORDINACION
EDUCACION,
BIBLIOTECARIA
MUNICIPAL
EDUCACION PARA LA
PROSPERIDAD
MEJORAR LA CALIDAD
EDUCATIVA
ALCALDE MUNICIPAL,
COORDINACION
EDUCACION
BENEFICIAR A 200 NNA DE
GRADO 5 PROGRAMAS
COMPLEMENTARIOS QUE
REFUERCEN SUS
CONOCIMIENTOS Y LES
BRINDEN TÉCNICAS PARA
RESPONDER EXÁMENES
TIPO PRUEBAS DEL SABER
NO. DE NNA CON
PROGRAMAS DE
REFUERZO EN LAS ÁREAS
DE LENGUAJE,
MATEMÁTICAS Y
CIENCIAS.0,00
6.000.000,00 0,00
MEJORAR LA
INFRAESTRUCTURA DE 54
PLANTELES EDUCATIVOS
OFICIALES IN
FR
AE
ST
RU
CT
UR
A E
DU
CA
TIV
AM
EJO
R A
PR
EN
DIZ
AJE
Y S
AB
ER
ALCALDE MUNICIPAL,
SEC. PLANEACION E
INFRAESTRUCTURA,
CONTRATACION,
COORDINACION
EDUCACION
ALCALDE MUNICIPAL,
COORDINACION
EDUCACION
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
BENEFICIAR A 60 JÓVENES DE
GRADO 9 CON PROGRAMAS
COMPLEMENTARIOS QUE
REFUERCEN SUS
CONOCIMIENTOS Y LES BRINDEN
TÉCNICAS PARA RESPONDER
EXÁMENES TIPO PRUEBAS DEL
SABER
NO. DE JÓVENES CON
PROGRAMAS DE
REFUERZO EN LAS ÁREAS
DE LENGUAJE,
MATEMÁTICAS Y
CIENCIAS.0,00
5.000.000,00 0,00
BENEFICIAR A 40 JÓVENES
DE GRADO 11 CON PROGRAMAS
COMPLEMENTARIOS QUE
REFUERCEN SUS
CONOCIMIENTOS Y LES
BRINDEN TÉCNICAS PARA
RESPONDER EXÁMENES
TIPO PRUEBAS DEL ICFES
NO. DE JÓVENES CON
PROGRAMAS DE
REFUERZO EN LAS ÁREAS
DE LENGUAJE,
MATEMÁTICAS Y
CIENCIAS.0,00
5.000.000,00 0,00
INCREMENTAR EL USO DE LA
TECNOLOGÍA EN 8 IE.
NÚMERO DE
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS CON SALAS
DE COMPUTO
FORTALECIDAS
0,00
30.000.000,00 0,00
NUMERO DE JÓVENES
INCENTIVADOS CON
MEJOR PUNTAJE ICFES 0,00
2.000.000,00 0,00
NO DE ALIANZAS CON
INSTITUCIONES PUBLICAS
Y PRIVADAS QUE
PERMITAN EL ACCESO A
LA EDUCACIÓN SUPERIOR
EN EL MUNICIPIO 0,00
0,00 0,00
TICS EDUCATIVO
INDUCIR PROCESOS DE
APROPIACION DE TICS EN
ESTUDIANTES, DOCENTES DE
LAS SEDES EDUCUATIVAS0
0,00 0,00
COORDINACION DE
EDUCACION
DOTAR DE EQUIPOS DE
COMPUTO A 4
ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS.
NO. DE
ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS DOTADOS
DE EQUIPOS DE
COMPUTO.
25.000.000,00 0,00
ALCALDE MUNICIPAL,
ALMACENISTA,
CONTRATACION,
COOR.EDUCACION
FORMAR A 20 DOCENTES EN EL
USO DE LAS TICS.
NO. DE DOCENTES
FORMADOS EN EL USO DE
LAS TIC
5.000.000,00 0,00
ALCALDE MUNICIPAL,
ALMACENISTA,
CONTRATACION,
COOR.EDUCACION
AC
CE
SO
A L
AS
TIC
SM
EJO
R A
PR
EN
DIZ
AJE
Y S
AB
ER
INCENTIVAR A LOS JÓVENES DE
GRADO 11 PARA QUE INGRESEN
A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
ALCALDE MUNICIPAL,
COORDINACION
EDUCACION
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIOS
ALTERNATIVOS DE PRODUCCIÓN
DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 4
INSTITUCIONES.
NO. DE PLANTAS SOLARES
Y/O HIDROELÉCTRICAS
INSTALADAS EN IE Y/O
CENTROS EDUCATIVOS..
12.000.000,00
0,00
COORDINACION DE
EDUCACION
MORTALIDAD POR
ENFERMEDAD
DIARREICA AGUDA (EDA)
EN MENORES DE 1
Y 5 AÑOS
25,00 20.000.000,00
MORTALIDAD POR
INFECCIÓN
RESPIRATORIA AGUDA
(IRA) EN MENORES DE
1 Y 5 AÑOS
25,00 10.000.000,00
PORCENTAJE DE
NIÑOS CON BAJO PESO
AL NACER 25,00 10.000.000,00
PREVALENCIA DE
DESNUTRICIÓN GLOBAL
O BAJO PESO PARA
LA EDAD EN MENORES
DE 5 AÑOS
25,00 10.000.000,00
PREVALENCIA DE
DESNUTRICIÓN CRÓNICA
O RETRASO EN
TALLA EN MENORES DE
5 AÑOS
25,00 14.500.000,00
REVISAR EL CUMPLIMIENTO DE
LOS PROGRAMAS Y
ESTRATEGIAS DE LA POLÍTICA
PUBLICA EN SALUD MEDIANTE
LA CONTRATACIÓN ANUAL DE LA
INTERVENTORIA DEL RÉGIMEN
SUBSIDIADO.
NUMERO DE AUDITORIA
CONTRATADA
1,00 29.120.000,00COORDINADOR DE
SALUD
AC
CE
SO
A L
AS
TIC
S
SECTOR: SALUD
OBJETIVO DE RESULTADO: GARANTIZAR CALIDAD Y COBERTURA EN SALUD PARA LA POBLACIÓN BELEMITAS, A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS DIFERENTES SERVICIOS Y CUMPLIMIENTO DE DERECHOS
OFICINA O DEPENDENCIA : COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL
PROGRAMA: BELEN SALUDABLE
OBJETIVO DE RESULTADO: REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL Y EN LA NIÑEZ DURANTE EL CUATRIENIO
SE
RV
ICIO
DE
SA
LU
D C
ON
CA
LID
AD
X X
X X
X X
IDENTIFICAR LAS PRINCIPALES
CAUSA DE
MUERTE DE A 25 MENORES DE
5 AÑOS
COORDINADOR DE
SALUDX X
X X
X X
X X
CREACIÓN DE UN (1) COPACO
PARA GARANTIZAR EL
DESARROLLO DE LA DE LA
POLÍTICA PUBLICA EN SALUD
NUMERO DE REUNIONES
DEL COPACO
0,00 1.200.000,00COORDINADOR DE
SALUD
PLAN DECENAL APROBADO Y EN
EJECUCIÓN
NUMERO DE PLANES
APROBADOS0,00 0,00
COORDINADOR DE
SALUD
PORCENTAJE DE
POBLACIÓN A AFILIAR89% 0,00
NUMERO DE CAMPAÑAS
PARA LA AFILIACIÓN
PERMANENCIA EL
RÉGIMEN DE SALUD 0,00 10.500.000,00
TIPO DE ESTRATEGIA
IMPLEMENTADA PARA
VINCULAR A LA
POBLACIÓN
0,00 10.000.000,00
ATENDER Y/O APOYAR A LOS
NIÑOS, NIÑAS EN ESTADO DE
DESNUTRICIÓN Y A MUJERES
EMBARAZADAS
PORCENTAJE DE NIÑOS Y
NIÑAS ATENDIDAS
0 12.000.000,00
ATENDER Y/O APOYAR A LOS
NIÑOS, NIÑAS EN ESTADO DE
DESNUTRICIÓN Y A MUJERES
EMBARAZADAS
PORCENTAJE DE
MUJERES ATENDIDAS
0 12.000.000,00
REALIZAR 12 BRIGADAS DE
SALUD
NUMERO DE BRIGADAS
REALIZADAS0,00 62.000.000,00
GESTIÓN PARA GARANTIZAR LA
PERMANENCIA DE LOS
PROMOTORES DE SALUD EN 8
PUESTOS DE SALUD..
NUMERO DE CENTROS DE
SALUD CON PROMOTORES
DE SALUD 5,00 15.000.000,00
FORMACIÓN A LIDERES EN
PRIMEROS AUXILIOS
NUMERO DE LIDERES
FORMADOS0,00 5.000.000,00
DOTAR A LAS VEREDAS CON UN
BOTIQUÍN BÁSICO.
NUMERO DE VEREDAS
CON BOTIQUÍN
0,00 10.000.000,00
ALCALDE MUNICIPAL,
ALMACENISTA,
CONTRATACION,
COORD. DE SALUD
SE
RV
ICIO
DE
SA
LU
D C
ON
CA
LID
AD
AS
EG
UR
AM
IEN
TO
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L
PO
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S,
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MIN
UC
ION
DE
LA
MO
RT
AL
IDA
D E
N L
OS
NIÑ
OS
Y
NIÑ
AS
SECTOR: CULTURA
X
GARANTIZAR QUE EL 2% DE LA
POBLACIÓN SE VINCULE AL
RÉGIMEN SUBSIDIADO DE
SALUD.
COORDINADOR DE
SALUD
COORDINADOR DE
SALUD
COORDINADOR DE
SALUD
X X
X X
X X
X
X X
X X
X
X
X X
X
X X
X X
X
NÚMERO DE PERSONAS
FORMADAS EN VIGÍAS
DEL PATRIMONIO
0,00 15.000.000,00 0,00
NÚMERO DE
PROGRAMAS PARA
DIVULGACIÓN Y
CONOCIMIENTO DE
BIENES DE INTERÉS
PATRIMONIAL
0,00 0,00 0,00
NÚMERO DE
PROGRAMAS DE
DIFUSIÓN DEL
PATRIMONIO CULTURAL
INMATERIAL
DESARROLLADOS
0,00 0,00 32.000.000,00
NÚMERO DE
PROGRAMAS PARA LA
CIRCULACIÓN DE LAS
MANIFESTACIONES
CULTURALES DEL
MUNICIPIO
0,00 52.000.000,00 0,00
PORCENTAJE DE
EMISORAS
COMUNITARIAS CREADAS
Y/O FORTALECIDAS
ANUALMENTE
1,00 7.000.000,00 0,00
PORCENTAJE DE CANALES
DE TELEVISIÓN LOCAL
CREADO Y/O
FORTALECIDOS
1,00 0,00 0,00
X X
X X
X X
X X
X X
X X
DESARROLLAR ACTIVIDADES
DE CONSERVACIÓN,
MANTENIMIENTO PERIÓDICO E
INTERVENCIÓN DE BIENES DE
INTERÉS CULTURAL
ALCALDE MUNICIPAL,
SEC. PLANEACION E
INFRAESTRUCTURA,
CONTRATACION,
COORDINACION
CULTURA
DESARROLLAR ESTRATEGIAS
PARA LA CIRCULACIÓN Y
ACCESO DEL PATRIMONIO
CULTURAL INMATERIAL
(FIESTAS DE CUMPLEAÑOS,
CELEBRACIÓN DEL DÍA EL
HOMBRE DE LA MONTAÑA,
FESTIVAL DEL RIO, ENCUENTRO
DE COLONIAS, DÍA DEL
CAMPESINO FESTIVALES DE
MÚSICA, DE TEATRO Y DANZA,
ENTRE OTROS)
ALCALDE MUNICIPAL,
SEC.GOBIERNO Y
DESARROLLO
SOCIAL,
COORDINACION DE
CULTURA
CREAR Y FORTALECER LOS
PROCESOS DE COMUNICACIÓN
LOCAL COMO ESTRATEGIA
PARA LA APROPIACIÓN DEL
PATRIMONIO.
ALCALDE
MUINICIPAL,
COORDINACION DE
CULTURA
OBJETIVO DE RESULTADO: PROMOVER ACCIONES QUE FORTALEZCAN LOS PROCESOS Y SERVICIOS CULTURALES, PROPENDIENDO POR UNA MAYOR COBERTURA, IMPACTO, VALORACIÓN, RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL EN LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO.
OFICINA O DEPENDENCIA : COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
PROGRAMA: CULTURA E IDENTIDAD BELEMITA
OBJETIVO DE RESULTADO: FORTALECER LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL * IMPULSAR LA LECTURA Y LA ESCRITURA Y FACILITAR LA CIRCULACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO .
* PROMOCIÓN Y FOMENTO DE PROCESOS TENDIENTES A CREAR UNA CULTURA CIUDADANA CON SENTIDO DE PERTENENCIA.
PR
OM
OC
ION
DE
LA
CU
LT
UR
A L
OC
AL
PORCENTAJE DE
ESCUELAS AUDIOVISUAL
INFANTIL FORTALECIDAS
1,00 7.000.000,00 0,00
NO. DE REUNIONES CON
LA FAMILIA.1,00 0,00 0,00
NO. DE PROYECTOS
PRESENTADOS AL
CONCEJO MPAL.
0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
NÚMERO DE NUEVAS
COLECCIONES
ADQUIRIDAS
2.000.000,00 0,00
NÚMERO DE
DOTACIONES DE MEDIOS
AUDIOVISUALES (TV. DVD
Y GRABADORAS) Y DE
0,00 4.000.000,00 0,00
PORCENTAJE DE
ESCUELAS CREADAS Y/O
FORTALECIDAS
3,00 0,00 18.000.000,00
NUMERO DE GRUPOS
DIFERENCIALES
FORTALECIDOS
1,00 32.000.000,00 2.000.000,00
PORCENTAJE DE
ESCUELAS DOTADAS CON
ELEMENTOS BÁSICOS
1,00 85.000.000,00 0,00 30.000.000,00
NUMERO DE PLANES DE
DESARROLLO CULTURAL
ACTUALIZADO
1,00 0,00 0,00
NUMERO DE CONSEJOS
DE CULTURA REALIZADOS0,00 0,00 0,00
NUMERO DE PROYECTOS
PARA LA CONSTRUCCIÓN
Y/O MEJORAMIENTO DE
LA CASA DE LA CULTURA
0,00 1.000.000,00 0,00NU
ES
TR
A V
ISIO
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UL
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RA
L
SECTOR: DEPORTE Y RECREACION
X X
X
X
X X
X X
GESTIÓN PARA DECLARAR LA
CASA DEL SR. REIMUNDO
ANTURY Q.E.P.D. "ULTIMO
ANDAKI" COMO PATRIMONIO
MATERIAL DEL MUNICIPIO.
ALCALDE MUNICIPAL,
COORDINACION DE
CULTURA
BE
LE
N A
PR
EN
DE
ES
CU
EL
AS
DE
FO
RM
AC
ION
CREAR Y FORTALECER LOS
PROCESOS DE COMUNICACIÓN
LOCAL COMO ESTRATEGIA
PARA LA APROPIACIÓN DEL
PATRIMONIO.
ALCALDE
MUINICIPAL,
COORDINACION DE
CULTURA
PR
OM
OC
ION
DE
LA
CU
LT
UR
A L
OC
AL
X
X X
X
MEJORAR LA DOTACIÓN DE LA
BIBLIOTECA PUBLICA
ALCALDE MUNICIPAL,
ALMACENISTA,
CONTRATACION,
BIBLIOTECARIA
CREACIÓN Y/O
FORTALECIMIENTO DE 5
ESCUELAS DE FORMACIÓN.
ALCALDE MUNICIPAL,
COORDINACION DE
CULTURA
CONSTRUIR COLECTIVAMENTE
LA DIMENSIÓN CULTURAL DEL
MUNICIPIO.
ALCALDE MUNICIPAL,
COORDINACION DE
CULTURA
X X
X X
X X
X X
X X
NÚMERO DE
CAMPEONATOS
ORGANIZADOS Y
PATROCINADOS 0
12.000.000,00 2.000.000,00
NO DE JUNTAS CON
DOTACIÓN DEPORTIVA
QUE PERMITA LA
PRACTICA DEL DEPORTE
0
6.000.000,00 0,00
NÚMERO DE
PROGRAMAS DE
ACTIVIDAD FÍSICA
DIRIGIDOS AL ADULTO
MAYOR REALIZADOS
0
0,00 0,00
NÚMERO DE
PROGRAMAS DE
ACTIVIDAD FÍSICA
DIRIGIDOS A PERSONAS
EN SITUACIÓN DE
DISCAPACIDAD
REALIZADOS
0
0,00 0,00
PORCENTAJE DE
ESCENARIOS
DEPORTIVOS EN
FUNCIONAMIENTO
21,00
0,00 5.000.000,00
NÚMERO DE
ESCENARIOS
DEPORTIVOS
RECUPERADOS
2,00
6.000.000,00 0,00
CONSTRUIR 10 ESCENARIOS
DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS
NÚMERO DE
ESCENARIOS
DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS
CONSTRUIDOS 37,00
24.000.000,00 0,00
ALCALDE MUNICIPAL,
CONTRATACION,
COORDINACION
DEPORTES, SEC.
PLANEACION E
INFRAESTRUCTURA
OBJETIVO DE RESULTADO: OFRECER OPORTUNIDADES DE ACCESO AL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA ACTIVIDAD FÍSICA, CON LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO
ALTERNATIVA PARA LA UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE Y HÁBITOS SALUDABLES DE LA POBLACIÓN BELEMITA
OFICINA O DEPENDENCIA : COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
PROGRAMA: HABITOS SALUDABLES
OBJETIVO DE RESULTADO: AUMENTAR EL PORCENTAJE DE PERSONAS QUE PRACTICAN ALGUNA ACTIVIDAD DEPORTIVA. * MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO
AP
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LA
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CIP
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X X
X X
X X
PATROCINAR 12
CAMPEONATOS EN LAS
DIFERENTES DISCIPLINAS QUE
SE PRACTICAN EN LA ENTIDAD
TERRITORIAL (EJ.
CAMPEONATO MUNICIPAL DE
FÚTBOL, MICROFÚTBOL,
BASQUETBOL, VOLIBOL,
OTROS)
ALCALDE MUNICIPAL,
COORDINACION DE
DEPORTES,
MONITOR
DEPORTES,
CONTRATACION,
REALIZAR 4 ACTIVIDADES QUE
FOMENTEN LA INCLUSIÓN DE
LA POBLACIÓN DIFERENCIAL.
COORDINACION DE
DEPORTES,
MONITOR, ENLACE
FAMILIAS EN ACCION
ADECUAR EL 20% DE LOS
ESCENARIOS DEPORTIVOS O
RECREATIVOS
ALCALDE MUNICIPAL,
CONTRATACION,
COORDINACION
DEPORTES, SEC.
PLANEACION E
INFRAESTRUCTURA
FORMAR TÉCNICAMENTE A LOS
NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES,
JÓVENES Y ADULTOS PARA
MEJORAR LA COMPETITIVIDAD
EN EL REGIÓN
NUMERO DE
INSTRUCTORES Y/O
FORMADORES
CONTRATADOS 1,00
18.000.000,00 1.000.000,00
COORDINACION DE
DEPORTES,
MONITOR DE
DEPORTES
FORTALECER LA ESCUELA DE
FORMACIÓN DEPORTIVA,
INFANTIL, PRE JUVENIL, JUVENIL,
ADULTOS Y MUJERES
PORCENTAJE DE GRUPOS
Y/O CLUBES
FORTALECIDOS 0,00
19.000.000,00 0,00ALCALDE MUNICIPAL,
COORDINACION DE
DEPORTES.
PROPICIAR LA CREACIÓN DE LA
ESCUELA DE FORMACIÓN
MULTIDISCIPLINARIA
NUMERO DE ESCUELAS
CREADAS0,00
2.000.000,00 1.000.000,00ALCALDE MUNICIPAL,
COORDINACION DE
DEPORTES.
NÚMERO DE MESAS DE
TRABAJO REALIZADAS
CON LA COMUNIDAD
PARA FORMULAR EL
PLAN DE DESARROLLO 0,00 N/A N/A
0,00 0,00
ALCALDE MUNICIPAL,
SECRETARIA DE
GOBIERNO Y
DESARROLLO
SOCIAL
NÚMERO DE MESAS DE
TRABAJO REALIZADAS
CON LA COMUNIDAD
PARA FORMULAR
PRESUPUESTO 0,00
4.000.000,00 0,00
ALCALDE MUNICIPAL,
SECRETARIA DE
GOBIERNO Y
DESARROLLO
SOCIAL,
SECRETARIA DE
HDA.
NUMERO DE REUNIONES
DE TRABAJO CON EL
CONSEJO TERRITORIAL
DE PLANEACIÓN PARA LA
CONCERTACIÓN,
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DEL PLAN DE
DESARROLLO
0,00 4.000.000,00 0,00
OFICINA O DEPENDENCIA : SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA: BUSCANDO LA AUTONOMIA DE LAS COMUNIDADES
OBJETIVO DE RESULTADO: INVOLUCRAR A LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS EN EL GOBIERNO TERRITORIAL, * PROMOVER LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA ENTIDAD TERRITORIAL.
FACILITAR ESPACIOS DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
ALCALDE MUNICIPAL,
SEC. DE
PLANEACION E
INFRAESTRUCTURA
EL
DE
PO
RT
E C
OM
O P
RO
YE
CT
O D
E V
IDA
SECTOR: PARTICIPACION Y DESARROLLO COMUNITARIO
OBJETIVO DE RESULTADO: IMPLEMENTAR ACCIONES Y ESTRATEGIAS PARA EL EMPODERAMIENTO DE LA COMUNIDAD EN LA DINÁMICA DEL TERRITORIO, FORTALECIENDO EL LIDERAZGO Y LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LOS
ESPACIOS DEL MUNICIPIO
LA
CO
MU
NID
AD
TA
MB
IEN
OP
INA
NUMERO DE
ORGANIZACIONES
SOCIALES VINCULADAS 12,00 0,00 0,00
DIFUNDIR LOS MECANISMOS
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
NÚMERO DE CAMPAÑAS
REALIZADAS PARA
PROMOVER MECANISMOS
DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA PREVISTOS
EN LA LEY 134 DE
1994 2,00 4.000.000,00 0,00
SEC. GOBIERNO Y
DESARROLLO
SOCIAL
DEFINIR EL PROCEDIMIENTO
PARA REALIZAR EL
PROCESO DE RENDICIÓN DE
CUENTAS
PROCESO DE
RENDICIÓN DE
CUENTAS
DEFINIDO
0,00 10.000.000,00 0,00
ALCALDE MUNICIPAL,
SEC. GOBIERNO Y
DESARROLLO
SOCIAL
NÚMERO DE INFORMES
DE GESTIÓN
PUBLICADOS EN LA
PÁGINA WEB DE LA
ENTIDAD TERRITORIAL
0,00 3.000.000,00 0,00
NUMERO DE MEDIOS
ESCRITOS UTILIZADOS 0,00 3.000.000,00 0,00
NUMERO DE
CAPACITACIONES
REALIZADAS0,00 5.000.000,00 0,00
NUMERO DE PROYECTOS
PRESENTADOS ANTE LA
CONVENCIÓN
IBEROAMERICANA DE
JUVENTUD
0,00 5.000.000,00 0,00
NUMERO DE JÓVENES
FORMADOS EN
DERECHOS JUVENILES 0,00 6.000.000,00 2.000.000,00
ELABORAR EL PLAN DE
DESARROLLO JUVENIL 2012-2014
NUMERO DE PLANES
ELABORADOS0,00 0,00 0,00
SEC. GOBIERNO Y
DESARROLLO
SOCIAL
FORMACIÓN A LOS JÓVENES
BUSCANDO EL RELEVO
GENERACIONAL EN LAS JUNTAS
DE ACCIÓN COMUNAL Y
ORGANIZACIONES
NUMERO DE JORNADAS
DE FORMACIÓN
0,00 0,00 3.000.000,00
ALCALDE MUNICIPAL,
SEC. GOBIERNO Y
DESARROLLO
SOCIAL
NUMERO DE NIÑOS Y
NIÑAS VINCULADOS
0,00 7.000.000,00 1.000.000,00
FACILITAR ESPACIOS DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
ALCALDE MUNICIPAL,
SEC. DE
PLANEACION E
INFRAESTRUCTURA
CONSOLIDAR LOS MEDIOS DE
DIVULGACIÓN DE LA GESTIÓN
PÚBLICA
ALCALDE MUNICIPAL,
SEC. GOBIERNO Y
DESARROLLO
SOCIAL
FORTALECIMIENTO AL CONSEJO
MUNICIPAL DE JUVENTUD
ALCALDE MUNICIPAL,
SEC. GOBIERNO Y
DESARROLLO
SOCIAL
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA
DE COMUNALITOS
ALCALDE MUNICIPAL,
SEC. GOBIERNO Y
DESARROLLO
SOCIAL
LA
CO
MU
NID
AD
TA
MB
IEN
OP
INA
CU
EN
TA
S C
LA
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RO
CE
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AR
TIC
IPA
CIO
N
NUMERO DE JUNTAS
PROMOVIENDO EL
PROGRAMA0,00 0,00 0,00
PARTICIPACION
CIUDADANA
FORTALECIMIENTO A LAS 67
JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL
Y A ASOJUNTAS, GRUPOS
COMUNITARIOS Y ECOLÓGICOS.
NUMERO DE PROPUESTA
AVALADAS
0 1.000.000,00 2.000.000,00
ALCALDE MUNICIPAL,
SEC.GOBIERNO Y
DESARROLLO
SOCIAL.
GENERAR INSTANCIAS
PARTICIPATIVAS PARA
CONTRIBUIR A LA SOLUCIÓN
PACIFICA DEL CONFLICTO.
NUMERO DE
CONCILIACIONES Y/O
ACUERDOS
COMUNITARIOS 0,00
0,00 0,00
ALCALDE MUNICIPAL,
SEC.GOBIERNO Y
DESARROLLO
SOCIAL
CAPACITAR A LOS COMITÉS DE
CONCILIACIÓN DE LAS JUNTAS
DE ACCIÓN COMUNAL EN
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
NUMERO DE COMITÉS
FORMADOS
47,00
0,00 3.000.000,00
SEC. GOBIERNO Y
DESARROLLO
SOCIAL
CAPACITAR A LA POBLACIÓN,
ONGS, DOCENTES Y
FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN
TEMAS DE DERECHOS HUMANOS
Y DIH
NUMERO DE PERSONAS
FORMADAS
0,00
15.000.000,00 0,00
SEC. GOBIERNO Y
DESARROLLO
SOCIAL
ARTICULAR CON ENTIDADES
PROTECTORAS DE LOS
DERECHOS HUMANOS Y DIH
NUMERO DE ALIANZAS
REALIZADAS.1,00
0,00 0,00SEC. GOBIERNO Y
DESARROLLO
SOCIAL
PROGRAMA: BELEN SEGURO
OBJETIVO DE RESULTADO: DOTACIÓN DEL 40% DE ELEMENTOS A LA FUERZA PUBLICA
LO
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EC
HO
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RIM
ER
O
SECTOR: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
OBJETIVO DE RESULTADO: IMPLEMENTAR ACCIONES Y ESTRATEGIAS QUE FORTALEZCAN LA SEGURIDAD INTEGRAL EN EL TERRITORIO Y LA RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA LA POBLACIÓN BELEMITA
OFICINA O DEPENDENCIA : SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO
SECTOR: DERECHOS HUMANOS
OBJETIVO DE RESULTADO: PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS Y DIH EN EL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES
OFICINA O DEPENDENCIA : SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA: TERRITORIO DE PAZ
OBJETIVO DE RESULTADO: CONSOLIDAR UN TERRITORIO DE PAZ Y CONVIVENCIA
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA
DE COMUNALITOS
ALCALDE MUNICIPAL,
SEC. GOBIERNO Y
DESARROLLO
SOCIAL
NN
A Y
JO
VE
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RO
CE
SO
S D
E P
AR
TIC
IPA
CIO
N
GARANTIZAR EL
FINANCIAMIENTO COMISARIA DE
FAMILIA ANUALMENTE
PERSONAS
CONTRATADAS1,00
35.000.000,00 3.000.000,00
ALCALDE MUNICIPAL
GARANTIZAR EL
FINANCIAMIENTO
INSPECCIONES DE POLICÍA
ANUALMENTE
PERSONAS
CONTRATADAS1,00
44.040.000,00 0,00
ALCALDE MUNICIPAL
ELABORAR EL PLAN DE
CONVIVENCIA Y SEGURIDAD
CIUDADANA
NUMERO DE PLANES
ELABORADOS
0,00
0,00 0,00
CONSEJO DE
SEGURIDAD
DOTAR A LAS FUERZAS
MILITARES Y FUERZA PUBLICA
NUMERO DE ELEMENTOS
ENTREGADOS0,00
42.120.000,00 3.000.000,00COMITÉ DE ORDEN
PUBLICO, ALMACEN,
CONTRATACION
BRINDAR, DE MANERA
CORRESPONSABLE, UNA
OFERTA DE SERVICIOS DE
INFRAESTRUCTURA Y
MODELOS DE ATENCIÓN
ACORDE CON LAS DEMANDAS
DEL SRPA
NÚMERO DE PROGRAMA
QUE APOYAN EL
DESARROLLO DE
MEDIDAS NO PRIVATIVAS
DE LA LIBERTAD DEL
ADOLESCENTE (ESTAS
MEDIDAS SON: REGLAS
DE CONDUCTA,
SERVICIOS SOCIALES A
LA COMUNIDAD,
LIBERTAD VIGILADA Y
MEDIO SEMI-
‐
CERRADO)
0,00 7.280.000,00 7.000.000,00COMISARIA DE
FAMILIA
BRINDAR, DE MANERA
CORRESPONSABLE, UNA
OFERTA DE SERVICIOS DE
INFRAESTRUCTURA Y
MODELOS DE ATENCIÓN
ACORDE CON LAS DEMANDAS
DEL SRPA
NÚMERO DE
PROYECTOS QUE
APOYAN O
DESARROLLAN
SERVICIOS DE
INFRAESTRUCTURA DEL
SRPA.
1,00 0,00 3.000.000,00
ALCALDE,
SECRETARIO
PLANEACION,
COMISARIA DE
FAMILIA
SE
GU
RID
AD
Y C
ON
VIV
EN
CIA
SECTOR: PROMOCION SOCIAL GRUPOS VULNERABLES
OBJETIVO DE RESULTADO: VINCULAR A LOS DIFERENTES PROGRAMAS A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, JÓVENES, ADULTOS MAYORES, POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD E INDÍGENAS.
OFICINA O DEPENDENCIA : SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA: POR UNA INFANCIA Y ADOLESCENCIA FELIZ
OBJETIVO DE RESULTADO: DESARROLLAR EL PRINCIPIO DE CORRESPONSABILIDAD EN LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LOS ADOLESCENTES QUE ESTÁN EN RIESGO DE INCURRIR EN UNA CONDUCTA
PUNIBLE O HAN INCURRIDO EN ESTA. --- PREVENIR EL RECLUTAMIENTO A LAS PEORES FORMAS DE TRABAJO INFANTIL Y UTILIZACIÓN O RECLUTAMIENTO ILEGALMENTE POR GRUPOS ARMADOS ILEGALES, PANDILLAS, BANDAS
DELINCUENCIALES ORGANIZADOS Y NO ORGANIZADOS A NIÑOS, NIÑAS ADOLESCENTES Y JÓVENES. --- BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE, A TRAVÉS DE ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y PUESTA EN
MARCHA DE PLANES Y POLÍTICAS PARA ESTA POBLACIÓN
RE
SP
ON
SA
BIL
IDA
D P
EN
AL
EN
AD
OL
ES
CE
NT
ES
EVITAR QUE LOS
ADOLESCENTES DEL
MUNICIPIO INCURRAN EN
CONDUCTAS PUNIBLES Y
SEAN CAPTURADOS POR
REDES Y ORGANIZACIONES
DELICTIVAS
NÚMERO DE
PROGRAMAS O
INICIATIVAS QUE
DESARROLLAN EL
COMPONENTE
PREVENTIVO DEL SRPA
PARA EVITAR QUE
ADOLESCENTES
INCURRAN EN UNA
CONDUCTA PUNIBLE
(COMENTAN UN DELITO).
0,00 0,00 0,00
ALCALDE
MUNICIPAL,
COMISARIA DE
FAMILIA
CREAR Y FORTALECER EL
COMITÉ MUNICIPAL DE
ERRADICACIÓN DEL
TRABAJO INFANTIL
ANUALMENTE
0,00 0,00 0,00
ALCALDE
MUNICIPAL,
SEC.GOBIERNO Y
DESARROLLO,
COMISARIA DE
FAMILIA
DIAGNOSTICO REAL
CONSTRUIDO1,00 0,00 0,00 COMISARIA DE
FAMILIA
NUMERO DE CAMPAÑAS
DE PREVENCIÓN DEL
TRABAJO INFANTIL Y
PREVENCIÓN AL
RECLUTAMIENTO A
GRUPOS ARMADOS O
DELICTIVOS REALIZADAS
0,00 0,00 5.000.000,00
NUMERO DE PADRES DE
FAMILIA, COMERCIANTES,
EMPRESARIOS Y
DOCENTES
SENSIBILIZADOS EN ETI Y
RECLUTAMIENTO
FORZADO A GRUPOS
ILEGALES O ARMADOS
0,00 4.316.000,00 0,00
NUMERO DE DECRETOS
DE PROHIBICIÓN DE
UTILIZACIÓN DE NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES
EN ACTIVIDADES
LABORALES
0,00 0,00 0,00
RE
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SA
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IDA
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AL
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AD
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EL
ICT
IVO
S
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NA
IMPLEMENTAR UN PROCESO DE
ATENCIÓN A 300 NIÑOS, NIÑAS,
ADOLESCENTES TRABAJADORES
Y EN RIESGO DE
RECLUTAMIENTO A GRUPOS
ARMADOS O DELICTIVOSALCALDE
MUNICIPAL,
CONTRATACION,
COMISARIA DE
FAMILIA
NUMERO DE
INSTITUCIONES
SENSIBILIZADAS Y
COORDINADAS EN EL
TEMA DE ETI Y
ANUALMENTE
0,00 0,00 0,00
ATENDER INTEGRALMENTE AL
25% LA PRIMERA INFANCIA
MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN
DEL ESTRATEGIA DE CERO A
SIEMPRE
PORCENTAJE DE NIÑOS Y
NIÑAS VINCULADOS A LA
ESTRATEGIA DE CERO A
SIEMPRE0,00 0,00 0,00
ALCALDE
MUNICIPAL,
SECRETARIA DE
GOBIERNO Y
DESARROLLO
SOCIAL, Y
COMISARIA DE
FAMILIA
ATENDER INTEGRALMENTE AL
25% DE LA INFANCIA
PORCENTAJE DE
INFANTES BENEFICIARIOS
EN LOS PROGRAMAS Y
PROYECTOS0,00 0,00 0,00
ALCALDE
MUNICIPAL,
SECRETARIA DE
GOBIERNO Y
DESARROLLO
SOCIAL, Y
ATENCIÓN INTEGRALMENTE AL
25% DE LA ADOLESCENCIA
PORCENTAJE DE
ADOLESCENTES
VINCULADOS A LOS
PROGRAMAS PARA LA
ADOLESCENCIA 0,00 0,00 0,00
ALCALDE
MUNICIPAL,
SECRETARIA DE
GOBIERNO Y
DESARROLLO
SOCIAL, Y
COMISARIA DE
FAMILIA
FORTALECER LAS CAPACIDADES
DE LAS 1118 FAMILIAS
MEDIANTE EL PROGRAMA RED
UNIDOS.
NUMERO DE FAMILIAS EN
EL PROGRAMA RED
UNIDOS ANUALMENTE 1.118,00 0,00 0,00
ALCALDE
MUNICIPAL,
SECRETARIO DE
GOBIERNO Y
DESARROLLO
SOCIAL,
GARANTIZAR EL DERECHO A LA
IDENTIDAD AL 70% DE LOS
NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y
JÓVENES.
PORCENTAJE DE NIÑOS,
NIÑAS, ADOLESCENTES Y
JÓVENES CON REGISTRO
CIVIL, TARJETA DE
IDENTIDAD Y/O CEDULA DE
CIUDADANÍA.
66% 0,00 0,00
ALCALDE
MUNICIPAL,
SECRETARIO DE
GOBIERNO Y
DESARROLLO
SOCIAL
GESTIÓN Y APOYO A LAS
ENTIDADES QUE PROPENDAN
POR LA PREVENCIÓN DEL
EMBARAZO EN LA
ADOLESCENCIA DESDE UN
ENFOQUE DE PROMOCIÓN DE
LOS DERECHOS SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS
NUMERO DE GESTIONES
Y/O APOYOS REALIZADOS
0,00 0,00 0,00
ALCALDE
MUNICIPAL,
COMISARIA DE
FAMILIA
NUMERO DE MUJERES
LACTANTES
BENEFICIADAS
ANUALMENTE 0,00 0,00 0,00
APOYAR LOS PROGRAMAS DE
ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
PARA MADRES GESTANTES Y
LACTANTES, NIÑOS Y NIÑAS
CON DESNUTRICIÓN Y
MALNUTRICIÓN.
ALCALDE
MUNICIPAL,
COORDINADOR DE
SALUD
ER
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DE
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FA
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HO
S
IMPLEMENTAR UN PROCESO DE
ATENCIÓN A 300 NIÑOS, NIÑAS,
ADOLESCENTES TRABAJADORES
Y EN RIESGO DE
RECLUTAMIENTO A GRUPOS
ARMADOS O DELICTIVOSALCALDE
MUNICIPAL,
CONTRATACION,
COMISARIA DE
FAMILIA
NUMERO DE MUJERES
GESTANTES
BENEFICIADAS
ANUALMENTE0,00 0,00 0,00
NUMERO NIÑOS, NIÑAS
EN PROGRAMAS DE
NUTRICIÓN.0,00 0,00 0,00
PROPICIAR LA PARTICIPACIÓN
DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES EN LAS
POLÍTICAS PUBLICAS
NUMERO DE NIÑOS, NIÑAS
Y ADOLESCENTES
PARTICIPANDO EN
POLÍTICA PUBLICA
MUNICIPAL ANUALMENTE
0,00 0,00 0,00SECRETARIO DE
GOBIERNO Y
DESARROLLO
SOCIAL
PROPENDER PARA QUE LA
TOTALIDAD DE LA POBLACIÓN
INFANTIL CON DISCAPACIDAD
SE VINCULEN A LOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS .
NUMERO DE NNAJ
VINCULADOS A LOS
DIFERENTES
PROGRAMAS Y
PROYECTOS
ANUALMENTE
34,00 0,00 0,00COORDINACION
DE SALUD
CAPACITAR A LA COMUNIDAD
PARA QUE APRENDA A
RESPETAR, APOYAR Y VALORAR
LA POBLACIÓN CON
DISCAPACIDAD
NUMERO DE PERSONAS
CAPACITADAS Y
CONCIENTIZADAS.0,00 0,00 0,00
COORDINACION
DE SALUD
APOYO Y GESTIÓN PARA
INCLUIR MEDIDAS DE
INDEMNIZACIÓN,
REHABILITACIÓN,
SATISFACCIÓN, RESTITUCIÓN Y
GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN
A LOS NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES VICTIMAS DE LA
VIOLENCIA SEGÚN ARTICULO 181
LEY 1448 DE 2011.
NUMERO DE NNAJ
ATENDIDOS
0,00 0,00 0,00
SECRETARIO DE
GOBIERNO Y
DESARROLLO
SOCIAL
CREAR Y FORTALECER 2
LUDOTECAS MÓVILES EN LOS
SECTORES VULNERABLES DEL
MUNICIPIO
NUMERO DE LUDOTECAS
INSTALADAS0,00 0,00 0,00
COORDINACION
DE EDUCACION
IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIAS
DE MIS DERECHOS PRIMEROS
ATENDIENDO A 50 NNA
NUMERO DE NNAJ
VINCULADOS A LA
ESTRATEGIA 0,00 0,00 0,00
COORDINADORES
MESAS DEL
COMPOS DE
INFANCIA Y
ADOLESCENCIA
GARANTIZAR ACCESO A LOS
SERVICIOS DE SALUD SEXUAL
Y REPRODUCTIVA A 70 NNA
NUMERO DE NNAJ CON
ACCESO A LOS
PROGRAMAS DE SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA
0,00 0,00 0,00COORDINADOR DE
SALUD
APOYAR LOS PROGRAMAS DE
ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
PARA MADRES GESTANTES Y
LACTANTES, NIÑOS Y NIÑAS
CON DESNUTRICIÓN Y
MALNUTRICIÓN.
ALCALDE
MUNICIPAL,
COORDINADOR DE
SALUD
PROGRAMA: CREACIÓN DE UNA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL HACIA LA EQUIDAD E IGUALDAD DE GÉNERO EN EL MUNICIPIO
OBJETIVO DE RESULTADO: CREACIÓN DE UNA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL HACIA EQUIDAD E IGUALDAD GÉNERO E EL MUNICIPIO
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CONFORMACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DEL
CONSEJO MUNICIPAL DE
MUJERES COMO ESPACIO DE
ANÁLISIS Y CONSTRUCCIÓN
COLECTIVA ENTRE LA
INSTITUCIONALIDAD Y LA
SOCIEDAD CIVIL
PROYECTO DE ACUERDO
PRESENTADO PARA LA
CONFORMACIÓN DEL
CONSEJO MUNICIPAL DE
MUJERES 0,00
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DISEÑO Y OPERACIONALIZACIÓN
DE LA OFICINA DE ASUNTOS DE
LA MUJER, JÓVENES Y NIÑAS EN
LA ALCALDÍA MUNICIPAL CON
MANUAL DE FUNCIONES, PLAN
DE TRABAJO Y PRESUPUESTO
OFICINA DE ASUNTOS DE
LA MUJER EN
FUNCIONAMIENTO
0,00
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CONFORMACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE LA MESA
MUNICIPAL DE MUJERES COMO
ESPACIO DE REPRESENTACIÓN
Y CONCERTACIÓN DE LAS
MUJERES RURALES Y URBANAS
DE BELÉN.
MESA MUNICIPAL ACTIVA Y
% DE
OPERACIONALIZACIÓN
PLAN DE TRABAJO
0,00
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INCORPORACIÓN DE LA
PERSPECTIVA DE GENERO EN
LOS PEI
% DE PEI CON LA
PERSPECTIVA DE GÉNERO
INCORPORADA
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CREACIÓN Y PUESTA EN
MARCHA DE LA ESCUELA DE
LIDERAZGO FEMENINO
NIVELES DE
EMPODERAMIENTO
INDIVIDUAL Y COLECTIVO
DE LAS MUJERES LÍDERES0,00 0,00 0,00
CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN Y
PROTECCIÓN DE LOS DDHH DE
LAS MUJERES: ÉNFASIS EN
ERRADICACIÓN DE TODAS LAS
FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA
LA MUJER (LEY 1257/08) Y LEY
DE LA MUJER RURAL (LEY 731 DE
/02)
No DE INICIATIVAS DE
EXIGIBILIDAD DE
DERECHOS
0,00 0,00 0,00
ALCALDE MUNICIPAL,
SECRETARIA DE
GOBIERNO Y
DESARROLLO SOCIA
PROGRAMA: CREACIÓN DE UN PROGRAMA MUNICIPAL PARA EL FOMENTO DE LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIOPOLÍTICA DE LAS MUJERES
OBJETIVO DE RESULTADO: CREACIÓN DE UN PROGRAMA MUNICIPAL PARA EL FOMENTO DE LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIOPOLÍTICA DE LAS MUJERES
ALCALDE MUNICIPAL,
SECRETARIA DE
GOBIERNO Y
DESARROLLO
SOCIAL
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CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN Y
PROTECCIÓN DE LOS DDHH DE
LAS MUJERES: ÉNFASIS EN
ERRADICACIÓN DE TODAS LAS
FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA
LA MUJER (LEY 1257/08) Y LEY
DE LA MUJER RURAL (LEY 731 DE
/02)
NO DE TALLERES DE
FORMACIÓN Y ASESORÍAS
A LAS ORGANIZACIONES
0,00 0,00 0,00
APOYO PARA LA PARTICIPACIÓN
Y REPRESENTACIÓN DE
MUJERES LÍDERES A NIVEL
DEPARTAMENTAL Y NACIONAL
NO DE ESPACIOS
PROMOVIDOS
0,00 0,00 0,00
ASESORÍAS INTEGRALES Y
ACOMPAÑAMIENTO A LAS
ORGANIZACIONES DE MUJERES
NO DE ASESORÍAS
REALIZADAS0,00 34.500.000,00 0,00
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DE CAPACITACIÓN DE EN ARTES
Y OFICIOS CON PROYECCIÓN
MICRO EMPRESARIAL
NO DE TALLERES Y
REUNIONES REALIZADAS
0,00 0,00 0,00
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A CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO
DEL RUBRO PARA EL FONDO DE
FOMENTO A INICIATIVAS DE
MUJERES RURALES Y URBANAS
ORGANIZADAS.
% DE INICIATIVAS
FINANCIADAS POR EL
FONDO 0,00 0,00 0,00
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FORTALECIMIENTO DE
INICIATIVAS PRODUCTIVAS Y
COMERCIALES DE MUJERES
ORGANIZADAS
No DE INICIATIVAS
FORTALECIDAS
0,00 0,00 0,00
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FORTALECIMIENTO DE LA
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y
COMERCIALIZACIÓN DE
PRODUCTOS A MUJERES
RURALES
% DE MUJERES RURALES
QUE AUMENTAN
PRODUCTIVIDAD Y/O
INGRESOS
0,00 0,00 0,00
ALCALDE MUNICIPAL,
SECRETARIA DE
GOBIERNO Y
DESARROLLO SOCIA
ALCALDE MUNICIPAL,
SECRETARIA DE
GOBIERNO Y
DESARROLLO SOCIA
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PROGRAMA: CREACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA GENERACION DE INGRESOS
OBJETIVO DE RESULTADO:CREACIÓN DEL PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS Y EMPLEO DE LAS MUJERES, CON ÉNFASIS EN RURALES, CABEZAS Y JEFAS DE HOGAR
PROGRAMA: ATENCION A LAS VICTIMAS
OBJETIVO DE RESULTADO: LOGRAR QUE LA POBLACIÓN DE VICTIMAS RECIBAN ATENCIÓN INTEGRAL Y REPARACIÓN, CON UN 30% SUPERACIÓN DE LA POBREZA, * GARANTIZAR LA PERMANENCIA DEL COORDINADOR PROGRAMA DE
LA LEY DE VÍCTIMAS Y DESPLAZADOS
LEVANTAR EL CENSO DE LA
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO QUE HA
RETORNANDO O SE HA
REUBICADO EN EL MUNICIPIO
NUMERO DE
DIAGNÓSTICOS
CONSTRUIDOS0,00 0,00 0,00
GESTIONAR LA
IMPLEMENTACIÓN DEL
PROGRAMA FAMILIAS EN SU
TIERRA A TRAVÉS DEL
DEPARTAMENTO PARA LA
PROSPERIDAD SOCIAL
NUMERO DE PERSONAS
BENEFICIADAS
0,00 0,00 0,00
COFINANCIAR EL 5 % DE LOS
PROYECTOS PRODUCTIVOS
DETERMINADOS POR EL
PROGRAMA FAMILIAS EN SU
TIERRA
NO DE PROYECTOS
FINANCIADOS
0,00 0,00 0,00
CREACIÓN DEL SUBCOMITÉ DE
PROTECCIÓN, PREVENCIÓN Y
GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN
EN EL MARCO DEL COMITÉ DE
JUSTICIA TRANSICIONAL
UN COMITÉ CONSTITUIDO
0,00 0,00 0,00
DISEÑAR PLAN DE MEDIOS PARA
LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y
PROTECCIÓN DE DDHH Y DIH
UN PLAN DE MEDIOS
CONSTRUIDO0,00 0,00 0,00
GARANTIZAR LA ASISTENCIA
FUNERARIA A LA POBLACIÓN
VÍCTIMA QUE LO REQUIERA
NUMERO DE PERSONAS
BENEFICIADAS0,00 0,00 0,00
GARANTIZAR LA ENTREGA DE
AYUDA HUMANITARIA EN LAS
ETAPAS INMEDIATA, DE
URGENCIA, EMERGENCIA
Y TRANSICIÓN A LAS VÍCTIMAS
NUMERO DE RACIONES
ENTREGADAS
ANUALMENTE 0,00 8.600.000,00 0,00
FORTALECIMIENTO Y
OPERATIVIDAD DEL COMITÉ
TERRITORIAL DE JUSTICIA
TRANSICIONAL
NUMERO DE REUNIONES
ANUALES0,00 0,00 0,00
CONFORMACIÓN DE MESA
MUNICIPAL PARA LA
PARTICIPACIÓN DE LAS
VÍCTIMAS
NUMERO DE MESAS
CONSTITUIDAS0,00 0,00 0,00
REALIZACIÓN DE 4
CONFERENCIAS EDUCATIVAS
CON ENFOQUE LÚDICO
RECREATIVO SOBRE LIDERAZGO
Y VALORES, DEBERES Y
NUMERO DE
CONFERENCIAS
REALIZADAS 0,00 0,00 0,00
CAPACITACIÓN DE
FUNCIONARIOS Y COMUNIDAD
EN LEY DE VÍCTIMAS
NUMERO DE PERSONAS
CAPACITADAS 0,00 0,00
ACTUALIZAR EL PLAN INTEGRAL
ÚNICO
UN PLAN ACTUALIZADO0,00 9.000.000,00 0,00
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ELABORAR EL PLAN DE
CONTINGENCIA PARA LA
ATENCIÓN DE DESPLAZAMIENTO
MASIVOS
UN PLAN CONSTRUIDO
0,00 0,00 0,00
APOYAR 30 UNIDADES
PRODUCTIVAS DE LA
POBLACIÓN VICTIMA
NUMERO DE UNIDADES
PRODUCTIVAS
FORTALECIDAS O
EMPRENDIDAS.
0,00 0,00 15.000.000,00
CAPACITACIÓN EN TEMAS
PRODUCTIVOS Y
EMPRENDIMIENTO A 100
PERSONAS
NUMERO DE TALLERES
REALIZADOS0,00 0,00 0,00
COORDINACIÓN LEY DE
VICTIMAS Y DESPLAZADOS
ANUALMENTE
UN COORDINADOR
CONTRATADO 0,00 26.400.000,00 0,00
IMPLEMENTACIÓN DE LA
POLÍTICA
PÚBLICA PARA LAS PERSONAS
EN
SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD
PERSONAS
PARTICIPANTES DEL
PROCESO DE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
POLÍTICAS PÚBLICAS
PARA PERSONAS EN
SITUACIÓN DE
DISCAPACIDAD
0,00 10.224.000,00 0,00
ALCALDE MUNICIPAL,
COORDINADOR DE
VICTIMAS
PERSONAS
PARTICIPANTES EN
LOS PROGRAMAS DE
ATENCIÓN A PERSONAS
EN
SITUACIÓN DE
DISCAPACIDAD
0,00 0,00 0,00
ACTIVIDADES DE
SENSIBILIZACIÓN
REALIZADAS. 0,00 0,00 0,00
PERSONAS
PARTICIPANTES EN
LOS PROGRAMAS DE
SENSIBILIZACIÓN.0,00 0,00 0,00
ENCUENTROS PARA EL
PROCESO DE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
POLÍTICAS PÚBLICAS DE
PERSONAS MAYORES
19.000.000,00 4.000.000,00
ALCALDE MUNICIPAL,
COORDINADOR DE
VICTIMAS
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PROGRAMA: ADULTO MAYOR
OBJETIVO DE RESULTADO: IMPLEMENTAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES EN LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS OFRECIDOS PARA ESTA POBLACIÓN
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PROGRAMA: DISCAPACIDAD
OBJETIVO DE RESULTADO:OFRECER OPORTUNIDADES DE REHABILITACIÓN Y HABILITACIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD
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IMPLEMENTACIÓN
DE LA POLÍTICA
PÚBLICA PARA LAS
PERSONAS
MAYORES
ASESORÍA Y ASISTENCIA A LAS
PERSONAS EN SITUACIÓN DE
DISCAPACIDAD
PERSONAS
PARTICIPANTES DEL
PROCESO DE
IMPLEMENTACIÓN DE LA
POLÍTICA PÚBLICA DE
PERSONAS MAYORES
9.500.000,00 20.000.000,00
CAPACITACIONES A
PERSONAS MAYORES EN
ATENCIÓN SOCIAL 0,00 0,00
APOYOS ENTREGADOS A
PERSONAS MAYORES EN
EL CUATRIENIO 0,00 0,00
ASESORÍAS PRESTADAS A
ADULTOS MAYORES0,00 0,00
CAPACITAR A LAS
COMUNIDADES EN INDÍGENAS
EN EL MANEJO DE LOS
RECURSOS
NUMERO DE
CAPACITADAS
REALIZADAS0,00 0,00 0,00
AMPLIACIÓN DEL RESGUARDO
INDÍGENA LA CERINDA
NO DE HA COMPRADAS
0,00 0,00 0,00
DESTINACIÓN DE LOS
RECURSOS DE ACUERDO A LA
LEY QUE RIGE A LAS
COMUNIDADES INDÍGENAS
ANUALMENTE
PORCENTAJE DE
RECURSOS GIRADOS
ANUALMENTE 0,00 0,00 9.000.000,00
ORGANIZAR UNA ACTIVIDAD
CULTURAL ANUAL DE RESCATE
DE LA CULTURA INDÍGENA
NUMERO DE ACTIVIDAD
REALIZADAS0,00 0,00 0,00
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OS LOGRAR QUE EL 70% DE LAS
FAMILIAS EN POBREZA EXTREMA
TENGAN SUS DOCUMENTOS DE
IDENTIDAD, LOS HOMBRES
TENGAN LIBRETA MILITAR Y LA
FAMILIA ESTÉ REGISTRADA EN
LA BASE DE DATOS DEL SISBÉN.
PORCENTAJE DE LA
POBLACIÓN EN POBREZA
EXTREMA QUE CUENTA
CON SUS DOCUMENTOS
DE IDENTIDAD Y QUE ESTÁ
REGISTRADA EN LA BASE
DE DATOS DEL SISBÉN.
0,66 0,00 0,00
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PROGRAMA: POBLACION INDIGINA
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IMPLEMENTACIÓN
DE LA POLÍTICA
PÚBLICA PARA LAS
PERSONAS
MAYORES
ASESORÍA Y ASISTENCIA
INTEGRAL A LOS ADULTOS
MAYORES
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OBJETIVO DE RESULTADO: PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO EQUITATIVO DE LOS GRUPOS ÉTNICOS. AFIRMAR EL SENTIDO DE AUTO RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN ÉTNICA Y
CULTURAL
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PROGRAMA: RED UNIDOS
OBJETIVO DE RESULTADO: LOGRAR QUE EL 3% DE LAS FAMILIAS BENEFICIADAS A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA UNIDOS SUPEREN SU SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA
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PROMOVER QUE EL 2% DE LOS
ADULTOS MAYORES DE 60 AÑOS
TENGAN UNA FUENTE DE
INGRESO O SUSTENTO
ECONÓMICO.
PORCENTAJE DE
ADULTOS MAYORES EN
POBREZA EXTREMA QUE
CUENTAN CON UNA
FUENTE DE INGRESO O
SUSTENTO ECONÓMICO.
0,00 0,00 0,00
GENERAR CAPACIDADES
LABORALES EN EL 30% DE LAS
FAMILIAS UNIDOS Y PROMOVER
SU VINCULACIÓN LABORAL
EFECTIVA.
PORCENTAJE DE LAS
FAMILIAS UNIDOS QUE
CUENTAN CON AL MENOS
UNA FUENTE DE INGRESO
AUTÓNOMA.
0,28 2.000.000,00 2.000.000,00
GARANTIZAR QUE EL 40% DE
LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES
DE 5 AÑOS ACCEDEN A ALGÚN
PROGRAMA DE ATENCIÓN
INTEGRAL EN CUIDADO,
NUTRICIÓN Y EDUCACIÓN
INICIAL.
GARANTIZAR QUE EL 40%
DE LOS NIÑOS Y NIÑAS
MENORES DE 5 AÑOS
ACCEDEN A ALGÚN
PROGRAMA DE ATENCIÓN
INTEGRAL EN CUIDADO,
NUTRICIÓN Y EDUCACIÓN
INICIAL.
0,10 0,00 0,00
LOGRAR QUE 78% DE LOS
NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y
JÓVENES ACCEDAN AL CICLO
BÁSICO DE EDUCACIÓN,
INCLUIDA LA POBLACIÓN EN
DISCAPACIDAD Y QUE LOS
ADULTOS ESTÉN
ALFABETIZADOS
LOGRAR QUE 78% DE LOS
NIÑOS, NIÑAS,
ADOLESCENTES Y
JÓVENES ACCEDAN AL
CICLO BÁSICO DE
EDUCACIÓN, INCLUIDA LA
POBLACIÓN EN
DISCAPACIDAD Y QUE LOS
ADULTOS ESTÉN
ALFABETIZADOS
0,10 0,00 0,00
LOGRAR QUE 80% DE LOS
ADULTOS ESTÉN
ALFABETIZADOS.
LOGRAR QUE 80% DE LOS
ADULTOS ESTÉN
ALFABETIZADOS. 0,10 0,00 0,00
LOGRAR QUE EL 50% DE LAS
PERSONAS QUE LO DESEAN
CONTINÚEN SU PREPARACIÓN
PROFESIONAL.
LOGRAR QUE EL 50% DE
LAS PERSONAS QUE LO
DESEAN CONTINÚEN SU
PREPARACIÓN
PROFESIONAL.
0,10 0,00 0,00
NINGÚN NIÑO O NIÑA MENOR DE
15 AÑOS VINCULADO A
ACTIVIDADES LABORALES.
NINGÚN NIÑO O NIÑA
MENOR DE 15 AÑOS
VINCULADO A
ACTIVIDADES LABORALES.
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VINCULAR AL 96% DE LAS
PERSONAS EN POBREZA
EXTREMA AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.
PORCENTAJE DE
PERSONAS EN POBREZA
EXTREMA VINCULADAS AL
SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD.
0,00 0,00
PORCENTAJE DE
ADOLESCENTES Y
ADULTOS QUE CONOCEN
LOS MÉTODOS DE
PLANIFICACIÓN FAMILIAR.
1.040.000,00 0,00
PORCENTAJE DE NIÑOS Y
NIÑAS EN POBREZA
EXTREMA QUE CUENTAN
CON ESQUEMAS
COMPLETOS DE
VACUNACIÓN.
0,00 0,00
Y NIÑAS, MUJERES,
GESTANTES Y PERSONAS
EN DISCAPACIDAD QUE
ACCEDEN A LOS
PROGRAMAS DE
PREVENCIÓN Y
PROMOCIÓN DE SALUD
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PROMOVER QUE EL 65% DE
LAS FAMILIAS EN POBREZA
EXTREMA PRACTIQUEN
HÁBITOS SALUDABLES DE
ALIMENTACIÓN Y ACCEDAN
DE MANERA OPORTUNA A
LOS ALIMENTOS.
NÚMERO DE FAMILIAS QUE
PRACTICAN HÁBITOS
SALUDABLES Y ACCEDEN
DE MANERA OPORTUNA A
LOS ALIMENTOS / TOTAL
FAMILIAS EN POBREZA
EXTREMA
0,61 0,00 0,00
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.
BENEFICIAR AL 4% DE LAS
FAMILIAS EN POBREZA EXTREMA
A TRAVÉS DE SUBSIDIOS DE
VIVIENDA NUEVA,
MEJORAMIENTOS,
CONSTRUCCIÓN EN SITIO
PROPIO Y ASESORAMIENTO EN
TITULACIÓN DE PREDIOS, DE
ACUERDO A SUS NECESIDADES.
NÚMERO DE FAMILIAS EN
POBREZA EXTREMA QUE
ACCEDEN DE MANERA
PRESENCIAL A LOS
PROGRAMAS DE VIVIENDA
NUEVA, MEJORAMIENTOS,
CONSTRUCCIÓN EN SITIO
PROPIO Y ASESORÍA EN
TITULACIÓN DE PREDIOS,
DE ACUERDO A SUS
NECESIDADES / TOTAL DE
FAMILIAS EN POBREZA
EXTREMA CON
NECESIDADES DE
HABITABILIDAD
0,52 0,00 0,00
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LOGRAR QUE LAS PERSONAS EN
POBREZA EXTREMA ACCEDAN A
LOS PROGRAMAS DE
PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE
LA SALUD.
PORCENTAJE DE FAMILIAS
EN POBREZA EXTREMA
QUE CUMPLEN EL 100%
DE SUS LOGROS
IDENTIFICADOS EN EL
PLAN FAMILIAR.
0,39 0,00 0,00
PORCENTAJE DE FAMILIAS
EN RIESGO DE VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR Y ABUSO
SEXUAL.
0,14 0,00 0,00
LOGRAR QUE EL 75% DE LAS
PERSONAS UNIDOS PARTICIPE
EN LOS ESPACIOS DE
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO
LIBRE ABIERTOS DENTRO DEL
MUNICIPIO.
PORCENTAJE DE
PERSONAS QUE
PARTICIPAN ACTIVAMENTE
EN ORGANIZACIONES
COMUNITARIAS, ESPACIOS
DE RECREACIÓN Y
CULTURA, CLUBES
DEPORTIVOS, CENTROS
DE RECREACIÓN PARA
0,72 0,00 0,00
LOGRAR QUE EL 23% DE LAS
FAMILIAS APLIQUE PAUTAS DE
CRIANZA SI APLICA Y GENERE
ESPACIOS DE DIÁLOGO Y
CONVIVENCIA FAMILIAR.
PORCENTAJE DE FAMILIAS
QUE APLICAN PAUTAS DE
CRIANZA Y GENERAN
ESPACIOS DE DIÁLOGO Y
CONVIVENCIA FAMILIAR.
0,22 0,00 0,00
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.
PROMOVER LA VINCULACIÓN
DEL 56% DE LAS FAMILIAS AL
SISTEMA FINANCIERO Y
GENERAR CULTURA DE
AHORRO.
PORCENTAJE DE FAMILIAS
QUE ACCEDEN AL
SISTEMA FINANCIERO Y
AHORRAN A TRAVÉS DE
MECANISMOS FORMALES
Y NO FORMALES.
0,51 0,00 0,00
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LOGRAR QUE EL 40% DE LAS
FAMILIAS CUMPLA LOS LOGROS
PRIORIZADOS EN EL PLAN
FAMILIAR.
REDUCIR LOS NIVELES DE
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y LA
OCURRENCIA DE HECHOS
RELACIONADOS CON ABUSO
SEXUAL EN LAS FAMILIAS
UNIDOS.
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.
PROMOVER QUE EL 46% DE LAS
FAMILIAS EN POBREZA EXTREMA
CONOZCAN LAS RUTAS DE
ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE
JUSTICIA Y ACCEDAN A ESTOS
DE MANERA OPORTUNA Y
EFICAZ.
PORCENTAJE DE FAMILIAS
EN POBREZA EXTREMA
QUE CONOCEN Y
ACCEDEN DE MANERA
OPORTUNA Y EFICAZ AL
SISTEMA DE JUSTICIA.
0,39 0,00 0,00
PARTICIPACIÓN Y APOYO A LAS
ASAMBLEAS GENERAL DE LAS
FAMILIAS DEL PROGRAMA PARA
REALIZAR COMPROMISOS POR
LA CULTURA Y LOS BUENOS
HÁBITOS SOCIALES.
% . DE FAMILIAS
PARTICIPANDO EN LAS
ASAMBLEAS
ANUALMENTE.
0 5.000.000,00 1.000.000,00
APOYO, ORIENTACIÓN Y
ACOMPAÑAMIENTO A LOS
ENCUENTROS DE CUIDADO.
NO. DE ENTREGA DE
MATERIAL LÚDICO Y
PEDAGÓGICO
ANUALMENTE
0 0,00 0,00
APOYO, ORIENTACIÓN Y
ACOMPAÑAMIENTO A LOS
ENCUENTROS DE CUIDADO.
NO. DE
ACOMPAÑAMIENTOS
ANUALMENTE.
2 0,00 0,00
APOYO, ORIENTACIÓN Y
ACOMPAÑAMIENTO A LOS
ENCUENTROS DE CUIDADO.
NO. DE JORNADAS DE
CAPACITACIÓN1879 0,00 0,00
AMPLIAR LA COBERTURA DE LAS
FAMILIAS EN ACCIÓN.
NO. DE FAMILIAS
VINCULADAS AL
PROGRAMA.
1 0,00 0,00
NO. DE ENLACE
CONTRATADO
ANUALMENTE.
0 0,00 0,00
PROGRAMA: FAMILIAS EN ACCION
OBJETIVO DE RESULTADO: LOGRAR LA PERMANENCIA DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS QUE ACCEDAN A LOS SUBSIDIOS DE SALUD Y EDUCACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE CORRESPONSABILIDAD.
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MANTENER Y DOTAR LA OFICINA
DEL ENLACE MUNICIPAL.
NO. DE DOTACIONES A LA
OFICINA0,00 0,00
EDILMER LEONARDO DUCUARA CUBILLOS
Sec. Planeacion e Infraestructura
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MANTENER Y DOTAR LA OFICINA
DEL ENLACE MUNICIPAL.
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETA
RESPONSABLE
NOMBRE
VALOR
ACTUAL S.G.P $. I.R.P $. B Y S otros
AUMENTAR EN UN 10% LOS
RECURSOS PROPIOS
NO. DE CAMPAÑAS DE
SENSIBILIZACIÓN DE
CONCENTRACIÓN A LA
CIUDADANÍA.
0 X X X X 0,00 0,00
ALCALDE
MUNICIPAL,
SECRETARIA DE
HACIENDA,
OFICINA DE
RECAUDO
AJUSTAR O REDUCIR LOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
DE LA ENTIDAD TERRITORIAL
PLAN DE MEJORAMIENTO DE
ACUERDO A LA LEY
IMPLEMENTADO.
0 X X X X 0,00 0,00
ALCALDE
MUNICIPAL,
SECRETARIA DE
HACIENDA
IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
AL PD
NO. DE REUNIONES PARA EL
SEGUIMIENTO.0 X X X X 0,00 0,00
ALCALDE
MUNICIPAL SEC.
PLANEACION E
INFRAESTRUCTUR
A
IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE
QUE GARANTICE EL
MEJORAMIENTO CONTINUO DEL
DESEMPEÑO INTEGRAL
ANUALMENTE.
TIPO DE SISTEMA
IMPLEMENTADO PARA EL
MEJORAMIENTO DE
DESEMPEÑO INTEGRAL.
0 X X X X 0,00 0,00
ALCALDE
MUNICIPAL, SEC.
GOBIERNO Y
DESARROLLO
SOCIAL
FECHA DE ELABORACION: 21 de Enero de 2013 ELABORADO POR: YOLANDA RODRIGUEZ VARGAS
MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES
PLAN DE ACCION MUNICIPAL VIGENCIA 2013
CRONOGRAMA META DE PRODUCTO RECURSOS
I SEMESTRE II SEMESTRE
DIMENSION: POLITICO ADMINISTRATIVA
SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO DE RESULTADO: DESARROLLAR UN MODELO FORMATIVO INTEGRAL, CONCEBIDO DESDE LA REALIDAD ACTUAL DEL MERCADO LABORAL TANTO A NIVEL LOCAL COMO REGIONAL, EN MATERIA DE PERFILES, HABILIDADES Y
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, DE MODO QUE SE PROPICIE LA GENERACIÓN MASIVA DE EMPLEO FORMAL, DIGNO Y DE CALIDAD Y CON PROYECCIÓN TURÍSTICA.
OFICINA O DEPENDENCIA : SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
PROGRAMA: ESFUERZO FISCAL
OBJETIVO DE RESULTADO: MEJORAR EL ÍNDICE DE DESEMPEÑO INTEGRAL DE LA ENTIDAD TERRITORIAL . * MEJORAR EL CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE CALIDAD DE LA ENTIDAD TERRITORIAL . * FORMULAR EL PLAN
INSTITUCIONAL DE GESTIÓN PUBLICA
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SUBPROGRAMA META DE PRODUCTO PROYECTO Y/O ACTIVIDAD
INDICADOR META DE PRODUCTO
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INCORPORAR Y EJECUTAR LOS
RECURSOS DEL SISTEMA
GENERAL DE
PARTICIPACIONES – SGP-
ASIGNADOS POR EL CONPES
SOCIAL ACORDE CON LOS
OBJETIVOS DEFINIDOS POR
LA LEY .
NO. DE REQUISITOS
LEGALES ANUALES .0 X X X X 0,00 0,00
ALCALDE
MUNICIPAL
SECRETARIA DE
HACIENDA
MUNICIPAL
AVANZAR EN LA
IMPLEMENTACIÓN DEL
MODELO DE CONTROL
INTERNO
NO. COMPETENCIAS
LABORALES Y LEGALES
IMPLEMENTADAS.
0 X X X X 0,00 0,00
TODAS LAS
DEPENDENCIAS Y
CONTROL
INTERNO
DEFINIR E IMPLEMENTAR LA
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
APROPIADA A LA ENTIDAD
TERRITORIAL.
MANUAL DE
FUNCIONAMIENTO Y
FUNCIONES APROBADO.
X X X X 169.453.000,00 0,00
SECRETARIA DE
GOBIERNO Y
DESARROLLO
SOCIAL
NUMERO DE SISTEMAS
IMPLEMENTADOSX X X X 70.000.000,00 0,00
PORCENTAJE DE AVANCE
EN LA IMPLEMENTACIÓN DE
LOS SISTEMAS
X X X X 0,00 0,00
CAPACITAR A LOS
FUNCIONARIOS PÚBLICOS PARA
EL BUEN DESEMPEÑO DE SU
LABOR
NUMERO DE
CAPACITACIONES
REALIZADAS
X X X X 60.000.000,00 0,00
ALCALDE
MUNICIPAL SEC.
DE GOBIERNO Y
DESARROLLO
SOCIAL
ORGANIZAR Y/O ACTUALIZAR EL
BANCO DE PROGRAMAS Y
PROYECTOS
NUMERO DE PROYECTOS DE
ACUERDOX X X X 0,00 0,00
SEC. DE
PLANEACION E
INFRAESTRUCTUR
A
GESTIONAR PROYECTOS DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
NUMERO DE PROYECTOS
PRESENTADOSX X X X 0,00 0,00
ALCALDE
MUNICIPAL,
COORDINADOR
AGROOPECUARIO
Y SEC. DE
PLANEACION E ACTUALIZAR, IMPLEMENTAR,
REALIZAR Y/O CONSTRUIR LOS
MANUALES DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD VIGENTE.
NUMERO DE MANUALES
IMPLEMENTADOSX X X X 150.000.000,00 0,00
ALCALDE
MUNICIPAL, SEC.
GOBIERNO Y
DESARROLLO
SOCIAL
INV
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GA
NIZ
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PR
OY
EC
TA
DO
SEC. GOBIERNO Y
DESARROLLO
SOCIAL, SEC.
PLANEACION E
INFRAESTR.
ELABORAR EL SISTEMA DE
INFORMACIÓN MUNICIPAL
EDILMER LEONARDO DUCUARA CUBILLOS
Sec. Planeacion e Infraestructura