Date post: | 05-Jul-2018 |
Category: |
Documents |
Upload: | la-isla-oeste |
View: | 219 times |
Download: | 0 times |
of 28
8/15/2019 Presentación Presupuesto Recomendado 2016-2017
1/28
Presupuesto
Recomendado
2016
-
2017Prof. Rafael Román Meléndez
Secretario
8/15/2019 Presentación Presupuesto Recomendado 2016-2017
2/28
Matrícula de estudiantes en los últimos 5 años
452,740
434,609
423,934
410,950
379,818
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
*Fuente: Secretaría Auxiliar de Transformación, Planificación y Rendimiento
8/15/2019 Presentación Presupuesto Recomendado 2016-2017
3/28
Matrícula de estudiantes activos en el Programa de Educación Especial (últimos 5 años)
129,314 130,212149,122
156,989
146,985
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
*Fuente: Secretaría Asociada de Educación Especial
8/15/2019 Presentación Presupuesto Recomendado 2016-2017
4/28
DATOS ESTADÍSTICOSMATRÍCULA PROYECTADA
Nivel 2016-2017 (proyectado)
Elemental 153,615
Intermedio 39,331
Segunda Unidad 73,242
Superior 53,533
Secundario 46,050
Escuelas todos los niveles 3,788
*Fuente: Secretaría Auxiliar de Transformación, Planificación yRendimiento Total 369,559
8/15/2019 Presentación Presupuesto Recomendado 2016-2017
5/28
Escuelas en Puerto Rico del AF 2009 al AF 2017
1,5191,512
1,4821,475
1,462
1,386
1,332
1,295
2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2013-14 2014-15 2015-16
vigente
2016-17
proy.
• El total de escuelas en PR
se ha reducido por
aproximadamente un 14%
o 187 escuelas, cuando se
compara el AF 2009 y el AF
2016.
(14%)
*Fuente: Secretaría Auxiliar de Transformación, Planificación y Rendimiento
8/15/2019 Presentación Presupuesto Recomendado 2016-2017
6/28
DATOS ESTADÍSTICOSRECURSOS HUMANOS
Estatus MaestrosPersonalDocente
Directivo
PersonalNo
Docente
Total
Probatorio 362 172 536 1,070
Regular 28,385 1,126 13,146 42,657
Transitorio 5,802 655 190 6,647
Confianza 0 98 67 165
Total 34,549 2,051 13,939 50,539
Por otro lado, la plantilla de la agencia posee al mes de junio de
2016 contratos de personal irregular y jornadas parciales que
ascienden a 8,144 personas.
*Fuente: Secretaría Auxiliar de Recursos Humanos
8/15/2019 Presentación Presupuesto Recomendado 2016-2017
7/28
Presupuesto Fondo General (RC+AE) del Departamento de Educación – Fondo General AF 01 al AF 17
1,6351,561
1,6171,707
1,862
2,265
2,415 2,396
2,460
2,2112,111
2,2282,166
2,400
2,1172,008
1,762
AF01 AF02 AF03 AF04 AF05 AF06 AF07 AF08 AF09 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 AF16 Vig. AF17 Rec.
50% (28%)
En millones $$
*Según aprobado por la OGP
8/15/2019 Presentación Presupuesto Recomendado 2016-2017
8/28
$1,644,117,000.00
$1,009,996,000.00
$3,504,000.00
$36,795,000.00
$327,022,000.00
$60,671,000.00
Presupuesto General
Fondos Federales
Fondos Especiales
Asignaciones Especiales
Asignación Especial - Utilidades
Otros Ingresos
Presupuesto Vigente AF 2015-2016
TOTAL - $3,082,105,000.00 AEP $259,084,000.00 AEE $49,116,000.00 AAA $13,930,000.00PRIMAS $4,892,000.00
8/15/2019 Presentación Presupuesto Recomendado 2016-2017
9/28
ASIGNACIONES ESPECIALES
Detalle de las asignacionesespeciales
2015-2016
Recomendado2016-2017
Diferencia(original 15-16
vs.
recomendado)
2015-2016 2015-2016
Ajuste CC
128-16
2015-2016Ajustado
Servicios relacionados a la prestación de
servicios de terapias y otros servicios a
niños del programa de educación especial
-0- -0- -0- $15,000,000 $15,000,000
Proyecto Centros de Apoyo Sustentable al
Alumno (CASA)$10,000,000 ($1,200,000) $8,800,000 $9,500,000 ($500,000)
Programa Alianza para la Educación
Alternativa$10,000,000 ($2,000,000) $8,000,000 $9,500,000 ($500,000)
Convenios Municipales (OMEP,
mantenimiento escuelas)$8,000,000 ($800,000) $7,200,000 $8,000,000 -0-
Instituto Nueva Escuela $3,000,000 ($675,000) $2,325,000 $2,500,000 ($500,000)
Ofrecimiento gratuito de la prueba deCollege Board
$2,300,000 -0- $2,300,000 $2,300,000 -0-
Programa Integra Escuelas Centro de la
Comunidad$1,500,000 ($150,000) $1,350,000 $1,350,000 ($150,000)
Unidades de Apoyo Móvil $650,000 ($65,000) $585,000 $525,000 ($125,000)
Centros Preescolares $530,000 ($53,000) $477,000 $400,000 ($130,000)
Colegio San Gabriel $500,000 ($50,000) $450,000 $500,000 -0-
CREARTE $200,000 ($45,000) $155,000 $150,000 ($50,000)
Gastos funcionamiento de la agencia $65,000 ($29,000) $36,000 $65,000 -0-
Gifted School Alliance (Alianza Niños
Dotados)$50,000 ($22,000) $28,000 -0- ($50,000)
Totales $36,795,000 ($5,089,000) $31,706,000 $49,790,000 $12,995,000
*Fuente: Oficina de Presupuesto del DE
8/15/2019 Presentación Presupuesto Recomendado 2016-2017
10/28
$1,640,222,000.00
$1,080,601,000.00
$3,391,000.00
$49,790,000.00
$72,164,000.00
Presupuesto General
Fondos Federales
Fondos Especiales
Asignaciones Especiales
Asignación Especial - Utilidades
Presupuesto Recomendado AF 2016-2017
TOTAL - $2,846,168,000.00 AEE $43,696,000.00 AAA $23,820,000.00 PRIMAS $4,648,000.00
8/15/2019 Presentación Presupuesto Recomendado 2016-2017
11/28
Presupuesto Vigente vs. Recomendado
Presupuesto
GeneralFondos Federales Fondos Especiales
Asignaciones
Especiales
Asignación Especial
- UtilidadesOtros Ingresos
2016 1,644,117,000.00 1,009,996,000.00 3,504,000.00 36,795,000.00 327,022,000.00 60,671,000.00
2017 1,640,222,000.00 1,080,601,000.00 3,391,000.00 49,790,000.00 72,164,000.00 -
-
200,000,000.00
400,000,000.00
600,000,000.00
800,000,000.00
1,000,000,000.00
1,200,000,000.00
1,400,000,000.00
1,600,000,000.00
1,800,000,000.00
8/15/2019 Presentación Presupuesto Recomendado 2016-2017
12/28
8/15/2019 Presentación Presupuesto Recomendado 2016-2017
13/28
Costo Servicios Profesionales por Año Fiscal - AF 2013 al AF 2016
$497,778,429.00
$350,472,829.00
$302,087,990.00
$ .00
$ 100 000 000.00
$ 200 000 000.00
$ 300 000 000.00
$ 400 000 000.00
$ 500 000 000.00
$ 600 000 000.00
2013-14 2014-15 2015-16 vigente
M O N T O
*Fuente: Oficina de Presupuesto del DE
8/15/2019 Presentación Presupuesto Recomendado 2016-2017
14/28
Gasto de Transportación por Año Fiscal - AF 2013 al AF 2016
$181,496,280.00
$94,162,150.00 $95,983,000.00
$ .00
$ 20 000 000.00
$ 40 000 000.00
$ 60 000 000.00
$ 80 000 000.00
$ 100 000 000.00
$ 120 000 000.00
$ 140 000 000.00
$ 160 000 000.00
$ 180 000 000.00
$ 200 000 000.00
2013-14 2014-15 2015-16 vigente proyectado
M O N T O
*Fuente: Oficina de Presupuesto del DE
8/15/2019 Presentación Presupuesto Recomendado 2016-2017
15/28
POR CIENTO DE A, B Y C
DISTRIBUCIÓN DE NOTAS)
82.79
80.39
79 79.5 80 80.5 81 81.5 82 82.5 83
2012 vs. 2015
2012 2015
+ 2.4%
8/15/2019 Presentación Presupuesto Recomendado 2016-2017
16/28
ESCUELAS LOGRARON LOS OBJETIVOS
ANUALES ACADÉMICOS AYP)
527
230
0 100 200 300 400 500 600
2012 vs. 2015
2012 2015
+ 297
8/15/2019 Presentación Presupuesto Recomendado 2016-2017
17/28
ESTUDIANTES QUE TOMARON EL PEAU
56 276
22 568
10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000
2012 vs. 2015
2012 2015
+ 33 708
8/15/2019 Presentación Presupuesto Recomendado 2016-2017
18/28
ESTUDIANTES QUE ENTRARON A LA UPR
7 942
6955
6 400 6 600 6 800 7 000 7 200 7 400 7 600 7 800 8 000 8 200
2012 vs. 2015
2012 2015
+ 987
8/15/2019 Presentación Presupuesto Recomendado 2016-2017
19/28
RETENCIÓN NIVEL SUPERIOR
82%
73%
68% 70% 72% 74% 76% 78% 80% 82% 84%
2012 vs. 2015
2012 2015
+ 9%
8/15/2019 Presentación Presupuesto Recomendado 2016-2017
20/28
RETENCIÓN NIVEL INTERMEDIO
89%
85%
83% 84% 85% 86% 87% 88% 89% 90%
2012 vs. 2015
2012 2015
+ 4%
8/15/2019 Presentación Presupuesto Recomendado 2016-2017
21/28
TASA DE GRADUACIÓN
75%
68%
64% 66% 68% 70% 72% 74% 76%
2012 vs. 2015
2012 2015
+ 6.7%
8/15/2019 Presentación Presupuesto Recomendado 2016-2017
22/28
PARTICIPACIÓN DE PADRES
84%
30%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
2012 vs. 2015
2012 2015
+ 54%
8/15/2019 Presentación Presupuesto Recomendado 2016-2017
23/28
ESTUDIANTES QUE TOMARON CURSOS AVANZADOS
COLLEGE BOARD
8 757
7 757
7 200 7 400 7 600 7 800 8 000 8 200 8 400 8 600 8 800 9 000
2012 vs. 2015
2012 2015
+ 1 000
8/15/2019 Presentación Presupuesto Recomendado 2016-2017
24/28
CANTIDAD DE ESCUELAS EXCELENCIA
113
62
0 20 40 60 80 100 120
2012 vs. 2015
2012 2015
+ 51
8/15/2019 Presentación Presupuesto Recomendado 2016-2017
25/28
Sistema de evaluación No existe un
sistema sino uninstrumento.
Se crea e
implementa unSistema de Apoyo al
Liderazgo Efectivo
del Docente en
cumplimiento con
los estatutos
estatales y federales
junto a un
reglamento que
apoya las acciones
de apoyo y rendición
de cuentas.
PROYECTOS O LOGROS MÁS SIGNIFICATIVOS
LOGROS 2012 2015
Caso RLV(promedio cumplimiento)
1.99 2.83
Estándares académicos Estaban activos losdel 2007 sin la
alineación a la
transición al
mundo del trabajo
y estudios
postsecundarios.
Nuevos estándares
2014 alineados a las
Expectativas
Postsecundarias y
Profesionales
aprobadas por el
USDE.
8/15/2019 Presentación Presupuesto Recomendado 2016-2017
26/28
Equidad de género No existía políticapública.
Se crea política
pública y manuales
que apoyan el tema
transversal en la sala
de clases.
PROYECTOS O LOGROS MÁS SIGNIFICATIVOS
+ 51
LOGROS 2012 2015
Plan de FlexibilidadNo fue aprobado. Se aprobó en el
2013, luego en el
2014 y una
extensión en el 2015
sin condiciones
especiales.
Marcos curriculares Documento del2003 no
pertinente a la
realidad actual.
Documento del
2003 no pertinente
a la realidad actual.
8/15/2019 Presentación Presupuesto Recomendado 2016-2017
27/28
LOGROS 2012 2015
Contacto Verde No existía política
pública.
Se crean ley y
política pública paraque cada estudiante
tenga la oportunidad
de tener 20 horas
contacto por año
escolar en temas de
concienciación del
medio ambiente.
Escuelas especializadas
residenciales
CROEM y ECEDAO
Funcionaban bajo
modalidad
residencial conpolíticas públicas
de escuelas
especializadas
regulares.
CROEM-CROEC-
CROEV-ECEDAO
Se crean dos nuevas
escuelasresidenciales y una
política pública que
ofrece autonomía
curricular y
administrativa a la
escuela para que
cumpla con el
propósito de su
especialidad.
PROYECTOS O LOGROS MÁS SIGNIFICATIVOS
8/15/2019 Presentación Presupuesto Recomendado 2016-2017
28/28
Estamos enfrentando los retos del DEPR
y el Puerto Rico de hoy con
una planificación estratégica y
una visión longitudinal de transformación,
para lograr
una nueva educación para uerto Rico
.