UUU1
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
Por el presente documento, y una vez concluido el estudio y discusión de la
Proforma Presupuestaria para e! año 2016, se ha llegado a la aprobación del
Presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui en los
siguientes valores globales:
TOTAL DE INGRESOS
Ingresos Corrientes
Ingresos de Capital
Ingresos de Rnanciamíento
TOTAL DE EGRESOS
Gastos Corrientes
Gastos de Producción
-Gastos-de Inversión - "
Gastos de Capital
Aplicación definanciamíento
21.051.639,36
7.792.952,85
19.965.174,23
7.726.528,56
60.000,00
•35.750.796,12 '
2.706.563,76
2.565.878,00
$ 48.809.766,44 100%
43,13
15,97
40,90
$ 48.809.766,44 100%
15,83
0,12
- 73^25
5,55
5,26
Se deja expresa constancia, que no existe discrepancia para la expedición del
Presupuesto Municipal, en los términos en los que se encuentra elaborado,
habiéndose cumplido así, con lo prescrito en los artículos 215 y siguientes de!
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.
Atentamente,
ALCALDEGOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI
viu VAU
0006
EXPOSICIÓN JUSTIFICATIVA
A. POLÍTICAS DE FINANCIAMIENTO
1. Los Gastos Corrientes serán financiados con los Ingresos Corrientes producto de:Impuestos, Tasas, Contribuciones Especiales de Mejoras y el aporte del GobiernoNacional, por efecto de Gastos de operación y alza salarial y de sueldos,decretados por e! Gobierno los mismos que se efectivizan mediante el mecanismode Transferencias.
2. Las inversiones de Activos Fijos se Financiaran con Fondos del PresupuestoGeneral del Estado de acuerdo al Plan de Inversiones aprobado por el GobiernoAutónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui y con recursos propios .
3. Las obras de Agua Potable, Canalización y Alcantarillado, Adoquinado, BordillosElectrificación, Regeneración, Infraestructura de Educación y Salud, EquipamientoComunal, Saneamiento Ambiental y las asignaciones al Patronato de PromociónSocial, Registro de la Propiedad, Empresa Pública Municipal de Residuos Sólidos,se financiarán con rentas del Presupuesto General del Estado y Fondos Propios.
4. Los empedrados y reempedrados, se beneficiarán con recursos provenientes detransferencias del Gobierno Nacional del Presupuesto General del Estado,
B. DECRETOS U ORDENANZAS QUE AMPARAN LOS INGRESOS
1. IMPUESTO A LAS UTILIDADES EN LA COMPRA VENTA DE PREDIOSURBANOS
Ley Orgánica de Régimen Municipal, artículos No. 387 al 392, Reglamento expedido el23-XII-87., de acuerdo al Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía yDescentralización.
Ordenanza para la aplicación y cobro del Impuesto a las utilidades en la transferenciade predios urbanos y plusvalía de los mismos. Registro Oficial No. 352 del 30-XII-2010.
Primera Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza para la Aplicación y Cobro delImpuesto a las Utilidades en la Transferencia de Predios Urbanos y Plusvalía de losmismos, remitida al Registro Oficial No. 2010-0221-SG-GADMUR del 01 de junio del2011
2. IMPUESTO A LOS PREDIOS URBANOS
Ley Orgánica de Régimen Municipal artículos No. 126, 316 Inciso Segundo, 317, 318 y336 Registro Oficial No. 98 del 30-II-98. Suplemento, No. 473 del 13-XII-2001, No. 483del 28-XI1-2001, y Registro Oficial No. 181 del 05-I-2006. Ordenanza reformatoria a laOrdenanza que establece las normas para la valoración de los predios, cálculo yaplicación del impuesto predial urbano y rural y el sistema de información MunicipalSIM - del Cantón, publicada en el registro oficial No. 434 del 10 de enero del 2007^
T
0007
3. IMPUESTO A LAS ALCABALAS
Ley Orgánica de Régimen Municipal artículos No. 351 a! 362, y de acuerdo al CódigoOrgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización Artículo 57.
La Ordenanza que regula la Administración, control y recaudación del Impuesto deAlcabala en el Cantón Rumiñahui, Registro Oficial No. 352 del 30-XII-2010.
4. IMPUESTO DEL 1,5 MIL SOBRE LOS ACTIVOS TOTALES
El Código Orgánico de Organización Territorial y Autonomía y Descentralización en losArtículos 552 al 555, regula sobre le impuesto establecido.
Ordenanza para la recaudación del Impuesto del 1,5 por mil sobre los Activos Totalesen el Cantón Rumiñahui, Publicada en el Registro Oficial No.371 del 26 de enero de2011.
5. IMPUESTO A LOS VEHÍCULOSLey Orgánica de Régimen Municipal artículos No. 373 al 377 Registro Oficial expedidoel 27-IV-97.
6. IMPUESTO A LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOSLey Orgánica de Régimen Municipal reformada artículos No. 378 al 380, RegistroOficial No. 602, expedido el 18- XII-95.
7. IMPUESTO A LAS PATENTES MUNICIPALESLey Orgánica de Régimen Municipal artículos No. 381 ai 386 y ordenanza publicadaen el Registro Oficial No. 565 del 14-IV-2005, Ordenanza sustitutiva que regula lacuantía def pago del impuesto de Patentes al ejercicio de actividades económicas enel Cantón Rumiñahui publicada en el Registro Oficial No. 565 del 14- IV-2005.
Primera Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza Sustitutiva para el cobro delImpuesto de Patente Municipal en el Cantón Rumiñahui, publicada en el RegistroOficial No. 386 del 16 de febrero del 2011.
8. TASA DE APROBACIÓN DE PLANOS E INSPECCIÓN DECONSTRUCCIONES
Ley Orgánica de Régimen Municipal artículos No. 398 literal (b) y 401 al 402, RegistroOficial No. 760 del 07-XII-84.
9. TASA DE RASTROLey Orgánica de Régimen Municipal artículos No. 398 literal (c) y No. 403 al 406,Reforma la Ordenanza Sustitutiva que reglamenta el funcionamiento y servicio delCamal Municipal, Publicada en el Registro Oficial No. 130 del 28 de julio del 2000.
10. TASA POR SERVICIO DE AGUA POTABLELey Orgánica de Régimen Municipal artículos No. 398 literal (d) y (e), y; 407 al 409expedido en el Registro Oficial No. 978 del 08-VII-88 y Ordenanza del 02 y 11 deenero de 1995, Registro Oficial No. 684 del 27-IV-95, Reforma la Ordenanza Municipalpara el Servicio de Agua Potable del Cantón. Publicada en el Registro Oficial No. 126del 24 de julio del 2000, de acuerdo al Código Orgánico de Organización TerritorialAutonomía y Descentralización.
0008
Ordenanza Reformatoria de la Ordenanza publicada en el Registro Oficial No. 311 de29 de octubre del 2010, que reforma la Ordenanza para el servicio de agua potable delCantón y sus reformas. Publicada en el Registro Oficial No 352 del 30-XII-2010.Ordenanza para la prestación e los servicios de agua potable y de alcantarillado porparte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalde Rumiñahui. OrdenanzaNo.3 aprobada por el legislativo en sesiones ordinarias del 21 de junio del 2011 y 15de marzo del 2012.
11. TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y ASEO PÚBLICOLey Orgánica de Régimen Municipal artículos No. 314, 397 y 398, literal (g)Ordenanza No. 012-2009, de Gestión Ambiental, publicada en el Registro Oficial No.31 de 22 de septiembre de 2009.
12. TASA DE CANALIZACIÓN Y ALCANTARILLADOLey Orgánica de Régimen Municipal artículos No. 398, literal (k), y 411 al 412.
13. DE ARRENDAMIENTOEl Código Orgánico de Organización Territorial y Autonomía y Descentralización en iosArtículos 57 literal a) y 186, facultades que le confiere.
Ordenanza de Arrendamiento en la Jurisdicción del Cantón Rumiñahui, Publicada enel Registro Oficial No.464 del 07 de junio de 2011.
Primera Reforma a la Ordenanza de Arrendamientos en la Jurisdicción del CantónRumiñahui, aprobado en 1 era. Y 2da. Instancia el 9 y 16 de agosto de 2011.
14. ORDENANZA PARA EL COBRO DE TRIBUTOS POR CONTRIBUCIÓNESPECIAL DE MEJORAS, DE OBRAS EJECUTADAS POR EL GOBIERNOAUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI.
Ordenanza No.001-2012, aprobada por el legislativo del Gobierno AutónomoDescentralizado Municipal en sesiones Ordinaria y Extraordinaria del 29 de febrero y02 de marzo del 2012 y publicada en el R.O. NO. 679 de!10 de abril del 2012
15. TASA POR SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMADE ALCANTARILLADO PUBLICO
Ley Orgánica de Régimen Municipal artículos No. 397 y 398 literal (k), y; 411 al 412,publicada en el Registro Oficial No. 844 del 18-XII-95.
16. SERVICIOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOSLa Ordenanza Reformatoria de la Ordenanza, publicada en el Suplemento del RegistroOficial 126 del 24 de julio del 2000, que reformo la ordenanza que establece el cobrode la Tasa por Servicios Técnicos y Administrativos. Publicada en el Registro OficialNo. 449 del 08 de noviembre del 2001. La Ordenanza reformatoria a la Ordenanzaque reglamenta el cobro de los servicios técnicos y administrativos. Publicada en elRegistro Oficial No. 622 del 19 de Julio del 2002. La Ordenanza sustitutiva que regulael cobro de tasas por servicios técnicos administrativos y especies, en el GobiernoAutónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui , Publicada en el Registro OficialNo. 434 del 10 de enero del 2007.
17. SERVICIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPALOrdenanza Reformatoria publicada en el Registro Oficial No. 276 del 14 de septiembrede 1999 y No. 178 del 26 de septiembre del 2003.
0 0 0 9
18. OCUPACIÓN DE LA VÍA PUBLICAReforma a la Ordenanza de Ocupación de la Vía Pública, Publicada en el RegistroOficial No. 110 del 30 de junio de 2000.
19. MERCADOS Y PLAZASOrdenanza Reformatoria, a la Ordenanza General de Mercados, que regula elcomercio minorista en espacios de circulación pública, mercados y plazas. Publicadaen el Registro Oficial No. 623 del 22 de'julio dei 2002. Ordenanza reformatoria de laOrdenanza que regula el comercio minorista en espacios de circulación pública,mercados y plazas. Publicada en el Registro Oficial No. 694 del 30 de Octubre del2002.
20. MANTENIMIENTO VIALOrdenanza para la Administración y recaudación de la Tasa por servicio deMantenimiento Vial y reparación del equipo caminero. Publicada en el Registro OficialNo. 234 del 29 de diciembre del 2000.
21. MANTENIMIENTO DEL CATASTRO PREDIALOrdenanza para la Administración y recaudación de la Tasa por servicio deMantenimiento y Modernización del Catastro Predial. Publicada en el Registro OficialNo. 234 del 29 de diciembre del 2000.
22. TASA POR UTILIZACIÓN VEHICULAR DE LAS VÍAS DEL CANTÓNRUMIÑAHUI
Ordenanza que reglamenta la determinación, administración, control y recaudación delimpuesto a los vehículos, Publicada en el Registro Oficial No 352 del 30-XII-2010.
( 23. ORDENANZA SUSTITUTIVA PARA LA COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD YPROPAGANDA EN LA JURISDICCIÓN DEL CANTÓN RUMIÑAHUI
Ordenanza No.002-2012, aprobada por el legislativo del Gobierno AutónomoDescentralizado Municipal de Rumiñahui3 en sesiones Ordinaria y extraordinaria del 29de febrero y 01 de marzo del 2012, publicada en el R.O. del 09 de abril del 2012.
24. PERMISO DE FUNCIONAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS Y LpCALESCOMERCIALES QUE OPEREN DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DELCANTÓN RUMIÑAHUI
Ordenanza No.002-2011, publicada en el R.O. No.372 del 27 de enero de 2011,primera ordenanza reformatoria a al ordenanza para el otorgamiento del permiso defuncionamiento para establecimientos y locales comerciales que operen dentro de lajurisdicción del Cantón Rumiñahui, Ordenanza No.013-2013, Gaceta Municipal No.15
25. ORDENANZA DE ZONIFICACIÓN, USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO DELCANTÓN RUMIÑAHUI
Ordenanza No.001-2014, aprobada por el legislativo del Gobierno AutónomoDescentralizado Municipal de Rumiñahui, en sesiones Ordinaria y extraordinaria de 09de octubre de 2013 y 14 de marzo de 2014, publicada en el Gaceta Municipal No. 17,período enero a marzo 2014.
26. ORDENANZA DE ZONIFICACIÓN, USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO DELCANTÓN RUMIÑAHUI
Ordenanza No.003-2014, aprobada por el legislativo del Gobierno AutónomoDescentralizado Municipal de Rumiñahui, en sesiones ordinaria y extraordinaria de 14de marzo de 2014 y 26 de marzo de 2014, publicada en el Gaceta Municipal No. 17,período enero a marzo 2014.
0010
27. ORDENANZA DE CREACIÓN DEL CENTRO DE MEDIACIÓN DELGOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓNRUMIÑAHUI
Ordenanza No.010-2014, aprobada por el legislativo del Gobierno AutónomoDescentralizado Municipal de Rumiñahui, en sesión extraordinaria de 09 y 12 de mayode 2014, publicada en el Gaceta Municipal No. 18, período abril a junio 2014.
28. ORDENANZA QUE NORMA EL ESTABLECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO,SISTEMA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA REVISIÓN TÉCNICAVEHICULAREN RUMIÑAHUI
Ordenanza No.011-2014, aprobada por el legislativo del Gobierno AutónomoDescentralizado Municipal de Rumiñahui, en sesión extraordinaria de 09 y 12 demayo de 2014, publicada en el Gaceta Municipal No. 18, período abril a junio 2014.
29. ORDENANZA QUE REGULA LOS DESARROLLOS URBANÍSTICOS TIPOLOTES CON SERVICIOS BÁSICOS EN EL CANTÓN RUMIÑAHUI
Ordenanza No.012-2014, aprobada por el legislativo del Gobierno AutónomoDescentralizado Municipal de Rumíñahui, en sesión extraordinaria de 09 y 12 demayo de 2014, publicada en el Gaceta Municipal No. 18, período abril a junio 2014.
30. ORDENANZA PARA EL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA ÚNICA DEFUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES ECÓMICA PARAESTABLECIMIENTOS Y LOCALES COMERCIALES QUE OPEREN DENTRODE LA JURISDICCIÓN DEL CANTÓN RUMIÑAHUI
Ordenanza No.014-2014, aprobada por el legislativo del Gobierno AutónomoDescentralizado Municipal de Rumiñahui, en sesión extraordinaria de 12 y 13 demayo de 2014, publicada en el Gaceta Municipal No. 18, período abril a junio 2014.
31. ORDENANZA DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y LÍMITES DELCANTÓN RUMIÑAHUI
Ordenanza No.018-2014, aprobada por el legislativo del Gobierno AutónomoDescentralizado Municipal de Rumiñahui, en sesión extraordinaria de 02 y 04 de juniode 2014, publicada en el Gaceta Municipal No. 18, período abril a junio 2014.
32. ORDENANZA CATASTRAL Y VALORACIÓN DE PREDIOS Y APLICACIÓNDE LOS IMPUESTOS PREDIALES URBANO Y RURAL EN EL CANTÓNRUMIÑAHUI
Ordenanza No.028-2014, aprobada por el legislativo del Gobierno AutónomoDescentralizado Municipal de Rumiñahui, en sesión extraordinaria del 05 dediciembre de 2014 sancionada por el Sr. Alcalde del GADMUR, el 08 de diciembre de2014, publicada en el Gaceta Municipal No. 20, período octubre a diciembre ypublicado en el Registro Oficial No. 402 del 22 de diciembre de 2014.
I. BASE LEGAL
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, fue creada medianteDecreto Supremo No. 169 del 31 de Mayo de 1938. Las funciones y actividades seencuentran normadas en su parte legal, de las siguientes leyes:
• Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización• Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado• Ley Orgánica de Administración Financiera y Control• Ley Orgánica de Servicio Público.• Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.
0011
• Código del Trabajo.• Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas• Ley de Control Tributario y Financiero (Impuestos para las municipalidades .-
Capitulo III del Título III).
Además de Leyes conexas, y; (as Ordenanzas Municipales y Reglamentos quenorman el funcionamiento de las Municipales Ecuatorianas.
II. FUNCIONES Y OBJETIVOS GENERALES
a) En el orden Administrativo.- Ejecutar las recomendaciones derivadas del Piande Desarrollo Urbano y Rural, tanto en lo referente a las acciones inmediatas,cuanto a las que se deriven de estas.
b) En el orden Financiero.- Coordinar con los diferentes Departamentos la accióndeíerminadora y recaudadora de ios recursos; Registrar oportunamente lainformación Contable y Presupuestaria ;, Preparar los informes respectivos en sudebida oportunidad.
c) En el orden Operacional.- Ejecutar las obras de acuerdo a la programación:Supervisar, Dirigir y Controlar la ejecución de las mismas.
III. POLÍTICAS DE LA ENTIDAD
1.- Administrativas.- En el presente ejercicio económico se dará especial impulso alplan de reestructuración administrativa, que se lleva adelante como parte del Plan deDesarrollo Urbano del Cantón Rumiñahui, que tiene como objetivo la elaboración,puesta en marcha y seguimiento a los siguientes aspectos:
• Estatuto Orgánico de gestión Organizacíonal por procesos• Manual de Clasificación y Valoración de Puestos• Reglamento Interno de Recursos Humanos• Elaboración de Manuales de Procedimientos Administrativos, Contables y de
Operaciones.
Su implementación estará condicionada a la disponibilidad de recursos materiales yfinancieros de la Municipalidad en el presente ejercicio.
2.- Financieras.- Realizara sus inversiones en obras prioritarias catalogadas dentro dela infraestructura básica.
Incrementar las Recaudaciones, es otra de las políticas institucionales, con accionestendientes a determinar el monto de los Títulos de Crédito por Cobrar y tomar lasacciones legales pertinentes.
3.- Operacionales.- Se dará un tratamiento preferente a las obras de desarrolloComunal en todo el Cantón, estableciendo las prioridades en el siguiente orden:
• Agua Potable• Canalización y Alcantarillado• Construcción de Bordillos• Adoquinado• Apertura de Vías y ensanche de calles• Empedrado y Reempedrado de calles• Saneamiento Ambiental
L
0012
• Regeneración• Equipamiento Comunal• Infraestructura en Salud y Educación
IV. ORGANIZACIÓN.
La organización interna del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal deRumiñahui, se regirá por el siguiente organigrama estructural: r
I _/ I t VT~\ V~1 *—t. P~~\ E IKurninsir\uiGOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
0013
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
PROCESOS GOBERNANTES
CONCEJO MUNICIPAL
ALCALDÍA
PROCESOS HABILITANTESDE ASESORÍA
PROCESOS HABILITANTESDE APOYO
*blt".1iTBl Oí -
0014
fTRumlñar\uiGOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
INGRESOS 2016DERUBROS
CUENTAS
1
11
11.0-1.02.9
11.02
11. Oa.
11.
02.0s
11.03
INGRESOS
INGRESOS CORRIENTES
IMPUESTOS
SOBRE LA RENTA, UTILIDADES Y GANANCIASDE CAPITAL
Ala Utilidad por la Venta de Predios Urbanos
SOBRE LA PROPIEDAD
A los Predios UrbanosA los Predios Urbanos
t Solares no EdificadosA los Predios RústicosA los Predios RústicosDe AlcabalasA los Activos Totales
AL CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS
1.450.000,00
2.680.000,00375.000,00
29.000,001.260.000,00
800.000,00
11.03 no11.03 ní „
• .9
11.07 (
ii'o7-0^n.Q'/Qo'9"03<n-o/'"_Qa"?*011 1 .07* c^^n.OT'S^-9-05
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A los Espectáculos PúblicosA los Espectáculos Públicos
IMPUESTOS DIVERSOS
Patentes Comerciales, Industriales y de ServiciosPatente AnualSubdivisionesOtros Impuestos no EspecificadosGastos de PublicaciónGastos Judiciales
TASAS Y CONTRIBUCIONES
TASAS GENERALES
Ocupación de Esc.PúbÜc.- Piscina MunicipalPuestos Mercados ExteriorOcupación Vía Pública ComerciantesOcupación Vía Pública ConstructoresOcupación Vía Pública TransportesMedio Puesto Mercados
Mercado Especiales - CarroEspecies ValoradasRodaje de VehículosControl y Vigilancia Tasa de SeguridadLicencia Patentes - TurismoRefrigeraciónFiscalización de ObrasAprobación de PlanosConexiones y Reconexiones de AlcantarilladoConexiones y Reconexiones de Agua Potable
Matriculas y Pensiones Establec.de EducacaciónRegistro de Inquilinato
— — • — • i
250.000,00
1.500.000,0080.000,005.000,00
100,0020,00
3.000,0050.000,004.000,001.500,00
15.000,0054.000,007.000,00
120.000,00350.000,00
237.000,0042.000,009.000,00
100,00220.000,0050.000,0080.000,00
40.000,0020.000,00
COPIA DEL DOCUMENTO Q^ MTTECEDE
21.051.639,36
1.450.000,00
5.144.000,00
250.000,00
1.585.120,00
2.227.110,00
"• C-
0015
fTRumtñar\uiGOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
INGRESOS1! DETALLE DE RUBROS
2016
CÓDIGOS CUENTAS13.01.99.9.04 Servicios Administrativos y Técnicos13.01.99.9.07 Mantenimiento Vial13.01.99.9.08 Mantenimiento Catastral1 3.01 .99.9.09 Servicio de Floteo y Cartografía13.01.99.9.10 Replanteo Vial13.01.99.9.11 Ocupación Vial1 3.01 .99.9.1 2 Inspección Ambiental
13.04 CONTRIBUCIONES
1 3.04.08.9 Contribución de Aceras Bordillos y Cercas13.04.09.9 Contribución Canalización y Alcantarillado1 3.04.1 1 .9 Contribución Obras de Agua Potable1 3.04.99.9.01 Contribución de Obras Adoquinado13.04.99.9.02 Contribución de Obras de Empedrado13.04.99.9.03 Contribución Obras de la Ciudad13.04.99.9.04 Contribución Obras Construcción, Ampliación
Escenarios
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
1 4.02 VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES
1 4.02.02.9 Venta de Medidores de Agua Potable1 4.02.06.9 Venta de Materiales de Agua Potable
14,03 VENTAS NO INDUSTRIALES
14.03.01 Agua Potable14.03.01.9.01 Suministro de AA.PP.1 4.03.01 .9.02 Convenios de Dotación de Agua Potable1 4.03.01 .9.04 Rotura de Calles1 4.03.01 .9.06 Excavación y Relleno14.03.01.9.07 Reempedrado14.03.01.9.08 Reparación de Aceras14.03.01.9.10 Mano de Obra Plomero1 4.03.01 .9.1 1 Reposición de Adoquín - Readoquinado14.03.01.9.12 Entubado14.03.03.9,02 Mantenimiento de Alcantarillado
540.000,00200.000,00110.000,00
4.500,0010.000,0060.000,00
10,00
1.337.510,00
55.000,00141.000,00
8.000,00330.000,00
3.500,00800.000,00
10,00
25.000,00
20.000,005.000,00
3.233.610,00
2.300.000,0035.000,00
10,0030.000,00
600,001.000,00
12.000,008.000,005.000,00
842.000,00
1 4.04 VENTAS DE DESECHOS Y RESIDUOS
1 4.04.01 .9 Agropecuarios y Forestales-PIantas
17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS
10,00
10,00
17,01 RENTAS DE INVERSIONES
1 7.01 .01 .9 Interés por Depósito a Plazo17.01.06.9 Dividendos de Sociedades y Empresas Públicas17.01.99.9.01 Coactivas
17,02 RENTAS POR ARRENDAMIENTO DE BIENES
1 7.02.01 .9 Arrendamiento Tierras17.02.02.9 Arrendamiento Edificios Locales y residencias
17.02.99.9.01 Arrendamiento de Bóvedas - Cementerio17.02.99.9.02 Arrendamiento de Sitios - Cementerio
100,0021.000,00
160.000,00
15.000,0035.000,00
26.000,0060.000,00
181.100,00
201.000,00
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CONSTANTE EN ^"^yZ&SX1™* -^cORIGINALES REp'os*Arf Fw'";V P°JAS CUVOS
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1 f.•.' L. 0016
TTRumináfpGOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
INGRESOS 2016II DETALLE DE RUBROS
CÓDIGOS CUENTAS
17.02.99,9.04 Arrendamiento de Espacios para Rótulos
17.03 INTERESES POR MORA
17.03.02.9 Ordenanzas Municipales
17.04 MULTAS
17.04.02 Infracción a Ordenanzas Municipales17.04.02.9.01 Multas Comerciantes17.04.02.9.02 Multas Constructores17.04.02.9.03 Multas de Agua Potable17.04.02.9.04 Multas a Contraloría17.04.02.9.06 Multas Junta Cantonal17.04.02.9.07 Multa Inquilinato17.04.04.9 Incumplimiento de Contratos17.04.16 Infracción a Ley Orgánica de Transporte Terrestre17.04.16.9.01 Multa Transporte revisión anual vehicular17.04.16.9.02 Multa Transporte revisión semestral vehicular
18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
18,01 Transferencias Corrientes del Sector Público
18.01.01.9.01 Transferencias del Presupuesto General del Estado18.01.01.9.02 Transferencias Matriculación vehicular18.01.02.9.02 De Entidades Descent. Autónomas Registro de la
PropiedadDe Empresas Públicas18.01.03.9
18,04 APORTES Y PARTICIPACIONES DEL SECTORPUBLICO
18.04.07.9 De Fondos Ajenos
19 OTROS INGRESOS
19.01 GARANTÍAS Y FIANZAS
19.01.01.9 Ejecución de Garantías
19 OTROS INGRESOS
19,02 INDEMNIZACIONES POR VALORES NO RECLAMADOS
19.02.01.9 Indemnizaciones por Siniestro
19,04 INDEMNIZACIONES POR VALORES NO RECLAMADOS
19.04.99.9 Otros no Especificados
2 INGRESOS DE CAPITAL
24 VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN
24,01 BIENES MUEBLES
24.01.03.9 Mobiliarios24.01.04.9 Maquinarias y Equipos
65.000,00
550.000,00
50.000,0035.000,003.000,004.000,001.500,00
15.000,0015.000,00
100,0015.000,00
3.331.179,36800.000,00
100.000,00424.400,00
50.000,00
10.000,00
10.000,00
3.000,00
550.000,00
138.600,00
4.655.579,36
50.000,00
10.000,00
10.000,00
3.000,00
7.792.952,85
200,00
O 5 ENE. 20115
0017
Tfil) fTRumiñáliuiGOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
INGRESOS 2016DETALLE DE RUBROS
CÓDIGOS
24.02
24.02.01.9
28
28.01
28.01.01.9
28,10
CUENTAS
BIENES INMUEBLES Y SEMOVIENTES
Terrenos
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTORPUBLICO
Transferencias del Presupuesto General del Estado
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DE VALORES
20.000,00
20.000,00
7.772.751,85
7.772.751,85
1,00EQUIVALENTES AL IMPUESTO AL VALORAGREGADO (IVA)
28.10.02.9 Del Presupuesto General del Estado a GobiernosAutónomos Descentralizados Municipales
3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO
36 FINANCIAMIENTO PUBLICO
36.02.01.9 Del Sector Público Financiero
37 SALDOS DISPONIBLES
37.01.01.9 Saldo en Caja y Bancos - Arrastre de Obras
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR
38.01.01.9 De Cuentas por Cobrar
TOTALES
1,00
19.965.174,23
5.062.931,00
10.902.243,23
4.000.000,00
5.062.931,00
10.902.243,23
4.000.000,00
48.809.766,44 48.809.766,44 48.809.766,44 ^j
/
fTRÜmiñaVvuiGOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
11 UNIDAD DE PRESUPUESTO"
RESUMEN DE INGRESOS PROGRAMADOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y FUNCIONAL
PROFORMA PRESUPUESTO 2016
INGRESOSINGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO
TOTAL DE INGRESOS
VALOR21.051.639,36
7.792.952,85
19.965.174,23
48.809.766,44
PORCENTAJE43,13%
15,97%
40,90%
100%
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
ES FIEL COPIA DEL DQCUfvU^TO QUE ANTECEDECONSTANTE EN .C /. FOJAS CUYOSORIGINALES REPOSAN EN EL ARCHIVO DE LA
DRA. MARÍA/EUGENIA CHÁVEZ < £ A R C I ACD
oo
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
" UNIDAD DE PRESUPUESTO"
RESUMEN DE INGRESOS~PROGRAMADOS - DETALLADOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y FUNCIONAL
PROFORMA PRESUPUESTO AÑO 2016
INGRESOS
INGRESOS CORRIENTES
IMPUESTOS
TASAS DE CONTRIBUCIONES
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
OTROS INGRESOS
INGRESOS DE CAPITAL
VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO
FINANCIAMIENTO PUBLICO
SALDOS DISPONIBLES - ARRASTRE DE OBRAS
CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR
TOTAL DE INGRESOS
VALOR
8.429.120,00
3.564.620,00
3.258.620,00
1.070.700,00
4.705.579,36
23.000,00
20.200,00
7.772.752,85
5.062.931,00
10.902.243,23
4.000.000,00
48.809.766,44
21,051.639,36
7.792.952,85
19.965.174,23
48.809.766,44
PORCENTAJE
17,27%
7,30%
6,68%
2,19%
9,64%
0,05%
0,04%
15,92%
10,37%
22,34%
8,20%
100%
43,13%
15,97%
40,90%
100%
RumlnaYiuiGOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUHICIPAV
ES FIEL COPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDECONSTANTE EN........ÍT...:'. rT...FOJAS CUYOSORIGINALES REPOSAN EN, EL ARCHIVO' DE LA
O 5 ENE. 2016 oCPh-fcCU
fTRümiñaTiuiGOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
" UNIDAD DE PRESUPUESTO"
RESUMEN DE - \ G RE S O S C OR R I E N T ES
PROFORMA PRESUPUESTO 2016
INGRESOS
INGRESOS CORRIENTES
IMPUESTOS
TASAS DE CONTRIBUCIONES
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
OTROS INGRESOS
TOTAL_ÜEJN.GRg^6 T
TíYíH "i Kumtí ic*l iuimmepMn MlinNOMO DESCENTRALIZADO MüHIClPAv
,- r- nri í-nPlü DEL DOCUrntril" "^ „,,,,,-, t-ES hltL L.UTIM ui-'-^^ y _ , foJAS CUYOb
pcr-DCTftolQ GENERAL. /
VALOR
8.429.120,00
3.564.620,00
3.258.620,00
1.070.700,00
4.705.579,36
23.000,00
21.051.639,36
21.051.639,36
21.051.639,36
PORCENTAJE
17,27%
7,30%
6,68%
2,19%
9,64%
0,05%
43,13%
43,13%
43,13%
X0^^
Í7^^ Ti\™ lüóIÍIircHAvE^c.A
OCDroo
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" UNIDAD DE PRESUPUESTO"
RESUMEN D E - I N G R E S O S D E C A P I T A L
PROFORMA PRESUPUESTO 2016
INGRESOS
INGRESOS DE CAPITAL
VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL
TOTAL DE INGRESOS
VALOR
20.200,00
7.772.752,85
7.792.952,85
7.792.952,85
PORCENTAJE
0,04%
15,92%
15,97%
15,97%
15397%
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL_
ES FIEL CORSA DEL DOCUMENXOQU ANTECEDEOJAS CUYOS
SECRETAKIAGEHERAL. i
TRÜm¡ña>\uiGOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
" UNIDAD DE PRESUPUESTO"
RESUMEN DE " I N G R E S O S DE F I N A N C I A M I E N T O
PROFORMA PRESUPUESTO 2016
INGRESOS
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO
FINANCIAMIENTO PUBLICO
SALDOS DISPONIBLES - ARRASTRE DE OBRAS
CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR
TOTAL DE INGRESOS
VALOR
5.062.931,00
10.902.243,23
4.000.000,00
19.965.174,23
19.965.174,23
PORCENTAJE
10,37%
22,34%
8,20%
40,90%
40,90%
40,90%
-Q DESCEHTRAUZftDQ MUHCIP
ES FIEL COPIA DEL ,CONSTANTE EN ^^ FOJAS CUYOS
- - - - - nRDn<;AÑ EN EL ARCHIVO DE UP
O 5 ENE. Z016oCDro
OIK6CCIÚN FINANCIEH
"UNIDAD DE PRESUPUESTO"
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMADOS r
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y FUNCIONAL
PROFOHMA PRESUPUESTO DEL EJERCICIO PISCA LAÑO ü
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUHICIPAl
ES FIEL COPIA DEL OOCUMENTO-QUE ANTECEDECONSTANTE EN <r?.^., FOJAS CUYOSORIGINALES REPOSAD EN EL ARCHIVO DE LASECRETARIA GENERAL. ^~\/7 /
DRA . MARi/EUGENIA CHÁVEZ GARCÍ o 5 m. KGASTOS CQRHIEJfTES ASTOS tlEFROHUCa6| BASTOS BE INVERSIÓN KASTQS DE C'PITAL APLICACIÓN PEFINANCIAMIENTO
VS,,I.pr,>H,m.,
FUNCIÓN I SERV.CI EN ERALES
Propiina 1 Jini.Pi>! fe. V,SZ.
FUNCIÓN IISEKV^orUl.ES
Pi«g[iin.ilEduc.)Cullgi*
t'iWiiini.1 3 Pn«<uccV>n v D'nxictüiud
'logrina 2Sut<rnifi9Ru 1: 1'tnJiKxiñn
fW.n.JOw.Snv.S-Ata
l'nipiim 2 1 lifKK AtnWí raí
Piop.mJ A OinxScrv. tVifiitn.
3.539.022J6 754^23.00 - 62.200.00
1 JOS 637,00 129.583,00 - 13500.00
14.BOO.OO - 1.800.00
12.200.00 - 2.000.00
6.900.00 - 600.00
28.700.00 - 600.00
10.900.00
14.2OO.OC - 1.200.00
14.200.00 - 3.000.00
S. 800.00 • 2.000.00
237.690.00 184.992.20 8.0OO.OO
23500.00
42.900.00 - 36.000.00
Fl'NfHtMVSKRV. ECONÓMICOS
p™s..™'T,. ,.c,.c~-.
IITíClONVSEHV.INrl.VSIFtC.
"Mc^G^nn,
GASTOS CUENTAS i\UYOH
49.200.00 - 14 .«00.00
1B3.B43.OO 493.438.00 - 1.200.00
10.000.00 102.000.00 210.000.00 200.000.00
ÍOÍI*OLJÍ l-aM-Mli» jníjíljo JMJwvw ID.UMIJM)
1.461.750,00
7.500,00
10.900,00
1Í.4DO.OO
17.300,00
10. e 00,00
43D.Sai.3D
71.900,00
6J.600.CO
6 7 a. «i.oo
» 1.000,00
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« S,nfc
•
-
60.000.00
•
AUWKOU
"
.
•
10.000,00
-
-
•
«LO..U-»
195.456.00 744.600.01 115366.45 10.000.00
153391.92 44.000.00
829.600,00 477.811.08 101.600.00 1400.00
693.851.00 443.191.00 45B.5B6.31
376.093.00 41.118.00
97.932.00 21.3SS.DO 55.000,00 1.000.00
622.874.00 26.500.00 - - 1J90.B93.16
1.155.651.00 583.683.00
257.2U.OO 177.616.20 179.243.51 13.840.00
1.026.784.00 893.296.00 6.527.014,53
1J35.J35.00 72S.5B2.DO 7. B63. 166.48
636.942.00 790.438.00 H4B.421.99
385.3SS.BB 45000.00
1.471J61.67
J .0*, , UMIIM» IWH7.0ÍOJD 1UMLM UÍUSW1
1,016.423.16
197J91.91
1.410.111.09
4 17.! 11.00
34 7 J 1».00
1.7J9JJ4.DO
S3ÍJ 13.71
Í.447.054.S1
3.Í97.311.91
9.934.111.41
5.J73JOI.SS
4JOJÍÍ.BS
l.«7Utl.*7
3&TM.1X.II
2O3S.46fi.20
168.000.00
84.453.76
17.000.DO
5.000,00
6.000.00
7500.00
11443.80
76,500,00
7.000.00
133.200.00
135.000.00
21.000.00
í.t*í¿tí,lt ll.nntwi
Sghlr.l.r
1t 1.000,00
B4.4il.7C
17.000.00
S.000.00
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7.SOO.OO
11.441.90
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7.000.00
111.300.00
11 i. ooo.oo
31.000.00
IMUÍMt
•^""•'Wn '•"'"'
•
1.077^00.00
-
353.000.00 1.135878.00
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-
•
1.077.000,00
•
1.411.171.00
ujannu» LlJUtWN. iJtunm
TOTAl.
U1J.II1J1
Ull.U4.ll
I.MÍ.MII41
1-OfS.MJ.IÍ
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ln.ftíl.Uí.71
J.Í17.7II.W
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JJÍUJJS^J
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CD¡x»CL>
"UNIDAD DE PRESUPUESTO"
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMADOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA V FUNCIONAL
PROFOKjMA 1'llESUrUKSTO DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2010
^""•-•^^^ Aleas Programas y
"- Subpiogramas
Clasificación ""---^^^
GASTOSCORRIENTES
GASTOS DEPRODUCCIÓH
GASTOS DEINVERSIÓN
GASTOS DECAPITAL
APLICACIÓN DEFINANCI AMIENTO
Gastos en Paisana!
Bienes y Servicios de
GaSIOS Financien
Otros Gastos Contení es
Ira ns leí ene. Con lentes
Sülflólal "t "•£
Bienes y Servic. Producción
Suofótal ^ '""f. •* -
Gastos en Peisonal Inver.
Bienes y Servidos paraInveislón
Oblas Públicas
Transferencias ParaInversión
Otros Gastos Inversión
SUbtotaJ • t
Bienes da Larga Duración
Inversiones Financiaras
Subtotat .'*:' ** "
Amortlraclón Deuda Interna
Pasivo Circuíanle
k'llS1; „ íTÍ* *"*••* '
* " TOTAL* -f^*
ÁREA -A • SERV.GENERALES
Programa 1Admin.General
3.539.022.36
754. 523.00
62.300.00
4,365,745,36
-
-
195.456.00
744.600.01
11 5.366.45
-
10.000.00
1 065J22.4B
2.035.466.20
2.036.486.70
-
7.4*58 634,02
Programa 2Admrn.
Financiera
1,308.637.00
129.583.00
13.500.00
' 1.455.720.00
-
-
-
44.000.00
-
197,30 1,92
1 6B.OOO.OO
-
,166.000,00
i
1 B?7i1Í1i9Z
Programa 3Jusl.PolIc.
Vigll.
-
1 4.800.00
1.800.00
•
-16.600,00
-
-
829.600.00
101.6DO.OO
•
1.400,00
, 1^10411,08
84.453,76
- 64.453,78
'
V I,,-*-.
1 1,463.84
ÁREA - 0 -SERV.SOCIALES "~
Programa ]Educ. yCultura
12.200.00
2.000.00
' 14200,00
-
-
693.851,00
45B.5B6.31
-
" 1 595.028 31
17.MO.DO
'17.000.00
'
1 ** ,í " 0
1.826 8ZB,3|
Plogrami 1Pit-lucctóny
C«if«cUtl»cUn
-
G. 900.00
600. DO
-
" ' T.SOO.M
-
1 -«
376.093.00
41.718.00
-
417.fl1f,00
5.000.00
" , . 5.000,00
•
x
' 43tX3il,ÓO
Programa 2Su b pro grama1: Producción
2fl.700.00
-
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IJ M 300,00
-\
329.077.00
1 6.2 4 2. DO
•
2.000.00
-34TÍ31S 00
t "^
376.8Í9,oa.
Programa 2Subprograma
2:Cemenlefios
-
10.900.00
-
-
1 10 900,00
-
'
97.932,00
21.352.00
55.000.00
-
1.000.00
• 17528Í.W
6.000,00
8.000,00
,
191.104,°°
ProgramadOíros Serv.
Sociales
•
14.200.00
-
1.200.00
15.400.DQ
-
-
622.874.00
26.500.00
1.390 (393.16
2,040.287.16
,
•
-
2.055.967,16
ÁREA - C - SERV. COMUNALES
Programa 1PlarilÜc. Urb.y
Rural
14.200.00
-
3.000.00
„ 17.700,00
-
-
1.155.6S1.00
5S3.6B3.00
-
1 739,334,00
7.500.00
-
7.500,00
•
„ ^
1 TM-DSJ 00
Programa2 HigieneAmbiental
B.BOO.OO
-
2.000,00
-
10600,00
-
'*
257.214.00
177.616.20
179.2-13.51
-
13.840.00
627 913,71
ti. 443,80
-
5 -11.443,80
,
650.1S7.51
Progiama 3Abasl. Agua
Polable
237.690.00
1B4.99E.20
8.000.00
,430 882.20
60.000.00
60.000,00
1.D26.7 84.00
893.296.00
6.527.014^3
B 447 094,53
76.5OO.OO
-76.500,00
1 077.000.00
-
.1.077.000,00
10.09l.27B.73
Programa 4Canatii. yAlcantacill.
-
23.500, DO
Z3.500.00
-
~.
426.153,00
189.408,00
2.971.650,93
,3.587.211,93
7.000.00
7.0OO.OO
3.B17.711.B3
Programa fiOíros Serv.
Común.
42.900.00
36.000.00
78.900,00
-
-
1.335.435.00
725.582.00
7. 863. 166.48
-
9.8».la3,48
132.200.00
13Í200.00
•
-
10.i3S.3fl3.4a
REA - 0 - SERV. ECONÓMICO
Programa 1Transporte y
Comunic.
•J9.200.00
14.400.00
G3.MM,00
-
,
636.942.00
790.43B.OO
846.421.99
-
-
. Z273.fl01,B9
135.000.00
13S.!»0,M
-
2,473.401,99
Programa AOtros
ServiciosEconómicos •
1B3, 843.00
493.438,00
1.200.00
•
STB 481,00
-
V -
385.359.BS
45.000,00
'_ J3p.3S9,flS
-
> .
•I.IOB M0.ea
ÁREA - E -SERV.INCLAS1F1
pjograma 1
Entidad
10 000.00
102.000.00
210 000.00
200 000.00
• 522.000,00
-
-
'
•
1 471.361.67
;. 1.471.361.67
21.000.DO
21.000,00
353.000.00
1.135878.00
I 488 SJS 00
3.5Q3.23P,S7
GastosCuenlasMayor
5.031.502,36
1,851,534,00
286.992.20
356.500.00
2 DO. 000,00
7.726,528,56
60, 000.00
6 0,000, OD
7.9B3.06Z.OO
5.670.189.09
19.207.050,20
2.B62254.B3
28,240, DO
35.750.796,12
2 685.563.76
21 .000.00
2.706.563,76
1.430.000.00
1.135.376.00
2,565.678.00
48.Sa9.7.66,44
GOBIERNO AUTÓNOMO PESCEHTRAUZADO MUHIClFAkES FIEL COPIA DEL DOCUfvlEN-TO QUE ANTECEDE
CONSTANTE EN ~<¿. FOJAS CUYOSORIGINALES REPOSAN EN EL ARCHIVO DE LA
SECRETARIA GENERAL. O 5 ENE. ro
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMADOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y FUNCIONAL
PROFORMA PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2016
0 0 2 5
GASTOS
GASTOS CORRIENTES
Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Gastos Financieros
Otros Gastos Comentes
Transferenc. Corrientes
GASTOS DE PRODUCCIÓN
Bienes y Servio. Producción
GASTOS DE INVERSIÓN
Gastos en Personal Inver.
Bienes y Servicios paraInversión
Obras Públicas
Otros Gastos Inversión
Transferencias Para Inversión
GASTOS DE CAPITAL
Bienes de Larga Duración
Inversiones Financieras
APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO
Amortización Deuda Interna
Pasivo Circulante
TOTAL GASTOS
VALOR
5.031.502,36
1.851.534,00
286.992,20
356.500,00
200.000,00
60.000,00
7.983.062,00
5.670.189,09
19.207.050,20
2.862.254,83
28.240,00
2.685.563,76
21.000,00
1.430.000,00
1,135.878,00
48.809.766,44
7.726.528,56
60.000,00
35.750.796,12
2.706.563,76
2.565.878,00
48.809.766,44
PORCENTAJE
10,31%
3,79%
0,59%
0,73%
0,41%
0,12%
16,36%
1 1 ,62%
39,35%
5,86%
0,06%
5,50%
0,04%
2,93%
2,33%
100,00%
15,83%
0,12%
73,25%
5,55%
5,26%
100,00%
0 0 2 6
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
"UNIDAD DE PRESUPUESTO"
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMADC|S^^TAALRTA G^BAL.^Vi I
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y FUNCJ0jP
PROFORMA PRESUPUESTO DEL EJERCICIO.
ClasificaciónEconómica
Área Programas ySubprogramas
GASTOSCORRIENTES
GASTOS DEPRODUCCIÓN
GASTOS DEINVERSIÓN
GASTOS DECAPITAL
APLICACIÓN DEFINANCIAMIENTO
Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Gastos Financieros
Otros Gastos Corrientes
Transferenc. Corrientes
Bienes y Servio, Producción
Gastos en Personal Inver.
Bienes y Servicios para Inversión
Obras Públicas
Transferencias Para Inversión
Otros Gastos Inversión
Bienes de Larga Duración
nversiones Financieras
Amortización Deuda Interna
'asivo Circulante
Programa 1Admin.General
Si^cui^^jTscUYos
ÁREA - A - SERV.GENERALES
3.539.022,36
754.523,00
62.200,00
_^.. .„4.35^745^6
r*,*?»^ *
195.456,00
744.600,01
115.366,45
10.000,00
2.035.466,20
Programa 2Admin.
Financiera
1.308.637,00
129.583,00
13.500,00
153.391,92
44.000,00
168.000,00
Programa 3Just.Polic.
Vigil.
14.800,00
1.800,00
" . 16J600;00
829.600,00
477.811 ,C
101.600,00
1.400,00
84.453,76
0 0 2 7
f Ruminay\uíGOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
"UNIDAD DE PRESUPUESTO"
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMADOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA V FUNCIONAL
PROFORMA PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2016
"~ • — -— -^^^ Área Programas y~~~~~~ ^Subprog ramas
Clasificación " -— ~-~^^^Económica -~~^^
GASTOSCORRIENTES
GASTOS DE
PRODUCCIÓN
GASTOS DE
INVERSIÓN
GASTOS DE
CAPITAL
APLICACIÓN DE
FINANCIAM1ENTO
Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Gastos Financieros
Otros Gastos Corrientes
Transíerenc, Corrientes
SubtQtaIi ¿,¡¿fí«!, -ií, fvífcí s¿'¿Jtífc<.í¿M;¿i• ^••/e.^y^M^y^^^f'i^f^mh-^'i'Y
Bienes y Servlc, Producción
'*? ¿ ^SSiaVÍJi".. 'A'?? JiBS^ 'ifíí ™4I%Ci\MK<á\'m™'"#&'^ &.*•-?• ^.'-'yf'f- Níí3!»*;í H ÍPÍf sfe -íí;' v«í -i H->f *;-'• rl-|
Gastos en Personal Inver.
Bienes y Servicios para Inversión
Obras Públicas
Transferencias Para Inversión
Otros Gastos Inversión
CÉ'ikí ' l"!'" »?' '™^ ':' ' w- !,'í¿'"?ííoUDioiaiíí fVf, ,< fr ; ,j .!~^ ,/"!.tti .
Bienes de Larga Duración
'nversiones Financieras
S!üBloíap^P' ^ ^ W¿í í;|í
Amortización Deuda Interna
Pasivo Circulante
Subípíafeli'íxt feg^^^^^S
HHI ^MBI
ÁREA - B - SERV.SOCIALES
Programa 1Educ. y
Cultura
-
12.200,00
-
2.000,00
-
-
693.851,00
443.191,00
458.586,31
-
-
Í S»ü«"*í1. '*«4?i?fSsf*1
17.000,00
-
•4--&¿Küf^K^K<^
^^ f|O.OOjOO|
--
i a
Programa 2Producción y
Comercialización
-
6.900,00
•
600,00
-
lí "* ',.-•'' ' V7 Knfjfñ rí"«»! i 'iír. • : 'i.¿.!>UUÍUUaíf'*. • "í" # . — '- - ^í':-^Kkm',
-
•iwgp'. •^•tí'i''-' :"í!- ' .
376.093,00
41.718,00
-
-
-
|p ;;v lí1S|5.000,00
-
^>;y-.';5¿:V^5,pppjpf
--
•h':t'-.-*'^" : ''í
Programa 2:Subprograma
1 Producción
-
28.700,00
-
600,00
-
) 293"6o '6B-
-
ffISSSS329.077,00
16.242,00
-
•
2.000,00
,f 7;319íooj
--
--
HBli y|lji2j
Programa 2¡Subprograma
2 Cementerios
•
10.900,00
-
-
-
JfeSl'b.gíibgo"ir -j Í-HÍ íff •?•"••" r«. '.fe1»
-
5'5Fí'¥i97.932,00
21.352,00
55.000,00
-
1.000,00
*~ "- jj.W -• • > -f * •
'^íf^Y^S^OO,
6.000,00
-
fpIfS'í óo^o^•JÍT .-*.' .'/". !Bf1!-!'*-j<
'
-
Programa 3Otros Serv.
Sociales
-
14.200,00
-
1.200,00
-
]f J: 15 00,00-
-
':' ,'."'. ''"" '-'- *
622.874.00
26.500,00
-
1.390.893,16
-
'.--.'"2Í04Ó.267-J1 6.'
-
•
:^;f^Ar:••
J||ll Tít..7Í
|Hij§ jS| ilpiiyf!!
ÜYíft ! I É-XUS i ut i , .GOBIERHO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO.WWIClFAy
ES FIEL COPIA DEL DOQUMENTÓ QUE ANTECEDECONSTANTE EN .7.,./, ....FOJAS CUYOSORIGINALES REPOSAN EN EL ARCHIVO DE LA
""e- rA»ia GCHeftftL. /r /
DRA. MARIVÉUGlÑíTEH*^^SríU- A R1 ¿^G£&£K^^^--
C" f Rum¡nsir\u¡GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO IV1UNICIPA1.
DIRECCIÓN FINANCIERA
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMADOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y FUNCIONAL
I'ROFORMA PRESUPUESTO DEL EJERCICIO .FISCAL AÑO 2016
ClasificaciónEconómica
Áreas Programas ySubprogramas
GASTOSCORRIENTES
Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Gastos Financieros
Olios Gastos Corrientes
Transieren c. Coirlentes
ÁREAS - C - SERV. COMUNALES
Programa 1Planific. Urb.y
Rural
14.200,00
3.000,00
Programa 2Higiene
Ambiental
8.800,00
2.000,00
Programa 3Abast. Agua
Potable
237.690,00
184.992,20
8.000.00
Programa 4Canaliz. y
Alcantarill.
23.500,00
Programa 6Otros Serv.
Común.
42.900,00
36^00.00
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNIC1PAIES PIEL COPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDECONSTANTE 6N...m.../í. FOJAS CUYOSORIGINALES REPOSAN EN EL ARCHIVO OE^LASECKETAR1A£EJÍERAL.
DRA. MARÍí/EUGENIA
EqnSECÍRETARIA GENERAL
Subtota! 17.200,00 * f J 0.800,0.0 '430,682,20 23.500,00
GASTOS DEPRODUCCIÓN
Bienes y Servic. Producción 60.000,00
60.000,00
Gastos en Personal Inver. 1,155.651,00 2S7.2V4.00 1.026.784,00 426.153,00
Bienes y Servicios para Inversión 583.683,00 177.616,20 893.296,00 189.408,00
GASTOS DE
INVERSIÓN
Obras Públicas 179.243,51 6.527.014,53 2.971.650,93
Transferencias Para Inversión
Oíros Gastos Inversión 13.B40.00
SübíoklW 627.913,71; 8.447.094,53 3.587.211,93
Bienes de Larga Duración 7.500,00 11.443,80 76.500.00 7.000,00GASTOS DE
CAPITALInversiones Rnancieras
7.500,00 .11.443.ÍO * 76'.500(00 7,000,00
Amortización Deuda Interna 1 .077.000,00
APLICACIÓN DEFINANC1AMIENTO
Pasivo Circulante
{10774000,00
1.335.435,00
725.582,00
7.863.166,48
9.924^83,48
132.200,00
132^00,00 0 5 ENE. 201G
CDCDrooo
0029
YRumiñarpGOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
"UNIDAD DE PRESUPUESTO"
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMADOS
PROFORMA PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2016
ÁREA - D - SERV. ECONÓMICOS
ClasificaciónEconómica
Áreas Programas ySubprogramas
Programa 1Transporte y
Comunic.
Programa 4 OtrosServicios
Económicos -Turismo
GASTOSCORRIENTES
Gastos en Personal 183.843,00
Bienes y Servicios de Consumo 49.200,00 493.438,00
Gastos Financieros
Oíros Gastos Corrientes 14.400,00 1.200,00
Transferenc. Corrientes
GASTOS DEPRODUCCIÓN
Bienes y Servia Producción
Gastos en Personal Inver. 636.942,00
Bienes y Servicios para Inversión 790.438,00 385.359,88
GASTOS DEINVERSIÓN
Obras Públicas 846.421,99 45.000,00
Transferencias Para Inversión
Otros Gastos Inversión
A <', ^30.359f£
Bienes de Larga Duración 135.000,00
GASTOS DECAPITAL
nversiones Financieras
Amortización Deuda InternaAPLICACIÓN DE
FINANCIAMIENTO'asivo Circulante
ÍRumina>\u¡GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
"UNIDAD DE PRESUPUESTO"
RESUMEN DE GASTOS PROGRAMADOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y FUNCIONAL
PROFORMA PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2016
0030
ClasificaciónEconómica
Áreas Programas ySubprogramas
GASTOSCORRIENTES
GASTOS DEPRODUCCIÓN
GASTOS DEINVERSIÓN
GASTOS DECAPITAL
APLICACIÓN DEFINANCIAMIENTO
Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Gastos Financieros
Oíros Gastos Corrientes
Transferenc. Corrientes
Bienes y Servic. Producción
Gastos en Personal Inver.
Bienes y Servicios para Inversión
Obras Públicas
Transferencias Para Inversión
Otros Gastos Inversión
Bienes de Larga Duración
nversiones Financieras
Amortización Deuda Interna
'asivo Circulante
ÁREA - E - SERV.INCLASIFIC
Programa 1 Gast.Comun.Entidad
fr. . — - r - z r — • — - -- . -
»»»' í Rumiñahui
;V ....... F°JAS CUYDSARCHIVO DE
10.000,00
102.000,00
210.000,00
200.000,00
^5221
1.471.361,67
21.000,00
353.000,00
1.135.878,00
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMINAHUI
RESUMEN DE RECURSOS HUMANOS
TOTAL GASTO CORRIENTE
GASTO DE INVERSIÓN:
263 259 3.140.521,00 2.975.911,00
0031
CATEGORÍAS
GASTO CORRIENTE:
EJECUTIVO
LEGISLATIVO
DIRECTIVO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
TÉCNICO MEDIO
ADMINISTRATIVO
TOTAL A NOMBRAMIENTO
CONTRATOS
TOTAL EMPLEADOS
JORNALES PERMANENTES
TOTAL A JORNAL
NÚMERO
2015
1
7
11
62
29
34
144
21
165
98
98
DE SERVIDORES
2016
1
7
11
69
47
19
154
9
163
96
96
ASIGNACIÓN
2015
66.792,00
233.772,00
356.760,00
1.033.920,00
294.000,00
343.200,00
2.328.444,00
207.024,00
2.535.468,00
605.053,00
605.053,00
ANUAL
2016
54.096,00
189.336,00
298.528,00
1.106.288,00
440.904,00
169.608,00
2.258.760,00
100.380,00
2.359.140,00
616.771,00
616.771,00
DIRECTIVO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
DOCENTE
TÉCNICO MEDIO
ADMINISTRATIVO
DESERVICIO
TOTAL A NOMBRAMIENTO
CONTRATOS
TOTAL.EMPLEADOS
JORNALES PERMANENTES
TOTAL A JORNAL
TOTAL GASTO DE INVERSIÓN
TOTAL DE PERSONAL DEL I.M.R.
1176
25
28
34
10
184
43
227
333
333
12
89
32
45
14
7
199
25
224
340
340
362.340,00
1,276.560,00
210.000,00
290.400,00
336.000,00
72.000,00
2.547.300,00
454.992,00
3.002.292,00
1.976.047,00
1.976.047,00
340.992,00
1.390.596,00
264.000,00
402.072,00
144.408,00
51.000,00
2.593.068,00
274.872,00
2.867.940,00
2.152.656,00
2.152.656,00
560
823
564
823
4.978.339,00 5.020.596,00
8.118.860,00 7.996.507,00
. - . . . S ' • " • " " ' O D E L¿
Bit.
0032
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMINAHUI
ÁREA - a :
PROGRAMA 1RO:
SERVICIOS GENERALES
ADMINISTRACIÓN GENERAL
RESUMEN DE ASIGNACIÓN POR GRUPO DE GASTO
1.- Gastos en Personal
2.- Bienes y Servicios de Consumo
3.- Gastos Financieros
4.- Otros Gastos Corrientes
5." Gastos en Personal para Inversión
6.- Transferencias y Donaciones Corrientes
7.-Obras Públicas
8.- Bienes y Servicios para Inversión
9.- Oíros Gasto de Inversión
10." Bienes de Larga Duración
11.-Amortización de la Deuda Pública
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE INVERSIÓN
GASTOS DE CAPITAL
APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO
MUNICIPALES FIEL COPIA DEL DOCUlMEÍmijQÜEÁÑTECEDECONSTANTE 6N....ra/,-¿ FOJAS CUYOS
ORIGINALES REPOSAN EN EL ARCHIVO DE LAS E C - - A
4.355.745,36
1.065.422,46
2.035.466,20
7.456.634,02
3.539.022,36
754.523,00
62.200,00
195.456,00
115.366,45
744.600,01
10.000,00
2.035.466,20
7.456.634,02
\ T¡lt- L-
0033
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RUMIÑAHUI
ÁREA - a ;PROGRAMA 1RO:
SERVICIOS GENERALESADMINISTRACIÓN GENERAL
PARTIDA CONCEPTO PARCIAL SUBTOTAL TOTALGENERAL
5 GASTOS CORRIENTES
51.11 GASTOS EN PERSONAL
51.01 Remuneraciones Básicas :
51.01.05.9 Remuneraciones unificadas51.01.06.9 Salarios unificados
51.02 Remuneraciones Complementarias:
51.02.03.9 Décimotercer sueldo51.02.04.9 Decimocuarto sueldo
51.03 Remuneraciones Compensatorias:
51.03.04.9 Compensación por transporte51.03.06.9 Alimentación
51.04 Subsidios
51.04.01.9 Por cargas familiares51.04.08.9 Subsidio por antigüedad
51.05 Remuneraciones temporales
51.05.07.9 Honorarios51.05.09.9 Horas Extraordinarias y Suplementarias51.05.12.9 Subrogación51.05.13.9 Encargos
51,06 Aportes Patronales a la Seguridad Social
51.06.01.951.06.02.951.06.03.9
Aporte PatronalFondos de ReservaJubilación Patronal
51,07 Indemnizaciones
51.07.04.9 Compensación por Desahucio51.07.06.9 Por Jubilación51.07.07.9 Compensación por Vacaciones no Gozadas51.07.08.9. Accidente de Trabajo o Enfermedad51.07.09.9. Por Renuncia Voluntaria
53.11 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
53,01 Servicios Básicos
53.01.04.9 Energía eléctrica53.01.05.9.01 Telefónico53.01.05.9.02 Internet53.01.05.9.03 Arrendamiento de canales de frecuencia y otros53.01.06.9 Servicio de correo
53,02 Servicios Generales
1.396.068,00594.381,00
172.685,1265.860,00
11.484,0067.387,63
4.232,8416.867,75
5.000,00114.150,20
6.000,005.800,00
248.407,89175.197,93370.000,00
500,00178.500,0061.000,003.000,00
42.500,00
76.000,0012.000,0053.000,0010.000,00
200,00
3.539.022,36
1.990.449,00
238.545,12
78.871,63
21.100,59
130.950,20
793.605,82
285.500,00
754.523,00
151.200,00
4.355.745,36
J (J 0 0 3 4
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RUMINAHUI
Á R E A - a :PROGRAMA 1RO:
SERVICIOS GENERALESADMINISTRACIÓN GENERAL
PARTIDA CONCEPTO PARCIAL SUBTOTAL TOTALGENERAL
53.02.03.9
53.02.04.953.02.07.953.02.09.9
Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga deExtintoresEdición, Impresión, Reproducción y PublicacionesDifusión, Información y PublicidadServicio de aseo
53.02.99.9.01 Otros Servicios Generales53.02.99.9.02 Servicio de Control Vehicular
53.03 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias
53.03.01.9 Pasajes al interior53.03.02.9 Pasajes al exterior53.03.03.9 Viáticos y subsistencias en el interior53.03.04.9 Viáticos y subsistencias en el exterior
53.04 Instalación, Mantenimiento y Reparación
53.04.03.9 Mobiliario53.04.04.9 Maquinarias y Equipos53.04.05.9 Vehículos53.04.99.9 Otras instalaciones, Mantenimientos y reparaciones
53.05 Arrendamientos de Bienes
53.05.02.9 Edificios, Locales y Residencias53.05.05.9 Vehículos
53.06 Contratación de Estudios e Investigaciones
53.06,03.9 Servicio de capacitación53.06.04.9 Fiscalización e Inspecciones Técnicas - Peritajes
53.07 Gastos en Informática
53.07.02.9 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform.53.07.04.9 Manten. Y Reparac. de Equipos y Sistemas Informáticos
53.08 Bienes de Uso y Consumo Corriente
53.08.01.953.08,02.953.08.03,953.08.04.953.08.05.953.08.06.9
53.08.07.9
53.08.09.9
53.08.11.9
53.08.13.9.0153.08.13.9.0253.08.13.9.0353.08.20.953.08.99.9.04
Alimentos y bebidasVestuario, lencería y prendas de protecciónCombustibles y lubricantesMateriales de oficinaMateriales de aseoHerramientasMateriales de impresión, fotografía, reproducción ypublicacionesMedicinas y productos farmacéuticosInsumos, bienes, materiales y suministros para laconstrucciónRepuestos y accesoriosRepuestos de vehículosRepuestos de maquinaríaMenaje de cocina, de hogar.-arrasodQsjtescartablesOtros de uso y consumo CofrleñT
500,00
2.000,004.000,001.120,001.300,00
21.000,00
7.700,0013.500,0018.000,0016.000,00
1.500,0026.900,0038.200,00
1.000,00
53.000,00300,00
10.000,001.800,00
3.000,00500,00
1.500,0023.903,00
121.700,0070.000,005.000,00
500,00
13.000,00
1.000,00
6.000,00
10.000,0060.000,0067.400,00
1.000,00
55.200,00
67.600,00
53.300,00
11.800,00
3.500,00
382.003,00
n ^ FMF ?niR
0035
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RUMIÑAHUI
Á R E A - a :
PROGRAMA 1RO:
SERVICIOS GENERALES
ADMINISTRACIÓN GENERAL
PARTIDA CONCEPTO PARCIAL SUBTOTALTOTAL
GENERAL57.11 OTROS GASTOS CORRIENTES
57.01 Impuestos, Tasas y Contribuciones
57.01.02.9 Tasas Generales, Impuestos, Contribuc.,Permisos
57.02 Seguros, Costos Financieros y Oíros Gastos
57.02.01.9 Seguros57.02.06.9 Cosías Judiciales
7 GASTOS DE INVERSIÓN
71.11 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN
71,07 Indemnizaciones
71.07.04.9 Compensación por Desahucio71.07.06.9 Beneficios por Jubilación
73.11 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN
73,02 Servicios Generales
73.02.04.9 Edición, Impresión, reproducción, publicaciones7_ 3.02.07.9 Difusión, información y publicidad73.02.26.9 Servicios Médicos y complementarios73.02.99.9.02 Otros Servicios
73,04 Instalaciones, Mantenimientos y reparaciones
73.04.04.9 Maquinarias y equipos
73.06 Contrataciones de Estudios e Investigaciones
73.06.01.9 Consultaría, Asesoría e Investigación Especializada73.06.06.9 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios
73.07 Gastos en Informática
73.07.02.9 Arrendamienío y licencias de uso de paquetes informáí.
73.08 Bienes de uso y consumo de inversión
73.08.03.9 Combustibles y lubricantesOñ Insumos, bienes, materiales y suministros para la
Construcción
75.11 OBRAS PUBLICAS
75,01 Obras de Infraestructura
75.01.07.9 Construcciones y Edificaciones
75,05 Mantenimientos y Reparaciones
75.05.01.9 En Obras de infraestructura
5.200,00
47.000,0010.000,00
5.000,00190.456,00
259.000,00200.000,0030.000,0015.000,00
21.500,00
109.500,0147.600,00
2.000,00
30.000,00
30.000,00
4.000,00
62.200,00
5.200,00
57.000,00
195.456,00
195.456,00
744.600,01
504.000,00
21.500,00
157.100,01
2.000,00
60,000,00
115.366,45
4.000,00
111.366,45
ES FIEL COPIA DEL DOCUMENTA Q.UE ANTECEDECONSTANTE EN .CT.,¿2.. ........FOJAS CUYOSORIGINALES REPOSAN EN EL ARCHIVO DE LASECRETARIA pENEP.AL.i¡
1.065.422,46
0 0 3 6
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RUMIÑAHUI
ÁREA - a :
PROGRAMA 1RO:
SERVICIOS GENERALES
ADMINISTRACIÓN GENERAL
PARTIDA CONCEPTO
77.11 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN
77,02 Seguros, Cosíos Financieros y Otros Gastos
77.02.06.9 Cosías Judiciales; Trámiíes Notariales y Legalización
8 GASTOS DE CAPITAL
84.11 BIENES DE LARGA DURACIÓN
84,01 Bienes Muebles
PARCIAL SUBTOTAL
10.000,00
10.000,00
10.000,00
2.035.466,20
78.000,00
TOTALGENERAL
2.035.466,20
84.01.04.9 Maquinarias y Equipos84.01.07.9 Equipos, sisíemas y paquetes Informáticos84.01.11.9.01 Repuestos para Vehículos
84.03 Expropiaciones de Bienes
84.03.01.9 Terrenos
TOTALES
12.500,0015.500,0050.000,00
1.957.466,20
1.957.466,20
7.456.634,02 7.456.634,02 7.456.634,02
\ RurnináhuiGOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
FS FIEL COPIA DEL DOCUMENTO-QUE ANTECEDECONSTANTE EN.... . ¿ ...-FOJAS CUYOSORIGINALES REPOSAN EN EL ARCHIVO DE LA
ORA. MAR/A EUGENIA C H Á V ZS-E^a
003?
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMINAHUI
ÁREA - a • SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA 2DO: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
RESUMEN DE ASIGNACIÓN POR GRUPO DE GASTO
1.-Gastos en Personal
2.- Bienes y Servicios de Consumo
3.» Gastos Financieros
4.- Otros Gastos Corrientes
5.- Transferencias Corrientes
6.- Gastos en personal para Inversión
7.- Bienes y Servicios para Inversión
8.- Obras Públicas
9.- Bienes de Larga Duración
10.- Amortización de la Deuda Pública
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE INVERSIÓN
GASTOS DE CAPITAL
APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO
1.451.720,00
197.391,92
168,000,00
1.308.637,00
129.583,00
13.500,00
153.391,92
44.000,00
168.000,00
1.817.111,92
1.817.111,92
RurnínaTiulGOBÍEftHO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUKICIPM
ES PIEL COPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDECONSTANTE EN <-C / TT.........FO JAS CUYOSORIGINALES REPOSAN ^EN EL ARCHIVO DES E C R ETA&W-oeKe R A L.
0 0 3 8
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMINAHUI
ÁREA - a : SERVICIOS GENERALESPROGRAMA 2DO: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
PARTIDA CONCEPTO PARCIAL SUBTOTAL TOTALGENERAL
5 GASTOS CORRIENTES
51.12 GASTOS EN PERSONAL
51,01 Remuneraciones Básicas
51.01.05.9 Remuneraciones Unificadas51.01.06.9 Salarios unificados
51,02 Remuneraciones Complementarias:
51.02.03.951.02.04.9
Décimotercer sueldoDecimocuarto sueldo
51.03 Remuneraciones Compensatorias:
51.03.04.9 Compensación por transporte51.03.06.9 Alimentación
51.04 Subsidios
51.04.01.9 Por cargas familiares51.04.08.9 Subsidio por antigüedad
51.05 Remuneraciones temporales
51.05.07.9 Honorarios51.05.09.9 Horas Extraordinarias y Suplementarias51.05.12.9 Subrogación51.05.13.9 Encargos
51,06 Aportes Patronales a la Seguridad Social
51.06.01.951.06.02.9
Aporte patronalFondos de reserva
51,07 Indemnizaciones
51.07.07.9 Compensación por Vacaciones no Gozadas
53.12 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
53.02 Servicios Generales
53.02.04.9 Edición, Impresión, reproducción y publicaciones53.02.07.9 Difusión, información y publicidad53.02.08.9 Servicio de Vigilancia53.02.09.9 Servicio de Aseo
53.03 Traslados,instalaciones,viáticos y subsistencias
53.03.03.9 Viáticos y subsistencias en el interior53.03.04.9 Viáticos y subsistencias en el exterior
53.04 Instalación, Mantenimiento y Reparación
53.04.03.9 Mobiliario m\\ YRumíñaT\uiGOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
ES FIEL COPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDECONSTANTE EN .-£.....7 .. O J AS CUYOSORIGINALES REPOSAN EN .EL ARCHIVO DE LAS E CR ET A_RiAtO£íiE R A L.
M
£-UD
ORA. MARÍA EUGENIA CHAVEZ GARCÍA
873.984,0047.809,00
77.101,0026.640,00
924,005.358,00
282,001.321,00
I1.000,00
64.417,003.000,002.000,00
115.150,0082.151,00
7.500,00
22.000,002.000,00
30.000,00500,00
2.000,003.000,00
300,00
1.308.637,00
921.793,00
103.741,00
6.282,00
1.603,00
70.417,00
197.301,00
7.500,00
129.583,00
54.500,00
5.000,00
1.300,00
1.451.720,00
E.«E.
0039
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMINAHUI
ÁREA - a : SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA 2DO: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
PARTIDA CONCEPTO PARCIAL SUBTOTAL TOTALGENERAL
53.04.99.9 Otras Instalaciones, Mantenimiento y Reparaciones
53.06 Contratación de Estudios e Investigaciones
53.06.03.9 Servicio de capacitación
53.07 Gastos en Informática
53.07.04.9 Mantenim.y Reparac, De Equipos y Sistemas Informáticos
53.08 Bienes de uso y Consumo Corriente
53,08.04.9 Materiales de oficina53.08.02.9 Vestuario, lencería y prendas de protección53.08,05.9 Materiales de aseo
Materiales de impresión, fotografía, reproducción y' ' publicaciones
Insumes, bienes, materiales y suministros para la' " ' construcción
53.08.13.9.01 Repuestos y accesorios53.08.99.9.04 Otros de uso y consumo Corriente
57.12 OTROS GASTOS CORRIENTES
57,02 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos
57.02.01.9 Seguros I57.02.03.9 Comisiones Sanearlas
7 GASTOS DE INVERSIÓN
73.12 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN
73.02 Servicios Generales
73.02.30.9 Digitalización de Información y Datos Públicos
73.04 Instalaciones, Mantenimientos y reparaciones
73.04.04.9 Maquinarias y equipos
73.06 Contrataciones de Estudios e Investigaciones
73.06.06.9 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios
73.07 Gastos en Informática
73.07.02.9 Arrendamiento y licencias de uso de paquetes ¡nformát.73.07.04.9 Mantenimiento y Repac. de Equipos y Sist. Informáticos
73.08 Bienes de uso y consumo de inversión
73.08.11.9 Insumes, bienes, materiales y suministros para la73.08.13.9.01 Repuestos y Accesorios
75.12 OBRAS PUBLICAS _
75.05 Mantenimiento y Reparaciones
1.000,00
4.500,00
500,00
42.000,001.583,001.000,00
15.000,00
200,00
3.000,001.000,00
6.500,007.000,00
20.150,00
1.000,00
80.921,92
28.320,0019.000,00
1.800,002.200,00
r Fís. s—1WV f*mi! i
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALES FIEL COPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDECONSTANTE EN,. ^£'lt FOJAS CUYOSORIGINALES REPOSAN EN EL ARCHIVO DE LASECRETARIA GENERAL.
DRA. MARICA EUGENIA CHÁVEZ GARCÍA
^
4.500,00
500,00
63.783,00
13.500,00
13.500,00
153.391,92
20.150,00
1.000,00
80.921,92
47.320,00
4.000,00
44.000,00
44.000,00
197.391,92
0 0 4 0
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI
ÁREA - a : SERVICIOS GENERALESPROGRAMA 2DO: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
PARTIDA CONCEPTO PARCIAL SUBTOTAL TOTALGENERAL
75.05.01.9 En Obras de Infraestructura
8 GASTOS DE CAPITAL
84.12 BIENES DE LARGA DURACIÓN
84,01 Bienes Muebles
84.01.04.9 Maquinarias y Equipos84.01.07.9 Equipos, sistemas y paquetes Informáticos84.01.11.9 Partes y Repuestos
TOTALES
44.000,00
168.000,00
168.000,00
168.000,00
42.000,00123.000,00
3.000,00
1.817.111,92 1.817.111,92 1.817.111,92
(L
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MÜHlClPAkES FIEL COPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE
CONSTANTE EN ../ FOJAS CUYOSORIGINALES REPOSAN EN EL ARCHIVO DE LA
DRA. MARÍjf EUGENIA CHAVEZ BARCIA
0 0 4 4
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI
ÁREA - b - :
PROGRAMA 1RO:SERVICIOS SOCIALES
EDUCACIÓN Y CULTURA
RESUMEN DE ASIGNACIÓN POR GRUPO DE GASTO
1.-Gastos en Personal
2.- Bienes y Servicios de Consumo
3.- Otros Gastos Financieros
4.- Otros Gastos
5.- Transferencias y DonacionesCorrientes
6.- Gastos en personal para Inversión
7.- Bienes y Servicios para inversión
8.- Obras Públicas
9.- Bienes de Larga Duración
10.-Amortización déla Deuda pública
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE INVERSIÓN
GASTOS DE CAPITAL
APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO
14.200,00
1.595.628,31
17.000,00
12.200,00
2.000,00
693.851,00
443.191,00
458.586,31
17.000,00
1.626.828,31
1.626.828,31
nanuGOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUHICIPAV.
ES FIEL COPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDECONSTANTE EN "../ FOJAS CUYOSORIGINALES REPOSAN EN EL ARCHIVO DE L,SECRETA
DRA. MARÍA EUGENIA CHAVEZ GARCÍASE
0045
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMINAHUI
ÁREA - b -:PROGRAMA 1RO:
SERVICIOS SOCIALESEDUCACIÓN Y CULTURA
PARTIDA CONCEPTO PARCIAL SUBTOTAL TOTALGENERAL
5 GASTOS CORRIENTES
53.21 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
53.02 Servicios Generales
53.02.04.9 Edición, Impresión, reproducción y publicaciones53.02.07.9 Difusión, información y publicidad
53.03 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias
53.03.03.9 Viáticos y subsistencias en ei interior
53.04 Instalación, Manienimiento y Reparación
53.04.03.9 Mobiliario53.04.08.9 Bienes Artísticos y Culturales
53,06 Contratación de Estudios e Investigaciones
53.06.03.9 Servicio de capacitación
53,08 Bienes de Uso y Consumo Corriente
53.08.01.9 Alimentos y Bebidas53.08.04.9 Materiales de oficinaco na nv o Materiales de impresión, fotografía, reproducción yüo.uo.u/.y ,,.
publicaciones53.08.11.9 Insumos, bienes, materiales y suministros para la
construcción53.08.13.9.01 Repuestos y accesorios
57.21 OTROS GASTOS CORRIENTES
57,02 Seguros, Cosíos Financieros y Oíros Gastos
57.02.01.9 Seguros
7 GASTOS DE INVERSIÓN
71.21 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN
71,01 Remuneraciones Básicas :
71.01.05.9 Remuneraciones Unificadas71.01.06.9 Salario Unificado
71,02 Remuneraciones Complementarias:
71.02.03.971.02.04.9
Décimotercer sueldoDecimocuarto sueldo
71,03 Remuneraciones Compensatorias:
71 .03.04.9 Compensación por transporte71 .03.06.9 Alimentación
71 ,04 Subsidios
___wmíici£AkQU^ ANTECEDE
JELPO^nnErM^Q'Jjj^^YosÍN ""-^""'","'cÍ ftprHlVO DE LA i
¿RiG,NALBS REPOSAH EN EL AfHl ^
SÉpRETARlAGENERA^,^^
^ íLa¿C^
300,001.000,00
1.000,00
200,001.000,00
2.000,00
3.000,002.000,00
1.000,00
500,00200,00
2.000,00
182.904,00293.167,00
39.688,0021.830,00
5.676,0033.593,00
12.200,00
1.300,00
1.000,00
1.200,00
2.000,00
6.700,00
2.000,00
2.000,00
14.200,00
1.595.628,31
693.851,00
476.071,00
61.518,00
39.269,00
10.615,00
•vMt
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMINAHUI
0 0 4 7
ÁREA- b -:PROGRAMA 1RO:
SERVICIOS SOCIALESEDUCACIÓN Y CULTURA
PARTIDA CONCEPTO PARCIAL SUBTOTAL TOTALGENERAL
75.01.07.9 Construcciones y Edificaciones
75,05 Mantenimientos y Reparaciones
75.05.01.9 En Obras de Infraestructura
8 GASTOS DE CAPITAL
84.21 BIENES DE LARGA DURACIÓN
84,01 Bienes Muebles
84.01.03.9 Mobiliarios84.01.08.9 Bienes Artísticos y Culturales
TOTALES
432.586,31
26.000,00
26.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
6.000,0011.000,00
1.626.828,31 1.626.828,31 1.626.828,31
lIÜ) r*fRum¡naí~iulGOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUHICIPAl
ES FIEL COPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDECONSTANTE EN .—^fc^T.....FOJAS CUYOSORIGINALES REPOSAN EN EL ARCHIVO DE LA
0 0 4 8
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMINAHUI
ÁREA -b :PROGRAMA 2DO:
SERVICIOS SOCIALESPRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
RESUMEN DE ASIGNACIÓN POR GRUPO DE GASTO
1.- Gastos en Personal
2.- Bienes y Servicios de Consumo
3.- Gastos Financieros
4.- Oíros Gastos Corrientes
5.- Transferencias Corrientes
6.- Gastos en personal para la Inversión
7,- Bienes y Servicios para Inversión
8.- Obras Públicas
9.- Bienes de Larga Duración
10.- Amortización de la Deuda Pública
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE INVERSIÓN
GASTOS DE CAPITAL
APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO fyiüNlCIPA!,
ES FIEL COPIA DEL DQCJJM.EW0 QUE AfíTECEDECONSTANTE EN...,....7.rt<. ...FOJAS CUYOSORIGINALES REPOSAN EN EL ARCHIVO DE
DRA. MARÍA FUG^W¿£-CtíA_yE2: CARCIRETARÍA GENER
7.500,00
417.811,00
5.000,00
430.311,00
6.900,00
600,00
376.093,00
41.718,00
5.000,00
430.311,00
0050
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI
ÁREA -b :
PROGRAMA 2DO:
SERVICIOS SOCIALES
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
PARTIDA CONCEPTO PARCIAL SUBTOTAL TOTALGENERAL
71.05 Remuneraciones temporales
00.71.05.07.9 Honorarios00.71.05,09.9 Horas Extraordinarias y Suplementarias00.71.05,12.9 Subrogación00.71.05,13.9 Encargos
.1,06 Aportes Patronales a la Seguridad Social
00.71.06.01.9 Aporte patronal00.71.06.02.9 Fondos de reserva
71.07 Indemnizaciones
00.71.07.07.9 Compensación por Vacaciones no Gozadas00.71.07.08.9 Accidente de Trabajo o Enfermedad
73.22 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN
73,02 Servicios Generales
00.73.02.09.9 Servicios de Aseo, Desinfección y Limpieza
73,06 Contrataciones de Estudios e Investigaciones
00.73.06.01.9 Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada
73.08 ^Bienes de Uso y Consumo de Inversión
00.73.08.02.9 Vestuario, Lencería y Prendas de Protección00.73.08.05.9 Materiales de Aseo
00.73.08.11.9 . ,. t . . . . í , í ..Insumes, bienes, materiales y suministros para la construcción
00.73.08.19.9 Adquisición de accesorios e insumos químicos
8 GASTOS DE CAPITAL
84.22 Sienes de Larga Duración
00.84.01.04.9 Maquinarias y equipos
TOTALES
11.968,00
1.000,007.968,002.000,001.000,00
30.895,0021.552,00
3.500,00500,00
3.000,00
10.000,00
52.447,00
4.000,00
41.718,00
3.000,00
10.000,00
28.718,00
5.718,009.000,00
9.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
430.311,00 430.311,00 430.311,00
0051
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMINAHUI
ÁREA - b : SERVICIOS SOCIALES
PROGRAMA 2DO: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
SUBPROGRAMA: 1ERO: PRODUCCIÓN
RESUMEN DE ASIGNACIÓN POR GRUPO DE GASTO
1.- Gastos en Personal
2.- Bienes y Servicios de Consumo
3.- Gastos Financieros
4.- Oíros Gastos Corrientes
5.-Transferencias Corrientes
6.- Gastos en Personal para Inversión
6.- Bienes y Servicios para Inversión
7.- Obras Públicas
8." Otros Gastos de Inversión
8." Bienes de Larga Duración
9.- Amortización de la Deuda Pública
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE INVERSIÓN
GASTOS DE CAPITAL
APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO
29.300,00
347.319,00
376.619,00
28.700,00
600,00
329.077,00
16.242,00
2.000,00
376.619,00
0 0 5 2
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI
ÁREA - b : SERVICIOS SOCIALES
PROGRAMA 2DO: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
SUBPROGRAMA: 1ERO: PRODUCCIÓN
PARTIDA CONCEPTO PARCIAL SUBTOTAL TOTALGENERAL
5 GASTOS CORRIENTES
53.22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
53.01 Servicios Básicos
01.53.01.04.9 Energía eléctrica
53.02 Servicios Generales
01.53.02.04.9 Edición, impresión reproducción y publicaciones
53.03 Traslados, instalaciones, viáticos y subsistencias
01.53.03.03.9 Viáticos y subsistencias en el interior
53.04 Instalación, mantenimiento y reparaciones
01.53.04.02.9 Edificios, locales y residencias01.53.04.04.9 Maquinarias y Equipos
53,06 Contratación de Estudios e investigaciones
01.53.06.03.9 Servicio de capacitación
53,08 Bienes de Uso y Consumo Corriente
01.53.08.04.9 Materiales de oficina01.53.08.05.9 Materiales de aseo01.53.08.06.9 Herramientas01.53.08.11.9 Insumos, bienes, materiales y suministros para la
construcción01.53.08.13.9.01 Repuestos y accesorios
57.22 OTROS GASTOS CORRIENTES
57,02 Seguros, Costos Financieros y Oíros Gastos
01.57.02.01.9 Seguros
7 GASTOS DE INVERSIÓN
71.22 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN
71,01 Remuneraciones Básicas:
01.71.01.05.9 Remuneraciones Unificadas01.71.01.06.9 Salario Unificado
71,02 Remuneraciones Complementarías
15.000,00
2.000,00
300,00
2.500,00500,00
1.000,00
200,001.000,00
200,00
3.000,003.000,00
600,00
92.664,00120.178,00
GOBIERNO AUTÓNOMOES FIEL COPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDECONSTANTE EN ..... .. áf. ....... - ..... ....FOJAS CUYOSORIGINALES REPOSAN EN EL ARCHIVO OE LASECRETARIA GENERAL.
28.700,00
15.000,00
2.000,00
300,00
3.000,00
1.000,00
7.400,00
600,00
600,00
329.077,00
212.842,00
27.000,00
29.300,00
347.319,00
0053
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMINAHUI
ÁREA - b : SERVICIOS SOCIALESPROGRAMA 2DO; PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓNSUBPROGRAMA: 1ERO: PRODUCCIÓN
PARTIDA
01.71.02.03.901.71.02.04.9
71,03
01.71.03.04.901.71.03.06.9
71,04
01.71.04.01.901.71.04.08.9
71,05
01.71.05.07.901.71.05.09.9
71,06
01.71.06.01.901.71.06.02.9
71,07
01.71.07.07.901.71.07.08.9
CONCEPTO
Décimotercer sueldoDecimocuarto sueldo
Remuneraciones Compensatorias:
Compensación por transporteAlimentación
Subsidios
Por cargas familiaresSubsidio por antigüedad
Remuneraciones temporales
HonorariosHoras Extraordinarias y Suplementarias
Aportes Patronales a la Seguridad Social
Aporte patronalFondos de reserva
Indemnizaciones
Compensación por Vacaciones no GozadasAccidente de Trabajo o Enfermedad
PARCIAL SUBTOTAL TOTALGENERAL
17.750,009.250,00
16.117,00
2.376,0013.741,00
4.045,00
737,003.308,00
17.513,00
500,0017.013,00
46.560,00
27.400,00 ^19.160,00
5.000,00
4.500,00500,00
73.22 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN 16.242,00
73,04 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones 1.000,00
01.73.04.04.9 Maquinaria y equipos 1.000,00
73,06 Contrataciones de Estudios e Investigaciones 3.000,00
73.06.01.9 Consulíoría, Asesoría e Investigación Especializada 3.000,00
73,08 Bienes de Uso y Consumo de Inversión 12.242,00
01.73.08,02.901.73.08.05.901.73.08.06.9
01.73.08.11.9
01.73,08.19,9
Vestuario, lencería y prendas de protección 5.042,00Materiales de Aseo 5.000,00Herramientas 200,00Insumos, bienes, materiales y suministros para laconstrucción 1 .500,00Adquisición de accesorios e insumos químicos 500,00
77.22 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN
GOSIERMO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUHICIPAlES FIEL COPIA DEL DOCUMENTO QUH ANTECEDECONSTANTE EN.. ^^ "........POJAS CUYOSORIGÍNALES REPOSAN EN EL ARCHIVO DE LASECRETARIA GENERAL
DRA.
0041
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI
ÁREA-a : SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA 3RO : JUSTICIA POLICÍA Y VIGILANCIA
RESUMEN DE ASIGNACIÓN POR GRUPO DE GASTO
1.- Gastos en Personal
2.- Bienes y Servicios de Consumo
3.- Gastos Financieros
4,- Otros Gastos
5.- Gastos en Personal Inversión
6.- Bienes y Servicios para Inversión
7.- Obras Públicas
8.- Oíros Gastos de Inversión
8.- Bienes de Larga Duración
10.-Amortización de la Deuda pública
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE INVERSIÓN
GASTOS DE CAPITAL
APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO
...... . \ínaT\uíGOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
ES FIEL COPIA DEL DOCUMENTOGUE ANTECEDECONSTANTE EN ^./.. .".1.......FOJAS CUYOSORIGINALES REPOSAN EN EL ARCHIVO D£ LA
s*
16.600,00
1.410.411,08
84.453,76
1.511.464,84
14.800,00
1.800,00
829.600,00
477.811,08
101.600,00
32.059,00
84.453,76
1.532.123,84
0 0 4 2
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMINAHUI
ÁREA - a : SERVICIOS GENERALESPROGRAMA 3RO : JUSTICIA POLICÍA Y VIGILANCIA
PARTIDA CONCEPTO PARCIAL SUBTOTAL TOTAL GENERAL
5 GASTOS CORRIENTES
53.13 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
53,01 Servicios Básicos
53.01.05.9.03 Arrendamiento de canales de frecuencia y otros
53.03 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias
53.03.03.9 Viáticos y subsistencias en el interior
53.04 Instalación, Mantenimiento y Reparación
53.04.03.9 Mobiliarios
53,06 Contratación de Estudios e Investigaciones
53.06.03.9 Servicio de capacitación
53,08 Bienes de Uso y Consumo Corriente
53.08.04.9 Materiales de oficina53.08.07.9 Materiales de impresión, fotografía, reproducción y
publicaciones53.08.13.9.01 Repuestos y. accesorios
57.13 OTROS GASTOS CORRIENTES
57,01 Impuestos, Tasas y Contribuciones
57.01.02.9 Tasas Generales, Impuestos, Permisos
7 GASTOS DE INVERSIÓN
71.13 GASTOS EN PERSONAL
71,01 Remuneraciones Básicas
10.000,00
1.000,00
600,00
2.000,00
500,00
500,00200,00
1.800,00
71.01.05.9 Remuneraciones Unificadas71.01.06.9 Salarios unificados
71,02 Remuneraciones Complementarias
71.02.03.971.02.04.9
Décimoíercer sueldoDecimocuarto sueldo
71.03 Remuneraciones Compensatorias:
71.03.04.9 Compensación por transporte71.03.06.9 Alimentación
71.04 Subsidios
71.04.01.9 Por cargas familiares71.04.08.9 Subsidio por antigüedad
159.576,00325.657,00
48.373,0021.090,00
6.072,0035.899,00
2.032,00
14.800,00
10.000,00
1.000,00
600,00
2.000,00
1.200,00
1.800,00
1.800,00
829.600,00
485.233,00
69.463,00
41.971,00
11.220,00
16.600,00
1.410.411,08
MBIERHO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUHlCjPAk
ES FIEL COPIA DEL OSTENTO QUE ANTECEDE
0 0 4
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMINAHUI
ÁREA - a : SERVICIOS GENERALESPROGRAMA 3RO : JUSTICIA POLICÍA Y VIGILANCIA
PARTIDA CONCEPTO PARCIAL SUBTOTAL TOTAL GENERAL
71.05 Remuneraciones temporales
71.05.07.9 Honorarios71.05.09.9 Horas extraordinarias y suplementarias71.05.12.9 Subrogación71.05.13.9 Encargos
71.06 Aportes Patronales a la Seguridad Social
71.06.01.9 Aporte patronal71.06.02.9 Fondos de reserva
71.07 Indemnizaciones
71.07.07.9 Compensación por Vaciones no Gozadas
73.13 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN
73.01 Servicios Básicos
73.01.05.9.04 Conectividad
73.02 Servicios Generales
73.02.04.9 Edición, Impresión, reproducción, publicaciones73.02.05.9 Espectáculos Culturales y Sociales73.02.08.9 Servicio de Vigilancia
73.08 Bienes de Uso y Consumo de Inversión
73.08.02.9 Vestuario, lencería y prendas de protección73.08.13.9.01 Repuestos y Accesorios
75.13 OBRAS PUBLICAS
75.01 Obras de Infraestructura
75.01.07.9 Construcciones y Edificaciones
75.05 Mantenimiento y Reparaciones
75.05.01.9 En Obras de Infraestructura
77.13 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN
77,01 Impuestos, Tasas y Contribuciones
77.01.02.9 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones
8 GASTOS DE CAPITAL
84.13 BIENES DE LARGA DURACIÓN
84,01 Bienes Muebles
84.01.04.9 Maquinarias y Equipos
TOTALES
100.130,00
1.000,0095.130,002.000,002.000,00
69.729,0048.354,00
3.500,00
225.120,00
7.200,008.500,00
224.670,84
10.774,001.546,24
80.000,00
21.600,00
1.400,00
84.453,76
118.083,00
3.500,00
477.811,08
225.120,00
240.370,84
12.320,24
101.600,00
80,000,00
21.600,00
1.400,00
1.400,00
YRumíñaYiuiGQBIERJJO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MüHlCIPAl
ES FIEL COPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDECONSTANTE EN ír!.t£~ FOJAS CUYOSORIGINALES_ REPOSAN EN EL ARCHIVO D
RAL.
84.453,76
84.453,76
1.511.464,84
84.453,76
1.511.464,84
0046
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMINAHUI
ÁREA-bPROGRAMA 1RO:
SERVICIOS SOCIALESEDUCACIÓN Y CULTURA
PARTIDA CONCEPTO
71 .04.01 .9 Por cargas familiares71 .04.08.9 Subsidio por antigüedad
71,05 Remuneraciones temporales
71.05.07.9 Honorarios71 .05.09.9 Horas Extraordinarias y Suplementarias71.05.12.9 Subrogación71.05.13.9 Encargos
71,07 Indemnizaciones
71 .07.07.9 Compensación por Vacaciones no Gozadas
71,06 Aportes Patronales a la Seguridad Social
71 .06.01 .9 Aporte patronal71 .06.02.9 Fondos de reserva
73.21 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN
73,02 Servicios Generales
73.02.04.9 Edición, Impresión, reproducción, publicaciones73.02.05.9 Espectáculos culturales y sociales73.02.07.9 Difusión, información y publicidad73.02.99.9.02 Otros Servicios
73,04 Instalaciones, Mantenimiento y Reparciones
73.04.04.9 Maquinarias y equipos
PARCIAL
1.355,009.260,00
1.000,001.053,002.000,002.000,00
3.500,00
57.070 0039.755,00
25.000,00146.700,00
300,002.000,00
7.000,003.000,00
SUBTOTAL GENERAL
6.053,00
3.500,00
96.825,00
443.191,00
174.000,00
10.000,00
73Í04Í19.9 Instalación, Manten, y Reparac. Bienes Deportivos73,04.99.9.01 Otras instalaciones mantenimiento y reparación
73,06 Contrataciones de Estudios e Investigaciones
73.06.01.9 Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada73.06.03.9 Servicio de capacitación73.06.05.9 . Estudio y Diseño de Proyectos73.06.06.9 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios
73,08 Bienes de uso y Consumo de Inversión
73.08.02.9 Vestuario, Lencería y Prendas de Protección73.08.03,9 Combustibles y Lubricantes73.08.05.9 Materiales de aseo73.08.12.9 Materiales Didácticos73.08.13.9.01 Repuestos y accesorios73.08.13.9.03 Repuestos de maquinaría73.08.19.9 Adquisición de accesorios e insumes químicos
73,14 Bienes Muebles no Depreciabas
73.14.03.9 Mobiliarios73.14.09.9 Libros y Colecciones
75.21 OBRAS PUBLICAS
75,01 Obras de Infraestructura
191.500,00
27.000,0042.000,0015.000,00
107.500,00
7.267,0016.000,00
1.424,008.000,002.000,003.000,003.000,00
12.000,0015.000,00
40.691,00
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUHICIPAl
ES FIEL COPIA DEL OOCUMEJÍIO QUE ANTECEDECONSTANTE EN .T^,. FOJAS CUYOSORIGINALES REPOSAN EN EL ARCHIVO DE LASECRETARIA GENERAL.
27.000,00
458.586,31
432.586,31
0 0 4 9
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMINAHU!
ÁREA -b :PROGRAMA 2DO:
SERVICIOS SOCIALESPRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
PARTIDA CONCEPTO PARCIAL SUBTOTALTOTAL
GENERAL
5 GASTOS CORRIENTES
53.22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
53.02 Servicios Generales
00.53.02.04.9 Edición, Impresión reproducción y publicaciones00.53.02.09.9 Servicios de Aseo
53.03 Traslados, instalaciones, viáticos y subsistencias
00.53.03.03.9 Viáticos y subsistencias en el interior
53.04 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones
00.53.04.04.9 Maquinarias y Equipos
53,06 Contratación de Estudios e Investigaciones
00.53.06.03.9 Servicio de capacitación
53,08 Bienes de Uso y Consumo Corriente
00.53.08.04.9 Materiales de oficina00.53.08.05.9 Materiales de aseonn nfl n? Q Materiales de impresión, fotografía, reproducción y
' ' .. publicaciones00.53.08.13,9.0- Repuestos y accesorios
57,22 OTROS GASTOS CORRIENTES
57,02 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos
00.57.02.01.9 Seguros
7 GASTOS DE INVERSIÓN
71.22 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN
71.01 Remuneraciones Básicas :
00.71.01.05.9 Remuneraciones Unificadas00.71.01.06.9 Salario Unificado
71.02 Remuneraciones Complementarías:
00.71.02.03.9 Décimotercer sueldo00.71.02.04.9 Decimocuarto sueldo
71.03 Remuneraciones Compensatorias:
00.71.03.04.9 Compensación por transporte00.71.03.06.9 Alimentación
71.04 Subsidios
00,71.04.01.9 Por cargas familiares00.71.04.08.9 Subsidio por antigüedad
300,00500,00
1.000,00
500,00"
1.000,00
1.500,001.000,00
1.000,00
100,00
600,00
102.360,00148.301,00
21.061,0010.360,00
2.904,0017.145,00
1.369,007178,00
7.500,00
6.900,00
800,00
1.000,00
500,00
1.000,00
3.600,00
600,00
600,00
417.811,00
376.093,00
250.661,00
31.421,00
20.049,00
5.547,00
0 0 5 4
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMINAHUI
ÁREA - b : SERVICIOS SOCIALESPROGRAMA 2DO; PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓNSUBPROGRAMA: 1ERO: PRODUCCIÓN
PARTIDA CONCEPTO PARCIAL SUBTOTAL TOTALGENERAL
77,01 Impuestos Tasas y Contribuciones
01.77.01.02.9 Tasas Generales
TOTALES
2.000,00
2.000,00
376.619,00 376.619,00 376.619,00
0 0 5 5
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUM1NAHUI
ÁREA - b : SERVICIOS SOCIALES
PROGRAMA 2DO: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
SUBPROGRAMA: 2DO: CEMENTERIOS
RESUMEN DE ASIGNACIÓN POR GRUPO DE GASTO
1.- Gastos en Personal
2,~ Bienes y Servicios de Consumo
3.- Gastos Financieros
4.- Otros Gastos Corrientes
5.- Transferencias Corrientes
6.- Gastos en Personal para Inversión
6.- Bienes y Servicios para Inversión
7.- Obras Públicas
8.- Otros Gastos de Inversión
(9.- Bienes de Larga Duración
10.-Amortización de la Deuda Pública
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE INVERSIÓN
GASTOS DE CAPITAL
APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO
10.900,00
175.284,00
6.000,00
192.184,00
10.900,00
97.932,00
21.352,00
55.000,00
1.000,00
6.000,00
192.184,00
0056
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI
ÁREA - b : SERVICIOS SOCIALESPROGRAMA 2DO: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓNSUBPROGRAMA: 2DO: CEMENTERIOS
5 GASTOS CORRIENTES
53.22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
53.01 Servicios Básicos
02.53.01.04.9 Energía eléctrica
53.02 Servicios Generales
02.53.02.04.9 Edición, impresión, reproducción y publicaciones
53.03 Traslados, instalaciones, viáticos y subsistencias
02.53.03.03.9 Viáticos y subsistencias en el interior
53.04 Instalación, mantenimiento y reparaciones
02.53.04.02.9 Edificios, locales y residencias02.53.04.03.9 Mobiliario
53,06 Contratación de Estudios e Investigaciones
02.53.06.03.9 Servicio de capacitación
53,08 Bienes de Uso y Consumo Corriente
02.53.08.04.902.53.08.05.902.53.08.06.9
Materiales de oficinaMateriales de aseoHerramientas
02.53.08.11 9 lnsumos, bienes, materiales y suministros para laconstrucción
02.53.08.13.9.01 Repuestos y accesorios02.53.08.14.9 Suministros para actividades agropecuarias
7 GASTOS DE INVERSIÓN
71.22 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN
71,01 Remuneraciones Básicas:
02.71.01.05.902.71.01.06.9
Remuneraciones UnificadasSalario Unificado
71,02 Remuneraciones Complementarias;
02.71.02.03.902.71.02.04.9
Décimoíercer sueldoDecimocuarto sueldo
71,03 Remuneraciones Compensatorias:
02.71.03.04.902.71.03.06.9
Compensación por transporteAlimentación
71,04 Subsidios
02.71.04.01.9 Por cargas familiares.
2.500,00
200,00
200,00
3.000,00200,00
500,00
100,00500,00200,00
3.000,00
200,00300,00
9.600,0052.737,00
5.208,003.330,00
1.056,005.787,00
wpT'ív *" — ~- i— -— — «— u
mft í " í Rumínaí\uiGOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
ES FIEL COPIA DEL DGCUjyiuNTO QUE ANTECEDECONSTANTE EN ....... .77ri& ..,.......FO JAS CUYOSORIGINALES REPOSAN' EN EL ARCHIVO DE LA
"3312,00
ifl ChmvEZ
10.900,00
10.900,00
2.500,00
200,00
200,00
3.200,00
500,00
4.300,00
175.284,00
97.932,00
62.337,00
8.538,00
6.843,00
1.762,00
- -..E- onlC
0 0 5 7
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMINAHUI
ÁREA - b : SERVICIOS SOCIALESPROGRAMA 2DO; PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓNSUBPROGRAMA; 2DO: CEMENTERIOS
PARTIDA CONCEPTO
02.71 .04.08.9 Subsidio por antigüedad
71,05 Remuneraciones temporales
02.71 .05.07.9 Honorarios02.71.05.09.9 Horas Extraordinarias y Suplementarias
71,06 Aportes Patronales a la Segundad Social
02.71.06.01.9 Aporte patronal02,71 .06.02.9 Fondos de reserva
71,07 Indemnizaciones
02.71.07.07.9 Compensación por Vaciones no Gozadas02.71 .07.08.9 Accidente de Trabajo o Enfermedad
73,22 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN
73.02 Servicios Generales
02.73.02.12.9 Investigaciones Profesionales y. Exámenes de Laboratorio02.73.02.99.9.02 Otros Servicios
73,08 Bienes de Uso y Consumo de Inversión
02.73.08.02.9 Vestuario, lencería y prendas de protección02.73.08.05.9 Materiales de Aseo02.73.08.06.9 Herramientas
Insumos, bienes, materiales y suministros para la(j¿. 1 u.UÜ.1 1 .9 , . /
construcción
PARCIAL SUBTOTAL TOTALGENERAL
1.430,00
1.500,00
500,001.000,00
12.952,00
7.662,005.290,00
4.000,00
3.500,00500,00
21.352,00
7.000,00
5.000,002.000,00
14.352,00
3.352,003.000,001.000,00
7.000,00
75.22 OBRAS PUBLICAS
75,01 Obras de Infraestructura
02.75.01.07.9 Construcciones y Edificaciones
77.22 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN
77,01 Impuestos, Tasas y Contribuciones
02.77.01.02.9 Tasas Generales
8 GASTOS DE CAPITAL
84.22 BIENES DE LARGA DURACIÓN
84,01 Bienes Muebles
02.84.01.04.9 Maquinarias y Equipos
TOTALES
55.000,00
55.000,00
55.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
192.184,00 192.184,00 192.184,00
0058
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMINAHUI
ÁREA - b :
PROGRAMA 3RO:
SERVICIOS SOCIALES
OTROS SERVICIOS SOCIALES
RESUMEN DE ASIGNACIÓN POR GRUPO DE GASTO
1.- Gastos en Personal
2.- Bienes y Servicios de Consumo
3.- Gastos Financieros
4.- Otros Gastos Corrientes
5.- Gastos en personal para inversión
6.- Bienes y Servicios para Inversión
7.- Obras Públicas
8.- Otros Gastos de Inversión
9.- Transferencias y Donaciones para Inversión
10.- Bienes de Larga Duración
11.-Amortización de la Deuda Pública
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE INVERSIÓN
GASTOS DE CAPITAL
APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO
Til fTRÜmíñaYyjiGOBmomOilMilSCE^^
«PIPI COPIA DEL DOCUMEU^O QUE ANTECEDE??íLEJ:?,2c *° ..-¿^-.....FOJAS CUYOS
FPHSAN^EN EL ARCHIVO DE
15.400,00
2.040.267,16
2.055.667,16
14.200,00
1.200,00
622.874,00
26.500,00
1.390.893,16
2.055,667,16
PRA.~~~CHAVEZ
0059
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMINAHUI
A R E A - b :PROGRAMA 3RO:
SERVICIOS SOCIALESOTROS SERVICIOS SOCIALES
PARTIDA CONCEPTO
5 GASTOS CORRIENTES
53.23 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
53,01 Servicios Básicos
PARCIAL SUBTOTAL
14.200,00
5.000,00
TOTALGENERAL
15.400,00
53.01.04.9 Energía eléctrica53.01.05.9.01 Telefónico
53.02 Servicios Generales
53.02.04.9 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones
53.03 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias
53.03.03.9 Viáticos y subsistencias en el interior
53.04 Instalación, Mantenimiento y Reparación
53.04.03.9 Mobiliario53.04.99.9 Oirás Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones
53,06 Contratación de Estudios e Investigaciones
53.06.03.9 Servicio de capacitación
53,08 Bienes de Uso y Consumo Corriente
53.08.04.953.08.05.9
53.08.07.9
Materiales de oficinaMateriales de aseoMateriales de impresión, fotografía, reproducción ypublicaciones
53.08.09.9 Medicinas y productos farmacéuticosInsumes, btenes, materiales y suministros para la
oo.Uo.i i .yconstrucción
53.08.13.9.01 Repuestos y accesorios53.08.99.9.04 Otros de uso y consumo corriente
57.23 OTROS GASTOS CORRIENTES
57,02 Seguros, Cosíos Financieros y Oíros Gastos
57.02.01.9 Seguros
7 GASTOS DE INVERSIÓN
71.23 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN
71.01 Remuneraciones Básicas:
71.01.05.9 Remuneraciones Unificadas
71.02 Remuneraciones Complementarias:
71.02.03.971.02.04.9
Décimoiercer sueldoDecimocuarto sueldo
3.000,002.000,00
400,00
1.000,00
200,00200,00
1.000,00(
2.000,002.000,00
1.000,00
200,00
500,00
200,00500,00
1.200,00
466.104,00
400,00
1.000,00
400,00
1.000,00
6.400,00
1.200,00
1.200,00
2.040.267,16
622.874,00
466.104,00
57.342,00
0060
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMINAHUI
A R E A - b :PROGRAMA 3RO:
SERVICIOS SOCIALESOTROS SERVICIOS SOCIALES
PARTIDA
71,05
71.05.07.971.05.09.971.05.13.9
71,06
71.06.01.971,06.02.9
CONCEPTO
Remuneraciones temporales
HonorariosHoras Extraordinarias y SuplementariasEncargos
Aportes Patronales a la Seguridad Social
Aporte patronalFondos de reserva
PARCIAL SUBTOTAL
3.500,00
1.000,001.500,001.000,00
93.428,00
54.476,0038.952,00
TOTALGENERAL
71,07 Indemnizaciones
71.07.07.9 Compensación por Vaciones no Gozadas
73,23 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN
73,02 Servicios Generales
73.02.04.9 Edición,Impresión, reproducción, publicaciones
73.06 Contrataciones de estudios, investigaciones y servicios T.
73.06.06.9 Honorarios por contratos civiles de servicios
78.23 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓNI
78,01 Transferencias Para Inversión al Sector Público
78.01.08.9 A Cuentas o Fondos Especiales
TOTALES
2.500,00
8.500,00
18.000,00
2.500,00
26.500,00
8.500,00
18.000,00
390.893,16
390.893,16
1.390.893,16
2.055.667,16 2.055.667,16 2.055.667,16
W°^4S^I _ r t , f ± i ( 4 A L E 5 KF.,.-*! . 1 /
0061
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMINAHU1
ÁREA - c: SERVICIOS COMUNALES
PROGRAMA 1RO: PLANIFICACIÓN URBANA Y RURAL
RESUMEN DE ASIGNACIÓN POR GRUPO DE GASTO
1.- Gastos en Personal
2.- Bienes y Servicios de Consumo 14.200,00
3. Gastos Financieros
4.- Otros Gastos Corrientes 3.000,00
5.- Transferencias Corrientes
6.- Gastos en Personal para Inversión 1.155.651,00
6.- Bienes y Servicios para Inversión 583.683,00
7.- Obras Públicas
8." Oíros Gastos de Inversión
8.- Bienes de Larga Duración 7.500,00
10.- Amortización de la Deuda Pública
I =
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE INVERSIÓN
GASTOS DE CAPITAL
APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO
17.200,00
1.739.334,00
7.500,00
1.764.034,00
1,764.034,00
0 0 6 2
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI
ÁREA -c:PROGRAMA 1RO:
SERVICIOS COMUNALES
PLANIFICACIÓN URBANA Y RURAL
PARTIDA CONCEPTO PARCIAL SUBTOTAL TOTAL GENERAL
5 GASTOS CORRIENTES
53.31 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
53.02 Servicios Generales
53.02.04.9 Edición, Impresión, reproducción y publicaciones
53.03 Traslados, instalaciones, Viáticos y Subsistencias
53.03.03.9 Viáticos y subsistencias en el interior53.03.04.9 Viáticos y subsistencias en el exterior
53.04 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones
53.04.04.9 Maquinarias y Equipos53.04.99.9 Otras Instalaciones, Mantenimiento y Reparaciones
53,06 Contratación de Estudios e Investigaciones
53.06.03.9 Servicio de capacitación
53,08 Bienes de Uso y Consumo Corriente
53.08.04.9 Materiales de oficina53.08.06.9 Herramientas53.08.07.9 Materiales de impresión, fotografía, reproduc. y Public.53.08.13.9.01 Repuestos y accesorios53.08.99.9.04 Otros de uso y consumo corriente
57.31 OTROS GASTOS CORRIENTES
57,02 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos
57.02.01.9 Seguros
7 GASTOS DE INVERSIÓN
71.12 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN
71,01 Remuneraciones Básicas :
71.01.05.9 Remuneraciones Unificadas71.01.06.9 Salarios unificados
71,02 Remuneraciones Complementarias:
71.02.03.971.02.04.9
Décimotercer sueldoDecimocuarto sueldo
71.03 Remuneraciones Compensatorias:
71.03.04,9 Compensación por transporte71.03.06.9 Alimentación
71.04 Subsidios
71.04.01.9 Por cargas familiares ~^J
1.400,00
600,001.000,00
400,00200,00
6.000,00
2.500,00200,00
1.000,00400,00500,00
3.000,00
809.364,0047.942,00
71.541,0023.310,00
924,005.386,00
14.200,00
1.400,00
1.600,00
600,00
6.000,00
4.600,00
3.000,00
3.000,00
1.155.651,00
857,306,00
94.851,00
6.310,00
17.200,00
1.739.334,00
0063
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMINAHUI
A R E A - c :
PROGRAMA 1RO:
SERVICIOS COMUNALES
PLANIFICACIÓN URBANA Y RURAL
PARTIDA CONCEPTO PARCIAL SUBTOTAL TOTAL GENERAL
71.04.08.9 Subsidio por antigüedad
71.05 Remuneraciones temporales
71.05.07.9 Honorarios71.05.09.9 Horas Extraordinarias y Suplementarias71.05.12.9 Subrogación71.05.13.9 Encargos
71.06 Aportes Patronales a la Seguridad Social
71.06.01.9 Aporte patronal71.06.02.9 Fondos de reserva
71.07 indemnizaciones
71.07.07.9 Compensación por Vaciones no Gozadas71.07.08.9. Accidente de Trabajo o Enfermedad
73.31 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN
73,02 Servicios Generales
73.02.04.9 Edición,Impresión, reproducción, publicaciones73.02.07.9 Difusión, Información y Publicidad73.02.99.9.02 Oíros Servicios
73,06 Contrataciones de Estudios e Investigaciones
73.06.01.9 Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada73.06.05.9 Estudio y Diseño de Proyectos73.06.06.9 Honorarios por Contratos Civiles de Servicio
73.08 Bienes de Uso y Consumo Corriente
73.06.02.9 Vestuario, Lencería y Prendas de Protección
8 GASTOS DE CAPITAL
84.11 BIENES DE LARGA DURACIÓN
84,01 Bienes Muebles
84.01.03.9 Mobiliarios84.01.07.9 Equipos, sistemas y paquetes Informáticos
TOTALES
1.332,00
2.000,007.058,002.500,002.000,00
100.960,0072.013,00
8.500,00500,00
13.558,00
172.973,00
9.000,00
583.683,00
40.300,00
24.400,0014.400,001.500,00
45.000,00490.000,00
7.200,00
1.183,00
542.200,00
1.183,00
7.500,00
7.500,00
2.000,005.500,00
1.764.034,00 1.764.034,00
^tf.H*
7.500,00
1.764.034,00
0064
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMINAHUI
ÁREA - c :PROGRAMA 2DO:
SERVICIOS COMUNALESHIGIENE AMBIENTAL
RESUMEN DE ASIGNACIÓN POR GRUPO DE GASTO
1.- Gastos en Personal
2.- Bienes y Servicios de Consumo
3.- Gastos Financieros
4.- Otros Gastos Corrientes
5.- Transferencias Corrientes
6.- Gastos en personal para la Inversión
7.- Bienes y Servicios para Inversión
8.- Obras Públicas
9.- Ottros Gastos de Inversión
10.- Bienes de Larga Duración
11.- Inversiones Financieras
12.- Amortización de la Deuda Pública
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE INVERSIÓN
GASTOS DE CAPITAL
APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO
-I CONSTANTE E* ^«ÉÜS QU£ A^ED
OÍ7JGINALES R E P ' V ; " 'V FOJAS
10.800,00
627.913,71
11.443,80
650.157,51
8.800,00
2.000,00
257.214,00
177.616,20
179.243,51
13.840,00
11.443,80
650.157,51
0065
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI
ÁREA - c :
PROGRAMA 2DO:
SERVICIOS COMUNALESHIGIENE AMBIENTAL
PARTIDA CONCEPTO PARCIAL SUBTOTAL TOTALGENERAL
5 GASTOS CORRIENTES
53.32 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
53.02 Servicios Generales
53.02.04.9 Edición, Impresión reproducción y publicaciones
53.03 Traslados, instalaciones, viáticos y subsistencias
53.03.03.9 Viáticos y subsistencias en el interior
53.04 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones
53.04.04.9 Maquinarias y Equipos
53,06 Contratación de Estudios e Investigaciones
53.06.03.9 Servicio de capacitación
53,08 Bienes de Uso y Consumo Corriente
53.08.04.953.08.05.953.08.07.9
Materiales de oficinaMateriales de aseoMateriales de impresión, fotografía, reproducción ypublicaciones
53.08.13.9.01 Repuestos y accesorios (53.08.99.9.04 Otros de Uso y Consumo Corriente
57,32 OTROS GASTOS CORRIENTES
57,02 Seguros, Costos Financieros y Oíros Gastos
57.02.01.9 Seguros
7 GASTOS DE INVERSIÓN
71.32 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN
71.01 Remuneraciones Básicas:
71.01.05.9 Remuneraciones Unificadas
71.02 Remuneraciones Complementarias:
71.02.03.971.02.04.9
Décimotercer sueldoDecimocuarto sueldo
71.05 Remuneraciones temporales
71.05.07.9 Honorarios71.05.09.9 Horas Extraordinarias y Suplementarias71.05.12.9 Subrogación71.05.13.9 Encargos
71.06 Aportes Patronales a la Seguridad Social
71.06.01.9 Aporte patronal "~ rc
200,00
2.000,00
200,00
2.000,00
1,500,001.000,00
500,00400,00
1.000,00
2.000,00
188.268,00
15.689,004.440,00
1.000,001.000,002.000,001.000,00
8.800,00
200,00
2.000,00
200,00
2.000,00
4.400,00
2.000,00
2.000,00
257.214,00
188.268,00
20.129,00
5.000,00
37.817,00
10.800,00
627.913,71
" ' ' L
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI
0066
A R E A - c :
PROGRAMA 2DO:
SERVICIOS COMUNALES
HIGIENE AMBIENTAL
PARTIDA CONCEPTO
71 .06.02.9 Fondos de reserva
71,07 Indemnizaciones
71 .07.07.9 Compensación por Vacfones no Gozadas71 .07.08.9. Accidente de Trabajo o Enfermedad
PARCIAL SUBTOTAL
15.767,00
6.000,00
5.500,00500,00
TOTALGENERAL
73.32 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN
73,02 Servicios Generales
73.02.04.9 Edición, Impresión, reproducción, publicaciones73.02.05.9 Espectáculos Culturales y Sociales73,02.12.9 Investigaciones Profesionales y Exámenes de laboratorio73.02.30.9 Digiíalización de Información y Datos Públicos73.02.99.9.02 Otros Servicios
73,04 Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones
73.04.04.973.04,1 7.9
Maquinarias y EquiposInfraestructura
73,06 Contrataciones de Estudios e Investigaciones
73.06.01.9 Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada73.06.02.9 Servicio de Auditoría73.06.06.9 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios
I73,08 Bienes de Uso y Consumo Corriente
73.08.02,9 Vestuario, Lencería y Prendas de Protección73.08.04.9 Materiales de oficina73.08.13.9.01 Repuestos y accesorios73.14.03.9 Mobiliarios73.14.09.9 Libros y Colecciones
75.32 OBRAS PÚBLICAS
75,01 Obras de Infraestructura
75.01.03.9 De Alcantarillado75.01.07.9 Construcciones y Edificaciones
77.32 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN
77,01 Impuestos Tasas y Contribuciones
77.01.02.9 Tasas Generales
8 GASTOS DE CAPITAL
84.32 BIENES DE LARGA DURACIÓN .
84,01 Bienes Muebles
84.01.04.9 Maquinarias y Equipos
TOTALES
41.477,125.844,00
48.633,161.212,005.972,70
3.800,001.500,00
45.848,962.012,80
13.379,52
1.000,001.862,38
604,724.168,84
300,00
82.804,1296.439,39
13.840,00
11.443,80
650.157,51
177.616,20
103.138,98
5.300,00
61.241,28
7.935,94
179.243,51
179.243,51
13.840,00
13.840,00
11.443,80
11.443,80
11.443,80
650.157,51 650.157,51
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI
ÁREA - c :PROGRAMA: 3RO:
SERVICIOS COMUNALESABASTECIMIENTO AGUA POTABLE
R E S U M E N DE ASIGNACIÓN POR G R U P O DE GASTO
0067
1.- Gastos en Personal
2.- Bienes y Servicios de Consumo
3.- Gastos Financieros
4.- Otros Gastos Corrientes
5.-Transferencias y DonacionesCorrientes
6.- Bienes y Servicios Para Producción
7.- Gastos en Personal para Inversión
8.- Bienes y Servicios, para Inversión
9.- Obras Públicas
10.- Bienes de Larga Duración
10.- Amortización de la Deuda pública
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE PRODUCCIÓN
GASTOS DE INVERSIÓN
GASTOS DE CAPITAL
APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO
430.682,20
60.000,00
8.447.094,53
76.500,00
1.077.000,00
10.091.276,73
rssilA¿Fi H xw*Jji r=rrr >.Diñ r,ENfcKAt-r-á»—-X.
237.690,00
184.992,20
8.000,00
60.000,00
1.026.784,00
893.296,00
6.527.014,53
76.500,00
1.077.000,00
10.091.276,73
0068
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI
A R E A - c :PROGRAMA: 3RO:
SERVICIOS COMUNALES
ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE
PARTIDA CONCEPTO PARCIAL SUBTOTAL TOTALGENERAL
5 GASTOS CORRIENTES
53.33 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
53,01 Servicios Básicos
53.01.01.953.01.04.9
Agua PotableEnergía eléctrica
53.02 Servicios Generales
53.02.04.9 Edición, impresión, reproducción y publicaciones53.02.09.9 Servicio de aseo
53.03 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias
53.03.03.9 Viáticos y subsistencias en el interior
53.04 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones
53.04.02.9 Edificios, Locales y Residencias53.04.03.9 Mobiliario53.04.04.9 Maquinaria y equipos53.04.05.9 Vehículos53.04.06.9 Herramientas
53,06 Contratación de Estudios e Investigaciones
53.06.03.9 Servicio de capacitación
53,08 Bienes de Uso y Consumo Corriente
53.08.03.953.08.04.953.08.06.953.08.07.9
Combustibles y lubricantesMateriales de oficinaHerramientasMateriales de impresión, fotografía, reproducción ypublicaciones
53.08.11.9 Insumes, bienes, materiales y suministros para laconstrucción
53.08.13.9.01 Repuestos y accesorios53.08.13.9.02 Repuestos para vehículos53.08.13.9.03 Repuestos para Maquinaria53.08.99.9.04 Oíros de uso y consumo Corriente
56.33 GASTOS FINANCIEROS
56,02 Intereses y Oíros Cargos de La Deuda Pública Interna
56.02.01.9 Sector Público Financiero
57.33 OTROS GASTOS CORRIENTES
57,02 Seguros, Costos Financieros y Oíros Gastos
57.02.01.9 Seguros
6 GASTOS DE PRODUCCIÓN
500,00167.000,00
1.000,00200,00
1.000,00
1.000,00200,00
4.000,003.000,00
400,00
3.000,00
12.890,0011.500,00
500,00
2.000,00
5.000,00500,00
8.000,0015.000,00
1.000,00
184.992,20
8.000,00
237.690,00
167.500,00
1.200,00
1.000,00
8.600,00
3.000,00
56.390,00
184.992,20
184.992,20
8.000,00
8.000,00
430.682,20
HTO QUc AK
"
60.000,00
0069
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMINAHUI
AREA-c :
PROGRAMA: 3RO:
SERVICIOS COMUNALES
ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE
PARTIDA CONCEPTO PARCIAL SUBTOTAL TOTALGENERAL
63.33 BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN
63.08 Bienes de Uso y Consumo de Producción
63.08.11.9 Medidores de Agua Potable
7 GASTOS DE INVERSIÓN
71.33 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN
.1,01 Remuneraciones Básicas :
71.01.05.9 Remuneraciones Unificadas71.01.06.9 Salario Unificado
71.02 Remuneraciones Complementarias:
71.02.03.9 Décímotercer sueldo71.02.04.9 Decimocuarto sueldo
71.03 Remuneraciones Compensatorias:
71.03.04.9 Compensación por transporte71.03.06.9 Alimentación
71.04 Subsidios
71.04.01.9 Por cargas familiares71.04.08.9 Subsidio por antigüedad
71.05 Remuneraciones temporales
71.05.07.9 Honorarios71.05.09.9 Horas Extraordinarias y Suplementarias71.05.12.9 Subrogación71.05.13.9 Encargos
71.06 Aportes Patronales a la Seguridad Social
71.06.01.9 Aporte patronal71.06.02.9 Fondos de reserva
71.07 Indemnizaciones
71.07.07.9 Compensación por Vaciones no Gozadas71.07.08.9. Accidente de Trabajo o Enfermedad
73.33 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN
73,02 Servicios Generales
73.02.08.9 Servicio de Vigilancia73.02.12.9 Inv. Profesionales y Ex. Laboratorio
73,04 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones
73.04.04.9 Maquinaria y equipos
60.000,00
226.080,00427.169,00
58.209,0029.600,00
8.448,0049.653,00
2.899,0011.809,00
1.000,0056.490,00
2.000,002.000,00
84.910,0059.017,00
5.500,002.000,00
800,00100.000,00
_, 64.500,00
60.000,00
60.000,00
1.026.784,00
'653.249,00
87.809,00
58.101,00
14.708,00
61.490,00
143.927,00
7.500,00
893.296,00
100.800,00
64.500,00
DBU D O C U J J E H J O j .
" ,
8.447.094,53
0070
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI
AREA-c:PROGRAMA: 3RO:
SERVICIOS COMUNALES
ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE
PARTIDA CONCEPTO PARCIAL SUBTOTALTOTAL
GENERAL
73,06 Contrataciones de Estudios e Investigaciones
73.06.04.9 Fiscalización e Inspecciones Técnicas73.06.05.9 Estudio y Diseño de Proyectos73.06,06.9 Honorarios por contratos civiles de servicio
73,08 Bienes de uso y consumo de inversión
73,08.02.9 Vestuario, Lencería y Prendas de Protección73.08.03.9 Combustibles y Lubricantes73.08.05.9 Materiales de Aseo73.08.06.9 Herramientas
Insumos, bienes, materiales y suministros para la/ o.OB.I1.9 , ..
construcción73.08.13.9.01 Repuestos y accesorios73.08.13.9.03 Repuestos de maquinaria73.08.19.9 Adquisición de accesorios e insumos químicos73.08.99.9.05 Cloro
75,33 OBRAS PÚBLICAS
75,01 Obras de Infraestructura
75.01.01.9 De Agua Potable
75,05 Mantenimientos y Reparaciones \9 En Obras de Infraestructura
8 GASTOS DE CAPITAL
84.33 BIENES DE LARGA DURACIÓN
84.01 Bienes Muebles
84.01.03.9 Mobiliarios84.01.06.9 Herramientas84.01.04.9 Maquinarias y Equipos
9 APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO
96.33 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA
96.02 Amortización Deuda Interna
96.02.01.9 Al Sector Público Financiero
TOTALES
174.480,0040.500,0060.000,00
22.816,006.200,002.000,005.000,00
275.600,00
8.200,0013.200,0020.000,00
100.000,00
6.502.014,53
25.000,00
1.500,007.000,00
68.000,00
274.980,00
453.016,00
6.527.014,53
6.502.014,53
25.000,00
76.500,00
76.500,00
76.500,00
1.077.000,00
1.077.000,00
1.077.000,00
1.077.000,00
10.091.276,73 10.091.276,73 10.091.276,73
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUHlCjPAlPS FIEL COPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE
CONSTANTE EN ~¿^- F°JAS CUYOSORIGINALES REPOSAN EN EL ARCHIVO DE L,
Q 5 F W F
0071
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMINAHUI
ÁREA - c ;PROGRAMA: 4TO:
SERVICIOS COMUNALESCANALIZACIÓN Y ALCANTARILLADO
RESUMEN DE ASIGNACIÓN POR GRUPO DE GASTO
1.- Gastos en Personal
2.- Bienes y Servicios de Consumo
3,- Gastos Financieros
4.- Otros Gastos
5.-Transferencias Corrientes
5.- Gastos en Personal para Inversión
6.- Bienes y Servicios para inversión
7.- Obras Públicas
8.- Bienes de Larga Duración
10.- Amortización de la deuda pública
I
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE INVERSIÓN
GASTOS DE CAPITAL
APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO
23.500,00
3.587.211,93
7.000,00
3.617.711,93
23.500,00
426.153,00
189.408,00
2.971.650,93
7.000,00
3.617.711,93
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNÍCÍPM
ES FIEL COPIA DEL DOCUMENID-QUE ANTECEDECONSTANTE EN ." ../ FOJAS CUYOSORIGINALES R E P O S A D EN EL A R C H I V O DE L
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI
0 0 7 2
A R E A - c :PROGRAMA: 4TO:
SERVICIOS COMUNALES
CANALIZACIÓN Y ALCANTARILLADO
PARTIDA CONCEPTO PARCIAL SUBTOTAL TOTALGENERAL
5 GASTOS CORRIENTES
53.34 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
53.03 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias
53.03.03.9 Viáticos y subsistencias en el interior
53.04 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones
53.04.03.953.04.04.953.04.05.953.04.06.9
MobiliarioMaquinaria y equiposVehículosHerramientas
53,06 Contratación de Estudios e Investigaciones
53.06.03.9 Servicio de capacitación
53,08 Bienes de Uso y Consumo Corriente
53.08.03,9 Combustibles y lubricantes53.08.04.9 Materiales de oficina53.08.06.9 Herramientas53.08.07.9 Materiales de impresión, fotografía, reproducción
y publicaciones53.08.11.9 Insumos, bienes, materiales y suministros para la
construcción53.08.13.9.01 Repuestos y accesorios53.08.13.9.02 Repuestos para vehículos53.08.13.9.03 Repuestos para Maquinaria
7 GASTOS DE INVERSIÓN
71.33 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN
71,01 Remuneraciones Básicas :
71.01.05.971.01.06.9
Remuneraciones UnificadasSalario Unificado
71,02 Remuneraciones Complementarias:
71.02.03.971.02.04.9
Décimoíercer sueldoDecimocuarto sueldo
71.03 Remuneraciones Compensatorias:
71.03.04.9 Compensación por transporte71.03.06.9 Alimentación
71.04 Subsidios
71.04.01.9 Por cargas familiares71.04.08.9 Subsidio por antigüedad
71.05 Remuneraciones temporales
71.05.07.9 Honorarios71.05.09.9 Horas Extraordinarias y Suplementarias
.1,06 Aportes Patronales a la Seguridad Social
"ti
600,00
200,003.000,001.000,00
200,00
1.000,00
5.000,00200,00500,00
200,00
500,00100,00
6.000,005.000,00
66.000,00213.373,00
23.944,0013.300,00
4.224,0024.221,00
1.331,005.888,00
1.000,0010.258,00
m . E ^ .GOBIERNO ftUTOHOMO OE5CEHTRAIKADO HiUNlClPAl
ES FIEL COPIA DEL DOCUMENTO QUE AMTECEOSCONSTANTE EN........lr..íxí....,' ^T...FOJAS CUYOSORIGINALES REPOSAN EN EL ARCHIVO DE LA
- - - - - - /
23.500,00
23.500,00
600,00
4.400,00
1.000,00
17.500,00
3.587.211,93
426.153,00
279.373,00
37.244,00
28.445,00
7.219,00
11.258,00
59.114,00
0073
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMINAHUI
ÁREA - c :
PROGRAMA: 4TO:
SERVICIOS COMUNALES
CANALIZACIÓN Y ALCANTARILLADO
PARTIDA CONCEPTO PARCIAL SUBTOTAL TOTALGENERAL
71.06.01.9 Aporte patronal71.06.02.9 Fondos de reserva
71.07 Indemnizaciones
71.07.07.9 Compensación por Vacaciones no Gozadas71.07.08.9. Accidente de Trabajo o Enfermedad
73.34 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN
73,02 Servicios Generales
73.02.12.9 Investigaciones Profesionales y Exámenes de laboratorio73.02.99.9.02 Otros Servicios
73.04 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones
73.04.04.9 Maquinaria y equipos
73.05 Arrendamiento de Bienes
73,05.04.9 Maquinarias y Equipos
73.06 Contrataciones de Estudios e Investigaciones
73,06.05.9 Estudio y Diseño de Proyectos
73.08 Bienes de Uso y Consumo de Inversión
73.08.02.9 Vestuario, Lencería y Prendas de Protección73.08.06.9 Herramientas
73.08.11.9 . . . . . . . . . . ,Insumos, bienes, materiales y suministros para la construcción
73.08.13.9.03 Repuestos de maquinaria
75,34 OBRAS PUBLICAS
75,01 Obras de Infraestructura
75.01.03.9 De Alcantarillado
75,05 Mantenimiento y Reparaciones
75.05.01.9 En obras de Infraestructura
8 GASTOS DE CAPITAL
84.34 BIENES DE LARGA DURACIÓN
84,01 Bienes Muebles
84.01.06.9 Herramientas
TOTALES
34.814,0024.300,00
2.500,001.000,00
30.000,0020.000,00
6.000,00
2.000,00
65.000,00
3.500,00
189.408,00
50.000,00
6.000,00
2.000,00
65.000,00
66.408,00
11.408,005.000,00
40.000,00
10.000,00
2.971.650,93
2.886.650,93
2.886.650,93
85.000,00
85.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
3.617.711,93 3.617.711,93 3.617.711,93
0074
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALDERUMIÑAHUI
ÁREA - c :SERVICIOS COMUNALES
PROGRAMA: 6TO: OTROS SERVICIOS COMUNALES
RESUMEN DE ASIGNACIÓN POR GRUPO DE GASTO
1.-Gastos en Persona!
2.- Bienes y Servicios de Consumo
3.- Gastos Financieros
4.- Otros Gastos Corrientes
5.-Transferencias Corrientes
6.- Gastos en Personal para Inversión
6.- Bienes y Servicios para inversión
7.- Obras Públicas
8.- Bienes de Larga Duración
9.- Amortización de la Deuda Pública
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE INVERSIÓN
GASTOS DE CAPITAL
APLICACIÓN DE FINANCIAMÍENTO
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALES FIEL COPIA DEL DOCUM&W^-QUE ANTECEDECONSTANTE EN.......r7,. FOJAS CUYOSOR1GlNJU-eS-KEFO~57mxEN EL ARCHIVO DE LA
•ARI'A GENERAL,. ) f
jfl FUhFNlA CHÁVEZ GARCÍA
78.900,00
9.924.183,48
132.200,00
To~135.283,48~~
42,900,00
36.000,00
1.335.435,00*
725.582,00
7.863.166,48
132.200,00
10.135.283,48
0075
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI
ÁREA - c :PROGRAMA; 6TO;
SERVICIOS COMUNALESOTROS SERVICIOS COMUNALES
PARTIDA CONCEPTO PARCIAL SUBTOTALTOTAL
GENERAL
53.02.04.953.02.07.953.02.09.9
53.03.03.953.03.04.9
53.04.02.953.04.03.953.04.04.953.04.06.953.04.99.9
5 GASTOS CORRIENTES
53.36 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
53.02 Servicios Generales
Edición, impresión, reproducción y publicacionesDifusión, información y publicidadServicio de aseo
53.03 Traslados, instalaciones, viáticos y subsistencias
Viáticos y subsistencias en el interiorViáticos y subsistencias en el exterior
53.04 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones
Edificios, locales y residenciasMobiliarioMaquinarias y EquiposHerramientasOtras Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones
53.05 Arrendamientos de Bienes
53.05.05.9 Vehículos
53.06 Contratación de Estudios e Investigaciones
Servicio de capacitación
53,08 Bienes de Uso y Consumo Corriente
53.06.03.9
53,08
53.08.04.9 Materiales de oficina53.08.05.9 Materiales de aseo53.08.06.9 Herramientas53.08.07.9 Materiales de impresión, fotografía, reproducción
y publicaciones53.08.11.9 Insumes, bienes, materiales y suministros para la
construcción53.08.13.9.01 Repuestos y accesorios53.08.14.9 Suministros para actividades agropecuarias, pesca
y caza53.08.99.9.04 Suministros y materiales deportivos
57.36 OTROS GASTOS CORRIENTES
57,02 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos
57.02.01.9 Seguros
7 GASTOS DE INVERSIÓN
71.36 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN
71,01 Remuneraciones Básicas :
71,01.05.9 Remuneraciones Unificadas
300,002.000,00
200,00
2.000,00500,00
3.000,00200,00300,00400,00500,00
7.000,00
2.500,00
2.000,003.000,002.000,00
5.000,00
5.000,004.000,00
2.000,001.000,00
36.000,00
297.42000.
42.900,00
2.500,00
2.500,00
4.400,00
7.000,00
2.500,00
24.000,00
36.000,00
36.000,00
.335.435,00
839.765,00
78.900,00
9.924.183,48
1Ú} r( RumlñaTiLGOBIERNO AUTOHOMQ DESCENTRALIZADO MUHmk
EsTÍEL COPIA DEL DOCU M££ÍIP_C5U E ANTECEDE
CONSTANTE EN . »."*¿». • FOJAS CUYOSORIGINALES REPOSAN EN EL ARCHIVO DE LA j
SECRETAKI A-GENERAL.
¿EZ GftKCIA
0076
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMINAHUI
A R E A - c :
PROGRAMA: 6TO:
SERVICIOS COMUNALES
OTROS SERVICIOS COMUNALES
PARTIDA CONCEPTO
71.01.06.9 Salario Unificado
71,02 Remuneraciones Complementarias:
71 .02.03.9 Décimotercer sueldo71 .02.04.9 Decimocuarto sueldo
71,03 Remuneraciones Compensatorias:
71 .03.04.9 Compensación por transporte71.03.06.9 Alimentación
71,04 Subsidios
71 .04.01 .9 Por cargas familiares71 .04.08,9 Subsidio por antigüedad
71,05 Remuneraciones temporales
71.05.07.9 Honorarios71 .05.09.9 Horas Extraordinarias y Suplementarias71 .05.1 2.9 Subrogación71.05.13.9 Encargos
71,06 Aportes Patronales a la Seguridad Social
71.06.01.9 Aporte patronal71 .06.02.9 Fondos de reserva
V
71,0.7 Indemnizaciones
71 .07.07.9 Compensación por Vacaciones no Gozadas71 .07.08.9 Accidente de Trabajo o Enfermedad
73.36 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN
73,04 Instalaciones Mantenimiento y Reparaciones
73.04.04.9 Maquinaría y equipos73.04.1 7.9 Infraestructura73.04.1 8.9 Gastos en Mantenimiento de Áreas Verdes
73,08 Bienes de Uso y Consumo de Inversión
73.08.02.9 Vestuario, lencería y prendas de protección73.08.06.9 Herramientas
'nsurnos' bienes> materiales y suministros para laíj.íjo. 1 1 .y , . i
construcción73.08.13.9.03 Repuestos de maquinaria
Suministros para actividades agropecuarias, pesca y' ' ' caza
73.08.19.9 Adquisición de Insumes Químicos
73,15 Bienes Biológicos no Depreciables
73.15.15.9 Plantas
75.36 OBRAS PUBLICAS
PARCIAL
542.345,00
76.563,0036.630,00
10.296,0055.688,00
2.343,0015.324,00
2.000,0094.255,003.000,002.000,00
1 1 1 .539,0077.532,00
5.500,003.000,00
37.000,00315.000,0050.000,00
25.182,0016.200,00
200.000,00
10.000,00
17.200,00
15.000,00
40.000,00
~T~
_ -, i r- n u i~. MlTntJOm»J tlti jyi-i^ i__ . tir-c* en F»»^F5 OT;S;\ CONSTANTE eN.M..»*^'"^ EL ARCHIVO
i Q[íIGlNAl-E5 -.¿^^ftL. /
jkic r *» j> 23^^^/I rL £UJL& A j ^J^U
^^\Jí¿¿^^\£S2^^
DC un i (
í \— *
SUBTOTAL TOTAL
113.193,00
65.984,00
17.667,00
101.255,00
189.071,00
8.500,00
725.582,00
402.000,00
283.582,00
40.000,00
7.863.166,48
/•''''^' — •'
'' -..r^^^u- -1 y~l
\ 4/ /-?\ -- ^\ Oí/Af
_.r 1«fe
0077
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI
A R E A - c :PROGRAMA: 6TO;
SERVICIOS COMUNALES
OTROS SERVICIOS COMUNALES
PARTIDA CONCEPTO PARCIAL SUBTOTALTOTAL
GENERAL
75.01.04.975.01.05.975.01.07.9
75.01.14.9
75.01 Obras de Infraestructura
De Urbanización y EmbellecimientoObras públicas de transporte y víasConstrucciones y EdificacionesObras de Infraestructura para el Control deInundaciones
75.05 Mantenimiento y Reparaciones
75.05.01.9 En Obras de Infraestructura
8 GASTOS DE CAPITAL
84.36 BIENES DE LARGA DURACIÓN
84,01 Bienes Muebles
84.01.03.984.01.04.984.01.06.9
MobiliariosMaquinarias y EquiposHerramientas
TOTALES
7.558.166,48
999.803,292.930.776,121.256.129,11
2.371.457,96
305.000,00
305.000,00
132.200,00
132.200,00
132.200,00
55.000,0063.000,0014.200,00
10.135.283,48 10.135.283,48 10.135.283,48
Rumi a\uiGOBIERNO AUTÓNOMO PESCENTÍIAUZADO MÜNICIPM
ES FIEL COPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDECONSTANTE EN ......... ,.7777. 'jf..... ...... FOJAS CUYOS
EL ARCHIVO DE LA
DRA, MARÍA EUGENIA CHA VEZE N E R A
vC
0078
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI
ÁREA - d :
PROGRAMA 1RO:
SERVICIOS ECONÓMICOS
TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN
RESUMEN DE ASIGNACIÓN POR GRUPO DE GASTO
1.- Gastos en Personal
2.- Bienes y Servicios de Consumo
3.- Gastos Financieros
4.- Otros Gastos
5.- Transferencias Corrientes
6.- Gastos en personal para Inversión
6.- Bienes y Servicios para inversión
1 - Obras Públicas
8.-Transferencias y Donaciones para Inversión
9.- Bienes de Larga Duración
10.-Amortización de la Deuda pública
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE INVERSIÓN
GASTOS DE CAPITAL
APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO
GOBIERKumíñahui
63.600,00
2.273.801,99
135.000,00
2.472.401,99
49.200,00
14.400,00
636.942,00
790.438,00
846,421,99
135.000,00
2.472.401,99
0 0 7 9
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUM.INAHUÍ
ÁREA - d ;PROGRAMA 1RO:
SERVICIOS ECONÓMICOSTRANSPORTE Y COMUNICACIÓN
PARTIDA CONCEPTO PARCIAL SUBTOTAL TOTALGENERAL
5 GASTOS CORRIENTES
53.40 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
53.02 Servicios Generales
53.02.04.9 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones
53.03 Traslados, instalaciones, viáticos y subsistencias
53,03.03.9 Viáticos y subsistencias en el interior
53.04 Instalación, mantenimiento y reparaciones
53,04.03.9 Mobiliario53.04.04.9 Maquinarias y Equipos53.04.05.9 Vehículos53.04.99.9 Otras Instalaciones, mantenimientos y reparaciones
53,06 Contratación de Estudios e Investigaciones
53.06.03.9 Servicio de capacitación
53,08 Bienes de Uso y Consumo Corriente
53.08.04.9 Materiales de oficina53.08.07,9 Materiales de impresión y fotografía53.08.11.9 Insumos, bienes, materiales y suministros para la
construcción53.08.13.9.01 Repuestos y accesorios53.08.13.9.02 Repuestos de vehículos53.08.13.9.03 Repuestos para Maquinaria
57.40 OTROS GASTOS CORRIENTES
57,02 Seguros, Costos Financieros y Oíros Gastos
57.02.01.9 Seguros
7 GASTOS DE INVERSIÓN
71.40 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN
71.01 Remuneraciones Básicas:
71.01.05.9 Remuneraciones Unificadas71.01.06.9 Salario Unificado
71.02 Remuneraciones Complementarias:
71.02.03.9 Décimotercer sueldo71.02.04.9 Decimocuarto sueldo
71.03 Remuneraciones Compensatorias:
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADOES FIEL COPIA DEL DQCl¿[vU:NTO QUE ANTECEDECONSTANTE EN... ^T.^. .FOJAS CUYOSoniGINáLES_H£POSAN EN EL ARCHIVO DE LA
REJERÍA GENE?*
5.000,00
1.000,00
200,004.000,006.000,00
200,00
2.500,00
800,004.000,00
300,00200,00
15.000,0010.000,00
14.400,00
267.600,00149.082,00
36.538,0017.020,00
49.200,00
5.000,00
1.000,00
10.400,00
2.500,00
30.300,00
14.400,00
14.400,00
636.942,00
416.682,00
53.558,00
18.615,00
63.600,00
2.273.801,99
0080
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMÍÑAHUI
Á R E A - d :
PROGRAMA 1RO:
SERVICIOS ECONÓMICOS
TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN
PARTIDA CONCEPTO PARCIAL SUBTOTAL
71.03.04.9 Compensación por Transporte71.03.06.9 Alimentación
71.04 Subsidios
71.04.01.9 Por cargas familiares71.04.08.9 Subsidio por antigüedad
71.05 Remuneraciones temporales
71.05.07.9 Honorarios71.05.09.9 Horas Extraordinarias y Suplementarias71.05.12.9 Subrogación71.05.13.9 Encargos
71.06 Aportes Patronales a la Seguridad Social
71.06.01.9 Aporte patronal71.06.02.9 Fondos de reserva
71.07 Indemnizaciones
71.07.07.9 Compensación por Vacaciones no Gozadas
73.40 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN
73.01 Servicios Básicos
73.01.05.09.04 Conecíividad
73.02 Servicios Generales
73.02.04.9 Edición, impresión, reproducción, publicaciones,73.02.05,9 Espectáculos culturales y sociales73.02.07.9 Difusión, Información y Publicidad73.02.08.9 Servicio de vigilancia73.02.99.9.02 Otros Servicios
73.04
73.04.04.9 Maquinarias y Equipos
73.06 Contrataciones de Estudios e Investigaciones
73.06.03.9 Servicio de capacitación73.06.05.9 Estudio y Diseño de Proyectos
73,08 Bienes de Uso y Consumo de Inversión
73.08.02.9 Vestuario, lencería y prendas de protección73.08.06.9 Herramientas70 no t -t o Insumos, bienes, materiales y suministros para la/ o.uti.i i .y , ..
construcción73.08.13.9.01 Repuestos y accesorios
2.904,0015.711,00
1.033,004.140,00
1.000,0041.962,002.000,002.000,00
54.264,0038.188,00
3.500,00
I
2,500,00
45.000,0010.000,00
6.000,0025.000,0085.000,00
15.000,00
10.000,00432.320,00
6.118,003.500,00
90.000,00
10.000,00
5.173,00
46.962,00
92.452,00
3.500,00
790.438,00
2.500,00
171.000,00
15.000,00
442.320,00
159.618,00
TOTALGENERAL
0081
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMINAHUI
A R E A - d :PROGRAMA 1RO:
SERVICIOS ECONÓMICOSTRANSPORTE Y COMUNICACIÓN
PARTIDA
73.08.13.9,0373.08.99.9.03
75.40
75,01
75.01.04.975.01.05.975.01.07.9
CONCEPTO
Repuestos de maquinaríaOtros de Uso y Consumo de Inversión
OBRAS PUBLICAS
Obras de Infraestructura
De urbanización y embellecimientoObras Públicas de Transporte y VíasConstrucciones y edificaciones
PARCIAL
10.000,0040.000,00
45.000,00542.086,43259.335,56
SUBTOTAL TOTALGENERAL
846.421,99
846.421,99
84.01.04.984.01.07.9
8 GASTOS DE CAPITAL
84.40 BIENES DE LARGA DURACIÓN
84,01 Bienes Muebles
Maquinarias y EquiposEquipos, paquetes y sistemas informáticos
135.000,00
135.000,00
105.000,0030.000,00
135.000,00
TOTALES 2.472.401,99 2.472.401,99 2.472.401,99
GOBIERNO AUTOHOMO DESCEUTRAUZADOMÜjlClPAk
_, MARÍA E G E N I A CHÁV£~
0082
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALiZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI
ÁREA - d :
PROGRAMA 4TO:SERVICIOS ECONÓMICOS
OTROS SERVICIOS ECONÓMICOS - TURISMO
RESUMEN DE ASIGNACIÓN POR GRUPO DE GASTO
1.- Gastos en Personal
2.- Bienes y Servicios de Consumo
3.- Gastos Financieros
4.- Oíros Gastos Corrientes
5.- Gastos en personal para Inversión
6.- Bienes y Servicios para Inversión
7.- Obras Públicas
8.- Bienes de Larga Duración
9.- Amortización de la Deuda Pública
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE INVERSIÓN
GASTOS DE CAPITAL
APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO
678.481,00
430.359,88
183.843,00
493.438,00
1.200,00
385.359,88
45.000,00
1.108.840,88
1.108.840,88
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
ES FIEL COPIA DEL DQCUM-HTO QUE ANTECEDECONSTANTE EN —..^ff,. FOJAS CUYOSORIGINALES REPOSAN EN EL ARCHIVO DE LA,5 £ c R
0083
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMINAHUI
AREA-d :PROGRAMA 4TO:
SERVICIOS ECONÓMICOSOTROS SERVICIOS ECONÓMICOS -TURISMO
PARTIDA
5
51.44
51,01
51.01.05.951.01.06.9
51,02
51.02.03.951.02.04.9
51,03
51.03.04.951.03.06.9
51,04
71.04.01.951.04.08.9
51,05
51.05.07.951.05.09.951.05.12.951.05.13.9
51,06
51.06.01.951.06.02.9
CONCEPTO
GASTOS CORRIENTES
GASTOS EN PERSONAL
Remuneraciones Básicas
Remuneraciones UnificadasSalarios unificados
Remuneraciones Complementarias
Décimotercer sueldoDecimocuarto sueldo
Remuneraciones Compensatorias:
Compensación por transporteAlimentación
Subsidios
Por cargas familiaresSubsidio por antigüedad
Remuneraciones temporales
HonorariosHoras extraordinarias y suplementariasSubrogaciónEncargos
Aportes Patronales a la Seguridad Social
Aporte patronalFondos de reserva
PARCIAL SUBTOTAL TOTALGENERAL
678,481,00
183.843,00
116.440,00
89.088,0027.352,00
13.434,00
10.104,003.330,00
5.390,00
264,005.126,00
1.485,00
478,001.007,00
17.707,00
1.000,0013.707,002.000,001.000,00
25.887,00
15.162,0010.725,00
51,07 Indemnizaciones
51.07.07.9 Compensación por Vacaciones no Gozadas
53.44 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
53.02 Servicios Generales
53.02.04.9 Edición, Impresión, reproducción y publicaciones53.02.05.9 Espectáculos culturales y sociales53.02.07.9 Difusión, información y publicidad
53.03 Traslados, Instalaciones, viáticos y subsistencias
53.03.03.9 Viáticos y subsistencias en el interior
53.04 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones
53.04.99.9 Otras Instalaciones, mantenimientos y reparaciones
53.05 Arrendamientos de Bienes
3.500,00
3.500,00
493.438,00
482.300,00
300,00480.000,00
2.000,00
5.000,00
200,00
5.000,00
200,00
300,00
G08ÍE.RNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICHES FIEL COPIA DEL-&OOIÍ1ENTO QUE ANTECEDECONSTANTE EN .. T^^OJAS CUYOSORIGINALES REPOSAN EN EL ARCÍÍTUQ DE^-DA
RAL. .
0 0 8 4
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMINAHU!
A R E A - d :PROGRAMA 4TO:
SERVICIOS ECONÓMICOSOTROS SERVICIOS ECONÓMICOS - TURISMO
PARTIDA CONCEPTO
53.05.05.9 Vehículos
53,06 Contratación de Estudios e Investigaciones
53.06.03.9 Servicio de capacitación
53,08 Bienes de Uso y Consumo Corriente
53.08.02.9 Vestuario, lencería y prendas de protección53.08.04.9 Materiales de oficina53.08.05.9 Materiales de aseo53.08.07.9 Materiales de impresión, fotografía, reproducción
y publicaciones53.08.13.9.01 Repuestos y accesorios
57.44 OTROS GASTOS CORRIENTES
57,02 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos
57.02.01.9 Seguros
7 GASTOS DE INVERSIÓN
73.44 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN
73.02 Servicios Generales
73.02.04.9 Edición, impresión, reproducción, publicaciones, suscrip.73.02.05.9 Espectáculos, Culturales y Sociales73.02.07.9 Difusión, Información y Publicidad73.02.99.9.02 Oíros Servicios
73.04 Instalaciones, Mantenimiento y Reparaciones
73.04.1 7.9 Infraestructura73.04.1 8.9 Gastos en mantenimiento de áreas verdes
PARCIAL SUBTOTAL TOTALGENERAL
300,00
1.400,00
1.400,00
4.238,00
1.338,001.500,00
200,00
1.000,00200,00
1.200,00
1 .200,00
1.200,00
430.359,88
385.359,88
232.359,88
50.000,0060.000,0092.359,8830.000,00
33.500,00
3.500,0030.000,00
73.05 Arrendamientos de Bienes
73.05.05.9 Vehículos
73.06 Contrataciones de Estudios e Investigaciones
73.06.01.9 Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada
75.44 OBRAS PÚBLICAS
75,01 Obras de infraestructura
75.01.05.9 Obras públicas de transporte y vías
75.05 Mantenimiento y Reparaciones
75.05.01.9 En obras de Infraestructura
TOTALES
4.500,00
115.000,00
31.000,00
14.000,00
4.500,00
115.000,00
45.000,00
31.000,00
14.000,00
1.108.840,88 1.108.840,88 1.108.840,88
Z^^QUH AC
0085
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUN.CIPAL DE RUMIÑAHU,
SERVICIOS INCLASIFICABLES1 RO: GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD
RESUMEN DE ASIGNACIÓN POR GRUPO DE GASTO
1.- Gastos en Personal
2.- Bienes y Servicios de Consumo
3.-Gastos Financieros
4.- Oíros Gastos Corrientes
5.- Transferencias y DonacionesCorrientes
6.- Bienes y Servicios de ConsumoPara Inversión
7,- Transferencias y Donacionespara Inversión
8.- Obras Públicas
9.- Bienes de Larga Duración
10,-Inversiones Financieras
11.-Amortización de la Deuda pública
12.-Pasivo Circulante
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE INVERSIÓN
GASTOS DE CAPITAL
APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO
ES FIEL COPIA DEL DOCUMEjtiTO QUE ANTECEDECONSTANTE EN.....7?. . FOJAS CUYOSORIGINALES REPOSAN EN EL ARCHIVO DE L,SECRETARIA GENEFÍAL.
10.000,00
102.000,00
210.000,00
200.000,00
1.471.361,67
21.000,00
353.000,00
1.135.878,00
^503.239,67
0086
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI
Á R E A - e :
PROGRAMA 1RO:
SERVICIOS INCLASIFICABLES
GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD
PARTIDA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL TOTALGENERAL
5 GASTOS CORRIENTES
53.51 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
53,02 Servicios Generales
53.02.06.9 Eventos públicos y oficiales 10.000,00
56.51 GASTOS FINANCIEROS
56,02 Intereses y otros cargo de la Deuda Pública Interna
56.02.01.9 Sector Público Financiero 102.000,00
57.51 OTROS GASTOS CORRIENTES
57,02 Seguros, Costos financieros y Otros Gastos
57.02.99.9 Descuentos 210.000,00
58.51 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
58,01 Transferencias Corrientes al Sector Público
58.01.02.9 A Entidades Descentralizadas y Autónomas 200.000,00I
7 GASTOS DE INVERSIÓN
78.51 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN
78,01 Transferencias Para Inversión al Sector Público
78.01.03.9 A Empresas Públicas 1.471.361,67
8 GASTOS DE CAPITAL
87,51 INVERSIONES FINANCIERAS
87.01 Inversiones Temporales en Títulos y Valores
87.01.04.9 Compra de Acciones 21.000,00
9 APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO
96.51 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA
96.02 Amortización Deuda Interna
96.02.01.9 AI Sector Público Financiero 353.000,00
97,51 PASIVO CIRCULANTE
97,01 Deuda Flotante
97.01.01.9 De Cuentas Por Pagar 1.135.878,00
TOTALES — ~ 3^03.239,67
10.000,00
10.000,00
102.000,00
102.000,00
210,000,00
210.000,00
200.000,00
200.000,00
1.471.361,67
1.471.361,67
522.000,00
1.471.361,67
21.000,00
-*^^en_ ,-• "/*"*"""
Imi í i RurninaliulGOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
ES FIEL COPIA DEL DOCUMEÜÍQ'aUE ANTECEDECONSTANTE EN ,1^., ...........FOJAS CUYOSOP.IGINAt.ES REPOSAN EN EL ARCHIVO DE LASECRETA £jA_£EíjLE_ñ AL. /
21.000,00
21.000,00
1.488.878,00
353.000,00
353.000,00
1.135.878,00
1.135.878,00
3.503.239,67 3.503.239,67
0 0 8 3GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
Í N D I C E C E ÍV E R A LPRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO
AÑO 2.016
PAG.- DOCUMENTO S/N, SUSCRITO POR EL SR. ALCALDE DEL GADMUR, 1NG.HÉCTOR JACOME, Y DRA. MARÍA EUGENIA CHAVEZ, SECRETARIA GENERAL, m
EN EL QUE EXPRESA LA EXPEDICIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIOECONÓMICO DEL AÑO 2016 ....... .... ......................... .... ......... . ........................... ..... ......... . .......- ORDENANZA NO. 025-2015} EN QUE SE APRUEBA LA ORDENANZA DEL n n-PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015 . ............ .... .......... . ........... "-EXPOSICIÓN JUSTIFICATIVA..... ............... .... ......... . ......... ............. ..... ... ....... ..... ......... . ........ 06-12-ORGÁNICA ESTRUCTURAL- GADMUR 2014 -2015 .......... . ................ . ............. . ...... ........ 13- INGRESOS 2016 ........... . .............. . ................ . ........ . ............. ... ...... ... ...... . ......... .. .......... . ........... 14 - 17- RESUMEN DE INGRESOS PROGRAMADOS, CLASIFICACIÓN ECONÓMICA YFUNCIONAL....... ............... ... ......... .... ............ ..... ......... . ........... . .................. . ....... ... ........ ... .........-RESUMEN DE INGRESOS PROGRAMAD OS-DETALLADOS, CLASIFICACIÓN g
ECONÓMICA Y FUNCIONAL.... ............. ... ............ . ................... .... ....... . ........ ... ........... . ...........RESUMEN DE INGRESOS CORRIENTES ..... . ...................... . ............................ ... ........ . ........... 20- RESUMEN DE INGRESOS DE CAPITAL .. ....... . ................................ . ........ . ............. . ......... ... 21- RESUMEN DE INGRESOS DE FINANCIAMIENTO ................... .... ....... . ........ ..... ................. 22- RESUMEN DE GASTOS PROGRAMADOS; CLASIFICACIÓN ECONÓMICA YFUNCIONAL ....... ....... ......... . .......... ...... ............. ..... ...... .... .................. . ........ ... ......... . ......... ... ....... /J
- RESUMEN DE GASTOS PROGRAMADOS, CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y 9 ,FUNCIONAL ........ ... ....... ....... ............. .... ............. . ............ . ......... . .......................... ..... ...... . ...........- RESUMEN DE GASTOS PROGRAMADOS, CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y 25FUNCIONAL. .................. . ........... .. ............ . ......................... . ......... .. ....... . ........ . ....................... ...- RESUMEN DE GASTOS PROGRAMADOS, CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y 7r
FUNCIONAL, ÁREA A - SERVICIOS GENERALES ........... .... ..... .... ..... . .......... .. ............ ... .....- RESUMEN DE GASTOS PROGRAMADOS, CLASIFICACIÓN ECONÓMICA YFUNCIONAL, ÁREA B- SERVICIOS SOCIALES .............. . ........ . ........ .... ....... .. ............ . ........
- RESUMEN DE GASTOS PROGRAMADOS, CLASIFICACIÓN ECONÓMICA YFUNCIONAL, ÁREA C - SERVICIOS COMUNALES ..................... . ................... .... .......... ....
- RESUMEN DE GASTOS PROGRAMADOS, CLASIFICACIÓN ECONÓMICA YFUNCIONAL, ÁREA D - SERVICIOS ECONÓMICOS ............. . ....... .. ...................... . ........ ....
- RESUMEN DE GASTOS PROGRAMADOS, CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y n
FUNCIONAL, ÁREA E - SERVICIOS INCLASIFICABLES ............. . ........ . ........ .... ......... ....... J
- RESUMEN DE RECURSOS HUMANOS ............ . ............................. ... ........ . ........... . .......... .... 31
- ADMINISTRACIÓN GENERAL ................ . ................................................... . ........... . ........... .. 32 - 36- ADMINISTRACIÓN FINANCIERA .......... . .......... . .................... . .......... .. ....... . ......... ... .......... .... 37 - 40- JUSTICIA, POLICÍA Y VIGILANCIA ......... .. ......... .... .......... . ........ .... .............. ... ........... ..... ...... 41 - 43- EDUCACIÓN Y CULTURA .... .............. ... ...................... ... ................. . .................... .... ......... .... 44 - 47- PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ..... . ........................ . ................ .. ...................... ...... 48 - 50-PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN -PRODUCCIÓN ................ . ........ .... ................... 51-54-PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN - CEMENTERIOS ...................... . ............ .. .......... 55 - 57- OTROS SERVICIOS SOCIALES ..... ..................... , ............ . ................. . ........ . ........... ... .......... .. 58 - 60- PLANIFICACIÓN URBANA Y RURAL .. ........... . ......... .. ..................... . .......... .... .......... .. ........ 61 - 63- HIGIENE AMBIENTAL ... ........ .... ............ . ......... .. ...................... . ........ . .......... . ............... .. ........ 64 - 66- ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE .................. . .......... . ................... .. ........................ 67 - 70- CANALIZACIÓN Y ALCANTARILLADO ......................................... . .......... . .......... ...... ....... 71 - 73- OTROS SERVICIOS COMUNALES ...... ... ...... . .......... .. ............ . ........... . .......... . ............ ...... ..... 74 - 77- TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN .. ................ .... ..................... .. ....... . .................. . ........... ... 78 - 81- OTROS SERVICIOS ECONÓMICOS - TURISMO ............... . .................. .. ........... ... ............... . 82 - 84- GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD ................. .. ....................... . ........................... . .......... 85 - 86
- ORDENANZA PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016 ..... 87
........ ... ............... . ........ .. ................ . ....... ,. ............ . ......... .... ...................... . ............... .... 88