PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 01C001 - Jefatura de Gobierno del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
177,193,253 177,193,253 0 126,937,873 9,745,229 40,510,151 0 0 0TOTAL:
06 177,143,766 126,937,873 9,745,229 40,460,664 0 0 0 0 0 > LA CIUDADANÍA PERCIBEN UN LIDERAZGO EFECTIVO DE LAS POLÍTICAS METROPOLITANAS
01 177,143,766 126,937,873 9,745,229 40,460,664 0 0 0 0 0 >> LA CIUDADANÍA PERCIBE UNA VISIÓN INTEGRAL DE DESARROLLO EN LAS ACCIONES DE GOBIERNO
06
06 01 01 DOCUMENTO 177,143,766 126,937,873 9,745,229 40,460,664 0 0 0 0 0 >>> COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS SECTORIALES
1.000
13 49,487 0 0 49,487 0 0 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
02 49,487 0 0 49,487 0 0 0 0 0 >> SE PROMUEVE UNA CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO
13
13 02 01 ACCIÓN 49,487 0 0 49,487 0 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
2.000
PÁGINA: 1 DE: 1
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 01CD03 - Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
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Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
1,875,553,186 104,827,711 1,770,725,475 64,526,129 50,880 40,250,702 0 1,770,725,475 0TOTAL:
09 1,795,468,877 0 0 24,743,402 0 1,770,725,475 0 0 0 > EL COMBATE A LA DELINCUENCIA Y LA INSEGURIDAD SE HACE VISIBLEMENTE MÁS EFICAZ
08 1,795,468,877 0 0 24,743,402 0 1,770,725,475 0 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA SE AMPLÍA Y MEJORA
09
09 08 03 PROYECTO 1,795,468,877 0 0 24,743,402 0 1,770,725,475 0 0 0 >>> PROYECTO BICENTENARIO "CIUDAD SEGURA" (SMS C4I4)
1.000
10 79,935,849 64,526,129 50,880 15,358,840 0 0 0 0 0 > LA CIUDADANÍA ESTÁ PROTEGIDA EN CASOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES Y RECIBE AUXILIO OPORTUNO Y EFECTIVO CUANDO SE PRESENTAN
01 79,935,849 64,526,129 50,880 15,358,840 0 0 0 0 0 >> LA CIUDADANÍA RECIBE ATENCIÓN OPORTUNA EN CASO DE EMERGENCIAS
10
10 01 07 ACCIÓNPERMANENTE
79,935,849 64,526,129 50,880 15,358,840 0 0 0 0 0 >>> ACCIONES PARA LA OPERACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS
1.000
13 148,460 0 0 148,460 0 0 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
02 148,460 0 0 148,460 0 0 0 0 0 >> SE PROMUEVE UNA CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO
13
13 02 01 ACCIÓN 148,460 0 0 148,460 0 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
3.000
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 01PDDF - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
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Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
2,745,587,375 2,745,587,375 0 749,686,906 507,568,939 285,095,445 1,203,236,085 0 0TOTAL:
04 224,761,112 106,194,005 16,893,353 33,475,741 68,198,013 0 0 0 0 > LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE
09 224,761,112 106,194,005 16,893,353 33,475,741 68,198,013 0 0 0 0 >> LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE
04
04 09 01 TRÁMITE 205,452,362 102,354,763 9,246,057 25,653,529 68,198,013 0 0 0 0 >>> ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
3,000.000
04 09 03 ASESORÍA 2,726,168 0 1,674,168 1,052,000 0 0 0 0 0 >>> APOYO JURÍDICO
1,500.000
04 09 04 SERVICIO 16,582,582 3,839,242 5,973,128 6,770,212 0 0 0 0 0 >>> SERVICIOS INFORMÁTICOS
3,200.000
13 279,740,840 16,381,229 1,618,255 13,279,991 248,461,365 0 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
02 16,940,960 16,381,229 559,731 0 0 0 0 0 0 >> SE PROMUEVE UNA CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO
13
13 02 01 ACCIÓN 16,940,960 16,381,229 559,731 0 0 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
10,500.000
03 228,074,845 0 52,456 0 228,022,389 0 0 0 0 >> SE REDUCEN LOS OBSTÁCULOS PARA EL DESARROLLO LABORAL DE LAS MUJERES
13
13 03 04 BECA 228,074,845 0 52,456 0 228,022,389 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE BECAS ESCOLARES A MENORES VULNERABLES
27,785.000
04 34,725,035 0 1,006,068 13,279,991 20,438,976 0 0 0 0 >> LAS MUJERES CUENTAN CON SERVICIOS OPORTUNOS DE SALUD ESPECIALIZADOS
13
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>> 01PDDF - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
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ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
13 04 01 PERSONA 34,725,035 0 1,006,068 13,279,991 20,438,976 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE DETECCIÓN DE CÁNCER DE MAMA
150,000.000
14 1,631,147,176 325,205,140 458,667,105 66,886,224 780,388,707 0 0 0 0 > LA DESIGUALDAD ECONÓMICA Y SUS CONSECUENCIAS SE REDUCEN EN LA CIUDAD DE MÉXICO
03 801,294,360 31,747,338 5,362,535 5,516,780 758,667,707 0 0 0 0 >> LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD TIENEN ACCESO A SERVICIOS QUE MEJORAN SU CALIDAD DE VIDA
14
14 03 01 PERSONA 18,723,779 3,996,078 1,709,327 2,468,374 10,550,000 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE AYUDAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
22.000
14 03 02 PERSONA 21,949,594 20,258,613 806,374 884,607 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL A PERSONASCON DISCAPACIDAD
3,220.000
14 03 03 PERSONA 5,267,382 2,497,549 1,048,017 1,721,816 0 0 0 0 0 >>> UNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN
15,754.000
14 03 04 PERSONA 3,552,741 2,497,549 835,076 220,116 0 0 0 0 0 >>> SERVICIO DE CANALIZACIÓN DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
9,743.000
14 03 05 PERSONA 743,117,707 0 0 0 743,117,707 0 0 0 0 >>> APOYOS ECONÓMICOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
81,337.000
14 03 06 PERSONA 5,000,000 0 0 0 5,000,000 0 0 0 0 >>> APOYOS ECONÓMICOS A POLICÍAS PREVENTIVOS PENSIONADOS POR DISCAPACIDAD PERMANENTE
400.000
14 03 07 ACCIÓN 3,683,157 2,497,549 963,741 221,867 0 0 0 0 0 >>> ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
12.000
04 829,852,816 293,457,802 453,304,570 61,369,444 21,721,000 0 0 0 0 >> LA NIÑEZ EN RIESGO RECIBE PROTECCIÓN SOCIAL
14
14 04 01 PERSONA 152,158,759 125,306,650 9,007,233 5,244,876 12,600,000 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE APOYO A LA NIÑEZ
216,300.000
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
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>> 01PDDF - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
14 04 02 RACIÓN 477,870,438 0 428,670,371 49,200,067 0 0 0 0 0 >>> DESAYUNOS ESCOLARES Y ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA PARA MENORES
116,000,000.000
14 04 03 PERSONA 5,866,207 0 722,507 643,700 4,500,000 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE HIJOS E HIJAS DE LA CIUDAD
84.000
14 04 05 PERSONA 82,877,979 71,132,198 9,528,347 1,340,434 877,000 0 0 0 0 >>> CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CADI)
19,377.000
14 04 06 PERSONA 4,699,150 0 869,331 2,329,819 1,500,000 0 0 0 0 >>> CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL COMUNITARIA (CAIC)
20,469.000
14 04 07 PERSONA 22,126,208 14,813,111 2,862,343 2,206,754 2,244,000 0 0 0 0 >>> CENTROS DE DÍA
450.000
14 04 08 PERSONA 84,254,075 82,205,843 1,644,438 403,794 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL MALTRATO Y ABUSO SEXUAL A NIÑOS YNIÑAS
57,401.000
15 319,546,708 200,984,342 13,233,672 43,128,694 62,200,000 0 0 0 0 > SE FORTALECE EL PRINCIPIO DE COHESIÓN SOCIAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO
03 319,546,708 200,984,342 13,233,672 43,128,694 62,200,000 0 0 0 0 >> LA ASISTENCIA SOCIAL RESPONDE MEJOR A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA
15
15 03 02 CENTRO 7,489,701 6,135,146 874,500 480,055 0 0 0 0 0 >>> COCINAS Y COMEDORES POPULARES
75.000
15 03 05 ACCIÓN 88,498,226 85,501,883 1,494,166 1,502,177 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE ORIENTACIÓN ALIMENTARIA
348,000.000
15 03 06 FAMILIA 4,747,103 0 1,528,667 3,218,436 0 0 0 0 0 >>> ABASTECIMIENTO EMERGENTE DE AGUA POTABLE
65,000.000
15 03 08 PERSONA 103,943,041 102,126,624 1,128,916 687,501 0 0 0 0 0 >>> ASISTENCIA JURÍDICA EN MATERIA DE DERECHO FAMILIAR
148,291.000
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 01PDDF - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
15 03 09 PERSONA 37,228,787 0 3,131,823 34,096,964 0 0 0 0 0 >>> SISTEMA DE CENTROS DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
150,000.000
15 03 10 DESPENSA 47,461,525 2,037,495 1,405,689 3,018,341 41,000,000 0 0 0 0 >>> DESPENSAS A POBLACIÓN EN CONDICIONES DE MARGINACIÓN
269,981.000
15 03 11 RACIÓN 9,980,378 5,183,194 3,471,964 125,220 1,200,000 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA
252,000.000
15 03 16 COMEDOR 20,197,947 0 197,947 0 20,000,000 0 0 0 0 >>> INSTALACIÓN DE COMEDORES PÚBLICOS
100.000
18 34,211,452 0 3,655,095 13,664,357 16,892,000 0 0 0 0 > EL GOBIERNO DE LA CIUDAD CUMPLE CON EL DERECHO A LA SALUD FOMENTANDO MEJORES HÁBITOS Y PREVINIENDO ENFERMEDADES ENTRE LA POBLACIÓN
02 34,211,452 0 3,655,095 13,664,357 16,892,000 0 0 0 0 >> LA POBLACIÓN ESTA PROTEGIDA CONTRA ENFERMEDADES PREVENIBLES
18
18 02 03 PERSONA 34,211,452 0 3,655,095 13,664,357 16,892,000 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE INTEGRIDAD FAMILIAR
523,920.000
20 246,862,072 98,924,151 11,104,639 111,673,282 25,160,000 0 0 0 0 > EL GOBIERNO DE LA CIUDAD CONTRIBUYE ACTIVAMENTE PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA
03 185,495,093 40,649,090 10,895,017 108,790,986 25,160,000 0 0 0 0 >> LAS POTENCIALIDADES DE LOS NIÑOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO SE FOMENTAN
20
20 03 01 PERSONA 185,495,093 40,649,090 10,895,017 108,790,986 25,160,000 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE NIÑOS Y NIÑAS TALENTO
120,000.000
05 61,366,979 58,275,061 209,622 2,882,296 0 0 0 0 0 >> LA GRATUIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA SE GARANTIZA
20
20 05 03 PERSONA 61,366,979 58,275,061 209,622 2,882,296 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE EDUCACIÓN GARANTIZADA
2,415.000
PÁGINA: 4 DE: 5
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Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
35 9,318,015 1,998,039 2,396,820 2,987,156 1,936,000 0 0 0 0 > EL EMPLEO ES PROMOVIDO EN UN MARCO DE PRODUCTIVIDAD Y PROTECCIÓN LABORAL
02 3,910,383 1,998,039 1,724,295 188,049 0 0 0 0 0 >> SE PROMUEVE LA CAPACITACIÓN LABORAL
35
35 02 01 PERSONA 1,221,334 0 1,221,334 0 0 0 0 0 0 >>> CENTRO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA INSTRUCTORES TÉCNICOS
750.000
35 02 05 PERSONA 2,689,049 1,998,039 502,961 188,049 0 0 0 0 0 >>> CAPACITACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
600.000
03 5,407,632 0 672,525 2,799,107 1,936,000 0 0 0 0 >> SE PROMUEVE LA GENERACIÓN DE EMPLEOS DIGNOS Y PERMANENTE
35
35 03 06 PERSONA 5,407,632 0 672,525 2,799,107 1,936,000 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE CREACIÓN Y FOMENTO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS
200,000.000
PÁGINA: 5 DE: 5
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 02C001 - Secretaría de Gobierno del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
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ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
2,270,618,950 2,221,618,950 49,000,000 1,471,584,129 473,465,164 264,869,657 11,700,000 34,226,800 14,773,200TOTAL:
03 33,071,940 31,878,446 195,612 997,882 0 0 0 0 0 > LOS PROCESOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MEJORAN SU EFICIENCIA
03 33,071,940 31,878,446 195,612 997,882 0 0 0 0 0 >> LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS Y TRÁMITES DE GOBIERNO MEJORAN
03
03 03 01 DOCUMENTO 33,071,940 31,878,446 195,612 997,882 0 0 0 0 0 >>> GESTIÓN SOCIAL DE GOBIERNO
900.000
04 157,205,159 59,744,988 8,036,054 89,424,117 0 0 0 0 0 > LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE
09 157,205,159 59,744,988 8,036,054 89,424,117 0 0 0 0 0 >> LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE
04
04 09 01 TRÁMITE 110,497,832 24,040,769 7,373,712 79,083,351 0 0 0 0 0 >>> ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
8,155.000
04 09 08 ACCIÓNPERMANENTE
46,707,327 35,704,219 662,342 10,340,766 0 0 0 0 0 >>> ACCIONES PERMANENTES EN LA CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERNA
1.000
05 45,751,251 41,164,407 863,703 3,723,141 0 0 0 0 0 > EL CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS CONTRIBUYE A LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS
03 45,751,251 41,164,407 863,703 3,723,141 0 0 0 0 0 >> LA CIUDADANÍA PARTICIPA EN EL CONTROL Y EVALUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS
05
05 03 02 DOCUMENTO 43,453,025 39,533,853 863,703 3,055,469 0 0 0 0 0 >>> SISTEMA DE INFORMACIÓN PÚBLICA
1,500.000
05 03 05 ACCIÓN 2,298,226 1,630,554 0 667,672 0 0 0 0 0 >>> OBSERVATORIO CIUDADANO
4.000
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>> 02C001 - Secretaría de Gobierno del Distrito Federal
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Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
06 40,033,889 33,014,572 624,657 3,994,660 2,400,000 0 0 0 0 > LA CIUDADANÍA PERCIBEN UN LIDERAZGO EFECTIVO DE LAS POLÍTICAS METROPOLITANAS
01 21,336,073 15,752,970 336,838 2,846,265 2,400,000 0 0 0 0 >> LA CIUDADANÍA PERCIBE UNA VISIÓN INTEGRAL DE DESARROLLO EN LAS ACCIONES DE GOBIERNO
06
06 01 04 DOCUMENTO 21,336,073 15,752,970 336,838 2,846,265 2,400,000 0 0 0 0 >>> COORDINACIÓN METROPOLITANA
10.000
02 18,697,816 17,261,602 287,819 1,148,395 0 0 0 0 0 >> LA SOCIEDAD CIVIL ENCUENTRA ESPACIOS DE VINCULACIÓN CON EL GOBIERNO
06
06 02 01 DOCUMENTO 18,697,816 17,261,602 287,819 1,148,395 0 0 0 0 0 >>> ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL ENTRE EL GDF Y LA FEDERACIÓN, ESTADOS, MUNICIPIOS Y SOCIEDAD CIVIL
32.000
11 1,720,586,169 1,099,148,437 425,868,092 138,769,640 7,800,000 34,226,800 14,773,200 0 0 > EL SISTEMA PENITENCIARIO EVITA EL CRIMEN DESDE EL INTERIOR Y PROMUEVE LA REINSERCIÓN SOCIAL DE LOS PRESOS RESPETANDO SUS DERECHOS HUMANOS
01 1,720,586,169 1,099,148,437 425,868,092 138,769,640 7,800,000 34,226,800 14,773,200 0 0 >> LOS CENTROS PENITENCIARIOS SON SEGUROS Y PROMUEVEN LA READAPTACIÓN SOCIAL
11
11 01 01 PERSONA 1,628,730,433 1,084,203,172 425,534,665 111,192,596 7,800,000 0 0 0 0 >>> SISTEMA PENITENCIARIO DEL DISTRITO FEDERAL
45,000.000
11 01 05 EXPEDIENTE 29,355,736 14,945,265 333,427 14,077,044 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMA CÁRCEL ABIERTA
22,000.000
11 01 06 PROGRAMA 62,500,000 0 0 13,500,000 0 34,226,800 14,773,200 0 0 >>> PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
1.000
13 6,470,396 4,192,642 1,007,198 1,270,556 0 0 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
02 5,323,908 4,192,642 256,368 874,898 0 0 0 0 0 >> SE PROMUEVE UNA CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO
13
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MetaFísica
13 02 01 ACCIÓN 5,323,908 4,192,642 256,368 874,898 0 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
4.000
06 1,146,488 0 750,830 395,658 0 0 0 0 0 >> LAS MUJERES TIENEN ACCESO A SERVICIOS ASISTENCIALES EFICACES
13
13 06 05 PERSONA 1,146,488 0 750,830 395,658 0 0 0 0 0 >>> ATENCIÓN A MUJERES ADOLECENTES EN CONFLICTO CON LA LEY
300.000
16 132,325,982 89,414,513 35,365,223 7,546,246 0 0 0 0 0 > LOS DERECHOS HUMANOS SON RESPETADOS
01 132,325,982 89,414,513 35,365,223 7,546,246 0 0 0 0 0 >> LOS DERECHOS HUMANOS SE PROTEGEN Y PROMUEVEN
16
16 01 01 ACCIÓN 7,768,880 6,125,888 0 1,642,992 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
18.000
16 01 08 PERSONA 124,557,102 83,288,625 35,365,223 5,903,254 0 0 0 0 0 >>> ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES
6,590.000
26 90,591,242 75,362,494 1,111,674 14,117,074 0 0 0 0 0 > SE FORTALECE EL DERECHO A LA VIVIENDA Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SON ORDENADOS
03 90,591,242 75,362,494 1,111,674 14,117,074 0 0 0 0 0 >> SE LOGRA UN MEJOR ORDENAMIENTO URBANO DE LA PROPIEDAD Y DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS
26
26 03 01 ACCIÓN 90,591,242 75,362,494 1,111,674 14,117,074 0 0 0 0 0 >>> REGULARIZACIÓN TERRITORIAL
82,668.000
34 44,582,922 37,663,630 392,951 5,026,341 1,500,000 0 0 0 0 > LA CIUDAD PROMUEVE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EQUITATIVO
02 30,706,670 28,220,218 210,430 2,276,022 0 0 0 0 0 >> EL REORDENAMIENTO COMERCIAL CONTRIBUYE A LA FORMALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA
34
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MetaFísica
34 02 02 COMERCIANTE 30,706,670 28,220,218 210,430 2,276,022 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA
62,740.000
06 13,876,252 9,443,412 182,521 2,750,319 1,500,000 0 0 0 0 >> SE MEJORAN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS COMUNIDADES RURALES A TRAVÉS DE SU DESARROLLO PRODUCTIVO
34
34 06 01 ACCIÓN 13,876,252 9,443,412 182,521 2,750,319 1,500,000 0 0 0 0 >>> ATENCIÓN A ASUNTOS AGRARIOS
582.000
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>> 02CD01 - Delegación Álvaro Obregón
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MetaFísica
1,656,657,448 743,552,754 913,104,694 704,677,980 289,643,595 367,015,226 38,032,505 21,446,555 235,841,587TOTAL:
03 384,383,046 102,364,940 134,051,847 139,417,859 575,000 7,973,400 0 0 0 > LOS PROCESOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MEJORAN SU EFICIENCIA
01 370,189,076 88,401,970 133,820,847 139,417,859 575,000 7,973,400 0 0 0 >> LA PROCESOS ADMINISTRATIVOS MEJORAN
03
03 01 71 ACCIÓN 370,189,076 88,401,970 133,820,847 139,417,859 575,000 7,973,400 0 0 0 >>> SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES
1.000
04 14,193,970 13,962,970 231,000 0 0 0 0 0 0 >> LA REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ES EFICAZ
03
03 04 71 SERVICIO 14,193,970 13,962,970 231,000 0 0 0 0 0 0 >>> SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES
6,000.000
09 149,950,001 59,026,825 2,100,000 88,123,176 0 700,000 0 0 0 > EL COMBATE A LA DELINCUENCIA Y LA INSEGURIDAD SE HACE VISIBLEMENTE MÁS EFICAZ
02 149,950,001 59,026,825 2,100,000 88,123,176 0 700,000 0 0 0 >> LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DEMUESTRAN A LA SOCIEDAD, DE MANERA CONFIABLE, MAYOR EFICACIA EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO
09
09 02 71 POLICÍA 50,349,995 49,500,000 0 849,995 0 0 0 0 0 >>> COMPLEMENTO A UNIDADES DE PROTECCIÓN CIUDADANA
1,621.000
09 02 72 SERVICIO 99,600,006 9,526,825 2,100,000 87,273,181 0 700,000 0 0 0 >>> SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA
1,069.000
10 57,444,604 49,350,104 2,030,000 3,764,500 400,000 1,900,000 0 0 0 > LA CIUDADANÍA ESTÁ PROTEGIDA EN CASOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES Y RECIBE AUXILIO OPORTUNO Y EFECTIVO CUANDO SE PRESENTAN
02 57,444,604 49,350,104 2,030,000 3,764,500 400,000 1,900,000 0 0 0 >> SE REDUCEN LAS CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS QUE PUEDEN AFECTAR A LA POBLACIÓN
10
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>> 02CD01 - Delegación Álvaro Obregón
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Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
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InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
10 02 71 DOCUMENTO 44,647,779 39,823,279 730,000 3,694,500 400,000 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES
1.000
10 02 72 DOCUMENTO 12,796,825 9,526,825 1,300,000 70,000 0 1,900,000 0 0 0 >>> PREVENCIÓN DELEGACIONAL DE EMERGENCIAS
1.000
13 54,209,042 32,209,342 13,142,500 6,070,700 2,010,000 776,500 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
02 21,242,889 21,242,889 0 0 0 0 0 0 0 >> SE PROMUEVE UNA CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO
13
13 02 01 ACCIÓN 21,242,889 21,242,889 0 0 0 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
113.000
03 23,820,028 3,974,528 13,073,500 5,995,500 0 776,500 0 0 0 >> SE REDUCEN LOS OBSTÁCULOS PARA EL DESARROLLO LABORAL DE LAS MUJERES
13
13 03 71 PERSONA 23,820,028 3,974,528 13,073,500 5,995,500 0 776,500 0 0 0 >>> CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES
2,220.000
05 7,136,125 6,991,925 69,000 75,200 0 0 0 0 0 >> SE OFRECEN OPORTUNIDADES A MUJERES EMPRENDEDORAS
13
13 05 71 PERSONA 7,136,125 6,991,925 69,000 75,200 0 0 0 0 0 >>> DESARROLLO DE MUJER MICROEMPRESARIA
250.000
06 2,010,000 0 0 0 2,010,000 0 0 0 0 >> LAS MUJERES TIENEN ACCESO A SERVICIOS ASISTENCIALES EFICACES
13
13 06 70 PERSONA 2,010,000 0 0 0 2,010,000 0 0 0 0 >>> APOYOS COMPLEMENTARIOS A JEFAS DE FAMILIA
335.000
14 42,128,558 15,427,553 480,000 308,500 25,612,505 300,000 0 0 0 > LA DESIGUALDAD ECONÓMICA Y SUS CONSECUENCIAS SE REDUCEN EN LA CIUDAD DE MÉXICO
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>> 02CD01 - Delegación Álvaro Obregón
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Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
02 11,206,262 8,013,262 380,000 125,000 2,688,000 0 0 0 0 >> LOS ADULTOS MAYORES TIENEN UNA VIDA DIGNA QUE GARANTIZA EL RESPETO A SUS DERECHOS HUMANOS
14
14 02 71 PERSONA 11,206,262 8,013,262 380,000 125,000 2,688,000 0 0 0 0 >>> SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES
2,338.000
03 11,146,591 7,414,291 100,000 183,500 3,148,800 300,000 0 0 0 >> LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD TIENEN ACCESO A SERVICIOS QUE MEJORAN SU CALIDAD DE VIDA
14
14 03 71 PERSONA 11,146,591 7,414,291 100,000 183,500 3,148,800 300,000 0 0 0 >>> SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
335.000
04 17,765,705 0 0 0 17,765,705 0 0 0 0 >> LA NIÑEZ EN RIESGO RECIBE PROTECCIÓN SOCIAL
14
14 04 71 PERSONA 17,765,705 0 0 0 17,765,705 0 0 0 0 >>> ATENCIÓN DELEGACIONAL AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ
58,231.000
05 2,010,000 0 0 0 2,010,000 0 0 0 0 >> LOS JÓVENES ENCUENTRAN OPCIONES DE DESARROLLO EN LA CIUDAD DE MÉXICO
14
14 05 71 APOYO 2,010,000 0 0 0 2,010,000 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD
335.000
15 206,664,553 192,498,195 4,248,475 2,597,731 4,565,000 699,259 2,055,893 0 0 > SE FORTALECE EL PRINCIPIO DE COHESIÓN SOCIAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO
01 11,000 0 0 11,000 0 0 0 0 0 >> LA CIUDAD DE MÉXICO ES UN ESPACIO INCLUYENTE
15
15 01 71 PERSONA 11,000 0 0 11,000 0 0 0 0 0 >>> TALLERES DELEGACIONALES DE PROMOCIÓN PARA LA IGUALDAD SOCIAL
100.000
02 14,645,449 11,145,449 0 0 3,500,000 0 0 0 0 >> LA CALIDAD DE LAS RELACIONES DEL ENTORNO HABITACIONAL MEJORA
15
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Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
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MetaFísica
15 02 71 U. HABITACIONAL 14,645,449 11,145,449 0 0 3,500,000 0 0 0 0 >>> PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ATENCIÓN A UNIDADES HABITACIONALES
7.000
03 148,212,336 140,895,678 3,885,668 1,666,731 1,065,000 699,259 0 0 0 >> LA ASISTENCIA SOCIAL RESPONDE MEJOR A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA
15
15 03 71 APOYO 660,204 560,204 0 0 100,000 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE SERVICIOS FUNERARIOS
85.000
15 03 72 PERSONA 16,467,927 11,050,044 2,151,668 1,621,956 965,000 679,259 0 0 0 >>> SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL
5,178.000
15 03 73 SERVICIO 131,084,205 129,285,430 1,734,000 44,775 0 20,000 0 0 0 >>> OPERACIÓN DE PANTEONES PÚBLICOS Y SERVICIOS FUNERARIOS
3,200.000
08 43,795,768 40,457,068 362,807 920,000 0 0 2,055,893 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL SE AMPLÍA Y MEJORA
15
15 08 72 INMUEBLE 43,795,768 40,457,068 362,807 920,000 0 0 2,055,893 0 0 >>> MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES
33.000
18 18,106,607 8,895,470 5,414,837 3,333,000 0 463,300 0 0 0 > EL GOBIERNO DE LA CIUDAD CUMPLE CON EL DERECHO A LA SALUD FOMENTANDO MEJORES HÁBITOS Y PREVINIENDO ENFERMEDADES ENTRE LA POBLACIÓN
02 18,106,607 8,895,470 5,414,837 3,333,000 0 463,300 0 0 0 >> LA POBLACIÓN ESTA PROTEGIDA CONTRA ENFERMEDADES PREVENIBLES
18
18 02 71 SERVICIO 5,679,670 3,861,605 1,665,837 152,228 0 0 0 0 0 >>> SANIDAD ANIMAL EN DELEGACIONES
14,800.000
18 02 72 PERSONA 12,426,937 5,033,865 3,749,000 3,180,772 0 463,300 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD
192,000.000
19 924,248 0 138,635 0 0 0 785,613 0 0 > EL GOBIERNO DE LA CIUDAD CUMPLE CON EL DERECHO A LA SALUD DE LA POBLACIÓN MEDIANTE ATENCIÓN MÉDICA CADA VEZ MÁS OPORTUNA Y DE MEJOR CALIDAD
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>> 02CD01 - Delegación Álvaro Obregón
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Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
08 924,248 0 138,635 0 0 0 785,613 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD SE MEJORA Y AMPLÍA
19
19 08 71 INMUEBLE 924,248 0 138,635 0 0 0 785,613 0 0 >>> MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD
11.000
20 77,884,935 0 11,256,566 0 0 0 66,628,369 0 0 > EL GOBIERNO DE LA CIUDAD CONTRIBUYE ACTIVAMENTE PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA
08 77,884,935 0 11,256,566 0 0 0 66,628,369 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA SE AMPLÍA Y DIGNIFICA
20
20 08 71 INMUEBLE 77,884,935 0 11,256,566 0 0 0 66,628,369 0 0 >>> PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS
93.000
23 22,128,622 200,557 3,033,506 13,304,500 4,750,000 0 840,059 0 0 > EL DERECHO A LA CULTURA SE PROMUEVE COMO UNA PARTE FUNDAMENTAL DEL DESARROLLO INDIVIDUAL Y COMUNITARIO
01 21,140,318 200,557 2,885,261 13,304,500 4,750,000 0 0 0 0 >> LA CULTURA Y EL ARTE SON PARTE DE LA VIDA COTIDIANA DE LA COMUNIDAD
23
23 01 71 EVENTO 21,140,318 200,557 2,885,261 13,304,500 4,750,000 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA
3,205.000
08 988,304 0 148,245 0 0 0 840,059 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL SE AMPLÍA Y MEJORA
23
23 08 72 INMUEBLE 988,304 0 148,245 0 0 0 840,059 0 0 >>> MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL
9.000
24 32,162,907 9,068,795 5,974,977 6,570,360 0 0 10,548,775 0 0 > EL DEPORTE Y RECREACIÓN SON RECONOCIDAS COMO PARTE SUSTANTIVA DEL DESARROLLO INDIVIDUAL Y COMUNITARIO
01 19,126,418 6,969,376 5,586,682 6,570,360 0 0 0 0 0 >> FOMENTO DEPORTIVO Y RECREATIVO
24
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 02CD01 - Delegación Álvaro Obregón
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
24 01 72 PERSONA 19,126,418 6,969,376 5,586,682 6,570,360 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO
23,400.000
08 13,036,489 2,099,419 388,295 0 0 0 10,548,775 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA SE AMPLÍA Y MEJORA
24
24 08 72 INMUEBLE 4,688,061 2,099,419 388,295 0 0 0 2,200,347 0 0 >>> MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS
12.000
24 08 73 INMUEBLE 8,348,428 0 0 0 0 0 8,348,428 0 0 >>> AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
2.000
25 216,625,105 61,759,903 31,703,498 69,732,500 0 5,451,200 47,978,004 0 0 > LA ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA URBANAS SE MEJORAN
03 38,686,902 32,076,702 1,050,000 3,900,000 0 1,660,200 0 0 0 >> LAS ÁREAS VERDES MEJORAN Y SE INCREMENTAN
25
25 03 71 METROCUADRADO
38,686,902 32,076,702 1,050,000 3,900,000 0 1,660,200 0 0 0 >>> MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES
1,195,570.000
04 21,203,473 16,133,063 4,271,216 0 0 120,000 679,194 0 0 >> LA IMAGEN URBANA SE MEJORA Y FORTALECE SU IDENTIDAD
25
25 04 71 ACCIÓN 21,203,473 16,133,063 4,271,216 0 0 120,000 679,194 0 0 >>> CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA
300,084.000
08 156,734,730 13,550,138 26,382,282 65,832,500 0 3,671,000 47,298,810 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA URBANA SE AMPLIA Y MEJORA
25
25 08 71 PROYECTO 11,690,000 0 4,374,000 6,775,000 0 541,000 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
36.000
25 08 72 PROYECTO 34,303,214 0 2,835,150 250,000 0 1,400,000 29,818,064 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA
24.000
PÁGINA: 6 DE: 11
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 02CD01 - Delegación Álvaro Obregón
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
25 08 73 LUMINARIA 84,048,865 12,534,386 14,714,479 56,800,000 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO
12,855.000
25 08 76 METROCUADRADO
7,144,061 0 728,000 0 0 1,130,000 5,286,061 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS
14,920.000
25 08 77 ESTUDIO 16,468,500 0 3,511,000 2,007,500 0 0 10,950,000 0 0 >>> ATENCIÓN ESTRUCTURAL A TALUDES, MINAS Y GRIETAS
124.000
25 08 78 INMUEBLE 3,080,090 1,015,752 219,653 0 0 600,000 1,244,685 0 0 >>> MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES
25.000
26 41,735,567 40,721,427 1,014,140 0 0 0 0 0 0 > SE FORTALECE EL DERECHO A LA VIVIENDA Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SON ORDENADOS
01 28,020,240 27,340,240 680,000 0 0 0 0 0 0 >> LOS CIUDADANOS CUENTAN CON MAYORES FINANCIAMIENTOS PARA SUS VIVIENDAS
26
26 01 72 VIVIENDA 28,020,240 27,340,240 680,000 0 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE VIVIENDA
14.000
03 13,715,327 13,381,187 334,140 0 0 0 0 0 0 >> SE LOGRA UN MEJOR ORDENAMIENTO URBANO DE LA PROPIEDAD Y DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS
26
26 03 71 PROPIEDAD 13,715,327 13,381,187 334,140 0 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REGULARIZACIÓN DE TENENCIA DE LA PROPIEDAD
300.000
27 1,089,000 0 200,000 689,000 0 200,000 0 0 0 > EL TRANSPORTE PÚBLICO ES EFICIENTE Y SEGURO
03 1,089,000 0 200,000 689,000 0 200,000 0 0 0 >> LA REGULACIÓN VIAL SE REALIZA DE MANERA EFICAZ Y TRANSPARENTE
27
27 03 71 DOCUMENTO 1,089,000 0 200,000 689,000 0 200,000 0 0 0 >>> SERVICIO DELEGACIONAL DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS
7,000.000
PÁGINA: 7 DE: 11
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 02CD01 - Delegación Álvaro Obregón
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
28 62,913,682 21,954,072 34,289,110 6,670,500 0 0 0 0 0 > LA INFRAESTRUCTURA VIAL SE AMPLIA Y EL TRÁFICO SE REDUCE
08 62,913,682 21,954,072 34,289,110 6,670,500 0 0 0 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA VIAL SE AMPLÍA Y MEJORA
28
28 08 74 METROCUADRADO
62,913,682 21,954,072 34,289,110 6,670,500 0 0 0 0 0 >>> MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS
100,000.000
29 31,071,780 12,743,801 7,716,500 7,800,000 0 783,896 2,027,583 0 0 > SE GARANTIZA EL DERECHO AL AGUA POTABLE A TRAVÉS DE UN SUMINISTRO DE CALIDAD
08 31,071,780 12,743,801 7,716,500 7,800,000 0 783,896 2,027,583 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE SE AMPLÍA Y MEJORA
29
29 08 72 PROYECTO 24,937,884 12,743,801 6,066,500 4,100,000 0 0 2,027,583 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
13.000
29 08 73 FUGA 6,133,896 0 1,650,000 3,700,000 0 783,896 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REPARACIÓN DE FUGAS DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA
3,600.000
30 45,721,082 28,121,380 8,664,000 7,022,500 0 80,000 1,833,202 0 0 > EL SISTEMA DE SANEAMIENTO FUNCIONA EFICIENTEMENTE
01 150,000 0 150,000 0 0 0 0 0 0 >> EL DRENAJE PERMITE UN DESALOJO OPORTUNO Y EFICAZ DEL AGUA EN LA CIUDAD
30
30 01 71 METRO 150,000 0 150,000 0 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESASOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE
170,000.000
08 45,571,082 28,121,380 8,514,000 7,022,500 0 80,000 1,833,202 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO SE AMPLÍA Y MEJORA
30
30 08 71 KILÓMETRO 6,637,882 5,362,882 1,275,000 0 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE
1.858
PÁGINA: 8 DE: 11
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 02CD01 - Delegación Álvaro Obregón
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
30 08 72 KILÓMETRO 38,933,200 22,758,498 7,239,000 7,022,500 0 80,000 1,833,202 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE
200.700
31 44,884,253 20,324,452 21,832,801 2,132,000 0 595,000 0 0 0 > LA ESTRATEGIA AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO ES CLARA Y PERSIGUE OBJETIVOS CONCRETOS Y ESTA ORIENTADA AL CUMPLIMIENTO DEL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SALUDABLE
03 32,077,267 9,977,267 21,600,000 0 0 500,000 0 0 0 >> EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS REDUCE SUS CONSECUENCIAS NEGATIVAS
31
31 03 71 US-TONNE 32,077,267 9,977,267 21,600,000 0 0 500,000 0 0 0 >>> RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
420,000.000
04 12,806,986 10,347,185 232,801 2,132,000 0 95,000 0 0 0 >> SE IMPULSA UNA CULTURA Y LA CULTURA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
31
31 04 71 ACCIÓN 12,806,986 10,347,185 232,801 2,132,000 0 95,000 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL
2,300.000
32 10,840,201 5,249,366 1,043,735 3,817,100 0 730,000 0 0 0 > LOS RECURSOS NATURALES SE PRESERVAN Y SE PROTEGEN
01 8,193,259 4,403,259 850,000 2,300,000 0 640,000 0 0 0 >> LAS CAPACIDADES DE REFORESTACIÓN DE LA CIUDAD AUMENTAN
32
32 01 71 PLANTA 8,193,259 4,403,259 850,000 2,300,000 0 640,000 0 0 0 >>> GESTIÓN DELEGACIONAL DE VIVEROS
126,000.000
02 2,646,942 846,107 193,735 1,517,100 0 90,000 0 0 0 >> LOS ECOSISTEMAS Y LAS ÁREAS NATURALES SE FOMENTAN Y PROTEGEN
32
32 02 71 METROCUADRADO
2,646,942 846,107 193,735 1,517,100 0 90,000 0 0 0 >>> ATENCIÓN DELEGACIONAL A ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
6,400.000
34 155,655,655 44,761,798 1,281,468 5,601,300 120,000 747,000 103,144,089 0 0 > LA CIUDAD PROMUEVE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EQUITATIVO
PÁGINA: 9 DE: 11
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 02CD01 - Delegación Álvaro Obregón
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
01 2,954,672 5,426 586,768 0 0 0 2,362,478 0 0 >> EL SISTEMA DE ABASTO MEJORA
34
34 01 73 SUPERVISIÓN 2,954,672 5,426 586,768 0 0 0 2,362,478 0 0 >>> ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL
620.000
02 26,119,273 25,919,273 100,000 100,000 0 0 0 0 0 >> EL REORDENAMIENTO COMERCIAL CONTRIBUYE A LA FORMALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA
34
34 02 71 COMERCIANTE 26,119,273 25,919,273 100,000 100,000 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA
200.000
03 6,918,736 4,973,936 135,300 1,549,500 0 260,000 0 0 0 >> LA CIUDAD DE MÉXICO ES UN DESTINO ATRACTIVO PARA A INVERSIÓN PRIVADA
34
34 03 71 ACCIÓN 5,852,836 4,973,936 88,800 670,100 0 120,000 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE INVERSIÓN PRIVADA
46.000
34 03 72 ACCIÓN 1,065,900 0 46,500 879,400 0 140,000 0 0 0 >>> PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO DELEGACIONAL
8.000
04 7,792,227 7,353,207 68,520 123,500 0 247,000 0 0 0 >> LAS ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS SE FOMENTAN
34
34 04 71 APOYO 7,792,227 7,353,207 68,520 123,500 0 247,000 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO MYPES
2,400.000
05 539,500 0 0 539,500 0 0 0 0 0 >> EL ATRACTIVO TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AUMENTA
34
34 05 72 ACCIÓN 539,500 0 0 539,500 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO TURÍSTICO
148.000
06 968,520 0 12,720 715,800 0 240,000 0 0 0 >> SE MEJORAN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS COMUNIDADES RURALES A TRAVÉS DE SU DESARROLLO PRODUCTIVO
34
PÁGINA: 10 DE: 11
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 02CD01 - Delegación Álvaro Obregón
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
34 06 71 APOYO 968,520 0 12,720 715,800 0 240,000 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AGROPECUARIO
5.000
08 110,362,727 6,509,956 378,160 2,573,000 120,000 0 100,781,611 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA PARA EL FOMENTO ECONÓMICO SE AMPLÍA Y MEJORA
34
34 08 71 INMUEBLE 100,781,611 0 0 0 0 0 100,781,611 0 0 >>> AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA
1.000
34 08 73 PROYECTO 9,581,116 6,509,956 378,160 2,573,000 120,000 0 0 0 0 >>> AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL AGROPECUARIA
113.000
35 134,000 0 27,000 60,000 0 47,000 0 0 0 > EL EMPLEO ES PROMOVIDO EN UN MARCO DE PRODUCTIVIDAD Y PROTECCIÓN LABORAL
03 134,000 0 27,000 60,000 0 47,000 0 0 0 >> SE PROMUEVE LA GENERACIÓN DE EMPLEOS DIGNOS Y PERMANENTE
35
35 03 71 ACCIÓN 134,000 0 27,000 60,000 0 47,000 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AL EMPLEO
2,000.000
PÁGINA: 11 DE: 11
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 02CD02 - Delegación Azcapotzalco
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
1,142,069,496 570,405,428 571,664,068 651,229,002 81,007,105 222,192,774 43,366,731 17,491,205 126,782,679TOTAL:
03 215,558,243 132,475,239 19,144,077 62,955,627 0 983,300 0 0 0 > LOS PROCESOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MEJORAN SU EFICIENCIA
01 215,558,243 132,475,239 19,144,077 62,955,627 0 983,300 0 0 0 >> LA PROCESOS ADMINISTRATIVOS MEJORAN
03
03 01 71 ACCIÓN 215,558,243 132,475,239 19,144,077 62,955,627 0 983,300 0 0 0 >>> SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES
1.000
06 52,288,013 47,548,028 974,895 2,867,440 0 897,650 0 0 0 > LA CIUDADANÍA PERCIBEN UN LIDERAZGO EFECTIVO DE LAS POLÍTICAS METROPOLITANAS
01 52,288,013 47,548,028 974,895 2,867,440 0 897,650 0 0 0 >> LA CIUDADANÍA PERCIBE UNA VISIÓN INTEGRAL DE DESARROLLO EN LAS ACCIONES DE GOBIERNO
06
06 01 71 ACCIÓN 52,288,013 47,548,028 974,895 2,867,440 0 897,650 0 0 0 >>> COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DELEGACIONALES
1.000
09 83,635,914 17,169,795 355,000 65,979,119 132,000 0 0 0 0 > EL COMBATE A LA DELINCUENCIA Y LA INSEGURIDAD SE HACE VISIBLEMENTE MÁS EFICAZ
02 83,635,914 17,169,795 355,000 65,979,119 132,000 0 0 0 0 >> LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DEMUESTRAN A LA SOCIEDAD, DE MANERA CONFIABLE, MAYOR EFICACIA EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO
09
09 02 71 POLICÍA 16,500,000 16,500,000 0 0 0 0 0 0 0 >>> COMPLEMENTO A UNIDADES DE PROTECCIÓN CIUDADANA
400.000
09 02 72 SERVICIO 67,135,914 669,795 355,000 65,979,119 132,000 0 0 0 0 >>> SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA
1.000
10 80,756,937 71,367,512 272,725 9,016,200 0 100,500 0 0 0 > LA CIUDADANÍA ESTÁ PROTEGIDA EN CASOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES Y RECIBE AUXILIO OPORTUNO Y EFECTIVO CUANDO SE PRESENTAN
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>> 02CD02 - Delegación Azcapotzalco
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Otras Ayudas
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y OtrasProvisiones
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MetaFísica
02 80,756,937 71,367,512 272,725 9,016,200 0 100,500 0 0 0 >> SE REDUCEN LAS CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS QUE PUEDEN AFECTAR A LA POBLACIÓN
10
10 02 71 DOCUMENTO 71,418,162 71,367,512 34,450 16,200 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES
1.000
10 02 72 DOCUMENTO 9,338,775 0 238,275 9,000,000 0 100,500 0 0 0 >>> PREVENCIÓN DELEGACIONAL DE EMERGENCIAS
1.000
13 10,412,658 0 602,028 246,160 9,494,070 70,400 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
02 67,920 0 10,400 57,520 0 0 0 0 0 >> SE PROMUEVE UNA CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO
13
13 02 01 ACCIÓN 67,920 0 10,400 57,520 0 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
2.000
03 3,397,649 0 499,679 2,640 2,840,000 55,330 0 0 0 >> SE REDUCEN LOS OBSTÁCULOS PARA EL DESARROLLO LABORAL DE LAS MUJERES
13
13 03 71 PERSONA 3,397,649 0 499,679 2,640 2,840,000 55,330 0 0 0 >>> CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES
900.000
04 250,000 0 0 0 250,000 0 0 0 0 >> LAS MUJERES CUENTAN CON SERVICIOS OPORTUNOS DE SALUD ESPECIALIZADOS
13
13 04 71 PERSONA 250,000 0 0 0 250,000 0 0 0 0 >>> ESTUDIOS DELEGACIONALES DE MASTOGRAFÍAS
810.000
06 6,423,432 0 0 186,000 6,237,432 0 0 0 0 >> LAS MUJERES TIENEN ACCESO A SERVICIOS ASISTENCIALES EFICACES
13
13 06 70 PERSONA 6,423,432 0 0 186,000 6,237,432 0 0 0 0 >>> APOYOS COMPLEMENTARIOS A JEFAS DE FAMILIA
1,293.000
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MetaFísica
08 273,657 0 91,949 0 166,638 15,070 0 0 0 >> LA VIOLENCIA ASOCIADA AL GÉNERO SE REDUCE Y SUS CONSECUENCIAS SE ATIENDEN EFICAZMENTE
13
13 08 71 PERSONA 273,657 0 91,949 0 166,638 15,070 0 0 0 >>> ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN DELEGACIONES
360.000
14 28,797,968 497,222 58,200 103,690 28,138,856 0 0 0 0 > LA DESIGUALDAD ECONÓMICA Y SUS CONSECUENCIAS SE REDUCEN EN LA CIUDAD DE MÉXICO
02 14,108,074 0 58,200 103,690 13,946,184 0 0 0 0 >> LOS ADULTOS MAYORES TIENEN UNA VIDA DIGNA QUE GARANTIZA EL RESPETO A SUS DERECHOS HUMANOS
14
14 02 71 PERSONA 14,108,074 0 58,200 103,690 13,946,184 0 0 0 0 >>> SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES
28,491.000
03 3,948,515 497,222 0 0 3,451,293 0 0 0 0 >> LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD TIENEN ACCESO A SERVICIOS QUE MEJORAN SU CALIDAD DE VIDA
14
14 03 71 PERSONA 3,948,515 497,222 0 0 3,451,293 0 0 0 0 >>> SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
1,180.000
04 10,741,379 0 0 0 10,741,379 0 0 0 0 >> LA NIÑEZ EN RIESGO RECIBE PROTECCIÓN SOCIAL
14
14 04 71 PERSONA 10,741,379 0 0 0 10,741,379 0 0 0 0 >>> ATENCIÓN DELEGACIONAL AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ
1,233.000
15 55,720,384 52,628,719 987,646 1,015,204 962,405 126,410 0 0 0 > SE FORTALECE EL PRINCIPIO DE COHESIÓN SOCIAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO
02 2,843,213 1,630,483 642,720 479,000 0 91,010 0 0 0 >> LA CALIDAD DE LAS RELACIONES DEL ENTORNO HABITACIONAL MEJORA
15
15 02 72 ACCIÓN 2,843,213 1,630,483 642,720 479,000 0 91,010 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
265.000
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MetaFísica
03 52,228,895 50,422,932 271,954 536,204 962,405 35,400 0 0 0 >> LA ASISTENCIA SOCIAL RESPONDE MEJOR A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA
15
15 03 72 PERSONA 50,611,957 50,422,932 155,425 0 0 33,600 0 0 0 >>> SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL
34,500.000
15 03 73 SERVICIO 1,616,938 0 116,529 536,204 962,405 1,800 0 0 0 >>> OPERACIÓN DE PANTEONES PÚBLICOS Y SERVICIOS FUNERARIOS
480.000
08 648,276 575,304 72,972 0 0 0 0 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL SE AMPLÍA Y MEJORA
15
15 08 72 INMUEBLE 648,276 575,304 72,972 0 0 0 0 0 0 >>> MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES
8.000
18 1,255,308 0 375,702 37,500 802,500 39,606 0 0 0 > EL GOBIERNO DE LA CIUDAD CUMPLE CON EL DERECHO A LA SALUD FOMENTANDO MEJORES HÁBITOS Y PREVINIENDO ENFERMEDADES ENTRE LA POBLACIÓN
02 1,255,308 0 375,702 37,500 802,500 39,606 0 0 0 >> LA POBLACIÓN ESTA PROTEGIDA CONTRA ENFERMEDADES PREVENIBLES
18
18 02 71 SERVICIO 295,810 0 256,004 10,000 0 29,806 0 0 0 >>> SANIDAD ANIMAL EN DELEGACIONES
2,920.000
18 02 72 PERSONA 959,498 0 119,698 27,500 802,500 9,800 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD
81,230.000
19 287,890 0 106,940 0 160,000 20,950 0 0 0 > EL GOBIERNO DE LA CIUDAD CUMPLE CON EL DERECHO A LA SALUD DE LA POBLACIÓN MEDIANTE ATENCIÓN MÉDICA CADA VEZ MÁS OPORTUNA Y DE MEJOR CALIDAD
02 287,890 0 106,940 0 160,000 20,950 0 0 0 >> LAS PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN CUENTAN CON MEJORES MEDIO PARA SER REHABILITADAS EXITOSAMENTE
19
19 02 71 PERSONA 287,890 0 106,940 0 160,000 20,950 0 0 0 >>> SERVICIOS DELEGACIONALES DE REHABILITACIÓN A PERSONAS CON ADICCIÓN
360.000
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MetaFísica
20 30,586,800 0 1,586,800 0 0 0 29,000,000 0 0 > EL GOBIERNO DE LA CIUDAD CONTRIBUYE ACTIVAMENTE PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA
08 30,586,800 0 1,586,800 0 0 0 29,000,000 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA SE AMPLÍA Y DIGNIFICA
20
20 08 73 INMUEBLE 30,586,800 0 1,586,800 0 0 0 29,000,000 0 0 >>> MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO
60.000
23 86,235,255 72,123,876 744,211 10,504,888 2,755,280 107,000 0 0 0 > EL DERECHO A LA CULTURA SE PROMUEVE COMO UNA PARTE FUNDAMENTAL DEL DESARROLLO INDIVIDUAL Y COMUNITARIO
01 27,147,318 13,163,709 616,441 10,504,888 2,755,280 107,000 0 0 0 >> LA CULTURA Y EL ARTE SON PARTE DE LA VIDA COTIDIANA DE LA COMUNIDAD
23
23 01 71 EVENTO 27,147,318 13,163,709 616,441 10,504,888 2,755,280 107,000 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA
3,200.000
08 59,087,937 58,960,167 127,770 0 0 0 0 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL SE AMPLÍA Y MEJORA
23
23 08 72 INMUEBLE 59,087,937 58,960,167 127,770 0 0 0 0 0 0 >>> MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL
3.000
24 1,757,755 0 614,655 23,000 501,300 18,800 600,000 0 0 > EL DEPORTE Y RECREACIÓN SON RECONOCIDAS COMO PARTE SUSTANTIVA DEL DESARROLLO INDIVIDUAL Y COMUNITARIO
01 970,102 0 427,002 23,000 501,300 18,800 0 0 0 >> FOMENTO DEPORTIVO Y RECREATIVO
24
24 01 71 CENTRO 689,302 0 427,002 23,000 220,500 18,800 0 0 0 >>> FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
8.000
24 01 72 PERSONA 280,800 0 0 0 280,800 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO
13.000
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y OtrasProvisiones
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MetaFísica
08 787,653 0 187,653 0 0 0 600,000 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA SE AMPLÍA Y MEJORA
24
24 08 72 INMUEBLE 787,653 0 187,653 0 0 0 600,000 0 0 >>> MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS
14.000
25 174,661,354 81,120,779 8,140,106 64,726,526 0 381,988 20,291,955 0 0 > LA ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA URBANAS SE MEJORAN
03 3,480,963 1,287,278 1,811,697 0 0 381,988 0 0 0 >> LAS ÁREAS VERDES MEJORAN Y SE INCREMENTAN
25
25 03 71 METROCUADRADO
3,120,874 1,287,278 1,451,608 0 0 381,988 0 0 0 >>> MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES
7,500,000.000
25 03 72 PIEZA 360,089 0 360,089 0 0 0 0 0 0 >>> SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES
15,000.000
04 3,192,235 2,471,914 720,321 0 0 0 0 0 0 >> LA IMAGEN URBANA SE MEJORA Y FORTALECE SU IDENTIDAD
25
25 04 71 ACCIÓN 3,192,235 2,471,914 720,321 0 0 0 0 0 0 >>> CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA
12.000
08 167,988,156 77,361,587 5,608,088 64,726,526 0 0 20,291,955 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA URBANA SE AMPLIA Y MEJORA
25
25 08 72 PROYECTO 71,834,221 71,794,263 39,958 0 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA
2.000
25 08 73 LUMINARIA 69,966,074 2,208,201 3,031,347 64,726,526 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO
16,750.000
25 08 76 METROCUADRADO
13,405,432 0 1,913,477 0 0 0 11,491,955 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS
46,097.000
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25 08 78 INMUEBLE 12,782,429 3,359,123 623,306 0 0 0 8,800,000 0 0 >>> MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES
11.000
26 420,320 0 0 0 420,320 0 0 0 0 > SE FORTALECE EL DERECHO A LA VIVIENDA Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SON ORDENADOS
01 420,320 0 0 0 420,320 0 0 0 0 >> LOS CIUDADANOS CUENTAN CON MAYORES FINANCIAMIENTOS PARA SUS VIVIENDAS
26
26 01 72 VIVIENDA 420,320 0 0 0 420,320 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE VIVIENDA
190.000
28 72,260,000 56,776,670 12,293,330 3,190,000 0 0 0 0 0 > LA INFRAESTRUCTURA VIAL SE AMPLIA Y EL TRÁFICO SE REDUCE
08 72,260,000 56,776,670 12,293,330 3,190,000 0 0 0 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA VIAL SE AMPLÍA Y MEJORA
28
28 08 73 OBRA 15,514,273 10,816,111 1,898,162 2,800,000 0 0 0 0 0 >>> MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS
10.000
28 08 74 METROCUADRADO
56,745,727 45,960,559 10,395,168 390,000 0 0 0 0 0 >>> MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS
75,000.000
29 7,041,427 6,603,627 437,800 0 0 0 0 0 0 > SE GARANTIZA EL DERECHO AL AGUA POTABLE A TRAVÉS DE UN SUMINISTRO DE CALIDAD
08 7,041,427 6,603,627 437,800 0 0 0 0 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE SE AMPLÍA Y MEJORA
29
29 08 72 PROYECTO 7,041,427 6,603,627 437,800 0 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
11.000
30 2,086,525 1,349,116 737,409 0 0 0 0 0 0 > EL SISTEMA DE SANEAMIENTO FUNCIONA EFICIENTEMENTE
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08 2,086,525 1,349,116 737,409 0 0 0 0 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO SE AMPLÍA Y MEJORA
30
30 08 71 KILÓMETRO 206,509 0 206,509 0 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE
1.000
30 08 72 KILÓMETRO 1,880,016 1,349,116 530,900 0 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE
150.000
31 146,098,531 98,173,660 33,180,310 145,960 0 14,598,601 0 0 0 > LA ESTRATEGIA AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO ES CLARA Y PERSIGUE OBJETIVOS CONCRETOS Y ESTA ORIENTADA AL CUMPLIMIENTO DEL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SALUDABLE
03 146,098,531 98,173,660 33,180,310 145,960 0 14,598,601 0 0 0 >> EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS REDUCE SUS CONSECUENCIAS NEGATIVAS
31
31 03 71 US-TONNE 146,098,531 98,173,660 33,180,310 145,960 0 14,598,601 0 0 0 >>> RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
230,000.000
32 183,786 0 183,786 0 0 0 0 0 0 > LOS RECURSOS NATURALES SE PRESERVAN Y SE PROTEGEN
01 183,786 0 183,786 0 0 0 0 0 0 >> LAS CAPACIDADES DE REFORESTACIÓN DE LA CIUDAD AUMENTAN
32
32 01 71 PLANTA 183,786 0 183,786 0 0 0 0 0 0 >>> GESTIÓN DELEGACIONAL DE VIVEROS
2,100,000.000
34 91,674,428 13,394,759 211,485 1,058,460 0 119,000 76,890,724 0 0 > LA CIUDAD PROMUEVE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EQUITATIVO
01 211,573 0 90,073 105,500 0 16,000 0 0 0 >> EL SISTEMA DE ABASTO MEJORA
34
34 01 73 SUPERVISIÓN 211,573 0 90,073 105,500 0 16,000 0 0 0 >>> ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL
66.000
PÁGINA: 8 DE: 9
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 02CD02 - Delegación Azcapotzalco
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
02 12,284,845 12,146,873 35,012 102,960 0 0 0 0 0 >> EL REORDENAMIENTO COMERCIAL CONTRIBUYE A LA FORMALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA
34
34 02 71 COMERCIANTE 12,284,845 12,146,873 35,012 102,960 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA
500.000
04 2,221,886 1,247,886 21,000 850,000 0 103,000 0 0 0 >> LAS ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS SE FOMENTAN
34
34 04 71 APOYO 2,171,886 1,247,886 21,000 800,000 0 103,000 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO MYPES
525.000
34 04 73 EMPRESA 50,000 0 0 50,000 0 0 0 0 0 >>> CENTROS DE INCUBACIÓN DE EMPRESAS
20.000
08 76,956,124 0 65,400 0 0 0 76,890,724 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA PARA EL FOMENTO ECONÓMICO SE AMPLÍA Y MEJORA
34
34 08 71 INMUEBLE 76,890,724 0 0 0 0 0 76,890,724 0 0 >>> AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA
1.000
34 08 72 INMUEBLE 65,400 0 65,400 0 0 0 0 0 0 >>> MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA
3.000
35 350,000 0 0 323,000 0 27,000 0 0 0 > EL EMPLEO ES PROMOVIDO EN UN MARCO DE PRODUCTIVIDAD Y PROTECCIÓN LABORAL
03 350,000 0 0 323,000 0 27,000 0 0 0 >> SE PROMUEVE LA GENERACIÓN DE EMPLEOS DIGNOS Y PERMANENTE
35
35 03 71 ACCIÓN 350,000 0 0 323,000 0 27,000 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AL EMPLEO
26.000
PÁGINA: 9 DE: 9
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 02CD03 - Delegación Benito Juárez
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
1,153,130,669 587,366,332 565,764,337 645,724,603 112,244,551 222,458,458 3,926,200 20,329,029 148,447,828TOTAL:
03 270,417,671 148,975,880 32,598,551 82,164,211 0 6,679,029 0 0 0 > LOS PROCESOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MEJORAN SU EFICIENCIA
01 269,667,671 148,975,880 31,998,551 82,014,211 0 6,679,029 0 0 0 >> LA PROCESOS ADMINISTRATIVOS MEJORAN
03
03 01 71 ACCIÓN 267,667,671 148,975,880 31,998,551 80,014,211 0 6,679,029 0 0 0 >>> SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES
73,000.000
03 01 73 CURSO 2,000,000 0 0 2,000,000 0 0 0 0 0 >>> CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS
91.000
03 150,000 0 0 150,000 0 0 0 0 0 >> LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS Y TRÁMITES DE GOBIERNO MEJORAN
03
03 03 71 QUEJA 150,000 0 0 150,000 0 0 0 0 0 >>> SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACIÓN Y QUEJAS
70,000.000
04 600,000 0 600,000 0 0 0 0 0 0 >> LA REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ES EFICAZ
03
03 04 71 SERVICIO 600,000 0 600,000 0 0 0 0 0 0 >>> SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES
95,000.000
09 23,050,000 0 200,000 22,400,000 450,000 0 0 0 0 > EL COMBATE A LA DELINCUENCIA Y LA INSEGURIDAD SE HACE VISIBLEMENTE MÁS EFICAZ
02 23,050,000 0 200,000 22,400,000 450,000 0 0 0 0 >> LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DEMUESTRAN A LA SOCIEDAD, DE MANERA CONFIABLE, MAYOR EFICACIA EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO
09
09 02 73 ACCIÓN 23,050,000 0 200,000 22,400,000 450,000 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO
32,553.000
PÁGINA: 1 DE: 8
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 02CD03 - Delegación Benito Juárez
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
10 20,170,200 18,000,000 1,170,000 0 1,000,200 0 0 0 0 > LA CIUDADANÍA ESTÁ PROTEGIDA EN CASOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES Y RECIBE AUXILIO OPORTUNO Y EFECTIVO CUANDO SE PRESENTAN
02 20,170,200 18,000,000 1,170,000 0 1,000,200 0 0 0 0 >> SE REDUCEN LAS CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS QUE PUEDEN AFECTAR A LA POBLACIÓN
10
10 02 71 DOCUMENTO 20,170,200 18,000,000 1,170,000 0 1,000,200 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES
4,507.000
13 5,650,000 0 1,200,000 4,450,000 0 0 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
03 5,650,000 0 1,200,000 4,450,000 0 0 0 0 0 >> SE REDUCEN LOS OBSTÁCULOS PARA EL DESARROLLO LABORAL DE LAS MUJERES
13
13 03 71 PERSONA 5,650,000 0 1,200,000 4,450,000 0 0 0 0 0 >>> CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES
648.000
14 4,158,000 1,368,000 0 1,470,000 1,320,000 0 0 0 0 > LA DESIGUALDAD ECONÓMICA Y SUS CONSECUENCIAS SE REDUCEN EN LA CIUDAD DE MÉXICO
02 1,470,000 0 0 1,470,000 0 0 0 0 0 >> LOS ADULTOS MAYORES TIENEN UNA VIDA DIGNA QUE GARANTIZA EL RESPETO A SUS DERECHOS HUMANOS
14
14 02 71 PERSONA 1,470,000 0 0 1,470,000 0 0 0 0 0 >>> SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES
4,500.000
03 420,000 0 0 0 420,000 0 0 0 0 >> LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD TIENEN ACCESO A SERVICIOS QUE MEJORAN SU CALIDAD DE VIDA
14
14 03 71 PERSONA 420,000 0 0 0 420,000 0 0 0 0 >>> SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
8,500.000
04 900,000 0 0 0 900,000 0 0 0 0 >> LA NIÑEZ EN RIESGO RECIBE PROTECCIÓN SOCIAL
14
PÁGINA: 2 DE: 8
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
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>> 02CD03 - Delegación Benito Juárez
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
14 04 72 APOYO 900,000 0 0 0 900,000 0 0 0 0 >>> APOYOS ALIMENTICIOS COMPLEMENTARIOS EN EDUCACIÓN BÁSICA
150.000
05 1,368,000 1,368,000 0 0 0 0 0 0 0 >> LOS JÓVENES ENCUENTRAN OPCIONES DE DESARROLLO EN LA CIUDAD DE MÉXICO
14
14 05 71 APOYO 1,368,000 1,368,000 0 0 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD
380.000
15 129,688,466 124,132,466 250,000 4,150,000 1,156,000 0 0 0 0 > SE FORTALECE EL PRINCIPIO DE COHESIÓN SOCIAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO
01 156,000 0 0 0 156,000 0 0 0 0 >> LA CIUDAD DE MÉXICO ES UN ESPACIO INCLUYENTE
15
15 01 72 APOYO 156,000 0 0 0 156,000 0 0 0 0 >>> APOYO DELEGACIONAL A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS
13.000
02 6,402,919 2,602,919 100,000 3,300,000 400,000 0 0 0 0 >> LA CALIDAD DE LAS RELACIONES DEL ENTORNO HABITACIONAL MEJORA
15
15 02 72 ACCIÓN 6,402,919 2,602,919 100,000 3,300,000 400,000 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
1,644.000
03 123,129,547 121,529,547 150,000 850,000 600,000 0 0 0 0 >> LA ASISTENCIA SOCIAL RESPONDE MEJOR A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA
15
15 03 72 PERSONA 123,129,547 121,529,547 150,000 850,000 600,000 0 0 0 0 >>> SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL
47,425.000
18 3,670,000 0 2,320,000 1,350,000 0 0 0 0 0 > EL GOBIERNO DE LA CIUDAD CUMPLE CON EL DERECHO A LA SALUD FOMENTANDO MEJORES HÁBITOS Y PREVINIENDO ENFERMEDADES ENTRE LA POBLACIÓN
02 3,670,000 0 2,320,000 1,350,000 0 0 0 0 0 >> LA POBLACIÓN ESTA PROTEGIDA CONTRA ENFERMEDADES PREVENIBLES
18
PÁGINA: 3 DE: 8
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 02CD03 - Delegación Benito Juárez
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Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
18 02 71 SERVICIO 500,000 0 500,000 0 0 0 0 0 0 >>> SANIDAD ANIMAL EN DELEGACIONES
2,500.000
18 02 72 PERSONA 3,170,000 0 1,820,000 1,350,000 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD
46,704.000
20 27,988,693 478,349 3,100,000 0 0 0 24,410,344 0 0 > EL GOBIERNO DE LA CIUDAD CONTRIBUYE ACTIVAMENTE PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA
08 27,988,693 478,349 3,100,000 0 0 0 24,410,344 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA SE AMPLÍA Y DIGNIFICA
20
20 08 71 INMUEBLE 27,988,693 478,349 3,100,000 0 0 0 24,410,344 0 0 >>> PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS
108.000
23 7,467,688 0 600,000 3,867,688 0 0 3,000,000 0 0 > EL DERECHO A LA CULTURA SE PROMUEVE COMO UNA PARTE FUNDAMENTAL DEL DESARROLLO INDIVIDUAL Y COMUNITARIO
01 3,867,688 0 0 3,867,688 0 0 0 0 0 >> LA CULTURA Y EL ARTE SON PARTE DE LA VIDA COTIDIANA DE LA COMUNIDAD
23
23 01 71 EVENTO 3,867,688 0 0 3,867,688 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA
4,449.000
08 3,600,000 0 600,000 0 0 0 3,000,000 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL SE AMPLÍA Y MEJORA
23
23 08 72 INMUEBLE 3,600,000 0 600,000 0 0 0 3,000,000 0 0 >>> MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL
16.000
24 130,757,252 110,737,252 6,250,000 10,770,000 0 0 3,000,000 0 0 > EL DEPORTE Y RECREACIÓN SON RECONOCIDAS COMO PARTE SUSTANTIVA DEL DESARROLLO INDIVIDUAL Y COMUNITARIO
01 3,670,000 0 2,500,000 1,170,000 0 0 0 0 0 >> FOMENTO DEPORTIVO Y RECREATIVO
24
PÁGINA: 4 DE: 8
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
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>> 02CD03 - Delegación Benito Juárez
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
24 01 72 PERSONA 3,670,000 0 2,500,000 1,170,000 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO
149,500.000
08 127,087,252 110,737,252 3,750,000 9,600,000 0 0 3,000,000 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA SE AMPLÍA Y MEJORA
24
24 08 72 INMUEBLE 124,087,252 110,737,252 3,750,000 9,600,000 0 0 0 0 0 >>> MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS
6.000
24 08 73 INMUEBLE 3,000,000 0 0 0 0 0 3,000,000 0 0 >>> AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
1.000
25 242,471,032 116,693,241 18,790,000 77,287,791 0 3,650,000 26,050,000 0 0 > LA ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA URBANAS SE MEJORAN
03 21,771,902 1,826,902 2,800,000 13,745,000 0 3,400,000 0 0 0 >> LAS ÁREAS VERDES MEJORAN Y SE INCREMENTAN
25
25 03 71 METROCUADRADO
11,321,902 1,826,902 2,800,000 4,745,000 0 1,950,000 0 0 0 >>> MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES
795,000.000
25 03 72 PIEZA 10,450,000 0 0 9,000,000 0 1,450,000 0 0 0 >>> SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES
28,000.000
04 173,922,769 114,279,978 1,100,000 58,542,791 0 0 0 0 0 >> LA IMAGEN URBANA SE MEJORA Y FORTALECE SU IDENTIDAD
25
25 04 71 ACCIÓN 173,922,769 114,279,978 1,100,000 58,542,791 0 0 0 0 0 >>> CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA
290,000.000
08 46,776,361 586,361 14,890,000 5,000,000 0 250,000 26,050,000 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA URBANA SE AMPLIA Y MEJORA
25
25 08 72 PROYECTO 3,900,000 0 3,900,000 0 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA
58.000
PÁGINA: 5 DE: 8
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 02CD03 - Delegación Benito Juárez
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
25 08 73 LUMINARIA 4,161,424 261,424 3,900,000 0 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO
6,082.000
25 08 76 METROCUADRADO
11,940,000 0 2,690,000 0 0 250,000 9,000,000 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS
28,500.000
25 08 78 INMUEBLE 26,774,937 324,937 4,400,000 5,000,000 0 0 17,050,000 0 0 >>> MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES
63.000
28 11,652,067 1,902,067 5,591,000 4,159,000 0 0 0 0 0 > LA INFRAESTRUCTURA VIAL SE AMPLIA Y EL TRÁFICO SE REDUCE
08 11,652,067 1,902,067 5,591,000 4,159,000 0 0 0 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA VIAL SE AMPLÍA Y MEJORA
28
28 08 74 METROCUADRADO
11,652,067 1,902,067 5,591,000 4,159,000 0 0 0 0 0 >>> MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS
82,000.000
29 3,819,847 369,847 3,450,000 0 0 0 0 0 0 > SE GARANTIZA EL DERECHO AL AGUA POTABLE A TRAVÉS DE UN SUMINISTRO DE CALIDAD
08 3,819,847 369,847 3,450,000 0 0 0 0 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE SE AMPLÍA Y MEJORA
29
29 08 72 PROYECTO 3,819,847 369,847 3,450,000 0 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
56.000
30 6,973,049 668,281 1,025,000 279,768 0 0 5,000,000 0 0 > EL SISTEMA DE SANEAMIENTO FUNCIONA EFICIENTEMENTE
08 6,973,049 668,281 1,025,000 279,768 0 0 5,000,000 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO SE AMPLÍA Y MEJORA
30
30 08 72 KILÓMETRO 6,973,049 668,281 1,025,000 279,768 0 0 5,000,000 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE
1,197.000
PÁGINA: 6 DE: 8
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 02CD03 - Delegación Benito Juárez
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
31 171,102,694 120,502,694 33,500,000 7,100,000 0 10,000,000 0 0 0 > LA ESTRATEGIA AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO ES CLARA Y PERSIGUE OBJETIVOS CONCRETOS Y ESTA ORIENTADA AL CUMPLIMIENTO DEL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SALUDABLE
03 170,602,694 120,502,694 33,500,000 6,600,000 0 10,000,000 0 0 0 >> EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS REDUCE SUS CONSECUENCIAS NEGATIVAS
31
31 03 71 US-TONNE 170,602,694 120,502,694 33,500,000 6,600,000 0 10,000,000 0 0 0 >>> RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
299,755.000
04 500,000 0 0 500,000 0 0 0 0 0 >> SE IMPULSA UNA CULTURA Y LA CULTURA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
31
31 04 71 ACCIÓN 500,000 0 0 500,000 0 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL
900.000
32 3,369,847 369,847 1,500,000 1,500,000 0 0 0 0 0 > LOS RECURSOS NATURALES SE PRESERVAN Y SE PROTEGEN
02 3,369,847 369,847 1,500,000 1,500,000 0 0 0 0 0 >> LOS ECOSISTEMAS Y LAS ÁREAS NATURALES SE FOMENTAN Y PROTEGEN
32
32 02 72 METROCUADRADO
3,369,847 369,847 1,500,000 1,500,000 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DEL SUELO DE CONSERVACIÓN
13,000.000
34 89,574,163 1,526,679 700,000 360,000 0 0 86,987,484 0 0 > LA CIUDAD PROMUEVE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EQUITATIVO
01 702,047 342,047 0 360,000 0 0 0 0 0 >> EL SISTEMA DE ABASTO MEJORA
34
34 01 73 SUPERVISIÓN 702,047 342,047 0 360,000 0 0 0 0 0 >>> ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL
2,077.000
02 1,184,632 1,184,632 0 0 0 0 0 0 0 >> EL REORDENAMIENTO COMERCIAL CONTRIBUYE A LA FORMALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA
34
PÁGINA: 7 DE: 8
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 02CD03 - Delegación Benito Juárez
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
34 02 71 COMERCIANTE 1,184,632 1,184,632 0 0 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA
626.000
08 87,687,484 0 700,000 0 0 0 86,987,484 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA PARA EL FOMENTO ECONÓMICO SE AMPLÍA Y MEJORA
34
34 08 71 INMUEBLE 83,987,484 0 0 0 0 0 83,987,484 0 0 >>> AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA
1.000
34 08 72 INMUEBLE 3,700,000 0 700,000 0 0 0 3,000,000 0 0 >>> MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA
16.000
35 1,150,000 0 0 1,150,000 0 0 0 0 0 > EL EMPLEO ES PROMOVIDO EN UN MARCO DE PRODUCTIVIDAD Y PROTECCIÓN LABORAL
03 1,150,000 0 0 1,150,000 0 0 0 0 0 >> SE PROMUEVE LA GENERACIÓN DE EMPLEOS DIGNOS Y PERMANENTE
35
35 03 71 ACCIÓN 1,150,000 0 0 1,150,000 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AL EMPLEO
136.000
PÁGINA: 8 DE: 8
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 02CD04 - Delegación Coyoacán
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
1,479,891,334 866,426,334 613,465,000 791,420,932 80,608,921 226,254,135 81,619,700 12,799,748 287,187,898TOTAL:
03 273,437,824 212,914,445 23,619,395 36,628,984 0 275,000 0 0 0 > LOS PROCESOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MEJORAN SU EFICIENCIA
01 151,791,799 99,170,266 21,699,395 30,647,138 0 275,000 0 0 0 >> LA PROCESOS ADMINISTRATIVOS MEJORAN
03
03 01 71 ACCIÓN 151,791,799 99,170,266 21,699,395 30,647,138 0 275,000 0 0 0 >>> SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES
9,300.000
03 58,500,949 57,000,949 0 1,500,000 0 0 0 0 0 >> LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS Y TRÁMITES DE GOBIERNO MEJORAN
03
03 03 71 QUEJA 58,500,949 57,000,949 0 1,500,000 0 0 0 0 0 >>> SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACIÓN Y QUEJAS
50,000.000
04 63,145,076 56,743,230 1,920,000 4,481,846 0 0 0 0 0 >> LA REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ES EFICAZ
03
03 04 71 SERVICIO 63,145,076 56,743,230 1,920,000 4,481,846 0 0 0 0 0 >>> SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES
32,000.000
06 44,121,170 38,430,035 260,000 4,131,135 1,300,000 0 0 0 0 > LA CIUDADANÍA PERCIBEN UN LIDERAZGO EFECTIVO DE LAS POLÍTICAS METROPOLITANAS
01 44,121,170 38,430,035 260,000 4,131,135 1,300,000 0 0 0 0 >> LA CIUDADANÍA PERCIBE UNA VISIÓN INTEGRAL DE DESARROLLO EN LAS ACCIONES DE GOBIERNO
06
06 01 71 ACCIÓN 44,121,170 38,430,035 260,000 4,131,135 1,300,000 0 0 0 0 >>> COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DELEGACIONALES
3.000
09 47,966,669 34,400,000 3,000,000 10,566,669 0 0 0 0 0 > EL COMBATE A LA DELINCUENCIA Y LA INSEGURIDAD SE HACE VISIBLEMENTE MÁS EFICAZ
PÁGINA: 1 DE: 11
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 02CD04 - Delegación Coyoacán
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
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Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
02 47,966,669 34,400,000 3,000,000 10,566,669 0 0 0 0 0 >> LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DEMUESTRAN A LA SOCIEDAD, DE MANERA CONFIABLE, MAYOR EFICACIA EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO
09
09 02 71 POLICÍA 47,966,669 34,400,000 3,000,000 10,566,669 0 0 0 0 0 >>> COMPLEMENTO A UNIDADES DE PROTECCIÓN CIUDADANA
204.000
10 17,475,623 16,275,623 200,000 1,000,000 0 0 0 0 0 > LA CIUDADANÍA ESTÁ PROTEGIDA EN CASOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES Y RECIBE AUXILIO OPORTUNO Y EFECTIVO CUANDO SE PRESENTAN
02 17,475,623 16,275,623 200,000 1,000,000 0 0 0 0 0 >> SE REDUCEN LAS CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS QUE PUEDEN AFECTAR A LA POBLACIÓN
10
10 02 71 DOCUMENTO 17,475,623 16,275,623 200,000 1,000,000 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES
2,000.000
13 74,192,200 52,682,200 1,190,000 8,320,000 12,000,000 0 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
01 24,729,389 16,569,389 940,000 7,220,000 0 0 0 0 0 >> LAS POLÍTICAS PÚBLICAS TIENEN PERSPECTIVA DE GÉNERO
13
13 01 07 DOCUMENTO 24,729,389 16,569,389 940,000 7,220,000 0 0 0 0 0 >>> PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO
1.000
03 33,537,000 20,337,000 100,000 1,100,000 12,000,000 0 0 0 0 >> SE REDUCEN LOS OBSTÁCULOS PARA EL DESARROLLO LABORAL DE LAS MUJERES
13
13 03 71 PERSONA 33,537,000 20,337,000 100,000 1,100,000 12,000,000 0 0 0 0 >>> CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES
1,800.000
04 6,760,207 6,760,207 0 0 0 0 0 0 0 >> LAS MUJERES CUENTAN CON SERVICIOS OPORTUNOS DE SALUD ESPECIALIZADOS
13
13 04 71 PERSONA 6,760,207 6,760,207 0 0 0 0 0 0 0 >>> ESTUDIOS DELEGACIONALES DE MASTOGRAFÍAS
1,000.000
PÁGINA: 2 DE: 11
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 02CD04 - Delegación Coyoacán
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
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ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
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Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
05 2,400,968 2,350,968 50,000 0 0 0 0 0 0 >> SE OFRECEN OPORTUNIDADES A MUJERES EMPRENDEDORAS
13
13 05 71 PERSONA 2,400,968 2,350,968 50,000 0 0 0 0 0 0 >>> DESARROLLO DE MUJER MICROEMPRESARIA
600.000
08 6,764,636 6,664,636 100,000 0 0 0 0 0 0 >> LA VIOLENCIA ASOCIADA AL GÉNERO SE REDUCE Y SUS CONSECUENCIAS SE ATIENDEN EFICAZMENTE
13
13 08 71 PERSONA 6,764,636 6,664,636 100,000 0 0 0 0 0 0 >>> ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN DELEGACIONES
14,000.000
14 24,070,930 6,077,730 0 0 17,993,200 0 0 0 0 > LA DESIGUALDAD ECONÓMICA Y SUS CONSECUENCIAS SE REDUCEN EN LA CIUDAD DE MÉXICO
02 6,151,600 850,000 0 0 5,301,600 0 0 0 0 >> LOS ADULTOS MAYORES TIENEN UNA VIDA DIGNA QUE GARANTIZA EL RESPETO A SUS DERECHOS HUMANOS
14
14 02 71 PERSONA 6,151,600 850,000 0 0 5,301,600 0 0 0 0 >>> SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES
1,000.000
03 4,211,600 500,000 0 0 3,711,600 0 0 0 0 >> LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD TIENEN ACCESO A SERVICIOS QUE MEJORAN SU CALIDAD DE VIDA
14
14 03 71 PERSONA 4,211,600 500,000 0 0 3,711,600 0 0 0 0 >>> SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
24.000
04 11,612,330 2,812,330 0 0 8,800,000 0 0 0 0 >> LA NIÑEZ EN RIESGO RECIBE PROTECCIÓN SOCIAL
14
14 04 71 PERSONA 7,350,000 1,550,000 0 0 5,800,000 0 0 0 0 >>> ATENCIÓN DELEGACIONAL AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ
13,000.000
14 04 72 APOYO 4,262,330 1,262,330 0 0 3,000,000 0 0 0 0 >>> APOYOS ALIMENTICIOS COMPLEMENTARIOS EN EDUCACIÓN BÁSICA
10,931.000
PÁGINA: 3 DE: 11
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 02CD04 - Delegación Coyoacán
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
05 2,095,400 1,915,400 0 0 180,000 0 0 0 0 >> LOS JÓVENES ENCUENTRAN OPCIONES DE DESARROLLO EN LA CIUDAD DE MÉXICO
14
14 05 71 APOYO 2,095,400 1,915,400 0 0 180,000 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD
50.000
15 134,880,189 69,791,684 360,000 12,078,505 49,000,000 0 3,650,000 0 0 > SE FORTALECE EL PRINCIPIO DE COHESIÓN SOCIAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO
01 17,333,266 16,333,266 0 0 1,000,000 0 0 0 0 >> LA CIUDAD DE MÉXICO ES UN ESPACIO INCLUYENTE
15
15 01 71 PERSONA 17,333,266 16,333,266 0 0 1,000,000 0 0 0 0 >>> TALLERES DELEGACIONALES DE PROMOCIÓN PARA LA IGUALDAD SOCIAL
3,000.000
02 50,537,537 22,099,032 360,000 11,078,505 17,000,000 0 0 0 0 >> LA CALIDAD DE LAS RELACIONES DEL ENTORNO HABITACIONAL MEJORA
15
15 02 71 U. HABITACIONAL 27,457,272 128,767 0 10,328,505 17,000,000 0 0 0 0 >>> PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ATENCIÓN A UNIDADES HABITACIONALES
75.000
15 02 72 ACCIÓN 23,080,265 21,970,265 360,000 750,000 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
15.000
03 63,359,386 31,359,386 0 1,000,000 31,000,000 0 0 0 0 >> LA ASISTENCIA SOCIAL RESPONDE MEJOR A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA
15
15 03 71 APOYO 6,664,636 6,664,636 0 0 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE SERVICIOS FUNERARIOS
20.000
15 03 72 PERSONA 23,266,950 23,266,950 0 0 0 0 0 0 0 >>> SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL
6,150.000
15 03 74 APOYO 33,427,800 1,427,800 0 1,000,000 31,000,000 0 0 0 0 >>> APOYOS DELEGACIONALES PARA LA ALIMENTACIÓN A POBLACIÓN EN CONDICIONES DE MARGINACIÓN
100.000
PÁGINA: 4 DE: 11
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 02CD04 - Delegación Coyoacán
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
08 3,650,000 0 0 0 0 0 3,650,000 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL SE AMPLÍA Y MEJORA
15
15 08 72 INMUEBLE 3,650,000 0 0 0 0 0 3,650,000 0 0 >>> MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES
35.000
18 10,438,736 8,908,736 880,000 650,000 0 0 0 0 0 > EL GOBIERNO DE LA CIUDAD CUMPLE CON EL DERECHO A LA SALUD FOMENTANDO MEJORES HÁBITOS Y PREVINIENDO ENFERMEDADES ENTRE LA POBLACIÓN
02 10,438,736 8,908,736 880,000 650,000 0 0 0 0 0 >> LA POBLACIÓN ESTA PROTEGIDA CONTRA ENFERMEDADES PREVENIBLES
18
18 02 71 SERVICIO 2,064,100 1,994,100 70,000 0 0 0 0 0 0 >>> SANIDAD ANIMAL EN DELEGACIONES
900.000
18 02 72 PERSONA 8,374,636 6,914,636 810,000 650,000 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD
46,000.000
19 11,844,530 11,824,530 20,000 0 0 0 0 0 0 > EL GOBIERNO DE LA CIUDAD CUMPLE CON EL DERECHO A LA SALUD DE LA POBLACIÓN MEDIANTE ATENCIÓN MÉDICA CADA VEZ MÁS OPORTUNA Y DE MEJOR CALIDAD
02 11,844,530 11,824,530 20,000 0 0 0 0 0 0 >> LAS PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN CUENTAN CON MEJORES MEDIO PARA SER REHABILITADAS EXITOSAMENTE
19
19 02 71 PERSONA 11,844,530 11,824,530 20,000 0 0 0 0 0 0 >>> SERVICIOS DELEGACIONALES DE REHABILITACIÓN A PERSONAS CON ADICCIÓN
1,600.000
20 60,485,469 869,166 1,800,000 5,975,953 0 0 51,840,350 0 0 > EL GOBIERNO DE LA CIUDAD CONTRIBUYE ACTIVAMENTE PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA
08 60,485,469 869,166 1,800,000 5,975,953 0 0 51,840,350 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA SE AMPLÍA Y DIGNIFICA
20
20 08 71 INMUEBLE 36,840,350 0 0 0 0 0 36,840,350 0 0 >>> PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS
73.000
PÁGINA: 5 DE: 11
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 02CD04 - Delegación Coyoacán
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
20 08 72 INMUEBLE 15,000,000 0 0 0 0 0 15,000,000 0 0 >>> AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO
1.000
20 08 73 INMUEBLE 8,645,119 869,166 1,800,000 5,975,953 0 0 0 0 0 >>> MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO
73.000
23 109,816,672 38,868,808 1,140,000 53,307,864 0 0 16,500,000 0 0 > EL DERECHO A LA CULTURA SE PROMUEVE COMO UNA PARTE FUNDAMENTAL DEL DESARROLLO INDIVIDUAL Y COMUNITARIO
01 93,316,672 38,868,808 1,140,000 53,307,864 0 0 0 0 0 >> LA CULTURA Y EL ARTE SON PARTE DE LA VIDA COTIDIANA DE LA COMUNIDAD
23
23 01 71 EVENTO 93,316,672 38,868,808 1,140,000 53,307,864 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA
5,800.000
08 16,500,000 0 0 0 0 0 16,500,000 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL SE AMPLÍA Y MEJORA
23
23 08 72 INMUEBLE 16,500,000 0 0 0 0 0 16,500,000 0 0 >>> MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL
5.000
24 54,649,557 26,797,902 1,425,155 11,100,000 1,326,500 0 14,000,000 0 0 > EL DEPORTE Y RECREACIÓN SON RECONOCIDAS COMO PARTE SUSTANTIVA DEL DESARROLLO INDIVIDUAL Y COMUNITARIO
01 39,749,557 26,797,902 525,155 11,100,000 1,326,500 0 0 0 0 >> FOMENTO DEPORTIVO Y RECREATIVO
24
24 01 71 CENTRO 22,049,791 11,324,636 125,155 10,600,000 0 0 0 0 0 >>> FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
12.000
24 01 72 PERSONA 17,699,766 15,473,266 400,000 500,000 1,326,500 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO
60,000.000
08 14,900,000 0 900,000 0 0 0 14,000,000 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA SE AMPLÍA Y MEJORA
24
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 02CD04 - Delegación Coyoacán
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
24 08 72 INMUEBLE 10,900,000 0 900,000 0 0 0 10,000,000 0 0 >>> MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS
9.000
24 08 73 INMUEBLE 4,000,000 0 0 0 0 0 4,000,000 0 0 >>> AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
1.000
25 249,935,282 114,990,103 14,741,671 60,545,817 0 576,500 59,081,191 0 0 > LA ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA URBANAS SE MEJORAN
03 48,336,179 36,323,317 3,931,671 2,000,000 0 0 6,081,191 0 0 >> LAS ÁREAS VERDES MEJORAN Y SE INCREMENTAN
25
25 03 71 METROCUADRADO
43,918,079 35,455,217 3,381,671 2,000,000 0 0 3,081,191 0 0 >>> MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES
3,856,000.000
25 03 72 PIEZA 4,418,100 868,100 550,000 0 0 0 3,000,000 0 0 >>> SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES
9,000.000
04 42,551,905 23,171,905 3,560,000 15,820,000 0 0 0 0 0 >> LA IMAGEN URBANA SE MEJORA Y FORTALECE SU IDENTIDAD
25
25 04 71 ACCIÓN 42,551,905 23,171,905 3,560,000 15,820,000 0 0 0 0 0 >>> CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA
100.000
08 159,047,198 55,494,881 7,250,000 42,725,817 0 576,500 53,000,000 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA URBANA SE AMPLIA Y MEJORA
25
25 08 71 PROYECTO 30,500,000 0 500,000 0 0 0 30,000,000 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
14.000
25 08 72 PROYECTO 33,528,936 25,752,436 2,200,000 0 0 576,500 5,000,000 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA
14.000
25 08 73 LUMINARIA 79,018,262 29,742,445 3,550,000 42,725,817 0 0 3,000,000 0 0 >>> PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO
3,448.000
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
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>> 02CD04 - Delegación Coyoacán
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Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
25 08 75 METROCUADRADO
15,000,000 0 0 0 0 0 15,000,000 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS
10,000.000
25 08 76 METROCUADRADO
1,000,000 0 1,000,000 0 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS
50,000.000
28 82,309,563 32,752,540 13,447,496 13,609,527 0 0 22,500,000 0 0 > LA INFRAESTRUCTURA VIAL SE AMPLIA Y EL TRÁFICO SE REDUCE
08 82,309,563 32,752,540 13,447,496 13,609,527 0 0 22,500,000 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA VIAL SE AMPLÍA Y MEJORA
28
28 08 72 PROYECTO 9,475,229 4,604,300 2,770,929 2,100,000 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL
1.000
28 08 73 OBRA 14,309,527 0 800,000 11,009,527 0 0 2,500,000 0 0 >>> MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS
1.000
28 08 74 METROCUADRADO
58,524,807 28,148,240 9,876,567 500,000 0 0 20,000,000 0 0 >>> MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS
236,842.000
29 43,475,258 29,428,383 5,026,875 3,020,000 0 0 6,000,000 0 0 > SE GARANTIZA EL DERECHO AL AGUA POTABLE A TRAVÉS DE UN SUMINISTRO DE CALIDAD
01 4,896,782 0 1,876,782 3,020,000 0 0 0 0 0 >> EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE ES OPORTUNO Y DE CALIDAD
29
29 01 71 METRO CÚBICO 4,896,782 0 1,876,782 3,020,000 0 0 0 0 0 >>> PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES
40,000.000
08 38,578,476 29,428,383 3,150,093 0 0 0 6,000,000 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE SE AMPLÍA Y MEJORA
29
29 08 71 KILÓMETRO 500,000 0 500,000 0 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
0.100
PÁGINA: 8 DE: 11
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
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Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
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y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
29 08 72 PROYECTO 36,828,383 29,428,383 1,400,000 0 0 0 6,000,000 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
1.000
29 08 73 FUGA 1,250,093 0 1,250,093 0 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REPARACIÓN DE FUGAS DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA
2,700.000
30 10,761,600 868,100 600,000 1,000,000 0 793,500 7,500,000 0 0 > EL SISTEMA DE SANEAMIENTO FUNCIONA EFICIENTEMENTE
01 4,343,500 0 50,000 500,000 0 793,500 3,000,000 0 0 >> EL DRENAJE PERMITE UN DESALOJO OPORTUNO Y EFICAZ DEL AGUA EN LA CIUDAD
30
30 01 71 METRO 4,343,500 0 50,000 500,000 0 793,500 3,000,000 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESASOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE
150,000.000
08 6,418,100 868,100 550,000 500,000 0 0 4,500,000 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO SE AMPLÍA Y MEJORA
30
30 08 71 KILÓMETRO 500,000 0 0 500,000 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE
0.100
30 08 72 KILÓMETRO 5,918,100 868,100 550,000 0 0 0 4,500,000 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE
5.351
31 55,944,540 31,134,375 11,868,329 1,787,088 0 11,154,748 0 0 0 > LA ESTRATEGIA AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO ES CLARA Y PERSIGUE OBJETIVOS CONCRETOS Y ESTA ORIENTADA AL CUMPLIMIENTO DEL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SALUDABLE
03 55,844,540 31,134,375 11,768,329 1,787,088 0 11,154,748 0 0 0 >> EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS REDUCE SUS CONSECUENCIAS NEGATIVAS
31
31 03 71 US-TONNE 55,844,540 31,134,375 11,768,329 1,787,088 0 11,154,748 0 0 0 >>> RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
390,000.000
04 100,000 0 100,000 0 0 0 0 0 0 >> SE IMPULSA UNA CULTURA Y LA CULTURA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
31
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Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
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y OtrasProvisiones
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MetaFísica
31 04 71 ACCIÓN 100,000 0 100,000 0 0 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL
22,000.000
34 165,372,029 58,155,672 1,000,000 100,000 0 0 106,116,357 0 0 > LA CIUDAD PROMUEVE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EQUITATIVO
01 92,720 92,720 0 0 0 0 0 0 0 >> EL SISTEMA DE ABASTO MEJORA
34
34 01 73 SUPERVISIÓN 92,720 92,720 0 0 0 0 0 0 0 >>> ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL
20.000
02 28,978,948 28,978,948 0 0 0 0 0 0 0 >> EL REORDENAMIENTO COMERCIAL CONTRIBUYE A LA FORMALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA
34
34 02 71 COMERCIANTE 28,978,948 28,978,948 0 0 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA
7,000.000
03 4,831,880 4,731,880 0 100,000 0 0 0 0 0 >> LA CIUDAD DE MÉXICO ES UN DESTINO ATRACTIVO PARA A INVERSIÓN PRIVADA
34
34 03 71 ACCIÓN 4,811,680 4,711,680 0 100,000 0 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE INVERSIÓN PRIVADA
6.000
34 03 72 ACCIÓN 20,200 20,200 0 0 0 0 0 0 0 >>> PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO DELEGACIONAL
36.000
04 10,285,193 10,285,193 0 0 0 0 0 0 0 >> LAS ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS SE FOMENTAN
34
34 04 71 APOYO 10,285,193 10,285,193 0 0 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO MYPES
600.000
05 14,066,931 14,066,931 0 0 0 0 0 0 0 >> EL ATRACTIVO TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AUMENTA
34
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Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
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DeudaPública
MetaFísica
34 05 71 EMPRESA 14,066,931 14,066,931 0 0 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DELEGACIONAL DE FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS TURÍSTICAS
12.000
08 107,116,357 0 1,000,000 0 0 0 106,116,357 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA PARA EL FOMENTO ECONÓMICO SE AMPLÍA Y MEJORA
34
34 08 71 INMUEBLE 103,116,357 0 0 0 0 0 103,116,357 0 0 >>> AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA
1.000
34 08 72 INMUEBLE 4,000,000 0 1,000,000 0 0 0 3,000,000 0 0 >>> MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA
10.000
35 8,713,493 6,250,900 30,000 2,432,593 0 0 0 0 0 > EL EMPLEO ES PROMOVIDO EN UN MARCO DE PRODUCTIVIDAD Y PROTECCIÓN LABORAL
03 8,713,493 6,250,900 30,000 2,432,593 0 0 0 0 0 >> SE PROMUEVE LA GENERACIÓN DE EMPLEOS DIGNOS Y PERMANENTE
35
35 03 71 ACCIÓN 8,713,493 6,250,900 30,000 2,432,593 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AL EMPLEO
4,000.000
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Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
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y OtrasProvisiones
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MetaFísica
770,622,544 402,785,035 367,837,509 456,830,057 65,831,121 96,078,083 11,311,200 6,310,220 134,261,863TOTAL:
03 226,984,297 197,521,497 7,020,000 20,792,800 150,000 1,500,000 0 0 0 > LOS PROCESOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MEJORAN SU EFICIENCIA
01 224,980,097 197,521,497 7,020,000 18,788,600 150,000 1,500,000 0 0 0 >> LA PROCESOS ADMINISTRATIVOS MEJORAN
03
03 01 71 ACCIÓN 223,980,097 197,521,497 7,020,000 17,788,600 150,000 1,500,000 0 0 0 >>> SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES
1.000
03 01 73 CURSO 1,000,000 0 0 1,000,000 0 0 0 0 0 >>> CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS
30.000
04 2,004,200 0 0 2,004,200 0 0 0 0 0 >> LA REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ES EFICAZ
03
03 04 71 SERVICIO 2,004,200 0 0 2,004,200 0 0 0 0 0 >>> SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES
47,000.000
10 1,696,600 836,600 810,000 50,000 0 0 0 0 0 > LA CIUDADANÍA ESTÁ PROTEGIDA EN CASOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES Y RECIBE AUXILIO OPORTUNO Y EFECTIVO CUANDO SE PRESENTAN
02 1,696,600 836,600 810,000 50,000 0 0 0 0 0 >> SE REDUCEN LAS CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS QUE PUEDEN AFECTAR A LA POBLACIÓN
10
10 02 72 DOCUMENTO 1,696,600 836,600 810,000 50,000 0 0 0 0 0 >>> PREVENCIÓN DELEGACIONAL DE EMERGENCIAS
4.000
13 8,574,903 2,695,153 1,970,350 139,000 3,770,400 0 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
03 7,804,503 2,695,153 1,970,350 139,000 3,000,000 0 0 0 0 >> SE REDUCEN LOS OBSTÁCULOS PARA EL DESARROLLO LABORAL DE LAS MUJERES
13
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Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
13 03 71 PERSONA 7,804,503 2,695,153 1,970,350 139,000 3,000,000 0 0 0 0 >>> CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES
650.000
06 770,400 0 0 0 770,400 0 0 0 0 >> LAS MUJERES TIENEN ACCESO A SERVICIOS ASISTENCIALES EFICACES
13
13 06 70 PERSONA 770,400 0 0 0 770,400 0 0 0 0 >>> APOYOS COMPLEMENTARIOS A JEFAS DE FAMILIA
321.000
14 4,327,200 0 0 0 4,327,200 0 0 0 0 > LA DESIGUALDAD ECONÓMICA Y SUS CONSECUENCIAS SE REDUCEN EN LA CIUDAD DE MÉXICO
02 770,400 0 0 0 770,400 0 0 0 0 >> LOS ADULTOS MAYORES TIENEN UNA VIDA DIGNA QUE GARANTIZA EL RESPETO A SUS DERECHOS HUMANOS
14
14 02 71 PERSONA 770,400 0 0 0 770,400 0 0 0 0 >>> SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES
321.000
03 458,400 0 0 0 458,400 0 0 0 0 >> LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD TIENEN ACCESO A SERVICIOS QUE MEJORAN SU CALIDAD DE VIDA
14
14 03 71 PERSONA 458,400 0 0 0 458,400 0 0 0 0 >>> SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
191.000
04 1,680,000 0 0 0 1,680,000 0 0 0 0 >> LA NIÑEZ EN RIESGO RECIBE PROTECCIÓN SOCIAL
14
14 04 74 BECA 1,680,000 0 0 0 1,680,000 0 0 0 0 >>> BECAS A MENORES EN CONDICIONES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL
700.000
05 1,418,400 0 0 0 1,418,400 0 0 0 0 >> LOS JÓVENES ENCUENTRAN OPCIONES DE DESARROLLO EN LA CIUDAD DE MÉXICO
14
14 05 71 APOYO 1,418,400 0 0 0 1,418,400 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD
591.000
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Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
15 63,622,695 24,856,845 8,270,521 25,110,329 2,385,000 0 3,000,000 0 0 > SE FORTALECE EL PRINCIPIO DE COHESIÓN SOCIAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO
02 43,611,183 18,798,417 1,689,521 22,473,245 650,000 0 0 0 0 >> LA CALIDAD DE LAS RELACIONES DEL ENTORNO HABITACIONAL MEJORA
15
15 02 72 ACCIÓN 43,611,183 18,798,417 1,689,521 22,473,245 650,000 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
17.000
03 11,311,512 6,058,428 881,000 2,637,084 1,735,000 0 0 0 0 >> LA ASISTENCIA SOCIAL RESPONDE MEJOR A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA
15
15 03 72 PERSONA 9,387,428 6,058,428 881,000 713,000 1,735,000 0 0 0 0 >>> SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL
486.000
15 03 73 SERVICIO 1,924,084 0 0 1,924,084 0 0 0 0 0 >>> OPERACIÓN DE PANTEONES PÚBLICOS Y SERVICIOS FUNERARIOS
120.000
08 8,700,000 0 5,700,000 0 0 0 3,000,000 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL SE AMPLÍA Y MEJORA
15
15 08 72 INMUEBLE 5,700,000 0 5,700,000 0 0 0 0 0 0 >>> MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES
1.000
15 08 74 INMUEBLE 3,000,000 0 0 0 0 0 3,000,000 0 0 >>> MANTENIMIENTO DELEGACIONAL A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)
4.000
18 1,525,000 0 1,025,000 0 0 500,000 0 0 0 > EL GOBIERNO DE LA CIUDAD CUMPLE CON EL DERECHO A LA SALUD FOMENTANDO MEJORES HÁBITOS Y PREVINIENDO ENFERMEDADES ENTRE LA POBLACIÓN
02 1,525,000 0 1,025,000 0 0 500,000 0 0 0 >> LA POBLACIÓN ESTA PROTEGIDA CONTRA ENFERMEDADES PREVENIBLES
18
18 02 72 PERSONA 1,525,000 0 1,025,000 0 0 500,000 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD
25,000.000
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>> 02CD05 - Delegación Cuajimalpa de Morelos
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
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Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
20 30,526,771 526,771 0 0 0 0 30,000,000 0 0 > EL GOBIERNO DE LA CIUDAD CONTRIBUYE ACTIVAMENTE PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA
08 30,526,771 526,771 0 0 0 0 30,000,000 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA SE AMPLÍA Y DIGNIFICA
20
20 08 71 INMUEBLE 30,526,771 526,771 0 0 0 0 30,000,000 0 0 >>> PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS
52.000
23 47,187,546 38,431,706 1,221,000 7,474,840 60,000 0 0 0 0 > EL DERECHO A LA CULTURA SE PROMUEVE COMO UNA PARTE FUNDAMENTAL DEL DESARROLLO INDIVIDUAL Y COMUNITARIO
01 47,187,546 38,431,706 1,221,000 7,474,840 60,000 0 0 0 0 >> LA CULTURA Y EL ARTE SON PARTE DE LA VIDA COTIDIANA DE LA COMUNIDAD
23
23 01 71 EVENTO 47,187,546 38,431,706 1,221,000 7,474,840 60,000 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA
153.000
24 5,075,600 0 1,557,000 900,000 618,600 0 2,000,000 0 0 > EL DEPORTE Y RECREACIÓN SON RECONOCIDAS COMO PARTE SUSTANTIVA DEL DESARROLLO INDIVIDUAL Y COMUNITARIO
01 2,375,600 0 1,557,000 200,000 618,600 0 0 0 0 >> FOMENTO DEPORTIVO Y RECREATIVO
24
24 01 71 CENTRO 2,075,600 0 1,557,000 200,000 318,600 0 0 0 0 >>> FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
8.000
24 01 72 PERSONA 300,000 0 0 0 300,000 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO
70.000
08 2,700,000 0 0 700,000 0 0 2,000,000 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA SE AMPLÍA Y MEJORA
24
24 08 72 INMUEBLE 700,000 0 0 700,000 0 0 0 0 0 >>> MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS
2.000
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Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
24 08 73 INMUEBLE 2,000,000 0 0 0 0 0 2,000,000 0 0 >>> AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
2.000
25 116,527,643 53,390,422 18,593,487 32,523,514 0 20,220 12,000,000 0 0 > LA ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA URBANAS SE MEJORAN
03 36,309,034 29,718,034 6,591,000 0 0 0 0 0 0 >> LAS ÁREAS VERDES MEJORAN Y SE INCREMENTAN
25
25 03 71 METROCUADRADO
36,309,034 29,718,034 6,591,000 0 0 0 0 0 0 >>> MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES
270,000.000
04 991,770 0 971,550 0 0 20,220 0 0 0 >> LA IMAGEN URBANA SE MEJORA Y FORTALECE SU IDENTIDAD
25
25 04 71 ACCIÓN 991,770 0 971,550 0 0 20,220 0 0 0 >>> CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA
5.000
08 79,226,839 23,672,388 11,030,937 32,523,514 0 0 12,000,000 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA URBANA SE AMPLIA Y MEJORA
25
25 08 72 PROYECTO 3,000,000 0 0 0 0 0 3,000,000 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA
4.000
25 08 73 LUMINARIA 60,919,347 23,672,388 8,880,937 28,366,022 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO
8,500.000
25 08 78 INMUEBLE 15,307,492 0 2,150,000 4,157,492 0 0 9,000,000 0 0 >>> MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES
8.000
27 9,228,500 9,020,100 0 208,400 0 0 0 0 0 > EL TRANSPORTE PÚBLICO ES EFICIENTE Y SEGURO
03 9,228,500 9,020,100 0 208,400 0 0 0 0 0 >> LA REGULACIÓN VIAL SE REALIZA DE MANERA EFICAZ Y TRANSPARENTE
27
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Otras Ayudas
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y OtrasProvisiones
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MetaFísica
27 03 71 DOCUMENTO 9,228,500 9,020,100 0 208,400 0 0 0 0 0 >>> SERVICIO DELEGACIONAL DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS
5,000.000
28 48,156,730 35,036,924 5,609,806 220,000 0 4,290,000 3,000,000 0 0 > LA INFRAESTRUCTURA VIAL SE AMPLIA Y EL TRÁFICO SE REDUCE
08 48,156,730 35,036,924 5,609,806 220,000 0 4,290,000 3,000,000 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA VIAL SE AMPLÍA Y MEJORA
28
28 08 74 METROCUADRADO
16,012,430 8,312,430 4,700,000 0 0 0 3,000,000 0 0 >>> MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS
23,000.000
28 08 76 PIEZA 6,838,454 6,237,266 601,188 0 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DELEGACIONAL DE SEÑALAMIENTO EN VIALIDADES
400.000
28 08 77 METRO 25,305,846 20,487,228 308,618 220,000 0 4,290,000 0 0 0 >>> PROGRAMA DELEGACIONAL DE BALIZAMIENTO EN VIALIDADES
250,000.000
29 12,142,913 4,992,913 1,050,000 1,100,000 0 0 5,000,000 0 0 > SE GARANTIZA EL DERECHO AL AGUA POTABLE A TRAVÉS DE UN SUMINISTRO DE CALIDAD
08 12,142,913 4,992,913 1,050,000 1,100,000 0 0 5,000,000 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE SE AMPLÍA Y MEJORA
29
29 08 71 KILÓMETRO 5,000,000 0 0 0 0 0 5,000,000 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
1.000
29 08 72 PROYECTO 7,142,913 4,992,913 1,050,000 1,100,000 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
1.000
30 73,292,125 58,168,125 4,124,000 4,000,000 0 0 7,000,000 0 0 > EL SISTEMA DE SANEAMIENTO FUNCIONA EFICIENTEMENTE
08 73,292,125 58,168,125 4,124,000 4,000,000 0 0 7,000,000 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO SE AMPLÍA Y MEJORA
30
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y OtrasProvisiones
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MetaFísica
30 08 71 KILÓMETRO 7,000,000 0 0 0 0 0 7,000,000 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE
90.000
30 08 72 KILÓMETRO 66,292,125 58,168,125 4,124,000 4,000,000 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE
1.000
31 17,884,035 1,639,978 13,944,057 2,300,000 0 0 0 0 0 > LA ESTRATEGIA AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO ES CLARA Y PERSIGUE OBJETIVOS CONCRETOS Y ESTA ORIENTADA AL CUMPLIMIENTO DEL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SALUDABLE
03 17,884,035 1,639,978 13,944,057 2,300,000 0 0 0 0 0 >> EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS REDUCE SUS CONSECUENCIAS NEGATIVAS
31
31 03 71 US-TONNE 17,884,035 1,639,978 13,944,057 2,300,000 0 0 0 0 0 >>> RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
90,000.000
32 22,305,998 21,765,998 470,000 70,000 0 0 0 0 0 > LOS RECURSOS NATURALES SE PRESERVAN Y SE PROTEGEN
01 3,480,365 3,230,365 250,000 0 0 0 0 0 0 >> LAS CAPACIDADES DE REFORESTACIÓN DE LA CIUDAD AUMENTAN
32
32 01 71 PLANTA 3,480,365 3,230,365 250,000 0 0 0 0 0 0 >>> GESTIÓN DELEGACIONAL DE VIVEROS
18,000.000
02 18,825,633 18,535,633 220,000 70,000 0 0 0 0 0 >> LOS ECOSISTEMAS Y LAS ÁREAS NATURALES SE FOMENTAN Y PROTEGEN
32
32 02 71 METROCUADRADO
18,825,633 18,535,633 220,000 70,000 0 0 0 0 0 >>> ATENCIÓN DELEGACIONAL A ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
24,000.000
34 81,433,988 7,947,025 165,900 1,059,200 0 0 72,261,863 0 0 > LA CIUDAD PROMUEVE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EQUITATIVO
02 1,178,117 868,117 5,000 305,000 0 0 0 0 0 >> EL REORDENAMIENTO COMERCIAL CONTRIBUYE A LA FORMALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA
34
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Otras Ayudas
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34 02 71 COMERCIANTE 1,178,117 868,117 5,000 305,000 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA
74.000
04 95,600 0 0 95,600 0 0 0 0 0 >> LAS ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS SE FOMENTAN
34
34 04 71 APOYO 95,600 0 0 95,600 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO MYPES
2.000
05 1,076,616 807,116 44,500 225,000 0 0 0 0 0 >> EL ATRACTIVO TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AUMENTA
34
34 05 72 ACCIÓN 1,076,616 807,116 44,500 225,000 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO TURÍSTICO
4.000
06 6,821,792 6,271,792 116,400 433,600 0 0 0 0 0 >> SE MEJORAN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS COMUNIDADES RURALES A TRAVÉS DE SU DESARROLLO PRODUCTIVO
34
34 06 71 APOYO 6,821,792 6,271,792 116,400 433,600 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AGROPECUARIO
14.000
08 72,261,863 0 0 0 0 0 72,261,863 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA PARA EL FOMENTO ECONÓMICO SE AMPLÍA Y MEJORA
34
34 08 71 INMUEBLE 72,261,863 0 0 0 0 0 72,261,863 0 0 >>> AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA
1.000
35 130,000 0 0 130,000 0 0 0 0 0 > EL EMPLEO ES PROMOVIDO EN UN MARCO DE PRODUCTIVIDAD Y PROTECCIÓN LABORAL
03 130,000 0 0 130,000 0 0 0 0 0 >> SE PROMUEVE LA GENERACIÓN DE EMPLEOS DIGNOS Y PERMANENTE
35
35 03 71 ACCIÓN 130,000 0 0 130,000 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AL EMPLEO
4.000
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MetaFísica
2,112,872,264 1,264,202,037 848,670,227 1,288,753,786 106,383,852 321,745,334 133,392,791 13,292,000 249,304,501TOTAL:
03 904,165,746 817,119,285 28,781,015 57,605,446 360,000 300,000 0 0 0 > LOS PROCESOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MEJORAN SU EFICIENCIA
01 902,349,153 817,119,285 27,052,281 57,517,587 360,000 300,000 0 0 0 >> LA PROCESOS ADMINISTRATIVOS MEJORAN
03
03 01 71 ACCIÓN 900,178,827 817,119,285 24,881,955 57,517,587 360,000 300,000 0 0 0 >>> SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES
33,110.000
03 01 72 DOCUMENTO 2,170,326 0 2,170,326 0 0 0 0 0 0 >>> MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA EN DELEGACIONES
165.000
03 1,687,606 0 1,687,606 0 0 0 0 0 0 >> LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS Y TRÁMITES DE GOBIERNO MEJORAN
03
03 03 71 QUEJA 1,687,606 0 1,687,606 0 0 0 0 0 0 >>> SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACIÓN Y QUEJAS
24,000.000
04 128,987 0 41,128 87,859 0 0 0 0 0 >> LA REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ES EFICAZ
03
03 04 71 SERVICIO 128,987 0 41,128 87,859 0 0 0 0 0 >>> SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES
338,361.000
10 71,230 0 40,000 31,230 0 0 0 0 0 > LA CIUDADANÍA ESTÁ PROTEGIDA EN CASOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES Y RECIBE AUXILIO OPORTUNO Y EFECTIVO CUANDO SE PRESENTAN
02 71,230 0 40,000 31,230 0 0 0 0 0 >> SE REDUCEN LAS CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS QUE PUEDEN AFECTAR A LA POBLACIÓN
10
10 02 72 DOCUMENTO 71,230 0 40,000 31,230 0 0 0 0 0 >>> PREVENCIÓN DELEGACIONAL DE EMERGENCIAS
4,260.000
PÁGINA: 1 DE: 8
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Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
13 5,072,586 0 4,000,000 832,586 240,000 0 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
03 4,832,586 0 4,000,000 832,586 0 0 0 0 0 >> SE REDUCEN LOS OBSTÁCULOS PARA EL DESARROLLO LABORAL DE LAS MUJERES
13
13 03 71 PERSONA 4,832,586 0 4,000,000 832,586 0 0 0 0 0 >>> CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES
1,650.000
06 240,000 0 0 0 240,000 0 0 0 0 >> LAS MUJERES TIENEN ACCESO A SERVICIOS ASISTENCIALES EFICACES
13
13 06 70 PERSONA 240,000 0 0 0 240,000 0 0 0 0 >>> APOYOS COMPLEMENTARIOS A JEFAS DE FAMILIA
20.000
14 17,760,448 41,448 2,476,000 135,000 15,108,000 0 0 0 0 > LA DESIGUALDAD ECONÓMICA Y SUS CONSECUENCIAS SE REDUCEN EN LA CIUDAD DE MÉXICO
02 3,255,448 41,448 2,446,000 0 768,000 0 0 0 0 >> LOS ADULTOS MAYORES TIENEN UNA VIDA DIGNA QUE GARANTIZA EL RESPETO A SUS DERECHOS HUMANOS
14
14 02 71 PERSONA 3,255,448 41,448 2,446,000 0 768,000 0 0 0 0 >>> SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES
64.000
03 1,560,000 0 0 0 1,560,000 0 0 0 0 >> LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD TIENEN ACCESO A SERVICIOS QUE MEJORAN SU CALIDAD DE VIDA
14
14 03 71 PERSONA 1,560,000 0 0 0 1,560,000 0 0 0 0 >>> SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
410.000
05 12,945,000 0 30,000 135,000 12,780,000 0 0 0 0 >> LOS JÓVENES ENCUENTRAN OPCIONES DE DESARROLLO EN LA CIUDAD DE MÉXICO
14
14 05 71 APOYO 12,945,000 0 30,000 135,000 12,780,000 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD
1,630.000
PÁGINA: 2 DE: 8
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 02CD06 - Delegación Cuauhtémoc
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
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Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
15 174,397,011 39,964,444 4,050,818 5,754,958 116,426,791 0 8,200,000 0 0 > SE FORTALECE EL PRINCIPIO DE COHESIÓN SOCIAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO
02 42,779,692 38,805,874 273,818 200,000 3,500,000 0 0 0 0 >> LA CALIDAD DE LAS RELACIONES DEL ENTORNO HABITACIONAL MEJORA
15
15 02 71 U. HABITACIONAL 3,590,000 0 90,000 0 3,500,000 0 0 0 0 >>> PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ATENCIÓN A UNIDADES HABITACIONALES
590.000
15 02 72 ACCIÓN 39,189,692 38,805,874 183,818 200,000 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
1,800.000
03 116,805,355 1,128,592 2,367,000 382,972 112,926,791 0 0 0 0 >> LA ASISTENCIA SOCIAL RESPONDE MEJOR A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA
15
15 03 72 PERSONA 116,805,355 1,128,592 2,367,000 382,972 112,926,791 0 0 0 0 >>> SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL
63,484.000
08 14,811,964 29,978 1,410,000 5,171,986 0 0 8,200,000 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL SE AMPLÍA Y MEJORA
15
15 08 72 INMUEBLE 14,811,964 29,978 1,410,000 5,171,986 0 0 8,200,000 0 0 >>> MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES
22.000
20 43,528,750 0 0 0 0 0 43,528,750 0 0 > EL GOBIERNO DE LA CIUDAD CONTRIBUYE ACTIVAMENTE PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA
08 43,528,750 0 0 0 0 0 43,528,750 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA SE AMPLÍA Y DIGNIFICA
20
20 08 73 INMUEBLE 43,528,750 0 0 0 0 0 43,528,750 0 0 >>> MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO
60.000
23 43,167,099 16,613,599 2,081,500 10,972,000 0 0 13,500,000 0 0 > EL DERECHO A LA CULTURA SE PROMUEVE COMO UNA PARTE FUNDAMENTAL DEL DESARROLLO INDIVIDUAL Y COMUNITARIO
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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 02CD06 - Delegación Cuauhtémoc
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y OtrasProvisiones
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MetaFísica
01 12,400,000 0 1,428,000 10,972,000 0 0 0 0 0 >> LA CULTURA Y EL ARTE SON PARTE DE LA VIDA COTIDIANA DE LA COMUNIDAD
23
23 01 71 EVENTO 12,400,000 0 1,428,000 10,972,000 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA
3,208.000
08 30,767,099 16,613,599 653,500 0 0 0 13,500,000 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL SE AMPLÍA Y MEJORA
23
23 08 72 INMUEBLE 30,767,099 16,613,599 653,500 0 0 0 13,500,000 0 0 >>> MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL
12.000
24 21,860,609 0 542,609 60,000 1,258,000 0 20,000,000 0 0 > EL DEPORTE Y RECREACIÓN SON RECONOCIDAS COMO PARTE SUSTANTIVA DEL DESARROLLO INDIVIDUAL Y COMUNITARIO
01 1,640,869 0 322,869 60,000 1,258,000 0 0 0 0 >> FOMENTO DEPORTIVO Y RECREATIVO
24
24 01 72 PERSONA 1,640,869 0 322,869 60,000 1,258,000 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO
4,650.000
08 20,219,740 0 219,740 0 0 0 20,000,000 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA SE AMPLÍA Y MEJORA
24
24 08 72 INMUEBLE 15,219,740 0 219,740 0 0 0 15,000,000 0 0 >>> MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS
3.000
24 08 73 INMUEBLE 5,000,000 0 0 0 0 0 5,000,000 0 0 >>> AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
1.000
25 321,142,519 131,760,355 16,975,805 162,406,359 0 0 10,000,000 0 0 > LA ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA URBANAS SE MEJORAN
03 4,270,227 2,267,927 2,002,300 0 0 0 0 0 0 >> LAS ÁREAS VERDES MEJORAN Y SE INCREMENTAN
25
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y OtrasProvisiones
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MetaFísica
25 03 71 METROCUADRADO
4,270,227 2,267,927 2,002,300 0 0 0 0 0 0 >>> MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES
1,267,000.000
04 205,893,057 129,492,428 7,329,815 59,070,814 0 0 10,000,000 0 0 >> LA IMAGEN URBANA SE MEJORA Y FORTALECE SU IDENTIDAD
25
25 04 71 ACCIÓN 205,893,057 129,492,428 7,329,815 59,070,814 0 0 10,000,000 0 0 >>> CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA
14,204.000
08 110,979,235 0 7,643,690 103,335,545 0 0 0 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA URBANA SE AMPLIA Y MEJORA
25
25 08 71 PROYECTO 300,302 0 300,302 0 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
3.000
25 08 73 LUMINARIA 49,580,904 0 7,343,388 42,237,516 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO
27,245.000
25 08 78 INMUEBLE 61,098,029 0 0 61,098,029 0 0 0 0 0 >>> MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES
1.000
26 3,450,900 0 3,450,900 0 0 0 0 0 0 > SE FORTALECE EL DERECHO A LA VIVIENDA Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SON ORDENADOS
01 3,450,900 0 3,450,900 0 0 0 0 0 0 >> LOS CIUDADANOS CUENTAN CON MAYORES FINANCIAMIENTOS PARA SUS VIVIENDAS
26
26 01 72 VIVIENDA 3,450,900 0 3,450,900 0 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE VIVIENDA
180.000
28 38,337,974 17,897,365 6,488,543 8,952,066 0 0 5,000,000 0 0 > LA INFRAESTRUCTURA VIAL SE AMPLIA Y EL TRÁFICO SE REDUCE
08 38,337,974 17,897,365 6,488,543 8,952,066 0 0 5,000,000 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA VIAL SE AMPLÍA Y MEJORA
28
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Otras Ayudas
BienesMuebles,
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y OtrasProvisiones
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MetaFísica
28 08 72 PROYECTO 12,582,150 2,604,711 1,025,373 8,952,066 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL
70,200.000
28 08 74 METROCUADRADO
25,755,824 15,292,654 5,463,170 0 0 0 5,000,000 0 0 >>> MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS
60,185.000
29 47,355,223 6,085,107 4,019,329 37,250,787 0 0 0 0 0 > SE GARANTIZA EL DERECHO AL AGUA POTABLE A TRAVÉS DE UN SUMINISTRO DE CALIDAD
01 29,340,244 2,155,253 563,279 26,621,712 0 0 0 0 0 >> EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE ES OPORTUNO Y DE CALIDAD
29
29 01 72 ACCIÓN 29,340,244 2,155,253 563,279 26,621,712 0 0 0 0 0 >>> APOYO AL SISTEMA COMERCIAL DE AGUA EN DELEGACIONES
200.000
08 18,014,979 3,929,854 3,456,050 10,629,075 0 0 0 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE SE AMPLÍA Y MEJORA
29
29 08 72 PROYECTO 18,014,979 3,929,854 3,456,050 10,629,075 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
2.000
30 11,529,977 3,732,168 3,578,018 4,219,791 0 0 0 0 0 > EL SISTEMA DE SANEAMIENTO FUNCIONA EFICIENTEMENTE
08 11,529,977 3,732,168 3,578,018 4,219,791 0 0 0 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO SE AMPLÍA Y MEJORA
30
30 08 72 KILÓMETRO 11,529,977 3,732,168 3,578,018 4,219,791 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE
800.000
31 227,068,886 179,445,885 26,944,288 7,686,713 0 12,992,000 0 0 0 > LA ESTRATEGIA AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO ES CLARA Y PERSIGUE OBJETIVOS CONCRETOS Y ESTA ORIENTADA AL CUMPLIMIENTO DEL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SALUDABLE
03 227,068,886 179,445,885 26,944,288 7,686,713 0 12,992,000 0 0 0 >> EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS REDUCE SUS CONSECUENCIAS NEGATIVAS
31
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>> 02CD06 - Delegación Cuauhtémoc
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Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
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InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
31 03 71 US-TONNE 227,068,886 179,445,885 26,944,288 7,686,713 0 12,992,000 0 0 0 >>> RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
800,000.000
32 2,547,956 0 2,193,143 354,813 0 0 0 0 0 > LOS RECURSOS NATURALES SE PRESERVAN Y SE PROTEGEN
02 2,547,956 0 2,193,143 354,813 0 0 0 0 0 >> LOS ECOSISTEMAS Y LAS ÁREAS NATURALES SE FOMENTAN Y PROTEGEN
32
32 02 72 METROCUADRADO
2,547,956 0 2,193,143 354,813 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DEL SUELO DE CONSERVACIÓN
136,000.000
33 10,000,000 0 0 10,000,000 0 0 0 0 0 > LOS BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS POR EL GDF SE LLEVAN A CABO DE FORMA EFICIENTE
01 10,000,000 0 0 10,000,000 0 0 0 0 0 >> PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EFICIENTE DE BIENES Y SERVICIOS
33
33 01 71 SERVICIO 10,000,000 0 0 10,000,000 0 0 0 0 0 >>> SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO Y PARQUÍMETROS EN DELEGACIONES
1.000
34 241,415,350 76,094,130 761,884 15,483,585 0 0 149,075,751 0 0 > LA CIUDAD PROMUEVE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EQUITATIVO
01 19,149,704 5,676,594 710 13,472,400 0 0 0 0 0 >> EL SISTEMA DE ABASTO MEJORA
34
34 01 73 SUPERVISIÓN 19,149,704 5,676,594 710 13,472,400 0 0 0 0 0 >>> ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL
29,440.000
02 64,023,292 61,940,456 71,651 2,011,185 0 0 0 0 0 >> EL REORDENAMIENTO COMERCIAL CONTRIBUYE A LA FORMALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA
34
34 02 71 COMERCIANTE 64,023,292 61,940,456 71,651 2,011,185 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA
26,250.000
PÁGINA: 7 DE: 8
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 02CD06 - Delegación Cuauhtémoc
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
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Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
08 158,242,354 8,477,080 689,523 0 0 0 149,075,751 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA PARA EL FOMENTO ECONÓMICO SE AMPLÍA Y MEJORA
34
34 08 71 INMUEBLE 134,075,751 0 0 0 0 0 134,075,751 0 0 >>> AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA
1.000
34 08 72 INMUEBLE 24,166,603 8,477,080 689,523 0 0 0 15,000,000 0 0 >>> MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA
20.000
PÁGINA: 8 DE: 8
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 02CD07 - Delegación Gustavo A. Madero
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Unidadde Medida
MetaFinanciera
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Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
2,715,534,620 1,304,885,378 1,410,649,242 1,329,344,044 189,783,827 488,063,842 90,236,583 41,100,000 577,006,324TOTAL:
03 869,652,729 790,259,553 24,953,415 48,039,761 0 6,400,000 0 0 0 > LOS PROCESOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MEJORAN SU EFICIENCIA
01 868,171,490 790,259,553 23,472,176 48,039,761 0 6,400,000 0 0 0 >> LA PROCESOS ADMINISTRATIVOS MEJORAN
03
03 01 71 ACCIÓN 868,171,490 790,259,553 23,472,176 48,039,761 0 6,400,000 0 0 0 >>> SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES
3,500.000
03 400,000 0 400,000 0 0 0 0 0 0 >> LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS Y TRÁMITES DE GOBIERNO MEJORAN
03
03 03 71 QUEJA 400,000 0 400,000 0 0 0 0 0 0 >>> SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACIÓN Y QUEJAS
43,028.000
04 1,081,239 0 1,081,239 0 0 0 0 0 0 >> LA REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ES EFICAZ
03
03 04 71 SERVICIO 1,081,239 0 1,081,239 0 0 0 0 0 0 >>> SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES
18,188.000
06 8,300,000 0 0 5,800,000 0 2,500,000 0 0 0 > LA CIUDADANÍA PERCIBEN UN LIDERAZGO EFECTIVO DE LAS POLÍTICAS METROPOLITANAS
01 8,300,000 0 0 5,800,000 0 2,500,000 0 0 0 >> LA CIUDADANÍA PERCIBE UNA VISIÓN INTEGRAL DE DESARROLLO EN LAS ACCIONES DE GOBIERNO
06
06 01 71 ACCIÓN 8,300,000 0 0 5,800,000 0 2,500,000 0 0 0 >>> COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DELEGACIONALES
730.000
09 249,500,000 49,500,000 0 200,000,000 0 0 0 0 0 > EL COMBATE A LA DELINCUENCIA Y LA INSEGURIDAD SE HACE VISIBLEMENTE MÁS EFICAZ
PÁGINA: 1 DE: 10
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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 02CD07 - Delegación Gustavo A. Madero
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Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
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InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
02 249,500,000 49,500,000 0 200,000,000 0 0 0 0 0 >> LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DEMUESTRAN A LA SOCIEDAD, DE MANERA CONFIABLE, MAYOR EFICACIA EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO
09
09 02 71 POLICÍA 49,500,000 49,500,000 0 0 0 0 0 0 0 >>> COMPLEMENTO A UNIDADES DE PROTECCIÓN CIUDADANA
800.000
09 02 72 SERVICIO 200,000,000 0 0 200,000,000 0 0 0 0 0 >>> SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA
11,000.000
10 5,282,500 0 1,282,500 1,000,000 0 3,000,000 0 0 0 > LA CIUDADANÍA ESTÁ PROTEGIDA EN CASOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES Y RECIBE AUXILIO OPORTUNO Y EFECTIVO CUANDO SE PRESENTAN
02 5,282,500 0 1,282,500 1,000,000 0 3,000,000 0 0 0 >> SE REDUCEN LAS CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS QUE PUEDEN AFECTAR A LA POBLACIÓN
10
10 02 72 DOCUMENTO 5,282,500 0 1,282,500 1,000,000 0 3,000,000 0 0 0 >>> PREVENCIÓN DELEGACIONAL DE EMERGENCIAS
24.000
13 6,400,000 0 4,900,000 0 1,500,000 0 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
02 1,500,000 0 0 0 1,500,000 0 0 0 0 >> SE PROMUEVE UNA CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO
13
13 02 01 ACCIÓN 1,500,000 0 0 0 1,500,000 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
1,866.000
03 4,900,000 0 4,900,000 0 0 0 0 0 0 >> SE REDUCEN LOS OBSTÁCULOS PARA EL DESARROLLO LABORAL DE LAS MUJERES
13
13 03 71 PERSONA 4,900,000 0 4,900,000 0 0 0 0 0 0 >>> CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES
2,300.000
14 17,500,000 0 0 0 17,500,000 0 0 0 0 > LA DESIGUALDAD ECONÓMICA Y SUS CONSECUENCIAS SE REDUCEN EN LA CIUDAD DE MÉXICO
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>> 02CD07 - Delegación Gustavo A. Madero
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Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
02 5,000,000 0 0 0 5,000,000 0 0 0 0 >> LOS ADULTOS MAYORES TIENEN UNA VIDA DIGNA QUE GARANTIZA EL RESPETO A SUS DERECHOS HUMANOS
14
14 02 71 PERSONA 5,000,000 0 0 0 5,000,000 0 0 0 0 >>> SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES
5,416.000
04 12,500,000 0 0 0 12,500,000 0 0 0 0 >> LA NIÑEZ EN RIESGO RECIBE PROTECCIÓN SOCIAL
14
14 04 71 PERSONA 12,500,000 0 0 0 12,500,000 0 0 0 0 >>> ATENCIÓN DELEGACIONAL AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ
100,000.000
15 29,552,171 3,975,171 4,877,000 5,900,000 10,800,000 0 4,000,000 0 0 > SE FORTALECE EL PRINCIPIO DE COHESIÓN SOCIAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO
02 5,700,000 0 1,200,000 1,000,000 3,500,000 0 0 0 0 >> LA CALIDAD DE LAS RELACIONES DEL ENTORNO HABITACIONAL MEJORA
15
15 02 71 U. HABITACIONAL 3,500,000 0 0 0 3,500,000 0 0 0 0 >>> PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ATENCIÓN A UNIDADES HABITACIONALES
40.000
15 02 72 ACCIÓN 2,200,000 0 1,200,000 1,000,000 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
24.000
03 19,552,171 3,975,171 3,677,000 4,600,000 7,300,000 0 0 0 0 >> LA ASISTENCIA SOCIAL RESPONDE MEJOR A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA
15
15 03 71 APOYO 500,000 500,000 0 0 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE SERVICIOS FUNERARIOS
1,084.000
15 03 72 PERSONA 18,480,171 2,903,171 3,677,000 4,600,000 7,300,000 0 0 0 0 >>> SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL
35,491.000
15 03 73 SERVICIO 572,000 572,000 0 0 0 0 0 0 0 >>> OPERACIÓN DE PANTEONES PÚBLICOS Y SERVICIOS FUNERARIOS
9,524.000
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Otras Ayudas
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y OtrasProvisiones
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MetaFísica
08 4,300,000 0 0 300,000 0 0 4,000,000 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL SE AMPLÍA Y MEJORA
15
15 08 71 INMUEBLE 2,000,000 0 0 0 0 0 2,000,000 0 0 >>> CONSTRUCCIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL
1.000
15 08 72 INMUEBLE 2,300,000 0 0 300,000 0 0 2,000,000 0 0 >>> MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES
16.000
19 21,650,000 0 0 0 0 0 21,650,000 0 0 > EL GOBIERNO DE LA CIUDAD CUMPLE CON EL DERECHO A LA SALUD DE LA POBLACIÓN MEDIANTE ATENCIÓN MÉDICA CADA VEZ MÁS OPORTUNA Y DE MEJOR CALIDAD
08 21,650,000 0 0 0 0 0 21,650,000 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD SE MEJORA Y AMPLÍA
19
19 08 72 INMUEBLE 21,650,000 0 0 0 0 0 21,650,000 0 0 >>> CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD EN DELEGACIONES
2.000
20 227,240,317 0 833,734 0 52,406,583 0 174,000,000 0 0 > EL GOBIERNO DE LA CIUDAD CONTRIBUYE ACTIVAMENTE PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA
02 45,406,583 0 0 0 45,406,583 0 0 0 0 >> LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR OFRECIDOS POR LA CIUDAD SON DE CALIDAD
20
20 02 71 PERSONA 45,406,583 0 0 0 45,406,583 0 0 0 0 >>> SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR
123,500.000
08 181,833,734 0 833,734 0 7,000,000 0 174,000,000 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA SE AMPLÍA Y DIGNIFICA
20
20 08 72 INMUEBLE 71,700,000 0 0 0 0 0 71,700,000 0 0 >>> AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO
52.000
20 08 73 INMUEBLE 110,133,734 0 833,734 0 7,000,000 0 102,300,000 0 0 >>> MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO
302.000
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MetaFísica
23 46,512,151 4,707,412 273,500 7,731,239 0 600,000 33,200,000 0 0 > EL DERECHO A LA CULTURA SE PROMUEVE COMO UNA PARTE FUNDAMENTAL DEL DESARROLLO INDIVIDUAL Y COMUNITARIO
01 7,804,739 0 73,500 7,731,239 0 0 0 0 0 >> LA CULTURA Y EL ARTE SON PARTE DE LA VIDA COTIDIANA DE LA COMUNIDAD
23
23 01 71 EVENTO 7,804,739 0 73,500 7,731,239 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA
2,165.000
08 38,707,412 4,707,412 200,000 0 0 600,000 33,200,000 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL SE AMPLÍA Y MEJORA
23
23 08 71 INMUEBLE 26,007,412 4,707,412 200,000 0 0 600,000 20,500,000 0 0 >>> AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL
3.000
23 08 72 INMUEBLE 12,700,000 0 0 0 0 0 12,700,000 0 0 >>> MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL
21.000
24 37,982,795 0 10,882,795 5,600,000 3,000,000 0 18,500,000 0 0 > EL DEPORTE Y RECREACIÓN SON RECONOCIDAS COMO PARTE SUSTANTIVA DEL DESARROLLO INDIVIDUAL Y COMUNITARIO
01 10,757,314 0 5,057,314 2,700,000 3,000,000 0 0 0 0 >> FOMENTO DEPORTIVO Y RECREATIVO
24
24 01 72 PERSONA 10,757,314 0 5,057,314 2,700,000 3,000,000 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO
1,454.000
08 27,225,481 0 5,825,481 2,900,000 0 0 18,500,000 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA SE AMPLÍA Y MEJORA
24
24 08 72 INMUEBLE 10,725,481 0 5,825,481 2,900,000 0 0 2,000,000 0 0 >>> MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS
42.000
24 08 73 INMUEBLE 16,500,000 0 0 0 0 0 16,500,000 0 0 >>> AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
9.000
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25 737,824,697 458,826,343 36,164,512 156,551,842 0 11,000,000 75,282,000 0 0 > LA ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA URBANAS SE MEJORAN
03 40,694,518 9,837,623 11,733,895 3,659,000 0 6,700,000 8,764,000 0 0 >> LAS ÁREAS VERDES MEJORAN Y SE INCREMENTAN
25
25 03 71 METROCUADRADO
37,994,518 9,837,623 11,033,895 3,659,000 0 6,200,000 7,264,000 0 0 >>> MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES
2,304,126.000
25 03 72 PIEZA 2,700,000 0 700,000 0 0 500,000 1,500,000 0 0 >>> SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES
14,550.000
04 503,543,837 448,988,720 12,530,617 5,856,500 0 2,000,000 34,168,000 0 0 >> LA IMAGEN URBANA SE MEJORA Y FORTALECE SU IDENTIDAD
25
25 04 71 ACCIÓN 503,543,837 448,988,720 12,530,617 5,856,500 0 2,000,000 34,168,000 0 0 >>> CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA
1,516.000
08 193,586,342 0 11,900,000 147,036,342 0 2,300,000 32,350,000 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA URBANA SE AMPLIA Y MEJORA
25
25 08 71 PROYECTO 3,200,000 0 0 0 0 0 3,200,000 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
3.000
25 08 72 PROYECTO 107,399,342 0 0 102,249,342 0 2,000,000 3,150,000 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA
4.000
25 08 73 LUMINARIA 55,987,000 0 8,200,000 41,787,000 0 300,000 5,700,000 0 0 >>> PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO
20,085.000
25 08 76 METROCUADRADO
8,300,000 0 2,300,000 0 0 0 6,000,000 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS
37,500.000
25 08 77 ESTUDIO 11,750,000 0 0 0 0 0 11,750,000 0 0 >>> ATENCIÓN ESTRUCTURAL A TALUDES, MINAS Y GRIETAS
4.000
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25 08 78 INMUEBLE 4,400,000 0 1,400,000 3,000,000 0 0 0 0 0 >>> MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES
55.000
25 08 79 PROYECTO 2,550,000 0 0 0 0 0 2,550,000 0 0 >>> CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES
1.000
26 4,500,000 0 0 0 4,500,000 0 0 0 0 > SE FORTALECE EL DERECHO A LA VIVIENDA Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SON ORDENADOS
01 4,500,000 0 0 0 4,500,000 0 0 0 0 >> LOS CIUDADANOS CUENTAN CON MAYORES FINANCIAMIENTOS PARA SUS VIVIENDAS
26
26 01 72 VIVIENDA 4,500,000 0 0 0 4,500,000 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE VIVIENDA
1,855.000
28 116,260,266 0 86,660,266 5,600,000 0 1,000,000 23,000,000 0 0 > LA INFRAESTRUCTURA VIAL SE AMPLIA Y EL TRÁFICO SE REDUCE
08 116,260,266 0 86,660,266 5,600,000 0 1,000,000 23,000,000 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA VIAL SE AMPLÍA Y MEJORA
28
28 08 72 PROYECTO 23,000,000 0 0 0 0 0 23,000,000 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL
3.000
28 08 73 OBRA 5,300,000 0 3,200,000 2,100,000 0 0 0 0 0 >>> MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS
220.000
28 08 74 METROCUADRADO
87,960,266 0 83,460,266 3,500,000 0 1,000,000 0 0 0 >>> MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS
387,198.000
29 54,057,154 7,816,154 2,800,000 30,841,000 0 1,600,000 11,000,000 0 0 > SE GARANTIZA EL DERECHO AL AGUA POTABLE A TRAVÉS DE UN SUMINISTRO DE CALIDAD
01 31,941,000 0 800,000 30,841,000 0 300,000 0 0 0 >> EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE ES OPORTUNO Y DE CALIDAD
29
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29 01 71 METRO CÚBICO 1,100,000 0 800,000 0 0 300,000 0 0 0 >>> PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES
140,607.000
29 01 72 ACCIÓN 30,841,000 0 0 30,841,000 0 0 0 0 0 >>> APOYO AL SISTEMA COMERCIAL DE AGUA EN DELEGACIONES
12.000
08 22,116,154 7,816,154 2,000,000 0 0 1,300,000 11,000,000 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE SE AMPLÍA Y MEJORA
29
29 08 71 KILÓMETRO 1,784,193 1,484,193 0 0 0 300,000 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
2.300
29 08 72 PROYECTO 20,331,961 6,331,961 2,000,000 0 0 1,000,000 11,000,000 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
3.000
30 14,889,486 1,589,486 2,800,000 0 0 500,000 10,000,000 0 0 > EL SISTEMA DE SANEAMIENTO FUNCIONA EFICIENTEMENTE
08 14,889,486 1,589,486 2,800,000 0 0 500,000 10,000,000 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO SE AMPLÍA Y MEJORA
30
30 08 71 KILÓMETRO 11,000,000 0 500,000 0 0 500,000 10,000,000 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE
7.300
30 08 72 KILÓMETRO 3,889,486 1,589,486 2,300,000 0 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE
457.500
31 52,309,359 6,784,359 12,525,000 18,500,000 0 14,500,000 0 0 0 > LA ESTRATEGIA AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO ES CLARA Y PERSIGUE OBJETIVOS CONCRETOS Y ESTA ORIENTADA AL CUMPLIMIENTO DEL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SALUDABLE
03 52,309,359 6,784,359 12,525,000 18,500,000 0 14,500,000 0 0 0 >> EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS REDUCE SUS CONSECUENCIAS NEGATIVAS
31
31 03 71 US-TONNE 52,309,359 6,784,359 12,525,000 18,500,000 0 14,500,000 0 0 0 >>> RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
1,000,000.000
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33 780,000 780,000 0 0 0 0 0 0 0 > LOS BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS POR EL GDF SE LLEVAN A CABO DE FORMA EFICIENTE
01 780,000 780,000 0 0 0 0 0 0 0 >> PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EFICIENTE DE BIENES Y SERVICIOS
33
33 01 71 SERVICIO 780,000 780,000 0 0 0 0 0 0 0 >>> SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO Y PARQUÍMETROS EN DELEGACIONES
129,796.000
34 214,340,995 5,105,566 831,105 1,500,000 530,000 0 206,374,324 0 0 > LA CIUDAD PROMUEVE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EQUITATIVO
01 1,331,105 0 831,105 500,000 0 0 0 0 0 >> EL SISTEMA DE ABASTO MEJORA
34
34 01 73 SUPERVISIÓN 1,331,105 0 831,105 500,000 0 0 0 0 0 >>> ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL
22.000
02 5,105,566 5,105,566 0 0 0 0 0 0 0 >> EL REORDENAMIENTO COMERCIAL CONTRIBUYE A LA FORMALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA
34
34 02 71 COMERCIANTE 5,105,566 5,105,566 0 0 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA
5,100.000
03 1,230,000 0 0 1,000,000 230,000 0 0 0 0 >> LA CIUDAD DE MÉXICO ES UN DESTINO ATRACTIVO PARA A INVERSIÓN PRIVADA
34
34 03 71 ACCIÓN 1,230,000 0 0 1,000,000 230,000 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE INVERSIÓN PRIVADA
410.000
04 300,000 0 0 0 300,000 0 0 0 0 >> LAS ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS SE FOMENTAN
34
34 04 71 APOYO 100,000 0 0 0 100,000 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO MYPES
1,500.000
PÁGINA: 9 DE: 10
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 02CD07 - Delegación Gustavo A. Madero
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
34 04 73 EMPRESA 200,000 0 0 0 200,000 0 0 0 0 >>> CENTROS DE INCUBACIÓN DE EMPRESAS
375.000
08 206,374,324 0 0 0 0 0 206,374,324 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA PARA EL FOMENTO ECONÓMICO SE AMPLÍA Y MEJORA
34
34 08 71 INMUEBLE 195,799,324 0 0 0 0 0 195,799,324 0 0 >>> AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA
3.000
34 08 72 INMUEBLE 10,575,000 0 0 0 0 0 10,575,000 0 0 >>> MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA
11.000
35 1,000,000 0 0 1,000,000 0 0 0 0 0 > EL EMPLEO ES PROMOVIDO EN UN MARCO DE PRODUCTIVIDAD Y PROTECCIÓN LABORAL
03 1,000,000 0 0 1,000,000 0 0 0 0 0 >> SE PROMUEVE LA GENERACIÓN DE EMPLEOS DIGNOS Y PERMANENTE
35
35 03 71 ACCIÓN 1,000,000 0 0 1,000,000 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AL EMPLEO
314.000
PÁGINA: 10 DE: 10
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 02CD08 - Delegación Iztacalco
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
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Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
1,127,764,945 671,309,930 456,455,015 611,730,582 83,470,620 227,944,969 33,204,164 21,084,820 150,329,790TOTAL:
03 624,639,888 549,954,069 37,139,485 35,475,919 1,280,915 789,500 0 0 0 > LOS PROCESOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MEJORAN SU EFICIENCIA
01 623,639,888 549,954,069 37,139,485 34,475,919 1,280,915 789,500 0 0 0 >> LA PROCESOS ADMINISTRATIVOS MEJORAN
03
03 01 71 ACCIÓN 623,639,888 549,954,069 37,139,485 34,475,919 1,280,915 789,500 0 0 0 >>> SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES
12.000
03 1,000,000 0 0 1,000,000 0 0 0 0 0 >> LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS Y TRÁMITES DE GOBIERNO MEJORAN
03
03 03 72 CAPACITACIÓN 1,000,000 0 0 1,000,000 0 0 0 0 0 >>> CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS
30.000
04 10,054,385 0 3,054,385 1,500,000 0 5,500,000 0 0 0 > LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE
09 10,054,385 0 3,054,385 1,500,000 0 5,500,000 0 0 0 >> LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE
04
04 09 04 SERVICIO 10,054,385 0 3,054,385 1,500,000 0 5,500,000 0 0 0 >>> SERVICIOS INFORMÁTICOS
12.000
09 121,001,864 33,000,000 100,000 85,901,864 2,000,000 0 0 0 0 > EL COMBATE A LA DELINCUENCIA Y LA INSEGURIDAD SE HACE VISIBLEMENTE MÁS EFICAZ
02 121,001,864 33,000,000 100,000 85,901,864 2,000,000 0 0 0 0 >> LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DEMUESTRAN A LA SOCIEDAD, DE MANERA CONFIABLE, MAYOR EFICACIA EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO
09
09 02 71 POLICÍA 33,000,000 33,000,000 0 0 0 0 0 0 0 >>> COMPLEMENTO A UNIDADES DE PROTECCIÓN CIUDADANA
800.000
PÁGINA: 1 DE: 9
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 02CD08 - Delegación Iztacalco
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
09 02 72 SERVICIO 88,001,864 0 100,000 85,901,864 2,000,000 0 0 0 0 >>> SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA
48.000
10 1,580,000 0 1,050,000 125,000 0 405,000 0 0 0 > LA CIUDADANÍA ESTÁ PROTEGIDA EN CASOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES Y RECIBE AUXILIO OPORTUNO Y EFECTIVO CUANDO SE PRESENTAN
02 1,580,000 0 1,050,000 125,000 0 405,000 0 0 0 >> SE REDUCEN LAS CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS QUE PUEDEN AFECTAR A LA POBLACIÓN
10
10 02 71 DOCUMENTO 1,580,000 0 1,050,000 125,000 0 405,000 0 0 0 >>> PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES
12.000
13 17,161,372 6,471,372 6,340,000 600,000 1,250,000 0 2,500,000 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
02 1,800,000 0 0 550,000 1,250,000 0 0 0 0 >> SE PROMUEVE UNA CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO
13
13 02 01 ACCIÓN 1,800,000 0 0 550,000 1,250,000 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
130.000
03 15,361,372 6,471,372 6,340,000 50,000 0 0 2,500,000 0 0 >> SE REDUCEN LOS OBSTÁCULOS PARA EL DESARROLLO LABORAL DE LAS MUJERES
13
13 03 71 PERSONA 15,361,372 6,471,372 6,340,000 50,000 0 0 2,500,000 0 0 >>> CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES
1,050.000
14 3,400,000 0 0 400,000 3,000,000 0 0 0 0 > LA DESIGUALDAD ECONÓMICA Y SUS CONSECUENCIAS SE REDUCEN EN LA CIUDAD DE MÉXICO
02 400,000 0 0 400,000 0 0 0 0 0 >> LOS ADULTOS MAYORES TIENEN UNA VIDA DIGNA QUE GARANTIZA EL RESPETO A SUS DERECHOS HUMANOS
14
14 02 71 PERSONA 400,000 0 0 400,000 0 0 0 0 0 >>> SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES
12,500.000
PÁGINA: 2 DE: 9
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 02CD08 - Delegación Iztacalco
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Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
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InversionesFinancieras
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MetaFísica
03 3,000,000 0 0 0 3,000,000 0 0 0 0 >> LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD TIENEN ACCESO A SERVICIOS QUE MEJORAN SU CALIDAD DE VIDA
14
14 03 71 PERSONA 3,000,000 0 0 0 3,000,000 0 0 0 0 >>> SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
557.000
15 36,381,438 4,692,721 725,718 6,000,000 17,600,000 4,602,999 2,760,000 0 0 > SE FORTALECE EL PRINCIPIO DE COHESIÓN SOCIAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO
02 12,603,000 0 0 6,000,000 5,700,000 903,000 0 0 0 >> LA CALIDAD DE LAS RELACIONES DEL ENTORNO HABITACIONAL MEJORA
15
15 02 71 U. HABITACIONAL 4,000,000 0 0 0 4,000,000 0 0 0 0 >>> PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ATENCIÓN A UNIDADES HABITACIONALES
25.000
15 02 72 ACCIÓN 8,603,000 0 0 6,000,000 1,700,000 903,000 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
4.000
03 16,028,471 4,128,471 0 0 11,900,000 0 0 0 0 >> LA ASISTENCIA SOCIAL RESPONDE MEJOR A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA
15
15 03 71 APOYO 300,000 0 0 0 300,000 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE SERVICIOS FUNERARIOS
35.000
15 03 72 PERSONA 15,728,471 4,128,471 0 0 11,600,000 0 0 0 0 >>> SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL
8,336.000
08 7,749,967 564,250 725,718 0 0 3,699,999 2,760,000 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL SE AMPLÍA Y MEJORA
15
15 08 72 INMUEBLE 7,749,967 564,250 725,718 0 0 3,699,999 2,760,000 0 0 >>> MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES
33.000
18 450,000 0 450,000 0 0 0 0 0 0 > EL GOBIERNO DE LA CIUDAD CUMPLE CON EL DERECHO A LA SALUD FOMENTANDO MEJORES HÁBITOS Y PREVINIENDO ENFERMEDADES ENTRE LA POBLACIÓN
PÁGINA: 3 DE: 9
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 02CD08 - Delegación Iztacalco
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
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ServiciosPersonales
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Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
02 450,000 0 450,000 0 0 0 0 0 0 >> LA POBLACIÓN ESTA PROTEGIDA CONTRA ENFERMEDADES PREVENIBLES
18
18 02 71 SERVICIO 350,000 0 350,000 0 0 0 0 0 0 >>> SANIDAD ANIMAL EN DELEGACIONES
3,500.000
18 02 72 PERSONA 100,000 0 100,000 0 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD
1,250.000
19 2,678,015 0 0 0 0 0 2,678,015 0 0 > EL GOBIERNO DE LA CIUDAD CUMPLE CON EL DERECHO A LA SALUD DE LA POBLACIÓN MEDIANTE ATENCIÓN MÉDICA CADA VEZ MÁS OPORTUNA Y DE MEJOR CALIDAD
08 2,678,015 0 0 0 0 0 2,678,015 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD SE MEJORA Y AMPLÍA
19
19 08 72 INMUEBLE 2,678,015 0 0 0 0 0 2,678,015 0 0 >>> CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD EN DELEGACIONES
1.000
20 35,410,293 753,196 365,000 0 0 0 34,292,097 0 0 > EL GOBIERNO DE LA CIUDAD CONTRIBUYE ACTIVAMENTE PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA
08 35,410,293 753,196 365,000 0 0 0 34,292,097 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA SE AMPLÍA Y DIGNIFICA
20
20 08 71 INMUEBLE 35,410,293 753,196 365,000 0 0 0 34,292,097 0 0 >>> PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS
146.000
23 23,073,836 0 857,026 12,922,561 4,573,249 321,000 4,400,000 0 0 > EL DERECHO A LA CULTURA SE PROMUEVE COMO UNA PARTE FUNDAMENTAL DEL DESARROLLO INDIVIDUAL Y COMUNITARIO
01 17,995,810 0 500,000 12,922,561 4,573,249 0 0 0 0 >> LA CULTURA Y EL ARTE SON PARTE DE LA VIDA COTIDIANA DE LA COMUNIDAD
23
23 01 71 EVENTO 17,995,810 0 500,000 12,922,561 4,573,249 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA
370.000
PÁGINA: 4 DE: 9
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 02CD08 - Delegación Iztacalco
ÁreaFuncional
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Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
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InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
08 5,078,026 0 357,026 0 0 321,000 4,400,000 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL SE AMPLÍA Y MEJORA
23
23 08 72 INMUEBLE 5,078,026 0 357,026 0 0 321,000 4,400,000 0 0 >>> MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL
24.000
24 22,744,561 0 5,637,061 8,750,000 2,000,000 1,157,500 5,200,000 0 0 > EL DEPORTE Y RECREACIÓN SON RECONOCIDAS COMO PARTE SUSTANTIVA DEL DESARROLLO INDIVIDUAL Y COMUNITARIO
01 6,050,000 0 3,850,000 200,000 2,000,000 0 0 0 0 >> FOMENTO DEPORTIVO Y RECREATIVO
24
24 01 71 CENTRO 1,750,000 0 1,750,000 0 0 0 0 0 0 >>> FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
1.000
24 01 72 PERSONA 4,300,000 0 2,100,000 200,000 2,000,000 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO
2,500.000
08 16,694,561 0 1,787,061 8,550,000 0 1,157,500 5,200,000 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA SE AMPLÍA Y MEJORA
24
24 08 72 INMUEBLE 12,694,561 0 1,787,061 8,550,000 0 1,157,500 1,200,000 0 0 >>> MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS
8.000
24 08 73 INMUEBLE 4,000,000 0 0 0 0 0 4,000,000 0 0 >>> AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
1.000
25 95,567,231 2,493,009 10,404,709 71,268,299 0 2,328,949 9,072,265 0 0 > LA ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA URBANAS SE MEJORAN
03 4,537,140 1,570,582 2,537,609 0 0 428,949 0 0 0 >> LAS ÁREAS VERDES MEJORAN Y SE INCREMENTAN
25
25 03 71 METROCUADRADO
3,982,916 1,570,582 2,412,334 0 0 0 0 0 0 >>> MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES
1,600,000.000
PÁGINA: 5 DE: 9
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 02CD08 - Delegación Iztacalco
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
25 03 72 PIEZA 554,224 0 125,275 0 0 428,949 0 0 0 >>> SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES
1,000.000
04 2,605,265 0 0 0 0 0 2,605,265 0 0 >> LA IMAGEN URBANA SE MEJORA Y FORTALECE SU IDENTIDAD
25
25 04 71 ACCIÓN 2,605,265 0 0 0 0 0 2,605,265 0 0 >>> CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA
1.000
08 88,424,826 922,427 7,867,100 71,268,299 0 1,900,000 6,467,000 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA URBANA SE AMPLIA Y MEJORA
25
25 08 72 PROYECTO 3,503,600 0 2,859,600 0 0 644,000 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA
3.000
25 08 73 LUMINARIA 5,985,927 922,427 2,507,500 0 0 956,000 1,600,000 0 0 >>> PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO
2,093.000
25 08 76 METROCUADRADO
5,167,000 0 800,000 0 0 0 4,367,000 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS
15,500.000
25 08 78 INMUEBLE 73,768,299 0 1,700,000 71,268,299 0 300,000 500,000 0 0 >>> MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES
1.000
26 4,151,335 3,151,335 0 0 1,000,000 0 0 0 0 > SE FORTALECE EL DERECHO A LA VIVIENDA Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SON ORDENADOS
01 4,151,335 3,151,335 0 0 1,000,000 0 0 0 0 >> LOS CIUDADANOS CUENTAN CON MAYORES FINANCIAMIENTOS PARA SUS VIVIENDAS
26
26 01 72 VIVIENDA 4,151,335 3,151,335 0 0 1,000,000 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE VIVIENDA
25.000
28 19,278,902 799,374 6,513,529 1,000,000 0 0 10,965,999 0 0 > LA INFRAESTRUCTURA VIAL SE AMPLIA Y EL TRÁFICO SE REDUCE
PÁGINA: 6 DE: 9
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 02CD08 - Delegación Iztacalco
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
08 19,278,902 799,374 6,513,529 1,000,000 0 0 10,965,999 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA VIAL SE AMPLÍA Y MEJORA
28
28 08 74 METROCUADRADO
19,278,902 799,374 6,513,529 1,000,000 0 0 10,965,999 0 0 >>> MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS
83,000.000
29 10,530,183 5,217,311 673,000 250,000 0 1,189,872 3,200,000 0 0 > SE GARANTIZA EL DERECHO AL AGUA POTABLE A TRAVÉS DE UN SUMINISTRO DE CALIDAD
01 250,000 0 0 250,000 0 0 0 0 0 >> EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE ES OPORTUNO Y DE CALIDAD
29
29 01 71 METRO CÚBICO 250,000 0 0 250,000 0 0 0 0 0 >>> PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES
12,000.000
08 10,280,183 5,217,311 673,000 0 0 1,189,872 3,200,000 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE SE AMPLÍA Y MEJORA
29
29 08 72 PROYECTO 9,677,183 5,217,311 70,000 0 0 1,189,872 3,200,000 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
2.000
29 08 73 FUGA 603,000 0 603,000 0 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REPARACIÓN DE FUGAS DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA
500.000
30 6,344,086 1,018,486 932,800 850,000 0 760,000 2,782,800 0 0 > EL SISTEMA DE SANEAMIENTO FUNCIONA EFICIENTEMENTE
08 6,344,086 1,018,486 932,800 850,000 0 760,000 2,782,800 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO SE AMPLÍA Y MEJORA
30
30 08 72 KILÓMETRO 6,344,086 1,018,486 932,800 850,000 0 760,000 2,782,800 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE
2.300
31 17,925,741 2,671,508 8,922,907 1,801,326 500,000 4,030,000 0 0 0 > LA ESTRATEGIA AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO ES CLARA Y PERSIGUE OBJETIVOS CONCRETOS Y ESTA ORIENTADA AL CUMPLIMIENTO DEL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SALUDABLE
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Otras Ayudas
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Inmuebles eIntangibles
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y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
03 15,059,115 2,671,508 7,587,607 800,000 0 4,000,000 0 0 0 >> EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS REDUCE SUS CONSECUENCIAS NEGATIVAS
31
31 03 71 US-TONNE 15,059,115 2,671,508 7,587,607 800,000 0 4,000,000 0 0 0 >>> RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
314,000.000
04 2,866,626 0 1,335,300 1,001,326 500,000 30,000 0 0 0 >> SE IMPULSA UNA CULTURA Y LA CULTURA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
31
31 04 71 ACCIÓN 2,866,626 0 1,335,300 1,001,326 500,000 30,000 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL
3.000
34 75,291,815 1,508,201 305,000 1,000,000 0 0 72,478,614 0 0 > LA CIUDAD PROMUEVE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EQUITATIVO
02 1,508,201 1,508,201 0 0 0 0 0 0 0 >> EL REORDENAMIENTO COMERCIAL CONTRIBUYE A LA FORMALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA
34
34 02 71 COMERCIANTE 1,508,201 1,508,201 0 0 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA
400.000
04 625,000 0 125,000 500,000 0 0 0 0 0 >> LAS ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS SE FOMENTAN
34
34 04 71 APOYO 625,000 0 125,000 500,000 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO MYPES
10.000
05 500,000 0 0 500,000 0 0 0 0 0 >> EL ATRACTIVO TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AUMENTA
34
34 05 72 ACCIÓN 500,000 0 0 500,000 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO TURÍSTICO
4.000
08 72,658,614 0 180,000 0 0 0 72,478,614 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA PARA EL FOMENTO ECONÓMICO SE AMPLÍA Y MEJORA
34
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MetaFísica
34 08 71 INMUEBLE 67,478,614 0 0 0 0 0 67,478,614 0 0 >>> AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA
1.000
34 08 72 INMUEBLE 5,180,000 0 180,000 0 0 0 5,000,000 0 0 >>> MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA
18.000
35 100,000 0 0 100,000 0 0 0 0 0 > EL EMPLEO ES PROMOVIDO EN UN MARCO DE PRODUCTIVIDAD Y PROTECCIÓN LABORAL
03 100,000 0 0 100,000 0 0 0 0 0 >> SE PROMUEVE LA GENERACIÓN DE EMPLEOS DIGNOS Y PERMANENTE
35
35 03 71 ACCIÓN 100,000 0 0 100,000 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AL EMPLEO
3.000
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3,173,121,969 1,386,296,499 1,786,825,470 1,207,608,392 494,956,471 725,011,484 139,392,796 52,188,580 553,964,246TOTAL:
03 591,315,033 272,733,677 51,221,472 262,701,124 1,358,760 3,300,000 0 0 0 > LOS PROCESOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MEJORAN SU EFICIENCIA
01 591,315,033 272,733,677 51,221,472 262,701,124 1,358,760 3,300,000 0 0 0 >> LA PROCESOS ADMINISTRATIVOS MEJORAN
03
03 01 71 ACCIÓN 591,075,333 272,733,677 51,181,772 262,501,124 1,358,760 3,300,000 0 0 0 >>> SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES
115,000.000
03 01 72 DOCUMENTO 239,700 0 39,700 200,000 0 0 0 0 0 >>> MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA EN DELEGACIONES
17.000
04 10,502,958 9,272,958 30,000 400,000 0 800,000 0 0 0 > LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE
09 10,502,958 9,272,958 30,000 400,000 0 800,000 0 0 0 >> LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE
04
04 09 03 ASESORÍA 10,502,958 9,272,958 30,000 400,000 0 800,000 0 0 0 >>> APOYO JURÍDICO
5,500.000
06 82,761,196 56,190,371 3,239,325 17,805,875 0 5,525,625 0 0 0 > LA CIUDADANÍA PERCIBEN UN LIDERAZGO EFECTIVO DE LAS POLÍTICAS METROPOLITANAS
01 82,761,196 56,190,371 3,239,325 17,805,875 0 5,525,625 0 0 0 >> LA CIUDADANÍA PERCIBE UNA VISIÓN INTEGRAL DE DESARROLLO EN LAS ACCIONES DE GOBIERNO
06
06 01 71 ACCIÓN 82,761,196 56,190,371 3,239,325 17,805,875 0 5,525,625 0 0 0 >>> COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DELEGACIONALES
1.000
09 454,185,495 60,716,674 136,713,147 246,175,820 10,579,854 0 0 0 0 > EL COMBATE A LA DELINCUENCIA Y LA INSEGURIDAD SE HACE VISIBLEMENTE MÁS EFICAZ
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MetaFísica
02 454,185,495 60,716,674 136,713,147 246,175,820 10,579,854 0 0 0 0 >> LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DEMUESTRAN A LA SOCIEDAD, DE MANERA CONFIABLE, MAYOR EFICACIA EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO
09
09 02 72 SERVICIO 454,185,495 60,716,674 136,713,147 246,175,820 10,579,854 0 0 0 0 >>> SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA
1,825.000
10 64,668,529 8,991,103 7,257,426 5,750,000 0 0 42,670,000 0 0 > LA CIUDADANÍA ESTÁ PROTEGIDA EN CASOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES Y RECIBE AUXILIO OPORTUNO Y EFECTIVO CUANDO SE PRESENTAN
02 64,668,529 8,991,103 7,257,426 5,750,000 0 0 42,670,000 0 0 >> SE REDUCEN LAS CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS QUE PUEDEN AFECTAR A LA POBLACIÓN
10
10 02 71 DOCUMENTO 64,668,529 8,991,103 7,257,426 5,750,000 0 0 42,670,000 0 0 >>> PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES
68.000
13 60,396,013 37,859,573 6,096,377 5,468,063 10,972,000 0 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
02 10,751,362 5,219,882 1,156,377 4,335,103 40,000 0 0 0 0 >> SE PROMUEVE UNA CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO
13
13 02 01 ACCIÓN 10,751,362 5,219,882 1,156,377 4,335,103 40,000 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
615.000
03 46,444,651 32,639,691 1,950,000 922,960 10,932,000 0 0 0 0 >> SE REDUCEN LOS OBSTÁCULOS PARA EL DESARROLLO LABORAL DE LAS MUJERES
13
13 03 71 PERSONA 46,444,651 32,639,691 1,950,000 922,960 10,932,000 0 0 0 0 >>> CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES
2,400.000
04 3,200,000 0 2,990,000 210,000 0 0 0 0 0 >> LAS MUJERES CUENTAN CON SERVICIOS OPORTUNOS DE SALUD ESPECIALIZADOS
13
13 04 71 PERSONA 3,200,000 0 2,990,000 210,000 0 0 0 0 0 >>> ESTUDIOS DELEGACIONALES DE MASTOGRAFÍAS
4,000.000
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Otras Ayudas
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y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
14 82,410,505 11,207,195 5,437,646 10,345,664 52,520,000 2,900,000 0 0 0 > LA DESIGUALDAD ECONÓMICA Y SUS CONSECUENCIAS SE REDUCEN EN LA CIUDAD DE MÉXICO
02 39,193,855 6,053,855 1,790,000 3,450,000 27,900,000 0 0 0 0 >> LOS ADULTOS MAYORES TIENEN UNA VIDA DIGNA QUE GARANTIZA EL RESPETO A SUS DERECHOS HUMANOS
14
14 02 71 PERSONA 39,193,855 6,053,855 1,790,000 3,450,000 27,900,000 0 0 0 0 >>> SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES
82,015.000
03 8,317,546 2,107,546 800,000 410,000 5,000,000 0 0 0 0 >> LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD TIENEN ACCESO A SERVICIOS QUE MEJORAN SU CALIDAD DE VIDA
14
14 03 71 PERSONA 8,317,546 2,107,546 800,000 410,000 5,000,000 0 0 0 0 >>> SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
5,000.000
05 34,899,104 3,045,794 2,847,646 6,485,664 19,620,000 2,900,000 0 0 0 >> LOS JÓVENES ENCUENTRAN OPCIONES DE DESARROLLO EN LA CIUDAD DE MÉXICO
14
14 05 71 APOYO 34,899,104 3,045,794 2,847,646 6,485,664 19,620,000 2,900,000 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD
1,500.000
15 218,873,911 92,252,350 48,194,473 9,402,000 49,582,000 5,950,000 13,493,088 0 0 > SE FORTALECE EL PRINCIPIO DE COHESIÓN SOCIAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO
01 45,682,000 0 0 0 45,682,000 0 0 0 0 >> LA CIUDAD DE MÉXICO ES UN ESPACIO INCLUYENTE
15
15 01 71 PERSONA 44,962,000 0 0 0 44,962,000 0 0 0 0 >>> TALLERES DELEGACIONALES DE PROMOCIÓN PARA LA IGUALDAD SOCIAL
258.000
15 01 72 APOYO 720,000 0 0 0 720,000 0 0 0 0 >>> APOYO DELEGACIONAL A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS
40.000
02 50,537,917 390,000 43,597,917 3,150,000 3,000,000 0 400,000 0 0 >> LA CALIDAD DE LAS RELACIONES DEL ENTORNO HABITACIONAL MEJORA
15
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Otras Ayudas
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y OtrasProvisiones
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15 02 71 U. HABITACIONAL 35,366,422 195,000 34,771,422 0 0 0 400,000 0 0 >>> PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ATENCIÓN A UNIDADES HABITACIONALES
150.000
15 02 72 ACCIÓN 15,171,495 195,000 8,826,495 3,150,000 3,000,000 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
11,000.000
03 84,757,919 71,505,919 150,000 6,252,000 900,000 5,950,000 0 0 0 >> LA ASISTENCIA SOCIAL RESPONDE MEJOR A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA
15
15 03 71 APOYO 900,000 0 0 0 900,000 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE SERVICIOS FUNERARIOS
180.000
15 03 72 PERSONA 83,857,919 71,505,919 150,000 6,252,000 0 5,950,000 0 0 0 >>> SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL
970.000
08 37,896,075 20,356,431 4,446,556 0 0 0 13,093,088 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL SE AMPLÍA Y MEJORA
15
15 08 71 INMUEBLE 8,400,000 0 0 0 0 0 8,400,000 0 0 >>> CONSTRUCCIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL
3.000
15 08 72 INMUEBLE 11,016,612 8,158,668 1,850,556 0 0 0 1,007,388 0 0 >>> MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES
22.000
15 08 73 INMUEBLE 6,677,206 3,269,506 1,696,000 0 0 0 1,711,700 0 0 >>> MANTENIMIENTO DELEGACIONAL CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
1.000
15 08 74 INMUEBLE 11,802,257 8,928,257 900,000 0 0 0 1,974,000 0 0 >>> MANTENIMIENTO DELEGACIONAL A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)
17.000
18 12,576,916 3,276,916 5,500,000 2,240,000 1,560,000 0 0 0 0 > EL GOBIERNO DE LA CIUDAD CUMPLE CON EL DERECHO A LA SALUD FOMENTANDO MEJORES HÁBITOS Y PREVINIENDO ENFERMEDADES ENTRE LA POBLACIÓN
02 12,576,916 3,276,916 5,500,000 2,240,000 1,560,000 0 0 0 0 >> LA POBLACIÓN ESTA PROTEGIDA CONTRA ENFERMEDADES PREVENIBLES
18
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Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
18 02 71 SERVICIO 2,212,816 342,816 1,430,000 440,000 0 0 0 0 0 >>> SANIDAD ANIMAL EN DELEGACIONES
12,000.000
18 02 72 PERSONA 7,564,100 2,934,100 1,770,000 1,300,000 1,560,000 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD
78,000.000
18 02 73 CAMPAÑA 1,000,000 0 500,000 500,000 0 0 0 0 0 >>> CAMPAÑAS DELEGACIONALES DE SALUD PÚBLICA
5.000
18 02 74 PERSONA 1,800,000 0 1,800,000 0 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE CANALIZACIÓN A HOSPITALES
3,000.000
19 5,838,721 2,163,721 3,500,000 0 0 0 175,000 0 0 > EL GOBIERNO DE LA CIUDAD CUMPLE CON EL DERECHO A LA SALUD DE LA POBLACIÓN MEDIANTE ATENCIÓN MÉDICA CADA VEZ MÁS OPORTUNA Y DE MEJOR CALIDAD
08 5,838,721 2,163,721 3,500,000 0 0 0 175,000 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD SE MEJORA Y AMPLÍA
19
19 08 71 INMUEBLE 5,838,721 2,163,721 3,500,000 0 0 0 175,000 0 0 >>> MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD
25.000
20 188,214,824 29,371,358 4,000,000 0 0 0 154,843,466 0 0 > EL GOBIERNO DE LA CIUDAD CONTRIBUYE ACTIVAMENTE PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA
08 188,214,824 29,371,358 4,000,000 0 0 0 154,843,466 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA SE AMPLÍA Y DIGNIFICA
20
20 08 71 INMUEBLE 128,213,833 1,326,367 0 0 0 0 126,887,466 0 0 >>> PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS
215.000
20 08 72 INMUEBLE 48,937,565 20,981,565 0 0 0 0 27,956,000 0 0 >>> AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO
17.000
20 08 73 INMUEBLE 11,063,426 7,063,426 4,000,000 0 0 0 0 0 0 >>> MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO
150.000
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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 02CD09 - Delegación Iztapalapa
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
23 109,348,297 51,554,121 9,652,457 42,092,489 750,000 2,219,980 3,079,250 0 0 > EL DERECHO A LA CULTURA SE PROMUEVE COMO UNA PARTE FUNDAMENTAL DEL DESARROLLO INDIVIDUAL Y COMUNITARIO
01 90,895,290 40,900,364 4,932,457 42,092,489 750,000 2,219,980 0 0 0 >> LA CULTURA Y EL ARTE SON PARTE DE LA VIDA COTIDIANA DE LA COMUNIDAD
23
23 01 71 EVENTO 90,895,290 40,900,364 4,932,457 42,092,489 750,000 2,219,980 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA
5.000
08 18,453,007 10,653,757 4,720,000 0 0 0 3,079,250 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL SE AMPLÍA Y MEJORA
23
23 08 72 INMUEBLE 18,453,007 10,653,757 4,720,000 0 0 0 3,079,250 0 0 >>> MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL
32.000
24 66,980,455 45,784,992 9,880,250 2,675,031 2,070,182 0 6,570,000 0 0 > EL DEPORTE Y RECREACIÓN SON RECONOCIDAS COMO PARTE SUSTANTIVA DEL DESARROLLO INDIVIDUAL Y COMUNITARIO
01 51,349,413 42,675,950 3,928,250 2,675,031 2,070,182 0 0 0 0 >> FOMENTO DEPORTIVO Y RECREATIVO
24
24 01 71 CENTRO 14,842,804 11,146,727 2,293,250 1,402,827 0 0 0 0 0 >>> FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
15.000
24 01 72 PERSONA 36,506,609 31,529,223 1,635,000 1,272,204 2,070,182 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO
12,200.000
08 15,631,042 3,109,042 5,952,000 0 0 0 6,570,000 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA SE AMPLÍA Y MEJORA
24
24 08 72 INMUEBLE 15,631,042 3,109,042 5,952,000 0 0 0 6,570,000 0 0 >>> MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS
5.000
25 307,249,200 127,267,143 49,383,482 67,365,575 0 8,953,000 54,280,000 0 0 > LA ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA URBANAS SE MEJORAN
PÁGINA: 6 DE: 11
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 02CD09 - Delegación Iztapalapa
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
03 48,055,998 35,305,998 5,127,000 750,000 0 1,043,000 5,830,000 0 0 >> LAS ÁREAS VERDES MEJORAN Y SE INCREMENTAN
25
25 03 71 METROCUADRADO
28,792,097 19,152,097 4,107,000 750,000 0 543,000 4,240,000 0 0 >>> MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES
1,080,000.000
25 03 72 PIEZA 19,263,901 16,153,901 1,020,000 0 0 500,000 1,590,000 0 0 >>> SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES
3,400.000
04 27,197,595 18,538,569 7,099,026 0 0 0 1,560,000 0 0 >> LA IMAGEN URBANA SE MEJORA Y FORTALECE SU IDENTIDAD
25
25 04 71 ACCIÓN 27,197,595 18,538,569 7,099,026 0 0 0 1,560,000 0 0 >>> CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA
103.000
08 231,995,607 73,422,576 37,157,456 66,615,575 0 7,910,000 46,890,000 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA URBANA SE AMPLIA Y MEJORA
25
25 08 72 PROYECTO 6,839,880 6,339,880 500,000 0 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA
4.000
25 08 73 LUMINARIA 163,110,791 24,075,216 24,410,000 66,065,575 0 7,680,000 40,880,000 0 0 >>> PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO
23,500.000
25 08 76 METROCUADRADO
16,389,619 9,842,163 6,347,456 200,000 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS
4,900.000
25 08 77 ESTUDIO 25,633,611 22,633,611 3,000,000 0 0 0 0 0 0 >>> ATENCIÓN ESTRUCTURAL A TALUDES, MINAS Y GRIETAS
25.000
25 08 78 INMUEBLE 13,042,633 7,852,633 2,900,000 350,000 0 230,000 1,710,000 0 0 >>> MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES
41.000
25 08 81 PROYECTO 6,979,073 2,679,073 0 0 0 0 4,300,000 0 0 >>> PROYECTOS DELEGACIONALES EN MEJORA URBANA INTEGRAL
18.000
PÁGINA: 7 DE: 11
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
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Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
28 83,808,855 43,585,822 21,416,315 5,960,000 0 5,859,518 6,987,200 0 0 > LA INFRAESTRUCTURA VIAL SE AMPLIA Y EL TRÁFICO SE REDUCE
08 83,808,855 43,585,822 21,416,315 5,960,000 0 5,859,518 6,987,200 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA VIAL SE AMPLÍA Y MEJORA
28
28 08 74 METROCUADRADO
64,589,699 26,866,666 20,275,833 5,960,000 0 4,500,000 6,987,200 0 0 >>> MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS
234,000.000
28 08 77 METRO 19,219,156 16,719,156 1,140,482 0 0 1,359,518 0 0 0 >>> PROGRAMA DELEGACIONAL DE BALIZAMIENTO EN VIALIDADES
700,000.000
29 145,274,467 81,052,088 37,839,198 12,305,251 0 7,149,380 6,928,550 0 0 > SE GARANTIZA EL DERECHO AL AGUA POTABLE A TRAVÉS DE UN SUMINISTRO DE CALIDAD
01 52,658,033 32,220,572 11,565,140 8,872,321 0 0 0 0 0 >> EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE ES OPORTUNO Y DE CALIDAD
29
29 01 71 METRO CÚBICO 52,658,033 32,220,572 11,565,140 8,872,321 0 0 0 0 0 >>> PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES
1,400,000.000
08 92,616,434 48,831,516 26,274,058 3,432,930 0 7,149,380 6,928,550 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE SE AMPLÍA Y MEJORA
29
29 08 71 KILÓMETRO 38,294,256 14,046,561 11,053,135 316,630 0 5,949,380 6,928,550 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
16.475
29 08 72 PROYECTO 36,730,784 28,638,817 6,484,517 1,607,450 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
2,166.000
29 08 73 FUGA 17,591,394 6,146,138 8,736,406 1,508,850 0 1,200,000 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REPARACIÓN DE FUGAS DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA
4,800.000
30 154,984,482 62,644,473 36,259,755 13,033,310 0 8,191,484 34,855,460 0 0 > EL SISTEMA DE SANEAMIENTO FUNCIONA EFICIENTEMENTE
PÁGINA: 8 DE: 11
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
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>> 02CD09 - Delegación Iztapalapa
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Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
01 47,833,035 27,762,698 10,092,031 4,056,106 0 5,922,200 0 0 0 >> EL DRENAJE PERMITE UN DESALOJO OPORTUNO Y EFICAZ DEL AGUA EN LA CIUDAD
30
30 01 71 METRO 47,833,035 27,762,698 10,092,031 4,056,106 0 5,922,200 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESASOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE
1,473,293.000
08 107,151,447 34,881,775 26,167,724 8,977,204 0 2,269,284 34,855,460 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO SE AMPLÍA Y MEJORA
30
30 08 71 KILÓMETRO 57,904,997 16,122,806 7,910,002 1,242,189 0 2,110,000 30,520,000 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE
12,939.000
30 08 72 KILÓMETRO 44,910,990 18,758,969 18,257,722 7,735,015 0 159,284 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE
1,959.000
30 08 73 PIEZA 4,335,460 0 0 0 0 0 4,335,460 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE
725.000
31 242,756,570 168,481,927 56,011,440 17,004,740 0 1,258,463 0 0 0 > LA ESTRATEGIA AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO ES CLARA Y PERSIGUE OBJETIVOS CONCRETOS Y ESTA ORIENTADA AL CUMPLIMIENTO DEL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SALUDABLE
03 237,722,444 167,998,327 54,543,877 15,106,740 0 73,500 0 0 0 >> EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS REDUCE SUS CONSECUENCIAS NEGATIVAS
31
31 03 71 US-TONNE 237,722,444 167,998,327 54,543,877 15,106,740 0 73,500 0 0 0 >>> RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
1,300,000.000
04 5,034,126 483,600 1,467,563 1,898,000 0 1,184,963 0 0 0 >> SE IMPULSA UNA CULTURA Y LA CULTURA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
31
31 04 71 ACCIÓN 5,034,126 483,600 1,467,563 1,898,000 0 1,184,963 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL
3,396.000
32 10,582,866 9,029,576 1,553,290 0 0 0 0 0 0 > LOS RECURSOS NATURALES SE PRESERVAN Y SE PROTEGEN
PÁGINA: 9 DE: 11
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
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>> 02CD09 - Delegación Iztapalapa
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Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
02 10,582,866 9,029,576 1,553,290 0 0 0 0 0 0 >> LOS ECOSISTEMAS Y LAS ÁREAS NATURALES SE FOMENTAN Y PROTEGEN
32
32 02 71 METROCUADRADO
1,001,790 448,500 553,290 0 0 0 0 0 0 >>> ATENCIÓN DELEGACIONAL A ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
85.000
32 02 73 PLANTA 9,581,076 8,581,076 1,000,000 0 0 0 0 0 0 >>> REFORESTACIÓN DE SUELO DE CONSERVACIÓN
14,500.000
34 280,392,676 34,172,354 1,770,418 4,286,542 10,000,000 81,130 230,082,232 0 0 > LA CIUDAD PROMUEVE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EQUITATIVO
01 9,501,952 4,212,776 1,200,000 33,176 0 0 4,056,000 0 0 >> EL SISTEMA DE ABASTO MEJORA
34
34 01 73 SUPERVISIÓN 9,501,952 4,212,776 1,200,000 33,176 0 0 4,056,000 0 0 >>> ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL
10.000
02 21,291,942 21,218,598 70,000 3,344 0 0 0 0 0 >> EL REORDENAMIENTO COMERCIAL CONTRIBUYE A LA FORMALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA
34
34 02 71 COMERCIANTE 21,291,942 21,218,598 70,000 3,344 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA
12,800.000
03 21,602,112 7,312,670 3,290 4,205,022 10,000,000 81,130 0 0 0 >> LA CIUDAD DE MÉXICO ES UN DESTINO ATRACTIVO PARA A INVERSIÓN PRIVADA
34
34 03 72 ACCIÓN 21,602,112 7,312,670 3,290 4,205,022 10,000,000 81,130 0 0 0 >>> PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO DELEGACIONAL
2,510.000
04 1,694,071 1,428,310 220,761 45,000 0 0 0 0 0 >> LAS ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS SE FOMENTAN
34
34 04 71 APOYO 1,694,071 1,428,310 220,761 45,000 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO MYPES
1,600.000
PÁGINA: 10 DE: 11
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 02CD09 - Delegación Iztapalapa
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
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Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
08 226,302,599 0 276,367 0 0 0 226,026,232 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA PARA EL FOMENTO ECONÓMICO SE AMPLÍA Y MEJORA
34
34 08 71 INMUEBLE 226,026,232 0 0 0 0 0 226,026,232 0 0 >>> AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA
1.000
34 08 72 INMUEBLE 276,367 0 276,367 0 0 0 0 0 0 >>> MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA
3.000
PÁGINA: 11 DE: 11
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 02CD10 - Delegación Magdalena Contreras
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
738,578,099 285,086,065 453,492,034 403,309,113 37,193,427 90,218,991 20,566,384 12,259,934 175,030,250TOTAL:
03 240,927,509 149,996,919 19,116,004 71,814,586 0 0 0 0 0 > LOS PROCESOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MEJORAN SU EFICIENCIA
01 236,561,544 145,630,954 19,116,004 71,814,586 0 0 0 0 0 >> LA PROCESOS ADMINISTRATIVOS MEJORAN
03
03 01 71 ACCIÓN 228,803,001 138,633,630 19,116,004 71,053,367 0 0 0 0 0 >>> SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES
5,000.000
03 01 73 CURSO 7,758,543 6,997,324 0 761,219 0 0 0 0 0 >>> CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS
2,109.000
03 4,365,965 4,365,965 0 0 0 0 0 0 0 >> LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS Y TRÁMITES DE GOBIERNO MEJORAN
03
03 03 71 QUEJA 4,365,965 4,365,965 0 0 0 0 0 0 0 >>> SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACIÓN Y QUEJAS
20,000.000
10 16,729,344 16,500,000 229,344 0 0 0 0 0 0 > LA CIUDADANÍA ESTÁ PROTEGIDA EN CASOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES Y RECIBE AUXILIO OPORTUNO Y EFECTIVO CUANDO SE PRESENTAN
02 16,729,344 16,500,000 229,344 0 0 0 0 0 0 >> SE REDUCEN LAS CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS QUE PUEDEN AFECTAR A LA POBLACIÓN
10
10 02 71 DOCUMENTO 16,729,344 16,500,000 229,344 0 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES
2,350.000
13 12,553,204 7,986,525 1,011,351 277,764 3,277,564 0 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
03 10,711,704 7,986,525 996,851 130,764 1,597,564 0 0 0 0 >> SE REDUCEN LOS OBSTÁCULOS PARA EL DESARROLLO LABORAL DE LAS MUJERES
13
PÁGINA: 1 DE: 8
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 02CD10 - Delegación Magdalena Contreras
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
13 03 71 PERSONA 10,711,704 7,986,525 996,851 130,764 1,597,564 0 0 0 0 >>> CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES
350.000
05 14,500 0 14,500 0 0 0 0 0 0 >> SE OFRECEN OPORTUNIDADES A MUJERES EMPRENDEDORAS
13
13 05 71 PERSONA 14,500 0 14,500 0 0 0 0 0 0 >>> DESARROLLO DE MUJER MICROEMPRESARIA
100.000
06 1,827,000 0 0 147,000 1,680,000 0 0 0 0 >> LAS MUJERES TIENEN ACCESO A SERVICIOS ASISTENCIALES EFICACES
13
13 06 70 PERSONA 1,827,000 0 0 147,000 1,680,000 0 0 0 0 >>> APOYOS COMPLEMENTARIOS A JEFAS DE FAMILIA
6,000.000
14 8,595,843 599,839 231,979 78,500 7,685,525 0 0 0 0 > LA DESIGUALDAD ECONÓMICA Y SUS CONSECUENCIAS SE REDUCEN EN LA CIUDAD DE MÉXICO
02 948,084 599,839 3,900 78,500 265,845 0 0 0 0 >> LOS ADULTOS MAYORES TIENEN UNA VIDA DIGNA QUE GARANTIZA EL RESPETO A SUS DERECHOS HUMANOS
14
14 02 71 PERSONA 948,084 599,839 3,900 78,500 265,845 0 0 0 0 >>> SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES
12,000.000
04 7,320,791 0 201,111 0 7,119,680 0 0 0 0 >> LA NIÑEZ EN RIESGO RECIBE PROTECCIÓN SOCIAL
14
14 04 71 PERSONA 6,425,791 0 201,111 0 6,224,680 0 0 0 0 >>> ATENCIÓN DELEGACIONAL AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ
61,755.000
14 04 72 APOYO 895,000 0 0 0 895,000 0 0 0 0 >>> APOYOS ALIMENTICIOS COMPLEMENTARIOS EN EDUCACIÓN BÁSICA
1,150.000
05 326,968 0 26,968 0 300,000 0 0 0 0 >> LOS JÓVENES ENCUENTRAN OPCIONES DE DESARROLLO EN LA CIUDAD DE MÉXICO
14
PÁGINA: 2 DE: 8
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 02CD10 - Delegación Magdalena Contreras
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
14 05 71 APOYO 326,968 0 26,968 0 300,000 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD
800.000
15 36,679,587 29,406,398 229,010 487,456 6,556,723 0 0 0 0 > SE FORTALECE EL PRINCIPIO DE COHESIÓN SOCIAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO
02 15,514,709 8,264,020 206,510 487,456 6,556,723 0 0 0 0 >> LA CALIDAD DE LAS RELACIONES DEL ENTORNO HABITACIONAL MEJORA
15
15 02 72 ACCIÓN 15,514,709 8,264,020 206,510 487,456 6,556,723 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
59,470.000
03 21,164,878 21,142,378 22,500 0 0 0 0 0 0 >> LA ASISTENCIA SOCIAL RESPONDE MEJOR A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA
15
15 03 73 SERVICIO 21,164,878 21,142,378 22,500 0 0 0 0 0 0 >>> OPERACIÓN DE PANTEONES PÚBLICOS Y SERVICIOS FUNERARIOS
5.000
18 9,541,619 7,093,019 737,200 37,200 1,674,200 0 0 0 0 > EL GOBIERNO DE LA CIUDAD CUMPLE CON EL DERECHO A LA SALUD FOMENTANDO MEJORES HÁBITOS Y PREVINIENDO ENFERMEDADES ENTRE LA POBLACIÓN
02 9,541,619 7,093,019 737,200 37,200 1,674,200 0 0 0 0 >> LA POBLACIÓN ESTA PROTEGIDA CONTRA ENFERMEDADES PREVENIBLES
18
18 02 71 SERVICIO 2,053,221 1,579,145 233,076 0 241,000 0 0 0 0 >>> SANIDAD ANIMAL EN DELEGACIONES
24,000.000
18 02 72 PERSONA 7,488,398 5,513,874 504,124 37,200 1,433,200 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD
54,900.000
20 38,575,660 3,120,245 0 55,415 0 0 35,400,000 0 0 > EL GOBIERNO DE LA CIUDAD CONTRIBUYE ACTIVAMENTE PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA
08 38,575,660 3,120,245 0 55,415 0 0 35,400,000 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA SE AMPLÍA Y DIGNIFICA
20
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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
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Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
20 08 73 INMUEBLE 38,575,660 3,120,245 0 55,415 0 0 35,400,000 0 0 >>> MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO
70.000
23 3,887,856 2,018,548 450,918 923,666 494,724 0 0 0 0 > EL DERECHO A LA CULTURA SE PROMUEVE COMO UNA PARTE FUNDAMENTAL DEL DESARROLLO INDIVIDUAL Y COMUNITARIO
01 3,887,856 2,018,548 450,918 923,666 494,724 0 0 0 0 >> LA CULTURA Y EL ARTE SON PARTE DE LA VIDA COTIDIANA DE LA COMUNIDAD
23
23 01 71 EVENTO 3,887,856 2,018,548 450,918 923,666 494,724 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA
11,605.000
24 11,885,845 7,543,887 190,185 274,125 877,648 0 3,000,000 0 0 > EL DEPORTE Y RECREACIÓN SON RECONOCIDAS COMO PARTE SUSTANTIVA DEL DESARROLLO INDIVIDUAL Y COMUNITARIO
01 8,885,845 7,543,887 190,185 274,125 877,648 0 0 0 0 >> FOMENTO DEPORTIVO Y RECREATIVO
24
24 01 72 PERSONA 8,885,845 7,543,887 190,185 274,125 877,648 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO
50,000.000
08 3,000,000 0 0 0 0 0 3,000,000 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA SE AMPLÍA Y MEJORA
24
24 08 73 INMUEBLE 3,000,000 0 0 0 0 0 3,000,000 0 0 >>> AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
1.000
25 180,772,717 95,669,436 12,109,121 15,494,160 0 0 57,500,000 0 0 > LA ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA URBANAS SE MEJORAN
03 22,623,078 22,045,100 453,536 124,442 0 0 0 0 0 >> LAS ÁREAS VERDES MEJORAN Y SE INCREMENTAN
25
25 03 71 METROCUADRADO
22,607,344 22,045,100 437,802 124,442 0 0 0 0 0 >>> MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES
3,302.712
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>> 02CD10 - Delegación Magdalena Contreras
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Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
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y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
25 03 72 PIEZA 15,734 0 15,734 0 0 0 0 0 0 >>> SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES
550.000
08 158,149,639 73,624,336 11,655,585 15,369,718 0 0 57,500,000 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA URBANA SE AMPLIA Y MEJORA
25
25 08 71 PROYECTO 104,441,720 55,841,945 111,766 5,988,009 0 0 42,500,000 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
9.000
25 08 72 PROYECTO 36,596,428 10,817,330 10,779,098 0 0 0 15,000,000 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA
14.000
25 08 73 LUMINARIA 17,111,491 6,965,061 764,721 9,381,709 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO
10,750.000
26 3,413,763 3,413,763 0 0 0 0 0 0 0 > SE FORTALECE EL DERECHO A LA VIVIENDA Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SON ORDENADOS
01 3,413,763 3,413,763 0 0 0 0 0 0 0 >> LOS CIUDADANOS CUENTAN CON MAYORES FINANCIAMIENTOS PARA SUS VIVIENDAS
26
26 01 72 VIVIENDA 3,413,763 3,413,763 0 0 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE VIVIENDA
2,000.000
27 5,266,504 4,705,539 310,965 250,000 0 0 0 0 0 > EL TRANSPORTE PÚBLICO ES EFICIENTE Y SEGURO
03 5,266,504 4,705,539 310,965 250,000 0 0 0 0 0 >> LA REGULACIÓN VIAL SE REALIZA DE MANERA EFICAZ Y TRANSPARENTE
27
27 03 71 DOCUMENTO 5,266,504 4,705,539 310,965 250,000 0 0 0 0 0 >>> SERVICIO DELEGACIONAL DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS
45,000.000
29 18,629,475 1,279,475 0 0 0 0 17,350,000 0 0 > SE GARANTIZA EL DERECHO AL AGUA POTABLE A TRAVÉS DE UN SUMINISTRO DE CALIDAD
PÁGINA: 5 DE: 8
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>> 02CD10 - Delegación Magdalena Contreras
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Otras Ayudas
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Inmuebles eIntangibles
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y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
08 18,629,475 1,279,475 0 0 0 0 17,350,000 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE SE AMPLÍA Y MEJORA
29
29 08 71 KILÓMETRO 17,350,000 0 0 0 0 0 17,350,000 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
4.000
29 08 72 PROYECTO 1,279,475 1,279,475 0 0 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
3.000
30 26,719,227 18,817,692 127,093 124,442 0 0 7,650,000 0 0 > EL SISTEMA DE SANEAMIENTO FUNCIONA EFICIENTEMENTE
08 26,719,227 18,817,692 127,093 124,442 0 0 7,650,000 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO SE AMPLÍA Y MEJORA
30
30 08 71 KILÓMETRO 7,650,000 0 0 0 0 0 7,650,000 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE
5.000
30 08 72 KILÓMETRO 19,069,227 18,817,692 127,093 124,442 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE
5.000
31 32,609,976 19,758,961 555,001 36,080 0 12,259,934 0 0 0 > LA ESTRATEGIA AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO ES CLARA Y PERSIGUE OBJETIVOS CONCRETOS Y ESTA ORIENTADA AL CUMPLIMIENTO DEL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SALUDABLE
03 32,609,976 19,758,961 555,001 36,080 0 12,259,934 0 0 0 >> EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS REDUCE SUS CONSECUENCIAS NEGATIVAS
31
31 03 71 US-TONNE 32,609,976 19,758,961 555,001 36,080 0 12,259,934 0 0 0 >>> RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
157.147
32 25,325,111 23,995,907 1,113,607 215,597 0 0 0 0 0 > LOS RECURSOS NATURALES SE PRESERVAN Y SE PROTEGEN
01 717,185 0 717,185 0 0 0 0 0 0 >> LAS CAPACIDADES DE REFORESTACIÓN DE LA CIUDAD AUMENTAN
32
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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 02CD10 - Delegación Magdalena Contreras
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Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
32 01 71 PLANTA 717,185 0 717,185 0 0 0 0 0 0 >>> GESTIÓN DELEGACIONAL DE VIVEROS
35,000.000
02 24,607,926 23,995,907 396,422 215,597 0 0 0 0 0 >> LOS ECOSISTEMAS Y LAS ÁREAS NATURALES SE FOMENTAN Y PROTEGEN
32
32 02 71 METROCUADRADO
4,227,757 4,053,138 138,619 36,000 0 0 0 0 0 >>> ATENCIÓN DELEGACIONAL A ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
61,494,300.000
32 02 72 METROCUADRADO
20,380,169 19,942,769 257,803 179,597 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DEL SUELO DE CONSERVACIÓN
61,430,000.000
34 66,464,859 11,402,960 781,649 150,000 0 0 54,130,250 0 0 > LA CIUDAD PROMUEVE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EQUITATIVO
01 3,732,258 3,630,758 31,500 70,000 0 0 0 0 0 >> EL SISTEMA DE ABASTO MEJORA
34
34 01 73 SUPERVISIÓN 3,732,258 3,630,758 31,500 70,000 0 0 0 0 0 >>> ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL
768.000
02 1,074,473 1,070,473 4,000 0 0 0 0 0 0 >> EL REORDENAMIENTO COMERCIAL CONTRIBUYE A LA FORMALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA
34
34 02 71 COMERCIANTE 1,074,473 1,070,473 4,000 0 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA
3,600.000
04 1,508,242 1,508,242 0 0 0 0 0 0 0 >> LAS ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS SE FOMENTAN
34
34 04 71 APOYO 1,508,242 1,508,242 0 0 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO MYPES
60.000
05 90,800 0 10,800 80,000 0 0 0 0 0 >> EL ATRACTIVO TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AUMENTA
34
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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 02CD10 - Delegación Magdalena Contreras
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ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
34 05 72 ACCIÓN 90,800 0 10,800 80,000 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO TURÍSTICO
44.000
06 5,928,836 5,193,487 735,349 0 0 0 0 0 0 >> SE MEJORAN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS COMUNIDADES RURALES A TRAVÉS DE SU DESARROLLO PRODUCTIVO
34
34 06 71 APOYO 5,928,836 5,193,487 735,349 0 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AGROPECUARIO
1,000.000
08 54,130,250 0 0 0 0 0 54,130,250 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA PARA EL FOMENTO ECONÓMICO SE AMPLÍA Y MEJORA
34
34 08 71 INMUEBLE 44,180,250 0 0 0 0 0 44,180,250 0 0 >>> AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA
1.000
34 08 72 INMUEBLE 9,950,000 0 0 0 0 0 9,950,000 0 0 >>> MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA
5.000
PÁGINA: 8 DE: 8
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 02CD11 - Delegación Miguel Hidalgo
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
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ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
1,445,090,500 728,247,765 716,842,735 725,019,643 103,030,516 312,893,138 44,678,326 52,704,217 206,764,660TOTAL:
03 306,513,930 188,023,830 26,909,755 53,868,841 0 37,711,504 0 0 0 > LOS PROCESOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MEJORAN SU EFICIENCIA
01 283,426,827 169,350,974 25,605,200 51,142,761 0 37,327,892 0 0 0 >> LA PROCESOS ADMINISTRATIVOS MEJORAN
03
03 01 71 ACCIÓN 283,426,827 169,350,974 25,605,200 51,142,761 0 37,327,892 0 0 0 >>> SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES
8.000
03 5,565,789 4,255,359 517,638 409,180 0 383,612 0 0 0 >> LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS Y TRÁMITES DE GOBIERNO MEJORAN
03
03 03 71 QUEJA 5,565,789 4,255,359 517,638 409,180 0 383,612 0 0 0 >>> SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACIÓN Y QUEJAS
3.000
04 17,521,314 14,417,497 786,917 2,316,900 0 0 0 0 0 >> LA REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ES EFICAZ
03
03 04 71 SERVICIO 17,521,314 14,417,497 786,917 2,316,900 0 0 0 0 0 >>> SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES
2.000
06 122,978,929 73,561,991 5,393,734 43,720,175 0 303,029 0 0 0 > LA CIUDADANÍA PERCIBEN UN LIDERAZGO EFECTIVO DE LAS POLÍTICAS METROPOLITANAS
01 122,978,929 73,561,991 5,393,734 43,720,175 0 303,029 0 0 0 >> LA CIUDADANÍA PERCIBE UNA VISIÓN INTEGRAL DE DESARROLLO EN LAS ACCIONES DE GOBIERNO
06
06 01 71 ACCIÓN 122,978,929 73,561,991 5,393,734 43,720,175 0 303,029 0 0 0 >>> COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DELEGACIONALES
2.000
09 29,521,678 2,142,859 2,074,365 21,701,062 2,000,000 1,603,392 0 0 0 > EL COMBATE A LA DELINCUENCIA Y LA INSEGURIDAD SE HACE VISIBLEMENTE MÁS EFICAZ
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>> 02CD11 - Delegación Miguel Hidalgo
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ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
02 29,521,678 2,142,859 2,074,365 21,701,062 2,000,000 1,603,392 0 0 0 >> LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DEMUESTRAN A LA SOCIEDAD, DE MANERA CONFIABLE, MAYOR EFICACIA EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO
09
09 02 73 ACCIÓN 29,521,678 2,142,859 2,074,365 21,701,062 2,000,000 1,603,392 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO
4.000
10 5,047,473 790,696 1,794,336 262,441 0 2,200,000 0 0 0 > LA CIUDADANÍA ESTÁ PROTEGIDA EN CASOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES Y RECIBE AUXILIO OPORTUNO Y EFECTIVO CUANDO SE PRESENTAN
02 5,047,473 790,696 1,794,336 262,441 0 2,200,000 0 0 0 >> SE REDUCEN LAS CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS QUE PUEDEN AFECTAR A LA POBLACIÓN
10
10 02 72 DOCUMENTO 5,047,473 790,696 1,794,336 262,441 0 2,200,000 0 0 0 >>> PREVENCIÓN DELEGACIONAL DE EMERGENCIAS
1.000
13 49,902,815 31,298,288 1,005,680 7,947,902 8,936,693 714,252 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
02 3,480,219 3,320,220 0 0 159,999 0 0 0 0 >> SE PROMUEVE UNA CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO
13
13 02 01 ACCIÓN 3,480,219 3,320,220 0 0 159,999 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
3.000
03 43,201,424 26,990,254 666,571 6,837,905 8,706,694 0 0 0 0 >> SE REDUCEN LOS OBSTÁCULOS PARA EL DESARROLLO LABORAL DE LAS MUJERES
13
13 03 71 PERSONA 43,201,424 26,990,254 666,571 6,837,905 8,706,694 0 0 0 0 >>> CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES
1,320.000
04 1,973,361 0 339,109 920,000 0 714,252 0 0 0 >> LAS MUJERES CUENTAN CON SERVICIOS OPORTUNOS DE SALUD ESPECIALIZADOS
13
13 04 71 PERSONA 1,973,361 0 339,109 920,000 0 714,252 0 0 0 >>> ESTUDIOS DELEGACIONALES DE MASTOGRAFÍAS
2,000.000
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
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>> 02CD11 - Delegación Miguel Hidalgo
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Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
08 1,247,811 987,814 0 189,997 70,000 0 0 0 0 >> LA VIOLENCIA ASOCIADA AL GÉNERO SE REDUCE Y SUS CONSECUENCIAS SE ATIENDEN EFICAZMENTE
13
13 08 71 PERSONA 1,247,811 987,814 0 189,997 70,000 0 0 0 0 >>> ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN DELEGACIONES
300.000
14 24,230,513 375,746 221,451 487,999 19,779,998 365,319 3,000,000 0 0 > LA DESIGUALDAD ECONÓMICA Y SUS CONSECUENCIAS SE REDUCEN EN LA CIUDAD DE MÉXICO
02 4,165,610 375,746 89,865 200,000 499,999 0 3,000,000 0 0 >> LOS ADULTOS MAYORES TIENEN UNA VIDA DIGNA QUE GARANTIZA EL RESPETO A SUS DERECHOS HUMANOS
14
14 02 71 PERSONA 4,165,610 375,746 89,865 200,000 499,999 0 3,000,000 0 0 >>> SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES
4,200.000
03 484,908 0 96,589 23,000 0 365,319 0 0 0 >> LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD TIENEN ACCESO A SERVICIOS QUE MEJORAN SU CALIDAD DE VIDA
14
14 03 71 PERSONA 484,908 0 96,589 23,000 0 365,319 0 0 0 >>> SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
1,440.000
05 19,579,995 0 34,997 264,999 19,279,999 0 0 0 0 >> LOS JÓVENES ENCUENTRAN OPCIONES DE DESARROLLO EN LA CIUDAD DE MÉXICO
14
14 05 71 APOYO 19,579,995 0 34,997 264,999 19,279,999 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD
2,650.000
15 32,691,854 26,961,223 1,960,170 3,670,462 99,999 0 0 0 0 > SE FORTALECE EL PRINCIPIO DE COHESIÓN SOCIAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO
02 14,100,811 11,472,511 135,236 2,393,065 99,999 0 0 0 0 >> LA CALIDAD DE LAS RELACIONES DEL ENTORNO HABITACIONAL MEJORA
15
15 02 72 ACCIÓN 14,100,811 11,472,511 135,236 2,393,065 99,999 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
3.000
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MetaFísica
03 18,591,043 15,488,712 1,824,934 1,277,397 0 0 0 0 0 >> LA ASISTENCIA SOCIAL RESPONDE MEJOR A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA
15
15 03 73 SERVICIO 18,591,043 15,488,712 1,824,934 1,277,397 0 0 0 0 0 >>> OPERACIÓN DE PANTEONES PÚBLICOS Y SERVICIOS FUNERARIOS
8.000
18 5,116,924 1,058,946 1,923,545 540,610 0 1,593,823 0 0 0 > EL GOBIERNO DE LA CIUDAD CUMPLE CON EL DERECHO A LA SALUD FOMENTANDO MEJORES HÁBITOS Y PREVINIENDO ENFERMEDADES ENTRE LA POBLACIÓN
02 5,116,924 1,058,946 1,923,545 540,610 0 1,593,823 0 0 0 >> LA POBLACIÓN ESTA PROTEGIDA CONTRA ENFERMEDADES PREVENIBLES
18
18 02 71 SERVICIO 1,001,095 0 880,485 105,610 0 15,000 0 0 0 >>> SANIDAD ANIMAL EN DELEGACIONES
48,000.000
18 02 72 PERSONA 4,115,829 1,058,946 1,043,060 435,000 0 1,578,823 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD
42,000.000
20 19,920,273 0 0 0 0 0 19,920,273 0 0 > EL GOBIERNO DE LA CIUDAD CONTRIBUYE ACTIVAMENTE PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA
08 19,920,273 0 0 0 0 0 19,920,273 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA SE AMPLÍA Y DIGNIFICA
20
20 08 71 INMUEBLE 19,920,273 0 0 0 0 0 19,920,273 0 0 >>> PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS
51.000
23 74,214,055 23,162,187 934,357 24,736,415 4,009,499 1,371,597 20,000,000 0 0 > EL DERECHO A LA CULTURA SE PROMUEVE COMO UNA PARTE FUNDAMENTAL DEL DESARROLLO INDIVIDUAL Y COMUNITARIO
01 54,214,055 23,162,187 934,357 24,736,415 4,009,499 1,371,597 0 0 0 >> LA CULTURA Y EL ARTE SON PARTE DE LA VIDA COTIDIANA DE LA COMUNIDAD
23
23 01 71 EVENTO 54,214,055 23,162,187 934,357 24,736,415 4,009,499 1,371,597 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA
7.000
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MetaFísica
08 20,000,000 0 0 0 0 0 20,000,000 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL SE AMPLÍA Y MEJORA
23
23 08 71 INMUEBLE 20,000,000 0 0 0 0 0 20,000,000 0 0 >>> AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL
1.000
24 99,890,969 47,139,858 6,010,481 19,712,101 1,899,199 6,129,330 19,000,000 0 0 > EL DEPORTE Y RECREACIÓN SON RECONOCIDAS COMO PARTE SUSTANTIVA DEL DESARROLLO INDIVIDUAL Y COMUNITARIO
01 2,295,520 0 396,321 0 1,899,199 0 0 0 0 >> FOMENTO DEPORTIVO Y RECREATIVO
24
24 01 71 CENTRO 2,295,520 0 396,321 0 1,899,199 0 0 0 0 >>> FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
12.000
08 97,595,449 47,139,858 5,614,160 19,712,101 0 6,129,330 19,000,000 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA SE AMPLÍA Y MEJORA
24
24 08 72 INMUEBLE 94,595,449 47,139,858 5,614,160 19,712,101 0 6,129,330 16,000,000 0 0 >>> MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS
69.000
24 08 73 INMUEBLE 3,000,000 0 0 0 0 0 3,000,000 0 0 >>> AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
1.000
25 297,343,006 157,250,921 15,098,816 103,337,707 499,999 274,819 20,880,744 0 0 > LA ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA URBANAS SE MEJORAN
03 125,043,405 83,769,844 5,744,534 35,529,027 0 0 0 0 0 >> LAS ÁREAS VERDES MEJORAN Y SE INCREMENTAN
25
25 03 71 METROCUADRADO
125,043,405 83,769,844 5,744,534 35,529,027 0 0 0 0 0 >>> MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES
2,294,050.000
04 43,745,469 18,689,226 0 24,056,243 0 0 1,000,000 0 0 >> LA IMAGEN URBANA SE MEJORA Y FORTALECE SU IDENTIDAD
25
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25 04 71 ACCIÓN 43,745,469 18,689,226 0 24,056,243 0 0 1,000,000 0 0 >>> CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA
3.000
08 128,554,132 54,791,851 9,354,282 43,752,437 499,999 274,819 19,880,744 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA URBANA SE AMPLIA Y MEJORA
25
25 08 72 PROYECTO 31,166,003 29,618,859 859,675 687,469 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA
2.000
25 08 73 LUMINARIA 21,828,072 14,519,041 2,154,435 5,154,596 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO
19,000.000
25 08 76 METROCUADRADO
17,130,744 0 0 3,750,000 0 0 13,380,744 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS
35,235.990
25 08 78 INMUEBLE 56,811,996 10,653,951 6,340,172 33,247,873 0 70,000 6,500,000 0 0 >>> MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES
82.000
25 08 81 PROYECTO 1,617,317 0 0 912,499 499,999 204,819 0 0 0 >>> PROYECTOS DELEGACIONALES EN MEJORA URBANA INTEGRAL
2.000
26 7,380,267 4,501,147 0 0 2,879,120 0 0 0 0 > SE FORTALECE EL DERECHO A LA VIVIENDA Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SON ORDENADOS
01 7,380,267 4,501,147 0 0 2,879,120 0 0 0 0 >> LOS CIUDADANOS CUENTAN CON MAYORES FINANCIAMIENTOS PARA SUS VIVIENDAS
26
26 01 72 VIVIENDA 7,380,267 4,501,147 0 0 2,879,120 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE VIVIENDA
1,260.000
28 55,940,520 11,346,201 6,598,138 6,925,102 0 0 31,071,079 0 0 > LA INFRAESTRUCTURA VIAL SE AMPLIA Y EL TRÁFICO SE REDUCE
08 55,940,520 11,346,201 6,598,138 6,925,102 0 0 31,071,079 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA VIAL SE AMPLÍA Y MEJORA
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28 08 73 OBRA 13,752,511 389,548 2,734,363 5,628,600 0 0 5,000,000 0 0 >>> MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS
2.000
28 08 74 METROCUADRADO
42,188,009 10,956,653 3,863,775 1,296,502 0 0 26,071,079 0 0 >>> MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS
45,000.000
29 14,286,321 9,663,423 2,849,657 1,773,241 0 0 0 0 0 > SE GARANTIZA EL DERECHO AL AGUA POTABLE A TRAVÉS DE UN SUMINISTRO DE CALIDAD
08 14,286,321 9,663,423 2,849,657 1,773,241 0 0 0 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE SE AMPLÍA Y MEJORA
29
29 08 72 PROYECTO 14,286,321 9,663,423 2,849,657 1,773,241 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
1.000
30 11,552,527 7,748,084 2,973,822 830,621 0 0 0 0 0 > EL SISTEMA DE SANEAMIENTO FUNCIONA EFICIENTEMENTE
08 11,552,527 7,748,084 2,973,822 830,621 0 0 0 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO SE AMPLÍA Y MEJORA
30
30 08 72 KILÓMETRO 11,552,527 7,748,084 2,973,822 830,621 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE
771.000
31 184,775,481 134,097,945 27,260,210 22,143,488 1,273,838 0 0 0 0 > LA ESTRATEGIA AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO ES CLARA Y PERSIGUE OBJETIVOS CONCRETOS Y ESTA ORIENTADA AL CUMPLIMIENTO DEL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SALUDABLE
03 181,141,081 133,373,581 26,465,260 20,578,400 723,840 0 0 0 0 >> EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS REDUCE SUS CONSECUENCIAS NEGATIVAS
31
31 03 71 US-TONNE 181,141,081 133,373,581 26,465,260 20,578,400 723,840 0 0 0 0 >>> RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
255,499.900
04 3,634,400 724,364 794,950 1,565,088 549,998 0 0 0 0 >> SE IMPULSA UNA CULTURA Y LA CULTURA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
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>> 02CD11 - Delegación Miguel Hidalgo
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
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ServiciosPersonales
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Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
31 04 71 ACCIÓN 3,634,400 724,364 794,950 1,565,088 549,998 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL
7.000
34 99,256,958 3,922,333 0 988,996 1,409,983 43,082 92,892,564 0 0 > LA CIUDAD PROMUEVE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EQUITATIVO
04 4,327,077 3,264,997 0 518,998 500,000 43,082 0 0 0 >> LAS ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS SE FOMENTAN
34
34 04 71 APOYO 2,668,854 1,678,855 0 489,999 500,000 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO MYPES
2.000
34 04 73 EMPRESA 1,658,223 1,586,142 0 28,999 0 43,082 0 0 0 >>> CENTROS DE INCUBACIÓN DE EMPRESAS
2.000
05 2,037,317 657,336 0 469,998 909,983 0 0 0 0 >> EL ATRACTIVO TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AUMENTA
34
34 05 72 ACCIÓN 2,037,317 657,336 0 469,998 909,983 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO TURÍSTICO
4.000
08 92,892,564 0 0 0 0 0 92,892,564 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA PARA EL FOMENTO ECONÓMICO SE AMPLÍA Y MEJORA
34
34 08 71 INMUEBLE 92,892,564 0 0 0 0 0 92,892,564 0 0 >>> AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA
1.000
35 4,526,007 1,973,965 21,999 245,975 1,889,998 394,070 0 0 0 > EL EMPLEO ES PROMOVIDO EN UN MARCO DE PRODUCTIVIDAD Y PROTECCIÓN LABORAL
03 4,526,007 1,973,965 21,999 245,975 1,889,998 394,070 0 0 0 >> SE PROMUEVE LA GENERACIÓN DE EMPLEOS DIGNOS Y PERMANENTE
35
35 03 71 ACCIÓN 4,526,007 1,973,965 21,999 245,975 1,889,998 394,070 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AL EMPLEO
3.000
PÁGINA: 8 DE: 8
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>> 02CD12 - Delegación Milpa Alta
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
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ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
785,514,320 422,364,060 363,150,260 433,136,375 81,959,770 94,119,277 55,499,345 23,504,684 97,294,869TOTAL:
03 501,819,245 377,656,111 37,311,960 73,893,174 0 12,958,000 0 0 0 > LOS PROCESOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MEJORAN SU EFICIENCIA
01 496,819,245 377,656,111 37,311,960 73,893,174 0 7,958,000 0 0 0 >> LA PROCESOS ADMINISTRATIVOS MEJORAN
03
03 01 71 ACCIÓN 496,819,245 377,656,111 37,311,960 73,893,174 0 7,958,000 0 0 0 >>> SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES
1,201.000
04 5,000,000 0 0 0 0 5,000,000 0 0 0 >> LA REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ES EFICAZ
03
03 04 71 SERVICIO 5,000,000 0 0 0 0 5,000,000 0 0 0 >>> SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES
1,000.000
06 1,712,400 0 162,400 1,250,000 0 300,000 0 0 0 > LA CIUDADANÍA PERCIBEN UN LIDERAZGO EFECTIVO DE LAS POLÍTICAS METROPOLITANAS
01 1,712,400 0 162,400 1,250,000 0 300,000 0 0 0 >> LA CIUDADANÍA PERCIBE UNA VISIÓN INTEGRAL DE DESARROLLO EN LAS ACCIONES DE GOBIERNO
06
06 01 71 ACCIÓN 1,712,400 0 162,400 1,250,000 0 300,000 0 0 0 >>> COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DELEGACIONALES
1.000
09 1,765,814 782,572 83,242 200,000 700,000 0 0 0 0 > EL COMBATE A LA DELINCUENCIA Y LA INSEGURIDAD SE HACE VISIBLEMENTE MÁS EFICAZ
02 1,765,814 782,572 83,242 200,000 700,000 0 0 0 0 >> LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DEMUESTRAN A LA SOCIEDAD, DE MANERA CONFIABLE, MAYOR EFICACIA EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO
09
09 02 74 ACCIÓN 1,765,814 782,572 83,242 200,000 700,000 0 0 0 0 >>> CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO
36.000
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Otras Ayudas
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Inmuebles eIntangibles
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y OtrasProvisiones
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MetaFísica
10 1,773,861 273,861 815,000 0 0 685,000 0 0 0 > LA CIUDADANÍA ESTÁ PROTEGIDA EN CASOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES Y RECIBE AUXILIO OPORTUNO Y EFECTIVO CUANDO SE PRESENTAN
02 1,773,861 273,861 815,000 0 0 685,000 0 0 0 >> SE REDUCEN LAS CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS QUE PUEDEN AFECTAR A LA POBLACIÓN
10
10 02 71 DOCUMENTO 168,000 0 0 0 0 168,000 0 0 0 >>> PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES
100.000
10 02 72 DOCUMENTO 1,605,861 273,861 815,000 0 0 517,000 0 0 0 >>> PREVENCIÓN DELEGACIONAL DE EMERGENCIAS
4,460.000
13 4,920,072 4,200,072 595,000 65,000 0 60,000 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
03 4,733,572 4,063,572 595,000 15,000 0 60,000 0 0 0 >> SE REDUCEN LOS OBSTÁCULOS PARA EL DESARROLLO LABORAL DE LAS MUJERES
13
13 03 71 PERSONA 4,733,572 4,063,572 595,000 15,000 0 60,000 0 0 0 >>> CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES
750.000
08 186,500 136,500 0 50,000 0 0 0 0 0 >> LA VIOLENCIA ASOCIADA AL GÉNERO SE REDUCE Y SUS CONSECUENCIAS SE ATIENDEN EFICAZMENTE
13
13 08 71 PERSONA 186,500 136,500 0 50,000 0 0 0 0 0 >>> ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN DELEGACIONES
4,500.000
14 5,276,163 271,163 170,000 470,000 4,365,000 0 0 0 0 > LA DESIGUALDAD ECONÓMICA Y SUS CONSECUENCIAS SE REDUCEN EN LA CIUDAD DE MÉXICO
02 885,000 0 170,000 470,000 245,000 0 0 0 0 >> LOS ADULTOS MAYORES TIENEN UNA VIDA DIGNA QUE GARANTIZA EL RESPETO A SUS DERECHOS HUMANOS
14
14 02 71 PERSONA 885,000 0 170,000 470,000 245,000 0 0 0 0 >>> SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES
123.000
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y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
04 3,591,163 191,163 0 0 3,400,000 0 0 0 0 >> LA NIÑEZ EN RIESGO RECIBE PROTECCIÓN SOCIAL
14
14 04 72 APOYO 621,163 191,163 0 0 430,000 0 0 0 0 >>> APOYOS ALIMENTICIOS COMPLEMENTARIOS EN EDUCACIÓN BÁSICA
500.000
14 04 74 BECA 2,970,000 0 0 0 2,970,000 0 0 0 0 >>> BECAS A MENORES EN CONDICIONES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL
1,400.000
05 800,000 80,000 0 0 720,000 0 0 0 0 >> LOS JÓVENES ENCUENTRAN OPCIONES DE DESARROLLO EN LA CIUDAD DE MÉXICO
14
14 05 71 APOYO 800,000 80,000 0 0 720,000 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD
150.000
15 6,408,470 2,540,470 1,848,000 404,000 1,250,000 366,000 0 0 0 > SE FORTALECE EL PRINCIPIO DE COHESIÓN SOCIAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO
02 350,000 0 30,000 304,000 0 16,000 0 0 0 >> LA CALIDAD DE LAS RELACIONES DEL ENTORNO HABITACIONAL MEJORA
15
15 02 72 ACCIÓN 350,000 0 30,000 304,000 0 16,000 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
851.000
03 5,302,470 2,540,470 1,062,000 100,000 1,250,000 350,000 0 0 0 >> LA ASISTENCIA SOCIAL RESPONDE MEJOR A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA
15
15 03 71 APOYO 220,000 0 0 0 220,000 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE SERVICIOS FUNERARIOS
70.000
15 03 72 PERSONA 4,865,470 2,460,470 1,010,000 15,000 1,030,000 350,000 0 0 0 >>> SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL
40,123.000
15 03 73 SERVICIO 217,000 80,000 52,000 85,000 0 0 0 0 0 >>> OPERACIÓN DE PANTEONES PÚBLICOS Y SERVICIOS FUNERARIOS
1,200.000
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MetaFísica
08 756,000 0 756,000 0 0 0 0 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL SE AMPLÍA Y MEJORA
15
15 08 72 INMUEBLE 756,000 0 756,000 0 0 0 0 0 0 >>> MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES
21.000
18 547,000 182,000 350,000 15,000 0 0 0 0 0 > EL GOBIERNO DE LA CIUDAD CUMPLE CON EL DERECHO A LA SALUD FOMENTANDO MEJORES HÁBITOS Y PREVINIENDO ENFERMEDADES ENTRE LA POBLACIÓN
02 547,000 182,000 350,000 15,000 0 0 0 0 0 >> LA POBLACIÓN ESTA PROTEGIDA CONTRA ENFERMEDADES PREVENIBLES
18
18 02 71 SERVICIO 547,000 182,000 350,000 15,000 0 0 0 0 0 >>> SANIDAD ANIMAL EN DELEGACIONES
4,500.000
19 410,000 0 410,000 0 0 0 0 0 0 > EL GOBIERNO DE LA CIUDAD CUMPLE CON EL DERECHO A LA SALUD DE LA POBLACIÓN MEDIANTE ATENCIÓN MÉDICA CADA VEZ MÁS OPORTUNA Y DE MEJOR CALIDAD
08 410,000 0 410,000 0 0 0 0 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD SE MEJORA Y AMPLÍA
19
19 08 71 INMUEBLE 410,000 0 410,000 0 0 0 0 0 0 >>> MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD
11.000
20 13,285,010 0 2,085,010 0 0 0 11,200,000 0 0 > EL GOBIERNO DE LA CIUDAD CONTRIBUYE ACTIVAMENTE PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA
08 13,285,010 0 2,085,010 0 0 0 11,200,000 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA SE AMPLÍA Y DIGNIFICA
20
20 08 72 INMUEBLE 4,200,000 0 0 0 0 0 4,200,000 0 0 >>> AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO
1.000
20 08 73 INMUEBLE 9,085,010 0 2,085,010 0 0 0 7,000,000 0 0 >>> MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO
46.000
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Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
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y OtrasProvisiones
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MetaFísica
23 15,900,457 0 1,805,457 13,650,000 445,000 0 0 0 0 > EL DERECHO A LA CULTURA SE PROMUEVE COMO UNA PARTE FUNDAMENTAL DEL DESARROLLO INDIVIDUAL Y COMUNITARIO
01 15,195,000 0 1,100,000 13,650,000 445,000 0 0 0 0 >> LA CULTURA Y EL ARTE SON PARTE DE LA VIDA COTIDIANA DE LA COMUNIDAD
23
23 01 71 EVENTO 15,195,000 0 1,100,000 13,650,000 445,000 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA
1,450.000
08 705,457 0 705,457 0 0 0 0 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL SE AMPLÍA Y MEJORA
23
23 08 72 INMUEBLE 705,457 0 705,457 0 0 0 0 0 0 >>> MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL
17.000
24 18,786,836 400,000 9,160,683 451,243 350,000 1,670,000 6,754,910 0 0 > EL DEPORTE Y RECREACIÓN SON RECONOCIDAS COMO PARTE SUSTANTIVA DEL DESARROLLO INDIVIDUAL Y COMUNITARIO
01 11,611,926 400,000 8,740,683 451,243 350,000 1,670,000 0 0 0 >> FOMENTO DEPORTIVO Y RECREATIVO
24
24 01 72 PERSONA 11,611,926 400,000 8,740,683 451,243 350,000 1,670,000 0 0 0 >>> PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO
59,200.000
08 7,174,910 0 420,000 0 0 0 6,754,910 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA SE AMPLÍA Y MEJORA
24
24 08 72 INMUEBLE 420,000 0 420,000 0 0 0 0 0 0 >>> MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS
21.000
24 08 73 INMUEBLE 6,754,910 0 0 0 0 0 6,754,910 0 0 >>> AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
2.000
25 49,764,253 25,480,093 10,358,153 471,000 0 2,812,000 10,643,007 0 0 > LA ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA URBANAS SE MEJORAN
PÁGINA: 5 DE: 11
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03 10,154,428 8,488,428 754,000 450,000 0 462,000 0 0 0 >> LAS ÁREAS VERDES MEJORAN Y SE INCREMENTAN
25
25 03 71 METROCUADRADO
9,288,428 8,488,428 350,000 450,000 0 0 0 0 0 >>> MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES
856,907.000
25 03 72 PIEZA 866,000 0 404,000 0 0 462,000 0 0 0 >>> SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES
2,500.000
04 15,729,625 12,479,625 3,250,000 0 0 0 0 0 0 >> LA IMAGEN URBANA SE MEJORA Y FORTALECE SU IDENTIDAD
25
25 04 71 ACCIÓN 15,729,625 12,479,625 3,250,000 0 0 0 0 0 0 >>> CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA
262,264.000
08 23,880,200 4,512,040 6,354,153 21,000 0 2,350,000 10,643,007 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA URBANA SE AMPLIA Y MEJORA
25
25 08 72 PROYECTO 2,410,000 0 210,000 0 0 2,200,000 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA
3.000
25 08 73 LUMINARIA 3,909,290 559,290 3,200,000 0 0 150,000 0 0 0 >>> PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO
10,135.000
25 08 75 METROCUADRADO
262,500 0 262,500 0 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS
1,200.000
25 08 76 METROCUADRADO
278,250 0 278,250 0 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS
1,000.000
25 08 78 INMUEBLE 17,020,160 3,952,750 2,403,403 21,000 0 0 10,643,007 0 0 >>> MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES
44.000
26 170,000 0 0 100,000 0 70,000 0 0 0 > SE FORTALECE EL DERECHO A LA VIVIENDA Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SON ORDENADOS
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03 170,000 0 0 100,000 0 70,000 0 0 0 >> SE LOGRA UN MEJOR ORDENAMIENTO URBANO DE LA PROPIEDAD Y DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS
26
26 03 71 PROPIEDAD 170,000 0 0 100,000 0 70,000 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REGULARIZACIÓN DE TENENCIA DE LA PROPIEDAD
60.000
27 400,000 0 0 0 0 400,000 0 0 0 > EL TRANSPORTE PÚBLICO ES EFICIENTE Y SEGURO
03 400,000 0 0 0 0 400,000 0 0 0 >> LA REGULACIÓN VIAL SE REALIZA DE MANERA EFICAZ Y TRANSPARENTE
27
27 03 71 DOCUMENTO 400,000 0 0 0 0 400,000 0 0 0 >>> SERVICIO DELEGACIONAL DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS
6,000.000
28 10,200,629 1,616,702 6,409,117 1,013,810 0 0 1,161,000 0 0 > LA INFRAESTRUCTURA VIAL SE AMPLIA Y EL TRÁFICO SE REDUCE
08 10,200,629 1,616,702 6,409,117 1,013,810 0 0 1,161,000 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA VIAL SE AMPLÍA Y MEJORA
28
28 08 72 PROYECTO 1,670,250 0 0 509,250 0 0 1,161,000 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL
1.000
28 08 74 METROCUADRADO
8,530,379 1,616,702 6,409,117 504,560 0 0 0 0 0 >>> MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS
98,000.000
29 7,865,910 2,747,276 2,993,784 0 0 2,124,850 0 0 0 > SE GARANTIZA EL DERECHO AL AGUA POTABLE A TRAVÉS DE UN SUMINISTRO DE CALIDAD
01 2,096,144 546,010 1,345,284 0 0 204,850 0 0 0 >> EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE ES OPORTUNO Y DE CALIDAD
29
29 01 71 METRO CÚBICO 2,096,144 546,010 1,345,284 0 0 204,850 0 0 0 >>> PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES
111,000.000
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MetaFísica
08 5,769,766 2,201,266 1,648,500 0 0 1,920,000 0 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE SE AMPLÍA Y MEJORA
29
29 08 71 KILÓMETRO 514,500 0 514,500 0 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
36.000
29 08 72 PROYECTO 2,862,766 2,201,266 661,500 0 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
75.000
29 08 73 FUGA 2,392,500 0 472,500 0 0 1,920,000 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REPARACIÓN DE FUGAS DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA
1,900.000
30 11,463,003 2,330,853 2,260,000 0 0 583,706 6,288,444 0 0 > EL SISTEMA DE SANEAMIENTO FUNCIONA EFICIENTEMENTE
01 980,000 0 980,000 0 0 0 0 0 0 >> EL DRENAJE PERMITE UN DESALOJO OPORTUNO Y EFICAZ DEL AGUA EN LA CIUDAD
30
30 01 71 METRO 980,000 0 980,000 0 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESASOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE
160.000
08 10,483,003 2,330,853 1,280,000 0 0 583,706 6,288,444 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO SE AMPLÍA Y MEJORA
30
30 08 71 KILÓMETRO 525,000 0 525,000 0 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE
20.000
30 08 72 KILÓMETRO 9,958,003 2,330,853 755,000 0 0 583,706 6,288,444 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE
69.000
31 10,416,934 5,779,146 1,250,128 1,300,000 1,577,600 510,060 0 0 0 > LA ESTRATEGIA AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO ES CLARA Y PERSIGUE OBJETIVOS CONCRETOS Y ESTA ORIENTADA AL CUMPLIMIENTO DEL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SALUDABLE
01 388,422 297,634 39,003 0 0 51,785 0 0 0 >> LOS EFECTOS AMBIENTALES NEGATIVOS SON ABATIDOS A TRAVÉS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL
31
PÁGINA: 8 DE: 11
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 02CD12 - Delegación Milpa Alta
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
31 01 71 ACCIÓN 388,422 297,634 39,003 0 0 51,785 0 0 0 >>> INSPECCIÓN AMBIENTAL DELEGACIONAL
200.000
03 7,819,437 5,019,437 1,149,725 1,200,000 0 450,275 0 0 0 >> EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS REDUCE SUS CONSECUENCIAS NEGATIVAS
31
31 03 71 US-TONNE 7,819,437 5,019,437 1,149,725 1,200,000 0 450,275 0 0 0 >>> RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
35,400.000
04 2,209,075 462,075 61,400 100,000 1,577,600 8,000 0 0 0 >> SE IMPULSA UNA CULTURA Y LA CULTURA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
31
31 04 71 ACCIÓN 2,209,075 462,075 61,400 100,000 1,577,600 8,000 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL
3,000.000
32 12,916,080 2,617,176 2,404,836 695,000 6,617,000 582,068 0 0 0 > LOS RECURSOS NATURALES SE PRESERVAN Y SE PROTEGEN
01 2,936,650 1,402,650 1,534,000 0 0 0 0 0 0 >> LAS CAPACIDADES DE REFORESTACIÓN DE LA CIUDAD AUMENTAN
32
32 01 71 PLANTA 2,936,650 1,402,650 1,534,000 0 0 0 0 0 0 >>> GESTIÓN DELEGACIONAL DE VIVEROS
90,000.000
02 9,979,430 1,214,526 870,836 695,000 6,617,000 582,068 0 0 0 >> LOS ECOSISTEMAS Y LAS ÁREAS NATURALES SE FOMENTAN Y PROTEGEN
32
32 02 72 METROCUADRADO
9,102,711 1,074,141 147,170 695,000 6,617,000 569,400 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DEL SUELO DE CONSERVACIÓN
61,603,146.000
32 02 73 PLANTA 308,198 0 308,198 0 0 0 0 0 0 >>> REFORESTACIÓN DE SUELO DE CONSERVACIÓN
11,800.000
32 02 75 ACCIÓN 555,853 140,385 415,468 0 0 0 0 0 0 >>> PREVENCIÓN, CONTROL Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES
260.000
PÁGINA: 9 DE: 11
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
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>> 02CD12 - Delegación Milpa Alta
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Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
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y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
32 02 76 DOCUMENTO 12,668 0 0 0 0 12,668 0 0 0 >>> DICTAMINACIÓN PARA PODA, DERRIBO O TRANSPLANTE DE SUJETOS FORESTALES
300.000
34 109,512,183 6,258,880 1,437,000 141,050 40,044,745 383,000 61,247,508 0 0 > LA CIUDAD PROMUEVE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EQUITATIVO
01 1,196,806 862,756 50,000 1,050 0 283,000 0 0 0 >> EL SISTEMA DE ABASTO MEJORA
34
34 01 73 SUPERVISIÓN 1,196,806 862,756 50,000 1,050 0 283,000 0 0 0 >>> ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL
360.000
02 1,276,922 926,922 250,000 0 0 100,000 0 0 0 >> EL REORDENAMIENTO COMERCIAL CONTRIBUYE A LA FORMALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA
34
34 02 71 COMERCIANTE 1,276,922 926,922 250,000 0 0 100,000 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA
2,939.000
03 1,764,253 464,253 0 0 1,300,000 0 0 0 0 >> LA CIUDAD DE MÉXICO ES UN DESTINO ATRACTIVO PARA A INVERSIÓN PRIVADA
34
34 03 72 ACCIÓN 1,764,253 464,253 0 0 1,300,000 0 0 0 0 >>> PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO DELEGACIONAL
29.000
05 423,563 283,563 0 140,000 0 0 0 0 0 >> EL ATRACTIVO TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AUMENTA
34
34 05 72 ACCIÓN 423,563 283,563 0 140,000 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO TURÍSTICO
75.000
06 42,616,131 3,721,386 150,000 0 38,744,745 0 0 0 0 >> SE MEJORAN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS COMUNIDADES RURALES A TRAVÉS DE SU DESARROLLO PRODUCTIVO
34
34 06 71 APOYO 42,616,131 3,721,386 150,000 0 38,744,745 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AGROPECUARIO
15,612.000
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
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MetaFísica
08 62,234,508 0 987,000 0 0 0 61,247,508 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA PARA EL FOMENTO ECONÓMICO SE AMPLÍA Y MEJORA
34
34 08 71 INMUEBLE 60,247,508 0 0 0 0 0 60,247,508 0 0 >>> AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA
1.000
34 08 72 INMUEBLE 1,488,250 0 488,250 0 0 0 1,000,000 0 0 >>> MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA
10.000
34 08 73 PROYECTO 498,750 0 498,750 0 0 0 0 0 0 >>> AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL AGROPECUARIA
20.000
35 200,000 0 50,000 0 150,000 0 0 0 0 > EL EMPLEO ES PROMOVIDO EN UN MARCO DE PRODUCTIVIDAD Y PROTECCIÓN LABORAL
03 200,000 0 50,000 0 150,000 0 0 0 0 >> SE PROMUEVE LA GENERACIÓN DE EMPLEOS DIGNOS Y PERMANENTE
35
35 03 71 ACCIÓN 200,000 0 50,000 0 150,000 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AL EMPLEO
150.000
PÁGINA: 11 DE: 11
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 02CD13 - Delegación Tláhuac
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993,279,151 442,289,036 550,990,115 575,398,947 92,258,264 123,976,414 36,226,769 31,418,651 134,000,106TOTAL:
03 386,033,084 309,321,341 14,069,782 60,240,081 0 2,401,880 0 0 0 > LOS PROCESOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MEJORAN SU EFICIENCIA
01 385,033,084 309,321,341 14,069,782 59,240,081 0 2,401,880 0 0 0 >> LA PROCESOS ADMINISTRATIVOS MEJORAN
03
03 01 71 ACCIÓN 384,353,084 309,321,341 14,069,782 58,560,081 0 2,401,880 0 0 0 >>> SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES
2,723.000
03 01 72 DOCUMENTO 680,000 0 0 680,000 0 0 0 0 0 >>> MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA EN DELEGACIONES
2.000
03 1,000,000 0 0 1,000,000 0 0 0 0 0 >> LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS Y TRÁMITES DE GOBIERNO MEJORAN
03
03 03 72 CAPACITACIÓN 1,000,000 0 0 1,000,000 0 0 0 0 0 >>> CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS
32.000
06 2,516,054 590,254 991,400 0 0 934,400 0 0 0 > LA CIUDADANÍA PERCIBEN UN LIDERAZGO EFECTIVO DE LAS POLÍTICAS METROPOLITANAS
01 2,516,054 590,254 991,400 0 0 934,400 0 0 0 >> LA CIUDADANÍA PERCIBE UNA VISIÓN INTEGRAL DE DESARROLLO EN LAS ACCIONES DE GOBIERNO
06
06 01 71 ACCIÓN 2,516,054 590,254 991,400 0 0 934,400 0 0 0 >>> COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DELEGACIONALES
234.000
09 29,958,420 0 310,000 27,658,420 550,000 1,440,000 0 0 0 > EL COMBATE A LA DELINCUENCIA Y LA INSEGURIDAD SE HACE VISIBLEMENTE MÁS EFICAZ
02 29,958,420 0 310,000 27,658,420 550,000 1,440,000 0 0 0 >> LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DEMUESTRAN A LA SOCIEDAD, DE MANERA CONFIABLE, MAYOR EFICACIA EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO
09
PÁGINA: 1 DE: 11
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
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>> 02CD13 - Delegación Tláhuac
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Otras Ayudas
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MetaFísica
09 02 72 SERVICIO 27,260,420 0 0 27,260,420 0 0 0 0 0 >>> SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA
24,650.000
09 02 73 ACCIÓN 2,698,000 0 310,000 398,000 550,000 1,440,000 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO
1.000
10 24,898,372 16,928,543 4,070,629 1,372,800 0 2,526,400 0 0 0 > LA CIUDADANÍA ESTÁ PROTEGIDA EN CASOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES Y RECIBE AUXILIO OPORTUNO Y EFECTIVO CUANDO SE PRESENTAN
02 24,898,372 16,928,543 4,070,629 1,372,800 0 2,526,400 0 0 0 >> SE REDUCEN LAS CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS QUE PUEDEN AFECTAR A LA POBLACIÓN
10
10 02 71 DOCUMENTO 4,023,829 0 1,624,629 372,800 0 2,026,400 0 0 0 >>> PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES
150.000
10 02 72 DOCUMENTO 20,874,543 16,928,543 2,446,000 1,000,000 0 500,000 0 0 0 >>> PREVENCIÓN DELEGACIONAL DE EMERGENCIAS
100.000
13 9,826,974 4,166,652 4,713,997 108,000 297,825 540,500 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
01 4,166,652 4,166,652 0 0 0 0 0 0 0 >> LAS POLÍTICAS PÚBLICAS TIENEN PERSPECTIVA DE GÉNERO
13
13 01 07 DOCUMENTO 4,166,652 4,166,652 0 0 0 0 0 0 0 >>> PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO
1.000
02 612,025 0 244,200 0 297,825 70,000 0 0 0 >> SE PROMUEVE UNA CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO
13
13 02 01 ACCIÓN 612,025 0 244,200 0 297,825 70,000 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
13.000
03 3,978,500 0 3,400,000 108,000 0 470,500 0 0 0 >> SE REDUCEN LOS OBSTÁCULOS PARA EL DESARROLLO LABORAL DE LAS MUJERES
13
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>> 02CD13 - Delegación Tláhuac
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Otras Ayudas
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13 03 71 PERSONA 3,978,500 0 3,400,000 108,000 0 470,500 0 0 0 >>> CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES
850.000
04 1,069,797 0 1,069,797 0 0 0 0 0 0 >> LAS MUJERES CUENTAN CON SERVICIOS OPORTUNOS DE SALUD ESPECIALIZADOS
13
13 04 71 PERSONA 1,069,797 0 1,069,797 0 0 0 0 0 0 >>> ESTUDIOS DELEGACIONALES DE MASTOGRAFÍAS
2,200.000
14 13,774,367 0 1,049,155 0 12,654,866 70,346 0 0 0 > LA DESIGUALDAD ECONÓMICA Y SUS CONSECUENCIAS SE REDUCEN EN LA CIUDAD DE MÉXICO
02 1,069,242 0 806,356 0 252,866 10,020 0 0 0 >> LOS ADULTOS MAYORES TIENEN UNA VIDA DIGNA QUE GARANTIZA EL RESPETO A SUS DERECHOS HUMANOS
14
14 02 71 PERSONA 1,069,242 0 806,356 0 252,866 10,020 0 0 0 >>> SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES
1,300.000
03 500,000 0 0 0 500,000 0 0 0 0 >> LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD TIENEN ACCESO A SERVICIOS QUE MEJORAN SU CALIDAD DE VIDA
14
14 03 71 PERSONA 500,000 0 0 0 500,000 0 0 0 0 >>> SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
100.000
04 10,200,000 0 0 0 10,200,000 0 0 0 0 >> LA NIÑEZ EN RIESGO RECIBE PROTECCIÓN SOCIAL
14
14 04 72 APOYO 1,000,000 0 0 0 1,000,000 0 0 0 0 >>> APOYOS ALIMENTICIOS COMPLEMENTARIOS EN EDUCACIÓN BÁSICA
2,500.000
14 04 74 BECA 9,200,000 0 0 0 9,200,000 0 0 0 0 >>> BECAS A MENORES EN CONDICIONES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL
4,250.000
05 2,005,125 0 242,799 0 1,702,000 60,326 0 0 0 >> LOS JÓVENES ENCUENTRAN OPCIONES DE DESARROLLO EN LA CIUDAD DE MÉXICO
14
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14 05 71 APOYO 2,005,125 0 242,799 0 1,702,000 60,326 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD
1.000
15 9,338,626 3,046,028 1,000,000 500,000 1,098,000 844,598 2,850,000 0 0 > SE FORTALECE EL PRINCIPIO DE COHESIÓN SOCIAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO
01 2,031,583 0 100,000 0 1,098,000 833,583 0 0 0 >> LA CIUDAD DE MÉXICO ES UN ESPACIO INCLUYENTE
15
15 01 71 PERSONA 1,563,583 0 100,000 0 630,000 833,583 0 0 0 >>> TALLERES DELEGACIONALES DE PROMOCIÓN PARA LA IGUALDAD SOCIAL
13,105.000
15 01 72 APOYO 468,000 0 0 0 468,000 0 0 0 0 >>> APOYO DELEGACIONAL A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS
30.000
02 1,661,015 0 300,000 0 0 11,015 1,350,000 0 0 >> LA CALIDAD DE LAS RELACIONES DEL ENTORNO HABITACIONAL MEJORA
15
15 02 72 ACCIÓN 1,661,015 0 300,000 0 0 11,015 1,350,000 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
17.000
03 5,346,028 3,046,028 300,000 500,000 0 0 1,500,000 0 0 >> LA ASISTENCIA SOCIAL RESPONDE MEJOR A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA
15
15 03 71 APOYO 500,000 0 0 500,000 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE SERVICIOS FUNERARIOS
70.000
15 03 72 PERSONA 3,046,028 3,046,028 0 0 0 0 0 0 0 >>> SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL
500.000
15 03 73 SERVICIO 1,800,000 0 300,000 0 0 0 1,500,000 0 0 >>> OPERACIÓN DE PANTEONES PÚBLICOS Y SERVICIOS FUNERARIOS
7.000
08 300,000 0 300,000 0 0 0 0 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL SE AMPLÍA Y MEJORA
15
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Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
15 08 72 INMUEBLE 300,000 0 300,000 0 0 0 0 0 0 >>> MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES
7.000
18 4,699,595 286,543 3,934,572 351,680 0 126,800 0 0 0 > EL GOBIERNO DE LA CIUDAD CUMPLE CON EL DERECHO A LA SALUD FOMENTANDO MEJORES HÁBITOS Y PREVINIENDO ENFERMEDADES ENTRE LA POBLACIÓN
02 4,699,595 286,543 3,934,572 351,680 0 126,800 0 0 0 >> LA POBLACIÓN ESTA PROTEGIDA CONTRA ENFERMEDADES PREVENIBLES
18
18 02 71 SERVICIO 3,279,008 286,543 2,895,785 51,680 0 45,000 0 0 0 >>> SANIDAD ANIMAL EN DELEGACIONES
45,000.000
18 02 72 PERSONA 1,420,587 0 1,038,787 300,000 0 81,800 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD
10,780.000
19 88,000 0 0 0 88,000 0 0 0 0 > EL GOBIERNO DE LA CIUDAD CUMPLE CON EL DERECHO A LA SALUD DE LA POBLACIÓN MEDIANTE ATENCIÓN MÉDICA CADA VEZ MÁS OPORTUNA Y DE MEJOR CALIDAD
02 88,000 0 0 0 88,000 0 0 0 0 >> LAS PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN CUENTAN CON MEJORES MEDIO PARA SER REHABILITADAS EXITOSAMENTE
19
19 02 71 PERSONA 88,000 0 0 0 88,000 0 0 0 0 >>> SERVICIOS DELEGACIONALES DE REHABILITACIÓN A PERSONAS CON ADICCIÓN
4,000.000
20 33,255,934 0 300,000 0 0 0 32,955,934 0 0 > EL GOBIERNO DE LA CIUDAD CONTRIBUYE ACTIVAMENTE PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA
08 33,255,934 0 300,000 0 0 0 32,955,934 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA SE AMPLÍA Y DIGNIFICA
20
20 08 71 INMUEBLE 15,300,000 0 300,000 0 0 0 15,000,000 0 0 >>> PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS
97.000
20 08 72 INMUEBLE 17,955,934 0 0 0 0 0 17,955,934 0 0 >>> AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO
1.000
PÁGINA: 5 DE: 11
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 02CD13 - Delegación Tláhuac
ÁreaFuncional
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Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
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InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
23 61,323,976 3,429,356 7,673,992 25,269,318 13,477,578 805,000 10,668,732 0 0 > EL DERECHO A LA CULTURA SE PROMUEVE COMO UNA PARTE FUNDAMENTAL DEL DESARROLLO INDIVIDUAL Y COMUNITARIO
01 50,115,244 3,429,356 7,133,992 25,269,318 13,477,578 805,000 0 0 0 >> LA CULTURA Y EL ARTE SON PARTE DE LA VIDA COTIDIANA DE LA COMUNIDAD
23
23 01 71 EVENTO 50,115,244 3,429,356 7,133,992 25,269,318 13,477,578 805,000 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA
1,317.000
08 11,208,732 0 540,000 0 0 0 10,668,732 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL SE AMPLÍA Y MEJORA
23
23 08 72 INMUEBLE 11,208,732 0 540,000 0 0 0 10,668,732 0 0 >>> MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL
20.000
24 9,254,729 0 1,801,839 1,036,810 1,060,500 355,580 5,000,000 0 0 > EL DEPORTE Y RECREACIÓN SON RECONOCIDAS COMO PARTE SUSTANTIVA DEL DESARROLLO INDIVIDUAL Y COMUNITARIO
01 3,954,729 0 1,501,839 1,036,810 1,060,500 355,580 0 0 0 >> FOMENTO DEPORTIVO Y RECREATIVO
24
24 01 72 PERSONA 3,954,729 0 1,501,839 1,036,810 1,060,500 355,580 0 0 0 >>> PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO
88,000.000
08 5,300,000 0 300,000 0 0 0 5,000,000 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA SE AMPLÍA Y MEJORA
24
24 08 72 INMUEBLE 1,300,000 0 300,000 0 0 0 1,000,000 0 0 >>> MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS
15.000
24 08 73 INMUEBLE 4,000,000 0 0 0 0 0 4,000,000 0 0 >>> AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
1.000
25 172,803,002 143,978,349 15,282,993 3,020,000 4,000,000 3,021,660 3,500,000 0 0 > LA ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA URBANAS SE MEJORAN
PÁGINA: 6 DE: 11
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>> 02CD13 - Delegación Tláhuac
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MetaFísica
03 58,243,884 52,679,244 3,575,810 0 0 1,988,830 0 0 0 >> LAS ÁREAS VERDES MEJORAN Y SE INCREMENTAN
25
25 03 71 METROCUADRADO
27,902,236 23,526,026 2,875,710 0 0 1,500,500 0 0 0 >>> MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES
1,500,000.000
25 03 72 PIEZA 30,341,648 29,153,218 700,100 0 0 488,330 0 0 0 >>> SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES
5,500.000
04 10,259,119 2,940,939 2,625,350 1,160,000 0 1,032,830 2,500,000 0 0 >> LA IMAGEN URBANA SE MEJORA Y FORTALECE SU IDENTIDAD
25
25 04 71 ACCIÓN 10,259,119 2,940,939 2,625,350 1,160,000 0 1,032,830 2,500,000 0 0 >>> CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA
102.000
08 104,299,999 88,358,166 9,081,833 1,860,000 4,000,000 0 1,000,000 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA URBANA SE AMPLIA Y MEJORA
25
25 08 71 PROYECTO 1,000,000 0 0 0 0 0 1,000,000 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
1.000
25 08 73 LUMINARIA 52,513,747 38,910,043 7,743,704 1,860,000 4,000,000 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO
14,850.000
25 08 75 METROCUADRADO
49,912,823 49,448,123 464,700 0 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS
1,309.000
25 08 76 METROCUADRADO
873,429 0 873,429 0 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS
2,590.000
26 700,000 0 700,000 0 0 0 0 0 0 > SE FORTALECE EL DERECHO A LA VIVIENDA Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SON ORDENADOS
03 700,000 0 700,000 0 0 0 0 0 0 >> SE LOGRA UN MEJOR ORDENAMIENTO URBANO DE LA PROPIEDAD Y DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS
26
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
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>> 02CD13 - Delegación Tláhuac
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Otras Ayudas
BienesMuebles,
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MetaFísica
26 03 71 PROPIEDAD 700,000 0 700,000 0 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REGULARIZACIÓN DE TENENCIA DE LA PROPIEDAD
30.000
28 27,273,788 409,611 10,677,522 3,138,240 0 2,048,415 11,000,000 0 0 > LA INFRAESTRUCTURA VIAL SE AMPLIA Y EL TRÁFICO SE REDUCE
08 27,273,788 409,611 10,677,522 3,138,240 0 2,048,415 11,000,000 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA VIAL SE AMPLÍA Y MEJORA
28
28 08 73 OBRA 170,000 0 170,000 0 0 0 0 0 0 >>> MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS
1.000
28 08 74 METROCUADRADO
27,103,788 409,611 10,507,522 3,138,240 0 2,048,415 11,000,000 0 0 >>> MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS
100,295.000
29 41,176,737 31,030,752 6,630,396 0 0 0 3,515,589 0 0 > SE GARANTIZA EL DERECHO AL AGUA POTABLE A TRAVÉS DE UN SUMINISTRO DE CALIDAD
01 18,982,755 15,982,755 3,000,000 0 0 0 0 0 0 >> EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE ES OPORTUNO Y DE CALIDAD
29
29 01 71 METRO CÚBICO 18,982,755 15,982,755 3,000,000 0 0 0 0 0 0 >>> PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES
30,000.000
08 22,193,982 15,047,997 3,630,396 0 0 0 3,515,589 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE SE AMPLÍA Y MEJORA
29
29 08 71 KILÓMETRO 21,866,889 14,720,904 3,630,396 0 0 0 3,515,589 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
3.900
29 08 72 PROYECTO 327,093 327,093 0 0 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
1.000
30 28,592,786 18,441,771 3,694,765 0 0 706,250 5,750,000 0 0 > EL SISTEMA DE SANEAMIENTO FUNCIONA EFICIENTEMENTE
PÁGINA: 8 DE: 11
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2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 02CD13 - Delegación Tláhuac
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Otras Ayudas
BienesMuebles,
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y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
08 28,592,786 18,441,771 3,694,765 0 0 706,250 5,750,000 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO SE AMPLÍA Y MEJORA
30
30 08 71 KILÓMETRO 3,204,746 3,204,746 0 0 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE
1.000
30 08 72 KILÓMETRO 25,388,040 15,237,025 3,694,765 0 0 706,250 5,750,000 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE
1.000
31 53,330,955 29,605,567 8,522,388 1,030,000 0 14,173,000 0 0 0 > LA ESTRATEGIA AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO ES CLARA Y PERSIGUE OBJETIVOS CONCRETOS Y ESTA ORIENTADA AL CUMPLIMIENTO DEL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SALUDABLE
03 48,280,813 29,605,567 7,195,246 1,030,000 0 10,450,000 0 0 0 >> EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS REDUCE SUS CONSECUENCIAS NEGATIVAS
31
31 03 71 US-TONNE 48,280,813 29,605,567 7,195,246 1,030,000 0 10,450,000 0 0 0 >>> RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
167,000.000
04 5,050,142 0 1,327,142 0 0 3,723,000 0 0 0 >> SE IMPULSA UNA CULTURA Y LA CULTURA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
31
31 04 71 ACCIÓN 5,050,142 0 1,327,142 0 0 3,723,000 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL
40,327.000
32 6,231,452 4,900,580 675,550 0 0 655,322 0 0 0 > LOS RECURSOS NATURALES SE PRESERVAN Y SE PROTEGEN
02 6,231,452 4,900,580 675,550 0 0 655,322 0 0 0 >> LOS ECOSISTEMAS Y LAS ÁREAS NATURALES SE FOMENTAN Y PROTEGEN
32
32 02 72 METROCUADRADO
6,231,452 4,900,580 675,550 0 0 655,322 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DEL SUELO DE CONSERVACIÓN
200,000.000
34 78,202,300 9,263,600 6,159,284 251,065 3,000,000 768,500 58,759,851 0 0 > LA CIUDAD PROMUEVE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EQUITATIVO
PÁGINA: 9 DE: 11
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>> 02CD13 - Delegación Tláhuac
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MetaFísica
01 1,929,771 929,771 500,000 0 0 0 500,000 0 0 >> EL SISTEMA DE ABASTO MEJORA
34
34 01 72 OBRA 1,543,687 543,687 500,000 0 0 0 500,000 0 0 >>> MANTENIMIENTO DELEGACINOAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PUBLICA
10.000
34 01 73 SUPERVISIÓN 386,084 386,084 0 0 0 0 0 0 0 >>> ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL
1.000
02 779,874 699,874 80,000 0 0 0 0 0 0 >> EL REORDENAMIENTO COMERCIAL CONTRIBUYE A LA FORMALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA
34
34 02 71 COMERCIANTE 699,874 699,874 0 0 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA
250.000
34 02 72 CASETA 80,000 0 80,000 0 0 0 0 0 0 >>> USO DE LAS VÍAS Y AREAS PÚBLICAS POR EL EMPLAZAMIENTO DE LAS CASETAS TELEFÓNICAS EN LOS BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO DE USO COMÚN
1.000
03 28,181 0 21,181 0 0 7,000 0 0 0 >> LA CIUDAD DE MÉXICO ES UN DESTINO ATRACTIVO PARA A INVERSIÓN PRIVADA
34
34 03 72 ACCIÓN 28,181 0 21,181 0 0 7,000 0 0 0 >>> PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO DELEGACIONAL
21.000
04 10,420 0 10,420 0 0 0 0 0 0 >> LAS ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS SE FOMENTAN
34
34 04 71 APOYO 10,420 0 10,420 0 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO MYPES
284.000
05 358,015 0 106,950 251,065 0 0 0 0 0 >> EL ATRACTIVO TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AUMENTA
34
34 05 71 EMPRESA 358,015 0 106,950 251,065 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DELEGACIONAL DE FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS TURÍSTICAS
44.000
PÁGINA: 10 DE: 11
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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 02CD13 - Delegación Tláhuac
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MetaFísica
06 16,836,188 7,633,955 5,440,733 0 3,000,000 761,500 0 0 0 >> SE MEJORAN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS COMUNIDADES RURALES A TRAVÉS DE SU DESARROLLO PRODUCTIVO
34
34 06 71 APOYO 16,836,188 7,633,955 5,440,733 0 3,000,000 761,500 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AGROPECUARIO
4,000.000
08 58,259,851 0 0 0 0 0 58,259,851 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA PARA EL FOMENTO ECONÓMICO SE AMPLÍA Y MEJORA
34
34 08 71 INMUEBLE 58,259,851 0 0 0 0 0 58,259,851 0 0 >>> AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA
1.000
PÁGINA: 11 DE: 11
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2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 02CD14 - Delegación Tlalpan
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MetaFísica
1,523,058,825 533,071,588 989,987,237 575,825,591 177,643,889 343,590,038 125,474,957 27,903,529 272,620,821TOTAL:
03 440,751,761 192,388,073 67,668,493 171,004,518 0 300,000 9,390,677 0 0 > LOS PROCESOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MEJORAN SU EFICIENCIA
01 440,751,761 192,388,073 67,668,493 171,004,518 0 300,000 9,390,677 0 0 >> LA PROCESOS ADMINISTRATIVOS MEJORAN
03
03 01 71 ACCIÓN 438,771,761 192,388,073 67,668,493 169,024,518 0 300,000 9,390,677 0 0 >>> SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES
3.000
03 01 73 CURSO 1,980,000 0 0 1,980,000 0 0 0 0 0 >>> CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS
50.000
06 9,263,617 810,967 4,139,150 1,006,000 3,307,500 0 0 0 0 > LA CIUDADANÍA PERCIBEN UN LIDERAZGO EFECTIVO DE LAS POLÍTICAS METROPOLITANAS
01 9,263,617 810,967 4,139,150 1,006,000 3,307,500 0 0 0 0 >> LA CIUDADANÍA PERCIBE UNA VISIÓN INTEGRAL DE DESARROLLO EN LAS ACCIONES DE GOBIERNO
06
06 01 71 ACCIÓN 9,263,617 810,967 4,139,150 1,006,000 3,307,500 0 0 0 0 >>> COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DELEGACIONALES
512.000
09 80,973,973 0 1,933,973 43,540,000 33,000,000 2,500,000 0 0 0 > EL COMBATE A LA DELINCUENCIA Y LA INSEGURIDAD SE HACE VISIBLEMENTE MÁS EFICAZ
02 80,973,973 0 1,933,973 43,540,000 33,000,000 2,500,000 0 0 0 >> LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DEMUESTRAN A LA SOCIEDAD, DE MANERA CONFIABLE, MAYOR EFICACIA EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO
09
09 02 72 SERVICIO 80,973,973 0 1,933,973 43,540,000 33,000,000 2,500,000 0 0 0 >>> SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA
8.000
10 3,917,642 2,907,642 210,000 0 600,000 200,000 0 0 0 > LA CIUDADANÍA ESTÁ PROTEGIDA EN CASOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES Y RECIBE AUXILIO OPORTUNO Y EFECTIVO CUANDO SE PRESENTAN
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y OtrasProvisiones
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02 3,917,642 2,907,642 210,000 0 600,000 200,000 0 0 0 >> SE REDUCEN LAS CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS QUE PUEDEN AFECTAR A LA POBLACIÓN
10
10 02 71 DOCUMENTO 3,917,642 2,907,642 210,000 0 600,000 200,000 0 0 0 >>> PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES
4.000
13 29,334,312 196,016 12,454,595 12,777,624 3,281,077 625,000 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
03 24,749,235 196,016 12,074,595 11,653,624 200,000 625,000 0 0 0 >> SE REDUCEN LOS OBSTÁCULOS PARA EL DESARROLLO LABORAL DE LAS MUJERES
13
13 03 71 PERSONA 24,749,235 196,016 12,074,595 11,653,624 200,000 625,000 0 0 0 >>> CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES
1,080.000
04 100,000 0 0 0 100,000 0 0 0 0 >> LAS MUJERES CUENTAN CON SERVICIOS OPORTUNOS DE SALUD ESPECIALIZADOS
13
13 04 71 PERSONA 100,000 0 0 0 100,000 0 0 0 0 >>> ESTUDIOS DELEGACIONALES DE MASTOGRAFÍAS
400.000
06 1,317,577 0 0 0 1,317,577 0 0 0 0 >> LAS MUJERES TIENEN ACCESO A SERVICIOS ASISTENCIALES EFICACES
13
13 06 70 PERSONA 1,317,577 0 0 0 1,317,577 0 0 0 0 >>> APOYOS COMPLEMENTARIOS A JEFAS DE FAMILIA
750.000
08 3,167,500 0 380,000 1,124,000 1,663,500 0 0 0 0 >> LA VIOLENCIA ASOCIADA AL GÉNERO SE REDUCE Y SUS CONSECUENCIAS SE ATIENDEN EFICAZMENTE
13
13 08 71 PERSONA 3,167,500 0 380,000 1,124,000 1,663,500 0 0 0 0 >>> ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN DELEGACIONES
6,180.000
14 9,985,100 0 380,000 1,001,500 6,428,900 2,174,700 0 0 0 > LA DESIGUALDAD ECONÓMICA Y SUS CONSECUENCIAS SE REDUCEN EN LA CIUDAD DE MÉXICO
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02 2,898,900 0 100,000 585,750 1,680,800 532,350 0 0 0 >> LOS ADULTOS MAYORES TIENEN UNA VIDA DIGNA QUE GARANTIZA EL RESPETO A SUS DERECHOS HUMANOS
14
14 02 71 PERSONA 2,898,900 0 100,000 585,750 1,680,800 532,350 0 0 0 >>> SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES
9,543.000
03 1,228,100 0 30,000 165,750 500,000 532,350 0 0 0 >> LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD TIENEN ACCESO A SERVICIOS QUE MEJORAN SU CALIDAD DE VIDA
14
14 03 71 PERSONA 1,228,100 0 30,000 165,750 500,000 532,350 0 0 0 >>> SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
5,000.000
04 4,638,100 0 210,000 250,000 3,418,100 760,000 0 0 0 >> LA NIÑEZ EN RIESGO RECIBE PROTECCIÓN SOCIAL
14
14 04 71 PERSONA 1,228,100 0 210,000 250,000 508,100 260,000 0 0 0 >>> ATENCIÓN DELEGACIONAL AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ
10,000.000
14 04 72 APOYO 3,410,000 0 0 0 2,910,000 500,000 0 0 0 >>> APOYOS ALIMENTICIOS COMPLEMENTARIOS EN EDUCACIÓN BÁSICA
1,000.000
05 1,220,000 0 40,000 0 830,000 350,000 0 0 0 >> LOS JÓVENES ENCUENTRAN OPCIONES DE DESARROLLO EN LA CIUDAD DE MÉXICO
14
14 05 71 APOYO 1,220,000 0 40,000 0 830,000 350,000 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD
1,500.000
15 212,203,665 178,944,749 3,763,540 6,648,314 20,410,322 1,836,740 600,000 0 0 > SE FORTALECE EL PRINCIPIO DE COHESIÓN SOCIAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO
01 2,000,000 0 0 0 2,000,000 0 0 0 0 >> LA CIUDAD DE MÉXICO ES UN ESPACIO INCLUYENTE
15
15 01 71 PERSONA 2,000,000 0 0 0 2,000,000 0 0 0 0 >>> TALLERES DELEGACIONALES DE PROMOCIÓN PARA LA IGUALDAD SOCIAL
2,500.000
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02 206,116,435 178,562,371 1,999,943 6,303,121 17,895,000 1,356,000 0 0 0 >> LA CALIDAD DE LAS RELACIONES DEL ENTORNO HABITACIONAL MEJORA
15
15 02 72 ACCIÓN 206,116,435 178,562,371 1,999,943 6,303,121 17,895,000 1,356,000 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
426,188.000
03 3,487,230 382,378 1,763,597 345,193 515,322 480,740 0 0 0 >> LA ASISTENCIA SOCIAL RESPONDE MEJOR A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA
15
15 03 72 PERSONA 2,204,852 0 988,597 260,193 515,322 440,740 0 0 0 >>> SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL
39,000.000
15 03 73 SERVICIO 1,282,378 382,378 775,000 85,000 0 40,000 0 0 0 >>> OPERACIÓN DE PANTEONES PÚBLICOS Y SERVICIOS FUNERARIOS
1,900.000
08 600,000 0 0 0 0 0 600,000 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL SE AMPLÍA Y MEJORA
15
15 08 72 INMUEBLE 600,000 0 0 0 0 0 600,000 0 0 >>> MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES
6.000
18 3,024,950 0 1,178,286 71,664 1,650,000 125,000 0 0 0 > EL GOBIERNO DE LA CIUDAD CUMPLE CON EL DERECHO A LA SALUD FOMENTANDO MEJORES HÁBITOS Y PREVINIENDO ENFERMEDADES ENTRE LA POBLACIÓN
02 3,024,950 0 1,178,286 71,664 1,650,000 125,000 0 0 0 >> LA POBLACIÓN ESTA PROTEGIDA CONTRA ENFERMEDADES PREVENIBLES
18
18 02 71 SERVICIO 999,590 0 460,162 1,428 500,000 38,000 0 0 0 >>> SANIDAD ANIMAL EN DELEGACIONES
10,000.000
18 02 72 PERSONA 2,025,360 0 718,124 70,236 1,150,000 87,000 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD
50,000.000
19 2,500,000 0 0 0 0 0 2,500,000 0 0 > EL GOBIERNO DE LA CIUDAD CUMPLE CON EL DERECHO A LA SALUD DE LA POBLACIÓN MEDIANTE ATENCIÓN MÉDICA CADA VEZ MÁS OPORTUNA Y DE MEJOR CALIDAD
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08 2,500,000 0 0 0 0 0 2,500,000 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD SE MEJORA Y AMPLÍA
19
19 08 72 INMUEBLE 2,500,000 0 0 0 0 0 2,500,000 0 0 >>> CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD EN DELEGACIONES
1.000
20 43,260,934 0 2,589,952 0 0 0 40,670,982 0 0 > EL GOBIERNO DE LA CIUDAD CONTRIBUYE ACTIVAMENTE PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA
08 43,260,934 0 2,589,952 0 0 0 40,670,982 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA SE AMPLÍA Y DIGNIFICA
20
20 08 71 INMUEBLE 2,589,952 0 2,589,952 0 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS
45.000
20 08 72 INMUEBLE 17,300,000 0 0 0 0 0 17,300,000 0 0 >>> AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO
13.000
20 08 73 INMUEBLE 23,370,982 0 0 0 0 0 23,370,982 0 0 >>> MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO
91.000
23 20,690,862 628,334 2,214,527 13,097,308 2,590,693 1,660,000 500,000 0 0 > EL DERECHO A LA CULTURA SE PROMUEVE COMO UNA PARTE FUNDAMENTAL DEL DESARROLLO INDIVIDUAL Y COMUNITARIO
01 20,190,862 628,334 2,214,527 13,097,308 2,590,693 1,660,000 0 0 0 >> LA CULTURA Y EL ARTE SON PARTE DE LA VIDA COTIDIANA DE LA COMUNIDAD
23
23 01 71 EVENTO 20,190,862 628,334 2,214,527 13,097,308 2,590,693 1,660,000 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA
125.000
08 500,000 0 0 0 0 0 500,000 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL SE AMPLÍA Y MEJORA
23
23 08 72 INMUEBLE 500,000 0 0 0 0 0 500,000 0 0 >>> MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL
8.000
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24 31,952,770 0 8,529,557 1,168,213 1,755,000 0 20,500,000 0 0 > EL DEPORTE Y RECREACIÓN SON RECONOCIDAS COMO PARTE SUSTANTIVA DEL DESARROLLO INDIVIDUAL Y COMUNITARIO
01 10,122,770 0 7,859,557 508,213 1,755,000 0 0 0 0 >> FOMENTO DEPORTIVO Y RECREATIVO
24
24 01 71 CENTRO 10,122,770 0 7,859,557 508,213 1,755,000 0 0 0 0 >>> FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
150,000.000
08 21,830,000 0 670,000 660,000 0 0 20,500,000 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA SE AMPLÍA Y MEJORA
24
24 08 72 INMUEBLE 6,330,000 0 670,000 660,000 0 0 5,000,000 0 0 >>> MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS
43.000
24 08 73 INMUEBLE 15,500,000 0 0 0 0 0 15,500,000 0 0 >>> AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
2.000
25 66,075,330 5,100,995 31,984,074 2,773,949 3,952,712 8,600 22,255,000 0 0 > LA ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA URBANAS SE MEJORAN
03 5,351,122 2,526,949 1,896,173 408,000 520,000 0 0 0 0 >> LAS ÁREAS VERDES MEJORAN Y SE INCREMENTAN
25
25 03 71 METROCUADRADO
5,351,122 2,526,949 1,896,173 408,000 520,000 0 0 0 0 >>> MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES
720,000.000
04 15,782,909 944,777 8,024,171 300,949 408,912 4,100 6,100,000 0 0 >> LA IMAGEN URBANA SE MEJORA Y FORTALECE SU IDENTIDAD
25
25 04 71 ACCIÓN 15,782,909 944,777 8,024,171 300,949 408,912 4,100 6,100,000 0 0 >>> CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA
79.000
08 44,941,299 1,629,269 22,063,730 2,065,000 3,023,800 4,500 16,155,000 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA URBANA SE AMPLIA Y MEJORA
25
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25 08 72 PROYECTO 8,981,673 0 7,419,373 120,000 1,437,800 4,500 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA
124.000
25 08 73 LUMINARIA 15,447,533 1,629,269 11,377,264 855,000 1,586,000 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO
12,000.000
25 08 75 METROCUADRADO
16,460,370 0 1,460,370 1,000,000 0 0 14,000,000 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS
32,110.000
25 08 78 INMUEBLE 4,051,723 0 1,806,723 90,000 0 0 2,155,000 0 0 >>> MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES
62.000
27 152,574 0 0 0 0 152,574 0 0 0 > EL TRANSPORTE PÚBLICO ES EFICIENTE Y SEGURO
03 152,574 0 0 0 0 152,574 0 0 0 >> LA REGULACIÓN VIAL SE REALIZA DE MANERA EFICAZ Y TRANSPARENTE
27
27 03 71 DOCUMENTO 152,574 0 0 0 0 152,574 0 0 0 >>> SERVICIO DELEGACIONAL DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS
40,000.000
28 36,233,155 1,484,535 16,248,620 0 0 0 18,500,000 0 0 > LA INFRAESTRUCTURA VIAL SE AMPLIA Y EL TRÁFICO SE REDUCE
08 36,233,155 1,484,535 16,248,620 0 0 0 18,500,000 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA VIAL SE AMPLÍA Y MEJORA
28
28 08 74 METROCUADRADO
36,233,155 1,484,535 16,248,620 0 0 0 18,500,000 0 0 >>> MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS
154,050.000
29 125,436,510 1,022,574 7,093,128 80,487,385 0 6,833,423 30,000,000 0 0 > SE GARANTIZA EL DERECHO AL AGUA POTABLE A TRAVÉS DE UN SUMINISTRO DE CALIDAD
01 82,413,936 0 2,303,119 79,315,817 0 795,000 0 0 0 >> EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE ES OPORTUNO Y DE CALIDAD
29
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29 01 71 METRO CÚBICO 82,413,936 0 2,303,119 79,315,817 0 795,000 0 0 0 >>> PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES
1,230,767.000
08 43,022,574 1,022,574 4,790,009 1,171,568 0 6,038,423 30,000,000 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE SE AMPLÍA Y MEJORA
29
29 08 71 KILÓMETRO 19,023,511 1,022,574 0 0 0 0 18,000,937 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
9.840
29 08 72 PROYECTO 23,999,063 0 4,790,009 1,171,568 0 6,038,423 11,999,063 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
3.000
30 40,909,028 1,135,010 3,324,370 2,999,921 0 8,820,709 24,629,018 0 0 > EL SISTEMA DE SANEAMIENTO FUNCIONA EFICIENTEMENTE
01 11,497,809 0 1,479,100 0 0 8,120,709 1,898,000 0 0 >> EL DRENAJE PERMITE UN DESALOJO OPORTUNO Y EFICAZ DEL AGUA EN LA CIUDAD
30
30 01 71 METRO 11,497,809 0 1,479,100 0 0 8,120,709 1,898,000 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESASOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE
259,538.000
08 29,411,219 1,135,010 1,845,270 2,999,921 0 700,000 22,731,018 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO SE AMPLÍA Y MEJORA
30
30 08 71 KILÓMETRO 16,750,175 0 0 0 0 0 16,750,175 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE
4.100
30 08 72 KILÓMETRO 6,680,201 1,135,010 1,845,270 2,999,921 0 700,000 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE
428.000
30 08 73 PIEZA 5,980,843 0 0 0 0 0 5,980,843 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE
6.000
31 22,687,946 1,937,373 7,548,910 1,917,134 10,596,753 687,776 0 0 0 > LA ESTRATEGIA AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO ES CLARA Y PERSIGUE OBJETIVOS CONCRETOS Y ESTA ORIENTADA AL CUMPLIMIENTO DEL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SALUDABLE
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>> 02CD14 - Delegación Tlalpan
ÁreaFuncional
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Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
03 10,310,446 1,937,373 6,935,214 520,414 401,200 516,245 0 0 0 >> EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS REDUCE SUS CONSECUENCIAS NEGATIVAS
31
31 03 71 US-TONNE 10,310,446 1,937,373 6,935,214 520,414 401,200 516,245 0 0 0 >>> RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
150,000.000
04 12,377,500 0 613,696 1,396,720 10,195,553 171,531 0 0 0 >> SE IMPULSA UNA CULTURA Y LA CULTURA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
31
31 04 71 ACCIÓN 12,377,500 0 613,696 1,396,720 10,195,553 171,531 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL
5.000
32 33,493,721 5,579,678 3,771,565 1,189,680 21,242,000 1,710,798 0 0 0 > LOS RECURSOS NATURALES SE PRESERVAN Y SE PROTEGEN
02 18,771,271 857,228 3,771,565 1,189,680 11,242,000 1,710,798 0 0 0 >> LOS ECOSISTEMAS Y LAS ÁREAS NATURALES SE FOMENTAN Y PROTEGEN
32
32 02 71 METROCUADRADO
12,874,670 857,228 2,334,268 104,680 9,500,000 78,494 0 0 0 >>> ATENCIÓN DELEGACIONAL A ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
9,968,500.000
32 02 72 METROCUADRADO
5,896,601 0 1,437,297 1,085,000 1,742,000 1,632,304 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DEL SUELO DE CONSERVACIÓN
684,525.000
03 14,722,450 4,722,450 0 0 10,000,000 0 0 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA PARA EL MEDIO AMBIENTE SE AMPLÍA Y MEJORA
32
32 03 71 PROYECTO 14,722,450 4,722,450 0 0 10,000,000 0 0 0 0 >>> CONSTRUCCIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEDIO AMBIENTE
23.000
34 308,688,293 183,408,213 2,545,749 3,896,828 15,500,000 262,359 103,075,144 0 0 > LA CIUDAD PROMUEVE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EQUITATIVO
01 520,397 0 379,706 691 0 140,000 0 0 0 >> EL SISTEMA DE ABASTO MEJORA
34
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Otras Ayudas
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Inmuebles eIntangibles
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y OtrasProvisiones
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MetaFísica
34 01 73 SUPERVISIÓN 520,397 0 379,706 691 0 140,000 0 0 0 >>> ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL
1.000
02 184,227,637 182,405,235 1,740,900 1,502 0 80,000 0 0 0 >> EL REORDENAMIENTO COMERCIAL CONTRIBUYE A LA FORMALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA
34
34 02 71 COMERCIANTE 184,227,637 182,405,235 1,740,900 1,502 0 80,000 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA
3.000
03 1,610,250 0 10,250 1,600,000 0 0 0 0 0 >> LA CIUDAD DE MÉXICO ES UN DESTINO ATRACTIVO PARA A INVERSIÓN PRIVADA
34
34 03 72 ACCIÓN 1,610,250 0 10,250 1,600,000 0 0 0 0 0 >>> PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO DELEGACIONAL
50.000
04 1,570,950 0 55,950 15,000 1,500,000 0 0 0 0 >> LAS ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS SE FOMENTAN
34
34 04 71 APOYO 1,570,950 0 55,950 15,000 1,500,000 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO MYPES
70.000
05 983,000 0 208,000 775,000 0 0 0 0 0 >> EL ATRACTIVO TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AUMENTA
34
34 05 72 ACCIÓN 983,000 0 208,000 775,000 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO TURÍSTICO
1.000
06 16,700,915 1,002,978 150,943 1,504,635 14,000,000 42,359 0 0 0 >> SE MEJORAN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS COMUNIDADES RURALES A TRAVÉS DE SU DESARROLLO PRODUCTIVO
34
34 06 71 APOYO 16,700,915 1,002,978 150,943 1,504,635 14,000,000 42,359 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AGROPECUARIO
220.000
08 103,075,144 0 0 0 0 0 103,075,144 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA PARA EL FOMENTO ECONÓMICO SE AMPLÍA Y MEJORA
34
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MetaFísica
34 08 71 INMUEBLE 99,775,144 0 0 0 0 0 99,775,144 0 0 >>> AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA
1.000
34 08 72 INMUEBLE 3,300,000 0 0 0 0 0 3,300,000 0 0 >>> MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA
7.000
35 1,522,682 281,432 65,400 10,000 1,160,000 5,850 0 0 0 > EL EMPLEO ES PROMOVIDO EN UN MARCO DE PRODUCTIVIDAD Y PROTECCIÓN LABORAL
03 1,522,682 281,432 65,400 10,000 1,160,000 5,850 0 0 0 >> SE PROMUEVE LA GENERACIÓN DE EMPLEOS DIGNOS Y PERMANENTE
35
35 03 71 ACCIÓN 1,522,682 281,432 65,400 10,000 1,160,000 5,850 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AL EMPLEO
1.000
PÁGINA: 11 DE: 11
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
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>> 02CD15 - Delegación Venustiano Carranza
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1,554,129,898 915,527,344 638,602,554 949,369,148 119,070,727 231,643,078 48,566,873 23,917,298 181,562,774TOTAL:
03 346,725,947 302,392,269 14,877,278 26,253,984 0 3,202,416 0 0 0 > LOS PROCESOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MEJORAN SU EFICIENCIA
01 324,123,797 282,308,864 13,047,201 25,894,630 0 2,873,102 0 0 0 >> LA PROCESOS ADMINISTRATIVOS MEJORAN
03
03 01 71 ACCIÓN 324,123,797 282,308,864 13,047,201 25,894,630 0 2,873,102 0 0 0 >>> SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES
1.000
03 1,788,417 1,139,008 448,685 183,410 0 17,314 0 0 0 >> LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS Y TRÁMITES DE GOBIERNO MEJORAN
03
03 03 71 QUEJA 1,788,417 1,139,008 448,685 183,410 0 17,314 0 0 0 >>> SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACIÓN Y QUEJAS
336,000.000
04 20,813,733 18,944,397 1,381,392 175,944 0 312,000 0 0 0 >> LA REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ES EFICAZ
03
03 04 71 SERVICIO 20,813,733 18,944,397 1,381,392 175,944 0 312,000 0 0 0 >>> SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES
17,850.000
04 5,375,900 0 1,360,000 3,468,900 0 547,000 0 0 0 > LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE
09 5,375,900 0 1,360,000 3,468,900 0 547,000 0 0 0 >> LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE
04
04 09 04 SERVICIO 5,375,900 0 1,360,000 3,468,900 0 547,000 0 0 0 >>> SERVICIOS INFORMÁTICOS
1.000
06 5,321,584 1,887,752 1,519,632 1,914,200 0 0 0 0 0 > LA CIUDADANÍA PERCIBEN UN LIDERAZGO EFECTIVO DE LAS POLÍTICAS METROPOLITANAS
PÁGINA: 1 DE: 10
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>> 02CD15 - Delegación Venustiano Carranza
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Otras Ayudas
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MetaFísica
01 5,321,584 1,887,752 1,519,632 1,914,200 0 0 0 0 0 >> LA CIUDADANÍA PERCIBE UNA VISIÓN INTEGRAL DE DESARROLLO EN LAS ACCIONES DE GOBIERNO
06
06 01 71 ACCIÓN 5,321,584 1,887,752 1,519,632 1,914,200 0 0 0 0 0 >>> COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DELEGACIONALES
9.000
09 91,132,136 8,123,169 3,217,031 79,791,936 0 0 0 0 0 > EL COMBATE A LA DELINCUENCIA Y LA INSEGURIDAD SE HACE VISIBLEMENTE MÁS EFICAZ
02 91,132,136 8,123,169 3,217,031 79,791,936 0 0 0 0 0 >> LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DEMUESTRAN A LA SOCIEDAD, DE MANERA CONFIABLE, MAYOR EFICACIA EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO
09
09 02 73 ACCIÓN 91,132,136 8,123,169 3,217,031 79,791,936 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO
43,660.000
10 6,145,910 5,179,948 656,046 0 0 309,916 0 0 0 > LA CIUDADANÍA ESTÁ PROTEGIDA EN CASOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES Y RECIBE AUXILIO OPORTUNO Y EFECTIVO CUANDO SE PRESENTAN
02 6,145,910 5,179,948 656,046 0 0 309,916 0 0 0 >> SE REDUCEN LAS CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS QUE PUEDEN AFECTAR A LA POBLACIÓN
10
10 02 72 DOCUMENTO 6,145,910 5,179,948 656,046 0 0 309,916 0 0 0 >>> PREVENCIÓN DELEGACIONAL DE EMERGENCIAS
8,400.000
13 63,665,580 54,225,580 0 35,250 9,404,750 0 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
03 63,665,580 54,225,580 0 35,250 9,404,750 0 0 0 0 >> SE REDUCEN LOS OBSTÁCULOS PARA EL DESARROLLO LABORAL DE LAS MUJERES
13
13 03 71 PERSONA 63,665,580 54,225,580 0 35,250 9,404,750 0 0 0 0 >>> CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES
1,800.000
14 67,394,942 32,202,489 127,000 302,430 34,763,023 0 0 0 0 > LA DESIGUALDAD ECONÓMICA Y SUS CONSECUENCIAS SE REDUCEN EN LA CIUDAD DE MÉXICO
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02 16,717,756 3,307,533 0 175,200 13,235,023 0 0 0 0 >> LOS ADULTOS MAYORES TIENEN UNA VIDA DIGNA QUE GARANTIZA EL RESPETO A SUS DERECHOS HUMANOS
14
14 02 71 PERSONA 16,717,756 3,307,533 0 175,200 13,235,023 0 0 0 0 >>> SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES
3,020.000
03 7,047,379 3,519,379 0 0 3,528,000 0 0 0 0 >> LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD TIENEN ACCESO A SERVICIOS QUE MEJORAN SU CALIDAD DE VIDA
14
14 03 71 PERSONA 7,047,379 3,519,379 0 0 3,528,000 0 0 0 0 >>> SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
700.000
04 29,266,950 20,761,950 50,000 55,000 8,400,000 0 0 0 0 >> LA NIÑEZ EN RIESGO RECIBE PROTECCIÓN SOCIAL
14
14 04 71 PERSONA 29,266,950 20,761,950 50,000 55,000 8,400,000 0 0 0 0 >>> ATENCIÓN DELEGACIONAL AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ
2,000.000
05 14,362,857 4,613,627 77,000 72,230 9,600,000 0 0 0 0 >> LOS JÓVENES ENCUENTRAN OPCIONES DE DESARROLLO EN LA CIUDAD DE MÉXICO
14
14 05 71 APOYO 14,362,857 4,613,627 77,000 72,230 9,600,000 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD
2,200.000
15 47,079,687 26,107,134 8,628,398 1,134,778 0 3,709,377 7,500,000 0 0 > SE FORTALECE EL PRINCIPIO DE COHESIÓN SOCIAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO
01 7,798,790 2,707,214 1,971,976 119,600 0 3,000,000 0 0 0 >> LA CIUDAD DE MÉXICO ES UN ESPACIO INCLUYENTE
15
15 01 71 PERSONA 7,798,790 2,707,214 1,971,976 119,600 0 3,000,000 0 0 0 >>> TALLERES DELEGACIONALES DE PROMOCIÓN PARA LA IGUALDAD SOCIAL
45,000.000
02 11,340,316 4,486,774 4,581,645 520,870 0 251,027 1,500,000 0 0 >> LA CALIDAD DE LAS RELACIONES DEL ENTORNO HABITACIONAL MEJORA
15
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Otras Ayudas
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15 02 71 U. HABITACIONAL 11,340,316 4,486,774 4,581,645 520,870 0 251,027 1,500,000 0 0 >>> PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ATENCIÓN A UNIDADES HABITACIONALES
180.000
03 14,469,479 12,722,354 794,467 494,308 0 458,350 0 0 0 >> LA ASISTENCIA SOCIAL RESPONDE MEJOR A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA
15
15 03 72 PERSONA 13,144,321 11,421,496 788,167 494,308 0 440,350 0 0 0 >>> SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL
100,000.000
15 03 73 SERVICIO 1,325,158 1,300,858 6,300 0 0 18,000 0 0 0 >>> OPERACIÓN DE PANTEONES PÚBLICOS Y SERVICIOS FUNERARIOS
315.000
08 13,471,102 6,190,792 1,280,310 0 0 0 6,000,000 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL SE AMPLÍA Y MEJORA
15
15 08 73 INMUEBLE 5,016,017 4,245,089 770,928 0 0 0 0 0 0 >>> MANTENIMIENTO DELEGACIONAL CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
10.000
15 08 74 INMUEBLE 8,455,085 1,945,703 509,382 0 0 0 6,000,000 0 0 >>> MANTENIMIENTO DELEGACIONAL A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)
20.000
18 9,774,883 9,492,373 99,010 183,500 0 0 0 0 0 > EL GOBIERNO DE LA CIUDAD CUMPLE CON EL DERECHO A LA SALUD FOMENTANDO MEJORES HÁBITOS Y PREVINIENDO ENFERMEDADES ENTRE LA POBLACIÓN
02 9,774,883 9,492,373 99,010 183,500 0 0 0 0 0 >> LA POBLACIÓN ESTA PROTEGIDA CONTRA ENFERMEDADES PREVENIBLES
18
18 02 71 SERVICIO 9,774,883 9,492,373 99,010 183,500 0 0 0 0 0 >>> SANIDAD ANIMAL EN DELEGACIONES
450.000
20 52,698,837 1,786,762 1,907,263 250,000 0 254,812 48,500,000 0 0 > EL GOBIERNO DE LA CIUDAD CONTRIBUYE ACTIVAMENTE PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA
08 52,698,837 1,786,762 1,907,263 250,000 0 254,812 48,500,000 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA SE AMPLÍA Y DIGNIFICA
20
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>> 02CD15 - Delegación Venustiano Carranza
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
20 08 71 INMUEBLE 47,538,472 0 0 0 0 0 47,538,472 0 0 >>> PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS
39.000
20 08 72 INMUEBLE 961,528 0 0 0 0 0 961,528 0 0 >>> AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO
1.000
20 08 73 INMUEBLE 4,198,837 1,786,762 1,907,263 250,000 0 254,812 0 0 0 >>> MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO
5.000
23 75,688,305 58,466,794 2,155,214 12,266,297 2,800,000 0 0 0 0 > EL DERECHO A LA CULTURA SE PROMUEVE COMO UNA PARTE FUNDAMENTAL DEL DESARROLLO INDIVIDUAL Y COMUNITARIO
01 72,198,003 55,597,756 1,533,950 12,266,297 2,800,000 0 0 0 0 >> LA CULTURA Y EL ARTE SON PARTE DE LA VIDA COTIDIANA DE LA COMUNIDAD
23
23 01 71 EVENTO 72,198,003 55,597,756 1,533,950 12,266,297 2,800,000 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA
2,962.000
08 3,490,302 2,869,038 621,264 0 0 0 0 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL SE AMPLÍA Y MEJORA
23
23 08 72 INMUEBLE 3,490,302 2,869,038 621,264 0 0 0 0 0 0 >>> MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL
12.000
24 75,038,525 56,301,775 2,305,169 107,804 1,599,100 224,677 14,500,000 0 0 > EL DEPORTE Y RECREACIÓN SON RECONOCIDAS COMO PARTE SUSTANTIVA DEL DESARROLLO INDIVIDUAL Y COMUNITARIO
01 56,558,541 53,533,756 1,172,731 107,804 1,599,100 145,150 0 0 0 >> FOMENTO DEPORTIVO Y RECREATIVO
24
24 01 71 CENTRO 7,309,759 4,638,084 988,968 83,607 1,599,100 0 0 0 0 >>> FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
336.000
24 01 72 PERSONA 49,248,782 48,895,672 183,763 24,197 0 145,150 0 0 0 >>> PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO
91,880.000
PÁGINA: 5 DE: 10
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 02CD15 - Delegación Venustiano Carranza
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
08 18,479,984 2,768,019 1,132,438 0 0 79,527 14,500,000 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA SE AMPLÍA Y MEJORA
24
24 08 72 INMUEBLE 14,479,984 2,768,019 1,132,438 0 0 79,527 10,500,000 0 0 >>> MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS
20.000
24 08 73 INMUEBLE 4,000,000 0 0 0 0 0 4,000,000 0 0 >>> AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
1.000
25 316,089,634 170,989,419 33,295,644 86,471,371 0 13,208,200 12,125,000 0 0 > LA ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA URBANAS SE MEJORAN
03 47,254,422 44,997,541 775,123 1,251,758 0 230,000 0 0 0 >> LAS ÁREAS VERDES MEJORAN Y SE INCREMENTAN
25
25 03 71 METROCUADRADO
45,035,900 43,345,643 502,099 1,188,158 0 0 0 0 0 >>> MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES
1,600,000.000
25 03 72 PIEZA 2,218,522 1,651,898 273,024 63,600 0 230,000 0 0 0 >>> SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES
19,200.000
08 268,835,212 125,991,878 32,520,521 85,219,613 0 12,978,200 12,125,000 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA URBANA SE AMPLIA Y MEJORA
25
25 08 72 PROYECTO 8,210,700 0 210,700 0 0 8,000,000 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA
1.000
25 08 73 LUMINARIA 135,037,848 41,620,584 13,340,264 80,032,000 0 45,000 0 0 0 >>> PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO
13,500.000
25 08 76 METROCUADRADO
33,912,036 11,397,518 6,152,108 2,304,210 0 4,933,200 9,125,000 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS
45,000.000
25 08 78 INMUEBLE 91,674,628 72,973,776 12,817,449 2,883,403 0 0 3,000,000 0 0 >>> MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES
15.000
PÁGINA: 6 DE: 10
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 02CD15 - Delegación Venustiano Carranza
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
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Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
28 56,228,340 37,013,271 14,292,125 2,522,944 0 2,400,000 0 0 0 > LA INFRAESTRUCTURA VIAL SE AMPLIA Y EL TRÁFICO SE REDUCE
08 56,228,340 37,013,271 14,292,125 2,522,944 0 2,400,000 0 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA VIAL SE AMPLÍA Y MEJORA
28
28 08 74 METROCUADRADO
28,808,728 14,573,926 9,376,858 2,457,944 0 2,400,000 0 0 0 >>> MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS
69,665.000
28 08 75 PROYECTO 15,674,396 15,655,796 18,600 0 0 0 0 0 0 >>> PROYECTOS DELEGACIONALES DE MEJORA VIAL INTEGRAL
30.000
28 08 76 PIEZA 4,319,171 2,563,126 1,756,045 0 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DELEGACIONAL DE SEÑALAMIENTO EN VIALIDADES
680.000
28 08 77 METRO 7,426,045 4,220,423 3,140,622 65,000 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DELEGACIONAL DE BALIZAMIENTO EN VIALIDADES
560,000.000
29 43,342,373 32,271,467 852,505 10,218,401 0 0 0 0 0 > SE GARANTIZA EL DERECHO AL AGUA POTABLE A TRAVÉS DE UN SUMINISTRO DE CALIDAD
01 31,245,597 21,435,569 162,980 9,647,048 0 0 0 0 0 >> EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE ES OPORTUNO Y DE CALIDAD
29
29 01 71 METRO CÚBICO 31,245,597 21,435,569 162,980 9,647,048 0 0 0 0 0 >>> PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES
50,000.000
08 12,096,776 10,835,898 689,525 571,353 0 0 0 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE SE AMPLÍA Y MEJORA
29
29 08 72 PROYECTO 9,217,804 8,561,838 175,901 480,065 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
1.000
29 08 73 FUGA 2,878,972 2,274,060 513,624 91,288 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REPARACIÓN DE FUGAS DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA
750.000
PÁGINA: 7 DE: 10
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 02CD15 - Delegación Venustiano Carranza
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
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Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
30 8,568,768 5,802,604 1,700,959 1,065,205 0 0 0 0 0 > EL SISTEMA DE SANEAMIENTO FUNCIONA EFICIENTEMENTE
08 8,568,768 5,802,604 1,700,959 1,065,205 0 0 0 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO SE AMPLÍA Y MEJORA
30
30 08 72 KILÓMETRO 8,568,768 5,802,604 1,700,959 1,065,205 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE
2.000
31 147,842,006 112,745,103 29,702,425 5,373,078 0 21,400 0 0 0 > LA ESTRATEGIA AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO ES CLARA Y PERSIGUE OBJETIVOS CONCRETOS Y ESTA ORIENTADA AL CUMPLIMIENTO DEL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SALUDABLE
03 144,952,683 110,035,980 29,543,625 5,373,078 0 0 0 0 0 >> EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS REDUCE SUS CONSECUENCIAS NEGATIVAS
31
31 03 71 US-TONNE 144,952,683 110,035,980 29,543,625 5,373,078 0 0 0 0 0 >>> RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
555,000.000
04 2,889,323 2,709,123 158,800 0 0 21,400 0 0 0 >> SE IMPULSA UNA CULTURA Y LA CULTURA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
31
31 04 71 ACCIÓN 2,889,323 2,709,123 158,800 0 0 21,400 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL
270.000
32 2,213,558 1,339,008 874,550 0 0 0 0 0 0 > LOS RECURSOS NATURALES SE PRESERVAN Y SE PROTEGEN
01 2,213,558 1,339,008 874,550 0 0 0 0 0 0 >> LAS CAPACIDADES DE REFORESTACIÓN DE LA CIUDAD AUMENTAN
32
32 01 71 PLANTA 2,213,558 1,339,008 874,550 0 0 0 0 0 0 >>> GESTIÓN DELEGACIONAL DE VIVEROS
9,300.000
34 132,120,667 31,462,415 1,460,478 222,000 0 38,000 98,937,774 0 0 > LA CIUDAD PROMUEVE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EQUITATIVO
PÁGINA: 8 DE: 10
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 02CD15 - Delegación Venustiano Carranza
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
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Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
01 4,684,787 4,637,188 47,599 0 0 0 0 0 0 >> EL SISTEMA DE ABASTO MEJORA
34
34 01 73 SUPERVISIÓN 4,684,787 4,637,188 47,599 0 0 0 0 0 0 >>> ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL
5,250.000
02 24,444,119 24,300,948 109,171 34,000 0 0 0 0 0 >> EL REORDENAMIENTO COMERCIAL CONTRIBUYE A LA FORMALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA
34
34 02 71 COMERCIANTE 24,444,119 24,300,948 109,171 34,000 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA
19,900.000
03 1,952,015 1,765,015 13,000 144,000 0 30,000 0 0 0 >> LA CIUDAD DE MÉXICO ES UN DESTINO ATRACTIVO PARA A INVERSIÓN PRIVADA
34
34 03 71 ACCIÓN 1,952,015 1,765,015 13,000 144,000 0 30,000 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE INVERSIÓN PRIVADA
7.000
04 838,264 759,264 27,000 44,000 0 8,000 0 0 0 >> LAS ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS SE FOMENTAN
34
34 04 71 APOYO 838,264 759,264 27,000 44,000 0 8,000 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO MYPES
33.000
08 100,201,482 0 1,263,708 0 0 0 98,937,774 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA PARA EL FOMENTO ECONÓMICO SE AMPLÍA Y MEJORA
34
34 08 71 INMUEBLE 95,437,774 0 0 0 0 0 95,437,774 0 0 >>> AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA
1.000
34 08 72 INMUEBLE 4,763,708 0 1,263,708 0 0 0 3,500,000 0 0 >>> MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA
36.000
35 1,682,316 1,579,816 40,000 61,000 0 1,500 0 0 0 > EL EMPLEO ES PROMOVIDO EN UN MARCO DE PRODUCTIVIDAD Y PROTECCIÓN LABORAL
PÁGINA: 9 DE: 10
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 02CD15 - Delegación Venustiano Carranza
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Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
03 1,682,316 1,579,816 40,000 61,000 0 1,500 0 0 0 >> SE PROMUEVE LA GENERACIÓN DE EMPLEOS DIGNOS Y PERMANENTE
35
35 03 71 ACCIÓN 1,682,316 1,579,816 40,000 61,000 0 1,500 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AL EMPLEO
2.000
PÁGINA: 10 DE: 10
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 02CD16 - Delegación Xochimilco
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
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Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
1,180,259,027 577,724,303 602,534,724 594,827,715 126,729,369 194,089,419 34,665,090 11,869,324 218,078,110TOTAL:
03 366,413,893 163,457,123 85,408,891 109,947,879 4,000,000 3,600,000 0 0 0 > LOS PROCESOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MEJORAN SU EFICIENCIA
01 364,413,893 163,457,123 84,808,891 108,547,879 4,000,000 3,600,000 0 0 0 >> LA PROCESOS ADMINISTRATIVOS MEJORAN
03
03 01 71 ACCIÓN 364,413,893 163,457,123 84,808,891 108,547,879 4,000,000 3,600,000 0 0 0 >>> SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES
9.000
04 2,000,000 0 600,000 1,400,000 0 0 0 0 0 >> LA REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ES EFICAZ
03
03 04 71 SERVICIO 2,000,000 0 600,000 1,400,000 0 0 0 0 0 >>> SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES
25.000
06 2,668,141 0 98,165 2,569,976 0 0 0 0 0 > LA CIUDADANÍA PERCIBEN UN LIDERAZGO EFECTIVO DE LAS POLÍTICAS METROPOLITANAS
01 2,668,141 0 98,165 2,569,976 0 0 0 0 0 >> LA CIUDADANÍA PERCIBE UNA VISIÓN INTEGRAL DE DESARROLLO EN LAS ACCIONES DE GOBIERNO
06
06 01 71 ACCIÓN 2,668,141 0 98,165 2,569,976 0 0 0 0 0 >>> COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DELEGACIONALES
73.000
09 54,994,437 0 25,000 52,969,437 1,000,000 1,000,000 0 0 0 > EL COMBATE A LA DELINCUENCIA Y LA INSEGURIDAD SE HACE VISIBLEMENTE MÁS EFICAZ
02 54,994,437 0 25,000 52,969,437 1,000,000 1,000,000 0 0 0 >> LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DEMUESTRAN A LA SOCIEDAD, DE MANERA CONFIABLE, MAYOR EFICACIA EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO
09
09 02 72 SERVICIO 54,994,437 0 25,000 52,969,437 1,000,000 1,000,000 0 0 0 >>> SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA
36,000.000
PÁGINA: 1 DE: 9
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 02CD16 - Delegación Xochimilco
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
13 10,525,838 7,185,388 1,949,200 391,250 1,000,000 0 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
03 9,475,838 7,185,388 1,949,200 341,250 0 0 0 0 0 >> SE REDUCEN LOS OBSTÁCULOS PARA EL DESARROLLO LABORAL DE LAS MUJERES
13
13 03 71 PERSONA 9,475,838 7,185,388 1,949,200 341,250 0 0 0 0 0 >>> CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES
6,958.000
04 1,050,000 0 0 50,000 1,000,000 0 0 0 0 >> LAS MUJERES CUENTAN CON SERVICIOS OPORTUNOS DE SALUD ESPECIALIZADOS
13
13 04 71 PERSONA 1,050,000 0 0 50,000 1,000,000 0 0 0 0 >>> ESTUDIOS DELEGACIONALES DE MASTOGRAFÍAS
1,000.000
14 1,420,000 0 0 0 1,420,000 0 0 0 0 > LA DESIGUALDAD ECONÓMICA Y SUS CONSECUENCIAS SE REDUCEN EN LA CIUDAD DE MÉXICO
02 720,000 0 0 0 720,000 0 0 0 0 >> LOS ADULTOS MAYORES TIENEN UNA VIDA DIGNA QUE GARANTIZA EL RESPETO A SUS DERECHOS HUMANOS
14
14 02 71 PERSONA 720,000 0 0 0 720,000 0 0 0 0 >>> SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES
360.000
05 700,000 0 0 0 700,000 0 0 0 0 >> LOS JÓVENES ENCUENTRAN OPCIONES DE DESARROLLO EN LA CIUDAD DE MÉXICO
14
14 05 71 APOYO 700,000 0 0 0 700,000 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD
2,400.000
15 95,863,133 53,142,596 2,111,058 2,094,395 13,830,710 300,000 24,384,374 0 0 > SE FORTALECE EL PRINCIPIO DE COHESIÓN SOCIAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO
02 29,775,500 16,675,500 1,600,000 1,000,000 7,500,000 0 3,000,000 0 0 >> LA CALIDAD DE LAS RELACIONES DEL ENTORNO HABITACIONAL MEJORA
15
PÁGINA: 2 DE: 9
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 02CD16 - Delegación Xochimilco
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
15 02 71 U. HABITACIONAL 3,000,000 0 0 0 0 0 3,000,000 0 0 >>> PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ATENCIÓN A UNIDADES HABITACIONALES
11.000
15 02 72 ACCIÓN 26,775,500 16,675,500 1,600,000 1,000,000 7,500,000 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
2.000
03 44,703,259 36,467,096 511,058 1,094,395 6,330,710 300,000 0 0 0 >> LA ASISTENCIA SOCIAL RESPONDE MEJOR A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA
15
15 03 72 PERSONA 44,703,259 36,467,096 511,058 1,094,395 6,330,710 300,000 0 0 0 >>> SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL
1,000.000
08 21,384,374 0 0 0 0 0 21,384,374 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL SE AMPLÍA Y MEJORA
15
15 08 72 INMUEBLE 21,384,374 0 0 0 0 0 21,384,374 0 0 >>> MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES
37.000
19 2,100,000 0 0 0 0 0 2,100,000 0 0 > EL GOBIERNO DE LA CIUDAD CUMPLE CON EL DERECHO A LA SALUD DE LA POBLACIÓN MEDIANTE ATENCIÓN MÉDICA CADA VEZ MÁS OPORTUNA Y DE MEJOR CALIDAD
08 2,100,000 0 0 0 0 0 2,100,000 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD SE MEJORA Y AMPLÍA
19
19 08 71 INMUEBLE 2,100,000 0 0 0 0 0 2,100,000 0 0 >>> MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD
7.000
20 19,250,000 0 2,250,000 0 0 0 17,000,000 0 0 > EL GOBIERNO DE LA CIUDAD CONTRIBUYE ACTIVAMENTE PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA
08 19,250,000 0 2,250,000 0 0 0 17,000,000 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA SE AMPLÍA Y DIGNIFICA
20
20 08 72 INMUEBLE 5,000,000 0 0 0 0 0 5,000,000 0 0 >>> AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO
1.000
PÁGINA: 3 DE: 9
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
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>> 02CD16 - Delegación Xochimilco
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Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
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InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
20 08 73 INMUEBLE 14,250,000 0 2,250,000 0 0 0 12,000,000 0 0 >>> MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO
37.000
23 79,120,523 57,581,000 576,000 3,470,293 1,473,230 0 16,020,000 0 0 > EL DERECHO A LA CULTURA SE PROMUEVE COMO UNA PARTE FUNDAMENTAL DEL DESARROLLO INDIVIDUAL Y COMUNITARIO
01 63,100,523 57,581,000 576,000 3,470,293 1,473,230 0 0 0 0 >> LA CULTURA Y EL ARTE SON PARTE DE LA VIDA COTIDIANA DE LA COMUNIDAD
23
23 01 71 EVENTO 63,100,523 57,581,000 576,000 3,470,293 1,473,230 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA
450.000
08 16,020,000 0 0 0 0 0 16,020,000 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL SE AMPLÍA Y MEJORA
23
23 08 71 INMUEBLE 9,000,000 0 0 0 0 0 9,000,000 0 0 >>> AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL
3.000
23 08 72 INMUEBLE 7,020,000 0 0 0 0 0 7,020,000 0 0 >>> MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL
23.000
24 15,500,000 0 0 0 300,000 0 15,200,000 0 0 > EL DEPORTE Y RECREACIÓN SON RECONOCIDAS COMO PARTE SUSTANTIVA DEL DESARROLLO INDIVIDUAL Y COMUNITARIO
01 300,000 0 0 0 300,000 0 0 0 0 >> FOMENTO DEPORTIVO Y RECREATIVO
24
24 01 72 PERSONA 300,000 0 0 0 300,000 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO
300.000
08 15,200,000 0 0 0 0 0 15,200,000 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA SE AMPLÍA Y MEJORA
24
24 08 72 INMUEBLE 15,200,000 0 0 0 0 0 15,200,000 0 0 >>> MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS
13.000
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Otras Ayudas
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y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
25 128,579,912 76,827,500 12,565,160 19,607,252 2,400,000 1,700,000 15,480,000 0 0 > LA ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA URBANAS SE MEJORAN
03 42,007,822 23,508,000 2,492,570 16,007,252 0 0 0 0 0 >> LAS ÁREAS VERDES MEJORAN Y SE INCREMENTAN
25
25 03 71 METROCUADRADO
42,007,822 23,508,000 2,492,570 16,007,252 0 0 0 0 0 >>> MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES
1,200,000.000
04 34,146,080 28,365,500 2,280,580 3,500,000 0 0 0 0 0 >> LA IMAGEN URBANA SE MEJORA Y FORTALECE SU IDENTIDAD
25
25 04 71 ACCIÓN 34,146,080 28,365,500 2,280,580 3,500,000 0 0 0 0 0 >>> CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA
270,000.000
08 52,426,010 24,954,000 7,792,010 100,000 2,400,000 1,700,000 15,480,000 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA URBANA SE AMPLIA Y MEJORA
25
25 08 72 PROYECTO 2,300,000 0 2,000,000 100,000 0 200,000 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA
1.000
25 08 73 LUMINARIA 34,646,010 24,954,000 5,792,010 0 2,400,000 1,500,000 0 0 0 >>> PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO
7,508.000
25 08 75 METROCUADRADO
5,200,000 0 0 0 0 0 5,200,000 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS
33,374.000
25 08 78 INMUEBLE 7,280,000 0 0 0 0 0 7,280,000 0 0 >>> MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES
20.000
25 08 79 PROYECTO 3,000,000 0 0 0 0 0 3,000,000 0 0 >>> CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES
2.000
28 59,382,497 29,383,500 11,708,522 90,475 0 0 18,200,000 0 0 > LA INFRAESTRUCTURA VIAL SE AMPLIA Y EL TRÁFICO SE REDUCE
PÁGINA: 5 DE: 9
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Otras Ayudas
BienesMuebles,
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InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
08 59,382,497 29,383,500 11,708,522 90,475 0 0 18,200,000 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA VIAL SE AMPLÍA Y MEJORA
28
28 08 72 PROYECTO 2,000,000 0 0 0 0 0 2,000,000 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL
18.000
28 08 73 OBRA 31,684,262 29,383,500 2,210,287 90,475 0 0 0 0 0 >>> MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS
72.000
28 08 74 METROCUADRADO
25,698,235 0 9,498,235 0 0 0 16,200,000 0 0 >>> MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS
80,016.000
29 11,145,531 4,222,500 1,423,031 0 0 1,500,000 4,000,000 0 0 > SE GARANTIZA EL DERECHO AL AGUA POTABLE A TRAVÉS DE UN SUMINISTRO DE CALIDAD
01 492,830 0 492,830 0 0 0 0 0 0 >> EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE ES OPORTUNO Y DE CALIDAD
29
29 01 71 METRO CÚBICO 492,830 0 492,830 0 0 0 0 0 0 >>> PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES
180,000.000
08 10,652,701 4,222,500 930,201 0 0 1,500,000 4,000,000 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE SE AMPLÍA Y MEJORA
29
29 08 71 KILÓMETRO 4,053,470 0 53,470 0 0 0 4,000,000 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
17.000
29 08 72 PROYECTO 6,599,231 4,222,500 876,731 0 0 1,500,000 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
2,900.000
30 79,528,490 53,317,500 1,960,990 0 0 0 24,250,000 0 0 > EL SISTEMA DE SANEAMIENTO FUNCIONA EFICIENTEMENTE
08 79,528,490 53,317,500 1,960,990 0 0 0 24,250,000 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO SE AMPLÍA Y MEJORA
30
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
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>> 02CD16 - Delegación Xochimilco
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Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
30 08 71 KILÓMETRO 19,653,950 0 153,950 0 0 0 19,500,000 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE
15.000
30 08 72 KILÓMETRO 59,874,540 53,317,500 1,807,040 0 0 0 4,750,000 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE
3,003.000
31 43,385,530 36,738,358 4,301,672 345,500 0 2,000,000 0 0 0 > LA ESTRATEGIA AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO ES CLARA Y PERSIGUE OBJETIVOS CONCRETOS Y ESTA ORIENTADA AL CUMPLIMIENTO DEL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SALUDABLE
03 42,990,180 36,738,358 4,251,822 0 0 2,000,000 0 0 0 >> EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS REDUCE SUS CONSECUENCIAS NEGATIVAS
31
31 03 71 US-TONNE 42,990,180 36,738,358 4,251,822 0 0 2,000,000 0 0 0 >>> RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
231,400.000
04 395,350 0 49,850 345,500 0 0 0 0 0 >> SE IMPULSA UNA CULTURA Y LA CULTURA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
31
31 04 71 ACCIÓN 395,350 0 49,850 345,500 0 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL
200.000
32 59,600,716 55,744,000 1,038,992 500,000 1,000,000 1,317,724 0 0 0 > LOS RECURSOS NATURALES SE PRESERVAN Y SE PROTEGEN
02 58,683,961 55,744,000 972,237 500,000 1,000,000 467,724 0 0 0 >> LOS ECOSISTEMAS Y LAS ÁREAS NATURALES SE FOMENTAN Y PROTEGEN
32
32 02 71 METROCUADRADO
55,229,999 54,481,000 98,999 500,000 0 150,000 0 0 0 >>> ATENCIÓN DELEGACIONAL A ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
378,000.000
32 02 72 METROCUADRADO
3,453,962 1,263,000 873,238 0 1,000,000 317,724 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DEL SUELO DE CONSERVACIÓN
1,500,000.000
03 916,755 0 66,755 0 0 850,000 0 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA PARA EL MEDIO AMBIENTE SE AMPLÍA Y MEJORA
32
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>> 02CD16 - Delegación Xochimilco
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Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
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InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
32 03 71 PROYECTO 916,755 0 66,755 0 0 850,000 0 0 0 >>> CONSTRUCCIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEDIO AMBIENTE
1.000
34 150,780,386 57,228,250 1,312,688 2,102,962 8,241,150 451,600 81,443,736 0 0 > LA CIUDAD PROMUEVE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EQUITATIVO
02 1,230,500 1,230,500 0 0 0 0 0 0 0 >> EL REORDENAMIENTO COMERCIAL CONTRIBUYE A LA FORMALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA
34
34 02 71 COMERCIANTE 1,230,500 1,230,500 0 0 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA
6,400.000
03 3,507,760 0 92,298 990,462 1,000,000 425,000 1,000,000 0 0 >> LA CIUDAD DE MÉXICO ES UN DESTINO ATRACTIVO PARA A INVERSIÓN PRIVADA
34
34 03 72 ACCIÓN 3,507,760 0 92,298 990,462 1,000,000 425,000 1,000,000 0 0 >>> PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO DELEGACIONAL
251.000
05 28,073,000 26,734,750 188,250 1,050,000 100,000 0 0 0 0 >> EL ATRACTIVO TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AUMENTA
34
34 05 72 ACCIÓN 28,073,000 26,734,750 188,250 1,050,000 100,000 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO TURÍSTICO
8.000
06 37,525,390 29,263,000 1,032,140 62,500 7,141,150 26,600 0 0 0 >> SE MEJORAN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS COMUNIDADES RURALES A TRAVÉS DE SU DESARROLLO PRODUCTIVO
34
34 06 71 APOYO 37,525,390 29,263,000 1,032,140 62,500 7,141,150 26,600 0 0 0 >>> PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AGROPECUARIO
9,000.000
08 80,443,736 0 0 0 0 0 80,443,736 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA PARA EL FOMENTO ECONÓMICO SE AMPLÍA Y MEJORA
34
34 08 71 INMUEBLE 74,733,736 0 0 0 0 0 74,733,736 0 0 >>> AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA
1.000
PÁGINA: 8 DE: 9
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 02CD16 - Delegación Xochimilco
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Otras Ayudas
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Inmuebles eIntangibles
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InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
34 08 72 INMUEBLE 5,710,000 0 0 0 0 0 5,710,000 0 0 >>> MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA
12.000
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 02OD03 - Sistema de Radio y Televisión Digital del Gobierno del Distrito Federal
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Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
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InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
71,886,164 71,886,164 0 21,961,034 3,367,048 46,558,082 0 0 0TOTAL:
04 16,151,714 9,519,929 2,728,669 3,903,116 0 0 0 0 0 > LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE
09 16,151,714 9,519,929 2,728,669 3,903,116 0 0 0 0 0 >> LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE
04
04 09 01 TRÁMITE 16,151,714 9,519,929 2,728,669 3,903,116 0 0 0 0 0 >>> ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
1.000
13 11,303,401 5,364,985 0 5,938,416 0 0 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
02 11,303,401 5,364,985 0 5,938,416 0 0 0 0 0 >> SE PROMUEVE UNA CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO
13
13 02 01 ACCIÓN 11,303,401 5,364,985 0 5,938,416 0 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
280.000
23 44,431,049 7,076,120 638,379 36,716,550 0 0 0 0 0 > EL DERECHO A LA CULTURA SE PROMUEVE COMO UNA PARTE FUNDAMENTAL DEL DESARROLLO INDIVIDUAL Y COMUNITARIO
01 44,431,049 7,076,120 638,379 36,716,550 0 0 0 0 0 >> LA CULTURA Y EL ARTE SON PARTE DE LA VIDA COTIDIANA DE LA COMUNIDAD
23
23 01 09 HORAS DETRANSMISIÓN
44,431,049 7,076,120 638,379 36,716,550 0 0 0 0 0 >>> SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL DISTRITO FEDERAL
350.000
PÁGINA: 1 DE: 1
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 02OD04 - Autoridad del Centro Histórico
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
155,688,436 155,688,436 0 26,234,916 7,254,677 115,608,843 6,590,000 0 0TOTAL:
04 2,006,263 2,006,263 0 0 0 0 0 0 0 > LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE
09 2,006,263 2,006,263 0 0 0 0 0 0 0 >> LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE
04
04 09 01 TRÁMITE 2,006,263 2,006,263 0 0 0 0 0 0 0 >>> ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
1.000
13 25,733 0 0 25,733 0 0 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
02 25,733 0 0 25,733 0 0 0 0 0 >> SE PROMUEVE UNA CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO
13
13 02 01 ACCIÓN 25,733 0 0 25,733 0 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
1.000
25 153,656,440 24,228,653 7,254,677 115,583,110 6,590,000 0 0 0 0 > LA ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA URBANAS SE MEJORAN
05 153,656,440 24,228,653 7,254,677 115,583,110 6,590,000 0 0 0 0 >> EL CENTRO HISTÓRICO RECUPERA SU CALIDAD URBANA
25
25 05 01 ACCIÓN 153,656,440 24,228,653 7,254,677 115,583,110 6,590,000 0 0 0 0 >>> REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO E IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO
4.000
PÁGINA: 1 DE: 1
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 03C001 - Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
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Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
256,106,785 230,421,933 25,684,852 155,383,528 12,636,697 62,401,708 0 8,255,524 17,429,328TOTAL:
04 43,960,075 21,346,055 4,643,110 17,968,910 0 2,000 0 0 0 > LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE
09 43,960,075 21,346,055 4,643,110 17,968,910 0 2,000 0 0 0 >> LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE
04
04 09 01 TRÁMITE 43,960,075 21,346,055 4,643,110 17,968,910 0 2,000 0 0 0 >>> ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
15,000.000
13 197,919 0 29,690 168,229 0 0 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
02 197,919 0 29,690 168,229 0 0 0 0 0 >> SE PROMUEVE UNA CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO
13
13 02 01 ACCIÓN 197,919 0 29,690 168,229 0 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
6.000
25 184,797,346 109,469,223 7,710,744 41,934,527 0 8,253,524 17,429,328 0 0 > LA ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA URBANAS SE MEJORAN
02 96,163,679 59,134,395 845,314 11,654,642 0 7,100,000 17,429,328 0 0 >> LA PLANEACIÓN URBANA SE BASA EN UNA VISIÓN DE DESARROLLO DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
25
25 02 01 PROPIEDAD 19,731,214 17,748,792 184,967 1,797,455 0 0 0 0 0 >>> REGULACIÓN URBANA TERRITORIAL
1.000
25 02 02 ACCIÓN 24,412,477 16,676,069 209,263 7,527,145 0 0 0 0 0 >>> REGULACIÓN DE PROYECTOS URBANOS
2,725.000
25 02 04 PROYECTO 52,019,988 24,709,534 451,084 2,330,042 0 7,100,000 17,429,328 0 0 >>> PLANEACIÓN URBANA
3.000
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 03C001 - Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
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Otras Ayudas
BienesMuebles,
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DeudaPública
MetaFísica
04 88,633,667 50,334,828 6,865,430 30,279,885 0 1,153,524 0 0 0 >> LA IMAGEN URBANA SE MEJORA Y FORTALECE SU IDENTIDAD
25
25 04 01 ACCIÓN 53,769,933 26,432,745 277,449 27,059,739 0 0 0 0 0 >>> REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR
9,050.000
25 04 05 ACCIÓN 34,863,734 23,902,083 6,587,981 3,220,146 0 1,153,524 0 0 0 >>> CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA
177,880.000
26 27,151,445 24,568,250 253,153 2,330,042 0 0 0 0 0 > SE FORTALECE EL DERECHO A LA VIVIENDA Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SON ORDENADOS
02 27,151,445 24,568,250 253,153 2,330,042 0 0 0 0 0 >> LA RESERVA TERRITORIAL ES UTILIZADA PARA EL MEJORAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD
26
26 02 01 SERVICIO 27,151,445 24,568,250 253,153 2,330,042 0 0 0 0 0 >>> ADMINISTRACIÓN Y REGISTRO DE RESERVA TERRITORIAL
1,150.000
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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 03CD01 - Autoridad de Espacios Públicos
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y OtrasProvisiones
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MetaFísica
125,459,308 45,871,382 79,587,926 25,185,453 3,865,346 16,820,583 0 0 79,587,926TOTAL:
04 45,327,027 25,185,453 3,865,346 16,276,228 0 0 0 0 0 > LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE
09 45,327,027 25,185,453 3,865,346 16,276,228 0 0 0 0 0 >> LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE
04
04 09 01 TRÁMITE 45,327,027 25,185,453 3,865,346 16,276,228 0 0 0 0 0 >>> ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
1,000.000
13 544,355 0 0 544,355 0 0 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
02 544,355 0 0 544,355 0 0 0 0 0 >> SE PROMUEVE UNA CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO
13
13 02 01 ACCIÓN 544,355 0 0 544,355 0 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
1.000
25 79,587,926 0 0 0 0 0 79,587,926 0 0 > LA ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA URBANAS SE MEJORAN
04 79,587,926 0 0 0 0 0 79,587,926 0 0 >> LA IMAGEN URBANA SE MEJORA Y FORTALECE SU IDENTIDAD
25
25 04 06 ESPACIO PUBLICO 79,587,926 0 0 0 0 0 79,587,926 0 0 >>> CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS
1.000
PÁGINA: 1 DE: 1
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 03PDIV - Instituto de Vivienda del Distrito Federal
ÁreaFuncional
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Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
2,635,377,706 613,129,912 2,022,247,794 142,373,295 3,736,240 108,440,789 358,579,588 18,433,386 0TOTAL:
04 194,121,958 99,989,005 2,797,703 78,029,091 3,927,211 6,878,948 0 2,500,000 0 > LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE
09 194,121,958 99,989,005 2,797,703 78,029,091 3,927,211 6,878,948 0 2,500,000 0 >> LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE
04
04 09 01 TRÁMITE 176,576,923 99,989,005 1,805,043 62,080,664 3,927,211 6,275,000 0 2,500,000 0 >>> ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
393,610.000
04 09 03 ASESORÍA 5,500,000 0 0 5,500,000 0 0 0 0 0 >>> APOYO JURÍDICO
9,812.000
04 09 04 SERVICIO 12,045,035 0 992,660 10,448,427 0 603,948 0 0 0 >>> SERVICIOS INFORMÁTICOS
32,531.000
13 2,864,483 1,227,063 0 0 637,420 0 0 1,000,000 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
02 1,864,483 1,227,063 0 0 637,420 0 0 0 0 >> SE PROMUEVE UNA CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO
13
13 02 01 ACCIÓN 1,864,483 1,227,063 0 0 637,420 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
200.000
06 1,000,000 0 0 0 0 0 0 1,000,000 0 >> LAS MUJERES TIENEN ACCESO A SERVICIOS ASISTENCIALES EFICACES
13
13 06 04 PERSONA 1,000,000 0 0 0 0 0 0 1,000,000 0 >>> ASESORÍAS PARA EL ACCESO A CRÉDITOS DE VIVIENDA PARA MUJERES
5.000
26 2,438,391,265 41,157,227 938,537 30,411,698 354,014,957 11,554,438 0 2,000,314,408 0 > SE FORTALECE EL DERECHO A LA VIVIENDA Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SON ORDENADOS
PÁGINA: 1 DE: 2
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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 03PDIV - Instituto de Vivienda del Distrito Federal
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Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
01 2,438,391,265 41,157,227 938,537 30,411,698 354,014,957 11,554,438 0 2,000,314,408 0 >> LOS CIUDADANOS CUENTAN CON MAYORES FINANCIAMIENTOS PARA SUS VIVIENDAS
26
26 01 01 VIVIENDA 1,400,558,298 41,157,227 674,955 23,941,051 258,822,292 1,193,767 0 1,074,769,006 0 >>> PROGRAMA DE VIVIENDA EN CONJUNTO
4,218.000
26 01 02 VIVIENDA 989,559,138 0 263,582 6,470,647 56,600,377 679,130 0 925,545,402 0 >>> PROGRAMA DE MEJORA DE VIVIENDA
17,992.000
26 01 03 VIVIENDA 9,681,541 0 0 0 0 9,681,541 0 0 0 >>> PROGRAMA PARA SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA EN ZONAS DE RIESGO
30.000
26 01 05 CRÉDITO 38,592,288 0 0 0 38,592,288 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE RESCATE DE CARTERA INMOBILIARIA
608.000
PÁGINA: 2 DE: 2
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 04C001 - Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal
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Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
180,159,044 180,159,044 0 103,976,726 3,718,910 72,063,408 400,000 0 0TOTAL:
04 102,843,005 39,272,686 1,934,036 61,236,283 400,000 0 0 0 0 > LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE
09 102,843,005 39,272,686 1,934,036 61,236,283 400,000 0 0 0 0 >> LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE
04
04 09 01 TRÁMITE 102,843,005 39,272,686 1,934,036 61,236,283 400,000 0 0 0 0 >>> ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
2.000
13 1,363,049 350,591 22,385 990,073 0 0 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
01 264,853 0 0 264,853 0 0 0 0 0 >> LAS POLÍTICAS PÚBLICAS TIENEN PERSPECTIVA DE GÉNERO
13
13 01 07 DOCUMENTO 264,853 0 0 264,853 0 0 0 0 0 >>> PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO
1.000
02 264,853 0 0 264,853 0 0 0 0 0 >> SE PROMUEVE UNA CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO
13
13 02 01 ACCIÓN 264,853 0 0 264,853 0 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
3.000
05 833,343 350,591 22,385 460,367 0 0 0 0 0 >> SE OFRECEN OPORTUNIDADES A MUJERES EMPRENDEDORAS
13
13 05 02 PERSONA 833,343 350,591 22,385 460,367 0 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE LA MUJER MICROEMPRESARIA
80.000
34 75,952,990 64,353,449 1,762,489 9,837,052 0 0 0 0 0 > LA CIUDAD PROMUEVE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EQUITATIVO
PÁGINA: 1 DE: 2
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>> 04C001 - Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
01 50,678,739 46,342,487 1,080,574 3,255,678 0 0 0 0 0 >> EL SISTEMA DE ABASTO MEJORA
34
34 01 01 SERVICIO 31,482,040 30,909,760 572,280 0 0 0 0 0 0 >>> GESTIÓN PÚBLICA DE LA CENTRAL DE ABASTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
1.000
34 01 02 ACCIÓN 4,725,306 4,151,145 267,596 306,565 0 0 0 0 0 >>> REGULACIÓN DE SISTEMAS DE ABASTO
120.000
34 01 03 INSPECCIÓN 14,471,393 11,281,582 240,698 2,949,113 0 0 0 0 0 >>> SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL
32.000
03 25,274,251 18,010,962 681,915 6,581,374 0 0 0 0 0 >> LA CIUDAD DE MÉXICO ES UN DESTINO ATRACTIVO PARA A INVERSIÓN PRIVADA
34
34 03 01 SERVICIO 4,395,653 3,681,743 331,342 382,568 0 0 0 0 0 >>> REGULACIÓN ECONÓMICA
4.000
34 03 03 ACCIÓN 15,843,512 9,464,056 298,123 6,081,333 0 0 0 0 0 >>> DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
9.000
34 03 06 VARIABLESTERRITORIALES
INTEGR
4,106,130 3,936,207 52,450 117,473 0 0 0 0 0 >>> SINFÍN-SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL
6.000
34 03 08 ACCIÓN 928,956 928,956 0 0 0 0 0 0 0 >>> FOMENTO DE EMPRESAS ECOLÓGICAS EN EL D.F.
1.000
PÁGINA: 2 DE: 2
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 04P0DS - Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México
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Unidadde Medida
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ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
194,622,500 65,350,953 129,271,547 35,512,668 2,463,900 27,314,385 60,000 0 0TOTAL:
04 63,280,783 35,512,668 2,463,900 25,244,215 60,000 0 0 0 0 > LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE
09 63,280,783 35,512,668 2,463,900 25,244,215 60,000 0 0 0 0 >> LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE
04
04 09 01 TRÁMITE 63,280,783 35,512,668 2,463,900 25,244,215 60,000 0 0 0 0 >>> ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
19,600.000
13 1,000,000 0 0 1,000,000 0 0 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
05 1,000,000 0 0 1,000,000 0 0 0 0 0 >> SE OFRECEN OPORTUNIDADES A MUJERES EMPRENDEDORAS
13
13 05 04 ASESORÍA 1,000,000 0 0 1,000,000 0 0 0 0 0 >>> ASESORÍA A MUJERES PARA ACCEDER A CRÉDITOS
300.000
34 130,341,717 0 0 1,070,170 0 0 0 129,271,547 0 > LA CIUDAD PROMUEVE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EQUITATIVO
04 130,341,717 0 0 1,070,170 0 0 0 129,271,547 0 >> LAS ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS SE FOMENTAN
34
34 04 01 CRÉDITO 33,214,975 0 0 378,798 0 0 0 32,836,177 0 >>> PROGRAMA DE CRÉDITOS MYPES
330.000
34 04 02 CRÉDITO 91,978,508 0 0 619,220 0 0 0 91,359,288 0 >>> PROGRAMA DE MICROCRÉDITOS PARA EL EMPLEO
15,000.000
34 04 04 CRÉDITO 5,148,234 0 0 72,152 0 0 0 5,076,082 0 >>> CRÉDITOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS RURALES
46.000
PÁGINA: 1 DE: 1
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 05C001 - Secretaría de Turismo del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
83,066,207 83,066,207 0 45,298,604 1,175,413 36,592,190 0 0 0TOTAL:
04 36,912,597 10,188,668 347,289 26,376,640 0 0 0 0 0 > LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE
09 36,912,597 10,188,668 347,289 26,376,640 0 0 0 0 0 >> LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE
04
04 09 01 TRÁMITE 36,912,597 10,188,668 347,289 26,376,640 0 0 0 0 0 >>> ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
58.000
13 247,434 0 0 247,434 0 0 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
02 247,434 0 0 247,434 0 0 0 0 0 >> SE PROMUEVE UNA CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO
13
13 02 01 ACCIÓN 247,434 0 0 247,434 0 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
1.000
34 45,906,176 35,109,936 828,124 9,968,116 0 0 0 0 0 > LA CIUDAD PROMUEVE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EQUITATIVO
05 45,906,176 35,109,936 828,124 9,968,116 0 0 0 0 0 >> EL ATRACTIVO TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AUMENTA
34
34 05 01 CAMPAÑA 10,508,672 8,211,313 183,676 2,113,683 0 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
2.000
34 05 02 SERVICIO 14,683,621 11,232,416 302,947 3,148,258 0 0 0 0 0 >>> PRESTACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS
540,540.000
34 05 03 PROGRAMA 10,454,913 8,404,447 176,655 1,873,811 0 0 0 0 0 >>> DESARROLLO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS
3.000
PÁGINA: 1 DE: 2
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 05C001 - Secretaría de Turismo del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
34 05 06 SERVICIO 10,258,970 7,261,760 164,846 2,832,364 0 0 0 0 0 >>> PLANEACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO
3,300,000.000
PÁGINA: 2 DE: 2
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 05P0PT - Fondo Mixto de Promoción Turística
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
181,474,540 181,474,540 0 14,734,218 472,544 158,223,990 8,043,788 0 0TOTAL:
04 21,691,057 14,734,218 472,544 6,484,295 0 0 0 0 0 > LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE
09 21,691,057 14,734,218 472,544 6,484,295 0 0 0 0 0 >> LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE
04
04 09 01 TRÁMITE 21,691,057 14,734,218 472,544 6,484,295 0 0 0 0 0 >>> ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
12.000
13 247,434 0 0 247,434 0 0 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
02 247,434 0 0 247,434 0 0 0 0 0 >> SE PROMUEVE UNA CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO
13
13 02 01 ACCIÓN 247,434 0 0 247,434 0 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
1.000
34 159,536,049 0 0 151,492,261 8,043,788 0 0 0 0 > LA CIUDAD PROMUEVE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EQUITATIVO
05 159,536,049 0 0 151,492,261 8,043,788 0 0 0 0 >> EL ATRACTIVO TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AUMENTA
34
34 05 04 APOYO 159,536,049 0 0 151,492,261 8,043,788 0 0 0 0 >>> FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
15.000
PÁGINA: 1 DE: 1
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 06C001 - Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
956,586,151 956,586,151 0 607,522,000 98,901,663 249,162,488 1,000,000 0 0TOTAL:
04 162,926,983 43,169,312 22,643,642 96,114,029 1,000,000 0 0 0 0 > LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE
09 162,926,983 43,169,312 22,643,642 96,114,029 1,000,000 0 0 0 0 >> LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE
04
04 09 01 TRÁMITE 162,926,983 43,169,312 22,643,642 96,114,029 1,000,000 0 0 0 0 >>> ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
168.000
13 49,384 0 0 49,384 0 0 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
01 49,384 0 0 49,384 0 0 0 0 0 >> LAS POLÍTICAS PÚBLICAS TIENEN PERSPECTIVA DE GÉNERO
13
13 01 02 ESTUDIO 49,384 0 0 49,384 0 0 0 0 0 >>> GENERACIÓN DE POLÍTICA AMBIENTALES DE GÉNERO
1.000
31 369,655,112 248,072,754 46,699,710 74,882,648 0 0 0 0 0 > LA ESTRATEGIA AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO ES CLARA Y PERSIGUE OBJETIVOS CONCRETOS Y ESTA ORIENTADA AL CUMPLIMIENTO DEL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SALUDABLE
01 60,852,794 56,148,391 1,327,305 3,377,098 0 0 0 0 0 >> LOS EFECTOS AMBIENTALES NEGATIVOS SON ABATIDOS A TRAVÉS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL
31
31 01 01 ESTUDIO 133,266 0 74,005 59,261 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL DISTRITO FEDERAL
1.000
31 01 02 ESTUDIO 6,511,153 6,145,811 103,606 261,736 0 0 0 0 0 >>> PLANEACIÓN AMBIENTAL
1.000
31 01 04 TRÁMITE 23,087,111 21,713,951 524,680 848,480 0 0 0 0 0 >>> REGULACIÓN AMBIENTAL
4,800.000
PÁGINA: 1 DE: 3
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 06C001 - Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
31 01 05 SERVICIO 31,121,264 28,288,629 625,014 2,207,621 0 0 0 0 0 >>> VIGILANCIA AMBIENTAL
1,500.000
02 77,517,770 40,613,854 5,572,615 31,331,301 0 0 0 0 0 >> LA CALIDAD DEL AIRE MEJORA
31
31 02 01 PROGRAMA 32,491,927 24,490,475 4,827,615 3,173,837 0 0 0 0 0 >>> MONITOREO ATMOSFÉRICO Y CALIDAD DEL AIRE
1.000
31 02 02 VEHÍCULO 45,025,843 16,123,379 745,000 28,157,464 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE TRANSPORTE SUSTENTABLE Y FUENTES MÓVILES
5,200,000.000
03 672,725 0 623,341 49,384 0 0 0 0 0 >> EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS REDUCE SUS CONSECUENCIAS NEGATIVAS
31
31 03 01 ESTUDIO 672,725 0 623,341 49,384 0 0 0 0 0 >>> GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
1,801.000
04 230,611,823 151,310,509 39,176,449 40,124,865 0 0 0 0 0 >> SE IMPULSA UNA CULTURA Y LA CULTURA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
31
31 04 01 PROGRAMA 51,519,743 46,139,855 727,236 4,652,652 0 0 0 0 0 >>> EDUCACIÓN AMBIENTAL
2.000
31 04 02 ACCIÓN 126,923,673 63,596,542 32,090,294 31,236,837 0 0 0 0 0 >>> SISTEMA DE ZOOLÓGICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
4.000
31 04 03 EVENTO 33,747,202 28,158,367 1,807,793 3,781,042 0 0 0 0 0 >>> MUSEO DE HISTORIA NATURAL Y CULTURA AMBIENTAL
101.000
31 04 04 PLANTA 16,304,234 13,415,745 2,888,489 0 0 0 0 0 0 >>> REFORESTACIÓN URBANA
150,000.000
31 04 05 ESTUDIO 143,171 0 44,403 98,768 0 0 0 0 0 >>> CAMBIO CLIMÁTICO Y USO EFICIENTE DE ENERGÍA
1.000
PÁGINA: 2 DE: 3
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 06C001 - Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
31 04 06 ACCIÓN 1,973,800 0 1,618,234 355,566 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMA "MUÉVETE EN BICI"
44.000
32 423,954,672 316,279,934 29,558,311 78,116,427 0 0 0 0 0 > LOS RECURSOS NATURALES SE PRESERVAN Y SE PROTEGEN
01 103,813,203 84,639,421 13,538,630 5,635,152 0 0 0 0 0 >> LAS CAPACIDADES DE REFORESTACIÓN DE LA CIUDAD AUMENTAN
32
32 01 01 PLANTA 103,813,203 84,639,421 13,538,630 5,635,152 0 0 0 0 0 >>> OPERACIÓN DE VIVEROS
3,800,000.000
02 320,141,469 231,640,513 16,019,681 72,481,275 0 0 0 0 0 >> LOS ECOSISTEMAS Y LAS ÁREAS NATURALES SE FOMENTAN Y PROTEGEN
32
32 02 01 HECTÁREA 160,722,012 85,843,582 9,593,663 65,284,767 0 0 0 0 0 >>> SISTEMA DE BOSQUES URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
808.000
32 02 02 ACCIÓN 32,594,654 21,602,873 5,219,812 5,771,969 0 0 0 0 0 >>> SISTEMA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL DISTRITO FEDERAL
96.000
32 02 03 ACCIÓN 126,824,803 124,194,058 1,206,206 1,424,539 0 0 0 0 0 >>> MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL SUELO DE CONSERVACIÓN
3.000
PÁGINA: 3 DE: 3
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 06CD03 - Sistema de Aguas de la Ciudad de México
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
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Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
9,494,077,326 6,115,013,495 3,379,063,831 1,904,357,448 301,412,745 3,904,280,993 1,404,962,309 469,804,082 1,509,259,749TOTAL:
04 309,141,515 253,844,302 26,772,039 28,275,174 250,000 0 0 0 0 > LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE
09 309,141,515 253,844,302 26,772,039 28,275,174 250,000 0 0 0 0 >> LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE
04
04 09 01 TRÁMITE 308,084,496 253,844,302 26,748,663 27,241,531 250,000 0 0 0 0 >>> ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
12,000.000
04 09 03 ASESORÍA 10,858 0 10,858 0 0 0 0 0 0 >>> APOYO JURÍDICO
1,800.000
04 09 04 SERVICIO 1,046,161 0 12,518 1,033,643 0 0 0 0 0 >>> SERVICIOS INFORMÁTICOS
1,850.000
07 478,975,586 6,241,163 0 472,734,423 0 0 0 0 0 > LAS FINANZAS PÚBLICAS SON SANAS Y PERMITEN LA CONSECUCIÓN DE MAYORES RESULTADOS
01 478,975,586 6,241,163 0 472,734,423 0 0 0 0 0 >> LA RECAUDACIÓN SE FORTALECE Y ES EQUITATIVA
07
07 01 10 SERVICIO 478,975,586 6,241,163 0 472,734,423 0 0 0 0 0 >>> SISTEMA COMERCIAL DEL AGUA
9,022,456.000
13 1,264,808 0 0 1,264,808 0 0 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
01 875,636 0 0 875,636 0 0 0 0 0 >> LAS POLÍTICAS PÚBLICAS TIENEN PERSPECTIVA DE GÉNERO
13
13 01 07 DOCUMENTO 875,636 0 0 875,636 0 0 0 0 0 >>> PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO
84.000
PÁGINA: 1 DE: 4
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 06CD03 - Sistema de Aguas de la Ciudad de México
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
02 389,172 0 0 389,172 0 0 0 0 0 >> SE PROMUEVE UNA CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO
13
13 02 01 ACCIÓN 389,172 0 0 389,172 0 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
16.000
29 5,551,613,713 731,207,078 173,295,349 2,990,951,366 703,600,000 370,714,490 581,845,430 0 0 > SE GARANTIZA EL DERECHO AL AGUA POTABLE A TRAVÉS DE UN SUMINISTRO DE CALIDAD
01 4,889,240,873 547,955,720 167,550,913 2,935,058,486 703,600,000 370,714,490 164,361,264 0 0 >> EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE ES OPORTUNO Y DE CALIDAD
29
29 01 01 SERVICIO 2,121,160,497 547,955,720 76,737,890 957,791,133 3,600,000 370,714,490 164,361,264 0 0 >>> OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
9.000
29 01 02 PROYECTO 700,000,000 0 0 0 700,000,000 0 0 0 0 >>> APOYO DE EJECUCIÓN DE OBRAS PARA EL SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO
1.000
29 01 03 ESTUDIO 3,902,859 0 3,631,148 271,711 0 0 0 0 0 >>> CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA
25,000.000
29 01 04 METRO CÚBICO 1,976,890,693 0 0 1,976,890,693 0 0 0 0 0 >>> AGUA EN BLOQUE
1,431.000
29 01 05 LITRO 87,286,824 0 87,181,875 104,949 0 0 0 0 0 >>> POTABILIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DEL AGUA
1.000
08 662,372,840 183,251,358 5,744,436 55,892,880 0 0 417,484,166 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE SE AMPLÍA Y MEJORA
29
29 08 01 PROYECTO 104,500,081 94,104,187 0 395,894 0 0 10,000,000 0 0 >>> AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
10.000
29 08 02 PROYECTO 279,150,497 89,147,171 5,744,436 55,496,986 0 0 128,761,904 0 0 >>> MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL AGUA POTABLE
10.000
PÁGINA: 2 DE: 4
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2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 06CD03 - Sistema de Aguas de la Ciudad de México
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
29 08 03 PROYECTO 278,722,262 0 0 0 0 0 278,722,262 0 0 >>> CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS Y POZOS
21.000
30 3,153,081,704 913,064,905 101,345,357 411,055,222 701,112,309 99,089,592 927,414,319 0 0 > EL SISTEMA DE SANEAMIENTO FUNCIONA EFICIENTEMENTE
01 1,362,260,078 211,039,898 91,685,317 191,283,905 701,112,309 46,589,592 120,549,057 0 0 >> EL DRENAJE PERMITE UN DESALOJO OPORTUNO Y EFICAZ DEL AGUA EN LA CIUDAD
30
30 01 01 SERVICIO 509,099,000 210,120,094 70,432,935 180,844,070 1,112,309 46,589,592 0 0 0 >>> OPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE
1.000
30 01 02 METRO CÚBICO 153,161,078 919,804 21,252,382 10,439,835 0 0 120,549,057 0 0 >>> DESAZOLVE
900,000.000
30 01 03 PROYECTO 700,000,000 0 0 0 700,000,000 0 0 0 0 >>> APOYO DE EJECUCIÓN DE OBRAS PARA EL SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO
1.000
02 339,968,285 170,811,167 4,441,058 164,716,060 0 0 0 0 0 >> LA CANTIDAD DE AGUA TRATADA EN LA CIUDAD DE MÉXICO AUMENTA
30
30 02 01 SERVICIO 339,968,285 170,811,167 4,441,058 164,716,060 0 0 0 0 0 >>> OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
1.000
08 1,450,853,341 531,213,840 5,218,982 55,055,257 0 52,500,000 806,865,262 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO SE AMPLÍA Y MEJORA
30
30 08 01 PROYECTO 370,366,370 77,858,025 152,345 1,431,745 0 0 290,924,255 0 0 >>> AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE
18.000
30 08 02 PROYECTO 909,758,047 283,302,891 5,066,637 53,623,512 0 52,500,000 515,265,007 0 0 >>> MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE
5.000
30 08 03 PROYECTO 78,245,655 77,569,655 0 0 0 0 676,000 0 0 >>> AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
2.000
PÁGINA: 3 DE: 4
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 06CD03 - Sistema de Aguas de la Ciudad de México
ÁreaFuncional
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MetaFinanciera
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Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
30 08 04 PROYECTO 92,483,269 92,483,269 0 0 0 0 0 0 0 >>> MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
2.000
PÁGINA: 4 DE: 4
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 06P0FA - Fondo Ambiental Público del Distrito Federal
ÁreaFuncional
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Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
163,793,982 163,793,982 0 0 0 27,553,609 136,240,373 0 0TOTAL:
32 163,793,982 0 0 27,553,609 136,240,373 0 0 0 0 > LOS RECURSOS NATURALES SE PRESERVAN Y SE PROTEGEN
02 163,793,982 0 0 27,553,609 136,240,373 0 0 0 0 >> LOS ECOSISTEMAS Y LAS ÁREAS NATURALES SE FOMENTAN Y PROTEGEN
32
32 02 04 PROYECTO 55,188,982 0 0 27,553,609 27,635,373 0 0 0 0 >>> FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS AMBIENTALES
3.000
32 02 06 PROYECTO 50,750,000 0 0 0 50,750,000 0 0 0 0 >>> APOYOS PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓNDE ECOSISTEMAS
750.000
32 02 07 CONVENIO 1,015,000 0 0 0 1,015,000 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DE ACCIONES ECONÓMICAS PARA LA EXPLOTACIÓN FORESTAL SUSTENTABLE
1.000
32 02 08 CONVENIO 56,840,000 0 0 0 56,840,000 0 0 0 0 >>> FONDOS PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS (FOCORE)
285.000
PÁGINA: 1 DE: 1
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 07C001 - Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
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Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
5,709,817,170 1,169,487,965 4,540,329,205 722,414,867 673,378,179 1,423,554,334 96,351,540 200,000,000 2,594,118,250TOTAL:
04 513,458,236 130,903,794 47,587,742 68,847,700 40,000,000 0 226,119,000 0 0 > LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE
09 513,458,236 130,903,794 47,587,742 68,847,700 40,000,000 0 226,119,000 0 0 >> LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE
04
04 09 01 TRÁMITE 447,447,059 125,098,436 23,036,718 33,192,905 40,000,000 0 226,119,000 0 0 >>> ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
14,162.000
04 09 03 ASESORÍA 7,247,238 1,801,194 1,104,058 4,341,986 0 0 0 0 0 >>> APOYO JURÍDICO
6.000
04 09 07 ACCIÓN 58,763,939 4,004,164 23,446,966 31,312,809 0 0 0 0 0 >>> APOYO Y SEGUIMIENTO EN LA GESTÓN DE CALIDAD
1.000
09 38,407,389 0 4,229,474 34,177,915 0 0 0 0 0 > EL COMBATE A LA DELINCUENCIA Y LA INSEGURIDAD SE HACE VISIBLEMENTE MÁS EFICAZ
08 38,407,389 0 4,229,474 34,177,915 0 0 0 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA SE AMPLÍA Y MEJORA
09
09 08 05 PROYECTO 38,407,389 0 4,229,474 34,177,915 0 0 0 0 0 >>> MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA PARA SEGURIDAD PÚBLICA
1.000
10 130,090,636 66,855,830 11,152,595 52,082,211 0 0 0 0 0 > LA CIUDADANÍA ESTÁ PROTEGIDA EN CASOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES Y RECIBE AUXILIO OPORTUNO Y EFECTIVO CUANDO SE PRESENTAN
02 130,090,636 66,855,830 11,152,595 52,082,211 0 0 0 0 0 >> SE REDUCEN LAS CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS QUE PUEDEN AFECTAR A LA POBLACIÓN
10
10 02 02 EQUIPO 116,613,535 66,855,830 5,195,817 44,561,888 0 0 0 0 0 >>> RED DE ACELERÓGRAFOS Y ALERTA SÍSMICA
1.000
PÁGINA: 1 DE: 5
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 07C001 - Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
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Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
10 02 03 INMUEBLE 4,949,656 0 1,383,150 3,566,506 0 0 0 0 0 >>> REVISIÓN ESTRUCTURAL DE INMUEBLES
800.000
10 02 07 ESTUDIO 8,527,445 0 4,573,628 3,953,817 0 0 0 0 0 >>> ESTUDIOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
1.000
13 228,876 0 0 228,876 0 0 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
01 29,692 0 0 29,692 0 0 0 0 0 >> LAS POLÍTICAS PÚBLICAS TIENEN PERSPECTIVA DE GÉNERO
13
13 01 07 DOCUMENTO 29,692 0 0 29,692 0 0 0 0 0 >>> PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO
1.000
02 199,184 0 0 199,184 0 0 0 0 0 >> SE PROMUEVE UNA CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO
13
13 02 01 ACCIÓN 199,184 0 0 199,184 0 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
1.000
21 123,852,924 38,992,852 15,338,509 13,170,023 56,351,540 0 0 0 0 > LA CIUDAD DE MÉXICO INCIDE EN EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR FORTALECIENDO EL DERECHO A LA EDUCACIÓN
08 123,852,924 38,992,852 15,338,509 13,170,023 56,351,540 0 0 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR SE AMPLÍA Y MEJORA
21
21 08 01 PROYECTO 123,852,924 38,992,852 15,338,509 13,170,023 56,351,540 0 0 0 0 >>> CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
1.000
23 81,202,932 53,331,922 0 27,871,010 0 0 0 0 0 > EL DERECHO A LA CULTURA SE PROMUEVE COMO UNA PARTE FUNDAMENTAL DEL DESARROLLO INDIVIDUAL Y COMUNITARIO
08 81,202,932 53,331,922 0 27,871,010 0 0 0 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL SE AMPLÍA Y MEJORA
23
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>> 07C001 - Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
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ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
23 08 01 PROYECTO 81,202,932 53,331,922 0 27,871,010 0 0 0 0 0 >>> CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESPACIOS CULTURALES
1.000
25 695,499,070 98,596,178 108,528,018 159,012,652 0 0 329,362,222 0 0 > LA ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA URBANAS SE MEJORAN
03 31,301,567 18,131,768 10,637,722 2,532,077 0 0 0 0 0 >> LAS ÁREAS VERDES MEJORAN Y SE INCREMENTAN
25
25 03 02 METROCUADRADO
31,301,567 18,131,768 10,637,722 2,532,077 0 0 0 0 0 >>> MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y ZOOLÓGICOS
515,200.000
04 239,319,754 80,123,470 40,477,888 118,718,396 0 0 0 0 0 >> LA IMAGEN URBANA SE MEJORA Y FORTALECE SU IDENTIDAD
25
25 04 04 OBRA 239,319,754 80,123,470 40,477,888 118,718,396 0 0 0 0 0 >>> OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA
3.000
08 424,877,749 340,940 57,412,408 37,762,179 0 0 329,362,222 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA URBANA SE AMPLIA Y MEJORA
25
25 08 03 PIEZA 389,877,749 340,940 57,412,408 37,762,179 0 0 294,362,222 0 0 >>> ALUMBRADO PÚBLICO
54,164.000
25 08 77 ESTUDIO 35,000,000 0 0 0 0 0 35,000,000 0 0 >>> ATENCIÓN ESTRUCTURAL A TALUDES, MINAS Y GRIETAS
1.000
27 396,306,742 19,719,110 5,231,768 22,911,420 0 0 348,444,444 0 0 > EL TRANSPORTE PÚBLICO ES EFICIENTE Y SEGURO
08 396,306,742 19,719,110 5,231,768 22,911,420 0 0 348,444,444 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO SE AMPLÍA Y MEJORA
27
27 08 01 PROYECTO 396,306,742 19,719,110 5,231,768 22,911,420 0 0 348,444,444 0 0 >>> CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO
2.000
PÁGINA: 3 DE: 5
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 07C001 - Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
28 2,503,317,587 95,117,437 423,650,947 379,356,619 0 0 1,605,192,584 0 0 > LA INFRAESTRUCTURA VIAL SE AMPLIA Y EL TRÁFICO SE REDUCE
08 2,503,317,587 95,117,437 423,650,947 379,356,619 0 0 1,605,192,584 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA VIAL SE AMPLÍA Y MEJORA
28
28 08 01 PROYECTO 396,104,677 0 0 0 0 0 396,104,677 0 0 >>> CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL
1.000
28 08 02 PROYECTO 273,628,690 0 117,642,197 6,898,586 0 0 149,087,907 0 0 >>> MANTENIMIENTO VIAL EN RED PRIMARIA
3.000
28 08 04 METROCUADRADO
378,995,698 81,890,380 296,903,838 201,480 0 0 0 0 0 >>> MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN RED PRIMARIA
2,029,275.690
28 08 51 PROYECTO 1,454,588,522 13,227,057 9,104,912 372,256,553 0 0 1,060,000,000 0 0 >>> PROYECTOS DE MEJORA VIAL INTEGRAL
1.000
31 1,148,920,519 188,208,531 56,904,130 618,807,858 0 200,000,000 85,000,000 0 0 > LA ESTRATEGIA AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO ES CLARA Y PERSIGUE OBJETIVOS CONCRETOS Y ESTA ORIENTADA AL CUMPLIMIENTO DEL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SALUDABLE
03 1,148,920,519 188,208,531 56,904,130 618,807,858 0 200,000,000 85,000,000 0 0 >> EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS REDUCE SUS CONSECUENCIAS NEGATIVAS
31
31 03 02 US-TONNE 693,265,354 115,933,126 6,828,787 555,503,441 0 0 15,000,000 0 0 >>> OPERACIÓN DE PLANTAS DE SELECCIÓN Y TRANSFERENCIA
4,500,000.000
31 03 03 US-TONNE 421,798,624 63,565,063 49,582,941 38,650,620 0 200,000,000 70,000,000 0 0 >>> OPERACIÓN DE SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL
3,556,300.000
31 03 05 US-TONNE 33,856,541 8,710,342 492,402 24,653,797 0 0 0 0 0 >>> RECOLECCIÓN ESPECIALIZADA DE RESIDUOS SÓLIDOS
1,600,000.000
32 78,532,259 30,689,213 754,996 47,088,050 0 0 0 0 0 > LOS RECURSOS NATURALES SE PRESERVAN Y SE PROTEGEN
PÁGINA: 4 DE: 5
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>> 07C001 - Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
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Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
02 41,568,759 0 0 41,568,759 0 0 0 0 0 >> LOS ECOSISTEMAS Y LAS ÁREAS NATURALES SE FOMENTAN Y PROTEGEN
32
32 02 09 ACCIÓN 41,568,759 0 0 41,568,759 0 0 0 0 0 >>> DISEÑAR Y OPERAR INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL
1.000
03 36,963,500 30,689,213 754,996 5,519,291 0 0 0 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA PARA EL MEDIO AMBIENTE SE AMPLÍA Y MEJORA
32
32 03 01 PROYECTO 36,963,500 30,689,213 754,996 5,519,291 0 0 0 0 0 >>> CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEDIO AMBIENTE
1.000
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 07CD01 - Planta de Asfalto del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
593,083,347 593,083,347 0 75,340,836 416,850,112 100,772,399 120,000 0 0TOTAL:
04 61,266,881 25,771,296 9,763,746 25,611,839 120,000 0 0 0 0 > LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE
09 61,266,881 25,771,296 9,763,746 25,611,839 120,000 0 0 0 0 >> LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE
04
04 09 01 TRÁMITE 61,266,881 25,771,296 9,763,746 25,611,839 120,000 0 0 0 0 >>> ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
1.000
13 98,974 0 0 98,974 0 0 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
02 98,974 0 0 98,974 0 0 0 0 0 >> SE PROMUEVE UNA CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO
13
13 02 01 ACCIÓN 98,974 0 0 98,974 0 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
1.000
33 531,717,492 49,569,540 407,086,366 75,061,586 0 0 0 0 0 > LOS BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS POR EL GDF SE LLEVAN A CABO DE FORMA EFICIENTE
01 531,717,492 49,569,540 407,086,366 75,061,586 0 0 0 0 0 >> PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EFICIENTE DE BIENES Y SERVICIOS
33
33 01 02 US-TONNE 531,717,492 49,569,540 407,086,366 75,061,586 0 0 0 0 0 >>> PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA
540,000.000
PÁGINA: 1 DE: 1
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 07CD03 - Proyecto Metro del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
6,268,201,121 73,027,234 6,195,173,887 56,878,212 2,843,006 35,109,770 0 6,011,648 6,167,358,485TOTAL:
13 183,101 0 0 183,101 0 0 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
02 183,101 0 0 183,101 0 0 0 0 0 >> SE PROMUEVE UNA CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO
13
13 02 01 ACCIÓN 183,101 0 0 183,101 0 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
1.000
27 6,268,018,020 56,878,212 2,843,006 34,926,669 0 6,011,648 6,167,358,485 0 0 > EL TRANSPORTE PÚBLICO ES EFICIENTE Y SEGURO
08 6,268,018,020 56,878,212 2,843,006 34,926,669 0 6,011,648 6,167,358,485 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO SE AMPLÍA Y MEJORA
27
27 08 01 PROYECTO 6,268,018,020 56,878,212 2,843,006 34,926,669 0 6,011,648 6,167,358,485 0 0 >>> CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO
1.000
PÁGINA: 1 DE: 1
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 07PFCH - Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
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Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
67,989,208 67,989,208 0 18,889,786 394,875 31,452,003 17,252,544 0 0TOTAL:
04 28,299,348 18,889,786 394,875 9,014,687 0 0 0 0 0 > LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE
09 28,299,348 18,889,786 394,875 9,014,687 0 0 0 0 0 >> LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE
04
04 09 01 TRÁMITE 28,299,348 18,889,786 394,875 9,014,687 0 0 0 0 0 >>> ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
12,000.000
13 2,662,390 0 0 2,662,390 0 0 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
02 2,662,390 0 0 2,662,390 0 0 0 0 0 >> SE PROMUEVE UNA CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO
13
13 02 01 ACCIÓN 2,662,390 0 0 2,662,390 0 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
12.000
25 37,027,470 0 0 19,774,926 17,252,544 0 0 0 0 > LA ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA URBANAS SE MEJORAN
05 37,027,470 0 0 19,774,926 17,252,544 0 0 0 0 >> EL CENTRO HISTÓRICO RECUPERA SU CALIDAD URBANA
25
25 05 02 PROYECTO 25,027,470 0 0 19,774,926 5,252,544 0 0 0 0 >>> REHABILITACIÓN URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
40.000
25 05 04 PROYECTO 12,000,000 0 0 0 12,000,000 0 0 0 0 >>> MEJORA DE FACHADAS HISTÓRICAS EN EL CENTRO HISTÓRICO
3.000
PÁGINA: 1 DE: 1
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 07PFMV - Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito Federal
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Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
7,827,417 7,827,417 0 3,567,807 405,117 3,854,493 0 0 0TOTAL:
04 7,827,417 3,567,807 405,117 3,854,493 0 0 0 0 0 > LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE
09 7,827,417 3,567,807 405,117 3,854,493 0 0 0 0 0 >> LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE
04
04 09 01 TRÁMITE 7,827,417 3,567,807 405,117 3,854,493 0 0 0 0 0 >>> ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
1.000
PÁGINA: 1 DE: 1
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 08C001 - Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
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Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
1,469,382,095 1,469,382,095 0 626,489,096 58,616,345 68,751,240 715,525,414 0 0TOTAL:
03 60,584,871 56,939,567 1,112,688 2,532,616 0 0 0 0 0 > LOS PROCESOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MEJORAN SU EFICIENCIA
03 60,584,871 56,939,567 1,112,688 2,532,616 0 0 0 0 0 >> LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS Y TRÁMITES DE GOBIERNO MEJORAN
03
03 03 05 SERVICIO 60,584,871 56,939,567 1,112,688 2,532,616 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE ATENCIÓN TELEFÓNICA SOBRE SERVICIOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS
19,123,385.000
04 228,151,732 144,857,375 6,187,687 37,206,670 39,900,000 0 0 0 0 > LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE
09 228,151,732 144,857,375 6,187,687 37,206,670 39,900,000 0 0 0 0 >> LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE
04
04 09 01 TRÁMITE 228,151,732 144,857,375 6,187,687 37,206,670 39,900,000 0 0 0 0 >>> ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
280.000
06 7,888,503 3,685,125 3,560,059 643,319 0 0 0 0 0 > LA CIUDADANÍA PERCIBEN UN LIDERAZGO EFECTIVO DE LAS POLÍTICAS METROPOLITANAS
01 7,888,503 3,685,125 3,560,059 643,319 0 0 0 0 0 >> LA CIUDADANÍA PERCIBE UNA VISIÓN INTEGRAL DE DESARROLLO EN LAS ACCIONES DE GOBIERNO
06
06 01 06 EVENTO 7,888,503 3,685,125 3,560,059 643,319 0 0 0 0 0 >>> SISTEMA DE MÓDULOS DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
111,346.000
13 135,756,007 90,860,637 18,228,854 5,559,646 21,106,870 0 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
02 13,134,877 10,364,152 236,529 1,780,196 754,000 0 0 0 0 >> SE PROMUEVE UNA CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO
13
PÁGINA: 1 DE: 5
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 08C001 - Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
13 02 01 ACCIÓN 13,134,877 10,364,152 236,529 1,780,196 754,000 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
200.000
06 82,258,330 60,347,244 17,924,697 3,666,219 320,170 0 0 0 0 >> LAS MUJERES TIENEN ACCESO A SERVICIOS ASISTENCIALES EFICACES
13
13 06 01 PERSONA 69,311,708 48,932,952 16,700,954 3,417,532 260,270 0 0 0 0 >>> ATENCIÓN A MUJERES EN SITUACIÓN DE CALLE Y VULNERABILIDAD SOCIAL
1,133.000
13 06 03 PERSONA 12,946,622 11,414,292 1,223,743 248,687 59,900 0 0 0 0 >>> CENTRO ASISTENCIAL PARA MUJERES
480.000
08 40,362,800 20,149,241 67,628 113,231 20,032,700 0 0 0 0 >> LA VIOLENCIA ASOCIADA AL GÉNERO SE REDUCE Y SUS CONSECUENCIAS SE ATIENDEN EFICAZMENTE
13
13 08 02 PERSONA 13,882,343 13,701,484 67,628 113,231 0 0 0 0 0 >>> UNIDADES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR
145,000.000
13 08 03 PERSONA 25,047,757 6,447,757 0 0 18,600,000 0 0 0 0 >>> SEGURO CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR
2,000.000
13 08 04 PERSONA 1,432,700 0 0 0 1,432,700 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE REINSERCIÓN SOCIAL PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
400.000
15 410,810,926 274,209,829 28,226,520 19,211,033 89,163,544 0 0 0 0 > SE FORTALECE EL PRINCIPIO DE COHESIÓN SOCIAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO
01 37,272,393 21,176,208 247,545 6,341,227 9,507,413 0 0 0 0 >> LA CIUDAD DE MÉXICO ES UN ESPACIO INCLUYENTE
15
15 01 01 ACCIÓN 21,427,324 14,910,438 125,611 5,982,375 408,900 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DEL RESPETO A LA DIVERSIDAD SOCIAL
200.000
15 01 02 CONVENIO 9,085,963 0 0 0 9,085,963 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE COINVERSIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE LASOC. CIVIL
66.000
PÁGINA: 2 DE: 5
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 08C001 - Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
15 01 04 PERSONA 5,713,135 5,238,802 121,934 339,849 12,550 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD
3,000.000
15 01 05 ASUNTO 1,045,971 1,026,968 0 19,003 0 0 0 0 0 >>> OPERAR EL CONSEJO PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA DISCRIMINACIÓN EN EL DF
200.000
02 178,650,259 161,622,384 5,993,304 8,094,298 2,940,273 0 0 0 0 >> LA CALIDAD DE LAS RELACIONES DEL ENTORNO HABITACIONAL MEJORA
15
15 02 05 FAMILIA 2,991,638 0 43,942 7,423 2,940,273 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIAL EN VECINDADES
7,000.000
15 02 06 ACCIÓN 158,602,503 154,778,580 3,210,840 613,083 0 0 0 0 0 >>> ARTICULAR LA PARTICIPACIÓN Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL
2,200,000.000
15 02 07 ACCIÓN 16,729,510 6,843,804 2,738,522 7,147,184 0 0 0 0 0 >>> PROMOVER Y DESARROLLAR LA ACCIÓN SOCIAL Y LA ORGANIZACIÓN VECINAL EN LAS UNIDADES TERRITORIALES
14,786.000
15 02 08 EVENTO 326,608 0 0 326,608 0 0 0 0 0 >>> MESAS TERRITORIALES DE ATENCIÓN SOCIAL
50.000
03 194,888,274 91,411,237 21,985,671 4,775,508 76,715,858 0 0 0 0 >> LA ASISTENCIA SOCIAL RESPONDE MEJOR A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA
15
15 03 01 PERSONA 38,011,105 32,457,308 1,718,228 1,133,898 2,701,671 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIAL EMERGENTE
32,500.000
15 03 03 PERSONA 64,582,074 41,749,729 19,590,133 3,095,762 146,450 0 0 0 0 >>> CENTROS ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL
3,124.000
15 03 04 APOYO 3,647,503 0 47,503 0 3,600,000 0 0 0 0 >>> PROGRAMA PARA EL FINANCIAMIENTO PARA LA ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL
38.000
15 03 13 APOYO 577,836 0 206,134 17,489 354,213 0 0 0 0 >>> AYUDAS DE ASISTENCIA SOCIAL
8,200.000
PÁGINA: 3 DE: 5
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 08C001 - Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
15 03 14 COMEDOR 43,958,492 453,700 49 1,881 43,502,862 0 0 0 0 >>> OTORGAR APOYOS A COMEDORES COMUNITARIOS
210.000
15 03 15 RACIÓN 43,751,367 16,750,500 423,624 516,581 26,060,662 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE COMEDORES PÚBLICOS
2,600,239.000
15 03 17 APOYO 100,000 0 0 0 100,000 0 0 0 0 >>> OTORGAR APOYOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL
50.000
15 03 18 PERSONA 259,897 0 0 9,897 250,000 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE REGISTRO EXTEMPORÁNEO DE NACIMIENTO
1,500.000
19 57,559,103 55,936,563 973,952 648,588 0 0 0 0 0 > EL GOBIERNO DE LA CIUDAD CUMPLE CON EL DERECHO A LA SALUD DE LA POBLACIÓN MEDIANTE ATENCIÓN MÉDICA CADA VEZ MÁS OPORTUNA Y DE MEJOR CALIDAD
02 57,559,103 55,936,563 973,952 648,588 0 0 0 0 0 >> LAS PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN CUENTAN CON MEJORES MEDIO PARA SER REHABILITADAS EXITOSAMENTE
19
19 02 01 PERSONA 57,559,103 55,936,563 973,952 648,588 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE REHABILITACIÓN A PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN
22,400.000
20 471,701,197 0 296,895 2,474,302 468,930,000 0 0 0 0 > EL GOBIERNO DE LA CIUDAD CONTRIBUYE ACTIVAMENTE PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA
05 471,701,197 0 296,895 2,474,302 468,930,000 0 0 0 0 >> LA GRATUIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA SE GARANTIZA
20
20 05 01 PERSONA 123,879,486 0 0 49,486 123,830,000 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES GRATUITOS
1,250,000.000
20 05 02 PERSONA 347,821,711 0 296,895 2,424,816 345,100,000 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS
2,500,000.000
25 96,929,756 0 29,690 475,066 96,425,000 0 0 0 0 > LA ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA URBANAS SE MEJORAN
PÁGINA: 4 DE: 5
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 08C001 - Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
04 96,929,756 0 29,690 475,066 96,425,000 0 0 0 0 >> LA IMAGEN URBANA SE MEJORA Y FORTALECE SU IDENTIDAD
25
25 04 03 PROYECTO 96,929,756 0 29,690 475,066 96,425,000 0 0 0 0 >>> PROGRAMA COMUNITARIO DE MEJORAMIENTO BARRIAL
200.000
PÁGINA: 5 DE: 5
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 08CD08 - Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
5,431,507,189 5,431,507,189 0 248,729,797 813,343 16,472,963 5,165,491,086 0 0TOTAL:
04 5,206,103 1,387,699 116,791 3,701,613 0 0 0 0 0 > LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE
09 5,206,103 1,387,699 116,791 3,701,613 0 0 0 0 0 >> LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE
04
04 09 01 TRÁMITE 5,206,103 1,387,699 116,791 3,701,613 0 0 0 0 0 >>> ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
3,900.000
13 1,484,604 0 0 1,484,604 0 0 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
02 1,484,604 0 0 1,484,604 0 0 0 0 0 >> SE PROMUEVE UNA CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO
13
13 02 01 ACCIÓN 1,484,604 0 0 1,484,604 0 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
150,000.000
14 5,401,344,306 223,869,922 696,552 11,286,746 5,165,491,086 0 0 0 0 > LA DESIGUALDAD ECONÓMICA Y SUS CONSECUENCIAS SE REDUCEN EN LA CIUDAD DE MÉXICO
01 5,165,491,086 0 0 0 5,165,491,086 0 0 0 0 >> LOS ADULTOS MAYORES TIENEN UN INGRESO MÍNIMO GARANTIZADO
14
14 01 01 PERSONA 5,165,491,086 0 0 0 5,165,491,086 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE PENSIÓN ALIMENTARIA A ADULTOS MAYORES
480,000.000
02 235,853,220 223,869,922 696,552 11,286,746 0 0 0 0 0 >> LOS ADULTOS MAYORES TIENEN UNA VIDA DIGNA QUE GARANTIZA EL RESPETO A SUS DERECHOS HUMANOS
14
14 02 02 ACCIÓN 235,853,220 223,869,922 696,552 11,286,746 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES
504,000.000
PÁGINA: 1 DE: 2
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 08CD08 - Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
18 23,472,176 23,472,176 0 0 0 0 0 0 0 > EL GOBIERNO DE LA CIUDAD CUMPLE CON EL DERECHO A LA SALUD FOMENTANDO MEJORES HÁBITOS Y PREVINIENDO ENFERMEDADES ENTRE LA POBLACIÓN
01 23,472,176 23,472,176 0 0 0 0 0 0 0 >> MEJORAN LOS HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA DE LA POBLACIÓN RELACIONADOS CON LA SALUD
18
18 01 04 VISITA 23,472,176 23,472,176 0 0 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE SEGUIMIENTO MÉDICO A ADULTOS MAYORES
33,750.000
PÁGINA: 2 DE: 2
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 08PDCE - Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
23,365,301 23,365,301 0 14,470,514 308,796 8,185,991 400,000 0 0TOTAL:
04 18,319,756 14,470,514 308,796 3,140,446 400,000 0 0 0 0 > LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE
09 18,319,756 14,470,514 308,796 3,140,446 400,000 0 0 0 0 >> LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE
04
04 09 01 TRÁMITE 18,319,756 14,470,514 308,796 3,140,446 400,000 0 0 0 0 >>> ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
1,200.000
06 4,699,137 0 0 4,699,137 0 0 0 0 0 > LA CIUDADANÍA PERCIBEN UN LIDERAZGO EFECTIVO DE LAS POLÍTICAS METROPOLITANAS
01 4,699,137 0 0 4,699,137 0 0 0 0 0 >> LA CIUDADANÍA PERCIBE UNA VISIÓN INTEGRAL DE DESARROLLO EN LAS ACCIONES DE GOBIERNO
06
06 01 05 DOCUMENTO 4,699,137 0 0 4,699,137 0 0 0 0 0 >>> EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL
10.000
13 346,408 0 0 346,408 0 0 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
02 346,408 0 0 346,408 0 0 0 0 0 >> SE PROMUEVE UNA CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO
13
13 02 01 ACCIÓN 346,408 0 0 346,408 0 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
2.000
PÁGINA: 1 DE: 1
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 08PDIJ - Instituto de la Juventud del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
109,985,288 109,985,288 0 13,364,198 1,561,523 5,793,813 89,265,754 0 0TOTAL:
04 31,105,835 6,002,179 917,036 4,186,620 20,000,000 0 0 0 0 > LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE
09 31,105,835 6,002,179 917,036 4,186,620 20,000,000 0 0 0 0 >> LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE
04
04 09 01 TRÁMITE 31,105,835 6,002,179 917,036 4,186,620 20,000,000 0 0 0 0 >>> ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
600.000
13 348,666 0 49,487 79,179 220,000 0 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
02 348,666 0 49,487 79,179 220,000 0 0 0 0 >> SE PROMUEVE UNA CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO
13
13 02 01 ACCIÓN 348,666 0 49,487 79,179 220,000 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
15.000
14 78,530,787 7,362,019 595,000 1,528,014 69,045,754 0 0 0 0 > LA DESIGUALDAD ECONÓMICA Y SUS CONSECUENCIAS SE REDUCEN EN LA CIUDAD DE MÉXICO
05 78,530,787 7,362,019 595,000 1,528,014 69,045,754 0 0 0 0 >> LOS JÓVENES ENCUENTRAN OPCIONES DE DESARROLLO EN LA CIUDAD DE MÉXICO
14
14 05 01 PERSONA 43,297,667 5,417,402 435,000 500,000 36,945,265 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE ATENCIÓN A JÓVENES EN SITUACIÓN DE RIESGO
10,000.000
14 05 02 PERSONA 32,849,088 1,944,617 160,000 1,028,014 29,716,457 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE JÓVENES EN IMPULSO
2,800.000
14 05 03 PERSONA 2,384,032 0 0 0 2,384,032 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE EMPLEO JUVENIL DE VERANO
1,200.000
PÁGINA: 1 DE: 1
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 08PDIM - Instituto de las Mujeres del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
143,333,114 143,333,114 0 50,553,322 2,499,578 50,390,214 39,890,000 0 0TOTAL:
04 87,853,932 50,553,322 1,821,609 35,389,001 90,000 0 0 0 0 > LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE
09 87,853,932 50,553,322 1,821,609 35,389,001 90,000 0 0 0 0 >> LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE
04
04 09 01 TRÁMITE 87,853,932 50,553,322 1,821,609 35,389,001 90,000 0 0 0 0 >>> ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
100.000
13 55,479,182 0 677,969 15,001,213 39,800,000 0 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
01 2,118,401 0 0 1,118,401 1,000,000 0 0 0 0 >> LAS POLÍTICAS PÚBLICAS TIENEN PERSPECTIVA DE GÉNERO
13
13 01 01 DOCUMENTO 2,118,401 0 0 1,118,401 1,000,000 0 0 0 0 >>> SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
6.000
02 8,606,376 0 0 4,206,376 4,400,000 0 0 0 0 >> SE PROMUEVE UNA CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO
13
13 02 01 ACCIÓN 4,286,656 0 0 1,286,656 3,000,000 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
3.000
13 02 05 CAPACITACIÓN 2,577,419 0 0 2,177,419 400,000 0 0 0 0 >>> FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN EN DERECHOS HUMANOS PARA LAS MUJERES
160.000
13 02 06 ACCIÓN 1,742,301 0 0 742,301 1,000,000 0 0 0 0 >>> ATENCIÓN INTEGRAL Y GENERACIÓN DE PROCESOS DE EMPODERAMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES
5.000
04 39,295,461 0 677,969 5,717,492 32,900,000 0 0 0 0 >> LAS MUJERES CUENTAN CON SERVICIOS OPORTUNOS DE SALUD ESPECIALIZADOS
13
PÁGINA: 1 DE: 2
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 08PDIM - Instituto de las Mujeres del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
13 04 02 ESTUDIO 39,295,461 0 677,969 5,717,492 32,900,000 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL AL CÁNCER DE MAMA
50,000.000
08 5,458,944 0 0 3,958,944 1,500,000 0 0 0 0 >> LA VIOLENCIA ASOCIADA AL GÉNERO SE REDUCE Y SUS CONSECUENCIAS SE ATIENDEN EFICAZMENTE
13
13 08 01 ACCIÓN 2,281,525 0 0 1,781,525 500,000 0 0 0 0 >>> ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
5.000
13 08 09 DOCUMENTO 3,177,419 0 0 2,177,419 1,000,000 0 0 0 0 >>> SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DE ATENCIÓN PREVENCIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
20.000
PÁGINA: 2 DE: 2
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 08PDPS - Procuraduría Social del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
224,291,797 224,291,797 0 90,109,843 2,276,393 18,290,324 113,615,237 0 0TOTAL:
04 96,973,577 62,399,164 890,762 12,183,651 21,500,000 0 0 0 0 > LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE
09 96,973,577 62,399,164 890,762 12,183,651 21,500,000 0 0 0 0 >> LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE
04
04 09 01 TRÁMITE 96,973,577 62,399,164 890,762 12,183,651 21,500,000 0 0 0 0 >>> ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
12.000
05 4,948,681 0 989,737 3,958,944 0 0 0 0 0 > EL CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS CONTRIBUYE A LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS
03 4,948,681 0 989,737 3,958,944 0 0 0 0 0 >> LA CIUDADANÍA PARTICIPA EN EL CONTROL Y EVALUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS
05
05 03 04 QUEJA 4,948,681 0 989,737 3,958,944 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN DE QUEJAS CIUDADANAS
40,000.000
12 25,964,236 24,741,677 395,894 826,665 0 0 0 0 0 > LA IMPUNIDAD EN LA COMISIÓN DE DELITOS SE REDUCE
01 25,964,236 24,741,677 395,894 826,665 0 0 0 0 0 >> LAS VÍCTIMAS DEL DELITO SE MANIFIESTAN MÁS SATISFECHAS DE LA ATENCIÓN QUE RECIBEN POR PARTE DE LAS AUTORIDADES
12
12 01 09 ASUNTO 15,438,848 14,845,006 306,818 287,024 0 0 0 0 0 >>> ORIENTACIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA Y SOCIAL EN DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA CIUDADANÍA
40,000.000
12 01 10 ASUNTO 10,525,388 9,896,671 89,076 539,641 0 0 0 0 0 >>> ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN MATERIA CONDOMINAL Y ARRENDAMIENTO
20,000.000
13 3,067,976 2,969,002 0 98,974 0 0 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
PÁGINA: 1 DE: 2
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 08PDPS - Procuraduría Social del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
02 3,067,976 2,969,002 0 98,974 0 0 0 0 0 >> SE PROMUEVE UNA CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO
13
13 02 01 ACCIÓN 1,533,988 1,484,501 0 49,487 0 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
200.000
13 02 02 ACCIÓN 1,533,988 1,484,501 0 49,487 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE DERECHOS DE LAS MUJERES
50.000
15 92,339,736 0 0 989,736 91,350,000 0 0 0 0 > SE FORTALECE EL PRINCIPIO DE COHESIÓN SOCIAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO
02 92,339,736 0 0 989,736 91,350,000 0 0 0 0 >> LA CALIDAD DE LAS RELACIONES DEL ENTORNO HABITACIONAL MEJORA
15
15 02 01 U. HABITACIONAL 91,350,000 0 0 0 91,350,000 0 0 0 0 >>> PROGRAMA SOCIAL PARA UNIDADES HABITACIONALES
850.000
15 02 02 EVENTO 989,736 0 0 989,736 0 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DE LEY Y CULTURA CONDOMINIAL
6,000.000
16 997,591 0 0 232,354 765,237 0 0 0 0 > LOS DERECHOS HUMANOS SON RESPETADOS
01 997,591 0 0 232,354 765,237 0 0 0 0 >> LOS DERECHOS HUMANOS SE PROTEGEN Y PROMUEVEN
16
16 01 05 EVENTO 997,591 0 0 232,354 765,237 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES
1,500.000
PÁGINA: 2 DE: 2
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 09C001 - Secretaría de Finanzas del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
1,817,159,999 1,817,159,999 0 1,060,443,562 37,935,566 713,018,371 5,762,500 0 0TOTAL:
03 90,979,966 45,012,169 1,579,817 44,387,980 0 0 0 0 0 > LOS PROCESOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MEJORAN SU EFICIENCIA
02 90,979,966 45,012,169 1,579,817 44,387,980 0 0 0 0 0 >> LOS SERVICIOS REGISTRALES MEJORAN
03
03 02 03 CUENTACATASTRAL
90,979,966 45,012,169 1,579,817 44,387,980 0 0 0 0 0 >>> CATASTRO
2,129,741.000
04 541,107,102 358,039,273 15,808,853 167,258,976 0 0 0 0 0 > LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE
09 541,107,102 358,039,273 15,808,853 167,258,976 0 0 0 0 0 >> LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE
04
04 09 01 TRÁMITE 409,943,724 313,934,471 6,669,726 89,339,527 0 0 0 0 0 >>> ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
2,391.000
04 09 04 SERVICIO 131,163,378 44,104,802 9,139,127 77,919,449 0 0 0 0 0 >>> SERVICIOS INFORMÁTICOS
56.000
05 7,760,226 7,255,307 504,919 0 0 0 0 0 0 > EL CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS CONTRIBUYE A LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS
01 7,760,226 7,255,307 504,919 0 0 0 0 0 0 >> LA ACCIÓN GUBERNAMENTAL SE TRANSPARENTA Y RINDE CUENTAS
05
05 01 01 DOCUMENTO 7,760,226 7,255,307 504,919 0 0 0 0 0 0 >>> RENDICIÓN FINANCIERA DE CUENTAS DEL DISTRITO FEDERAL
13.000
07 1,151,585,861 628,370,892 20,039,998 497,412,471 5,762,500 0 0 0 0 > LAS FINANZAS PÚBLICAS SON SANAS Y PERMITEN LA CONSECUCIÓN DE MAYORES RESULTADOS
PÁGINA: 1 DE: 3
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 09C001 - Secretaría de Finanzas del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
01 1,110,973,423 596,681,981 13,187,006 495,341,936 5,762,500 0 0 0 0 >> LA RECAUDACIÓN SE FORTALECE Y ES EQUITATIVA
07
07 01 01 DOCUMENTO 128,630,238 22,764,438 9,448,176 90,655,124 5,762,500 0 0 0 0 >>> PLANEACIÓN FINANCIERA
4.000
07 01 02 DOCUMENTO 20,005,968 14,787,722 484,833 4,733,413 0 0 0 0 0 >>> DISEÑO E INSTRUMENTACIÓN DE POLÍTICA FISCAL
82.000
07 01 03 DOCUMENTO 300,671,837 14,510,615 333,680 285,827,542 0 0 0 0 0 >>> ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA HACIENDA PÚBLICA
6,883.000
07 01 04 SERVICIO 103,764,271 95,961,842 484,833 7,317,596 0 0 0 0 0 >>> OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
3,792,567.000
07 01 05 SERVICIO 176,132,294 116,419,309 593,673 59,119,312 0 0 0 0 0 >>> CENTROS DE SERVICIO DE LA TESORERÍA
1,400,000.000
07 01 06 DOCUMENTO 105,649,466 94,318,995 443,374 10,887,097 0 0 0 0 0 >>> COORDINACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
20,521,384.000
07 01 08 ASUNTO 33,892,392 33,019,484 484,833 388,075 0 0 0 0 0 >>> REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DEL GDF EN MATERIA FISCAL Y HACENDARIA
83,352.000
07 01 09 DOCUMENTO 209,764,422 194,118,184 161,619 15,484,619 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN
1,381,818.000
07 01 11 DOCUMENTO 32,462,535 10,781,392 751,985 20,929,158 0 0 0 0 0 >>> UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
371.000
03 40,612,438 31,688,911 6,852,992 2,070,535 0 0 0 0 0 >> EL PRESUPUESTO SE CONCIBE Y ADMINISTRA PARA LA CONSECUCIÓN DE RESULTADOS
07
07 03 01 DOCUMENTO 13,781,951 9,922,989 2,671,279 1,187,683 0 0 0 0 0 >>> SUPERVISIÓN Y MONITOREO E INTEGRACIÓN PRESUPUESTAL
3.000
PÁGINA: 2 DE: 3
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 09C001 - Secretaría de Finanzas del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
07 03 02 DOCUMENTO 18,388,636 14,510,615 3,519,737 358,284 0 0 0 0 0 >>> REGISTRO PRESUPUESTAL
126,000.000
07 03 03 DOCUMENTO 8,441,851 7,255,307 661,976 524,568 0 0 0 0 0 >>> GESTIÓN CONTABLE DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL
15.000
13 25,726,844 21,765,921 1,979 3,958,944 0 0 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
01 7,255,307 7,255,307 0 0 0 0 0 0 0 >> LAS POLÍTICAS PÚBLICAS TIENEN PERSPECTIVA DE GÉNERO
13
13 01 01 DOCUMENTO 7,255,307 7,255,307 0 0 0 0 0 0 0 >>> SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
40.000
02 11,216,230 7,255,307 1,979 3,958,944 0 0 0 0 0 >> SE PROMUEVE UNA CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO
13
13 02 01 ACCIÓN 11,216,230 7,255,307 1,979 3,958,944 0 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
6.000
05 7,255,307 7,255,307 0 0 0 0 0 0 0 >> SE OFRECEN OPORTUNIDADES A MUJERES EMPRENDEDORAS
13
13 05 01 ACCIÓN 7,255,307 7,255,307 0 0 0 0 0 0 0 >>> ASESORÍA FINANCIERA A MUJERES AHORRADORAS
12.000
PÁGINA: 3 DE: 3
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 09PECV - Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V.
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
16,456,076 16,456,076 0 12,952,566 285,734 3,217,776 0 0 0TOTAL:
04 15,198,678 12,637,357 240,207 2,321,114 0 0 0 0 0 > LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE
09 15,198,678 12,637,357 240,207 2,321,114 0 0 0 0 0 >> LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE
04
04 09 01 TRÁMITE 15,198,678 12,637,357 240,207 2,321,114 0 0 0 0 0 >>> ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
49.000
13 49,476 0 45,527 3,949 0 0 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
02 49,476 0 45,527 3,949 0 0 0 0 0 >> SE PROMUEVE UNA CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO
13
13 02 01 ACCIÓN 49,476 0 45,527 3,949 0 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
1.000
25 1,207,922 315,209 0 892,713 0 0 0 0 0 > LA ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA URBANAS SE MEJORAN
08 1,207,922 315,209 0 892,713 0 0 0 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA URBANA SE AMPLIA Y MEJORA
25
25 08 09 PROYECTO 1,207,922 315,209 0 892,713 0 0 0 0 0 >>> PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA CON PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO
8.000
PÁGINA: 1 DE: 1
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 09PFCD - Fideicomiso Público "Ciudad Digital"
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
9,271,948 9,271,948 0 0 287,642 8,984,306 0 0 0TOTAL:
04 9,271,948 0 287,642 8,984,306 0 0 0 0 0 > LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE
09 9,271,948 0 287,642 8,984,306 0 0 0 0 0 >> LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE
04
04 09 01 TRÁMITE 8,084,265 0 287,642 7,796,623 0 0 0 0 0 >>> ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
40.000
04 09 03 ASESORÍA 1,187,683 0 0 1,187,683 0 0 0 0 0 >>> APOYO JURÍDICO
40.000
PÁGINA: 1 DE: 1
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 09PFRC - Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III)
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
75,047,133 74,447,133 600,000 40,294,146 1,832,500 17,820,487 14,500,000 600,000 0TOTAL:
04 18,122,513 15,225,713 493,500 2,353,300 0 50,000 0 0 0 > LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE
09 18,122,513 15,225,713 493,500 2,353,300 0 50,000 0 0 0 >> LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE
04
04 09 01 TRÁMITE 18,122,513 15,225,713 493,500 2,353,300 0 50,000 0 0 0 >>> ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
19,181.000
07 56,894,620 25,068,433 1,339,000 15,437,187 14,500,000 550,000 0 0 0 > LAS FINANZAS PÚBLICAS SON SANAS Y PERMITEN LA CONSECUCIÓN DE MAYORES RESULTADOS
01 56,894,620 25,068,433 1,339,000 15,437,187 14,500,000 550,000 0 0 0 >> LA RECAUDACIÓN SE FORTALECE Y ES EQUITATIVA
07
07 01 07 MILL/PESOS 52,877,695 21,786,508 1,276,500 14,764,687 14,500,000 550,000 0 0 0 >>> PROGRAMA DE RECUPERACIÓN CREDITICIA
1,244.793
07 01 13 ASUNTO 4,016,925 3,281,925 62,500 672,500 0 0 0 0 0 >>> ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS
3,600.000
13 30,000 0 0 30,000 0 0 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
02 30,000 0 0 30,000 0 0 0 0 0 >> SE PROMUEVE UNA CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO
13
13 02 01 ACCIÓN 30,000 0 0 30,000 0 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
50,000.000
PÁGINA: 1 DE: 1
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 10C001 - Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
1,091,704,777 1,091,704,777 0 270,759,200 24,371,841 761,080,736 35,493,000 0 0TOTAL:
04 657,084,691 61,213,738 5,397,804 590,350,343 122,806 0 0 0 0 > LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE
09 657,084,691 61,213,738 5,397,804 590,350,343 122,806 0 0 0 0 >> LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE
04
04 09 01 TRÁMITE 635,343,609 45,034,176 4,269,110 585,943,488 96,835 0 0 0 0 >>> ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
1,000.000
04 09 03 ASESORÍA 14,561,875 11,983,299 618,514 1,941,882 18,180 0 0 0 0 >>> APOYO JURÍDICO
21,400.000
04 09 04 SERVICIO 7,179,207 4,196,263 510,180 2,464,973 7,791 0 0 0 0 >>> SERVICIOS INFORMÁTICOS
1,800.000
13 1,979,072 0 0 1,979,072 0 0 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
01 989,536 0 0 989,536 0 0 0 0 0 >> LAS POLÍTICAS PÚBLICAS TIENEN PERSPECTIVA DE GÉNERO
13
13 01 07 DOCUMENTO 989,536 0 0 989,536 0 0 0 0 0 >>> PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO
1.000
02 989,536 0 0 989,536 0 0 0 0 0 >> SE PROMUEVE UNA CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO
13
13 02 01 ACCIÓN 989,536 0 0 989,536 0 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
60.000
27 389,327,628 179,055,953 15,430,330 159,541,256 35,300,089 0 0 0 0 > EL TRANSPORTE PÚBLICO ES EFICIENTE Y SEGURO
PÁGINA: 1 DE: 3
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 10C001 - Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
01 180,078,205 108,444,809 7,043,786 29,389,674 35,199,936 0 0 0 0 >> LA RED DE TRANSPORTE CONCESIONADO ES CONFIABLE Y SEGURA
27
27 01 02 OPERATIVO 43,847,873 32,587,944 2,607,537 8,577,462 74,930 0 0 0 0 >>> SUPERVISIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO
156.000
27 01 03 VEHÍCULO 20,466,778 15,031,997 1,167,705 4,238,143 28,933 0 0 0 0 >>> REGULACIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO
51,503.000
27 01 04 VEHÍCULO 16,553,586 11,615,506 910,959 4,000,413 26,708 0 0 0 0 >>> REGULACIÓN DE CONCESIONES DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE PERSONAL Y ESPECIALIZADO
14,090.000
27 01 05 VEHÍCULO 17,263,808 12,583,464 987,080 3,664,331 28,933 0 0 0 0 >>> REGULACIÓN DE TRANSPORTE DE CARGA
68,696.000
27 01 06 TRÁMITE 2,565,897 1,935,917 150,060 475,469 4,451 0 0 0 0 >>> REGULACIÓN OPERATIVA Y PUBLICITARIA DEL TRANSPORTE PÚBLICO
480.000
27 01 07 ACCIÓN 3,207,909 2,419,895 188,119 594,331 5,564 0 0 0 0 >>> DESARROLLO Y FOMENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO
6.000
27 01 08 VEHÍCULO 38,606,981 30,334,169 882,790 7,364,056 25,966 0 0 0 0 >>> REGULACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASAJEROS
203,601.000
27 01 09 APOYO 35,000,000 0 0 0 35,000,000 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE TAXIS
2,333.000
27 01 10 CAPACITACIÓN 2,565,373 1,935,917 149,536 475,469 4,451 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASAJEROS
46,890.000
02 42,284,621 19,839,637 5,582,165 16,842,788 20,031 0 0 0 0 >> LA RED DE TRANSPORTE AUMENTA SU RELEVANCIA EN LA MOVILIDAD METROPOLITANA
27
27 02 61 PARADERO 42,284,621 19,839,637 5,582,165 16,842,788 20,031 0 0 0 0 >>> OPERAR PARADEROS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
46.000
PÁGINA: 2 DE: 3
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 10C001 - Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
03 166,964,802 50,771,507 2,804,379 113,308,794 80,122 0 0 0 0 >> LA REGULACIÓN VIAL SE REALIZA DE MANERA EFICAZ Y TRANSPARENTE
27
27 03 01 ESTUDIO 23,639,239 17,967,872 1,391,127 4,240,550 39,690 0 0 0 0 >>> PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL VIAL
1,855.000
27 03 02 DOCUMENTO 9,620,747 7,618,600 482,416 1,505,636 14,095 0 0 0 0 >>> REGISTRO PÚBLICO DEL TRANSPORTE
782,280.000
27 03 03 DOCUMENTO 133,704,816 25,185,035 930,836 107,562,608 26,337 0 0 0 0 >>> REGULACIÓN DEL TRANSPORTE PARTICULAR
1,346,802.000
28 43,313,386 30,489,509 3,543,707 9,210,065 70,105 0 0 0 0 > LA INFRAESTRUCTURA VIAL SE AMPLIA Y EL TRÁFICO SE REDUCE
01 43,313,386 30,489,509 3,543,707 9,210,065 70,105 0 0 0 0 >> EL TRÁNSITO SE AGILIZA
28
28 01 01 SERVICIO 6,163,751 3,871,684 1,233,318 1,049,847 8,902 0 0 0 0 >>> GESTIÓN DEL TRÁNSITO Y APOYO VIAL
260,370.000
28 01 02 ACCIÓN 33,806,927 24,198,026 1,987,349 7,565,913 55,639 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE APOYO VIAL RADAR
34,140.000
28 01 04 ACCIÓN 3,342,708 2,419,799 323,040 594,305 5,564 0 0 0 0 >>> EDUCACIÓN Y CULTURA VIAL
281.000
PÁGINA: 3 DE: 3
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 10P0TP - Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
24,500,000 24,500,000 0 0 0 0 24,500,000 0 0TOTAL:
27 24,500,000 0 0 0 24,500,000 0 0 0 0 > EL TRANSPORTE PÚBLICO ES EFICIENTE Y SEGURO
01 24,500,000 0 0 0 24,500,000 0 0 0 0 >> LA RED DE TRANSPORTE CONCESIONADO ES CONFIABLE Y SEGURA
27
27 01 01 APOYO 24,500,000 0 0 0 24,500,000 0 0 0 0 >>> APOYOS PARA SUSTITUCIÓN DE UNIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO
245.000
PÁGINA: 1 DE: 1
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 10PDMB - METROBÚS
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
161,692,213 161,692,213 0 50,556,123 3,190,902 107,945,188 0 0 0TOTAL:
04 25,492,171 25,492,171 0 0 0 0 0 0 0 > LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE
09 25,492,171 25,492,171 0 0 0 0 0 0 0 >> LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE
04
04 09 01 TRÁMITE 25,492,171 25,492,171 0 0 0 0 0 0 0 >>> ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
3.000
13 979,839 0 0 979,839 0 0 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
01 455,279 0 0 455,279 0 0 0 0 0 >> LAS POLÍTICAS PÚBLICAS TIENEN PERSPECTIVA DE GÉNERO
13
13 01 07 DOCUMENTO 455,279 0 0 455,279 0 0 0 0 0 >>> PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO
2.000
02 524,560 0 0 524,560 0 0 0 0 0 >> SE PROMUEVE UNA CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO
13
13 02 01 ACCIÓN 524,560 0 0 524,560 0 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
2.000
27 135,220,203 25,063,952 3,190,902 106,965,349 0 0 0 0 0 > EL TRANSPORTE PÚBLICO ES EFICIENTE Y SEGURO
02 135,220,203 25,063,952 3,190,902 106,965,349 0 0 0 0 0 >> LA RED DE TRANSPORTE AUMENTA SU RELEVANCIA EN LA MOVILIDAD METROPOLITANA
27
27 02 01 MIL/PASAJEROS 135,220,203 25,063,952 3,190,902 106,965,349 0 0 0 0 0 >>> OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CORREDORES DEL METROBÚS
173.700
PÁGINA: 1 DE: 1
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 10PDME - Sistema de Transporte Colectivo (Metro)
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
10,723,912,804 8,892,572,301 1,831,340,503 4,753,960,737 920,308,592 2,751,712,941 11,755,950 696,794,834 1,134,545,669TOTAL:
04 2,566,114,098 1,195,923,442 330,759,425 995,347,074 1,755,950 42,328,207 0 0 0 > LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE
09 2,566,114,098 1,195,923,442 330,759,425 995,347,074 1,755,950 42,328,207 0 0 0 >> LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE
04
04 09 01 TRÁMITE 2,566,114,098 1,195,923,442 330,759,425 995,347,074 1,755,950 42,328,207 0 0 0 >>> ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
135,086.000
07 454,834,081 0 0 0 0 0 0 0 454,834,081 > LAS FINANZAS PÚBLICAS SON SANAS Y PERMITEN LA CONSECUCIÓN DE MAYORES RESULTADOS
02 454,834,081 0 0 0 0 0 0 0 454,834,081 >> LA ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ES SALUDABLE
07
07 02 02 DOCUMENTO 454,834,081 0 0 0 0 0 0 0 454,834,081 >>> GESTIÓN Y OPERACIÓN DE DEUDA PÚBLICA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
3.000
09 386,690,960 242,175,680 5,350,362 120,909,242 0 18,255,676 0 0 0 > EL COMBATE A LA DELINCUENCIA Y LA INSEGURIDAD SE HACE VISIBLEMENTE MÁS EFICAZ
02 386,690,960 242,175,680 5,350,362 120,909,242 0 18,255,676 0 0 0 >> LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DEMUESTRAN A LA SOCIEDAD, DE MANERA CONFIABLE, MAYOR EFICACIA EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO
09
09 02 11 POLICÍA 386,690,960 242,175,680 5,350,362 120,909,242 0 18,255,676 0 0 0 >>> PROGRAMA DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL EN STC
820.000
13 21,996,344 17,679,460 68,292 4,248,592 0 0 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
03 21,996,344 17,679,460 68,292 4,248,592 0 0 0 0 0 >> SE REDUCEN LOS OBSTÁCULOS PARA EL DESARROLLO LABORAL DE LAS MUJERES
13
PÁGINA: 1 DE: 2
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 10PDME - Sistema de Transporte Colectivo (Metro)
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
13 03 05 PERSONA 21,996,344 17,679,460 68,292 4,248,592 0 0 0 0 0 >>> CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
400.000
27 7,294,277,321 3,298,182,155 584,130,513 1,631,208,033 10,000,000 636,210,951 1,134,545,669 0 0 > EL TRANSPORTE PÚBLICO ES EFICIENTE Y SEGURO
02 5,447,785,053 2,413,356,312 466,824,458 1,301,723,143 0 362,635,471 903,245,669 0 0 >> LA RED DE TRANSPORTE AUMENTA SU RELEVANCIA EN LA MOVILIDAD METROPOLITANA
27
27 02 31 MIL/PASAJEROS 2,800,279,685 1,848,001,679 3,105,557 944,636,433 0 4,536,016 0 0 0 >>> OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
1,331.300
27 02 32 PROYECTO 143,811,027 51,981,311 8,827,139 9,230,452 0 73,772,125 0 0 0 >>> DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
2.420
27 02 33 CAPACITACIÓN 11,195,675 0 0 11,195,675 0 0 0 0 0 >>> INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA COLECTIVO
297.000
27 02 34 VEHÍCULO 2,492,498,666 513,373,322 454,891,762 336,660,583 0 284,327,330 903,245,669 0 0 >>> MANTENIMIENTO MAYOR AL MATERIAL RODANTE
164,960.000
08 1,846,492,268 884,825,843 117,306,055 329,484,890 10,000,000 273,575,480 231,300,000 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO SE AMPLÍA Y MEJORA
27
27 08 03 PROYECTO 314,254,774 201,057,299 30,758,203 14,689,178 0 16,450,094 51,300,000 0 0 >>> MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA STC
7.000
27 08 06 INTERVENCIÓN 1,179,237,494 683,768,544 86,547,852 314,795,712 0 94,125,386 0 0 0 >>> MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FIJAS
418,285.000
27 08 08 PROYECTO 353,000,000 0 0 0 10,000,000 163,000,000 180,000,000 0 0 >>> CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA STC
0.700
PÁGINA: 2 DE: 2
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 10PDRT - Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
1,329,805,547 1,329,805,547 0 723,005,084 374,002,325 232,798,138 0 0 0TOTAL:
04 236,325,597 135,398,187 12,410,029 88,517,381 0 0 0 0 0 > LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE
09 236,325,597 135,398,187 12,410,029 88,517,381 0 0 0 0 0 >> LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE
04
04 09 01 TRÁMITE 236,325,597 135,398,187 12,410,029 88,517,381 0 0 0 0 0 >>> ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
12,924.000
13 83,597,663 47,086,300 22,011,730 14,499,633 0 0 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
08 83,597,663 47,086,300 22,011,730 14,499,633 0 0 0 0 0 >> LA VIOLENCIA ASOCIADA AL GÉNERO SE REDUCE Y SUS CONSECUENCIAS SE ATIENDEN EFICAZMENTE
13
13 08 06 MIL/PASAJEROS 83,597,663 47,086,300 22,011,730 14,499,633 0 0 0 0 0 >>> TRANSPORTE PREFERENCIAL PARA MUJERES
8.800
27 1,009,882,287 540,520,597 339,580,566 129,781,124 0 0 0 0 0 > EL TRANSPORTE PÚBLICO ES EFICIENTE Y SEGURO
02 1,007,407,947 540,520,597 338,095,962 128,791,388 0 0 0 0 0 >> LA RED DE TRANSPORTE AUMENTA SU RELEVANCIA EN LA MOVILIDAD METROPOLITANA
27
27 02 11 SERVICIO 1,781,525 0 1,187,683 593,842 0 0 0 0 0 >>> SERVICIOS DE TRANSPORTE EMERGENTE
2,400.000
27 02 21 VEHÍCULO 172,192,739 60,409,967 105,901,760 5,881,012 0 0 0 0 0 >>> MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE LA RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
1,436.000
27 02 23 MIL/PASAJEROS 833,433,683 480,110,630 231,006,519 122,316,534 0 0 0 0 0 >>> OPERACIÓN DE LA RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
164.300
PÁGINA: 1 DE: 2
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 10PDRT - Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
08 2,474,340 0 1,484,604 989,736 0 0 0 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO SE AMPLÍA Y MEJORA
27
27 08 05 PROYECTO 2,474,340 0 1,484,604 989,736 0 0 0 0 0 >>> MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA RTP
18.000
PÁGINA: 2 DE: 2
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 10PDTE - Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
1,122,759,658 1,122,759,658 0 627,840,420 161,858,691 262,967,307 70,093,240 0 0TOTAL:
04 372,952,909 183,871,332 28,385,371 90,602,966 70,093,240 0 0 0 0 > LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE
09 372,952,909 183,871,332 28,385,371 90,602,966 70,093,240 0 0 0 0 >> LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE
04
04 09 01 TRÁMITE 372,952,909 183,871,332 28,385,371 90,602,966 70,093,240 0 0 0 0 >>> ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
1.000
13 311,767 0 0 311,767 0 0 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
02 311,767 0 0 311,767 0 0 0 0 0 >> SE PROMUEVE UNA CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO
13
13 02 01 ACCIÓN 311,767 0 0 311,767 0 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
1.000
27 749,494,982 443,969,088 133,473,320 172,052,574 0 0 0 0 0 > EL TRANSPORTE PÚBLICO ES EFICIENTE Y SEGURO
02 653,947,995 393,804,570 91,495,662 168,647,763 0 0 0 0 0 >> LA RED DE TRANSPORTE AUMENTA SU RELEVANCIA EN LA MOVILIDAD METROPOLITANA
27
27 02 41 MIL/PASAJEROS 369,724,380 245,657,247 14,846 124,052,287 0 0 0 0 0 >>> OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TROLEBUSES DEL DISTRITO FEDERAL
75.010
27 02 42 VEHÍCULO 166,659,715 97,393,244 67,183,345 2,083,126 0 0 0 0 0 >>> MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TROLEBUSES
61,424.000
27 02 51 MIL/PASAJEROS 74,754,522 35,970,561 0 38,783,961 0 0 0 0 0 >>> OPERACIÓN DEL TREN LIGERO DEL DISTRITO FEDERAL
28.990
PÁGINA: 1 DE: 2
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 10PDTE - Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
27 02 52 EQUIPO 42,809,378 14,783,518 24,297,471 3,728,389 0 0 0 0 0 >>> MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TREN LIGERO
7,103.000
08 95,546,987 50,164,518 41,977,658 3,404,811 0 0 0 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO SE AMPLÍA Y MEJORA
27
27 08 04 PROYECTO 95,546,987 50,164,518 41,977,658 3,404,811 0 0 0 0 0 >>> MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA STE
84,656.000
PÁGINA: 2 DE: 2
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 11C001 - Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
11,450,734,863 11,045,102,350 405,632,513 8,097,915,424 1,023,486,264 1,839,980,622 83,720,040 371,874,745 33,757,768TOTAL:
04 1,040,822,159 628,032,222 32,205,102 149,431,271 75,156,900 155,996,664 0 0 0 > LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE
09 1,040,822,159 628,032,222 32,205,102 149,431,271 75,156,900 155,996,664 0 0 0 >> LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE
04
04 09 01 TRÁMITE 732,132,265 492,195,355 30,525,347 119,457,999 71,156,900 18,796,664 0 0 0 >>> ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
60,890.000
04 09 03 ASESORÍA 100,309,567 100,309,567 0 0 0 0 0 0 0 >>> APOYO JURÍDICO
93,658.000
04 09 04 SERVICIO 208,380,327 35,527,300 1,679,755 29,973,272 4,000,000 137,200,000 0 0 0 >>> SERVICIOS INFORMÁTICOS
9,563.000
05 78,351,118 68,559,934 456,858 9,334,326 0 0 0 0 0 > EL CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS CONTRIBUYE A LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS
03 78,351,118 68,559,934 456,858 9,334,326 0 0 0 0 0 >> LA CIUDADANÍA PARTICIPA EN EL CONTROL Y EVALUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS
05
05 03 07 DOCUMENTO 78,351,118 68,559,934 456,858 9,334,326 0 0 0 0 0 >>> INFORMACIÓN OPORTUNA DE LAS ACTIVIDADES DE LA SSP DEL DF
103,177.000
09 9,255,774,361 6,740,084,801 936,497,454 1,322,032,117 7,524,140 215,878,081 33,757,768 0 0 > EL COMBATE A LA DELINCUENCIA Y LA INSEGURIDAD SE HACE VISIBLEMENTE MÁS EFICAZ
01 1,517,281,347 1,216,379,369 42,942,937 242,395,041 0 15,564,000 0 0 0 >> LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DEMUESTRAN A LA SOCIEDAD, DE MANERA CONFIABLE, MAYOR EFICACIA EN EL COMBATE AL DELITO
09
09 01 01 SERVICIO 15,566,998 14,973,468 0 593,530 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS EN EL EJERCICIO DE ACCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
6,250.000
PÁGINA: 1 DE: 5
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 11C001 - Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
09 01 02 ACCIÓN 1,133,663,791 895,482,657 7,500,024 215,117,110 0 15,564,000 0 0 0 >>> POLICÍA METROPOLITANA
849,997.000
09 01 09 SERVICIO 304,667,038 282,187,881 22,479,157 0 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE APOYO Y CONTROL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA
733,472.000
09 01 10 ESTÍMULO 5,633,730 0 118,571 5,515,159 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE INCENTIVOS EN EL EFECTIVO COMBATE A LA DELINCUENCIA
12.000
09 01 12 OPERACIÓNAÉREA
57,749,790 23,735,363 12,845,185 21,169,242 0 0 0 0 0 >>> OPERACIONES AÉREA DE APOYO A LA SEGURIDAD PÚBLICA
1,800.000
02 7,435,798,003 5,348,075,739 865,787,140 1,014,096,903 7,524,140 200,314,081 0 0 0 >> LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DEMUESTRAN A LA SOCIEDAD, DE MANERA CONFIABLE, MAYOR EFICACIA EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO
09
09 02 01 ACCIÓN 6,892,978,398 4,842,800,675 860,807,833 989,055,809 0 200,314,081 0 0 0 >>> SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CON PROXIMIDAD A LA CIUDADANÍA
5,533,604.000
09 02 03 ACCIÓN 63,217,984 61,750,275 205,713 1,137,856 124,140 0 0 0 0 >>> PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO
1,406.000
09 02 05 ACCIÓN 21,083,197 4,268,995 1,108,638 8,305,564 7,400,000 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL DELITO
31,143.000
09 02 06 SERVICIO 29,120,613 26,554,877 48,822 2,516,914 0 0 0 0 0 >>> COORDINACIÓN Y ENLACE PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
14,179.000
09 02 07 ACCIÓN 7,607,935 4,268,995 1,965,907 1,373,033 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO
210,019.000
09 02 08 SERVICIO 95,991,689 85,775,569 852,837 9,363,283 0 0 0 0 0 >>> SERVICIO TELEFÓNICO DE EMERGENCIAS Y DENUNCIAS
5,405,749.000
09 02 09 DOCUMENTO 307,950,221 304,808,387 797,390 2,344,444 0 0 0 0 0 >>> SISTEMA DE INFORMACIÓN POLICIAL
46.000
PÁGINA: 2 DE: 5
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 11C001 - Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
09 02 10 PERMISIONARIO 17,847,966 17,847,966 0 0 0 0 0 0 0 >>> REGULACIÓN DE SEGURIDAD PRIVADA
8,258.000
03 192,543,394 175,629,693 3,361,523 13,552,178 0 0 0 0 0 >> EL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA ES PROFESIONAL Y CAPACITADO
09
09 03 01 ACCIÓN 37,518,539 35,429,551 209,476 1,879,512 0 0 0 0 0 >>> DESARROLLO INSTITUCIONAL DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA
160.000
09 03 05 PERSONA 56,790,871 56,237,450 474,284 79,137 0 0 0 0 0 >>> SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ACTUACIÓN POLICIAL
10,645.000
09 03 06 EVALUACIÓN 98,233,984 83,962,692 2,677,763 11,593,529 0 0 0 0 0 >>> EVALUACIONES DE CONFIANZA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
59,420.000
08 110,151,617 0 24,405,854 51,987,995 0 0 33,757,768 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA SE AMPLÍA Y MEJORA
09
09 08 02 SERVICIO 30,488,094 0 6,422,593 24,065,501 0 0 0 0 0 >>> SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
3,500.000
09 08 04 INMUEBLE 79,663,523 0 17,983,261 27,922,494 0 0 33,757,768 0 0 >>> INMUEBLES FUNCIONALES PARA SEGURIDAD PÚBLICA
5,271.000
10 113,382,521 105,832,270 7,550,251 0 0 0 0 0 0 > LA CIUDADANÍA ESTÁ PROTEGIDA EN CASOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES Y RECIBE AUXILIO OPORTUNO Y EFECTIVO CUANDO SE PRESENTAN
01 113,382,521 105,832,270 7,550,251 0 0 0 0 0 0 >> LA CIUDADANÍA RECIBE ATENCIÓN OPORTUNA EN CASO DE EMERGENCIAS
10
10 01 04 SERVICIO 113,382,521 105,832,270 7,550,251 0 0 0 0 0 0 >>> ESCUADRÓN DE RESCATE Y URGENCIAS MÉDICAS
67,990.000
13 58,565,345 56,919,458 63,139 1,582,748 0 0 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 11C001 - Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
02 791,374 0 0 791,374 0 0 0 0 0 >> SE PROMUEVE UNA CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO
13
13 02 01 ACCIÓN 791,374 0 0 791,374 0 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
20.000
08 57,773,971 56,919,458 63,139 791,374 0 0 0 0 0 >> LA VIOLENCIA ASOCIADA AL GÉNERO SE REDUCE Y SUS CONSECUENCIAS SE ATIENDEN EFICAZMENTE
13
13 08 07 ACCIÓN 57,773,971 56,919,458 63,139 791,374 0 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
2,795.000
16 58,505,004 56,919,458 17,637 1,567,909 0 0 0 0 0 > LOS DERECHOS HUMANOS SON RESPETADOS
01 58,505,004 56,919,458 17,637 1,567,909 0 0 0 0 0 >> LOS DERECHOS HUMANOS SE PROTEGEN Y PROMUEVEN
16
16 01 07 ACCIÓN 58,505,004 56,919,458 17,637 1,567,909 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN DERECHOS HUMANOS
9,814.000
17 15,334,495 0 7,616,816 6,678,679 1,039,000 0 0 0 0 > EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL GDF ES OPORTUNO Y EFICAZ
02 15,334,495 0 7,616,816 6,678,679 1,039,000 0 0 0 0 >> EL SISTEMA DE PRESTACIONES DEL GDF ES OPORTUNO Y EFICAZ
17
17 02 05 SERVICIO 5,031,990 0 1,271,179 2,721,811 1,039,000 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES
142.000
17 02 16 SERVICIO 10,302,505 0 6,345,637 3,956,868 0 0 0 0 0 >>> SERVICIOS MEDICOS
508,316.000
25 2,967,651 0 0 2,967,651 0 0 0 0 0 > LA ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA URBANAS SE MEJORAN
PÁGINA: 4 DE: 5
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 11C001 - Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
06 2,967,651 0 0 2,967,651 0 0 0 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA URBANA ES ACCESIBLE
25
25 06 04 SERVICIO 2,967,651 0 0 2,967,651 0 0 0 0 0 >>> SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN ACCESIBLE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL
100.000
28 827,032,209 441,567,281 39,079,007 346,385,921 0 0 0 0 0 > LA INFRAESTRUCTURA VIAL SE AMPLIA Y EL TRÁFICO SE REDUCE
01 827,032,209 441,567,281 39,079,007 346,385,921 0 0 0 0 0 >> EL TRÁNSITO SE AGILIZA
28
28 01 03 SERVICIO 117,455,141 0 39,029,602 78,425,539 0 0 0 0 0 >>> SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN
36,340.000
28 01 05 VEHÍCULO 155,999,506 0 0 155,999,506 0 0 0 0 0 >>> RETIRO DE VEHÍCULOS QUE INFRINGEN EL REGLAMENTO DE TRÁNSITO METROPOLITANO
344,961.000
28 01 06 ACCIÓN 441,567,281 441,567,281 0 0 0 0 0 0 0 >>> CONTROL DE TRÁNSITO Y AGILIZACIÓN VIAL
342,562.000
28 01 08 DOCUMENTO 112,010,281 0 49,405 111,960,876 0 0 0 0 0 >>> SANCIÓN DE VEHÍCULOS INFRACTORES PARA INDUCIR LA CULTURA VIAL ENTRE CONDUCTORES
970,000.000
PÁGINA: 5 DE: 5
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 11CD01 - Instituto Técnico de Formación Policial
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
123,657,112 123,657,112 0 48,839,171 16,390,579 23,427,362 35,000,000 0 0TOTAL:
04 86,677,640 48,839,171 14,411,107 23,427,362 0 0 0 0 0 > LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE
09 86,677,640 48,839,171 14,411,107 23,427,362 0 0 0 0 0 >> LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE
04
04 09 01 TRÁMITE 86,677,640 48,839,171 14,411,107 23,427,362 0 0 0 0 0 >>> ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
1,538.000
09 35,000,000 0 0 0 35,000,000 0 0 0 0 > EL COMBATE A LA DELINCUENCIA Y LA INSEGURIDAD SE HACE VISIBLEMENTE MÁS EFICAZ
03 35,000,000 0 0 0 35,000,000 0 0 0 0 >> EL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA ES PROFESIONAL Y CAPACITADO
09
09 03 03 CAPACITACIÓN 35,000,000 0 0 0 35,000,000 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN BÁSICA, ACTUALIZACIÓN, PROMOCIÓN Y ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA
8,173.000
13 1,979,472 0 1,979,472 0 0 0 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
02 1,979,472 0 1,979,472 0 0 0 0 0 0 >> SE PROMUEVE UNA CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO
13
13 02 01 ACCIÓN 1,979,472 0 1,979,472 0 0 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
3,500.000
PÁGINA: 1 DE: 1
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 11CD02 - Policía Auxiliar del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
4,088,601,568 4,088,601,568 0 3,979,160,484 78,246,934 31,194,150 0 0 0TOTAL:
04 231,431,141 219,554,729 3,109,286 8,767,126 0 0 0 0 0 > LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE
09 231,431,141 219,554,729 3,109,286 8,767,126 0 0 0 0 0 >> LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE
04
04 09 01 TRÁMITE 231,431,141 219,554,729 3,109,286 8,767,126 0 0 0 0 0 >>> ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
11,500.000
09 3,855,973,056 3,758,507,322 75,103,043 22,362,691 0 0 0 0 0 > EL COMBATE A LA DELINCUENCIA Y LA INSEGURIDAD SE HACE VISIBLEMENTE MÁS EFICAZ
01 3,841,214,296 3,745,521,405 73,567,737 22,125,154 0 0 0 0 0 >> LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DEMUESTRAN A LA SOCIEDAD, DE MANERA CONFIABLE, MAYOR EFICACIA EN EL COMBATE AL DELITO
09
09 01 07 TURNO 3,841,214,296 3,745,521,405 73,567,737 22,125,154 0 0 0 0 0 >>> OPERACIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR
9,581,000.000
03 14,758,760 12,985,917 1,535,306 237,537 0 0 0 0 0 >> EL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA ES PROFESIONAL Y CAPACITADO
09
09 03 02 PERSONA 14,758,760 12,985,917 1,535,306 237,537 0 0 0 0 0 >>> CENTRO DE FORMACIÓN POLICIAL Y RECURSOS HUMANOS
28,100.000
13 1,197,371 1,098,433 34,605 64,333 0 0 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
02 1,197,371 1,098,433 34,605 64,333 0 0 0 0 0 >> SE PROMUEVE UNA CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO
13
13 02 01 ACCIÓN 1,197,371 1,098,433 34,605 64,333 0 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
4,500.000
PÁGINA: 1 DE: 1
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 11CD03 - Policía Bancaria e Industrial del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
2,886,665,689 2,886,665,689 0 2,586,220,172 196,022,324 104,423,193 0 0 0TOTAL:
04 203,328,045 203,328,045 0 0 0 0 0 0 0 > LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE
09 203,328,045 203,328,045 0 0 0 0 0 0 0 >> LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE
04
04 09 01 TRÁMITE 203,328,045 203,328,045 0 0 0 0 0 0 0 >>> ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
8,472.000
09 2,472,768,162 2,172,322,645 196,022,324 104,423,193 0 0 0 0 0 > EL COMBATE A LA DELINCUENCIA Y LA INSEGURIDAD SE HACE VISIBLEMENTE MÁS EFICAZ
01 2,472,768,162 2,172,322,645 196,022,324 104,423,193 0 0 0 0 0 >> LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DEMUESTRAN A LA SOCIEDAD, DE MANERA CONFIABLE, MAYOR EFICACIA EN EL COMBATE AL DELITO
09
09 01 08 SERVICIO 2,472,768,162 2,172,322,645 196,022,324 104,423,193 0 0 0 0 0 >>> OPERACIÓN DE LA POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL
184,800.000
13 210,569,482 210,569,482 0 0 0 0 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
02 210,569,482 210,569,482 0 0 0 0 0 0 0 >> SE PROMUEVE UNA CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO
13
13 02 01 ACCIÓN 210,569,482 210,569,482 0 0 0 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
16,752.000
PÁGINA: 1 DE: 1
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 11PDPA - Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
509,908,804 507,408,804 2,500,000 37,727,432 2,039,458 398,404,073 69,237,841 2,500,000 0TOTAL:
04 34,691,743 27,064,598 1,738,295 5,878,850 10,000 0 0 0 0 > LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE
09 34,691,743 27,064,598 1,738,295 5,878,850 10,000 0 0 0 0 >> LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE
04
04 09 01 TRÁMITE 34,691,743 27,064,598 1,738,295 5,878,850 10,000 0 0 0 0 >>> ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
3.000
13 270,000 0 0 270,000 0 0 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
02 270,000 0 0 270,000 0 0 0 0 0 >> SE PROMUEVE UNA CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO
13
13 02 01 ACCIÓN 270,000 0 0 270,000 0 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
2.000
17 474,947,061 10,662,834 301,163 392,255,223 69,227,841 2,500,000 0 0 0 > EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL GDF ES OPORTUNO Y EFICAZ
01 67,527,841 0 0 0 67,527,841 0 0 0 0 >> EL SISTEMA DE PENSIONES DEL GDF ES OPORTUNO Y EFICAZ
17
17 01 03 PENSIÓN 67,527,841 0 0 0 67,527,841 0 0 0 0 >>> SISTEMA DE PENSIONES PARA LA POLICÍA AUXILIAR
1,855.000
02 407,419,220 10,662,834 301,163 392,255,223 1,700,000 2,500,000 0 0 0 >> EL SISTEMA DE PRESTACIONES DEL GDF ES OPORTUNO Y EFICAZ
17
17 02 07 EVENTO 1,854,595 815,095 0 1,039,500 0 0 0 0 0 >>> SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS PARA POLICÍA AUXILIAR
17.000
PÁGINA: 1 DE: 2
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 11PDPA - Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
17 02 08 ATENCIÓN 399,568,193 9,051,307 301,163 387,715,723 0 2,500,000 0 0 0 >>> SERVICIOS MÉDICOS PARA POLICÍA AUXILIAR
513,000.000
17 02 12 PERSONA 5,996,432 796,432 0 3,500,000 1,700,000 0 0 0 0 >>> SISTEMA DE PRESTACIONES ECONÓMICAS PARA LA POLICÍA AUXILIAR
640.000
PÁGINA: 2 DE: 2
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 12C001 - Oficialía Mayor del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
879,798,704 879,798,704 0 615,304,433 16,614,465 247,644,183 235,623 0 0TOTAL:
03 308,089,258 240,340,205 6,769,899 60,916,154 63,000 0 0 0 0 > LOS PROCESOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MEJORAN SU EFICIENCIA
01 308,089,258 240,340,205 6,769,899 60,916,154 63,000 0 0 0 0 >> LA PROCESOS ADMINISTRATIVOS MEJORAN
03
03 01 01 ACCIÓN 157,500,981 121,681,378 5,187,349 30,569,254 63,000 0 0 0 0 >>> ADMINISTRACIÓN, DESARROLLO DEL PERSONAL Y RELACIONES LABORALES
7.000
03 01 02 DOCUMENTO 9,360,853 7,703,978 257,552 1,399,323 0 0 0 0 0 >>> GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE VIÁTICOS, PASAJES, VERIFICACIÓN, SISTEMAS Y EVALUACIÓN DE PERSONAL
1,200.000
03 01 03 TRÁMITE 72,426,510 60,167,601 550,808 11,708,101 0 0 0 0 0 >>> RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
21.000
03 01 04 INMUEBLE 41,213,793 28,278,956 731,696 12,203,141 0 0 0 0 0 >>> ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO
1,800.000
03 01 05 DOCUMENTO 27,587,121 22,508,292 42,494 5,036,335 0 0 0 0 0 >>> DICTÁMENES VALUATORIOS
800.000
04 360,850,925 298,777,298 4,533,304 57,367,700 172,623 0 0 0 0 > LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE
09 360,850,925 298,777,298 4,533,304 57,367,700 172,623 0 0 0 0 >> LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE
04
04 09 01 TRÁMITE 175,815,638 113,742,011 4,533,304 57,367,700 172,623 0 0 0 0 >>> ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
2,100.000
04 09 05 TRÁMITE 185,035,287 185,035,287 0 0 0 0 0 0 0 >>> ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES EN DEPENDENCIAS DEL SECTOR CENTRAL
1,600.000
PÁGINA: 1 DE: 2
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 12C001 - Oficialía Mayor del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
06 172,062,156 46,074,934 1,475,681 124,511,541 0 0 0 0 0 > LA CIUDADANÍA PERCIBEN UN LIDERAZGO EFECTIVO DE LAS POLÍTICAS METROPOLITANAS
02 172,062,156 46,074,934 1,475,681 124,511,541 0 0 0 0 0 >> LA SOCIEDAD CIVIL ENCUENTRA ESPACIOS DE VINCULACIÓN CON EL GOBIERNO
06
06 02 03 PROGRAMA 172,062,156 46,074,934 1,475,681 124,511,541 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL
1.000
13 38,796,365 30,111,996 3,835,581 4,848,788 0 0 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
02 2,967,227 0 0 2,967,227 0 0 0 0 0 >> SE PROMUEVE UNA CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO
13
13 02 03 ACCIÓN 2,967,227 0 0 2,967,227 0 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DE LA IMAGEN DE LAS MUJERES LIBRES DE ESTEREOTIPOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
3.000
03 35,829,138 30,111,996 3,835,581 1,881,561 0 0 0 0 0 >> SE REDUCEN LOS OBSTÁCULOS PARA EL DESARROLLO LABORAL DE LAS MUJERES
13
13 03 03 PERSONA 35,829,138 30,111,996 3,835,581 1,881,561 0 0 0 0 0 >>> CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL "CENDIS"
860.000
PÁGINA: 2 DE: 2
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 12P0DE - Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
9,435,408 9,435,408 0 5,417,865 382,800 3,634,743 0 0 0TOTAL:
04 7,541,901 4,334,301 289,200 2,918,400 0 0 0 0 0 > LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE
09 7,541,901 4,334,301 289,200 2,918,400 0 0 0 0 0 >> LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE
04
04 09 01 TRÁMITE 7,541,901 4,334,301 289,200 2,918,400 0 0 0 0 0 >>> ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
1.000
13 1,893,507 1,083,564 93,600 716,343 0 0 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
02 1,893,507 1,083,564 93,600 716,343 0 0 0 0 0 >> SE PROMUEVE UNA CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO
13
13 02 01 ACCIÓN 1,893,507 1,083,564 93,600 716,343 0 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
1.000
PÁGINA: 1 DE: 1
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 12PDLR - Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
1,292,547,347 1,005,866,745 286,680,602 53,035,394 6,035,442 78,054,739 868,741,170 0 0TOTAL:
04 88,520,044 52,591,344 5,060,370 30,796,330 72,000 0 0 0 0 > LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE
09 88,520,044 52,591,344 5,060,370 30,796,330 72,000 0 0 0 0 >> LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE
04
04 09 01 TRÁMITE 88,520,044 52,591,344 5,060,370 30,796,330 72,000 0 0 0 0 >>> ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
1.000
13 621,400 0 0 621,400 0 0 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
02 621,400 0 0 621,400 0 0 0 0 0 >> SE PROMUEVE UNA CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO
13
13 02 01 ACCIÓN 621,400 0 0 621,400 0 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
2.000
17 1,203,405,903 444,050 975,072 46,637,009 868,669,170 0 0 286,680,602 0 > EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL GDF ES OPORTUNO Y EFICAZ
01 866,224,161 0 0 722,300 865,501,861 0 0 0 0 >> EL SISTEMA DE PENSIONES DEL GDF ES OPORTUNO Y EFICAZ
17
17 01 02 PENSIÓN 866,224,161 0 0 722,300 865,501,861 0 0 0 0 >>> SISTEMA DE PENSIONES PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA
22,200.000
02 337,181,742 444,050 975,072 45,914,709 3,167,309 0 0 286,680,602 0 >> EL SISTEMA DE PRESTACIONES DEL GDF ES OPORTUNO Y EFICAZ
17
17 02 01 CRÉDITO 223,710,473 0 0 0 0 0 0 223,710,473 0 >>> PRESTAMOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO CAPTRALIR
45,400.000
PÁGINA: 1 DE: 2
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 12PDLR - Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
17 02 04 CRÉDITO 65,470,129 0 0 2,500,000 0 0 0 62,970,129 0 >>> SISTEMA DE CRÉDITOS CAPTRALIR
228.000
17 02 13 INDEMNIZACIÓN 2,523,809 0 0 0 2,523,809 0 0 0 0 >>> PAGO DE INDEMNIZACIÓN GLOBAL CAPTRALIR
106.000
17 02 14 DEVOLUCIÓN 25,000,000 0 0 25,000,000 0 0 0 0 0 >>> DEVOLUCIONES DE CUOTAS DE VIVIENDA CAPTRALIR
396.000
17 02 15 PERSONA 9,298,000 0 0 9,298,000 0 0 0 0 0 >>> APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS CAPTRALIR
773.000
17 02 16 SERVICIO 11,179,331 444,050 975,072 9,116,709 643,500 0 0 0 0 >>> SERVICIOS MEDICOS
51.000
PÁGINA: 2 DE: 2
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 12PDPP - Caja de Previsión de la Policía Preventiva (CAPREPOLI)
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
1,400,185,168 1,091,595,863 308,589,305 47,115,969 4,419,169 31,523,654 1,008,537,071 3,820,541 11,500,000TOTAL:
04 68,629,512 31,364,499 4,210,169 24,637,819 96,484 3,820,541 4,500,000 0 0 > LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE
09 68,629,512 31,364,499 4,210,169 24,637,819 96,484 3,820,541 4,500,000 0 0 >> LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE
04
04 09 01 TRÁMITE 56,457,369 23,884,145 3,379,000 22,523,319 80,905 2,090,000 4,500,000 0 0 >>> ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
2,500.000
04 09 03 ASESORÍA 5,415,130 3,995,859 62,695 1,344,000 12,576 0 0 0 0 >>> APOYO JURÍDICO
3,360.000
04 09 04 SERVICIO 6,757,013 3,484,495 768,474 770,500 3,003 1,730,541 0 0 0 >>> SERVICIOS INFORMÁTICOS
2,540.000
13 3,010,000 0 0 150,000 2,860,000 0 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
02 3,010,000 0 0 150,000 2,860,000 0 0 0 0 >> SE PROMUEVE UNA CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO
13
13 02 01 ACCIÓN 3,010,000 0 0 150,000 2,860,000 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
104.000
17 1,328,545,656 15,751,470 209,000 6,735,835 1,005,580,587 0 7,000,000 293,268,764 0 > EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL GDF ES OPORTUNO Y EFICAZ
01 920,629,876 5,169,557 71,000 660,638 907,728,681 0 7,000,000 0 0 >> EL SISTEMA DE PENSIONES DEL GDF ES OPORTUNO Y EFICAZ
17
17 01 01 PENSIÓN 920,629,876 5,169,557 71,000 660,638 907,728,681 0 7,000,000 0 0 >>> SISTEMA DE PENSIONES PARA LA POLICÍA PREVENTIVA
16,823.000
PÁGINA: 1 DE: 2
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 12PDPP - Caja de Previsión de la Policía Preventiva (CAPREPOLI)
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
02 407,915,780 10,581,913 138,000 6,075,197 97,851,906 0 0 293,268,764 0 >> EL SISTEMA DE PRESTACIONES DEL GDF ES OPORTUNO Y EFICAZ
17
17 02 02 CRÉDITO 151,931,795 3,759,677 75,000 301,297 6,516 0 0 147,789,305 0 >>> SISTEMA DE CRÉDITO A CORTO PLAZO
62,000.000
17 02 03 CRÉDITO 134,860,537 2,619,758 30,000 564,000 4,861 0 0 131,641,918 0 >>> SISTEMA DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS CAPREPOL
270.000
17 02 05 SERVICIO 10,340,515 2,093,798 23,000 489,200 7,734,517 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES
32,580.000
17 02 09 PERITAJE 91,237,907 1,123,780 10,000 0 90,104,127 0 0 0 0 >>> SERVICIOS DE SALUD CAPREPOL
1,495.000
17 02 10 APOYO 4,720,700 0 0 4,720,700 0 0 0 0 0 >>> APOYOS ECONÓMICOS CAPREPOL
560.000
17 02 17 CRÉDITO 14,824,326 984,900 0 0 1,885 0 0 13,837,541 0 >>> SISTEMA DE CRÉDITO ESPECIALES CAPREPOL
431.000
PÁGINA: 2 DE: 2
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 12PECM - Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. (COMISA)
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
230,486,523 228,486,523 2,000,000 86,962,240 106,331,439 35,048,844 144,000 2,000,000 0TOTAL:
04 69,539,236 39,038,537 2,441,475 27,229,224 144,000 686,000 0 0 0 > LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE
09 69,539,236 39,038,537 2,441,475 27,229,224 144,000 686,000 0 0 0 >> LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE
04
04 09 01 TRÁMITE 69,539,236 39,038,537 2,441,475 27,229,224 144,000 686,000 0 0 0 >>> ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
1.000
13 2,000 0 2,000 0 0 0 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
02 2,000 0 2,000 0 0 0 0 0 0 >> SE PROMUEVE UNA CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO
13
13 02 01 ACCIÓN 2,000 0 2,000 0 0 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
12.000
33 160,945,287 47,923,703 103,887,964 7,819,620 0 1,314,000 0 0 0 > LOS BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS POR EL GDF SE LLEVAN A CABO DE FORMA EFICIENTE
01 160,945,287 47,923,703 103,887,964 7,819,620 0 1,314,000 0 0 0 >> PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EFICIENTE DE BIENES Y SERVICIOS
33
33 01 01 IMPRESIÓN 160,945,287 47,923,703 103,887,964 7,819,620 0 1,314,000 0 0 0 >>> SERVICIOS DE IMPRESIÓN DEL DISTRITO FEDERAL
398,302,796.000
PÁGINA: 1 DE: 1
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 12PESM - Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. (SERVIMET)
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
226,979,520 222,331,020 4,648,500 9,418,882 1,662,600 211,249,538 0 0 3,648,500TOTAL:
04 110,317,698 9,418,882 1,643,000 98,255,816 0 0 0 1,000,000 0 > LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE
09 110,317,698 9,418,882 1,643,000 98,255,816 0 0 0 1,000,000 0 >> LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE
04
04 09 01 TRÁMITE 110,317,698 9,418,882 1,643,000 98,255,816 0 0 0 1,000,000 0 >>> ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
1.000
13 200,000 0 0 200,000 0 0 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
02 200,000 0 0 200,000 0 0 0 0 0 >> SE PROMUEVE UNA CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO
13
13 02 01 ACCIÓN 200,000 0 0 200,000 0 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
70.000
25 24,631,272 0 19,600 20,963,172 0 0 3,648,500 0 0 > LA ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA URBANAS SE MEJORAN
08 24,631,272 0 19,600 20,963,172 0 0 3,648,500 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA URBANA SE AMPLIA Y MEJORA
25
25 08 04 PROYECTO 24,631,272 0 19,600 20,963,172 0 0 3,648,500 0 0 >>> APOYO A LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN DF
3.000
33 91,830,550 0 0 91,830,550 0 0 0 0 0 > LOS BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS POR EL GDF SE LLEVAN A CABO DE FORMA EFICIENTE
01 91,830,550 0 0 91,830,550 0 0 0 0 0 >> PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EFICIENTE DE BIENES Y SERVICIOS
33
PÁGINA: 1 DE: 2
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 12PESM - Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. (SERVIMET)
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
33 01 03 SERVICIO 42,000,000 0 0 42,000,000 0 0 0 0 0 >>> SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO PÚBLICO Y PARQUÍMETRO
8,691.000
33 01 04 ESPACIO PÚBLICO 40,000 0 0 40,000 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS
1.000
33 01 05 PREDIO 49,790,550 0 0 49,790,550 0 0 0 0 0 >>> COMPRAVENTA DE PREDIOS
2.000
PÁGINA: 2 DE: 2
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 12PFCX - Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
30,638,930 10,518,799 20,120,131 9,976,324 56,120 486,355 0 0 20,120,131TOTAL:
04 10,518,799 9,976,324 56,120 486,355 0 0 0 0 0 > LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE
09 10,518,799 9,976,324 56,120 486,355 0 0 0 0 0 >> LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE
04
04 09 01 TRÁMITE 10,518,799 9,976,324 56,120 486,355 0 0 0 0 0 >>> ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
1.000
32 20,120,131 0 0 0 0 0 20,120,131 0 0 > LOS RECURSOS NATURALES SE PRESERVAN Y SE PROTEGEN
02 20,120,131 0 0 0 0 0 20,120,131 0 0 >> LOS ECOSISTEMAS Y LAS ÁREAS NATURALES SE FOMENTAN Y PROTEGEN
32
32 02 05 ACCIÓN 20,120,131 0 0 0 0 0 20,120,131 0 0 >>> COMPLEJO AMBIENTAL XOCHIMILCO
3.000
PÁGINA: 1 DE: 1
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 13C001 - Contraloría General del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
330,248,578 330,248,578 0 270,822,105 7,431,310 51,720,163 275,000 0 0TOTAL:
03 57,828,246 57,365,706 0 462,540 0 0 0 0 0 > LOS PROCESOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MEJORAN SU EFICIENCIA
01 57,828,246 57,365,706 0 462,540 0 0 0 0 0 >> LA PROCESOS ADMINISTRATIVOS MEJORAN
03
03 01 06 PERMISIONARIO 5,125,552 5,125,552 0 0 0 0 0 0 0 >>> POLÍTICA INFORMÁTICA Y MEJORA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
255.000
03 01 08 PERSONA 7,184,148 6,741,966 0 442,182 0 0 0 0 0 >>> EVALUACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL
12,500.000
03 01 09 DOCUMENTO 6,467,753 6,467,753 0 0 0 0 0 0 0 >>> MEJORA REGULATORIA PARA LA CONTRALORÍA
1.000
03 01 10 ACCIÓNPERMANENTE
7,022,095 7,001,737 0 20,358 0 0 0 0 0 >>> NORMATIVIDAD Y CONSULTA
630.000
03 01 11 DOCUMENTO 12,121,766 12,121,766 0 0 0 0 0 0 0 >>> NORMATIVIDAD ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL
1,005.000
03 01 12 DOCUMENTO 10,006,442 10,006,442 0 0 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DE MODERNIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO GUBERNAMENTAL
547.000
03 01 13 DOCUMENTO 9,900,490 9,900,490 0 0 0 0 0 0 0 >>> ATENCIÓN CIUDADANA, TRÁMITES Y SERVICIOS
648.000
04 110,530,139 52,211,201 7,310,464 50,733,474 275,000 0 0 0 0 > LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE
09 110,530,139 52,211,201 7,310,464 50,733,474 275,000 0 0 0 0 >> LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE
04
PÁGINA: 1 DE: 4
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 13C001 - Contraloría General del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
04 09 01 TRÁMITE 80,784,062 27,957,506 7,310,464 45,241,092 275,000 0 0 0 0 >>> ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
800.000
04 09 02 AUDITORÍA 6,418,717 6,418,717 0 0 0 0 0 0 0 >>> CONTRALORÍA INTERNA
346.000
04 09 03 ASESORÍA 9,255,637 9,230,916 0 24,721 0 0 0 0 0 >>> APOYO JURÍDICO
360.000
04 09 04 SERVICIO 11,571,723 8,604,062 0 2,967,661 0 0 0 0 0 >>> SERVICIOS INFORMÁTICOS
7,200.000
04 09 09 AUDITORÍA 2,500,000 0 0 2,500,000 0 0 0 0 0 >>> AUDITORIA EXTERNA
52.000
05 145,990,975 145,499,811 89,966 401,198 0 0 0 0 0 > EL CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS CONTRIBUYE A LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS
02 120,448,429 120,081,036 52,851 314,542 0 0 0 0 0 >> LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS SE CONTROLA Y EVALÚA EFICAZMENTE
05
05 02 01 AUDITORÍA 9,322,711 9,302,353 0 20,358 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE AUDITORÍAS INFORMÁTICAS
6.000
05 02 02 EVALUACIÓN 2,593,033 2,593,033 0 0 0 0 0 0 0 >>> SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN
41.000
05 02 03 DOCUMENTO 44,489,100 44,454,753 22,714 11,633 0 0 0 0 0 >>> COORDINACIÓN DE CONTRALORÍAS INTERNAS
177.000
05 02 04 DOCUMENTO 13,223,934 13,062,070 15,291 146,573 0 0 0 0 0 >>> RESPONSABILIDADES Y SANCIONES HACIA SERVIDORES PÚBLICOS
8,000.000
05 02 05 PERMISIONARIO 11,282,412 11,141,767 14,846 125,799 0 0 0 0 0 >>> SUPERVISIÓN DE PROCESOS INTERNOS DE CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
3,600.000
PÁGINA: 2 DE: 4
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 13C001 - Contraloría General del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
05 02 06 JUICIO 10,865,307 10,855,128 0 10,179 0 0 0 0 0 >>> JUICIOS CONTENCIOSOS SOBRE LA GESTIÓN PÚBLICA
1,600.000
05 02 07 RESOLUCIÓN 10,927,634 10,927,634 0 0 0 0 0 0 0 >>> REVISIÓN DE RECURSOS DE INCONFORMIDAD
175.000
05 02 08 DOCUMENTO 10,059,764 10,059,764 0 0 0 0 0 0 0 >>> EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE NO EXISTENCIA DE REGISTRO DE INHABILITACIÓN
29,500.000
05 02 09 DOCUMENTO 7,684,534 7,684,534 0 0 0 0 0 0 0 >>> CAPTACIÓN, REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
30,100.000
03 25,542,546 25,418,775 37,115 86,656 0 0 0 0 0 >> LA CIUDADANÍA PARTICIPA EN EL CONTROL Y EVALUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS
05
05 03 01 ACCIÓNPERMANENTE
9,384,736 9,260,965 37,115 86,656 0 0 0 0 0 >>> RED DE CONTRALORÍAS CIUDADANAS
1.000
05 03 03 QUEJA 16,157,810 16,157,810 0 0 0 0 0 0 0 >>> SISTEMA DE QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS SOBRE LA GESTIÓN PÚBLICA
5,600.000
06 15,786,446 15,745,387 30,880 10,179 0 0 0 0 0 > LA CIUDADANÍA PERCIBEN UN LIDERAZGO EFECTIVO DE LAS POLÍTICAS METROPOLITANAS
01 15,786,446 15,745,387 30,880 10,179 0 0 0 0 0 >> LA CIUDADANÍA PERCIBE UNA VISIÓN INTEGRAL DE DESARROLLO EN LAS ACCIONES DE GOBIERNO
06
06 01 01 DOCUMENTO 15,786,446 15,745,387 30,880 10,179 0 0 0 0 0 >>> COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS SECTORIALES
10.000
13 112,772 0 0 112,772 0 0 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
01 47,483 0 0 47,483 0 0 0 0 0 >> LAS POLÍTICAS PÚBLICAS TIENEN PERSPECTIVA DE GÉNERO
13
PÁGINA: 3 DE: 4
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 13C001 - Contraloría General del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
13 01 07 DOCUMENTO 47,483 0 0 47,483 0 0 0 0 0 >>> PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO
1.000
02 65,289 0 0 65,289 0 0 0 0 0 >> SE PROMUEVE UNA CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO
13
13 02 01 ACCIÓN 65,289 0 0 65,289 0 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
1.000
PÁGINA: 4 DE: 4
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 13PDEA - Escuela de Administración Pública
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
55,633,187 55,633,187 0 31,785,948 2,042,962 20,734,277 1,070,000 0 0TOTAL:
04 38,431,766 25,847,946 1,310,558 10,273,262 1,000,000 0 0 0 0 > LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE
09 38,431,766 25,847,946 1,310,558 10,273,262 1,000,000 0 0 0 0 >> LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE
04
04 09 01 TRÁMITE 38,431,766 25,847,946 1,310,558 10,273,262 1,000,000 0 0 0 0 >>> ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
500.000
13 426,305 0 0 356,305 70,000 0 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
01 59,384 0 0 59,384 0 0 0 0 0 >> LAS POLÍTICAS PÚBLICAS TIENEN PERSPECTIVA DE GÉNERO
13
13 01 07 DOCUMENTO 59,384 0 0 59,384 0 0 0 0 0 >>> PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO
2.000
02 366,921 0 0 296,921 70,000 0 0 0 0 >> SE PROMUEVE UNA CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO
13
13 02 01 ACCIÓN 366,921 0 0 296,921 70,000 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
2.000
21 16,775,116 5,938,002 732,404 10,104,710 0 0 0 0 0 > LA CIUDAD DE MÉXICO INCIDE EN EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR FORTALECIENDO EL DERECHO A LA EDUCACIÓN
01 16,775,116 5,938,002 732,404 10,104,710 0 0 0 0 0 >> LA COBERTURA Y PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR AUMENTA
21
21 01 06 ACCIÓN 15,488,459 5,938,002 732,404 8,818,053 0 0 0 0 0 >>> SERVIDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
22.000
PÁGINA: 1 DE: 2
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 13PDEA - Escuela de Administración Pública
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
21 01 07 ACCIÓN 1,286,657 0 0 1,286,657 0 0 0 0 0 >>> DESARROLLAR ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
5.000
PÁGINA: 2 DE: 2
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 13PDVA - Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
353,065,944 353,065,944 0 316,248,841 10,786,101 26,031,002 0 0 0TOTAL:
03 1,555,372 1,555,372 0 0 0 0 0 0 0 > LOS PROCESOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MEJORAN SU EFICIENCIA
01 1,555,372 1,555,372 0 0 0 0 0 0 0 >> LA PROCESOS ADMINISTRATIVOS MEJORAN
03
03 01 13 DOCUMENTO 1,555,372 1,555,372 0 0 0 0 0 0 0 >>> ATENCIÓN CIUDADANA, TRÁMITES Y SERVICIOS
240.000
04 37,665,139 25,392,772 3,595,367 8,677,000 0 0 0 0 0 > LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE
09 37,665,139 25,392,772 3,595,367 8,677,000 0 0 0 0 0 >> LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE
04
04 09 01 TRÁMITE 37,665,139 25,392,772 3,595,367 8,677,000 0 0 0 0 0 >>> ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
12.000
10 313,845,433 289,300,697 7,190,734 17,354,002 0 0 0 0 0 > LA CIUDADANÍA ESTÁ PROTEGIDA EN CASOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES Y RECIBE AUXILIO OPORTUNO Y EFECTIVO CUANDO SE PRESENTAN
02 313,845,433 289,300,697 7,190,734 17,354,002 0 0 0 0 0 >> SE REDUCEN LAS CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS QUE PUEDEN AFECTAR A LA POBLACIÓN
10
10 02 08 SUPERVISIÓN 124,856,751 112,584,384 3,595,367 8,677,000 0 0 0 0 0 >>> REVISIÓN A DELEGACIONES EN MATERIA DE VERIFICACION
300.000
10 02 09 VISITA 188,988,682 176,716,313 3,595,367 8,677,002 0 0 0 0 0 >>> VISITAS VERIFICACIÓN
700.000
PÁGINA: 1 DE: 1
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 14C000 - Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
4,567,570,425 4,467,594,899 99,975,526 3,854,905,158 190,954,220 382,835,521 38,900,000 69,975,526 30,000,000TOTAL:
04 368,859,858 269,849,039 32,547,132 32,313,687 24,150,000 10,000,000 0 0 0 > LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE
09 368,859,858 269,849,039 32,547,132 32,313,687 24,150,000 10,000,000 0 0 0 >> LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE
04
04 09 01 TRÁMITE 368,859,858 269,849,039 32,547,132 32,313,687 24,150,000 10,000,000 0 0 0 >>> ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
1,500.000
09 101,306,608 93,697,551 7,312,736 296,321 0 0 0 0 0 > EL COMBATE A LA DELINCUENCIA Y LA INSEGURIDAD SE HACE VISIBLEMENTE MÁS EFICAZ
04 101,306,608 93,697,551 7,312,736 296,321 0 0 0 0 0 >> LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA PRIVILEGIA EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
09
09 04 01 ACCIÓN 19,585,939 19,116,798 172,820 296,321 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA
1.000
09 04 03 VISITA 26,291,575 26,291,575 0 0 0 0 0 0 0 >>> VISITADURÍA
6,750.000
09 04 04 PERSONA 55,429,094 48,289,178 7,139,916 0 0 0 0 0 0 >>> ATENCIÓN A PERSONAS VULNERADAS POR EL DELITO
76,995.000
12 4,018,686,933 3,418,963,067 151,094,352 343,903,988 14,750,000 59,975,526 30,000,000 0 0 > LA IMPUNIDAD EN LA COMISIÓN DE DELITOS SE REDUCE
01 29,639,884 25,689,030 493,770 3,457,084 0 0 0 0 0 >> LAS VÍCTIMAS DEL DELITO SE MANIFIESTAN MÁS SATISFECHAS DE LA ATENCIÓN QUE RECIBEN POR PARTE DE LAS AUTORIDADES
12
12 01 06 ASESORÍA 8,563,010 8,563,010 0 0 0 0 0 0 0 >>> INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN JURÍDICA A LA CIUDADANÍA
111,421.000
PÁGINA: 1 DE: 3
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 14C000 - Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
12 01 07 EVENTO 12,513,864 8,563,010 493,770 3,457,084 0 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN A LA CULTURA JURÍDICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO
1,046.000
12 01 08 ASESORÍA 8,563,010 8,563,010 0 0 0 0 0 0 0 >>> ORIENTACIÓN JURÍDICA Y ATENCIÓN CIUDADANA
2,115.000
02 3,989,047,049 3,393,274,037 150,600,582 340,446,904 14,750,000 59,975,526 30,000,000 0 0 >> LOS DELITOS SON DENUNCIADOS Y SON PERSEGUIDOS EFICAZMENTE
12
12 02 01 AVERIGUACIÓN 2,192,576,462 2,192,576,462 0 0 0 0 0 0 0 >>> AVERIGUACIONES PREVIAS
489,381.000
12 02 02 PROCEDIMIENTO 177,526,789 177,526,789 0 0 0 0 0 0 0 >>> PROCESOS PENALES, CIVILES Y FAMILIARES
111,478.000
12 02 03 PERITAJE 270,714,438 258,686,914 5,757,361 6,270,163 0 0 0 0 0 >>> SERVICIOS PERICIALES
538,047.000
12 02 04 ACCIÓN 569,343,331 214,866,890 98,939,976 255,536,465 0 0 0 0 0 >>> COORDINACIÓN EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA
1.000
12 02 05 MANDATO 544,388,392 521,806,320 3,716,270 18,865,802 0 0 0 0 0 >>> POLICÍA JUDICIAL
162,359.000
12 02 06 ASUNTO 13,905,331 13,905,331 0 0 0 0 0 0 0 >>> INTERVENCIÓN EN ASUNTOS JURÍDICOS Y JUICIOS
279.000
12 02 08 DOCUMENTO 13,905,331 13,905,331 0 0 0 0 0 0 0 >>> INFORMES DE DEMANDA DE AMPARO
32,452.000
12 02 09 PROGRAMA 198,125,000 0 33,625,000 59,774,474 14,750,000 59,975,526 30,000,000 0 0 >>> PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
1.000
12 02 12 PERSONA 8,561,975 0 8,561,975 0 0 0 0 0 0 >>> ATENCIÓN A INFRACTORES
42,894.000
PÁGINA: 2 DE: 3
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 14C000 - Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
13 75,753,811 72,395,501 0 3,358,310 0 0 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
01 493,869 0 0 493,869 0 0 0 0 0 >> LAS POLÍTICAS PÚBLICAS TIENEN PERSPECTIVA DE GÉNERO
13
13 01 07 DOCUMENTO 493,869 0 0 493,869 0 0 0 0 0 >>> PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO
1.000
02 2,864,441 0 0 2,864,441 0 0 0 0 0 >> SE PROMUEVE UNA CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO
13
13 02 01 ACCIÓN 2,864,441 0 0 2,864,441 0 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
1.000
08 72,395,501 72,395,501 0 0 0 0 0 0 0 >> LA VIOLENCIA ASOCIADA AL GÉNERO SE REDUCE Y SUS CONSECUENCIAS SE ATIENDEN EFICAZMENTE
13
13 08 01 ACCIÓN 45,999,223 45,999,223 0 0 0 0 0 0 0 >>> ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
1.000
13 08 11 PERSONA 26,396,278 26,396,278 0 0 0 0 0 0 0 >>> ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA
14,810.000
16 2,963,215 0 0 2,963,215 0 0 0 0 0 > LOS DERECHOS HUMANOS SON RESPETADOS
01 2,963,215 0 0 2,963,215 0 0 0 0 0 >> LOS DERECHOS HUMANOS SE PROTEGEN Y PROMUEVEN
16
16 01 07 ACCIÓN 2,963,215 0 0 2,963,215 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN DERECHOS HUMANOS
1.000
PÁGINA: 3 DE: 3
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 14CD01 - Instituto de Formación Profesional
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
32,636,044 32,636,044 0 28,476,716 3,268,887 890,441 0 0 0TOTAL:
04 28,476,716 28,476,716 0 0 0 0 0 0 0 > LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE
09 28,476,716 28,476,716 0 0 0 0 0 0 0 >> LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE
04
04 09 01 TRÁMITE 28,476,716 28,476,716 0 0 0 0 0 0 0 >>> ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
1,000.000
12 4,159,328 0 3,268,887 890,441 0 0 0 0 0 > LA IMPUNIDAD EN LA COMISIÓN DE DELITOS SE REDUCE
02 4,159,328 0 3,268,887 890,441 0 0 0 0 0 >> LOS DELITOS SON DENUNCIADOS Y SON PERSEGUIDOS EFICAZMENTE
12
12 02 10 CURSO 4,159,328 0 3,268,887 890,441 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA
158.000
PÁGINA: 1 DE: 1
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 14P0AV - Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito (FAAVID)
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
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Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
3,099,000 3,099,000 0 0 0 136,000 2,963,000 0 0TOTAL:
09 3,099,000 0 0 136,000 2,963,000 0 0 0 0 > EL COMBATE A LA DELINCUENCIA Y LA INSEGURIDAD SE HACE VISIBLEMENTE MÁS EFICAZ
04 3,099,000 0 0 136,000 2,963,000 0 0 0 0 >> LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA PRIVILEGIA EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
09
09 04 05 PERSONA 3,099,000 0 0 136,000 2,963,000 0 0 0 0 >>> APOYO A VÍCTIMAS DEL DELITO
60.000
PÁGINA: 1 DE: 1
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 14P0FS - Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
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ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
1,500,000 1,500,000 0 0 0 1,500,000 0 0 0TOTAL:
04 1,500,000 0 0 1,500,000 0 0 0 0 0 > LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE
09 1,500,000 0 0 1,500,000 0 0 0 0 0 >> LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE
04
04 09 06 PROGRAMA 1,500,000 0 0 1,500,000 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
1.000
PÁGINA: 1 DE: 1
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 14P0PJ - Fideicomiso Público del Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
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Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
5,681,500 5,681,500 0 0 2,000,000 3,681,500 0 0 0TOTAL:
12 5,681,500 0 2,000,000 3,681,500 0 0 0 0 0 > LA IMPUNIDAD EN LA COMISIÓN DE DELITOS SE REDUCE
02 5,681,500 0 2,000,000 3,681,500 0 0 0 0 0 >> LOS DELITOS SON DENUNCIADOS Y SON PERSEGUIDOS EFICAZMENTE
12
12 02 14 PROGRAMA 5,681,500 0 2,000,000 3,681,500 0 0 0 0 0 >>> DESARROLLAR Y SUPERVISAR EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA P.G.J.D.F.
1.000
PÁGINA: 1 DE: 1
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 16C000 - Deuda Pública del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
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Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
3,672,999,999 3,622,999,999 50,000,000 0 0 0 0 0 0TOTAL:
07 3,672,999,999 0 0 0 0 0 0 50,000,000 3,622,999,999 > LAS FINANZAS PÚBLICAS SON SANAS Y PERMITEN LA CONSECUCIÓN DE MAYORES RESULTADOS
01 60,000,000 0 0 0 0 0 0 0 60,000,000 >> LA RECAUDACIÓN SE FORTALECE Y ES EQUITATIVA
07
07 01 12 SERVICIO 60,000,000 0 0 0 0 0 0 0 60,000,000 >>> DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PERCIBIDOS INDEBIDAMENTE
850.000
02 3,612,999,999 0 0 0 0 0 0 50,000,000 3,562,999,999 >> LA ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ES SALUDABLE
07
07 02 01 DOCUMENTO 3,612,999,999 0 0 0 0 0 0 50,000,000 3,562,999,999 >>> GESTIÓN Y OPERACIÓN DE DEUDA PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
8.000
PÁGINA: 1 DE: 1
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 17L000 - Asamblea Legislativa del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
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Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
1,171,386,210 1,171,386,210 0 0 0 0 1,171,386,210 0 0TOTAL:
01 1,171,386,210 0 0 0 1,171,386,210 0 0 0 0 > EL PROCESO LEGISLATIVO ESTA ORIENTADO POR LAS PRIORIDADES CIUDADANAS
01 1,171,386,210 0 0 0 1,171,386,210 0 0 0 0 >> EL QUEHACER LEGISLATIVO REPRESENTA LOS INTERESES DE LA CIUDADANÍA
01
01 01 00 ACCIÓNPERMANENTE
1,171,386,210 0 0 0 1,171,386,210 0 0 0 0 >>> TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS
1.000
PÁGINA: 1 DE: 1
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 18L000 - Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
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Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
266,353,703 266,353,703 0 0 0 0 266,353,703 0 0TOTAL:
05 266,353,703 0 0 0 266,353,703 0 0 0 0 > EL CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS CONTRIBUYE A LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS
01 266,353,703 0 0 0 266,353,703 0 0 0 0 >> LA ACCIÓN GUBERNAMENTAL SE TRANSPARENTA Y RINDE CUENTAS
05
05 01 00 ACCIÓNPERMANENTE
266,353,703 0 0 0 266,353,703 0 0 0 0 >>> TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS
1.000
PÁGINA: 1 DE: 1
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 19J000 - Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
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Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
3,723,191,983 3,713,191,983 10,000,000 0 0 0 3,723,191,983 0 0TOTAL:
02 3,723,191,983 0 0 0 3,723,191,983 0 0 0 0 > LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ES EFICAZ Y EXPEDITA
01 2,848,191,983 0 0 0 2,848,191,983 0 0 0 0 >> LA JUSTICIA CIVIL Y PENAL SE AGILIZA Y AUMENTA SU EFICACIA
02
02 01 00 ACCIÓNPERMANENTE
2,838,191,983 0 0 0 2,838,191,983 0 0 0 0 >>> TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS
1.000
02 01 06 PROGRAMA 10,000,000 0 0 0 10,000,000 0 0 0 0 >>> PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
1.000
02 800,000,000 0 0 0 800,000,000 0 0 0 0 >> SE FORTALECE LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA A TRAVÉS DE ÓRGANOS DE APOYO JUDICIAL
02
02 02 00 ACCIÓNPERMANENTE
800,000,000 0 0 0 800,000,000 0 0 0 0 >>> TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS
1.000
03 75,000,000 0 0 0 75,000,000 0 0 0 0 >> EL SISTEMA DE JUSTICIA SE PROFESIONALIZA Y MEJORA SU DESEMPEÑO
02
02 03 00 ACCIÓNPERMANENTE
75,000,000 0 0 0 75,000,000 0 0 0 0 >>> TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS
1.000
PÁGINA: 1 DE: 1
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 20J000 - Consejo de la Judicatura del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
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Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
169,753,621 169,753,621 0 0 0 0 169,753,621 0 0TOTAL:
02 169,753,621 0 0 0 169,753,621 0 0 0 0 > LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ES EFICAZ Y EXPEDITA
03 169,753,621 0 0 0 169,753,621 0 0 0 0 >> EL SISTEMA DE JUSTICIA SE PROFESIONALIZA Y MEJORA SU DESEMPEÑO
02
02 03 00 ACCIÓNPERMANENTE
169,753,621 0 0 0 169,753,621 0 0 0 0 >>> TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS
1.000
PÁGINA: 1 DE: 1
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 21A000 - Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
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Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
286,273,282 286,273,282 0 0 0 0 286,273,282 0 0TOTAL:
02 286,273,282 0 0 0 286,273,282 0 0 0 0 > LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ES EFICAZ Y EXPEDITA
04 286,273,282 0 0 0 286,273,282 0 0 0 0 >> LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA SE AGILIZA Y AUMENTA SU EFICACIA
02
02 04 00 ACCIÓNPERMANENTE
286,273,282 0 0 0 286,273,282 0 0 0 0 >>> TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS
1.000
PÁGINA: 1 DE: 1
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 22A000 - Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
308,753,656 308,753,656 0 0 0 0 308,753,656 0 0TOTAL:
02 308,753,656 0 0 0 308,753,656 0 0 0 0 > LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ES EFICAZ Y EXPEDITA
05 308,753,656 0 0 0 308,753,656 0 0 0 0 >> LA JUSTICIA LABORAL SE AGILIZA Y AUMENTA SU EFICACIA
02
02 05 00 ACCIÓNPERMANENTE
308,753,656 0 0 0 308,753,656 0 0 0 0 >>> TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS
1.000
PÁGINA: 1 DE: 1
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 23A000 - Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
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ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
281,364,357 281,364,357 0 0 0 0 281,364,357 0 0TOTAL:
16 281,364,357 0 0 0 281,364,357 0 0 0 0 > LOS DERECHOS HUMANOS SON RESPETADOS
01 281,364,357 0 0 0 281,364,357 0 0 0 0 >> LOS DERECHOS HUMANOS SE PROTEGEN Y PROMUEVEN
16
16 01 00 ACCIÓNPERMANENTE
281,364,357 0 0 0 281,364,357 0 0 0 0 >>> TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS
1.000
PÁGINA: 1 DE: 1
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 24A000 - Instituto Electoral del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
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Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
895,770,238 895,770,238 0 0 0 0 895,770,238 0 0TOTAL:
08 895,770,238 0 0 0 895,770,238 0 0 0 0 > LAS ELECCIONES SON ORGANIZADAS Y SUS RESULTADOS CONFIABLES
01 895,770,238 0 0 0 895,770,238 0 0 0 0 >> LOS PROCESOS ELECTORALES SON EQUITATIVOS Y TRANSPARENTES
08
08 01 00 ACCIÓNPERMANENTE
895,770,238 0 0 0 895,770,238 0 0 0 0 >>> TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS
1.000
PÁGINA: 1 DE: 1
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 25C001 - Consejería Jurídica y de Servicios Legales
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
977,777,014 977,777,014 0 572,239,895 16,727,509 388,572,684 236,926 0 0TOTAL:
03 464,650,161 104,183,677 5,072,985 355,393,499 0 0 0 0 0 > LOS PROCESOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MEJORAN SU EFICIENCIA
02 120,472,371 103,183,677 2,029,194 15,259,500 0 0 0 0 0 >> LOS SERVICIOS REGISTRALES MEJORAN
03
03 02 01 TRÁMITE 51,022,395 42,000,000 1,014,597 8,007,798 0 0 0 0 0 >>> REGISTRO CIVIL
3,500,000.000
03 02 02 TRÁMITE 69,449,976 61,183,677 1,014,597 7,251,702 0 0 0 0 0 >>> REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO
1,147,590.000
04 344,177,790 1,000,000 3,043,791 340,133,999 0 0 0 0 0 >> LA REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ES EFICAZ
03
03 04 01 SERVICIO 4,419,765 0 1,014,597 3,405,168 0 0 0 0 0 >>> SERVICIOS LEGALES PARA EL DISTRITO FEDERAL
603,398.000
03 04 03 DOCUMENTO 1,436,716 0 0 1,436,716 0 0 0 0 0 >>> GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL
72,000.000
03 04 04 DOCUMENTO 330,556,711 0 0 330,556,711 0 0 0 0 0 >>> EXPROPIACIONES Y DESINCORPORACIONES
120.000
03 04 07 PERSONA 3,195,908 0 1,014,597 2,181,311 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE JUSTICIA CÍVICA
125,733.000
03 04 08 DOCUMENTO 271,822 0 0 271,822 0 0 0 0 0 >>> LEGALIZAR Y/O APOSTILLAR DOCUMENTOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL
41,004.000
03 04 09 ASUNTO 3,209,580 1,000,000 1,014,597 1,194,983 0 0 0 0 0 >>> ATENDER TRÁMITES Y SERVICIOS DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS
90,000.000
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Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
03 04 10 ASUNTO 271,822 0 0 271,822 0 0 0 0 0 >>> VIGILAR Y APLICAR LA LEY DEL NOTARIADO
60.000
03 04 11 ASUNTO 271,822 0 0 271,822 0 0 0 0 0 >>> EMITIR OPINIONES Y ESTUDIOS JURÍDICOS A CONSULTAS DE LAS UR´S
112.000
03 04 12 RECURSO 271,822 0 0 271,822 0 0 0 0 0 >>> PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN
12.000
03 04 13 JUICIO 271,822 0 0 271,822 0 0 0 0 0 >>> ATENCIÓN A JUICIOS DE AMPARO Y NULIDAD
1,400.000
04 512,532,066 468,056,218 11,654,524 32,584,398 236,926 0 0 0 0 > LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE
09 512,532,066 468,056,218 11,654,524 32,584,398 236,926 0 0 0 0 >> LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE
04
04 09 01 TRÁMITE 512,482,596 468,056,218 11,654,524 32,534,928 236,926 0 0 0 0 >>> ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
1,100.000
04 09 03 ASESORÍA 49,470 0 0 49,470 0 0 0 0 0 >>> APOYO JURÍDICO
178,500.000
05 271,822 0 0 271,822 0 0 0 0 0 > EL CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS CONTRIBUYE A LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS
02 271,822 0 0 271,822 0 0 0 0 0 >> LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS SE CONTROLA Y EVALÚA EFICAZMENTE
05
05 02 06 JUICIO 271,822 0 0 271,822 0 0 0 0 0 >>> JUICIOS CONTENCIOSOS SOBRE LA GESTIÓN PÚBLICA
209,100.000
12 49,470 0 0 49,470 0 0 0 0 0 > LA IMPUNIDAD EN LA COMISIÓN DE DELITOS SE REDUCE
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y OtrasProvisiones
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MetaFísica
01 49,470 0 0 49,470 0 0 0 0 0 >> LAS VÍCTIMAS DEL DELITO SE MANIFIESTAN MÁS SATISFECHAS DE LA ATENCIÓN QUE RECIBEN POR PARTE DE LAS AUTORIDADES
12
12 01 04 SERVICIO 49,470 0 0 49,470 0 0 0 0 0 >>> JUSTICIA ESPECIALIZADA PARA ADOLESCENTES
42,735.000
13 273,495 0 0 273,495 0 0 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
01 75,617 0 0 75,617 0 0 0 0 0 >> LAS POLÍTICAS PÚBLICAS TIENEN PERSPECTIVA DE GÉNERO
13
13 01 04 PERSONA 75,617 0 0 75,617 0 0 0 0 0 >>> AGILIZACIÓN DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL PARA MUJERES
195,466.000
08 197,878 0 0 197,878 0 0 0 0 0 >> LA VIOLENCIA ASOCIADA AL GÉNERO SE REDUCE Y SUS CONSECUENCIAS SE ATIENDEN EFICAZMENTE
13
13 08 11 PERSONA 197,878 0 0 197,878 0 0 0 0 0 >>> ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA
4,602.000
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5,432,066,419 5,409,496,416 22,570,003 4,073,594,637 661,850,985 667,912,794 10,693,000 18,015,003 0TOTAL:
04 130,288,440 91,011,002 2,067,190 32,655,248 0 4,555,000 0 0 0 > LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE
09 130,288,440 91,011,002 2,067,190 32,655,248 0 4,555,000 0 0 0 >> LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE
04
04 09 01 TRÁMITE 130,288,440 91,011,002 2,067,190 32,655,248 0 4,555,000 0 0 0 >>> ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
20,579.000
13 52,756,027 38,911,881 13,589,295 254,851 0 0 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
04 45,181,832 31,572,077 13,510,943 98,812 0 0 0 0 0 >> LAS MUJERES CUENTAN CON SERVICIOS OPORTUNOS DE SALUD ESPECIALIZADOS
13
13 04 03 ESTUDIO 28,665,692 28,508,867 58,013 98,812 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE DETECCIÓN DE CÁNCER CÉRVICO UTERINO
19,150.000
13 04 04 RACIÓN 11,840,845 0 11,840,845 0 0 0 0 0 0 >>> CANASTA NUTRICIONAL PARA MUJERES EMBARAZADAS
100,000.000
13 04 05 ESTUDIO 4,675,295 3,063,210 1,612,085 0 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE DETECCIÓN DE CÁNCER DE MAMA
5,250.000
08 7,574,195 7,339,804 78,352 156,039 0 0 0 0 0 >> LA VIOLENCIA ASOCIADA AL GÉNERO SE REDUCE Y SUS CONSECUENCIAS SE ATIENDEN EFICAZMENTE
13
13 08 01 ACCIÓN 6,607,754 6,403,501 68,118 136,135 0 0 0 0 0 >>> ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
25,440.000
13 08 07 ACCIÓN 966,441 936,303 10,234 19,904 0 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
1,500,000.000
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Otras Ayudas
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Inmuebles eIntangibles
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y OtrasProvisiones
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MetaFísica
18 108,600,992 108,124,083 274,111 202,798 0 0 0 0 0 > EL GOBIERNO DE LA CIUDAD CUMPLE CON EL DERECHO A LA SALUD FOMENTANDO MEJORES HÁBITOS Y PREVINIENDO ENFERMEDADES ENTRE LA POBLACIÓN
01 18,348,934 18,164,562 148,492 35,880 0 0 0 0 0 >> MEJORAN LOS HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA DE LA POBLACIÓN RELACIONADOS CON LA SALUD
18
18 01 05 CONSULTA 18,348,934 18,164,562 148,492 35,880 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
40,500.000
02 90,252,058 89,959,521 125,619 166,918 0 0 0 0 0 >> LA POBLACIÓN ESTA PROTEGIDA CONTRA ENFERMEDADES PREVENIBLES
18
18 02 05 EVENTO 62,864,929 62,713,805 87,344 63,780 0 0 0 0 0 >>> ORIENTACIÓN, EDUCACIÓN Y PLANIFICACIÓN PARA LA SALUD
403,300.000
18 02 06 DOSIS 27,387,129 27,245,716 38,275 103,138 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE VACUNACIÓN
65,000.000
19 5,140,420,960 3,835,547,671 645,920,389 634,799,897 10,693,000 13,460,003 0 0 0 > EL GOBIERNO DE LA CIUDAD CUMPLE CON EL DERECHO A LA SALUD DE LA POBLACIÓN MEDIANTE ATENCIÓN MÉDICA CADA VEZ MÁS OPORTUNA Y DE MEJOR CALIDAD
01 4,965,654,287 3,719,610,435 645,216,707 583,014,630 4,352,512 13,460,003 0 0 0 >> LA POBLACIÓN NO ASEGURADA CUENTA CON SERVICIOS MÉDICOS ADECUADOS Y OPORTUNOS
19
19 01 01 CONSULTA 161,505,177 154,356,877 2,272,814 4,875,486 0 0 0 0 0 >>> ATENCIÓN MÉDICA DE CARÁCTER GENERAL
192,400.000
19 01 04 CONSULTA 759,033,015 698,594,584 2,365,698 58,072,733 0 0 0 0 0 >>> ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA
504,040.000
19 01 08 ATENCIÓN 26,131,442 5,918,365 401,970 19,811,107 0 0 0 0 0 >>> SISTEMA DE UNIDADES MÉDICAS MÓVILES
294,000.000
19 01 10 PERSONA 572,881,906 522,251,783 40,309,559 10,320,564 0 0 0 0 0 >>> ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIAS
785,100.000
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19 01 11 EGRESOHOSPITALARIO
2,352,690,129 1,837,124,963 403,340,011 111,225,155 1,000,000 0 0 0 0 >>> ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA
123,750.000
19 01 12 ACCIÓN 683,041,418 254,548,930 145,981,000 270,551,391 0 11,960,097 0 0 0 >>> REFORZAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD
800,000.000
19 01 13 ACCIÓN 60,864,750 44,000,000 5,176,013 10,188,831 0 1,499,906 0 0 0 >>> ADMINISTRACIÓN REFORZAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD
1.000
19 01 14 SESIÓN 21,203,657 3,753,298 0 17,450,359 0 0 0 0 0 >>> TRATAMIENTO MÉDICO DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS
9,660.000
19 01 15 INTERVENCIÓN 54,078,004 4,040,319 0 50,037,685 0 0 0 0 0 >>> TRATAMIENTO MÉDICO DE CORONARIAS
370.000
19 01 16 INTERVENCIÓN 6,913,928 2,953,112 0 3,960,816 0 0 0 0 0 >>> TRATAMIENTO DE CATARATAS
416.000
19 01 17 ATENCIÓN 88,987,180 88,987,180 0 0 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE ATENCIÓN MÉDICA LEGAL
494,791.000
19 01 18 ATENCIÓN 133,348,766 97,882,900 35,465,866 0 0 0 0 0 0 >>> SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA A PERSONAS AGRAVIADAS, PRESUNTAS RESPONSABLES Y PRIVADAS DE LA LIBERTAD
389,935.000
19 01 19 ATENCIÓNTELEFÓNICA
5,210,590 5,198,124 12,466 0 0 0 0 0 0 >>> SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA A DISTANCIA
173,562.000
19 01 20 ATENCIÓN 26,520,503 0 0 26,520,503 0 0 0 0 0 >>> SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA EN CASOS DE CONTINGENCIA SANITARIA Y NATURAL
1.000
19 01 22 ATENCIÓN 9,891,310 0 9,891,310 0 0 0 0 0 0 >>> ATENCIÓN MEDICA A QUEMADOS
852.000
19 01 23 ATENCIÓN 3,352,512 0 0 0 3,352,512 0 0 0 0 >>> ATENCIÓN MEDICA A PACIENTES QUE REQUIEREN ORTÉSIS Y ASISTENCIA EN PRÓTESIS
250.000
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Otras Ayudas
BienesMuebles,
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MetaFísica
03 125,670,582 115,937,236 703,682 2,689,176 6,340,488 0 0 0 0 >> EL PERSONAL MÉDICO ES PROFESIONAL Y SE CAPACITA CONTINUAMENTE
19
19 03 01 PERSONA 106,927,182 99,964,940 513,751 108,003 6,340,488 0 0 0 0 >>> FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE SALUD
1,290.000
19 03 02 PERSONA 18,743,400 15,972,296 189,931 2,581,173 0 0 0 0 0 >>> EDUCACIÓN CONTINUA EN RECURSOS HUMANOS DE SALUD
30,250.000
08 49,096,091 0 0 49,096,091 0 0 0 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD SE MEJORA Y AMPLÍA
19
19 08 03 INMUEBLE 26,520,503 0 0 26,520,503 0 0 0 0 0 >>> MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS
44.000
19 08 05 EQUIPO 22,575,588 0 0 22,575,588 0 0 0 0 0 >>> MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO
4,622.000
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Otras Ayudas
BienesMuebles,
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InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
3,195,774,749 3,186,830,208 8,944,541 2,895,087,611 126,728,570 165,014,027 0 8,944,541 0TOTAL:
04 195,989,937 111,175,143 10,087,976 74,726,818 0 0 0 0 0 > LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE
09 195,989,937 111,175,143 10,087,976 74,726,818 0 0 0 0 0 >> LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE
04
04 09 01 TRÁMITE 195,989,937 111,175,143 10,087,976 74,726,818 0 0 0 0 0 >>> ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
300.000
13 7,221,660 0 5,965,912 1,255,748 0 0 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
04 7,221,660 0 5,965,912 1,255,748 0 0 0 0 0 >> LAS MUJERES CUENTAN CON SERVICIOS OPORTUNOS DE SALUD ESPECIALIZADOS
13
13 04 03 ESTUDIO 7,221,660 0 5,965,912 1,255,748 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE DETECCIÓN DE CÁNCER CÉRVICO UTERINO
261,330.000
14 192,176,064 191,282,906 492,121 401,037 0 0 0 0 0 > LA DESIGUALDAD ECONÓMICA Y SUS CONSECUENCIAS SE REDUCEN EN LA CIUDAD DE MÉXICO
04 192,176,064 191,282,906 492,121 401,037 0 0 0 0 0 >> LA NIÑEZ EN RIESGO RECIBE PROTECCIÓN SOCIAL
14
14 04 09 PERSONA 192,176,064 191,282,906 492,121 401,037 0 0 0 0 0 >>> VIGILANCIA DEL CRECIMIENTO DEL MENOR DE CINCO AÑOS
17,254.000
18 1,005,753,163 925,758,471 76,190,480 3,804,212 0 0 0 0 0 > EL GOBIERNO DE LA CIUDAD CUMPLE CON EL DERECHO A LA SALUD FOMENTANDO MEJORES HÁBITOS Y PREVINIENDO ENFERMEDADES ENTRE LA POBLACIÓN
01 229,371,812 228,955,960 415,852 0 0 0 0 0 0 >> MEJORAN LOS HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA DE LA POBLACIÓN RELACIONADOS CON LA SALUD
18
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DeudaPública
MetaFísica
18 01 05 CONSULTA 229,371,812 228,955,960 415,852 0 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
1,795,579.000
02 776,381,351 696,802,511 75,774,628 3,804,212 0 0 0 0 0 >> LA POBLACIÓN ESTA PROTEGIDA CONTRA ENFERMEDADES PREVENIBLES
18
18 02 05 EVENTO 207,694,093 203,427,133 2,250,101 2,016,859 0 0 0 0 0 >>> ORIENTACIÓN, EDUCACIÓN Y PLANIFICACIÓN PARA LA SALUD
4,214,843.000
18 02 06 DOSIS 468,904,696 404,302,527 64,000,614 601,555 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE VACUNACIÓN
1,591,820.000
18 02 07 DOSIS 98,810,596 89,072,851 8,551,947 1,185,798 0 0 0 0 0 >>> VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA A ANIMALES
855,879.000
18 02 09 ATENCIÓN 971,966 0 971,966 0 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE ESTERILIZACIÓN DE ANIMALES
25,000.000
19 1,794,633,925 1,666,871,091 33,992,081 84,826,212 0 8,944,541 0 0 0 > EL GOBIERNO DE LA CIUDAD CUMPLE CON EL DERECHO A LA SALUD DE LA POBLACIÓN MEDIANTE ATENCIÓN MÉDICA CADA VEZ MÁS OPORTUNA Y DE MEJOR CALIDAD
01 1,728,690,968 1,636,234,200 25,073,231 67,383,537 0 0 0 0 0 >> LA POBLACIÓN NO ASEGURADA CUENTA CON SERVICIOS MÉDICOS ADECUADOS Y OPORTUNOS
19
19 01 01 CONSULTA 1,024,893,668 978,499,917 18,067,701 28,326,050 0 0 0 0 0 >>> ATENCIÓN MÉDICA DE CARÁCTER GENERAL
4,120,419.000
19 01 04 CONSULTA 110,738,051 108,722,211 1,273,120 742,720 0 0 0 0 0 >>> ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA
342,079.000
19 01 05 CONSULTA 42,045,632 35,194,749 1,583,420 5,267,463 0 0 0 0 0 >>> ATENCIÓN MÉDICA A LAS ETS Y VIH/SIDA
68,651.000
19 01 11 EGRESOHOSPITALARIO
351,013,617 334,817,323 648,990 15,547,304 0 0 0 0 0 >>> ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA
9,063.000
PÁGINA: 2 DE: 3
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 26PDSP - Servicios de Salud Pública del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
19 01 12 ACCIÓN 200,000,000 179,000,000 3,500,000 17,500,000 0 0 0 0 0 >>> REFORZAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD
1.000
08 65,942,957 30,636,891 8,918,850 17,442,675 0 8,944,541 0 0 0 >> LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD SE MEJORA Y AMPLÍA
19
19 08 03 INMUEBLE 683,325 0 66,054 617,271 0 0 0 0 0 >>> MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS
1.000
19 08 04 INMUEBLE 8,142,930 7,112,134 0 1,030,796 0 0 0 0 0 >>> MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA
40.000
19 08 05 EQUIPO 57,116,702 23,524,757 8,852,796 15,794,608 0 8,944,541 0 0 0 >>> MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO
800.000
PÁGINA: 3 DE: 3
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 27A000 - Tribunal Electoral del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
173,046,523 173,046,523 0 0 0 0 173,046,523 0 0TOTAL:
02 173,046,523 0 0 0 173,046,523 0 0 0 0 > LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ES EFICAZ Y EXPEDITA
06 173,046,523 0 0 0 173,046,523 0 0 0 0 >> LA JUSTICIA ELECTORAL SE AGILIZA Y AUMENTA SU EFICACIA
02
02 06 00 ACCIÓNPERMANENTE
173,046,523 0 0 0 173,046,523 0 0 0 0 >>> TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS
1.000
PÁGINA: 1 DE: 1
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 29A000 - Universidad Autónoma de la Ciudad de México
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
855,029,564 705,029,564 150,000,000 0 0 0 855,029,564 0 0TOTAL:
21 855,029,564 0 0 0 855,029,564 0 0 0 0 > LA CIUDAD DE MÉXICO INCIDE EN EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR FORTALECIENDO EL DERECHO A LA EDUCACIÓN
02 855,029,564 0 0 0 855,029,564 0 0 0 0 >> LA EDUCACIÓN SUPERIOR QUE OFRECE LA CIUDAD DE MÉXICO ES DE CALIDAD
21
21 02 00 ACCIÓNPERMANENTE
855,029,564 0 0 0 855,029,564 0 0 0 0 >>> TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS
1.000
PÁGINA: 1 DE: 1
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 30PDPA - Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
102,309,241 101,069,242 1,239,999 73,692,092 3,495,222 23,521,907 360,021 1,239,999 0TOTAL:
04 12,203,155 9,277,085 473,043 2,453,027 0 0 0 0 0 > LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE
09 12,203,155 9,277,085 473,043 2,453,027 0 0 0 0 0 >> LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE
04
04 09 01 TRÁMITE 12,203,155 9,277,085 473,043 2,453,027 0 0 0 0 0 >>> ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
2,000.000
12 54,516,223 38,091,542 1,679,939 13,504,743 0 1,239,999 0 0 0 > LA IMPUNIDAD EN LA COMISIÓN DE DELITOS SE REDUCE
02 54,516,223 38,091,542 1,679,939 13,504,743 0 1,239,999 0 0 0 >> LOS DELITOS SON DENUNCIADOS Y SON PERSEGUIDOS EFICAZMENTE
12
12 02 13 INVESTIGACIÓN 54,516,223 38,091,542 1,679,939 13,504,743 0 1,239,999 0 0 0 >>> ATENCIÓN DE INVESTIGACIONES POR POSIBLES VIOLACIONES EN MATERIA AMBIENTAL Y TERRITORIALES
3,468.000
13 603,739 0 0 603,739 0 0 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
02 603,739 0 0 603,739 0 0 0 0 0 >> SE PROMUEVE UNA CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO
13
13 02 01 ACCIÓN 603,739 0 0 603,739 0 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
100.000
16 20,013,732 14,941,158 761,843 3,950,710 360,021 0 0 0 0 > LOS DERECHOS HUMANOS SON RESPETADOS
01 20,013,732 14,941,158 761,843 3,950,710 360,021 0 0 0 0 >> LOS DERECHOS HUMANOS SE PROTEGEN Y PROMUEVEN
16
PÁGINA: 1 DE: 2
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 30PDPA - Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
16 01 06 ACCIÓN 20,013,732 14,941,158 761,843 3,950,710 360,021 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DEL RESPETO A LOS DERECHOS COLECTIVOS, AMBIENTALES Y URBANOS A UNA CIUDAD SUSTENTABLE
4,868.000
25 8,975,708 6,823,510 347,939 1,804,259 0 0 0 0 0 > LA ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA URBANAS SE MEJORAN
01 8,975,708 6,823,510 347,939 1,804,259 0 0 0 0 0 >> LA PROCURACIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ES EFECTIVA
25
25 01 01 ACCIÓN 8,975,708 6,823,510 347,939 1,804,259 0 0 0 0 0 >>> PROCURACIÓN DE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS COLECTIVOS A UN TERRITORIO ORDENADO
110.000
31 5,996,684 4,558,797 232,458 1,205,429 0 0 0 0 0 > LA ESTRATEGIA AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO ES CLARA Y PERSIGUE OBJETIVOS CONCRETOS Y ESTA ORIENTADA AL CUMPLIMIENTO DEL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SALUDABLE
01 5,996,684 4,558,797 232,458 1,205,429 0 0 0 0 0 >> LOS EFECTOS AMBIENTALES NEGATIVOS SON ABATIDOS A TRAVÉS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL
31
31 01 03 ACCIÓN 5,996,684 4,558,797 232,458 1,205,429 0 0 0 0 0 >>> PROCURACIÓN DE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS COLECTIVOS A UN AMBIENTE SUSTENTABLE.
110.000
PÁGINA: 2 DE: 2
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 31C000 - Secretaría de Cultura del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
433,168,896 433,168,896 0 221,929,385 10,001,555 174,542,756 26,695,200 0 0TOTAL:
04 343,534,838 221,929,385 10,001,555 92,408,698 19,195,200 0 0 0 0 > LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE
09 343,534,838 221,929,385 10,001,555 92,408,698 19,195,200 0 0 0 0 >> LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE
04
04 09 01 TRÁMITE 343,534,838 221,929,385 10,001,555 92,408,698 19,195,200 0 0 0 0 >>> ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
9.000
13 593,324 0 0 593,324 0 0 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
02 296,662 0 0 296,662 0 0 0 0 0 >> SE PROMUEVE UNA CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO
13
13 02 01 ACCIÓN 296,662 0 0 296,662 0 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
18.000
08 296,662 0 0 296,662 0 0 0 0 0 >> LA VIOLENCIA ASOCIADA AL GÉNERO SE REDUCE Y SUS CONSECUENCIAS SE ATIENDEN EFICAZMENTE
13
13 08 07 ACCIÓN 296,662 0 0 296,662 0 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
12.000
23 89,040,734 0 0 81,540,734 7,500,000 0 0 0 0 > EL DERECHO A LA CULTURA SE PROMUEVE COMO UNA PARTE FUNDAMENTAL DEL DESARROLLO INDIVIDUAL Y COMUNITARIO
01 75,392,906 0 0 67,892,906 7,500,000 0 0 0 0 >> LA CULTURA Y EL ARTE SON PARTE DE LA VIDA COTIDIANA DE LA COMUNIDAD
23
23 01 01 ACCIÓN 10,895,764 0 0 10,895,764 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMACIÓN ARTÍSTICA
18.000
PÁGINA: 1 DE: 4
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 31C000 - Secretaría de Cultura del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
23 01 02 PERSONA 4,852,596 0 0 4,852,596 0 0 0 0 0 >>> CICLO ESCOLAR EN ESCUELAS DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA
39,740.000
23 01 03 ACCIÓN 3,197,026 0 0 3,197,026 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE FOMENTO A LA LECTURA
10.000
23 01 04 PERSONA 8,919,533 0 0 8,919,533 0 0 0 0 0 >>> RED DE FAROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
37,400.000
23 01 07 ACCIÓN 9,204,355 0 0 8,704,355 500,000 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE VINCULACIÓN CULTURAL
163.000
23 01 08 FESTIVAL 10,037,245 0 0 4,537,245 5,500,000 0 0 0 0 >>> CIRCUITO FESTIVALES CULTURALES
4.000
23 01 10 EVENTO 6,659,069 0 0 6,659,069 0 0 0 0 0 >>> ORQUESTA FILARMÓNICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
30.000
23 01 11 EVENTO 9,103,365 0 0 9,103,365 0 0 0 0 0 >>> SISTEMA DE TEATROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
80.000
23 01 14 EVENTO 148,331 0 0 148,331 0 0 0 0 0 >>> CONCIERTOS DE GRUPOS RESIDENTES Y AGRUPACIONES MUSICALES DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA
15.000
23 01 15 CAPACITACIÓN 49,444 0 0 49,444 0 0 0 0 0 >>> TALLERES DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA
5.000
23 01 16 EVENTO 777,748 0 0 777,748 0 0 0 0 0 >>> FERIA DEL LIBRO
1.000
23 01 17 PERSONA 913,323 0 0 913,323 0 0 0 0 0 >>> CENTRO CULTURAL JOSÉ MARTI
172,829.000
23 01 18 PERSONA 592,137 0 0 592,137 0 0 0 0 0 >>> CENTRO CULTURAL VILLAURRUTIA
49,621.000
PÁGINA: 2 DE: 4
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 31C000 - Secretaría de Cultura del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
23 01 19 ACCIÓN 2,291,098 0 0 791,098 1,500,000 0 0 0 0 >>> RED PARA EL DESARROLLO CULTURAL COMUNITARIO
3,485.000
23 01 21 HORAS DETRANSMISIÓN
6,316,326 0 0 6,316,326 0 0 0 0 0 >>> SISTEMA DE RADIO POR INTERNET
8,760.000
23 01 22 ACCIÓN 395,549 0 0 395,549 0 0 0 0 0 >>> CEREMONIAS CÍVICAS
70.000
23 01 23 APOYO 1,039,997 0 0 1,039,997 0 0 0 0 0 >>> APOYO AL DESARROLLO DE FILMACIONES EN EL DISTRITO FEDERAL
2,500.000
02 791,098 0 0 791,098 0 0 0 0 0 >> EL PATRIMONIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SE CONOCE Y SE PROTEGE POR LA COMUNIDAD
23
23 02 01 ACCIÓN 791,098 0 0 791,098 0 0 0 0 0 >>> DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO TANGIBLE E INTANGIBLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO
50.000
03 12,856,730 0 0 12,856,730 0 0 0 0 0 >> LOS MUSEOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO SON VISITADOS Y GENERAN UNA EXPERIENCIA CADA VEZ MÁS ATRACTIVA PARA SUS VISITANTES
23
23 03 03 PERSONA 893,051 0 0 893,051 0 0 0 0 0 >>> MUSEO ARCHIVO DE LA FOTOGRAFÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
99,600.000
23 03 04 CONSULTA 1,035,449 0 0 1,035,449 0 0 0 0 0 >>> BIBLIOTECA Y ARCHIVO HISTÓRICO DEL DISTRITO FEDERAL
100.000
23 03 05 PERSONA 274,214 0 0 274,214 0 0 0 0 0 >>> MUSEO PANTEÓN SAN FERNANDO
42,000.000
23 03 06 PERSONA 559,801 0 0 559,801 0 0 0 0 0 >>> MUSEO NACIONAL DE LA REVOLUCIÓN
289,000.000
23 03 07 PERSONA 467,341 0 0 467,341 0 0 0 0 0 >>> MUSEO DE LOS FERROCARRILEROS
17,972.000
PÁGINA: 3 DE: 4
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 31C000 - Secretaría de Cultura del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
23 03 08 PERSONA 138,110 0 0 138,110 0 0 0 0 0 >>> SALÓN DE CABILDOS
27,000.000
23 03 09 PERSONA 3,606,518 0 0 3,606,518 0 0 0 0 0 >>> MUSEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
92,900.000
23 03 10 ACCIÓN 5,190,035 0 0 5,190,035 0 0 0 0 0 >>> RECINTOS MUSEÍSTICOS
100.000
23 03 11 ESPACIO PUBLICO 692,211 0 0 692,211 0 0 0 0 0 >>> EXPOSICIÓN EN ESPACIOS PÚBLICOS
5.000
PÁGINA: 4 DE: 4
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 31PFMA - Fideicomiso Museo Arte Popular Mexicano
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
13,585,118 13,585,118 0 2,418,973 1,090,395 9,565,750 510,000 0 0TOTAL:
04 2,418,973 2,418,973 0 0 0 0 0 0 0 > LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE
09 2,418,973 2,418,973 0 0 0 0 0 0 0 >> LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE
04
04 09 01 TRÁMITE 2,418,973 2,418,973 0 0 0 0 0 0 0 >>> ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
2,626.000
13 118,768 0 0 118,768 0 0 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
02 118,768 0 0 118,768 0 0 0 0 0 >> SE PROMUEVE UNA CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO
13
13 02 01 ACCIÓN 118,768 0 0 118,768 0 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
1.000
23 11,047,377 0 1,090,395 9,446,982 510,000 0 0 0 0 > EL DERECHO A LA CULTURA SE PROMUEVE COMO UNA PARTE FUNDAMENTAL DEL DESARROLLO INDIVIDUAL Y COMUNITARIO
03 11,047,377 0 1,090,395 9,446,982 510,000 0 0 0 0 >> LOS MUSEOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO SON VISITADOS Y GENERAN UNA EXPERIENCIA CADA VEZ MÁS ATRACTIVA PARA SUS VISITANTES
23
23 03 01 ACCIÓN 11,047,377 0 1,090,395 9,446,982 510,000 0 0 0 0 >>> MUSEO DE ARTE POPULAR
902.000
PÁGINA: 1 DE: 1
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 31PFME - Fideicomiso Museo del Estanquillo
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
11,878,809 11,878,809 0 2,974,738 1,172,980 7,731,091 0 0 0TOTAL:
04 2,974,738 2,974,738 0 0 0 0 0 0 0 > LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE
09 2,974,738 2,974,738 0 0 0 0 0 0 0 >> LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE
04
04 09 01 TRÁMITE 2,974,738 2,974,738 0 0 0 0 0 0 0 >>> ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
300.000
13 98,849 0 0 98,849 0 0 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
02 98,849 0 0 98,849 0 0 0 0 0 >> SE PROMUEVE UNA CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO
13
13 02 01 ACCIÓN 98,849 0 0 98,849 0 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
6.000
23 8,805,222 0 1,172,980 7,632,242 0 0 0 0 0 > EL DERECHO A LA CULTURA SE PROMUEVE COMO UNA PARTE FUNDAMENTAL DEL DESARROLLO INDIVIDUAL Y COMUNITARIO
03 8,805,222 0 1,172,980 7,632,242 0 0 0 0 0 >> LOS MUSEOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO SON VISITADOS Y GENERAN UNA EXPERIENCIA CADA VEZ MÁS ATRACTIVA PARA SUS VISITANTES
23
23 03 02 PERSONA 8,805,222 0 1,172,980 7,632,242 0 0 0 0 0 >>> MUSEO DEL ESTANQUILLO
142,000.000
PÁGINA: 1 DE: 1
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 32A000 - Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
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ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
103,809,536 103,809,536 0 0 0 0 103,809,536 0 0TOTAL:
05 103,809,536 0 0 0 103,809,536 0 0 0 0 > EL CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS CONTRIBUYE A LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS
01 103,809,536 0 0 0 103,809,536 0 0 0 0 >> LA ACCIÓN GUBERNAMENTAL SE TRANSPARENTA Y RINDE CUENTAS
05
05 01 00 ACCIÓNPERMANENTE
103,809,536 0 0 0 103,809,536 0 0 0 0 >>> TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS
1.000
PÁGINA: 1 DE: 1
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 33C001 - Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
825,998,764 825,998,764 0 109,967,352 3,092,743 30,331,157 682,607,512 0 0TOTAL:
04 33,242,419 25,710,361 812,370 6,719,688 0 0 0 0 0 > LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE
09 33,242,419 25,710,361 812,370 6,719,688 0 0 0 0 0 >> LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE
04
04 09 01 TRÁMITE 32,750,467 25,289,654 753,987 6,706,826 0 0 0 0 0 >>> ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
3,400.000
04 09 03 ASESORÍA 491,952 420,707 58,383 12,862 0 0 0 0 0 >>> APOYO JURÍDICO
500.000
05 678,505 607,260 58,383 12,862 0 0 0 0 0 > EL CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS CONTRIBUYE A LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS
03 678,505 607,260 58,383 12,862 0 0 0 0 0 >> LA CIUDADANÍA PARTICIPA EN EL CONTROL Y EVALUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS
05
05 03 06 DOCUMENTO 678,505 607,260 58,383 12,862 0 0 0 0 0 >>> CUMPLIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
1,000.000
13 10,240,161 5,579,460 465,478 4,195,223 0 0 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
01 2,057,371 929,159 135,665 992,547 0 0 0 0 0 >> LAS POLÍTICAS PÚBLICAS TIENEN PERSPECTIVA DE GÉNERO
13
13 01 07 DOCUMENTO 2,057,371 929,159 135,665 992,547 0 0 0 0 0 >>> PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO
124.000
02 2,056,495 1,006,353 89,256 960,886 0 0 0 0 0 >> SE PROMUEVE UNA CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO
13
PÁGINA: 1 DE: 3
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 33C001 - Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
13 02 01 ACCIÓN 2,056,495 1,006,353 89,256 960,886 0 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
3,049.000
03 4,128,984 2,695,493 152,389 1,281,102 0 0 0 0 0 >> SE REDUCEN LOS OBSTÁCULOS PARA EL DESARROLLO LABORAL DE LAS MUJERES
13
13 03 01 ASUNTO 4,128,984 2,695,493 152,389 1,281,102 0 0 0 0 0 >>> SERVICIO DE ATENCIÓN A MUJERES EN MATERIA LABORAL
13,143.000
08 1,997,311 948,455 88,168 960,688 0 0 0 0 0 >> LA VIOLENCIA ASOCIADA AL GÉNERO SE REDUCE Y SUS CONSECUENCIAS SE ATIENDEN EFICAZMENTE
13
13 08 12 ASUNTO 1,997,311 948,455 88,168 960,688 0 0 0 0 0 >>> SEGUIMIENTO A DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO, ACOSO SEXUAL Y VIOLENCIA EN ELTRABAJO
2,927.000
35 781,837,679 78,070,271 1,756,512 19,403,384 682,607,512 0 0 0 0 > EL EMPLEO ES PROMOVIDO EN UN MARCO DE PRODUCTIVIDAD Y PROTECCIÓN LABORAL
01 616,828,921 46,081,728 779,161 11,718,032 558,250,000 0 0 0 0 >> SE GARANTIZA EL RESPETO A LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR
35
35 01 01 ACCIÓN 6,626,221 5,549,958 89,653 986,610 0 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN ELTRABAJO
16,000.000
35 01 02 PERSONA 6,026,528 4,960,358 85,694 980,476 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE ATENCIÓN AL MENOR TRABAJADOR
19,566.000
35 01 03 APOYO 578,504,150 13,363,145 302,796 6,588,209 558,250,000 0 0 0 0 >>> SEGURO DE DESEMPLEO
295,823.000
35 01 04 ACCIÓN 2,320,861 1,303,766 83,814 933,281 0 0 0 0 0 >>> INSPECCIÓN LABORAL
8,100.000
35 01 05 ASUNTO 20,993,439 19,574,295 149,915 1,269,229 0 0 0 0 0 >>> ACCIONES EN MATERIA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA LABORAL
66,105.000
PÁGINA: 2 DE: 3
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 33C001 - Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
35 01 07 ACCIÓN 2,357,722 1,330,206 67,289 960,227 0 0 0 0 0 >>> ACCIONES DE INTEGRACIÓN Y DIFUSIÓN LABORAL
75.000
02 55,824,339 6,142,286 361,429 2,482,828 46,837,796 0 0 0 0 >> SE PROMUEVE LA CAPACITACIÓN LABORAL
35
35 02 02 EMPRESA 1,685,126 752,832 118,200 814,094 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL EN MYPES
200.000
35 02 03 PERSONA 1,882,861 952,060 123,643 807,158 0 0 0 0 0 >>> ACCIONES AFIRMATIVAS DE INSERCIÓN SOCIAL A JÓVENES DESEMPLEADOS DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DDHH
7,000.000
35 02 04 PERSONA 52,256,352 4,437,394 119,586 861,576 46,837,796 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL IMPULSO DE LA ECONOMÍA SOCIAL
18,892.000
03 109,184,419 25,846,257 615,922 5,202,524 77,519,716 0 0 0 0 >> SE PROMUEVE LA GENERACIÓN DE EMPLEOS DIGNOS Y PERMANENTE
35
35 03 01 PERSONA 6,339,068 4,458,509 178,249 1,702,310 0 0 0 0 0 >>> SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO
85,000.000
35 03 02 PERSONA 1,585,675 662,790 120,674 802,211 0 0 0 0 0 >>> ATENCIÓN INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES
2,000.000
35 03 03 APOYO 89,852,577 11,365,453 115,726 851,682 77,519,716 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO
8,197.000
35 03 04 PERSONA 7,542,219 6,513,246 83,814 945,159 0 0 0 0 0 >>> ATENCIÓN AL TRABAJO NO ASALARIADO
16,000.000
35 03 05 ACCIÓN 3,864,880 2,846,259 117,459 901,162 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE FOMENTO COOPERATIVO
7,800.000
PÁGINA: 3 DE: 3
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 34C001 - Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
154,068,092 154,068,092 0 93,098,803 4,871,480 55,097,809 1,000,000 0 0TOTAL:
04 34,979,339 7,332,690 1,916,252 25,730,397 0 0 0 0 0 > LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE
09 34,979,339 7,332,690 1,916,252 25,730,397 0 0 0 0 0 >> LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE
04
04 09 01 TRÁMITE 34,979,339 7,332,690 1,916,252 25,730,397 0 0 0 0 0 >>> ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
4.000
10 118,791,832 85,766,113 2,955,228 29,070,491 1,000,000 0 0 0 0 > LA CIUDADANÍA ESTÁ PROTEGIDA EN CASOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES Y RECIBE AUXILIO OPORTUNO Y EFECTIVO CUANDO SE PRESENTAN
01 67,368,685 48,114,106 1,791,973 17,462,606 0 0 0 0 0 >> LA CIUDADANÍA RECIBE ATENCIÓN OPORTUNA EN CASO DE EMERGENCIAS
10
10 01 01 EVENTO 63,410,017 44,155,438 1,791,973 17,462,606 0 0 0 0 0 >>> ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
44,430.000
10 01 06 EVENTO 3,958,668 3,958,668 0 0 0 0 0 0 0 >>> FONDO DE DESASTRES NATURALES
1.000
02 51,423,147 37,652,007 1,163,255 11,607,885 1,000,000 0 0 0 0 >> SE REDUCEN LAS CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS QUE PUEDEN AFECTAR A LA POBLACIÓN
10
10 02 01 DOCUMENTO 21,598,097 9,260,596 517,461 10,820,040 1,000,000 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
1.000
10 02 04 ACCIÓN 23,768,280 22,453,409 645,794 669,077 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
1.000
10 02 05 ESTUDIO 5,938,002 5,938,002 0 0 0 0 0 0 0 >>> ATLAS DE RIESGO
1.000
PÁGINA: 1 DE: 2
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 34C001 - Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
10 02 06 DOCUMENTO 118,768 0 0 118,768 0 0 0 0 0 >>> OPINIÓN ESPECIALIZADA Y VERIFICACIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
1.000
13 296,921 0 0 296,921 0 0 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
02 296,921 0 0 296,921 0 0 0 0 0 >> SE PROMUEVE UNA CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO
13
13 02 01 ACCIÓN 296,921 0 0 296,921 0 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
196.000
PÁGINA: 2 DE: 2
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 34PDHB - Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
517,977,332 498,377,332 19,600,000 407,737,208 42,782,077 47,686,847 171,200 19,600,000 0TOTAL:
04 110,240,124 0 42,782,077 47,686,847 171,200 19,600,000 0 0 0 > LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE
09 110,240,124 0 42,782,077 47,686,847 171,200 19,600,000 0 0 0 >> LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE
04
04 09 01 TRÁMITE 110,240,124 0 42,782,077 47,686,847 171,200 19,600,000 0 0 0 >>> ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
1.000
10 406,895,991 406,895,991 0 0 0 0 0 0 0 > LA CIUDADANÍA ESTÁ PROTEGIDA EN CASOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES Y RECIBE AUXILIO OPORTUNO Y EFECTIVO CUANDO SE PRESENTAN
01 406,895,991 406,895,991 0 0 0 0 0 0 0 >> LA CIUDADANÍA RECIBE ATENCIÓN OPORTUNA EN CASO DE EMERGENCIAS
10
10 01 02 SERVICIO 406,895,991 406,895,991 0 0 0 0 0 0 0 >>> SERVICIOS DE AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS
53,000.000
13 841,217 841,217 0 0 0 0 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
02 841,217 841,217 0 0 0 0 0 0 0 >> SE PROMUEVE UNA CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO
13
13 02 01 ACCIÓN 841,217 841,217 0 0 0 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
289.000
PÁGINA: 1 DE: 1
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 35C001 - Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
195,280,045 195,280,045 0 33,803,500 4,290,011 17,134,034 140,052,500 0 0TOTAL:
04 84,715,607 33,803,500 3,194,470 12,717,637 35,000,000 0 0 0 0 > LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE
09 84,715,607 33,803,500 3,194,470 12,717,637 35,000,000 0 0 0 0 >> LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE
04
04 09 01 TRÁMITE 84,695,812 33,803,500 3,174,675 12,717,637 35,000,000 0 0 0 0 >>> ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
535.000
04 09 03 ASESORÍA 19,795 0 19,795 0 0 0 0 0 0 >>> APOYO JURÍDICO
2,000.000
09 6,024,000 0 0 0 6,024,000 0 0 0 0 > EL COMBATE A LA DELINCUENCIA Y LA INSEGURIDAD SE HACE VISIBLEMENTE MÁS EFICAZ
04 6,024,000 0 0 0 6,024,000 0 0 0 0 >> LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA PRIVILEGIA EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
09
09 04 02 PERSONA 4,924,000 0 0 0 4,924,000 0 0 0 0 >>> ACCESO A LA JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS A LA POBLACIÓN HUÉSPEDES Y MIGRANTE
2,600.000
09 04 06 ACCIÓN 1,100,000 0 0 0 1,100,000 0 0 0 0 >>> ACCESO A LA JUSTICIA CON EQUIDAD SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS
4.000
13 1,500,000 0 0 0 1,500,000 0 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
05 1,500,000 0 0 0 1,500,000 0 0 0 0 >> SE OFRECEN OPORTUNIDADES A MUJERES EMPRENDEDORAS
13
13 05 03 PERSONA 1,500,000 0 0 0 1,500,000 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE LA MUJER HUÉSPED Y MIGRANTE
300.000
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
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>> 35C001 - Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades
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Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
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Inmuebles eIntangibles
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InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
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MetaFísica
15 41,247,112 0 708,257 2,277,577 38,261,278 0 0 0 0 > SE FORTALECE EL PRINCIPIO DE COHESIÓN SOCIAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO
03 15,223,628 0 0 0 15,223,628 0 0 0 0 >> LA ASISTENCIA SOCIAL RESPONDE MEJOR A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA
15
15 03 12 CONVENIO 15,223,628 0 0 0 15,223,628 0 0 0 0 >>> ORGANIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y PROMOTORES DE FOMENTO AGROPECUARIO
70.000
04 13,288,073 0 358,582 935,991 11,993,500 0 0 0 0 >> LA IDENTIDAD DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS SE FORTALECE
15
15 04 01 APOYO 2,582,349 0 231,896 650,453 1,700,000 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE APOYO A PUEBLOS ORIGINARIOS
34.000
15 04 02 PERSONA 5,712,224 0 126,686 285,538 5,300,000 0 0 0 0 >>> EQUIDAD PARA PUEBLOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES ÉTNICAS
250.000
15 04 09 ACCIÓN 4,993,500 0 0 0 4,993,500 0 0 0 0 >>> CONVIVENCIAS INTERCULTURALES Y PLURIETNICAS
10.000
07 12,735,411 0 349,675 1,341,586 11,044,150 0 0 0 0 >> LOS MIGRANTES REFUERZAN SUS VÍNCULOS CON LA CIUDAD DE MÉXICO
15
15 07 01 PERSONA 1,622,658 0 218,040 904,618 500,000 0 0 0 0 >>> GESTIÓN SOCIAL A HUÉSPEDES, MIGRANTES Y SUS FAMILIARES
3,200.000
15 07 02 ATENCIÓNTELEFÓNICA
146,481 0 0 146,481 0 0 0 0 0 >>> LÍNEA MIGRANTE
6,000.000
15 07 05 PROYECTO 2,922,122 0 131,635 290,487 2,500,000 0 0 0 0 >>> PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA MIGRANTES Y FAMILIARES
20.000
15 07 07 PERSONA 8,044,150 0 0 0 8,044,150 0 0 0 0 >>> PROGRAMA CIUDAD HOSPITALARIA
3,000.000
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Otras Ayudas
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Inmuebles eIntangibles
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InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
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MetaFísica
34 61,793,326 0 387,284 2,138,820 59,267,222 0 0 0 0 > LA CIUDAD PROMUEVE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EQUITATIVO
05 5,750,000 0 0 0 5,750,000 0 0 0 0 >> EL ATRACTIVO TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AUMENTA
34
34 05 05 PROYECTO 4,750,000 0 0 0 4,750,000 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE TURISMO ALTERNATIVO Y PATRIMONIAL
20.000
34 05 07 EVENTO 1,000,000 0 0 0 1,000,000 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y EXPOS PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y ARTESANAL
10.000
06 56,043,326 0 387,284 2,138,820 53,517,222 0 0 0 0 >> SE MEJORAN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS COMUNIDADES RURALES A TRAVÉS DE SU DESARROLLO PRODUCTIVO
34
34 06 02 PROYECTO 3,000,000 0 0 0 3,000,000 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE TRASPATIOS
150.000
34 06 03 PROYECTO 7,500,000 0 0 0 7,500,000 0 0 0 0 >>> CULTIVOS NATIVOS Y HERBOLARIA
40.000
34 06 04 PROYECTO 2,500,000 0 0 0 2,500,000 0 0 0 0 >>> FOMENTO A LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA
18.000
34 06 05 PROYECTO 29,577,182 0 250,701 1,614,259 27,712,222 0 0 0 0 >>> FOMENTO A LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS Y AGROINDUSTRIAS
330.000
34 06 08 PROYECTO 7,000,000 0 0 0 7,000,000 0 0 0 0 >>> FOMENTO A LA AGRICULTURA URBANA
50.000
34 06 09 PROYECTO 5,661,144 0 136,583 524,561 5,000,000 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES
15.000
34 06 17 PROYECTO 1,400 0 0 0 1,400 0 0 0 0 >>> PROGRAMA PARA LA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS AGRÍCOLAS
1.000
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MetaFísica
34 06 18 PROYECTO 800 0 0 0 800 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE SOPORTE AGRÍCOLA
1.000
34 06 19 PROYECTO 500 0 0 0 500 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE APOYO PARA LA PARTICIPACIÓN DE ACTORES AGRÍCOLAS
1.000
34 06 20 PROYECTO 1,200 0 0 0 1,200 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES PARA PRODUCCIÓN PRIMARIA AGRÍCOLA
1.000
34 06 21 PROYECTO 1,000 0 0 0 1,000 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE UNIDADES DE RIEGO
1.000
34 06 24 PROYECTO 100 0 0 0 100 0 0 0 0 >>> SALUD ANIMAL Y SANIDAD VEGETAL E INOCUIDAD
1.000
34 06 25 PROYECTO 800,000 0 0 0 800,000 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS DE MEDICINA TRADICIONAL
5.000
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Otras Ayudas
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y OtrasProvisiones
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MetaFísica
337,569,146 337,569,146 0 157,732,701 5,941,181 78,381,636 95,513,628 0 0TOTAL:
04 228,524,797 157,732,701 5,941,181 64,850,915 0 0 0 0 0 > LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE
09 228,524,797 157,732,701 5,941,181 64,850,915 0 0 0 0 0 >> LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE
04
04 09 01 TRÁMITE 228,524,797 157,732,701 5,941,181 64,850,915 0 0 0 0 0 >>> ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
15.000
13 1,000,000 0 0 0 1,000,000 0 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
01 1,000,000 0 0 0 1,000,000 0 0 0 0 >> LAS POLÍTICAS PÚBLICAS TIENEN PERSPECTIVA DE GÉNERO
13
13 01 07 DOCUMENTO 1,000,000 0 0 0 1,000,000 0 0 0 0 >>> PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO
5.000
20 88,087,160 0 0 9,402,492 78,684,668 0 0 0 0 > EL GOBIERNO DE LA CIUDAD CONTRIBUYE ACTIVAMENTE PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA
01 46,983,456 0 0 7,917,888 39,065,568 0 0 0 0 >> LOS REZAGOS EN EDUCACIÓN BÁSICA SE REDUCEN
20
20 01 03 ACCIÓN 7,965,568 0 0 0 7,965,568 0 0 0 0 >>> TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA
180.000
20 01 04 PERSONA 23,100,000 0 0 0 23,100,000 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE ASISTENTES Y PROMOTORES EDUCATIVOS
600.000
20 01 05 ACCIÓN 5,000,000 0 0 0 5,000,000 0 0 0 0 >>> FORMACIÓN Y APOYO INTEGRAL AL DOCENTE
5.000
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y OtrasProvisiones
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MetaFísica
20 01 06 ACCIÓN 7,917,888 0 0 7,917,888 0 0 0 0 0 >>> PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN EDUCATIVA
2.000
20 01 07 PERSONA 3,000,000 0 0 0 3,000,000 0 0 0 0 >>> PROGRAMA CIUDAD EDUCADORA
7,000.000
02 1,484,604 0 0 1,484,604 0 0 0 0 0 >> LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR OFRECIDOS POR LA CIUDAD SON DE CALIDAD
20
20 02 02 TITULO 1,484,604 0 0 1,484,604 0 0 0 0 0 >>> PROGRAMAS AUDIOVISUALES
65.000
04 10,000,000 0 0 0 10,000,000 0 0 0 0 >> LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EDUCATIVA MEJORAN
20
20 04 02 ESCUELA 10,000,000 0 0 0 10,000,000 0 0 0 0 >>> PROGRAMA ESCUELA SANA Y SEGURA
400.000
05 29,619,100 0 0 0 29,619,100 0 0 0 0 >> LA GRATUIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA SE GARANTIZA
20
20 05 04 LIBRO 13,195,000 0 0 0 13,195,000 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE LIBROS EDUCATIVOS GRATUITOS
500,000.000
20 05 05 PERSONA 16,424,100 0 0 0 16,424,100 0 0 0 0 >>> APOYOS ECONÓMICOS A ESTUDIANTES DE SECUNDARIA
3,850.000
21 19,957,189 0 0 4,128,229 15,828,960 0 0 0 0 > LA CIUDAD DE MÉXICO INCIDE EN EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR FORTALECIENDO EL DERECHO A LA EDUCACIÓN
01 19,957,189 0 0 4,128,229 15,828,960 0 0 0 0 >> LA COBERTURA Y PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR AUMENTA
21
21 01 01 CURSO 19,957,189 0 0 4,128,229 15,828,960 0 0 0 0 >>> EDUCACIÓN A DISTANCIA
89.000
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87,193,954 87,193,954 0 35,445,796 6,383,183 34,304,975 11,060,000 0 0TOTAL:
04 53,441,104 30,355,609 3,913,583 19,171,912 0 0 0 0 0 > LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE
09 53,441,104 30,355,609 3,913,583 19,171,912 0 0 0 0 0 >> LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE
04
04 09 01 TRÁMITE 53,441,104 30,355,609 3,913,583 19,171,912 0 0 0 0 0 >>> ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
2,000.000
13 2,474,339 0 0 2,474,339 0 0 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
01 98,973 0 0 98,973 0 0 0 0 0 >> LAS POLÍTICAS PÚBLICAS TIENEN PERSPECTIVA DE GÉNERO
13
13 01 07 DOCUMENTO 98,973 0 0 98,973 0 0 0 0 0 >>> PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO
10.000
02 2,375,366 0 0 2,375,366 0 0 0 0 0 >> SE PROMUEVE UNA CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO
13
13 02 01 ACCIÓN 2,375,366 0 0 2,375,366 0 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
10.000
24 31,278,511 5,090,187 2,469,600 12,658,724 11,060,000 0 0 0 0 > EL DEPORTE Y RECREACIÓN SON RECONOCIDAS COMO PARTE SUSTANTIVA DEL DESARROLLO INDIVIDUAL Y COMUNITARIO
01 31,278,511 5,090,187 2,469,600 12,658,724 11,060,000 0 0 0 0 >> FOMENTO DEPORTIVO Y RECREATIVO
24
24 01 01 PERSONA 15,512,864 0 493,920 3,958,944 11,060,000 0 0 0 0 >>> DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO
62,000.000
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24 01 02 DIFUSIÓN 15,765,647 5,090,187 1,975,680 8,699,780 0 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DEL DEPORTE
5,500.000
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642,138,907 642,138,907 0 500,033,134 13,936,587 87,294,186 40,875,000 0 0TOTAL:
04 88,530,215 46,776,590 5,923,394 35,830,231 0 0 0 0 0 > LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE
09 88,530,215 46,776,590 5,923,394 35,830,231 0 0 0 0 0 >> LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE
04
04 09 01 TRÁMITE 88,530,215 46,776,590 5,923,394 35,830,231 0 0 0 0 0 >>> ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
50.000
13 2,490,177 0 0 2,490,177 0 0 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
01 31,672 0 0 31,672 0 0 0 0 0 >> LAS POLÍTICAS PÚBLICAS TIENEN PERSPECTIVA DE GÉNERO
13
13 01 07 DOCUMENTO 31,672 0 0 31,672 0 0 0 0 0 >>> PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO
12.000
02 1,128,299 0 0 1,128,299 0 0 0 0 0 >> SE PROMUEVE UNA CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO
13
13 02 01 ACCIÓN 1,128,299 0 0 1,128,299 0 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
6.000
08 1,330,206 0 0 1,330,206 0 0 0 0 0 >> LA VIOLENCIA ASOCIADA AL GÉNERO SE REDUCE Y SUS CONSECUENCIAS SE ATIENDEN EFICAZMENTE
13
13 08 07 ACCIÓN 1,330,206 0 0 1,330,206 0 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
17.000
21 551,118,515 453,256,544 8,013,193 48,973,778 40,875,000 0 0 0 0 > LA CIUDAD DE MÉXICO INCIDE EN EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR FORTALECIENDO EL DERECHO A LA EDUCACIÓN
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01 551,118,515 453,256,544 8,013,193 48,973,778 40,875,000 0 0 0 0 >> LA COBERTURA Y PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR AUMENTA
21
21 01 02 BECA 40,600,000 0 0 0 40,600,000 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE BECAS A ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR
11,400.000
21 01 03 MATRICULA 500,868,588 453,256,544 8,013,193 39,323,851 275,000 0 0 0 0 >>> SISTEMA DE PREPARATORIAS DEL DF ESCOLARIZADO
18,000.000
21 01 08 MATRICULA 9,649,927 0 0 9,649,927 0 0 0 0 0 >>> SISTEMA DE PREPARATORIAS DEL DF SEMIESCOLARIZADO
6,500.000
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>> 36PFEG - Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito Federal
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Otras Ayudas
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MetaFísica
1,632,920,088 1,632,920,088 0 39,287,316 902,702 19,480,070 1,573,250,000 0 0TOTAL:
04 59,660,191 39,287,316 902,702 19,470,173 0 0 0 0 0 > LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE
09 59,660,191 39,287,316 902,702 19,470,173 0 0 0 0 0 >> LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE
04
04 09 01 TRÁMITE 59,660,191 39,287,316 902,702 19,470,173 0 0 0 0 0 >>> ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
12.000
13 9,897 0 0 9,897 0 0 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
02 9,897 0 0 9,897 0 0 0 0 0 >> SE PROMUEVE UNA CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO
13
13 02 01 ACCIÓN 9,897 0 0 9,897 0 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
1.000
20 324,800,000 0 0 0 324,800,000 0 0 0 0 > EL GOBIERNO DE LA CIUDAD CONTRIBUYE ACTIVAMENTE PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA
03 324,800,000 0 0 0 324,800,000 0 0 0 0 >> LAS POTENCIALIDADES DE LOS NIÑOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO SE FOMENTAN
20
20 03 01 PERSONA 324,800,000 0 0 0 324,800,000 0 0 0 0 >>> PROGRAMA DE NIÑOS Y NIÑAS TALENTO
108,266.000
21 1,248,450,000 0 0 0 1,248,450,000 0 0 0 0 > LA CIUDAD DE MÉXICO INCIDE EN EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR FORTALECIENDO EL DERECHO A LA EDUCACIÓN
01 1,248,450,000 0 0 0 1,248,450,000 0 0 0 0 >> LA COBERTURA Y PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR AUMENTA
21
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 36PFEG - Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
21 01 05 PERSONA 1,248,450,000 0 0 0 1,248,450,000 0 0 0 0 >>> ESTÍMULOS PARA LA CONTINUACIÓN DE PREPARATORIA "PREPA SI"
200,000.000
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 37PDCT - Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
526,068,320 392,086,441 133,981,879 14,971,873 1,639,403 104,002,146 271,473,019 133,981,879 0TOTAL:
04 259,381,533 14,971,873 1,639,403 73,658,757 35,129,621 133,981,879 0 0 0 > LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE
09 259,381,533 14,971,873 1,639,403 73,658,757 35,129,621 133,981,879 0 0 0 >> LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE
04
04 09 01 TRÁMITE 259,381,533 14,971,873 1,639,403 73,658,757 35,129,621 133,981,879 0 0 0 >>> ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES
2,000.000
13 1,210,000 0 0 0 1,210,000 0 0 0 0 > SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
07 1,210,000 0 0 0 1,210,000 0 0 0 0 >> SE FOMENTA EL DESARROLLO EDUCATIVO DE LAS MUJERES
13
13 07 07 PERSONA 1,210,000 0 0 0 1,210,000 0 0 0 0 >>> BECAS A MUJERES CIENTÍFICAS
100.000
22 265,476,787 0 0 30,343,389 235,133,398 0 0 0 0 > LA CIUDAD IMPULSA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA
01 265,476,787 0 0 30,343,389 235,133,398 0 0 0 0 >> LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO SE FORTALECE Y DIFUNDE
22
22 01 01 EVENTO 99,902,692 0 0 10,804,259 89,098,433 0 0 0 0 >>> DIFUSIÓN CIENTÍFICA Y VINCULACIÓN EDUCATIVA Y SOCIAL
1,000.000
22 01 02 PROYECTO 42,073,171 0 0 3,662,023 38,411,148 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN EN LA INVESTIGACIÓN EN SALUD, BIOTECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
20.000
22 01 03 PROYECTO 56,813,782 0 0 8,313,782 48,500,000 0 0 0 0 >>> PROMOCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS URBANAS
30.000
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
>> 37PDCT - Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal
ÁreaFuncional
Unidadde Medida
MetaFinanciera
ServiciosPersonales
ServiciosGenerales
Materiales ySuministros
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y
Otras Ayudas
BienesMuebles,
Inmuebles eIntangibles
InversiónPública
InversionesFinancieras
y OtrasProvisiones
DeudaPública
MetaFísica
22 01 04 PROYECTO 66,687,142 0 0 7,563,325 59,123,817 0 0 0 0 >>> VINCULACIÓN Y PATRIMONIO INTELECTUAL
1.000
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