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MEF/DNPP
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PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
FONDO DE COMPENSACION REGIONALGOBIERNO REGIONAL
440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
2 TOTAL PROYECTOS 12 318 036 12 318 036
0303
03
03
03
03
03
03
03
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
003003
003
003
003
003
003
003
003
008
008
008
008
009
009
009
009
009
009
0017415579
15598
15599
15600
15601
15602
15619
15621
15888
15889
15890
15891
15491
15589
15590
15710
15736
15946
DEMARCACION TERRITORIALEVALUACION DE ESTUDIOS YPROPUESTA TERRITORIALCONDORCANQUIGESTION DE PROYECTOSBAGUAGESTION DE PROYECTOSCONDORCANQUIGESTION DE PROYECTOS DELA PROVINCIA DE BONGARAGESTION DE PROYECTOS DELA PROVINCIA DE LUYAGESTION DE PROYECTOSUTCUBAMBAIMPLEMENTACION DELSISTEMA INFORMATICOGERENCIA BAGUAIMPLEMENTACION SISTEMAINFORMATICOCONDORCANQUIPROMOCION DECAPACIDADES PRODUCTIVASEN LA PROVINCIA DE R.DEMENDOZAPROMOCION DECAPACIDADES PRODUCTIVASEN LA PROVINCIA DEBONGARAPROMOCION DECAPACIDADES PRODUCTIVASEN LA PROVINCIA DECHACHAPOYASPROMOCION DECAPACIDADES PRODUCTIVASEN LA PROVINCIA DE LUYADESARROLLOAGROPECUARIO DISTRITONIEVAFORTALECIMIENTO DECAPACIDADES PRODUCTIVAS- BAGUAFORTALECIMIENTO DECAPACIDADES PRODUCTIVAS- UTCUBAMBAMEJORAMIENTO CANALESDE IRRIGACION - BAGUAMEJORAMIENTO DECANALES DE IRRIGACION -UTCUBAMBAREFORESTACIONCONDORCANQUI
15 000 50 000
50 000
80 000
20 000
50 000
100 000
50 000
18 942
150 000
50 000
20 000
50 000
52 888
101 978
50 000
100 000
210 000
50 000
15 000 50 000
50 000
80 000
20 000
50 000
100 000
50 000
18 942
150 000
50 000
20 000
50 000
52 888
101 978
50 000
100 000
210 000
50 000
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 559
MEF/DNPP
29/08/2003
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PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
FONDO DE COMPENSACION REGIONALGOBIERNO REGIONAL
440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
2 TOTAL PROYECTOS 12 318 036 12 318 036
05
05
05
05
05
05
05
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
014
014
014
014
014
014
014
061
061
061
061
061
061
061
061
061
061
061
061
061
061
15161
15162
15164
15165
15173
15174
15890
01931
15205
15206
15207
15208
15209
15213
15214
15221
15224
15225
15229
15230
15233
APOYO SOCIAL Y OBRAS DEEMERGENCIACONDORCANQUIAPOYO SOCIAL Y OBRAS DEEMERGENCIA DE LAPROVINCIA DE BONGARAAPOYO SOCIAL Y OBRAS DEEMERGENCIA PROVINCIALUYAAPOYO SOCIAL Y OBRAS DEEMERGENCIA PROVINCIA R.DE MENDOZAATENCION DE APOYO SOCIALY OBRAS DE EMERGENCIA -BAGUAATENCION DE APOYO SOCIALY OBRAS DE EMERGENCIA -UTCUBAMBAPROMOCION DECAPACIDADES PRODUCTIVASEN LA PROVINCIA DECHACHAPOYASPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADCENTRO EDUCATIVO 18025COCOCHOCENTRO EDUCATIVO 18033OPAVAN CHUQUIBAMBACENTRO EDUCATIVO 18247TOCUYACENTRO EDUCATIVO 18249SANTA ROSACENTRO EDUCATIVO 18268LUVINCENTRO EDUCATIVO INICAL228 CHOCTA-LUYACENTRO EDUCATIVO INICIAL317 NUEVO CHIRIMOTOCENTRO EDUCATIVOPRIMARIO 18025 SENGACHE-CHILIQUINCENTRO EDUCATIVOPRIMARIO 18144 PIZUQUIACENTRO EDUCATIVOPRIMARIO 18220 CUCHOCENTRO EDUCATIVOPRIMARIO 18256SAULLAMUR-BALSASCENTRO EDUCATIVOPRIMARIO 18263 MENDANCENTRO EDUCATIVO
56 000
50 000
95 000
150 000
100 000
149 453
78 426
300 000
130 000
30 000
72 290
75 440
77 044
45 000
59 690
70 000
37 044
60 665
30 000
50 000
100 000
56 000
50 000
95 000
150 000
100 000
149 453
78 426
300 000
130 000
30 000
72 290
75 440
77 044
45 000
59 690
70 000
37 044
60 665
30 000
50 000
100 000
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 560
MEF/DNPP
29/08/2003
11:43:32 3C
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
FONDO DE COMPENSACION REGIONALGOBIERNO REGIONAL
440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
2 TOTAL PROYECTOS 12 318 036 12 318 036
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
10
10
11
11
11
061
061
061
061
061
061
061
061
061
061
061
061
061
035
035
042
042
042
15239
15243
15318
15540
15541
15547
15548
15549
15555
15632
15928
15929
15930
14779
15663
15885
15886
15887
PRIMARIO N° 16205 -NUMPARQUECOLEGIO SECUNDARIOINMACULADA - BAGUACONFECCION DE MOBILIARIOESCOLAR CONDORCANQUICONSTRUCCION COLISEOCERRADO BAGUAEQUIPAMIENTO CONMOBILIARIO ESCOLAR -UTCUBAMBAEQUIPAMIENTO CONMOBILIARIO ESCOLAR ACENTROS EDUCATIVOS DELA PROVINCIA DE BAGEQUIPAMIENTO MOBILIARIOESCOLAR PROVINCIACHACHAPOYASEQUIPAMIENTO MOBILIARIOESCOLAR PROVINCIA LUYAEQUIPAMIENTO MOBILIARIOESCOLAR PROVINCIA R.DEMENDOZAESCUELA DE FORMACIONARTISTICA - BAGUAINFRAESTRUCTURAEDUCATIVA EN LA PROVINCIADE BONGARARECUPERACION 02 AULAS +SSHH C.E.A DISTANCIA N°16347 PAMPAENTSARECUPERACION 02 AULAS,SSHH C.E.P N° 16364 SHAIMRECUPERACION 05 AULAS YAMPLIACION 01 AULA, SSHHC.E.P N° 16309 TAYUNTSAAMPLIACION DE LA CENTRALHIDROELECTRICA NUEVOSEASMEINTERCONEXION PEQUEÑASCENTRALESHIDROELECTRICASPROVINCIA LUYAPROMOCION DE ACCIONESTURISTICAS CONDORCANQUIPROMOCION DE ACCIONESTURISTICAS EN LAPROVINCIA DECHACHAPOYASPROMOCION DE ACCIONESTURISTICAS EN LA
100 000
50 000
250 000
50 000
30 000
30 000
30 000
31 915
100 000
100 841
95 343
95 144
126 482
100 000
210 000
40 000
177 047
50 000
100 000
50 000
250 000
50 000
30 000
30 000
30 000
31 915
100 000
100 841
95 343
95 144
126 482
100 000
210 000
40 000
177 047
50 000
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 561
MEF/DNPP
29/08/2003
11:43:32 3C
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
FONDO DE COMPENSACION REGIONALGOBIERNO REGIONAL
440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
2 TOTAL PROYECTOS 12 318 036 12 318 036
12
12
14
14
14
14
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
044
044
047
047
047
047
047
047
047
064
064
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
15202
15898
14774
15403
15405
16061
16062
16064
16069
15112
15204
01173
01176
01184
01185
01743
01931
14767
14768
15186
15187
PROVINCIA DE RODRIGUEZDE MENDOZACENTRO DE PRODUCCIONPISCICOLA DECHACHAPOYASPROMOCION PESQUERA ENLA PROVINCIA DE BONGARAALCANTARILLADO LAFLORIDA - POMACOCHASCONSTRUCCION DELSISTEMA AGUA POTABLEBAGUA GRANDECONSTRUCCION DELSISTEMA DE EVACUACION DEAGUAS PLUVIALES - BAGUASISTEMA DE AGUA DELEYMEBAMBASISTEMA DE AGUA DE LUYA -LAMUDSISTEMA DE AGUA POTABLEKAYAKUSHASISTEMA DE AGUA YDESAGUE PEDRO RUIZGALLOAMPLIACION DEL HOSPITALBAGUACENTRO DE SALUDRODRIGUEZ DE MENDOZACONSTRUCCION CARRETERACHOCTAMAL - TIZUQUIACONSTRUCCION CARRETERAJUMBILLA - MOLINOPAMPACONSTRUCCION CARRETERAPUSAC - CHUQUIBAMBACONSTRUCCION CARRETERASAN MARTIN - ORTIZARRIETAMEJORAMIENTO CARRETERAJUAN VELASCO ALVARADO -SEASME - IV ETAPAPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADCONSTRUCCION CARRETERAOMIA - SORITORCARRETERA OCALLI - SANTAROSA DE JAIPECARRETERA PUENTECORONTACHA-CRUCEACHAMAQUI-LEYMEBAMBA-BALSASCARRETERA BALSAPATA-
60 016
50 000
490 000
300 000
200 000
150 216
200 000
136 280
300 000
100 000
50 000
330 000
500 000
500 000
450 000
768 518
100 000
750 000
150 000
104 470
400 000
60 016
50 000
490 000
300 000
200 000
150 216
200 000
136 280
300 000
100 000
50 000
330 000
500 000
500 000
450 000
768 518
100 000
750 000
150 000
104 470
400 000
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 562
MEF/DNPP
29/08/2003
11:43:32 3C
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
FONDO DE COMPENSACION REGIONALGOBIERNO REGIONAL
440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
12 318 036 12 318 036
2 TOTAL PROYECTOS 12 318 036 12 318 036
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
15189
15190
15192
15458
15684
15687
15688
15715
15717
15720
JUMBILLA-LIMITE GONCHACARRETERA HUAYLLA-BELEN-VISTA HERMOSACARRETERA NUEVOHORIZONTE-ACHAMALCARRETERA RODRIGUEZ DEMENDOZA - HUAMBOCONSTRUCCION YMEJORAMIENTO BAGUA -CAJARUROMANTENIMIENTO CAMINOSVECINALES PROVINCIABONGARAMANTENIMIENTO DECARRETERA BAGUA, ELPARCO, LA PECA - ARRAYANMANTENIMIENTO DECARRETERAS VECINALESJAMALCA - JOROBAMBAMEJORAMIENTO CARRETERACOLLICATE, ALTO PERU,ROSAPAMPA - SAN RAMONMEJORAMIENTO CARRETERALONYA GRANDE - SANTAROSAMEJORAMIENTO CARRETERAMORERILLA, NUEVAESPERANZA - BAGUAGRANDE
300 000
63 304
40 000
415 000
90 000
100 000
100 000
100 000
100 000
168 600
300 000
63 304
40 000
415 000
90 000
100 000
100 000
100 000
100 000
168 600
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 563
MEF/DNPP
29/08/2003
11:43:32 3C
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
FONDO DE COMPENSACION REGIONALGOBIERNO REGIONAL
441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
13 631 046 13 631 046
2 TOTAL PROYECTOS 13 631 046 13 631 046
03
0404
04
0514
16
16
003
009009
009
012047
052
052
01931
0027002066
15284
0030201931
01722
01931
PROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADGESTION DE PROYECTOSREMODELACION CANALCHIMBOTECONSTRUCCION CANALINTEGRADOR SANTA SANBARTOLOINVERSION SOCIALPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADMANTENIMIENTO DECAMINOS RURALESPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDAD
100 000
5 500 000 2 000 000
800 000
1 800 000 1 718 515
958 259
754 272
100 000
5 500 000 2 000 000
800 000
1 800 000 1 718 515
958 259
754 272
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 564
MEF/DNPP
29/08/2003
11:43:32 3C
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
FONDO DE COMPENSACION REGIONALGOBIERNO REGIONAL
442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC
2 TOTAL PROYECTOS 11 340 212 11 340 212
03
03
04
0404
0404
04
04
04
05
09
09
09
09
1111
11
11
1214
14
14
14
003
006
008
009009
009009
009
009
011
014
033
061
061
061
039039
042
042
044047
064
064
064
00341
01931
01931
0027000293
0093001225
01226
01931
00289
00051
01325
00125
00235
01931
0040501931
00291
01919
0040701931
00026
00115
01126
MODERNIZACION DE LAADMINISTRACIONPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADGESTION DE PROYECTOSINFRAESTRUCTURA YAPROVECHAMIENTOHIDROAGRICOLAIRRIGACION HUANCARAMACONSTRUCCION DE CANALDE IRRIGACION KARKATERACONSTRUCCION DE CANALDE IRRIGACION TINTAYPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADINFRAESTRUCTURA PARA ELMANEJO DE CAMELIDOS,PRODUCCION YCOMERCIALIZACIONAPOYO SOCIAL Y OBRAS DEEMERGENCIACONSTRUCCION DELESTADIO CONDEBAMBACONSTRUCCION YAMPLIACION DE UNIDADESDE ENSEÑANZA,INVESTIGACION Y APOYOEQUIPAMIENTO DE UNIDADESDE ENSEÑANZAPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROMOCION INDUSTRIALPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADINFRAESTRUCTURATURISTICAPROMOCION DE ACCIONESTURISTICAS APURIMACPROMOCION PESQUERAPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADAMPLIACIONES DEESTABLECIMIENTOS DESALUDCONSTRUCCION DEESTABLECIMIENTOS DESALUDCENTRO PERINATAL DEL
275 539
1 282 547
167 000
230 000 441 000
175 000 100 000
200 000
1 139 694
288 549
528 000
350 000
392 000
240 000
800 000
20 000 643 554
175 000
175 000
435 626 100 000
150 000
350 000
160 000
275 539
1 282 547
167 000
230 000 441 000
175 000 100 000
200 000
1 139 694
288 549
528 000
350 000
392 000
240 000
800 000
20 000 643 554
175 000
175 000
435 626 100 000
150 000
350 000
160 000
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 565
MEF/DNPP
29/08/2003
11:43:32 3C
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
FONDO DE COMPENSACION REGIONALGOBIERNO REGIONAL
442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC
11 340 212 11 340 212
2 TOTAL PROYECTOS 11 340 212 11 340 212
16
16
16
16
16
17
052
052
052
052
052
003
00130
00445
01233
01239
01931
01931
HOSPITAL GUILLERMO DIAZDE LA VEGACONSTRUCCION YMEJORAMIENTO DECARRETERASREHABILITACION DECARRETERASCONSTRUCCION DECARRETERA KARKATERA-OCCOPATACONSTRUCCION DECARRETERRA ANTABAMBANINACCASAPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDAD
373 000
697 703
200 000
326 000
525 000
400 000
373 000
697 703
200 000
326 000
525 000
400 000
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 566
MEF/DNPP
29/08/2003
11:43:32 3C
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
FONDO DE COMPENSACION REGIONALGOBIERNO REGIONAL
443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
2 TOTAL PROYECTOS 23 270 747 23 270 747
03030404
04
0404
04
04
04
04
04
04
04
040404
05
09
09
09
09
09
11
11
11
006006003009
009
009009
009
009
009
009
009
009
009
009011012
014
061
061
061
061
061
042
042
042
00174002700027000351
01314
0217615479
15480
15481
15482
15483
15484
15485
15487
158640043700045
00051
15317
15319
15546
15730
15993
15476
15802
16040
DEMARCACION TERRITORIALGESTION DE PROYECTOSGESTION DE PROYECTOSOPERACION YMANTENIMIENTOCONSTRUCCION DE TUNEL 2CHIVAYSISTEMA DE ANGOSTURADEFENSA RIBEREÑAQUELGUA GRANDEDEFENSA RIBEREÑA SECTOREL ARENALDEFENSA RIBEREÑA SECTOREL MONTEDEFENSA RIBEREÑA SECTORESCALERILLASDEFENSA RIBEREÑA SECTORHUANCARQUIDEFENSA RIBEREÑA SECTORLA PAMPILLADEFENSA RIBEREÑA SECTORLA PASCANADEFENSA RIBEREÑA SECTORSAN VICENTEPRESA SAN JOSE DE USUÑAREFORESTACIONAPOYO AL PEQUEÑOPRODUCTOR RURALAPOYO SOCIAL Y OBRAS DEEMERGENCIACONSTRUCCION COLEGIOTECNICO AGROPECUARIOMADRIGALCONSTRUCCION COLISEOCOLEGIO INDEPENDENCIAAREQUIPAEQUIPAMIENTO MOBILIARIOESCOLARMEJORAMIENTO CEIPINCHOLLOREHABILITACION PABELLONGUE MARIANO MELGARCULMINACIONRESTAURACION IGLESIA DEVIRACOMEJORAMIENTO MUELLETURISTICO MOLLENDORESTAURACION IGLESIA DESOCABAYA
300 000 250 000
3 250 000 5 250 000
500 000
500 000 200 000
300 000
300 000
300 000
350 000
300 000
150 000
300 000
50 000 100 000
1 600 000
300 000
50 000
30 000
400 000
120 000
300 000
180 000
100 000
320 000
300 000 250 000
3 250 000 5 250 000
500 000
500 000 200 000
300 000
300 000
300 000
350 000
300 000
150 000
300 000
50 000 100 000
1 600 000
300 000
50 000
30 000
400 000
120 000
300 000
180 000
100 000
320 000
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 567
MEF/DNPP
29/08/2003
11:43:32 3C
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
FONDO DE COMPENSACION REGIONALGOBIERNO REGIONAL
443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
23 270 747 23 270 747
2 TOTAL PROYECTOS 23 270 747 23 270 747
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
16
16
17
17
047
047
064
064
064
052
052
052
052
052
052
052
052
052
058
058
14721
15701
15042
15043
15129
14674
14785
14817
15289
15432
15729
15957
15958
16035
14821
14822
TRATAMIENTO DE AGUASRESIDUALES PARQUEINDUSTRIAL RIO SECOMEJORAMIENTO AGUAPOTABLE MACHAGUAYADECUACION Y AMPLIACIONC.S. CABANACONDEADECUACION Y AMPLIACIONCENTRO SALUD VIRACOAMPLIACION Y ADECUACIONCENTRO DE SALUDCOTAHUASICULMINACION PUENTECUYAUREHABILITACIONCARRETERA CHAPARRA -QUICACHAREHABILITACION VIAPANAMITO - LAS CUEVASCONSTRUCCION CARRETERAHUAMBO CHICHASCONSTRUCCION PUENTEMACHINGAYAMEJORAMIENTO CARRETERAYAUCA JAQUIREHABILITACIONCARRETERA PAISAJISTACHILINA INDEPENDENCIAREHABILITACIONCARRETERA SAN JOSETIABAYARERHABILITACION COLLOTALUICHO HUAYNACOTASMEJORAMIENTO VIATELEGRAFOS - CAMANAMEJORAMIENTO VIA ATICO -LA FLORIDA
480 000
150 000
150 000
150 000
480 000
210 000
1 490 000
300 000
30 000
90 747
10 000
500 000
500 000
1 480 000
550 000
900 000
480 000
150 000
150 000
150 000
480 000
210 000
1 490 000
300 000
30 000
90 747
10 000
500 000
500 000
1 480 000
550 000
900 000
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 568
MEF/DNPP
29/08/2003
11:43:32 3C
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
FONDO DE COMPENSACION REGIONALGOBIERNO REGIONAL
444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
2 TOTAL PROYECTOS 16 655 699 16 655 699
0303
0304
04
04
04
04
04
04
04
04
0404
04
05
09
09
09
11
16
16
16
16
16
003006
006009
009
009
009
009
009
009
009
009
009009
011
014
061
061
061
042
052
052
052
052
052
0027000088
0017400045
00282
00351
01224
01227
02108
02294
14489
14490
1449115665
15683
00051
00235
00447
15064
00458
00130
01753
14494
15294
15300
GESTION DE PROYECTOSAUTOMATIZACION DE LACARTOGRAFIADEMARCACION TERRITORIALAPOYO AL PEQUEÑOPRODUCTOR RURALINFRAESTRUCTURA DERIEGOOPERACION YMANTENIMIENTOCONSTRUCCION DE CANALCHIARA-CHONTACACONSTRUCCION DECANALES LATERALES DELCANAL PRINCIPALCHICLLARAZO-CHONTACASISTEMA DE DESCARGA-PRESA CUCHOQUESERAESTUDIOS DEINFRAESTRUCTURAIRRIGACION PARLAWANKA -LLAQWAPAMPAIRRIGACION ANGASCOCHA -CHUMPIIRRIGACION YAURIHUIRIIRRIGACION HUANCARAYLLA-MOLLEBAMBAMANEJO, PRODUCCION YCOMERCIALIZACION DECAMELIDOSAPOYO SOCIAL Y OBRAS DEEMERGENCIAEQUIPAMIENTO DE UNIDADESDE ENSEÑANZAREHABILITACION DEUNIDADES DE ENSEÑANZAAMPLIACION C.E. MANUELGONZALES PRADARESTAURACIONESTURISTICASCONSTRUCCION YMEJORAMIENTO DECARRETERASMEJORAMIENTO DE CAMINOSRURALESCONSTRUCCION CARRETERASAN JOSE - CHAIMACOTACONSTRUCCION CARRETERAPACOPATA - TUCSENCONSTRUCCION CARRETERA
2 310 000 15 000
20 000 300 000
481 696
1 400 000
300 000
300 000
3 900 000
400 000
326 268
630 809
450 000 142 921
200 000
280 000
114 342
80 000
150 000
857 525
792 698
1 762 064
315 940
298 172
280 746
2 310 000 15 000
20 000 300 000
481 696
1 400 000
300 000
300 000
3 900 000
400 000
326 268
630 809
450 000 142 921
200 000
280 000
114 342
80 000
150 000
857 525
792 698
1 762 064
315 940
298 172
280 746
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 569
MEF/DNPP
29/08/2003
11:43:32 3C
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
FONDO DE COMPENSACION REGIONALGOBIERNO REGIONAL
444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
16 655 699 16 655 699
2 TOTAL PROYECTOS 16 655 699 16 655 699
16
16
16
052
052
052
15435
15719
15725
SARHUA - PORTACRUZCONSTRUCCION PUENTERETAMAYOCCMEJORAMIENTO CARRETERAMORCCOLLA - HUACAÑAMEJORAMIENTO CARRETERASORAS-PAUCARAY-PAICO
260 000
200 000
87 518
260 000
200 000
87 518
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 570
MEF/DNPP
29/08/2003
11:43:32 3C
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
FONDO DE COMPENSACION REGIONALGOBIERNO REGIONAL
445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
5 545 059 5 545 059
2 TOTAL PROYECTOS 5 545 059 5 545 059
030304
04
04
04
05
09
09
09
1011
14
14
14
14
16
16
16
003003009
009
009
010
014
061
061
061
035042
047
064
064
064
052
052
052
002160027000032
00245
00293
00032
00051
00125
00447
00660
0022900580
00711
00026
00115
00446
00130
00449
01399
DESARROLLO PRODUCTIVOGESTION DE PROYECTOSAPOYO A LA PRODUCCIONAGROPECUARIAESTUDIOS Y PROYECTOS DERECURSOS NATURALESINFRAESTRUCTURA YAPROVECHAMIENTOHIDROAGRICOLAAPOYO A LA PRODUCCIONAGROPECUARIAAPOYO SOCIAL Y OBRAS DEEMERGENCIACONSTRUCCION YAMPLIACION DE UNIDADESDE ENSEÑANZA,INVESTIGACION Y APOYOREHABILITACION DEUNIDADES DE ENSEÑANZAINFRAESTRUCTURAEDUCATIVAELECTRIFICACION RURALPROMOCION DE ACCIONESTURISTICASCONSTRUCCION YMEJORAMIENTO DE PLANTASDE TRATAMIENTO DE AGUASAMPLIACIONES DEESTABLECIMIENTOS DESALUDCONSTRUCCION DEESTABLECIMIENTOS DESALUDREHABILITACION DEESTABLECIMIENTOS DESALUDCONSTRUCCION YMEJORAMIENTO DECARRETERASREHABILITACION YMANTENIMIENTO DECAMINOS RURALESCONSTRUCCION DE VIAS DEACCESO
300 000 60 000 80 000
70 000
273 219
200 000
137 088
312 683
367 840
80 000
142 409 60 000
225 237
400 000
350 000
59 442
2 112 730
264 411
50 000
300 000 60 000 80 000
70 000
273 219
200 000
137 088
312 683
367 840
80 000
142 409 60 000
225 237
400 000
350 000
59 442
2 112 730
264 411
50 000
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 571
MEF/DNPP
29/08/2003
11:43:32 3C
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
FONDO DE COMPENSACION REGIONALGOBIERNO REGIONAL
446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
2 TOTAL PROYECTOS 28 386 406 28 386 406
0304
0404040404040404
04
04
0404
04
04
04
04
05
05
09
09
09
09
1111
12
006009
009009009009009009009009
011
011
011011
011
011
011
011
014
014
029
030
033
061
039042
044
0027000045
0027000924009250092600927009280092901931
00054
00140
0027000289
00364
00680
00945
00946
00051
00524
00660
01931
00285
01931
0040501931
01931
GESTION DE PROYECTOSAPOYO AL PEQUEÑOPRODUCTOR RURALGESTION DE PROYECTOSIRRIGACION LIMATAMBOIRRIGACION MOLLEPATAIRRIGACION UCHUCARCCOIRRIGACION MARASIRRIGACION SUTUNTAIRRIGACION MACAMANGOPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADAPROVECHAMIENTO DELMEDIO AMBIENTE RURALCONTROL DE DESBORDES YRECUPERACION DE VALLESGESTION DE PROYECTOSINFRAESTRUCTURA PARA ELMANEJO DE CAMELIDOS,PRODUCCION YCOMERCIALIZACIONPLANEAMIENTO DERECURSOS NATURALES ENCUENCADESARROLLO DE RECURSOSNATURALES ENMICROCUENCASGESTION AMBIENTAL DE LACUENCA VILCANOTAGESTION AMBIENTAL DE LACUENCA BAJO URUBAMBAAPOYO SOCIAL Y OBRAS DEEMERGENCIAINVERSION FOCALIZADAPARA LA REDUCCION DE LAPOBREZA EXTREMAINFRAESTRUCTURAEDUCATIVAPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADINFRAESTRUCTURADEPORTIVAPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROMOCION INDUSTRIALPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDAD
1 358 000 500 000
2 026 000 300 000
1 600 000 1 700 000
900 000 1 200 000
300 000 200 000
300 000
145 000
870 000 850 000
100 000
650 000
380 000
50 000
125 000
5 099 391
100 000
982 000
1 350 000
200 000
265 000 410 000
50 000
1 358 000 500 000
2 026 000 300 000
1 600 000 1 700 000
900 000 1 200 000
300 000 200 000
300 000
145 000
870 000 850 000
100 000
650 000
380 000
50 000
125 000
5 099 391
100 000
982 000
1 350 000
200 000
265 000 410 000
50 000
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 572
MEF/DNPP
29/08/2003
11:43:32 3C
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
FONDO DE COMPENSACION REGIONALGOBIERNO REGIONAL
446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
28 386 406 28 386 406
2 TOTAL PROYECTOS 28 386 406 28 386 406
12
14
14
16
16
16
16
16
16
044
047
064
052
052
052
052
052
052
15506
00283
00661
00130
00935
00936
01394
01931
15685
DESARROLLO SOSTENIBLEDE LA ACTIVIDAD PESQUERAEN LAS PROVINCIAS ALTASDEL CUSCOINFRAESTRUCTURA DESANEAMIENTO BASICOINFRAESTRUCTURA DESALUDCONSTRUCCION YMEJORAMIENTO DECARRETERASASFALTADO CARRETERACEBADAPATA - SANGARARACONSTRUCCION DECARRETERAOLLANTAYTAMBO -OCCOBAMBACONSTRUCCION YMEJORAMIENTO DECARRETERA CUSCO-PACCARECTAMBO-SANTOTOMASPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADMANTENIMIENTO DECAMINOSDEPARTAMENTALES
75 000
500 000
100 000
1 563 000
1 100 000
500 000
800 000
708 000
1 030 015
75 000
500 000
100 000
1 563 000
1 100 000
500 000
800 000
708 000
1 030 015
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 573
MEF/DNPP
29/08/2003
11:43:32 3C
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
FONDO DE COMPENSACION REGIONALGOBIERNO REGIONAL
447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
21 225 057 21 225 057
2 TOTAL PROYECTOS 21 225 057 21 225 057
0304
04
04
05
05
05
05
05
05
05
09
10
11
12
14
16
16
003009
009
010
014
014
014
014
014
014
014
061
035
042
044
047
052
052
0027001402
01931
01931
01069
01070
01071
01072
01073
01074
01075
01931
01931
01931
01931
01931
01722
01931
GESTION DE PROYECTOSCONSTRUCCION CANAL DEIRRIGACION ACOBAMBAPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADATENCION OBRAS DEEMERGENCIAHUANCAVELICAATENCION OBRAS DEEMERGENCIA ACOBAMBAATENCION OBRAS DEEMERGENCIA ANGARAESATENCION OBRAS DEEMERGENCIACASTROVIRREYNAATENCION OBRAS DEEMERGENCIA CHURCAMPAATENCION OBRAS DEEMERGENCIA HUAYTARAATENCION OBRAS DEEMERGENCIA TAYACAJAPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADMANTENIMIENTO DECAMINOS RURALESPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDAD
210 000 2 670 360
5 671 013
600 000
125 000
125 000
125 000
125 000
125 000
125 000
125 000
130 360
950 000
490 000
250 000
4 611 360
678 186
4 088 778
210 000 2 670 360
5 671 013
600 000
125 000
125 000
125 000
125 000
125 000
125 000
125 000
130 360
950 000
490 000
250 000
4 611 360
678 186
4 088 778
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 574
MEF/DNPP
29/08/2003
11:43:32 3C
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
FONDO DE COMPENSACION REGIONALGOBIERNO REGIONAL
448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO
2 TOTAL PROYECTOS 21 729 860 21 729 860
04
04
04
04
04
0505
05
09
09
10
10
11
14
14
14
14
16
16
16
16
16
009
009
009
009
009
014014
014
061
061
035
035
042
047
047
064
064
052
052
052
052
052
01083
01085
01086
01087
01931
0027001829
01931
00660
01931
01533
01931
01931
00997
01931
00277
01931
01093
01094
01100
01101
01722
CANAL DE IRRIGACIONCHINCHANCOCHACANAL DE IRRIGACIONHUECROCOCHA III ETAPACANAL DE IRRIGACIONPACRO YUNCAN SHURCACANAL DE IRRIGACIONTANTAMAYO II ETAPAPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADGESTION DE PROYECTOSOBRAS DE INTERES SOCIALY EMERGENCIAPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADINFRAESTRUCTURAEDUCATIVAPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADELECTRIFICACIONCHAUPIHUARANGA - COLPASII ETAPAPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADAGUA POTABLE DE SAN LUISIV ETAPAPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADIMPLEMENTACION,MEJORAMIENTO,AMPLIACION, REPARACION Y/OMANTENIMIENTO DEEQUIPOS PARAINFRAESTRUCTURAPESQUERAPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADCARRETERA TANTAMAYO -MONZONCARRETERA ACOTAMBO -SAN PEDRO DE CHONTACARRETERA HUACAYBAMBA- COCHABAMBA - ARANCAYTRAMO: COCHABAMBA -ARANCAYCARRETERA HUACRACHUCO- SAN BUENAVENTURAMANTENIMIENTO DECAMINOS RURALES
220 000
330 170
400 000
319 700
1 620 000
1 880 190 450 000
250 000
612 077
1 544 954
350 000
1 782 046
350 000
300 000
2 975 542
240 688
250 000
700 000
698 780
400 000
200 000
875 894
220 000
330 170
400 000
319 700
1 620 000
1 880 190 450 000
250 000
612 077
1 544 954
350 000
1 782 046
350 000
300 000
2 975 542
240 688
250 000
700 000
698 780
400 000
200 000
875 894
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 575
MEF/DNPP
29/08/2003
11:43:32 3C
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
FONDO DE COMPENSACION REGIONALGOBIERNO REGIONAL
448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO
21 729 860 21 729 860
2 TOTAL PROYECTOS 21 729 860 21 729 860
16 052 01931 PROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDAD
4 979 819 4 979 819
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 576
MEF/DNPP
29/08/2003
11:43:32 3C
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
FONDO DE COMPENSACION REGIONALGOBIERNO REGIONAL
449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
13 035 282 13 035 282
2 TOTAL PROYECTOS 13 035 282 13 035 282
0303
03
04
04
040509
11
14
14
14
14
14
16
16
16
17
003003
003
009
009
048024061
042
047
047
047
047
064
052
052
055
057
0017400315
00683
00282
01995
015030150300660
00291
00283
01674
01679
01680
00661
00129
00130
00124
00132
DEMARCACION TERRITORIALINVESTIGACION YDESARROLLO TECNOLOGICOINVERSION ECONOMICO YSOCIALINFRAESTRUCTURA DERIEGOREHABILITACION CANAL DEDERIVACION CHOCLOCOCHADEFENSA RIBEREÑA RIO ICADEFENSA RIBEREÑA RIO ICAINFRAESTRUCTURAEDUCATIVAINFRAESTRUCTURATURISTICAINFRAESTRUCTURA DESANEAMIENTO BASICOINSTALACION DEALCANTARILLADO CC.PP LAVICTORIA Y LOS JUAREZINSTALACION REDES DEALCANTARILLADOASENTAMIENTO HUMANOMIGUEL GRAU-PISCO (2441-B)INSTALACION REDES DEALCANTARILLADO SANTACRUZ-PISCO (2073-B)INFRAESTRUCTURA DESALUDCONSTRUCCION YMEJORAMIENTO DE CAMINOSRURALESCONSTRUCCION YMEJORAMIENTO DECARRETERASCONSTRUCCION YACONDICIONAMIENTO DEVIAS URBANASCONSTRUCCION YREHABILITACION DEINSTALACIONES
30 000 100 000
2 170 000
1 150 000
2 950 000
500 000 600 000 550 000
301 282
2 134 000
100 000
300 000
300 000
450 000
300 000
700 000
200 000
200 000
30 000 100 000
2 170 000
1 150 000
2 950 000
500 000 600 000 550 000
301 282
2 134 000
100 000
300 000
300 000
450 000
300 000
700 000
200 000
200 000
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 577
MEF/DNPP
29/08/2003
11:43:32 3C
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
FONDO DE COMPENSACION REGIONALGOBIERNO REGIONAL
450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN
2 TOTAL PROYECTOS 20 009 211 20 009 211
03
030303
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
05
05
05
05
003
006006011
009
009
009
009
009
009
009
009
009
010
011
014
014
014
014
15873
001740027015518
15182
15371
15493
15659
15706
15707
15709
16075
16078
15647
15652
15032
15234
15827
15836
PROGRAMA DE APOYO ALDEPORTEDEMARCACION TERRITORIALGESTION DE PROYECTOSEDUCACION YSENSIBILIZACION AMBIENTALPARA DOCENTES YALUMNOS DE LA REGIONJUNINCANAL DE IRRIGACIONCASABLANCA - HUINCOCONSTRUCCION DEREPRESA Y CANALES DERIEGO REPRESA CHICCHE -YAULIDESARROLLO DE CADENAPRODUCTIVA DE LACTEOSINSTALACION VIVEROSEMILLERO AGROFORESTALEN LA COMUNIDAD SOL DEORO - MAZAMARIMEJORAMIENTO CANAL DEIRRIGACION BELLA VISTAHUACRACAN - PALCA TARMAMEJORAMIENTO CANAL DEIRRIGACION HUAGAPOMEJORAMIENTO CANAL DERIEGO PIOC - TARMASISTEMA DE IRRIGACIONHUERTA MACHAY PARA LAPRODUCCIONAGROPECUARIA SOSTENIBLESISTEMA DE RIEGO PARASIEMBRA DE PASTOSCULTIVADOS - ONDORESINSTALACION DE PASTOSASOCIADOS PARA LAALIMENTACION DE GANADOEN EL DISTRITO DEINSTALACION DE UN VIVEROFRUTICOLA EN EL DISTRITODE LLAYLLAACCIONES DE PREVENCIONDE DESASTRESCENTROS PILOTOS DEESTIMULACION TEMPRANAMICROEMPRESA PARAPERSONAS CONDISCAPACIDADMUJERES LIDERESREPLICANDO CAPACIDAD DE
50 000
100 000 780 000
40 000
375 940
450 000
150 000
169 000
498 950
157 218
85 532
137 990
476 824
554 800
116 313
363 305
150 000
100 000
100 000
50 000
100 000 780 000
40 000
375 940
450 000
150 000
169 000
498 950
157 218
85 532
137 990
476 824
554 800
116 313
363 305
150 000
100 000
100 000
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 578
MEF/DNPP
29/08/2003
11:43:32 3C
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
FONDO DE COMPENSACION REGIONALGOBIERNO REGIONAL
450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN
2 TOTAL PROYECTOS 20 009 211 20 009 211
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
061
061
061
061
061
061
061
061
061
061
061
061
061
061
061
15076
15077
15332
15333
15735
15777
15780
15932
16089
16090
16091
16092
16094
16095
16096
LIDERAZGO CON ENFOQUEDE GENEROAMPLIACION DE AULAS C.E.I.SANTO DOMINGO SABIO -SAN RAMONAMPLIACION DE AULAS C.N.I.SANTA ROSA DECARHUAMAYOCONSTRUCCION DE AULASC.E.I. TECNICO INDUSTRIALRICARDO PALMA SORIANO -AA.HH. SCONSTRUCCION DE AULASCENTRO EDUCATIVO INICIALGASTELUA - SATIPOMEJORAMIENTO DE AULASDEL JARDIN DE NIÑOSESTATAL N° 322 -CONCEPCIONMEJORAMIENTO DEL C.E.I.JOSE CARLOS MARIATEGUI -PICHANAKIMEJORAMIENTO DELINSTITUTO TECNOLOGICO LAOROYARECUPERACION DE AULASDEL INSTITUTO SUPERIORTECNOLOGICO MESETA DEBOMBOM DE CARHUAMAYOSUSTITUCION DE AULAS C.E.N0 30742 - ANEXO DELLACSACACASUSTITUCION DE AULAS C.E.N° 30555 - SAN JOSE DEAPATASUSTITUCION DE AULASC.E.M. N° 30089 ANEXO DEMISQUIPATA - SAN JUAN DEJARPASUSTITUCION DE AULASCOLEGIO SAN CRISTOBAL DE- PALCAMAYOSUSTITUCION DE AULAS DELA ESCUELA ESTATAL DEMENORES N°30065 DEHUARISCA - AHUASUSTITUCION DE AULAS DELC.E. N° 31156 - HUAYHUAYSUSTITUCION DE AULAS DELC.E. N° 31514 VENCEDORESDE JUNIN
457 000
304 680
600 000
325 830
243 020
288 000
391 500
116 000
257 200
200 000
160 943
238 542
321 240
350 000
200 000
457 000
304 680
600 000
325 830
243 020
288 000
391 500
116 000
257 200
200 000
160 943
238 542
321 240
350 000
200 000
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 579
MEF/DNPP
29/08/2003
11:43:32 3C
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
FONDO DE COMPENSACION REGIONALGOBIERNO REGIONAL
450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN
2 TOTAL PROYECTOS 20 009 211 20 009 211
09
09
09
10
11
11
11
11
14
14
15
15
16
16
16
16
061
061
061
035
042
042
042
042
047
064
049
049
052
052
052
052
16097
16098
16099
16079
15614
15875
15897
15923
15813
15416
15753
15779
01169
15113
15156
15244
SUSTITUCION DE AULAS DELC.E.I. LIBERTADORES SIMONBOLIVARSUSTITUCION DE AULAS DELCOLEGIO ESTATAL DEMENORES AGROPECUARIOPACHACUTEC DE RSUSTITUCION DE AULAS DELCOLEGIO ESTATAL DEMENORES SANTA ROSA DEHUACHACSISTEMA ELECTRICO DEMONOBAMBA LINEA Y REDPRIMARIA EN 13.8 KV. Y REDSECUNDARIAIMPLEMENTACION CIRCUITOTURISTICO DECARHUACAYANPROGRAMA DE APOYO ALTURISMOPROMOCION DEL TURISMOECOLOGICO, CULTURAL YCIENTIFICO EN LA RESERVANACIONAL DE JUNIN (LAGOCHINCHAYCOCHA)PUESTA EN VALOR DE LOSCERROS PIEDRA PARADALEONIOJ DEL CIRCUITOTURISTICO DE CONCEPCIONMEJORAMIENTO YAMPLIACION DE LAS REDESDE AGUA Y DESAGUEQUILCATACTACONSTRUCCION I ETAPA DELCENTRO DE SALUD LALIBERTAD HUANCAYOMEJORAMIENTO DE LACALIDAD Y EMPLEO DE LOSPRODUCTOS DE LA MADERAY DERIVADOSMEJORAMIENTO DELEMPLEO Y EXPORTACIONESEN ARTESANIA Y CALZADOCONSTRUCCION CARRETERAALTO ANAPATI PUERTO RICOZONA UTIQUEAMPLIACION DEL PUENTEHUANCAVELICAAPERTURA DE CARRETERAPOMACOCHA - RIO BLANCOCONGLOMERADOS DE
148 492
287 327
212 506
450 000
569 000
110 000
100 000
54 566
300 000
300 000
50 000
50 000
400 000
1 000 000
200 000
360 150
148 492
287 327
212 506
450 000
569 000
110 000
100 000
54 566
300 000
300 000
50 000
50 000
400 000
1 000 000
200 000
360 150
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 580
MEF/DNPP
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11:43:32 3C
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
FONDO DE COMPENSACION REGIONALGOBIERNO REGIONAL
450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN
2 TOTAL PROYECTOS 20 009 211 20 009 211
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
15295
15338
15339
15340
15367
15368
15369
15370
15417
15436
15443
15463
15685
15747
15962
15982
CAMINOS VECINALESCHANCHAMAYOCONSTRUCCION CARRETERAPANTI - ROCCHAC -HUACHICNA - CEDRUYO -MANCHAYCONSTRUCCION DECARRETERA MACON - SANISIDROCONSTRUCCION DECARRETERA PUCACOCHA -HUANCAMACHAYCONSTRUCCION DECARRETERA RICRAN -MONOBAMBA TRAMO IITAMBILLO - MONOBAMBACONSTRUCCION DE PUENTEBAJO MARANKIARICONSTRUCCION DE PUENTECENTRO HUAHUARICONSTRUCCION DE PUENTESAN JOSE DE ANAPIARI -PICHANAKICONSTRUCCION DE PUENTESANTO DOMINGO DEMARANKIARICONSTRUCCION II ETAPACARRETERA DURASNOPATA -ROSASPAMPACONSTRUCCION PUENTESANTA ROSA DE CASHINGARICONSTRUCCION TROCHACARROZABLEINTERCONEXIONPARPACOCHA - PACOCOCHA- SAN PEDROCONSTRUCCION YREHABILITACION DE 18 KM.DE TROCHA CARROZABLE ENLA ZONA TZIRIARIMANTENIMIENTO DECAMINOSDEPARTAMENTALESMEJORAMIENTO DE LA AV.JACINTO IBARRA TRAMO AV.LEONCIO PRADO - RIOANCALAREHABILITACION DECARRETERA AYNAMAYO -UTCUMAYOREHABILITACION HUARI -
450 000
511 980
400 000
450 000
175 500
114 500
444 750
194 000
400 000
184 000
200 922
353 530
484 208
900 000
211 263
247 000
450 000
511 980
400 000
450 000
175 500
114 500
444 750
194 000
400 000
184 000
200 922
353 530
484 208
900 000
211 263
247 000
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 581
MEF/DNPP
29/08/2003
11:43:32 3C
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
FONDO DE COMPENSACION REGIONALGOBIERNO REGIONAL
450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN
20 009 211 20 009 211
2 TOTAL PROYECTOS 20 009 211 20 009 211
16 052 15995HUAYHUAYREHABILITACION TROCHACARROZABLEAPAYCANCHILLA - LOMOLARGO
385 690 385 690
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 582
MEF/DNPP
29/08/2003
11:43:32 3C
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
FONDO DE COMPENSACION REGIONALGOBIERNO REGIONAL
451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
2 TOTAL PROYECTOS 25 074 923 25 074 923
0303
0404
04
04
04
04
04
04
04
04
05
07
09
09
10
10
10
003003
009009
009
009
009
009
010
010
012
038
014
024
061
061
035
035
035
0027015019
0027001502
01716
02065
14722
15478
00032
15882
00032
01649
00051
15879
14835
14837
15533
15534
15535
GESTION DE PROYECTOSAMPLIACION YREMODELACION DELESTADIO MANSICHE -TRUJILLOGESTION DE PROYECTOSDECANTADOR PAMPABLANCAMANEJO INTEGRADO DEAGUA Y SUELOS EN LACUENCA DEL RIO SANTAREMODELACION BOCATOMACHAVIMOCHICPROYECTO DE DESARROLLOINTEGRAL LA LIBERTAD -CAJAMARCA (PRODELICA)DEFENSA RIBEREÑA DE LOSRIOS VIRU, CHAO YGUADALUPITOAPOYO A LA PRODUCCIONAGROPECUARIAPROGRAMA INTEGRAL DECAMELIDOSSUDAMERICANOS LALIBERTADAPOYO A LA PRODUCCIONAGROPECUARIAGESTION DEL MEDIOAMBIENTE RURALAPOYO SOCIAL Y OBRAS DEEMERGENCIAPROGRAMA DE EMERGENCIAEN LA LIBERTADCONSTRUCCION DE LACIUDAD UNIVERSITARIASUBSEDE VALLEJEQUETEPEQUE DE LAUNIVERSIDAD NACIONAL DETRUJILLOCONSTRUCCION DE LACIUDAD UNIVERSITARIASUBSEDE HUAMACHUCO DELA UNIVERSIDAD NACIONALDE TRUJILLOELECTRIFICACION RURALASCOPEELECTRIFICACION RURALBAMBAMARCAELECTRIFICACION RURALCONDORMARCA
1 236 174 300 000
7 600 000 60 000
780 000
1 060 000
300 000
50 000
200 000
200 000
400 000
500 000
850 000
200 000
200 000
230 000
50 000
100 000
130 000
1 236 174 300 000
7 600 000 60 000
780 000
1 060 000
300 000
50 000
200 000
200 000
400 000
500 000
850 000
200 000
200 000
230 000
50 000
100 000
130 000
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 583
MEF/DNPP
29/08/2003
11:43:32 3C
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
FONDO DE COMPENSACION REGIONALGOBIERNO REGIONAL
451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
2 TOTAL PROYECTOS 25 074 923 25 074 923
10
10
10
1111
12
12
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
035
035
035
039042
044
044
047
047
047
047
047
047
047
063
064
064
064
064
064
064
064
15536
15630
15631
1472315949
15801
15992
15328
15329
15330
15375
15733
15773
15806
15980
15065
15066
15067
15068
15070
15071
15415
ELECTRIFICACION RURALONGONINFRAESTRUCTURA DETRANSMISION DE ENERGIAELECTRICA - JULCANINFRAESTRUCTURA DETRANSMISION DE ENERGIAELECTRICA - OTUZCOPROIND - TRUJILLOREHABILITACIONATRACTIVOS TURISTICOSASCOPEMEJORAMIENTO MUELLEPUERTO PACASMAYOREHABILITACION MUELLEDISTRITO DE RAZURICONSTRUCCION DEALCANTARILLADO CAMPONUEVO-GUADALUPECONSTRUCCION DEALCANTARILLADO ELCARMELOCONSTRUCCION DEALCANTARILLADO VIRUCONSTRUCCION DE SISTEMADE ABASTECIMIENTO AGUAPOTABLE Y DESAGUEJULCANMEJORAMIENTO DEALCANTARILLADOBULDIBUYOMEJORAMIENTO DE SISTEMADE AGUA POTABLESANTIAGO DE CHUCOMEJORAMIENTO SISTEMA DEAGUA POTABLE LUCMAREHABILITACION DELHOSPITAL DE CHEPENAMPLIACION CENTRO DESALUD BOLIVARAMPLIACION CENTRO DESALUD CASCASAMPLIACION CENTRO DESALUD CHICAMAAMPLIACION CENTRO DESALUD JULCANAMPLIACION CENTRO DESALUD TAYABAMBAAMPLIACION CENTRO DESALUD VIRUCONSTRUCCION HOSPITAL
200 000
100 000
300 000
250 000 60 000
200 000
150 000
120 000
200 000
100 000
100 000
200 000
300 000
35 000
150 000
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
500 000
200 000
100 000
300 000
250 000 60 000
200 000
150 000
120 000
200 000
100 000
100 000
200 000
300 000
35 000
150 000
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
500 000
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 584
MEF/DNPP
29/08/2003
11:43:32 3C
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
FONDO DE COMPENSACION REGIONALGOBIERNO REGIONAL
451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
2 TOTAL PROYECTOS 25 074 923 25 074 923
14
14
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
064
064
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
15544
15545
15056
15057
15058
15059
15297
15302
15430
15459
15460
15461
15462
15703
15704
15718
15721
ONCOLOGICO TRUJILLOEQUIPAMIENTO HOSPITALBELEN DE TRUJILLOEQUIPAMIENTO HOSPITALREGIONAL DOCENTE DETRUJILLOAFIRMADO CAMINO RURALSAN JOSE - TECAPAAFIRMADO CARRETERAGUADALUPE - CHERREPE(TRAMO PUEBLO NUEVO -SANTA ROSA)AFIRMADO CARRETERAMAZANCA - SAN JOSEAFIRMADO CARRETERAPACANGA - GUADALUPE(TRAMO PUENTE TOCORORO- PACANGA)CONSTRUCCION CARRETERAPUCARA - CALEMARCONSTRUCCION CARRETERATAYABAMBA - ONGONCONSTRUCCION PUENTEANGASMARCACONSTRUCCION YMEJORAMIENTO CARRETERAOTUZCO - PURRUPAMPA -SAN IGNACIO - PARRAPCONSTRUCCION YMEJORAMIENTO CARRETERAOTUZCO - USQUIL -CAPACHIQUE - ABRA EL MARCONSTRUCCION YMEJORAMIENTO CARRETERATRAMO YAMOBAMBA -HUAMACHUCO - LAGUNASAUSCONSTRUCCION YMEJORAMIENTO DECARRETERA CONTADERA -HUACAMOCHAL - COINAMEJORAMIENTO CAMINORURAL LA CALERA -GUADALUPEMEJORAMIENTO CAMINORURAL SEMAN - GUADALUPEMEJORAMIENTO CARRETERAMARMOT - TRIGOPAMPAMEJORAMIENTO CARRETERAPAIJAN - CHOCOPE - ASCOPE- SAN BENITO
400 000
500 000
75 000
97 000
200 000
103 000
780 000
253 749
200 000
380 000
700 000
975 000
300 000
75 000
75 000
100 000
400 000
400 000
500 000
75 000
97 000
200 000
103 000
780 000
253 749
200 000
380 000
700 000
975 000
300 000
75 000
75 000
100 000
400 000
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 585
MEF/DNPP
29/08/2003
11:43:32 3C
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
FONDO DE COMPENSACION REGIONALGOBIERNO REGIONAL
451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
25 074 923 25 074 923
2 TOTAL PROYECTOS 25 074 923 25 074 923
16
16
16
16
16
052
052
052
052
052
15722
15724
15851
15952
15959
MEJORAMIENTO CARRETERAPUENTE GILDEMEISTER -COMPIN - CALLANCASMEJORAMIENTO CARRETERASAUSAL - CASCAS - BAÑOSCHIMU - SAYAPULLO -HUARANCHALPAVIMENTACION CARRETERACHEPEN - TALAMBOREHABILITACION CAMINORURAL UNINGAMBAL - EL PIEREHABILITACIONCARRETERA VECINALCARABAMBA - VIRU
50 000
350 000
250 000
100 000
100 000
50 000
350 000
250 000
100 000
100 000
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 586
MEF/DNPP
29/08/2003
11:43:32 3C
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
FONDO DE COMPENSACION REGIONALGOBIERNO REGIONAL
452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
2 TOTAL PROYECTOS 12 699 776 12 699 776
0404
04
0509
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
11
14
14
14
009012
038
014033
061
061
061
061
061
061
061
061
061
061
061
042
047
047
047
0027015490
00364
0005015613
00961
14762
14763
15211
15212
15215
15216
15217
15218
15219
15220
15878
00962
00963
15520
GESTION DE PROYECTOSDESARROLLOAGROEXPORTADOR DE LOSPRODUCTOS DEL BOSQUESECO EN LOS DISTRITOS DEOPLANEAMIENTO DERECURSOS NATURALES ENCUENCAAPOYO SOCIALILUMINACION DE LA CANCHAPRINCIPAL DEL ESTADIOELIAS AGUIRRECENTRO EDUCATIVO Nº 10212- SHITA BAJACOLEGIO NACIONAL FELIPESANTIAGO SALAVERRY -PICSICENTRO EDUCATIVO Nº 10062- KAÑARISCENTRO EDUCATIVOESTATAL PRIMARIOSECUNDARIO DE MENORESINDOAMERICA - INCAHUASICENTRO EDUCATIVOESTATAL PRIMARIOSECUNDARIO DE MENORESNº 10177- OLMOSCENTRO EDUCATIVO INICIALNº 170 PANDACHI - CAÑARISCENTRO EDUCATIVO INICIALNº 195 EL PUENTE - OLMOSCENTRO EDUCATIVO Nº 10082UYURPAMPA - INCAHUASICENTRO EDUCATIVO Nº 10199MANO DE LEON - OLMOSCENTRO EDUCATIVO Nº 11084SAN JUAN BAUTISTA -CAYALTICENTRO EDUCATIVOPRIMARIA 11239 LAS DUNAS -LAMBAYEQUEPROGRAMA DE DESARROLLOTURISTICO DE LA REGIONLAMBAYEQUEAGUA POTABLE CENTROSPOBLADOS-CHICLAYOAGUA POTABLE CENTROSPOBLADOS-LAMBAYEQUEELABORACION DE ESTUDIOSPARA OBRAS CIVILES E
4 610 000 300 000
475 411
1 303 851 1 031 864
107 627
75 570
86 392
178 559
268 836
58 389
90 902
107 002
126 230
96 176
328 525
299 829
125 000
125 000
70 000
4 610 000 300 000
475 411
1 303 851 1 031 864
107 627
75 570
86 392
178 559
268 836
58 389
90 902
107 002
126 230
96 176
328 525
299 829
125 000
125 000
70 000
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 587
MEF/DNPP
29/08/2003
11:43:32 3C
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
FONDO DE COMPENSACION REGIONALGOBIERNO REGIONAL
452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
12 699 776 12 699 776
2 TOTAL PROYECTOS 12 699 776 12 699 776
141414
14
14
14
14
14
16
16
16
064064064
064
064
064
064
064
052
052
052
009640096600967
15123
15308
15402
15615
15926
00968
15700
15757
IMPACTO AMBIENTALCENTRO DE SALUD PUCALACENTRO DE SALUD CAPOTEPUESTO DE SALUD ELARROZALAMPLIACION PUESTO DESALUD SAN JOSE -LAMBAYEQUECONSTRUCCION CENTRO DESALUD CAYALTICONSTRUCCION DELPUESTO DE SALUDHUAYABAMBAIMPLEMENTACION CONEQUIPAMIENTO CENTRO DESALUDPUESTO DE SALUDHIERBABUENAMEJORAMIENTO CARRETERAPUCARA-KAÑARISMEJORAMIENTO A NIVEL DEAFIRMADO DEL TRAMOOXAPAMPA - INCAHUASIMEJORAMIENTO DE LACARRETERA EMPALME R1BKM47+500 - SALAS
486 645 114 141 118 894
123 133
486 644
118 895
120 000
122 762
150 000
765 734
227 765
486 645 114 141 118 894
123 133
486 644
118 895
120 000
122 762
150 000
765 734
227 765
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 588
MEF/DNPP
29/08/2003
11:43:32 3C
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
FONDO DE COMPENSACION REGIONALGOBIERNO REGIONAL
453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO
3 645 553 3 645 553
2 TOTAL PROYECTOS 3 645 553 3 645 553
09
09
09
10
14
16
061
061
061
035
047
052
15960
15997
15998
15532
15246
02415
REHABILITACION DE 04AULAS ,SS.HH. YEQUIPAMIENTO DEL CEPM N°64261 -ORELLANAREHABILITACION YEQUIPAMIENTO DEL CEPM Nº64191 NUEVO LORETOREHABILITACION YEQUIPAMIENTO DEL CEPM Nº64731 LEONCIO ZEVALLOS -CONTAMANAELECTRIFICACION RURAL -CASERIO DOS DE MAYOCONSTRUCCIONALCANTARILLADO PAMPAHERMOSACONSTRUCCION CARRETERAIQUITOS NAUTA IV TRAMO
161 000
148 000
191 000
200 000
500 000
2 445 553
161 000
148 000
191 000
200 000
500 000
2 445 553
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 589
MEF/DNPP
29/08/2003
11:43:32 3C
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
FONDO DE COMPENSACION REGIONALGOBIERNO REGIONAL
454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS
5 909 357 5 909 357
2 TOTAL PROYECTOS 5 909 357 5 909 357
04
04
05
09
11
12
14
16
011
012
014
061
042
044
064
052
00054
00032
00051
00025
00291
00041
00234
00449
APROVECHAMIENTO DELMEDIO AMBIENTE RURALAPOYO A LA PRODUCCIONAGROPECUARIAAPOYO SOCIAL Y OBRAS DEEMERGENCIAAMPLIACION YMEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA EIMPLEMENTACION DEEQUIPOSINFRAESTRUCTURATURISTICAAPOYO AL DESARROLLO DELA ACUICULTURAEQUIPAMIENTO DEESTABLECIMIENTOS DESALUDREHABILITACION YMANTENIMIENTO DECAMINOS RURALES
670 000
720 613
200 000
1 213 742
248 570
300 000
1 444 312
1 112 120
670 000
720 613
200 000
1 213 742
248 570
300 000
1 444 312
1 112 120
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 590
MEF/DNPP
29/08/2003
11:43:32 3C
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
FONDO DE COMPENSACION REGIONALGOBIERNO REGIONAL
455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
2 TOTAL PROYECTOS 10 098 334 10 098 334
04
04
04
09
09
09
09
10
10
10
10
009
009
012
026
027
029
061
035
035
035
035
15953
15983
15781
15934
15805
15792
15778
15081
15087
15094
15117
REHABILITACION CANALYARAVICO ALTO TRAMO0+580 DE LA COMISION DEREGANTES STA. ROSAREHABILITACIONINFRAESTRUCTURA DERIEGO: MANANTIAL TASSATA- TRAMOS 1+940 AL 2+060 KM.MEJORAMIENTO DELMANEJO AGRONOMICO DELCULTIVO DE PALTO EN LAREGION MOQUEGUARECUPERACION YMEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURAEDUCATIVA DETERIORADAEN EL CEI NMEJORAMIENTO SERVICIOSEDUCATIVOS, AULAS,IMPLEMENTACION SALA DECOMPUTO, LOZA DEPORTIVAY CERCOS PERIFERICOS ENEL C.E. Nº 43001 DEMONTALVO - MOQUEGMEJORAMIENTO EINFRAESTRUCTURA,CERCOPERIMETRICO,ALCANTARILLADO E IMPLEMENTACION DEEQUMEJORAMIENTO DELCENTRO DE RECURSOSEDUCATIVOS YTECNOLOGICOS -EDUCENTRO ILOAMPLIACION DEELECTRIFICACION RURALLOCALIDADES DEHUATAGUA,HUARINA,MATALAQUE,CANAMPLIACION DE LAELECTRIFICACION RURALDISTRITO DE ICHUÑA-REGIONMOQUEGUAAMPLIACION DE LOSSERVICIOS ELECTRICOSPARA DIEZ PUEBLOS DELVALLE LA CAPILLA REAMPLIACION ENELECTRIFICACION RURALPARA LOS ANEXOS DECHOJATA, COROISE Y
80 336
207 476
271 745
313 820
227 337
494 510
481 480
181 715
694 214
406 509
368 284
80 336
207 476
271 745
313 820
227 337
494 510
481 480
181 715
694 214
406 509
368 284
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 591
MEF/DNPP
29/08/2003
11:43:32 3C
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
FONDO DE COMPENSACION REGIONALGOBIERNO REGIONAL
455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
10 098 334 10 098 334
2 TOTAL PROYECTOS 10 098 334 10 098 334
11
12
12
12
14
14
14
14
14
16
042
044
044
044
047
047
047
047
064
052
15924
15633
15797
16081
15737
15760
15782
15790
15135
15705
PACHAPUESTA EN VALOR DELCOMPLEJO TURISTICO ELALGARROBAL- PROVINCIA DEILOINSTALACION DE 01LABORATORIO DEMOLUSCOS BIVALVOS -PROVINCIA DE ILOMEJORAMIENTOINFRAESTRUCTURA DEREPRODUCCION ACUICOLAARTESANAL DESTINADA A LAPRODUCCION OVAS Y DEALEVINIS DE TRUCHAS EN LACOM. ALTO ANDINASUB SEDE DEL CENTRO DEENTRENAMIENTO PESQUERODE PAITA EN EL PUERTO DEILOMEJORAMIENTO DECAPTACION Y LINEA DECONDUCCION DE AGUAPOTABLE DEL ANEXO DEPACHAMEJORAMIENTO DE LA LINEADE CONDUCCION PASTOGRANDE DEL KM.1+600 ALKM.2+600 DISMEJORAMIENTO DELSERVICIO DE SANEAMIENTOBASICO MEDIANTE LAREHABILITACION DE LALINEA DE ADUCCION DEAGUA POTABLE, TENDIDO DEUNA RED DE ALCANTARILLAMEJORAMIENTO DELTRATAMIENTO DE AGUASRESIDUALES Y DEL SISTEMADE ABASTECIMIENTOAMPLIACION YMEJORAMIENTO DE LACAPACIDAD DE ATENCION DELOS SERVICIOS DEL HOSPIMEJORAMIENTO CAMINORURAL, MATALAQUEHUARINA - DISTRITOMATALAQUE
298 370
182 830
234 000
921 392
257 644
673 709
219 600
320 540
2 552 693
710 130
298 370
182 830
234 000
921 392
257 644
673 709
219 600
320 540
2 552 693
710 130
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 592
MEF/DNPP
29/08/2003
11:43:32 3C
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
FONDO DE COMPENSACION REGIONALGOBIERNO REGIONAL
456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
14 031 086 14 031 086
2 TOTAL PROYECTOS 14 031 086 14 031 086
0303
04
04
05
09
09
11
14
14
16
16
16
003003
009
009
014
061
061
042
047
047
052
052
052
0017401621
01931
15682
01931
01931
15120
01931
01931
15791
01931
15303
15964
DEMARCACION TERRITORIALESTUDIOS DE PRE-INVERSIONPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADMANEJO Y MEJORAMIENTODE PASTURAS EN LA REGIONPASCOPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADAMPLIACION ESCUELAPRIMARIA DE MENORES N°34050 PALLANCHACRAPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADMEJORAMIENTO EIMPLEMENTACION DEUNIDADES PERINATAL YEMERGENCIA DEL HOSPITALDANIEL ALCIDES CARRIONPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADCONSTRUCCION CARRETERAVILLA RICA OXAPAMPA - ELABRAREHABILITACION DECARRETERA CERRO DEPASCO - YANAHUANCA
80 000 500 000
1 089 804
559 194
300 000
515 000
265 189
213 748
6 650 076
499 930
2 627 043
500 000
231 102
80 000 500 000
1 089 804
559 194
300 000
515 000
265 189
213 748
6 650 076
499 930
2 627 043
500 000
231 102
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 593
MEF/DNPP
29/08/2003
11:43:32 3C
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
FONDO DE COMPENSACION REGIONALGOBIERNO REGIONAL
457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA
33 810 216 33 810 216
2 TOTAL PROYECTOS 33 810 216 33 810 216
0404
04
05
05
09
14
14
16
17
17
17
17
17
009009
009
014
024
061
047
047
052
058
058
058
058
058
0027001832
02062
00051
01931
15346
15128
15785
15401
14457
14471
15849
15852
15856
GESTION DE PROYECTOSOBRAS III ETAPA CHIRAPIURAREHABILITACION YRECONSTRUCCION III ETAPACHIRA PIURAAPOYO SOCIAL Y OBRAS DEEMERGENCIAPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADCONSTRUCCION DE ESCUELADE MUSICA "JOSE MARIAVALLE RIESTA INCLAN"AMPLIACION SISTEMAINTEGRAL DE SANEAMIENTOBASICO 1 ERA ETAPASECHURAMEJORAMIENTO DELSISTEMA DE AGUA POTABLESINCHAOCONSTRUCCION DEL PUENTESOCCHA BAJA - LOSRANCHOSCONSTRUCCION DE VIACANAL PARA DRENAJEPLUVIAL SAN JUAN DEBIGOTEREHABILITACION DELALCANTARILLADO YPAVIMENTO DE LA AV. GRAUDE CASTILLAPAVIMENTACION AV. TUPACAMARU - LA MATANZAPAVIMENTACION DE VIASBUENOS AIRES - MORROPONPAVIMENTACION JR.COMERCIO SECTORMONTESULLON DISTRITO DECATACAOS
9 950 000 13 650 000
1 900 000
1 131 919
3 591 373
396 000
50 000
600 000
154 210
306 396
600 000
578 610
601 708
300 000
9 950 000 13 650 000
1 900 000
1 131 919
3 591 373
396 000
50 000
600 000
154 210
306 396
600 000
578 610
601 708
300 000
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 594
MEF/DNPP
29/08/2003
11:43:32 3C
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
FONDO DE COMPENSACION REGIONALGOBIERNO REGIONAL
458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO
17 130 186 17 130 186
2 TOTAL PROYECTOS 17 130 186 17 130 186
04
0404
04
04
04
05
11
12
14
16
009
009011
011
012
012
014
042
044
047
052
01931
1444301931
14441
01931
14447
01931
01931
01931
01931
01931
PROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADIRRIGACION AZANGAROPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADDESARROLLO INTEGRAL DELA ALPACAPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADASISTENCIA TECNICA A LASPYMES RURALES ENPRODUCCION DEPRODUCTOS LACTEOS EN ELDISTRITO DE TARACOPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDAD
3 800 000
2 000 000 1 200 000
198 290
500 000
231 000
204 744
425 442
500 000
500 000
7 570 710
3 800 000
2 000 000 1 200 000
198 290
500 000
231 000
204 744
425 442
500 000
500 000
7 570 710
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 595
MEF/DNPP
29/08/2003
11:43:32 3C
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
FONDO DE COMPENSACION REGIONALGOBIERNO REGIONAL
459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
2 TOTAL PROYECTOS 28 063 582 28 063 582
0303
0304
0404
04
04
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
003003
006009
009010
011
012
061
061
061
061
061
061
061
061
061
061
061
061
061
061
061
061
061
0027001479
0017401930
1566600032
00417
15912
15252
15253
15254
15255
15256
15257
15258
15259
15260
15261
15262
15263
15264
15265
15266
15267
15268
GESTION DE PROYECTOSCONSTRUCCION SEDECENTRAL CTAR-SAN MARTINDEMARCACION TERRITORIALPROYECTO IRRIGACIONABISADOIRRIGACION PROGRESOAPOYO A LA PRODUCCIONAGROPECUARIAPROTECCION AMBIENTAL YECOLOGIA URBANAPROYECTO DESARROLLOINTEGRAL ALTO MAYOCONSTRUCCION C.E. 00134SEGUNDA JERUSALENCONSTRUCCION C.E. 00136SAN AGUSTIN PARDOMIGUELCONSTRUCCION C.E. 00185ALAN GARCIACONSTRUCCION C.E. 00783EL TRIUNFO JEPELASIOCONSTRUCCION C.E. 00854PARAISO-MOYOBAMBACONSTRUCCION C.E. 00932MONTERREY NUEVACAJAMARCA RIOJACONSTRUCCION C.E. 0095BELLO HORIZONTECONSTRUCCION C.E. 016ALTO CUÑUMBUSACONSTRUCCION C.E. 0176RICARDO PALMAHUINGOYACUCONSTRUCCION C.E. 0213SHAMBOYACUCONSTRUCCION C.E. 0224NUEVA FLORIDA VILLABELLAVISTACONSTRUCCION C.E. 0404CAYENACONSTRUCCION C.E. 0482CUARTO PISO SHAMBOYACUCONSTRUCCION C.E. 0523BANDA DE SHILCAYOCONSTRUCCION C.E. 0560ALTO CUÑUNBUSACONSTRUCCION C.E. 0588PONGO DE CAYNARACHICONSTRUCCION C.E. 0632
2 200 000 821 032
499 394 4 170 000
2 500 000 1 227 000
650 000
850 240
169 030
158 744
123 007
175 712
82 698
175 712
260 450
37 339
139 863
40 671
114 047
60 745
62 297
184 160
139 863
263 477
299 640
2 200 000 821 032
499 394 4 170 000
2 500 000 1 227 000
650 000
850 240
169 030
158 744
123 007
175 712
82 698
175 712
260 450
37 339
139 863
40 671
114 047
60 745
62 297
184 160
139 863
263 477
299 640
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 596
MEF/DNPP
29/08/2003
11:43:32 3C
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
FONDO DE COMPENSACION REGIONALGOBIERNO REGIONAL
459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
2 TOTAL PROYECTOS 28 063 582 28 063 582
09
09
09
09
09
10
11
12
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
061
061
061
061
061
035
042
044
047
047
047
047
047
047
047
047
047
064
064
15269
15270
15271
15272
15273
15440
01057
00041
15376
15377
15378
15379
15380
15381
15382
15383
15384
15310
15408
SANTA ROSA DE TANANTACONSTRUCCION C.E. 0641 ELPORVENIRCONSTRUCCION C.E. 0700SAN JUAN BAUTISTA CRISTOGARCIA CARGUAPOMA SANRAFAELCONSTRUCCION C.E. 0766LAS MERCEDES BELLA VISTACONSTRUCCION C.E. 194PERUATE VILLA BELLAVISTACONSTRUCCION C.E.COLEGIO NACIONAL JOSECARLOS MARIATEGUINARANJILLOCONSTRUCCION SISTEMAELECTRICO ALIANZA PONGODE CAYNARACHIAPOYO Y PROMOCIONTURISTICAAPOYO AL DESARROLLO DELA ACUICULTURACONSTRUCCION DE SISTEMADE AGUA POTABLE AWAJUNA SAN FRANCISCOCONSTRUCCION DE SISTEMADE AGUA POTABLEBARRANQUITACONSTRUCCION DE SISTEMADE AGUA POTABLE DELAMAS A SHAMBULOACONSTRUCCION DE SISTEMADE AGUA POTABLE JUANJUICONSTRUCCION DE SISTEMADE AGUA POTABLE NUEVOLIMACONSTRUCCION DE SISTEMADE AGUA POTABLE PICOTACONSTRUCCION DE SISTEMADE AGUA POTABLEPISCOYACUCONSTRUCCION DE SISTEMADE AGUA POTABLE SANMARTIN DE ALAOCONSTRUCCION DE SISTEMADE AGUA POTABLE SANTALUCIACONSTRUCCION CENTRO DESALUD PAPAPLAYACONSTRUCCION EIMPLEMENTACION SALA DE
299 640
62 297
111 460
41 652
123 007
1 204 364
60 000
200 000
300 000
150 000
40 000
300 000
280 000
200 000
250 000
225 000
280 000
299 168
298 867
299 640
62 297
111 460
41 652
123 007
1 204 364
60 000
200 000
300 000
150 000
40 000
300 000
280 000
200 000
250 000
225 000
280 000
299 168
298 867
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
PAGINA : 597
MEF/DNPP
29/08/2003
11:43:32 3C
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
FONDO DE COMPENSACION REGIONALGOBIERNO REGIONAL
459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
28 063 582 28 063 582
2 TOTAL PROYECTOS 28 063 582 28 063 582
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
064
064
064
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
15409
15410
15411
01722
15278
15286
15290
15292
15293
15296
15299
15301
15686
HOSPITALIZACION CHAZUTACONSTRUCCION EIMPLEMENTACION SALA DEHOSPITALIZACIONHUIMBAYOCCONSTRUCCION EIMPLEMENTACION SALA DEHOSPITALIZACION PICOTACONSTRUCCION EIMPLEMENTACION SALA DEHOSPITALIZACION SAN JOSEDE SISAMANTENIMIENTO DECAMINOS RURALESCONSTRUCCION CAMINORURAL YURACYACU-QUEBRADA FERNANDEZCONSTRUCCION CARRETERACABO ALBERTO LEVUCONSTRUCCION CARRETERAJEPELACIO POTRERILLOCONSTRUCCION CARRETERAOMINA-SORITOR-SANMARCOSCONSTRUCCION CARRETERAPACAYZAPA ALONSO DEALVARADO ROQUECONSTRUCCION CARRETERAPICOTA-BIAVOCONSTRUCCION CARRETERASAN MIGUEL EL DORADO-COLPACONSTRUCCION CARRETERASIONMANTENIMIENTO DECAMINOS RURALES ALTOMAYO
153 367
266 692
353 110
446 361
2 070 000
438 268
499 759
503 000
751 675
800 000
500 000
971 774
179 000
153 367
266 692
353 110
446 361
2 070 000
438 268
499 759
503 000
751 675
800 000
500 000
971 774
179 000
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 598
MEF/DNPP
29/08/2003
11:43:32 3C
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
FONDO DE COMPENSACION REGIONALGOBIERNO REGIONAL
460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA
11 269 171 11 269 171
2 TOTAL PROYECTOS 11 269 171 11 269 171
0304
04
04
04
05
09
11
11
14
14
16
16
16
003009
009
009
010
014
061
039
042
064
064
052
052
052
1562701065
01730
15872
15868
00051
15311
01054
15936
15111
15394
00130
15474
15918
INFORMATICAASISTENCIA TECNICA PARAEL CENTRO DE FORMACIONAGRARIA DE TACNAMEJORA DEINFRAESTRUCTURA AGRARIAEN LAS PROVINCIAS DETARATA Y CANDARAVEPROGRAMA DE APOYO A LAPRODUCCIONAGROPECUARIA EN ELDEPARTAMENTO DE TACNAPREVENCION Y CONTROL DEENFERMEDADESPARASITARIAS EN ELGANADO CAMELIDODOMESTICOAPOYO SOCIAL Y OBRAS DEEMERGENCIACONSTRUCCION CENTROEDUCATIVO EN LA ZONA DEVIÑANI (TACNA)APOYO Y PROMOCIONINDUSTRIAL, CAPACITACIONE IMPLEMENTACION DEPYMESRECUPERACION Y PUESTAEN VALOR DEL COMPLEJOARQUEOLOGICO MICULLAAMPLIACION DELESTABLECIMIENTO DESALUD INTIORKO EN ELDISTRITO DE CIUDAD NUEVACONSTRUCCION DELESTABLECIMIENTO DESALUD P.S "RAMON COPAJA"CONSTRUCCION YMEJORAMIENTO DECARRETERASCULMINACION DE LACARRETERATACNA_TARATA_CANDARAVE_UMALSOPROYECTO VIAL TACNA LAPAZ
685 000 280 000
2 345 000
820 000
540 000
200 000
2 500 000
350 000
493 470
142 860
220 540
500 000
1 000 000
1 192 301
685 000 280 000
2 345 000
820 000
540 000
200 000
2 500 000
350 000
493 470
142 860
220 540
500 000
1 000 000
1 192 301
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 599
MEF/DNPP
29/08/2003
11:43:32 3C
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
FONDO DE COMPENSACION REGIONALGOBIERNO REGIONAL
461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES
5 337 528 5 337 528
2 TOTAL PROYECTOS 5 337 528 5 337 528
0303
04
09
09
17
17
006006
009
027
027
058
058
0027015488
15758
15145
15740
15745
15861
GESTION DE PROYECTOSDEMARCACION YORGANIZACION TERRITORIALMEJORAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA DERIEGO SECTOR BECERRABELENAMPLIACION YREHABILITACI_N DE LAINFRAESTRUCTURA DE LA EP077 CAÑAVERAL- CASITAMEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA C.E.P. 02RAMON CASTILLA - TUMBESMEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA VIALURBANA Y DE DRENAJEPLUVIAL AH. MIGUEL GRAUPLANES MAESTROS DEDESARROLLO URBANO YRURAL
1 100 000 120 000
400 000
295 000
1 200 000
1 922 528
300 000
1 100 000 120 000
400 000
295 000
1 200 000
1 922 528
300 000
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 600
MEF/DNPP
29/08/2003
11:43:32 3C
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
FONDO DE COMPENSACION REGIONALGOBIERNO REGIONAL
462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI
8 460 082 8 460 082
2 TOTAL PROYECTOS 8 460 082 8 460 082
03
03
04
06
09
09
10
11
14
14
15
16
16
16
003
006
009
017
061
061
035
039
047
064
049
052
052
055
01931
01931
01931
01931
01931
14783
01931
01931
01931
01931
01931
00445
01931
01931
PROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADRECUPERACION DELSERVICIO EDUCATIVOEXISTENTE A TRAVES DELEQUIPAMIENTO CONMODULOS DE MOBILIARIOESCOLAR EN C.E. DE LAPROV. CORONEL PORTILLOPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADREHABILITACION DECARRETERASPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDAD
400 000
100 000
400 000
200 000
1 148 000
300 000
1 600 000
700 000
100 000
849 000
150 000
562 711
1 200 000
750 371
400 000
100 000
400 000
200 000
1 148 000
300 000
1 600 000
700 000
100 000
849 000
150 000
562 711
1 200 000
750 371
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 601
MEF/DNPP
29/08/2003
11:43:32 3C
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
FONDO DE COMPENSACION REGIONALGOBIERNO REGIONAL
463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA
3 090 582 3 090 582
2 TOTAL PROYECTOS 3 090 582 3 090 582
14
14
16
047
064
052
01931
01931
01931
PROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDAD
1 463 133
479 422
1 148 027
1 463 133
479 422
1 148 027
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 602
MEF/DNPP
29/08/2003
11:43:32 3C
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
FONDO DE COMPENSACION REGIONALGOBIERNO REGIONAL
464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
327 079 327 079
2 TOTAL PROYECTOS 327 079 327 079
14 064 01931 PROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDAD
327 079 327 079
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
PAGINA : 603
MEF/DNPP
29/08/2003
11:43:32 3C
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004
ANEXO :(EN NUEVOS SOLES)
RFPR40A6 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO
FONDO DE COMPENSACION REGIONAL
369 000 000 369 000 000
GOBIERNO REGIONAL
465 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
2 905 930 2 905 930
2 TOTAL PROYECTOS 2 905 930 2 905 930
03
09
11
14
16
17
003
061
040
047
055
058
01931
01931
01931
01931
01931
01931
PROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDADPROYECTOS EN PROCESODE VIABILIDAD
150 000
450 000
656 000
300 000
949 930
400 000
150 000
450 000
656 000
300 000
949 930
400 000
Pliego :
PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSCORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROS GASTOS DECAPITAL
INTERESES Y CARGOSDE LA DEUDA
AMORTIZACION DE LADEUDA
RESERVA DECONTINGENCIA
TOTAL TIPO FU.PRG.ACT/PROY
TOTAL PLIEGO
TOTAL