SECRETARÍA DE SALUD
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA DE ALMACÉN
Septiembre, 2008
MANUAL DE PROCEDIMIENTOSCódigo:
Hoja: 2 de 80
ÍNDICE
HOJA
INTRODUCCIÒN 3
I OBJETIVO 4
II MARCO JURÍDICO 6
III PROCEDIMIENTOS1 Recepción y registro de entrada de materiales e insumos a los
Almacenes.14
2 Acomodo de materiales e insumos en los Almacenes. 26
3 Recepción de solicitudes de materiales e insumos y registro de salida de los Almacenes.
35
4 Emisión de Reportes de los Almacenes 46
5 Toma física de inventarios y determinación de diferencias en Almacén
55
6 Devolución de materiales e insumos a los Almacenes 70
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Elizabeth Alonso Díaz Lic. Mario Campesino Romeo Dr. Gerardo Jiménez Sánchez
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Fecha 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008
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INTRODUCCIÓN
Este documento tiene por objeto definir las actividades necesarias para planear y organizar el control de los procesos relacionados con el aprovisionamiento, almacenaje y distribución de los materiales de consumo y sustancias químicas que requiere el Instituto para su correcta operación; así como aquellas relacionadas con el personal que interviene en dichos procesos.
El presente manual contiene los objetivos específicos, políticas y/o normas de operación, descripción de actividades, diagramas de flujo, así como los formatos e instructivos relativos a la operación que realiza el área de almacén, su correcta aplicación redundará en una adecuada y eficiente operación de las diversas áreas del Instituto.
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I.- OBJETIVO
Normar e integrar en un documento, los procedimientos relativos al manejo de almacenes, basados en los preceptos aplicables de las distintas materias jurídicas y apoyados con información sistematizada que coadyuve al cumplimiento de las funciones encomendadas, que sirva de guia o referencia, tanto para el personal que labora en dicha área como aquel que se desempeñe en otras areas del Instituto.
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II MARCO JURÍDICO
Constitución Política de los Estados Unidos MexicanosD.O.F. 05-II-1917 y sus reformas.
Leyes
Ley de Planeación.D. O. F. 05-I-1983 y sus reformas.
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.D.O.F. 29-XII-1976 y sus reformas.
Ley Federal de Entidades Paraestatales.D.O.F. 14-V-1986 y sus reformas.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.D.O.F. 30-III-2006 y sus reformas.
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.D. O. F. 11-VI-2002 y sus reformas.
Ley Federal de Protección Civil para el Distrito Federal.D. O. F 02-II-1996.
Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.D. O. F 31-XII-2004.
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.D. O. F. 13-III-2002 y sus reformas.
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.D. O. F. 31-XII-1982 y sus reformas.
Ley Federal de Procedimiento Administrativo.D. O. F. 04-VIII-1994 y sus reformas.
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Ley Reglamentaria del artículo 5º Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal.D.O.F. 26-V-1945 y sus reformas.
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado “B” del Artículo 123 Constitucional.D.O.F. 28-XII-1963 y sus reformas.
Ley Federal del Derecho de Autor.D. O. F. 24-XII-1996 y sus reformas.
Ley Federal del Trabajo.D. O. F. 01-IV-1970 y sus reformas.
Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.D. O. F. 19-XII-2002 y sus reformas.
Ley General de Salud.D. O. F. 07-II-1984 y sus reformas.
Ley General de Bienes Nacionales.D. O. F. 20-V-2004 y sus reformas.
Ley General de Protección Civil.D. O. F 12-V-2000.
Ley de los Institutos Nacionales de Salud.D. O. F. 26-V-2000 y sus reformas.
Ley de Fiscalización Superior de la Federación.D. O. F. 29-XII-2000 y sus reformas.
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008.D.O.F. 13-XII-2007.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.D.O.F. 04-I-2000 y sus reformas.
Ley del Impuesto Sobre la Renta.D. O. F. 01-I-2002.
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Códigos
Código Civil Federal.D. O. F. 28-VIII-2005.
Código Penal Federal.D.O.F. 14-VIII-1931 y sus reformas.
Código Federal de Procedimientos Civiles.D.O.F. 24-II-1943 y sus reformas.
Código Federal de Procedimientos Penales.D. O. F. 30-VIII-1934 y sus reformas.
Código Fiscal de la Federación.D. O. F. 31-XII-1981 y sus reformas.
Estatutos
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Medicina Genómica.Autorizado por la Junta de Órgano de Gobierno. 16-III-2007.
Reglamentos
Reglamento de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.D. O. F. 26-I-1990 y sus reformas.
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.D. O. F. 11-VI-2003.
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.D. O. F. 28-VI-2006 y sus reformas.
Reglamento de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.D. O. F. 17-VI-2003 y sus reformas.
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Reglamento de la Ley Federal de Derechos de AutorD. O. F. 22-V-1998 y sus reformas.
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud.D.O.F. 06-I-1987.
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Sanidad Internacional.D.O.F. 18-II-1985. Fe de erratas 10-VII-1985.
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de la Disposición de Órganos, Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos.D.O.F. 20-II-1985 y sus reformas.
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de Actividades, Establecimientos, Productos y Servicios.D.O.F. 18-I-1988.
Reglamento de Insumos para la Salud.D.O.F. 04-II-1998 y sus reformas.
Reglamento Interior de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud.D. O. F. 27-V-2003.
Reglamento sobre Consumo de Tabaco.D.O.F. 27-VII-2000.
Reglamento para la Protección de los No Fumadores en el Distrito Federal.D. O. F. 06-VIII-1990.
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.D.O.F. 20-VIII-2001 y sus reformas.
Reglamento de la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales.D.O.F. 06-XII-1999.
Reglamento del Código Fiscal de la Federación.D.O.F. 29-II-1984 y sus reformas.
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Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo.D. O. F 21-I-1997.
Reglamento de la Ley de Protección Civil para el Distrito Federal.D. O. F. 21-X-1996.
Reglamento de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en el Trabajo del Sector Público Federal.D. O. F. 29-XI-2006.
Planes y Programas
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.D.O.F. 31-V-2007.
Programa Nacional de Salud 2007-2012.Última modificación: 16-X-2007.
Programa Sectorial de Salud 2007 – 2012D.O.F. 14 de diciembre de 2007
Decretos
Decreto por el que se adiciona una fracción V bis al artículo 5, y un artículo 7 bis al Capítulo I del Título Segundo de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.D.O.F. 20-VII-2004.
Decreto por el que los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública hasta el nivel de Director General en sector centralizado o su equivalente en el sector paraestatal, deberán rendir al separarse de sus empleos, cargos o comisiones, un informe de los asuntos de sus competencias y entregar los recursos financieros, humanos y materiales que tengan asignados para el ejercicio de sus atribuciones legales a quienes los sustituyan en sus funciones.D.O.F. 02-IX-1988.
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Decreto para realizar la entrega-recepción del Informe de los Asuntos a cargo de los Servidores Públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de separarse de su empleo, cargo o comisión.D. O. F. 14-IX-2005.
Decreto por el que se establecen diversas medidas en materia de adquisiciones, uso de papel y de la certificación de manejo sustentable de bosques de la Administración Pública Federal.D. O. F. 05-IX-2007.
Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal.D. O. F. 04-XII-2006.
Acuerdos del Ejecutivo
Acuerdo por el que se adicionan o modifican los Lineamientos Específicos para la Aplicación y Seguimiento de las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal.D. O. F. 14-V-2007.
Acuerdo por el que se fijan criterios para la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades en lo referente a los familiares de los Servidores Públicos.D.O.F. 11-II-1983
Acuerdo que tiene por objeto crear en forma permanente la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno Electrónico.D.O.F. 09-XII-2005
Acuerdo por el que se establece que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud sólo deberán utilizar los insumos establecidos en el cuadro básico para el primer nivel de atención médica y, para segundo y tercer nivel, el catálogo de insumos.D.O.F. 24-XII-2002 y sus modificaciones.
Acuerdo por el que establecen los lineamientos para la accesibilidad de las personas con discapacidad a inmuebles federales.D. O. F 12-I-2004
Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración Pública Federal.D. O. F. 27-IX-2006.
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Acuerdo para el uso de medios electrónicos en el envío de propuestas de Licitaciones Pú-blicas de la Administración Pública Federal e inconformidades.D. O. F. 09-VIII-2000.
Acuerdo mediante el cual se establecen las disposiciones que se aplicarán en la entrega y recepción de despacho de los asuntos a cargo de los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de los servidores públicos hasta el nivel de Director General en el sector centralizado; Gerente o sus equivalentes en el sector paraestatal.D.O.F. 05-IX-1988.Fe de Erratas D.O.F. 20-IX-1988.
Acuerdo por el que se establece el procedimiento para la recepción y disposición de obsequios, donativos en general que reciban los Servidores Públicos.D.O.F. 13-XII-2006.
Acuerdo número 88 por el que se restringen áreas para consumo de tabaco en las unidades médicas de la Secretaría de Salud y en los Institutos Nacionales de Salud.D.O.F. 17-IV-1990.
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la Accesibilidad de las personas con discapacidad a Inmuebles Federales.D.O.F. 12-I-2004.
Disposiciones del Consejo de Salubridad General
Acuerdo por el que se emite recomendación a fin de proteger la salud de los no fumadores por la exposición involuntaria al humo de tabaco.D.O.F. 28-V-2004.
Normas Oficiales Mexicanas
Norma Oficial Mexicana NOM-166-SSA1-1997, para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos.D. O. F. 13-I-2000.
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Norma Oficial Mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, Protección Ambiental – Salud Ambiental - Residuos peligrosos, biológicos-infecciosos. Clasificación y especificaciones de manejo.D. O. F. 17-II-2003.
Norma Oficial Mexicana NOM-197-SSA1-2000, que establece los requisitos arquitectónicos para facilitar el acceso, tránsito y permanencia de los discapacitados a los establecimientos de atención médica del Sistema Nacional de Salud.D.O.F. 01-XII-1994.
Otros ordenamientos jurídicos
Código de Ética y de Conducta del INMEGENII Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Medicina Genómica.16-X-2005.
Lineamientos específicos para la aplicación y seguimiento de las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal.D. O. F. 29-XII-2006.
Lineamientos generales para la Administración de Almacenes de las Dependencias y Enti-dades de la Administración Pública Federal.D. O. F. 11-XI-2004.
Lineamientos generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.D. O. F. 18-VIII-2003.
Lineamientos internos para la Clasificación y Desclasificación de la Información del Instituto Nacional de Medicina Genómica.III Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Medicina Genómica.16-III-2006.
Lineamientos generales para la Organización y Conservación de los Archivos de las De-pendencias y Entidades de la Administración Pública Federal.D. O. F. 20-II-2004.
Lineamientos de Organización y Conservación de Archivos del Instituto Nacional de Medicina Genómica.
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V Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Medicina Genómica.16-III-2007.
Lineamientos para la Protección de Datos Personales.D. O. F. 30-IX-2005.
Lineamientos para la Protección y Seguridad de los Sistemas de Datos Personales del Instituto Nacional de Medicina Genómica.V Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Medicina Genómica.16-III-2007.
Lineamientos relativos a la contratación de seguros sobre bienes patrimoniales y de personas que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.D.O.F. 24-X-2003.
Normas para la administración y baja de bienes muebles de la Administración Pública Federal.D. O. F. 03-IX-2001.
Oficio Circular por el que se da a conocer el Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal.D. O. F. 31-VII-2002.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
1. Procedimiento para la Recepción y Registro de Entradas de Materiales e Insumos a los Almacenes
Código:Rev.
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1. PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN Y REGISTRO DE ENTRADAS DE MATERIALES E INSUMOS A LOS ALMACENES
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
1. Procedimiento para la Recepción y Registro de Entradas de Materiales e Insumos a los Almacenes
Código:Rev.
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1.0 Propósito
1.0 Establecer un control estricto en la recepción y registro de entrada de materiales e insumos en los almacenes verificando que los mismos cumplan con lo pactado en los pedidos fincados a los proveedores, así como registrar correcta y oportunamente, la entrada de todos y cada uno de los bienes que ingresen a los almacenes del Instituto, con la finalidad de mantener actualizada la información relativa a las existencias bajo el control, custodia y responsabilidad de dicha área.
2.0 Alcance
2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable al personal adscrito al área de almacén.
2.2 A nivel externo el procedimiento no es aplicable
3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos3.1 El personal auxiliar del área de almacenes, tendrá la responsabilidad de registrar,
oportuna y permanentemente, en el sistema “SQL”, todas las entradas de materiales e insumos a los almacenes.
3.2 El personal auxiliar del área de almacenes deberá solicitar a los proveedores que invariablemente entreguen su mercancía presentando: el pedido correspondiente, factura en original y cuatro copias.
3.3 La recepción de materiales e insumos deberá efectuarse previa verificación de que los mismos cumplan con las características señaladas en los pedidos fincados a los proveedores, tales como clase, tipo y calidad requeridas; cantidades solicitadas, en su caso, caducidad de los insumos, etcétera.
3.4 El personal auxiliar deberá revisar la lotificación y caducidad, este última, deberá ser de cuando menos un año a partir de su recepción, salvo en los casos, que por la propia naturaleza del producto se justifique una inferior o esta no sea aplicable.
3.5 El personal auxiliar y/o el responsable del área de almacenes conjuntamente con el área solicitante, realizará un muestreo de los bienes recepcionados, con la finalidad de verificar la no existencia de defectos o vicios ocultos, en caso detectar alguna de estas situaciones se procederá como indicada en el Punto 9, Capítulo VII, “Lineamientos” de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
1. Procedimiento para la Recepción y Registro de Entradas de Materiales e Insumos a los Almacenes
Código:Rev.
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3.6Posterior a la recepción física de los bienes, el personal auxiliar del área de almacenes, procederá a registrar la nota de entrada de materiales o insumos al sistema de almacén, utilizando para tal efecto, como documentos fuente la copia del pedido y copia de la factura.
3.7Elaborado el registro de entrada en el sistema, el personal auxiliar del área y el responsable del almacén deberá verificar y validar la correcta captura de la misma, así como que los registros individuales de los bienes, hayan sido afectados adecuadamente.
3.8 Será responsabilidad del personal auxiliar y del responsable del área de almacenes, el inmediato y debido acomodo de los materiales y bienes recepcionados, así como de su adecuado control, guarda y custodia hasta en tanto dichos bienes, no sean entregados a los usuarios finales.
3.9Los primeros cinco días de cada inicio de mes, el responsable del área de almacenes, hará entrega mensual de las notas de entrada de materiales e insumos a la Subdirección de Recursos Financieros y al Departamento de Adquisiciones.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
1. Procedimiento para la Recepción y Registro de Entradas de Materiales e Insumos a los Almacenes
Código:Rev.
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4.0 Descripción del procedimiento
Secuencia de Etapas Actividad Responsable
1.0 Lleva a cabo la elaboración de requisiciones.
1. Lleva a cabo un análisis de consumo y procede a la elaboración de las requisiciones correspondientes y las turna al Departamento de Adquisiciones para que se lleve a cabo la compra.• Cuadro de análisis de consumo• Requisiciones de compra
Responsable de Almacén.
2.0 Recepción de requisiciones de compra y realización de compra.
2.1 Recibe requisiciones de compra y procede a realizar la compra. 2.2 Posterior a la compra, turna al área de almacenes, copia del (los) pedido(s) y/o contrato(s) fincados a los proveedores.
• Requisiciones• Pedido y/o contrato
Departamento de adquisiciones.
3.0 Recibe materiales e insumos
3.1 Recibe copia del (los) pedido(s) y/o contrato(s) fincados a proveedores y en las fechas preestablecidas, recibe los bienes relacionados en los pedidos, así como las facturas o remisiones que los amparan.
• Copia de pedido y/o contrato• Factura o remisión
Auxiliar de almacenes
4.0 Verifica materiales e insumos
4.1 Extrae de archivo el pedido y/o contrato y verifica que los materiales e insumos que le están siendo entregados, sean concordantes a los estipulados en el pedido, facturas o remisiones.PROCEDE:NO:Rechaza y no recibe los bienes que incumplan a lo solicitado indicándole al proveedor, las causas que motivaron este hecho. Regresa a la actividad núm.SI:Recibe los bienes, sella de recibido en el original de la factura o remisión; se plasma la firma y nombre del personal de almacén que recibe, se obtiene copia de la misma, adjuntando a la copia del pedido y devuelve el original de la factura o remisión al proveedor.
• Factura o remisión
Auxiliar de almacenes
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
1. Procedimiento para la Recepción y Registro de Entradas de Materiales e Insumos a los Almacenes
Código:Rev.
Hoja: 18 de 80
4.0 Descripción del procedimiento
Secuencia de Etapas Actividad Responsable
5.0 Ingresa al sistema y emite nota de entrada
5.1 Ingresa al sistema “SQL”, captura y hace efectiva la entrada de materiales e insumos y procede a emitir la nota de entrada al almacén, para trámite de pago al proveedor.
• Nota de entrada 0/3 copias
Original al proveedor1ª. Copia.- para el expediente consecutivo de entradas.2ª. Copia.- para el expediente de pedidos (departamento de adquisiciones).3ª. Copia.- para la Subdirección de Recursos Financieros
Auxiliar de almacenes
6.0 Verifica la entrega mensual de notas
6.1 Al finalizar el mes elabora memorándum con relación de las notas de entrada al Almacén y verifica la entrega mensual de las copias de dichas notas, a las áreas de adquisiciones y recursos financieros.
• Nota de entrada• Memorándum
Responsable de Almacén
7.0 Instruye sobre acomodo de Bienes
7.1 Instruye al personal auxiliar de almacén para clasificar, distribuir y ubicar los materiales e insumos recepcionados, en los lugares que les corresponda.
Responsable de Almacén
8.0 Supervisa periódicamente
8.1 Supervisa el debido control, guarda, custodia y resguardo de los materiales e insumos recepcionados, hasta en tanto son entregados a los usuarios finales.
Responsable de Almacén
TERMINA PROCEDIMIENTO
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
1. Procedimiento para la Recepción y Registro de Entradas de Materiales e Insumos a los Almacenes
Código:Rev.
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5.0DiagramadeFlujo
INICIO
RECIBE REQUISICIONES
REALIZA COMPRA
ÁREA DE ALMACENES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
FA C TU RA S - RE MIS ION E S
VERIFICA LOS BIENES VS PEDIDO Y FACTURA
¿P R OCE D E ? N O
RECHAZA / NO RECIBE LOS BIENES
C OP IA P E D ID O
RECIBE BIENES PLASMA NOMBRE
SELLA Y FIRMA ADJUNTA COPIA DE
DOCUMENTOS
C OP IA FA C TUR A
C OP IA P E D ID O
C OP IA FA C TUR A
INGRESA AL SISTEMA “SQL” Y LIBERA
LA ENTRADA DEL MATERIAL
ANALISIS DE EXISTENCIAS
Y ELABORACION DE REQUISICIONES.
CU A D R O A N A LIS IS
RECIBE BIENES Y FACTURAS OREMISIONES
QUE LOS AMPARAN
RECIBE COPIA DE
LA NOTA DE ENTRADA Y DE
FACTURA
FIN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
R E QU IS IC IÓN P E D ID OS
2
S I
¿E S C OR R E C TA LA C A P TU R A ?
S I
DETECTA ERRORES Y CORRIGUE
EMITE AVISO DE ENTRADA
ENTREGA AL PROVEEDOR
DISTRIBUYE A QUIEN CORREPONDE
RECIBE COPIA DE NOTA DE ENTRADA
Y DE FACTURA
1
3
4
N O
5
CONTROL DE EMISIÓN
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
1. Procedimiento para la Recepción y Registro de Entradas de Materiales e Insumos a los Almacenes
Código:Rev.
Hoja: 20 de 80
6.0 Documentos de referencia
Documentos Código (cuando aplique)
Manual de Organización Específico del INMEGENMarzo de 2008
No aplica
Lineamientos generales para la administración de Almacenes de las dependencias y entidades de la Administración Pública FederalD.O.F 11-XI-2004
No aplica
Manual del Sistema de Almacén “SQL” No aplica
Oficio circular 309.-A 0035/2008 mediante el cual se informa a los oficiales mayores de las dependencias de la Administración Pública Federal el método aplicable para la valuación de inventarios
No aplica
7.0 Registros
Registros Tiempo de conservación Responsable de conservarlo
Código de registro o identificación
única
Nota de entrada al Almacén 5 años Responsable del Área de Almacén No aplica
Requisición de Compra 5 años Responsable del Área de Almacén No aplica
CONTROL DE EMISIÓN
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Fecha 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008
MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
1. Procedimiento para la Recepción y Registro de Entradas de Materiales e Insumos a los Almacenes
Código:Rev.
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8.0 Glosario8.1 Requisición.- Documento a través del cual las áreas solicitan la adquisición,
materiales e insumos con excepción de los servicios relacionados con obra pública.
8.2Nota de Entrada.- Documento emitido por el sistema de almacén, que ampara la recepción y registro materiales e insumos al área de almacén.
8.3Sistema “SQL”: Conjunto de elementos ordenados, que se relacionan e interactúan de manera que pueden controlar y administrar los registros físicos y contables de los materiales e insumos adquiridos por el Instituto Nacional de Medicina Genomica.
9.0 Cambios de esta versión
Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio
2° versión 02-sep-08 No aplica
10.0 Anexos
10.1 Requisición de compra 10.2 Nota de entrada al Almacén
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Elizabeth Alonso Díaz Lic. Mario Campesino Romeo Dr. Gerardo Jiménez Sánchez
Firma
Fecha 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008
MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
1. Procedimiento para la Recepción y Registro de Entradas de Materiales e Insumos a los Almacenes
Código:Rev.
Hoja: 22 de 80
Formato “Requisición de Compra”
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Elizabeth Alonso Díaz Lic. Mario Campesino Romeo Dr. Gerardo Jiménez Sánchez
Firma
Fecha 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008
MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
1. Procedimiento para la Recepción y Registro de Entradas de Materiales e Insumos a los Almacenes
Código:Rev.
Hoja: 23 de 80
Instructivo del Formato “Requisión de Compra”
No. Concepto Actividad
1 Clasificación del tipo de bien o servicio a adquirir
Señalar el tipo de requisición nacional o de importación
2 Fecha de elaboración de la requisición Anotar la fecha en la que se elabora la requisición3 Nombre completo del solicitante Anotar el nombre del Servidor Público solicitante4 Número telefónico o extensión Anotar el número de teléfono o extensión donde
se localiza el Servidor Publico que elaboró la requisición
5 Numero de partidas contenidas en la requisición
Anotar el número consecutivo de partidas
6 Descripción completa del bien o servicio a solicitar
Anotar la descripción del bien que se adquiere
7 Unidad del Bien Anotar la unidad del bien que se adquiere8 Numero de artículos requeridos por
partidas.Anotar el número requerido por partida
9 Precio unitario del bien o servicio descrito.
Anotar el precio unitario de bien
10 Importe total por partidas requeridas. Anotar el importe total por cada partida11 Breve comentario de la solicitud
requerida.Descripción breve del uso técnico del bien que se adquiere
12 Importe, subtotal y total c/ I.V.A. Anotar la suma subtotal y total de la requisición13 Tipo de moneda. Anotar el tipo de moneda con la que se realiza la
adquisición14 Clasificación de documentos anexos. Anotar los documentos que se anexan a la
cotización (justificación técnica, cotización, etc)15 Nombre completo c/firma y proyecto
del solicitante.Anotar nombre completo del solicitante, y plasmar firma del jefe o encargado del proyecto para la adquisición de los materiales e insumos
16 Nombre completo c/firma y cargo del que autoriza.
Anotar nombre completo y plasmar firma del Director de Área que autoriza la adquisición
17 Numero continuo de control del departamento de adquisiciones.
Plasmar el sello del número consecutivo de control de recepción de requisiciones por parte del Departamento de Adquisiciones
18 Sello c/fecha de recibido de la requisición del Departamento de Adquisiciones.
Plasmar sello de la fecha de recepción de la requisición por parte del Departamento de adquisiciones.
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
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Fecha 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008
MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
1. Procedimiento para la Recepción y Registro de Entradas de Materiales e Insumos a los Almacenes
Código:Rev.
Hoja: 24 de 80
Formato “Nota de Entrada al Almacén”
2
3 4 5
6
9
1
7
8
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Elizabeth Alonso Díaz Lic. Mario Campesino Romeo Dr. Gerardo Jiménez Sánchez
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Fecha 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008
MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
1. Procedimiento para la Recepción y Registro de Entradas de Materiales e Insumos a los Almacenes
Código:Rev.
Hoja: 25 de 80
Instructivo del Formato “Nota de Entrada”
Concepto Actividad
1 Número consecutivo de entrada al almacén
Anotar el número consecutivo de entrada emitido por el sistema de almacén.
2 Nombre del Proveedor Anotar el Nombre de la Persona Física o Moral.
3 Número de factura Anotar el número de factura del proveedor.
4 Fecha de entrada Anotar la fecha de recepción de los materiales e insumos.
5 Número de pedido Anotar e número de pedido.
6 Cantidad y descripción de los materiales e insumos
Anotar al la cantidad y descripción de los materiales e insumos recepcionados.
7 Precio unitario Anotar el precio unitario de los materiales e insumos.
8 Importe total de nota de entrada Anotar el importe total de la nota de entrada.
9 Nombre y firma de recibido del personal del área de almacén
Anotar el nombre y plasmar firma del personal del área de almacén que recibe.
CONTROL DE EMISIÓN
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Nombre Elizabeth Alonso Díaz Lic. Mario Campesino Romeo Dr. Gerardo Jiménez Sánchez
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Fecha 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008
MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
2. Procedimiento para el Acomodo de Bienes en los Almacenes
Código:Rev.
Hoja: 26 de 80
2. PROCEDIMIENTO PARA EL ACOMODO DE MATERIALES E INSUMOSEN LOS ALMACENES
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Elizabeth Alonso Díaz Lic. Mario Campesino Romeo Dr. Gerardo Jiménez Sánchez
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Fecha 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008
MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
2. Procedimiento para el Acomodo de Bienes en los Almacenes
Código:Rev.
Hoja: 27 de 80
1.0 PropósitoDesarrollar un sistema de control eficaz y eficiente que permita mantener debida y adecuadamente clasificados los materiales e insumos, que sean recibidos en los almacenes, distribuyéndolos y ubicándolos en lugares idóneos, que faciliten su pronta localización, custodia, resguardo y eviten el deterioro de los mismos.
2.0 Alcance2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable al personal adscrito al Área del Almacén.
2.2 A nivel externo el procedimiento no es aplicable
3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos
3.1El responsable del área de almacenes, deberá mantener permanentemente actualizado el catálogo de bienes.
3.2La asignación de claves, para la debida identificación de los bienes, deberá llevarse a cabo conforme a lo enmarcado en el catálogo establecido para tal fin.
3.3El acomodo de los bienes recepcionados de los proveedores, se realizará de manera inmediata posterior a su verificación física y será efectuado, exclusivamente, por el personal auxiliar del área de almacenes.
3.4Será responsabilidad del personal auxiliar del área de almacenes, cumplir, entre otras, con las siguientes obligaciones:
- Acomodar los bienes, únicamente, en los lugares asignados y no ubicarlos en áreas temporales, provisionales o en los pasillos de los almacenes.
- Respetar las indicaciones del fabricante de los bienes, para llevar a cabo su acomodo (por ejemplo: el número de cajas por estiba, grados de refrigeración, evitando lugares demasiado húmedos o secos, etc.).
- Tener, debida y permanentemente, identificados los estantes o áreas donde se acomodarán los bienes, así como mantenerlos en condiciones óptimas de uso.
- Los materiales deberán de ser colocados de la siguiente manera: al frente los productos más rezagados o con caducidad próxima, bajo llave los artículos más costosos.
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Elizabeth Alonso Díaz Lic. Mario Campesino Romeo Dr. Gerardo Jiménez Sánchez
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Fecha 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008
MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
2. Procedimiento para el Acomodo de Bienes en los Almacenes
Código:Rev.
Hoja: 28 de 80
3.5Se deberá impedir la entrada, a las áreas restringidas de los almacenes, a personas ajenas a las mismas.
3.6El personal auxiliar y el responsable del área de almacenes deberán identificar los productos de poco movimiento, así como de verificar periódicamente la caducidad y obsolescencia de los productos bajo su resguardo, reportándolo a la Dirección de Administración, con la finalidad de minimizar mermas y pérdidas por estos motivos.
3.7El encargado del área de almacenes, para el adecuado manejo y control de materiales e insumos, deberá instrumentar los mecanismos que doten a los almacenes de instalaciones en buen estado de conservación y mantenimiento, así como que cuenten con las medidas de seguridad, higiene y vigilancia idóneas.
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Elizabeth Alonso Díaz Lic. Mario Campesino Romeo Dr. Gerardo Jiménez Sánchez
Firma
Fecha 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008
MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
2. Procedimiento para el Acomodo de Bienes en los Almacenes
Código:Rev.
Hoja: 29 de 80
4.0 Descripción del procedimiento
Secuencia de Etapas Actividad Responsable
1.0 Actualización del catálogo de bienes en caso de ser necesario.
Como resultado de los pedidos fincados y una vez recibida la copia de los mismos:Revisa el catálogo de claves de bienes y determina la actualización e ingresa al sistema de Almacenes.
• Catalogó de bienes
Responsable de Almacén.
2.0 Acomodo de materiales y bienes recepcionados
Recibe del proveedor los materiales y bienes que le fueron adquiridos los separa y clasifica atendiendo a su tipo y características, procede a efectuar el acomodo de los bienes en los lugares asignados, respetando las indicaciones y especificaciones del fabricante.
Auxiliar de Almacén.
3.0 Conservación de los almacenes en buen estado
Instrumenta los mecanismos para mantener las instalaciones de los almacenes en buen estado de conservación y mantenimiento, así como que cuenten con las medidas de seguridad, higiene y vigilancia idóneas.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Responsable de Almacén.
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Elizabeth Alonso Díaz Lic. Mario Campesino Romeo Dr. Gerardo Jiménez Sánchez
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Fecha 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008
MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
2. Procedimiento para el Acomodo de Bienes en los Almacenes
Código:Rev.
Hoja: 30 de 80
5.0 Diagrama de Flujo
C A TÁ LOGO
C A TÁ LOGO
INICIO
REVISA CATÁLOGO DE CLAVES
Y DETERMINA ACTUALIZACIÓN
INGRESA AL SISTEMA Y CAPTURA
CLAVE DE LOSBIENES.
INSTRUMENTA MECANISMOS DECONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTODE ALMACENES.
1
PROCEDE AEFECTUAR EL
ACOMODO DE LOS MATERIALES
Y BIENES RECEPCIONADOS.
RESPONSABLE DE ALMACÉN
PERSONAL AUXILIAR DE ALMACÉN
SEPARA Y CLASIFICA LOS BIENES
ATENDIENDO CARACTERISTICAS
2
FIN.
3
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Elizabeth Alonso Díaz Lic. Mario Campesino Romeo Dr. Gerardo Jiménez Sánchez
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Fecha 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008
MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
2. Procedimiento para el Acomodo de Bienes en los Almacenes
Código:Rev.
Hoja: 31 de 80
6.0 Documentos de referencia
Documentos Código (cuando aplique)
Manual de Organización Específico del INMEGENMarzo de 2008
No aplica
Lineamientos generales para la administración de Almacenes de las dependencias y entidades de la Administración Pública FederalD.O.F 11-XI-2004
No aplica
Manual del Sistema de Almacén “SQL” No aplica
Oficio circular 309.-A 0035/2008 mediante el cual se informa a los oficiales mayores de las dependencias de la Administración Pública Federal el método aplicable para la valuación de inventarios
No aplica
7.0 Registros
Registros Tiempo de conservación Responsable de conservarlo Código de registro o
identificación única
Catalogó de Bienes Permanente Área de Almacén No aplica
8.0 Glosario
8.1 Sistema “SQL”: Conjunto de elementos ordenados, que se relacionan e interactúan de manera que pueden controlar y administrar los registros físicos y contables de los materiales e insumos adquiridos por el Instituto Nacional de Medicina Genómica.
8.2 Catálogo de bienes.- Documento que describe la clasificación de bienes de consumo a través de un código relacionado con la partida presupuesta correspondiente.
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Elizabeth Alonso Díaz Lic. Mario Campesino Romeo Dr. Gerardo Jiménez Sánchez
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Fecha 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008
MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
2. Procedimiento para el Acomodo de Bienes en los Almacenes
Código:Rev.
Hoja: 32 de 80
9.0 Cambios de esta versión
Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio
2° versión 02-sep-08 No aplica
10.0 Anexos10.1 Catálogo de Bienes
CONTROL DE EMISIÓN
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Nombre Elizabeth Alonso Díaz Lic. Mario Campesino Romeo Dr. Gerardo Jiménez Sánchez
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Fecha 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008
MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
2. Procedimiento para el Acomodo de Bienes en los Almacenes
Código:Rev.
Hoja: 33 de 80
Formato “Catálogo de Bienes”
Número consecutivo por partida
Descripción Cantidad Unidad Precio de Venta Ultimo Costo Costo Promedio
CONTROL DE EMISIÓN
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Nombre Elizabeth Alonso Díaz Lic. Mario Campesino Romeo Dr. Gerardo Jiménez Sánchez
Firma
Fecha 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008
1 2 3 4 5 6 7
MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
2. Procedimiento para el Acomodo de Bienes en los Almacenes
Código:Rev.
Hoja: 34 de 80
Instructivo del Formato “Catalogo de bienes”
Concepto Actividad
1 Número consecutivo por partida Anotar el número consecutivo que corresponda por partida
2 Descripción de materiales e insumos Anotar la descripción del material o insumo
3 Cantidad en existencia Anotar la cantidad en existencia4 Unidad Anotar la unidad de medida de los
materiales e insumos5 Precio de Venta Anotar el precio por unidad del
material6 Ultimo Costo Anotar el ultimo costo de adquisición
7 Costo Promedio Anotar el costo promedio del material
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
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Fecha 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008
MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
3. Procedimiento para la recepción de solicitudes de materiales e insumos y el registro de salida de los Almacenes
Código:Rev.
Hoja: 35 de 80
3. PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE MATERIALESE INSUMOS Y EL REGISTRO DE SALIDA DE LOS ALMACENES
CONTROL DE EMISIÓN
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Nombre Elizabeth Alonso Díaz Lic. Mario Campesino Romeo Dr. Gerardo Jiménez Sánchez
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Fecha 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008
MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
3. Procedimiento para la recepción de solicitudes de materiales e insumos y el registro de salida de los Almacenes
Código:Rev.
Hoja: 36 de 80
1.0 Propósito1.1 Dar a conocer el procedimiento de recepción de solicitudes para el surtimiento y entrega de
materiales e insumos requeridos por las áreas solicitantes del Instituto, con la finalidad de que estas cuenten con los insumos necesarios para realizar eficaz y eficientemente las actividades que les han sido encomendadas.
2.1 Alcance2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable al personal adscrito al área del Almacén.
2.2 A nivel externo el procedimiento no es aplicable.
3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos3.1 Solamente el personal autorizado en el catalogo de firmas correspondiente podrá
solicitar materiales e insumos al área del almacén.
3.2 El responsable del área de Almacén actualizará anualmente o cuando se requiera por baja y/o alta de personal el catálogo de firmas del personal autorizado para solicitar materiales e insumos del almacén.
3.3 Las distintas áreas del Instituto, únicamente, podrán solicitar al área de almacenes e inventarios, el surtimiento de bienes, dentro de los horarios establecidos.
3.4 Las solicitudes de papelería se deberán realizar a través del sistema los días lunes, las cuales serán verificadas y atendidas por el personal de almacén.
En lo que se refiere a sustancias químicas y materiales de laboratorio, las solicitudes podrán realizarse de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 hrs. y de 15:00 a 16:00hrs, mismas que serán verificadas y atendidas por el personal de almacén.
3.5 La entrega de bienes deberá efectuarse previa verificación de que los mismos cumplen y son coincidentes con las características y cantidades señaladas en la solicitud-vale (nota de salida), así como de que en dicho documento, está plasmada la firma de recibido por parte del jefe de área solicitante, autorizado en el catalogo de firmas elaborado para tal fin.
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Elizabeth Alonso Díaz Lic. Mario Campesino Romeo Dr. Gerardo Jiménez Sánchez
Firma
Fecha 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008
MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
3. Procedimiento para la recepción de solicitudes de materiales e insumos y el registro de salida de los Almacenes
Código:Rev.
Hoja: 37 de 80
4.0 Descripción del procedimientoSecuencia de
Etapas Actividad Responsable
1.0 Solicitud de materiales y bienes.
1.1 Identifica las necesidades de abastecimiento de su área o laboratorio.1.2 Una vez identificadas las necesidades de
abastecimiento, ingresa a la página web al sistema del área de almacén, donde realiza, guarda e imprime su nota de salida.• Nota de Salida
Áreas usuarias
2.0 Consulta de solicitudes autorizadas por abastecer.
2.1 Ingresa a la página web al sistema “SQL” de almacén a consultar las notas de salida por abastecer efectuadas por el personal autorizado en el catalogo de firmas para retirar materiales e insumos del almacén.2.2 Imprime nota de salida provisional de abastecimiento del sistema “SQL”.
PROCEDE
NO Solicita al área usuaria modifique la nota de salida provisional SI Instruye al personal auxiliar del área de almacén se prepare lote de materiales e insumos
• Nota de Salida
Responsable de Almacén
3.0 Entrega deMateriales.
3.1 Prepara lote de la mercancía solicitada
3.1 Entrega material requerido y solicita firma de la persona autorizada, en la nota de salida definitiva correspondiente.
• Nota de SalidaAuxiliar de Almacén.
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Elizabeth Alonso Díaz Lic. Mario Campesino Romeo Dr. Gerardo Jiménez Sánchez
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Fecha 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008
MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
3. Procedimiento para la recepción de solicitudes de materiales e insumos y el registro de salida de los Almacenes
Código:Rev.
Hoja: 38 de 80
4.0 Recepción de materiales por parte de las áreas usuarias
4.1 Recibe en su totalidad los materiales e insumos y firma de conformidad.
• Nota de Salida Áreas usuarias
5.0 Control de Notas de salida
5.1 Verifica en el sistema “SQL”, el correcto registro de salida y archiva el original de la nota de salida debidamente requisita (firmada), en el expediente correspondiente.
• Nota de Salida
Auxiliar de Almacén
FIN DE PROCEDIMIENTO
CONTROL DE EMISIÓN
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Nombre Elizabeth Alonso Díaz Lic. Mario Campesino Romeo Dr. Gerardo Jiménez Sánchez
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Fecha 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008
MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
3. Procedimiento para la recepción de solicitudes de materiales e insumos y el registro de salida de los Almacenes
Código:Rev.
Hoja: 39 de 80
5.0 Diagrama de Flujo
N OTA D E S A L ID A N OTA D E S A LID A
INICIO
IDENTIFICA LAS NECESIDADES DE
ABASTECIMIENTO DE SU DEPARTAMENTO.
INGRESA A PAGINAWEB AL SISTEMA DE ALMACEN
RELIZA , GUARDA EIMPRIMENOTA DE SALIDA
INGRESA AL SISTEMA YCONSULTA
NOTAS DE SALIDA PORABASTECER.
IMPRIME NOTA DE SALIDAPROVISIONAL.
RECIBE BIENES EN SU TOTALIDAD Y FIRMA DE CONFORMIDAD
PREPARA Y ENTREGAMATERIALES E INSUMOS
SOLICITA FIRMA DE RECIBIDO
N OTA D E S A LID A
ARCHIVA EL ORIGINAL NOTA DE SALIDA REQUISTADA EN EL EXPEDIENTE
CORRESPONDIENTE
FIN
USUARIO (S) AREA DEALMACEN
1 2
3
4
¿PROCEDE?S I N O
SOLICITA AL AREA USUARIA MODIFIQUE
NOTA DE SALIDA
INSTRUYE AL PERSONAL AUXILIAR
PREPARE LOTE DE MERCANCIA
5
CONTROL DE EMISIÓN
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Nombre Elizabeth Alonso Díaz Lic. Mario Campesino Romeo Dr. Gerardo Jiménez Sánchez
Firma
Fecha 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008
MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
3. Procedimiento para la recepción de solicitudes de materiales e insumos y el registro de salida de los Almacenes
Código:Rev.
Hoja: 40 de 80
6.0 Documentos de referencia
Documentos Código (cuando aplique)
Manual de Organización Específico del INMEGENMarzo de 2008
No aplica
Lineamientos generales para la administración de Almacenes de las dependencias y entidades de la Administración Pública FederalD.O.F 11-XI-2004
No aplica
Manual del Sistema de Almacén “SQL” No aplica
Oficio circular 309.-A 0035/2008 mediante el cual se informa a los oficiales mayores de las dependencias de la Administración Pública Federal el método aplicable para la valuación de inventarios
No aplica
7.0 Registros
Registros Tiempo de conservación Responsable de conservarlo Código de registro o
identificación única
Nota de salida 5 años Área de Almacén No aplica
8.0 Glosario
8.1 Nota de Salida.- Documento emitido por el sistema de almacén, que ampara la solicitud y recepción de solicitudes de materiales e insumos requeridas por las diferentes áreas del Instituto.
8.2 Catalogo de firmas.- Documento en el cual se encuentra el nombre, puesto y firma autógrafa del personal autorizado por los directores de Área, para retirar materiales e insumos de los almacenes.
8.2 Sistema “SQL”: Conjunto de elementos ordenados, que se relacionan e interactúan de manera que pueden controlar y administrar los registros físicos y contables de los materiales e insumos adquiridos por el Instituto.
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Elizabeth Alonso Díaz Lic. Mario Campesino Romeo Dr. Gerardo Jiménez Sánchez
Firma
Fecha 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008
MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
3. Procedimiento para la recepción de solicitudes de materiales e insumos y el registro de salida de los Almacenes
Código:Rev.
Hoja: 41 de 80
9.0 Cambios de esta versión
Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio
2° versión 02-sep-08 No aplica
10.0 Anexos10.1 Nota de Salida10.2 Catálogo de Firmas
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Elizabeth Alonso Díaz Lic. Mario Campesino Romeo Dr. Gerardo Jiménez Sánchez
Firma
Fecha 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008
MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
3. Procedimiento para la recepción de solicitudes de materiales e insumos y el registro de salida de los Almacenes
Código:Rev.
Hoja: 42 de 80
Formato “Nota de Salida”
1
2 3
4
7 8
9
5 6
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Elizabeth Alonso Díaz Lic. Mario Campesino Romeo Dr. Gerardo Jiménez Sánchez
Firma
Fecha 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008
MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
3. Procedimiento para la recepción de solicitudes de materiales e insumos y el registro de salida de los Almacenes
Código:Rev.
Hoja: 43 de 80
Instructivo del Formato“Nota de Salida”
Concepto Actividad
1 Nombre del Solicitante Anotar nombre del Servidor Público que solicita
2 Numero consecutivo de salida de almacén
Anotar el número consecutivo de nota de salida emitida por el sistema de almacenes.
3 Fecha de la nota de salida Anotar la fecha de elaboración de la nota de salida
4 Cantidad solicitada Anotar la cantidad solicitada por cada uno de los materiales e insumos
5 Descripción de los materiales e insumos
Anotar la descripción incluyendo el catalogo de los materiales e insumos
6 Precio Unitario Anotar el precio unitario de los materiales e insumos
7 Nombre y Firma del que recibe Anotar el nombre y plasmar firma de Servidor Publico que recibe
8 Nombre y Firma de quien entrega Anotar el nombre y plasmar firma del personal que entrega perteneciente al área de almacén
9 Importe total de la nota de salida Anota el importe total de la nota de salida
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Elizabeth Alonso Díaz Lic. Mario Campesino Romeo Dr. Gerardo Jiménez Sánchez
Firma
Fecha 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008
MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
3. Procedimiento para la recepción de solicitudes de materiales e insumos y el registro de salida de los Almacenes
Código:Rev.
Hoja: 44 de 80
Formato “Catálogo de Firmas”
NOMBRE AREA DE ADSCRIPCIÓN FIRMA
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Elizabeth Alonso Díaz Lic. Mario Campesino Romeo Dr. Gerardo Jiménez Sánchez
Firma
Fecha 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008
1 2 3
MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
3. Procedimiento para la recepción de solicitudes de materiales e insumos y el registro de salida de los Almacenes
Código:Rev.
Hoja: 45 de 80
Instructivo Formato “Catalogo de Firmas”
Concepto Actividad
1 Nombre del Personal Autorizado Anotar del Servidor Público autorizado.2 Área de adscripción Anotar el área de adscripción del
personal autorizado3 Firma del Personal Autorizado Plasmar firma del Servidor Público
Autorizado
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Elizabeth Alonso Díaz Lic. Mario Campesino Romeo Dr. Gerardo Jiménez Sánchez
Firma
Fecha 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008
MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
4. Procedimiento para emisión de reportes de Almacén
Código:Rev.
Hoja: 46 de 80
4. PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DE REPORTES DE ALMACÉN
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Elizabeth Alonso Díaz Lic. Mario Campesino Romeo Dr. Gerardo Jiménez Sánchez
Firma
Fecha 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008
MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
4. Procedimiento para emisión de reportes de Almacén
Código:Rev.
Hoja: 47 de 80
1.0 Propósito1.1 Emitir y enviar oportunamente los reportes que genera, mensual o periódicamente,
el área de almacenes, a la Dirección de Administración, Subdirección de Recursos Financieros, Departamento de Adquisiciones, en su caso paras áreas fiscalizadoras que los solicitan
2.1 Alcance2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable al Área del almacén.2.2 A nivel externo no aplica
3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos3.1 El responsable del área de almacenes, en los plazos establecidos y de manera
correcta, deberá emitir los reportes que son generados del sistema de almacenes, los cuales se harán llegar a las áreas correspondientes, a través de la Dirección de Administración.
3.2 El responsable del área de almacenes, deberá respaldar, en medios magnéticos, toda la información que se generen del Sistema de Álmacenes e, igualmente, conservar copia de los reportes que emita.
3.3 El responsable del área de almacenes, previo a la emisión de reportes, deberá verificar, comprobar y validar la correcta captura de la información contenida en los documentos fuente, así como de que los registros individuales de los materiales e insumos, hayan sido afectados adecuadamente.
3.4 El responsable del área de almacenes, deberá conciliar mensualmente, las cifras contenidas en sus registros contra las que obren en el departamento de adquisiciones y el departamento de contabilidad y, en su caso, aclarar las posibles diferencias que surjan, resultado de dicha conciliación.
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Elizabeth Alonso Díaz Lic. Mario Campesino Romeo Dr. Gerardo Jiménez Sánchez
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Fecha 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008
MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
4. Procedimiento para emisión de reportes de Almacén
Código:Rev.
Hoja: 48 de 80
4.0 Descripción del procedimiento
Secuencia de Etapas Actividad Responsable
1.0 Emisión de reportes.
1.1 Emite listados previos de los reportes que son generados de manera permanente o mensualmente, tales como: reporte de movimientos, entradas al almacén, reporte de consumos por partida, artículo y por área etc.
1.2 Envía a la Subdirección de Recursos Financieros y al Departamento de Adquisiciones.
• Listado de Notas de Entrada por partida• Listado de Notas de Salida por partida
Responsable de Almacén
2.0 Elabora de conciliación con adquisiciones
2.1 Conjuntamente con el departamento de adquisiciones, concilian los pedidos formalizados Si existen diferencias:Aclara las diferencias, determinando su origen y, en su caso, genera los movimientos que correspondan para su correcciónNo existen diferencias:Obtiene Vo. Bo. de conformidad en la conciliación por parte del departamento de adquisiciones.
Emite reportes definitivos, respalda la información de los mismos en medios magnéticos y archiva listados previos.
• Relación de Pedidos • Listado de Notas de Entrada por partida• Conciliación
Departamento Adquisiciones
3.0 Elabora de conciliación con contabilidad
3.1 Con el departamento de contabilidad, concilia las cifras contenidas en los reportes contra las consignadas en los registros contables y, en su caso, determina diferencias.Si existen diferencias:Aclara las diferencias, determinando su origen y, en su caso, genera los movimientos queNo existen diferencias:Obtiene Vo. Bo. de conformidad en la conciliación por parte del departamento de adquisiciones.
Departamento Contabilidad
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Elizabeth Alonso Díaz Lic. Mario Campesino Romeo Dr. Gerardo Jiménez Sánchez
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Fecha 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008
MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
4. Procedimiento para emisión de reportes de Almacén
Código:Rev.
Hoja: 49 de 80
Emite reportes definitivos, respalda la información de de los mismos en medios magnéticos y archiva listados previos.
• Relación de Pedidos• Listado de Notas de Entrada por partida• Listado de Notas de Salida por partida• Conciliación
FIN DE PROCEDIMIENTO
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Elizabeth Alonso Díaz Lic. Mario Campesino Romeo Dr. Gerardo Jiménez Sánchez
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Fecha 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008
MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
4. Procedimiento para emisión de reportes de Almacén
Código:Rev.
Hoja: 50 de 80
5.0 Diagrama de Flujo
C ON C ILIA C ION C ON TA B IL ID A D
C ON C ILIA C ION A D QU IS IC ION E S
C ON C IL IA C IÓN
A U XIL IA R E S D E C ON TA B ILID A D
N OTA S D E S A L ID A
N OTA S D E E N TR A D A
N OTA S D E E N TR A D A
INICIO
LIS TA D OS
EMITE LISTADOS PREVIOS QUE
GENERA MENSUALMENTE
CONCILIA CON ADQUISICIONES Y DETERMINA DIFERENCIAS
ÁREA DE ALMACENES
N O N O CONCILIA CON CONTABILIDAD Y DETERMINA DIFERENCIAS
R E P OR TE S
P E D ID OS
EIX
E XIS TE
D IFE R E N C IA S A C LA R A , D E TE R MIN A OR IGE N , C OR R IGU E
N O
C ON C IL IA C IÓN
OB TIE N E V oB o E N LA C ON C ILIA C IÓN P OR P A R TE
D E A D QU IS IC ION E S
S I
ARCHIVA PAPELES DE TRABAJO
Y CONCLIACIONES EN EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
A C LA R A , D E TE R MIN A OR IGE N , C OR R IGU E
E XIS TE
D IFE R E N C IA S
OB TIE N E V oB o E N LA C ON C ILIA C IÓN P OR P A R TE
D E C ON TA B ILID A D
1
2
3
FIN
4
CONTROL DE EMISIÓN
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Fecha 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008
MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
4. Procedimiento para emisión de reportes de Almacén
Código:Rev.
Hoja: 51 de 80
6.0 Documentos de referencia
Documentos Código (cuando aplique)
Manual de Organización Específico del INMEGENMarzo de 2008
No aplica
Lineamientos generales para la administración de Almacenes de las dependencias y entidades de la Administración Pública FederalD.O.F 11-XI-2004
No aplica
Manual del Sistema de Almacén “SQL” No aplica
Oficio circular 309.-A 0035/2008 mediante el cual se informa a los oficiales mayores de las dependencias de la Administración Pública Federal el método aplicable para la valuación de inventarios
No aplica
7.0 Registros
Registros Tiempo de conservación Responsable de conservarlo
Código de registro o identificación única
Nota de salida 5 años Área de Almacén No aplica
8.0 Glosario
8.1 Sistema “SQL”: Conjunto de elementos ordenados, que se relacionan e interactúan de manera que pueden controlar y administrar los registros físicos y contables de los materiales e insumos adquiridos por el Instituto Nacional de Medicina Genómica.
8.2 Reportes.- Listados de las notas de entrada al Almacén, listado de notas de salida, listado de existencias, todos estos a una fecha determinada emitidos por el sistema de almacén.
CONTROL DE EMISIÓN
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4. Procedimiento para emisión de reportes de Almacén
Código:Rev.
Hoja: 52 de 80
9.0 Cambios de esta versión
Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio
2° versión 02-sep-08 No aplica
10.0 Anexos
10.1 Formato de Reporte de Nota de Entrada10.2 Formato de Reporte de Nota de Salida
CONTROL DE EMISIÓN
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
4. Procedimiento para emisión de reportes de Almacén
Código:Rev.
Hoja: 53 de 80
Formato “Reporte de Notas de Entrada”
10.1 Reporte de Notas de Entrada
No. de Pedido
Proveedor No. Nota de entrada
Fecha de recepción
Importe con iva
Partida Presupuestal
CONTROL DE EMISIÓN
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1 2 3 4 5 6
MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
4. Procedimiento para emisión de reportes de Almacén
Código:Rev.
Hoja: 54 de 80
Instructivo del Formato “Reporte Notas de Entrada”
Concepto Actividad
1 Número de pedido Anotar el número de pedido de los materiales e insumos
2 Nombre del Proveedor Anotar el Nombre de la Persona Física o Moral
3 Número de Nota de Entrada Anotar el número de nota de entrada emitida por el sistema de almacenes
4 Fecha de recepción Anotar la fecha de recepción en el almacén5 Importe con iva Anotar el importe total con iva de la nota de
entrada 6 Partida Presupuestal Anotar la partida presupuestal a la que
pertenece la nota de entrada
CONTROL DE EMISIÓN
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
4. Procedimiento para emisión de reportes de Almacén
Código:Rev.
Hoja: 55 de 80
10. 2 Reporte de Notas de Salida
No. Nota de salida
Partida Presupuestal
Cantidad Unidad Precio de Venta
Costo Promedio
CONTROL DE EMISIÓN
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1 2 3 4 5 6
MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
4. Procedimiento para emisión de reportes de Almacén
Código:Rev.
Hoja: 56 de 80
Instructivo del Formato “Reporte Notas de Salida”
Concepto Actividad
1 Número de nota de salida Anotar el número de nota de salida emitida por el sistema
2 Partida Presupuestal Anotar la partida presupuestal a la que pertenece la nota de salida
3 Unidad Anotar unidad de los materiales e insumos 4 Precio de Venta Anotar el precio de venta de los materiales e
insumos5 Costo promedio Anotar el consto promedio emitido por el
sistema
CONTROL DE EMISIÓN
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5. Procedimiento para la Toma Física de Inventarios y determinación de diferencias en Almacén.
Código:Rev.
Hoja: 55 de 80
1. PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS Y LADETERMINACIÓN DE DIFERENCIAS EN LOS ALMACENES
CONTROL DE EMISIÓN
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Fecha 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008
MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
5. Procedimiento para la Toma Física de Inventarios y determinación de diferencias en Almacén.
Código:Rev.
Hoja: 56 de 80
1.0 Propósito
Contar con un documento que sirva de guía para la toma física de los inventarios de materiales e insumos, contenidos en los almacenes del Instituto, y como instrumento para la inducción del personal que interviene en dicho proceso, así como garantizar que los controles y procedimientos utilizados para dicha toma física, sean óptimos, eficaces y eficientes.
2.0 Alcance2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable al Área del Almacén.
2.2 A nivel externo el procedimiento no es aplicable.
3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos3.1 El responsable del área de almacenes, tendrá la obligación de efectuar, por lo menos
una vez al mes, pruebas selectivas de las existencias físicas de bienes en los almacenes, a fin de que, con oportunidad, detecte y corrija las posibles desviaciones que resulten de dichas pruebas.
3.2 El responsable del área de almacenes, deberá coordinar la toma de los inventarios físicos de materiales e insumos ubicados en los almacenes propiedad del Instituto.
3.3 La toma física de inventarios, invariablemente se deberá efectuar en el mes noviembre de cada ejercicio fiscal.
3.4 El área de almacenes, deberá comunicar con anticipación, la fecha programada para la toma física de los inventarios, a las áreas de Órgano Interno de de Control, Contabilidad y, en su caso, a Auditoria Externa, para su intervención y participación; así como a las distintas áreas del Instituto, para que con antelación a dicho evento y acorde a los períodos que tengan establecidos, soliciten los bienes que les sean necesarios, ya que durante la práctica del inventario no serán atendidas las solicitudes de abastecimiento de bienes.
3.5 El personal auxiliar del área de almacenes, deberá tener correctamente acomodados y clasificados los bienes a inventariar; clave y descripción de cada bien, y verificar un día antes de la toma física del inventario, que cada zona, sección, pasillo, anaquel o estante, tenga adherido su respectivo señalamiento, para facilitar su localización.
CONTROL DE EMISIÓN
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5. Procedimiento para la Toma Física de Inventarios y determinación de diferencias en Almacén.
Código:Rev.
Hoja: 57 de 80
3.6 Para la toma física de los inventarios, se establecerá una mesa de control, la cual estará integrada por personal del área de almacenes e inventarios y del departamento de contabilidad.
3.7El responsable del área de almacenes, deberá tener en orden los almacenes, así como preparar la información y documentación que se utilizará para la toma física de los inventarios, con por lo menos dos días hábiles de anticipación.
3.8 Será responsabilidad de la Dirección de Administración realizar un diagnostico de los inmuebles de almacenamiento y establecer las medidas para el aprovechamientos de espacios destinados a los almacenes
3.9 El responsable del área de almacenes, previo a la toma del inventario, deberá verificar que no existan documentos pendientes de elaborar o capturar en lo concerniente a entradas y salidas, y que estén debidamente actualizados los registros de los bienes ubicados en los almacenes.
3.10El responsable del área de almacenes, previo a la práctica del inventario, deberá elaborar relaciones de los bienes que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos y las cuales contendrán el nombre de los mismos, su clave, cantidad de bienes, costo unitario y costo total:
• Por nulo desplazamiento.- se señalará el período a partir del cual no hayan tenido movimiento los bienes que se indiquen.
• Por obsolescencia.• Por caducidad o mal estado.• Facturados, entregados y no registrados en sistema.- estarán ubicados en áreas
separadas, identificadas y debidamente acordonadas, estos bienes se inventariarán por separado y se les dará seguimiento hasta su inclusión en los registros de los almacenes.
• Recibidos y no facturados por el proveedor o entregados durante la práctica del inventario.- se procederá conforme a lo señalado en el inciso anterior.
• Los bienes de consumo que se determinaron como de bajo o nulo movimiento deberán desincorporarse de inmediato, conforme a las disposiciones aplicables.
3.11 El personal auxiliar de almacenes conjuntamente con el responsable del área de almacenes, con la debida anticipación a la toma de los inventarios físicos, deberá:1. Marbetear todos y cada uno de los bienes sujetos a inventario.2. Elaborar una cédula de control de marbetes que contenga, como mínimo:El total dispuesto en cada sección, pasillo, etcétera, indicando el número de folio inicial y final.El total de los que se encuentran en blanco y susceptibles de utilizarse en aquellos bienes que por error u omisión no fueron marbeteados oportunamente, señalando sus números de folio.
CONTROL DE EMISIÓN
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5. Procedimiento para la Toma Física de Inventarios y determinación de diferencias en Almacén.
Código:Rev.
Hoja: 58 de 80
Espacio para anotar el total de marbetes realmente utilizados en el inventario y descritos los números de folio inicial y final.Obtener del sistema, un listado de los bienes existentes en los almacenes que contenga el nombre de los mismos, su clave y tres columnas que se intitularán 1er. conteo, 2° conteo y aclaración.Elaborar el catálogo del personal que intervendrá en el inventario, ordenado por parejas y conteniendo el nombre de cada servidor público participante, sus iniciales, su antefirma y su firma.Al día de inicio del inventario, se deberá contar con un tanto del kardex de bienes actualizado y, previo a la toma física, efectuar el corte documental de formas, conforme a lo siguiente:
Obtener y relacionar el número de folio y fecha de la último aviso de entrada elaborado; la ultima nota de salida surtida; de la última requisición elaborada y, en su caso, de la última nota de salida elaborada.Obtener, relacionar y cancelar de los documentos anotados anteriormente, el siguiente número de folio útil.
3.12 La mesa de control, durante la toma del inventario físico de bienes, tendrá las siguientes funciones:
• Coordinar y asignar a cada pareja de servidores públicos, los bienes que les correspondan inventariar.
• Determinar las parejas que llevarán a cabo el segundo conteo, mismas que serán distintas a las que realizaron el conteo inicial.
• Controlar, que al concluir el conteo de cada sección o pasillo, la pareja asignada entregue sus marbetes debidamente requisitados.
• Comprobar el número progresivo de los marbetes, tanto del primero como del segundo conteo, verificando que los mismos, previo requisitado, estén encintados y, en su caso, investigará y aclarará los faltantes de marbetes.
• Al término de cada conteo, anotará la información contenida en los marbetes, en el listado obtenido del sistema en la columna que corresponda, así como, previa verificación del correcto vaciado, la encintará.
.3.13 Con la información contenida en el listado, comprobará que sean coincidentes las cifras resultantes del primero y segundo conteos y, para el caso de existir diferencias, conjuntamente con las parejas que realizaron los conteos, llevará a cabo la aclaración y asentará la cifra definitiva en la tercer columna del listado en cita.
CONTROL DE EMISIÓN
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Fecha 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008
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5. Procedimiento para la Toma Física de Inventarios y determinación de diferencias en Almacén.
Código:Rev.
Hoja: 59 de 80
- Al finalizar el inventario, concluirá el requisitado de la cédula de control de marbetes, verificando que el total de marbetes dispuestos, fueron efectivamente entregados; así como que la totalidad de los bienes en poder de los almacenes fueron inventariados y cuentan con la matriz de su correspondiente marbete.
- El Órgano de Interno de Control en el Inmegen y/o Auditoria Externa, durante el proceso de la toma física de los inventarios, en cualquier momento podrán efectuar las pruebas que consideren pertinentes.
- El responsable del área de almacenes, turnará al departamento de contabilidad, el listado que contiene el resultado del inventario físico de bienes, a fin de que este lleve a cabo el comparativo físico - teórico.
CONTROL DE EMISIÓN
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Nombre Elizabeth Alonso Díaz Lic. Mario Campesino Romeo Dr. Gerardo Jiménez Sánchez
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Fecha 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008
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5. Procedimiento para la Toma Física de Inventarios y determinación de diferencias en Almacén.
Código:Rev.
Hoja: 60 de 80
4 Descripción del procedimiento
Secuencia de Etapas Actividad Responsable
1.0 Emite listado para realizar pruebas
1.1 Ingresa al sistema y emite listado, selecciona los bienes sobre los que practicará su verificación física y vacía sus datos en el formato establecido para tal fin.
Responsable del área
2.0 Realiza Pruebas Selectivas
2.1 Lleva a cabo el conteo de los bienes seleccionados, anota el resultado obtenido en el formato establecido.
Responsable de área
3.0 Determina Diferencias
3.1 Utilizando el formato establecido, realiza el comparativo de las cifras contenidas en el reporte contra las obtenidas en el conteo físico y determina, en su caso, posibles diferencias.SI EXISTEN DIFERENCIAS:Investiga y determina el origen de las posibles diferencias y procede en consecuencia, hasta su total aclaración. NO EXISTEN DIFERENCIAS:Valida el formato establecido, lo archiva en expediente y comunica a la Dirección de Administración, el resultado obtenido motivo de las pruebas selectivas practicadas a los bienes contenidos en los almacenes.
Responsable de área
4.0 Determina fecha de toma física de inventarios
EN EL MES DE NOVIEMBRE:4.1 Determina la fecha en que se practicará el inventario físico de bienes, da instrucciones al sistema para que comunique, con 10 días hábiles de anticipación, a las áreas participantes, así como a las distintas áreas del Inmegen, para los efectos procedentes al caso.
Responsable deárea
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Elizabeth Alonso Díaz Lic. Mario Campesino Romeo Dr. Gerardo Jiménez Sánchez
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Fecha 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008
MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
5. Procedimiento para la Toma Física de Inventarios y determinación de diferencias en Almacén.
Código:Rev.
Hoja: 61 de 80
4.0 Descripción del procedimiento
Secuencia de Etapas Actividad Responsable
5.0 Designa personal 5.1 Recibe comunicado, designa al personal que intervendrá en el inventario físico, lo transmite por oficio al departamento de almacenes e inventarios, obtiene acuse y lo archiva.
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
6.0 Recibe oficio 6.1 Recibe comunicado de la contraloría interna y lo archiva en el expediente del inventario físico.
Responsable de Área
7.0 Verifica el acomodo de bienes
7.1 Verifica el correcto acomodo y clasificación de los bienes, y elabora el croquis de los almacenes.
Responsable de Área
8.0 Elabora relación de bienes
CON POR LO MENOS DOS DÍAS HÁBILES DE ANTICIPACIÓN A INICIAR EL INVENTARIO:8.1 Elabora relaciones de los bienes que se encuentren en situación especial, solicita y obtiene del sistema el listado base que se utilizará en la toma de inventarios físicos.
Responsable de Área
9.0 Marbetea materiales9.1 Marbetea los materiales e insumos sujetos a inventariarse y elabora la cédula de control de marbetes.
Personal auxiliar y responsable del área de Almacenes
10.0 Elabora relación de personal
10.1 Elabora el catálogo del personal que intervendrá en el inventario.
Responsable de Área
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Elizabeth Alonso Díaz Lic. Mario Campesino Romeo Dr. Gerardo Jiménez Sánchez
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Fecha 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008
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5. Procedimiento para la Toma Física de Inventarios y determinación de diferencias en Almacén.
Código:Rev.
Hoja: 62 de 80
4.0 Descripción del procedimiento
Secuencia de Etapas Actividad Responsable
12.0 Verifica señalizaciones y documentación
EL DÍA HÁBIL INMEDIATO ANTERIOR A LA TOMA DEL INVENTARIO:12.1 Verifica que estén debidamente señalizadas las áreas de los almacenes; que no existan documentos pendientes de elaborar o capturar, así como que los registros de los bienes estén actualizados.
Responsable de Área
13.0 Genera reportes de existencias
AL DÍA DE INCIO DEL INVENTARIO:13.1 Ingresa al sistema genera un tanto de los reportes de existencias de los almacenes y establece la mesa de control.
Responsable de Área
14.0 Efectúa corte de formas y asigna parejas
14.1 Procede al corte documental de formas, elabora relación del mismo y asigna, a las parejas, los listados que les correspondan inventariar durante el primer conteo.
Mesa de Control
15.0 Recibe marbetes y vacía informe en listado de base
15.1 Recibe de cada pareja, los marbetes ya requisitados de los bienes contados, los encinta y vacía su información en el listado base.
Mesa de Control
16.0 Concluida el primer conteo asigna pareas para el 2do conteo
18.0
16.1Concluido el primer conteo, asigna, a las parejas, los bienes que les correspondan inventariar para el segundo conteo, cuidando que estas sean distintas a las que realizaron el inicial.16.2 Recibe de cada pareja, los marbetes ya requisitados de los bienes contados, los encinta y vacía su información en el listado base.
Mesa de ControlMesa de Control
CONTROL DE EMISIÓN
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Nombre Elizabeth Alonso Díaz Lic. Mario Campesino Romeo Dr. Gerardo Jiménez Sánchez
Firma
Fecha 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008
MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
5. Procedimiento para la Toma Física de Inventarios y determinación de diferencias en Almacén.
Código:Rev.
Hoja: 63 de 80
4.0 Descripción del procedimiento
Secuencia de Etapas Actividad Responsable
17.0 Lleva a cabo el comparativo de las cifras resultantes del primer y segundo conteo y, en su caso, determina diferencias
20.021.0
17.1 Lleva a cabo el comparativo de las cifras resultantes del primer y segundo conteo y, en su caso, determina diferencias.
Si existen diferencias en los conteos:Conjuntamente con las parejas que efectuaron los conteos, aclara las diferencias y asienta la cifra definitiva en la tercera columna del listado base.No existen diferencias en los conteos:Encinta el listado base, concluye el requisitado de la cédula de control de marbetes y verifica que los bienes inventariados cuenten con la matríz del marbete correspondiente.
Mesa de Control
18.0 Entrega carpeta con los anexos correspondientes
18.1 Integra carpeta con los siguientes anexos:• Artículos o materiales sin movimiento en los últimos 6
meses, • Artículos o materiales en mal estado, • Saldo de kardex, • Croquis, • Control de marbetes, • Última nota de salida• Último nota de entrada• Última requisición al cierre del almacén, • Relación del personal,• Catálogo de artículos para el inventario físico,
• Comparativo, sobrantes, faltantes, valuación del inventario físico .a costo promedio.
Mesa de Control
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Elizabeth Alonso Díaz Lic. Mario Campesino Romeo Dr. Gerardo Jiménez Sánchez
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Fecha 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008
MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
5. Procedimiento para la Toma Física de Inventarios y determinación de diferencias en Almacén.
Código:Rev.
Hoja: 64 de 80
4.0 Descripción del procedimiento
Secuencia de Etapas Actividad Responsable
19.0 Recibe listado de base de datos
19.1 Recibe listado base, lleva a cabo el comparativo físico-teórico, lleva a cabo su análisis a fin de establecer, en su caso, las posibles diferencias surgidas motivo de dicho comparativo.
Responsable de Área
20.0 Entrega carpeta a contabilidad
20.1 Entrega carpetas al departamento de contabilidad y al órgano interno de control
TERMINA PROCEDIMIENTO
Responsable de Área
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Elizabeth Alonso Díaz Lic. Mario Campesino Romeo Dr. Gerardo Jiménez Sánchez
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Fecha 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008
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5. Procedimiento para la Toma Física de Inventarios y determinación de diferencias en Almacén.
Código:Rev.
Hoja: 65 de 80
5.0Diagrama de Flujo
ÁREA DE ALMACENES MESA DE CONTROL
LIST/FORM
POR LO MENOS UNA
VEZ AL MES.
EMITE LISTADO, SELECCIONA BIENES
Y VACÍA EN FORMATO.1
LIST/FORM
EFECTÚA CONTEO BIENES
Y ANOTA RESULTADO EN EL FORMATO.
2
EXISTEDIFERENCIA.
NO
SI
LIST/FORM
COMPARA CIFRAS VS. REPORTES YDETERMINA
DIFERENCIAS.3
LIST/FORM
VALIDA FORMATO, LO ARCHIVA
EN EL EXPEDIENTEE INFORMA RESULTADO.
EN EL MES DENOVIEMBRE.
COMUNICADO
DETERMINA FECHA, INVENTARIO
Y LO COMUNICA A LASÁREAS Y OIC.
4
OFICIO
R E C IB E COMU NIC A D O D E LA CONTRA LORÍA IN TE R NA
Y LO A R CH IV A E N E XP E DIE NTE6
LIST/FORM.
INVESTIGA, DETERMINA ORIGEN Y ACLARA
OFICIO
RECIBE, DESIGNA PERSONAL
Y LO COMUNICA POROFICIO.
5
C ON TRA LORÍAIN TE RN A
DOC. P/INV
VERIFICA ACOMODO DE BIENES Y ELABORA
CROQUIS DE ALMACENES.
7
DOC. P/INV
ELABORA RELACION DE BIENES
EN SIST. ESP. Y OBTIENELISTADO BASE.
8
DOC. P/INV
MARBETEA BIENES Y ELABORA CÉDULA.
CONTROL MARBETES.9
DOC. P/INV
ELABORA CÁTALOGO DEPERSONAL QUEINTERVENDRA.
10
DOC. P/INV
VERIFICA SEÑALIZACIÓNDE ÁREAS Y REGISTROS
ACTUALIZADOS.11
DOC. P/INV
GENERA REPORTES DE ALMACENES Y ESTABLECE
LA MESA DE CONTROL.12
DOC. P/INV
EFECTÚA CORTE DEFORMAS Y ASIGNA
PAREJASP/1er. CONTEO
13
DOC. P/INV
RECIBE MARBETES, ENCINTA
Y VACÍA INFORME EN LISTADO BASE.
14
DOC. P/INV
CONCLUÍDO 1er. CONTEO,ASIGNA A PAREJAS PARA
ELSEGUNDO CONTEO. 15
DOC. P/INV
RECIBE MARBETES, ENCINTA
Y VACÍA INFORME EN LISTADODE BASE.
DOC. P/INV
LLEVA COMPARATIVO DEL 1er Y 2o CONTEO Y
DETERMINA DIFERENCIAS.
19
DOC. P/INV
ACLARA DIFERENCIA Y ASIENTA
CIFRA DEFINITIVA EN LISTADO
20
DOC. P/INV
ENCINTA LISTADO BASE YCONCLUYE REQUISITADO
CÉDULA MARBETES.
CARPETA
ENTREGA CARPETA CON SUS ANEXOS
CORRESPONDIENTES.20
RECIBE LISTADO BÁSE, HACE COMPARATIVO
Y ANALISIS21
CARPETA
ENTREGA CARPETA A CONTABILIDAD Y AL
ORGANOINTERNO DE CONTROL.
22
EXISTEDIFERENCIA.
FIN
CONTROL DE EMISIÓN
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Fecha 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008
MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
5. Procedimiento para la Toma Física de Inventarios y determinación de diferencias en Almacén.
Código:Rev.
Hoja: 66 de 80
6.0 Documentos de referencia
Documentos Código (cuando aplique)
Manual de Organización Específico del INMEGENMarzo de 2008
No aplica
Lineamientos generales para la administración de Almacenes de las dependencias y entidades de la Administración Pública FederalD.O.F 11-XI-2004
No aplica
Manual del Sistema de Almacén “SQL” No aplica
Oficio circular 309.-A 0035/2008 mediante el cual se informa a los oficiales mayores de las dependencias de la Administración Pública Federal el método aplicable para la valuación de inventarios
No aplica
7.0 Registros
Registros Tiempo de conservación Responsable de conservarlo Código de registro o
identificación única
Nota de salida 5 años Área de Almacén No aplica
8.0 Glosario
8.1 Sistema “SQL”: Conjunto de elementos ordenados, que se relacionan e interactúan de manera que pueden controlar y administrar los registros físicos y contables de los materiales e insumos adquiridos por el Instituto Nacional de Medicina Genomica.
8.2 Reportes.- Listados de las notas de entrada al Almacén, listado de notas de salida, listado de existencias, todos estos a una fecha determinada emitidos por el sistema de almacén.
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Elizabeth Alonso Díaz Lic. Mario Campesino Romeo Dr. Gerardo Jiménez Sánchez
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
5. Procedimiento para la Toma Física de Inventarios y determinación de diferencias en Almacén.
Código:Rev.
Hoja: 67 de 80
9.0 Cambios de esta versión
Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio
2° versión 02-sep-08 No aplica
10.0 Anexos10.1 MARBETE
CONTROL DE EMISIÓN
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
5. Procedimiento para la Toma Física de Inventarios y determinación de diferencias en Almacén.
Código:Rev.
Hoja: 68 de 80
“Marbete”
00000000000011 ( 1 )( 1 )
22 00000010000001 11 00000010000001Para uso exclusivo de Contabilidad
CTA. DE MAYOR SUB-CUENTA(8) (9)
PARTE NUM. LOCALIZACIÓN PARTE NUM. LOCALIZACIÓN
(1) (2) EXISTENCIAS
INVENTARIO FÍSICO TARJETA
DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN
(3)
(10) (11)
RECUENTO FÍSICO RECUENTO FÍSICOVALUACIÓN INVENTARIO FÍSICO
UNIDAD COSTO UNITARIO TOTAL
CANTIDAD UNIDAD CONTADO POR CANTIDAD(4)
UNIDAD(5)
CONTADO POR(6)
ANOTACIONES ANOTACIONES
(12) (13) (14)
(7) DIFERENCIAS (15)
SOBRANTE FALTANTE
$ $ _____________
TALÓN DE IDENTIFICA
CIÓN SEGUNDO CONTEO PRIMER CONTEO
CONTROL DE EMISIÓN
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
5. Procedimiento para la Toma Física de Inventarios y determinación de diferencias en Almacén.
Código:Rev.
Hoja: 69 de 80
Instructivo de llenado formato “MARBETE”
Concepto Actividad
1 Numero de Parte Anotar el Número de marbete
2 Localización Anotar la localización
3Descripción del artículo inventariado
Anotar al descripción de los materiales e insumos inventariado
4 Indicar el total existente Anotar la existencia de materiales5 Unidad de medida Anotar la unidad de medida de los materiales
e insumos6 Nombre del la persona que realiza el
conteoAnotar el nombre del a persona que realiza el conteo
7 Observaciones que se detecten durante el conteo en los artículos
Anotar observaciones que se detecten durante el conteo
8Para uso de contabilidad cuenta mayor
Anotar el numero de cuenta de registro contable
9Para uso de contabilidad subcuenta
Anotar el número de la cuenta auxiliar de contabilidad
10Número total de existencias del inventario
Anotar el total existente en el inventario
11Número de Tarjeta
Anotar número consecutivo de tarjeta
12Unidad de medida
Indicar la unidad de medida de los materiales e insumos
13Costo unitario del artículo
Anotar el costo unitario del material e insumo
14Costo total del artículo
Anotar el costo total
15Indicar las diferencias entre inventario físico contra kardex
Anotar
CONTROL DE EMISIÓN
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOSSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
6. Procedimiento para la Devolución de Materiales a los Almacenes.
Código:Rev.
Hoja:70de80
6.- PROCEDIMIENTO PARA LA DEVOLUCIÓN DE MATERIALES A LOS ALMACENES
CONTROL DE EMISIÓN
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOSSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
6. Procedimiento para la Devolución de Materiales a los Almacenes.
Código:Rev.
Hoja:71de80
1.0 Propósito
1.1Contar con un procedimiento para la recepción y el registro de los bienes que por distintas causas son devueltos al área de almacén por las distintas áreas que integran el Instituto.
2.0 Alcance
2.1A nivel interno el procedimiento es aplicable al personal del Área del Almacén y al personal autorizado en el catalogo de firmas para retirar bienes de los almacenes.
2.2 A nivel externo no aplica
3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos
3.1Las áreas del Instituto, solamente podrán efectuar devolución de bienes a los almacenes, dentro de los cinco días hábiles posteriores a su retiro, situación que deberá ser comprobada con la nota de salida.
3.2Para la devolución de bienes a los almacenes, las áreas del Instituto, deberán justificar por escrito las causales de dicho evento, entre las que se pueden señalar:
1. mal funcionamiento del bien.2. defectos en su fabricación.3. desaparición de su necesidad.
3.2 El área de almacén, deberá verificar que los bienes devueltos por las áreas del Instituto, se encuentran en las mismas condiciones en que les fueron entregados, en caso de defectos técnicos y/o de fabricación se notificará al departamento de adquisiciones, sobre aquellos bienes que corresponda gestionar su devolución y reposición ante los respectivos proveedores.
3.3 El área de almacén deberá turnar una copia del aviso de entrada de mercancía al almacén por devolución al departamento de contabilidad y, en los casos procedentes, a través de una copia, al departamento de adquisiciones
CONTROL DE EMISIÓN
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOSSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
6. Procedimiento para la Devolución de Materiales a los Almacenes.
Código:Rev.
Hoja:72de80
4.0 Descripción del procedimiento
Secuencia de Etapas Actividad Responsable
1.0 Determina bienes para devolución
1.1 Determina los bienes que serán devueltos al área de almacén y obtiene copia del la nota de salida con la que los obtuvo
Se presenta en el área de almacén y entrega bienes a devolver
Área Usuarias
2.0 Registra en sistema nota de entrada por devolución
2.1. Ingresa al sistema y registra nota de entrada por devolución, recibe de las áreas usuarias os bienes
2.2 Verifica que los bienes que le están siendo devueltos, sean concordantes con los indicados en las nota de salida registrada en el sistema.
PROCEDE
NO
Rechaza y no recibe los bienes sujetos a devolución e indica las causas que motivaron este hecho.
SI
Verifica que los bienes sujetos a devolución se encuentren en las mismas condiciones que fueron entregados o en su caso, solicita al área usuaria, justificación por mal funcionamiento o defectos de fabricación
2.3 Recibe los bienes sujetos a devolución imprime nota de entrada al área almacén por devolución.
Responsable de almacén
3.0 Determina si existen bienes para gestionar con el proveedor
3.1 Determina si existen bienes que sea procedente, gestionar devolución ante los proveedores:Si es procedente la devolución a proveedores entrega copia de nota de entrada al almacén por devolución, al departamento de adquisiciones.
Área de Almacenes
CONTROL DE EMISIÓN
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOSSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
6. Procedimiento para la Devolución de Materiales a los Almacenes.
Código:Rev.
Hoja:73de80
4.0 Descripción del procedimiento
Secuencia de Etapas Actividad Responsable
4.0 Realiza gestiones ante los proveedores en caso procedente
4.1 Recibe copia de la nota de entrada de materiales e insumos a los almacenes por concepto de devolución y realiza las gestiones pertinentes ante los proveedores.
Departamento de Adquisiciones
5.0 Control de Notas de Entrada por devolución
5.1 Para efectos de control, anota en el escrito de justificación, el numero consecutivo de nota de entrada por concepto de devolución que le correspondió y lo archiva junto con el escrito y la copia de la nota de salida de abastecimiento
TERMINA PROCEDIMIENTO
Responsable de Almacén
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Elizabeth Alonso Díaz Lic. Mario Campesino Romeo Dr. Gerardo Jiménez Sánchez
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Fecha 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008
MANUAL DE PROCEDIMIENTOSSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
6. Procedimiento para la Devolución de Materiales a los Almacenes.
Código:Rev.
Hoja:74de80
5.0 Diagrama de Flujo
J U S TIFIC A C IÓN
N OTA D E E N TR A D A
J U S TIFIC A C IÓN
N OTA D E E N TR A D A
N OTA D E S A LD A
E S C R ITO J U S TIFIC A C ION D E D E V OLU C IÓN
N OTA D E S A LID A
E S C R ITO J U S TIFIC A C ION D E D E V OLU C IÓN
N OTA D E E N TR A D A
N OTA D E E N TR A D A
N OTA D E S A LID A
INICIO
DETERMINA LOS BIENES QUE SERÁN DEVUELTOS
INGRESA AL SISTEMA NOTA DE ENTRADA POR
DEVOLUCIÓN
V E R IFIC A QU E LOS B IE N E S D E V U E LTOS
S E A N C ON C OR D A N TE S C ON LOS IN D IC A D OS
E N LA N OTA D E S A LID A
RECHAZA Y NO RECIBE LOS BIENES SUJETOS DE
DEVOLUCIÓN E INIDICA LAS CAUSAS QUE LO
MOTIVARÓN
RECIBE COPIACOPIA NOTA DE ENTRADA Y
JUSTIFICACIÓN POR CONCEPTO DE
DEVOLUCIÓN REALIZA GESTIONES
ANTE LOS PROVEEDORES
FIN
USUARIO (S) AREA DEALMACEN
1 2
4
¿P R OC E D E ?
S I
N O
RECIBE LOS BIENESIMPRIME
NOTA DE ENTRADA POR DEVOLLUCIÓN
DETERMINA SI EXISTE DEVOLUCION
DE BIENES A LOS PROVEEDORES
¿PROCEDE?
ENTREGA COPIA DE NOTA DE ENTRADA
POR CONCEPTO
DE DEVOLUCIÓN AL
DEPTO DE ADQUICIONES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
ARCHIVANOTA DE SALIDA,
NOTA DE ENTRADA POR DEVOLUCIÓNY JUSTIFICACIÓN
5
SI
3
N OTA D E S A LD A
CONTROL DE EMISIÓN
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Nombre Elizabeth Alonso Díaz Lic. Mario Campesino Romeo Dr. Gerardo Jiménez Sánchez
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Fecha 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008
MANUAL DE PROCEDIMIENTOSSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
6. Procedimiento para la Devolución de Materiales a los Almacenes.
Código:Rev.
Hoja:75de80
6.0 Documentos de referencia
Documentos Código (cuando aplique)
Manual de Organización Específico del INMEGENMarzo de 2008
No aplica
Lineamientos generales para la administración de Almacenes de las dependencias y entidades de la Administración Pública FederalD.O.F 11-XI-2004
No aplica
Manual del Sistema de Almacén “SQL” No aplica
Oficio circular 309.-A 0035/2008 mediante el cual se informa a los oficiales mayores de las dependencias de la Administración Pública Federal el método aplicable para la valuación de inventarios
No aplica
7.0 Registros
Registros Tiempo de conservación
Responsable de conservarlo
Código de registro o identificación única
Nota de salida 5 años Área de Almacén No aplica
Nota de entrada 5 años Área de Almacén No aplica
8.0 Glosario
8.1 Nota de Salida: Documento emitido por el sistema de almacén, que ampara la solicitud y recepción de solicitudes de materiales e insumos requeridas por las diferentes áreas del Instituto.
8.2 Nota de Entrada por devolución: Documento emitido por el sistema de almacén, que ampara la recepción y registro materiales e insumos al área de almacén.
8.2 Sistema “SQL”: Conjunto de elementos ordenados, que se relacionan e interactúan de manera que pueden controlar y administrar los registros físicos y contables de los materiales e insumos adquiridos por el Instituto.
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Elizabeth Alonso Díaz Lic. Mario Campesino Romeo Dr. Gerardo Jiménez Sánchez
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Fecha 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008
MANUAL DE PROCEDIMIENTOSSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
6. Procedimiento para la Devolución de Materiales a los Almacenes.
Código:Rev.
Hoja:76de80
9.0 Cambios de esta versión
Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio
2° versión 02-sep-08 No aplica
10.0 Anexos
10.1 Nota de entrada por devolución
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Elizabeth Alonso Díaz Lic. Mario Campesino Romeo Dr. Gerardo Jiménez Sánchez
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Fecha 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008
MANUAL DE PROCEDIMIENTOSSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
6. Procedimiento para la Devolución de Materiales a los Almacenes.
Código:Rev.
Hoja:77de80
Formato “Nota de Entrada por Devolución”
2
3 4 5
6
9
1
7
8
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Elizabeth Alonso Díaz Lic. Mario Campesino Romeo Dr. Gerardo Jiménez Sánchez
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Fecha 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008
MANUAL DE PROCEDIMIENTOSSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
6. Procedimiento para la Devolución de Materiales a los Almacenes.
Código:Rev.
Hoja:78de80
Instructivo del Formato “Nota de Entrada”
Concepto Actividad
1 Número consecutivo de entrada al almacén por concepto de devolución
Anotar el número consecutivo de nota de entrada por devolución emitida por el sistema de almacenes
2 Nombre del Servidor Publico que realiza devolución
Anotar del Servidor Publico que efectúa la devolución
3 Número de nota de salida Anotar el número de nota de salida con la que se entregaron los materiales e insumos
4 Fecha de entrada Anotar la fecha de elaboración de la nota de entrada por devolución
5 Número de pedido en caso procedente
Anotar el número de pedido con el que se adquirió el material e insumo
6 Cantidad y descripción de los materiales e insumos
Anotar al descripción de los materiales e insumos incluyendo el catalogo correspondiente
7 Precio unitario Anotar el precio unitario de los bienes e insumos
8 Importe total de nota de entrada Anotar el importe total de la nota de entrada
9 Nombre y firma de recibido del personal del área de almacén
Anotar el nombre y plasmar firma del personal del área de almacén que recibe los materiales e insumos en devolución
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Elizabeth Alonso Díaz Lic. Mario Campesino Romeo Dr. Gerardo Jiménez Sánchez
Firma
Fecha 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008 2 de septiembre de 2008