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SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL
MANUAL OPERATIVO
“SEGUIMIENTO FUMP ELECTRÓNICO”
(FORMATO ÚNICO DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL)
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DESARROLLO
Para accesar al sitio tendrá que seguir la siguiente liga: http://siase2.edomex.gob.mx/WorkFlowFUMP en la que se le mostrará la pantalla principal de Acceso al Sitio, posteriormente deberá ingresar la Clave de Usuario y la Contraseña que se le asignó anteriormente.
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Después de haber ingresado la clave de usuario y la contraseña le aparecerá la siguiente pantalla con las opciones que tenga disponibles dependiendo del perfil de usuario.
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PENDIENTE POR ENVIAR A PERSONAL
Deberá dar clic en el botón “PENDIENTE POR ENVIAR A PERSONAL”
Se desplegará la siguiente pantalla, donde siempre le mostrará el último FUMP capturado en el GLINK, documentos Pendientes por enviar a personal.
También tendrá la opción de buscar FUMP, por cualquiera de las siguientes opciones: Fecha de captura, Tipo de Movimiento, Folio, Clave de ciclo, Clave deservidor Público, Nombre del Servidor Público, RFC del Servidor Público y por Nivel. Por último dar clic en el botón BUSCAR.
Para este ejemplo la consulta se hará por clave de servidor Público, como se muestra a
continuación.
Mostrará el FUMP solicitado, el cual podrá visualizar ayudándose de la barra de desplazamiento.
En la parte inferior de la pantalla tendrá la opción de APROBAR o RECHAZAR, según sea el caso que requiera.
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A continuación mostraremos un ejemplo de RECHAZO DE FUMP.
Al dar clic en el botón RECHAZAR, le mandará la siguiente pantalla, donde debe anotar el motivo del rechazo, y enseguida dar clic en RECHAZAR, o en todo caso si ya no desea rechazar el FUMP debe dar clic en CANCELAR.
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Al dar clic en el botón RECHAZAR, le enviará el siguiente mensaje de confirmación, la hacer esta acción el documento ya no será enviado a personal y deberá hacer una nueva captura con la corrección que requiera desde el GLINK y realizar el mismo procedimiento de validación desde este portal.
En seguida dar clic en CONTINUAR y le enviará a la página anterior, donde podrá seguir rechazando o aprobando FUMP.
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A continuación mostraremos un ejemplo de APROBAR DE FUMP.
Al dar clic en el botón APROBAR, le mandará la siguiente pantalla, donde debe anotar el No. De Oficio con el que se enviará la Dirección de Remuneraciones al Personal, no es necesario ingresar el año, enseguida de clic en APROBAR, o en todo caso si ya no desea aprobar el FUMP debe dar clic en CANCELAR.
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Al dar clic en el botón APROBADO, le enviará el siguiente mensaje de confirmación.
En seguida dar clic en CONTINUAR y le enviará a la página anterior, donde podrá seguir aprobando FUMP.
A Partir de ese momento la Dirección de Remuneraciones al Personal lo puede visualizar en su bandeja para Autorización o Rechazo, por lo que ya no deberá enviar ningún documento como soporte.
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CONSULTA FUMP
Al dar clic en el botón Consulta FUMP, desplegará la siguiente pantalla en la que se deberán ingresar cualquiera de los siguientes datos: folio, Nivel, Clave de Servidor Público, Nombre del Servidor Público, Estatus, RFC, Tipo de Movimiento y por Número de Oficio enviado a Personal. Enseguida dar clic en BUSCAR.
Para este ejemplo de CONSULTA FUMP lo haremos por número de Folio.
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Mostrará la siguiente pantalla donde podrás ver los siguientes datos del FUMP: Folio, ciclo, Clave de Servidor Público, Nombre del Servidor Público, RFC, Movimiento, Fecha de Captura, Vigencia, Categoría, Plaza, CCT, Nivel, Estatus y si esta rechazado aparecerá el Motivo del Rechazo. También aparece la opción de Ver Archivo, donde deberá dar clic en el siguiente
icono .
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Al dar clic en el icono de Ver Archivo automáticamente abrirá una nueva ventana donde podrá ver el FUMP solicitado, teniendo las opciones de Guardar, Imprimir.
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Un FUMP será válido hasta que personal haga la validación y el documento tenga el Sello Digital, el documento tendrá un número de secuencia y en la siguiente hoja la cadena de firma que le da validez al documento.