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MANUAL PARA LA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE EMPRESAS
CONTRATISTAS DE LA CENTRAL TÉRMICA RECKA
Código: SSOm0002
Versión N°: 02
Fecha de Elaboración: Mayo-2016
Elaborado por: Gerencia de Salud y Seguridad
ACTUALIZADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
Firma: Firma: Firma:
Fiorella Zegarra Gallegos Supervisor Gestión de
Salud y Seguridad
Marco Cespedes Caballero Gerente de Salud y Seguridad
Ricardo Arce
Gerente de Energía y Electricidad
Derek Cooke Presidente de SMCV
Fecha: Fecha: Fecha:
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CONTENIDO
1. GENERALIDADES ..................................................................................................................... 4
1.1. OBJETIVO ............................................................................................................................ 4
1.2. ALCANCE ............................................................................................................................. 4
1.3. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE .............................................................................................................................. 4
1.4. VALORES DE SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE ....................................................... 4
2. DECLARACIÓN DE LA POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL .............. 4
3. PLANIFICACIÓN ..................................................................................................................... 5
3.1. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 5
3.2. PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES ................................... 5
3.3. PROCESO DE ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS ................................ 5
3.4. PROCESO DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS ................... 5
3.5. PROCESO DE SALUD OCUPACIONAL........................................................................ 6
4. IMPLEMENTACIÓN ................................................................................................................ 6
4.1. PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE RECURSOS, FUNCIONES Y CAPACITACIÓN ...................................................................................................................... 6
4.1.1. FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD ....................................... 7
4.1.1.1. DIRECCIÓN / GERENCIA DEL SERVICIO ............................................................ 7
4.1.1.2. RESIDENTE / SUPERVISIÓN ................................................................................ 7
4.1.1.3. TODOS LOS EMPLEADOS .................................................................................... 8
4.1.2. DESARROLLO DE COMPETENCIAS ................................................................... 8
4.1.2.1. PROCESO DE INDUCCIÓN GENERAL Y ESPECÍFICA ...................................... 8
4.1.2.2. PROCESO DE EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL ............................................ 9
4.1.2.3. PROCESO DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL . 9
4.1.2.4. PROCESO DE CAPACITACIÓN EN CURSOS CONDICIONANTES EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL .............................................................................. 9
4.2. PROCESO DE CONTROL OPERACIONAL ................................................................ 10
4.2.1. PROCEDIMIENTOS (PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR DE TRABAJO SEGURO) 10
4.2.2. PERMISOS DE TRABAJO ................................................................................... 10
4.2.3. PROCEDIMIENTO DE BLOQUEO DE ENERGÍA ............................................... 10
4.2.4. ESTÁNDARES OPERACIONALES ..................................................................... 10
4.2.5. MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS ............................................... 10
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4.2.6. INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y OBSERVACIONES PLANIFICADAS ...... 10
4.3. PROCESO DE COMUNICACIONES ............................................................................ 11
5. VERIFICACIÓN ..................................................................................................................... 11
5.1. INICIO DE ACTIVIDADES ............................................................................................. 11
5.2. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO ................................................................................. 11
5.3. PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES .................................................... 12
5.4. PROCESO DE AUDITORIAS ........................................................................................ 12
6. MEJORA CONTINUA ............................................................................................................ 12
6.1. PROCESO DE ANÁLISIS Y MANEJO DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS ..................................................................................................................... 12
7. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD .................... 12
8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ...................................................................................... 12
9. ANEXOS Y FORMATOS ....................................................................................................... 13
10. CONTROL DE CAMBIOS .................................................................................................. 13
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1. GENERALIDADES
1.1. OBJETIVO
Describir la forma cómo se establecen, implementan, mantienen, verifican y mejoran los requisitos en materia de Seguridad y Salud Ocupacional de SMCV para sus Empresas Contratistas que trabajan en la Central Térmica RECKA.
1.2. ALCANCE
El presente manual es aplicable a todas las empresas contratistas de la Central Térmica Recka, independientemente al tipo de contrato, desde su proceso de licitación de servicios hasta la entrega del producto o servicio final en conformidad con los requisitos de Seguridad y Salud Ocupacional.
1.3. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE SOCIEDAD MINERA CERRO
VERDE
SMCV ha adoptado la Política Corporativa de Salud y Seguridad de Freeport-Mc Moran Inc. la cual está alineada a los valores de la organización.
Esta política es de aplicación a toda la organización incluyendo contratistas y se encuentra en el Anexo N°01 del presente documento.
1.4. VALORES DE SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE
De acuerdo a la Política Corporativa “Principios de Conducta Empresarial”, los valores como centro son:
▪ Seguridad
▪ Respeto
▪ Integridad
▪ Excelencia
▪ Compromiso
2. DECLARACIÓN DE LA POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
La meta de SMCV es prevenir todos los incidentes y proporcionar un ambiente de trabajo sano y seguro, por lo que se espera que todo el personal este comprometido con este fin. Para SMCV el personal de las Empresas Contratistas es considerado como parte importante en el cumplimiento de nuestra Política de Seguridad y Salud Ocupacional, por lo tanto, también son responsables de trabajar en forma segura y resolver de inmediato cualquier condición subestándar o conducta de riesgo que observe. Adicionalmente, el hecho de no reportar lesiones, enfermedades o casi incidentes se interpretará como una violación de las obligaciones contractuales.
Si bien SMCV cuenta con una Política de Seguridad y Salud Ocupacional ya mencionada en el numeral 1.3, se requiere que las Empresas Contratistas cuenten con su propia política como parte de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, la cual deberá ser implementada, documentada y comunicada a su personal.
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3. PLANIFICACIÓN
3.1. Proceso de Gestión de Riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional
SMCV a través de la aplicación del documento “SSOpr0027 Procedimiento de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos para la Central Térmica Recka”, establece la metodología a seguir para determinar la criticidad de las tareas a desarrollar y determinar las medidas de control necesarias para evitar accidentes.
A través de la aplicación del documento “SSOpr0002 Procedimiento de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos de Salud Ocupacional”, se establece la metodología a seguir para identificar los factores de riesgo ocupacional por cada posición de trabajo y determinar las medidas de control necesarias para evitar enfermedades relacionadas al trabajo tanto del personal de SMCV y contratistas.
Una vez adjudicado el servicio la Empresa Contratista debe entregar las Matrices de Gestión de Riesgos de Seguridad y Matrices de Gestión de Riesgos de Salud Ocupacional para la revisión y visto bueno (V°B°) del Administrador de Contrato y del área de Salud y Seguridad. Este V°B° será condicionante para el inicio de las actividades.
3.2. Proceso de Identificación de Requisitos Legales
Las Empresas Contratistas deben realizar la identificación, implementación y evaluación de los requisitos legales en materia de SSO que les pudieran ser aplicables para la prestación del servicio.
Las evidencias de cumplimiento podrían ser requeridos en cualquier momento.
Es responsabilidad de las Empresas Contratistas conocer, aplicar y mantener actualizado los requisitos legales aplicables.
SMCV no informará acerca de la aplicabilidad y posterior cumplimiento de los requisitos legales, por lo tanto, si SMCV detecta que la Empresa Contratista no ha implementado algún requisito legal aplicable cuando el servicio se encuentre en ejecución, será responsabilidad de la Empresa Contratista cualquier costo o recurso adicional para que esto se cumpla.
3.3. Proceso de Establecimiento de Objetivos y metas
Las Empresas Contratistas deben evidenciar el cumplimiento de lo requerido en el presente manual, para lo cual tendrán en cuenta el Formato del Programa de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para Empresas Contratistas de la Central Térmica Recka (ver Formato 1), donde se establecen las actividades, metas, indicadores, responsables y periodos de ejecución.
Este documento se debe presentar para la revisión y visto bueno (V°B°) del área de Salud y Seguridad.
3.4. Proceso de Preparación y Respuesta ante Emergencias
Se ha identificado todas las posibles situaciones de emergencia en la Central Térmica de Recka tomando en consideración:
▪ Resultados de la identificación, evaluación y control de riesgos, derivados de la Matriz de Gestión de Riesgos de Seguridad.
▪ Requisitos legales y otros requisitos.
▪ Experiencia de situaciones de emergencias previas.
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▪ Experiencias de organizaciones similares de situaciones de emergencias (lecciones aprendidas, mejores prácticas).
Producto de esta evaluación se ha definido el “Plan de Contingencia para la Central Térmica Recka” (PC2-MIP15B80-1503357-PL-0001), que las Contratistas que trabajan en la Central Térmica deberán aplicar.
Si la Contratista considera que el “Plan de Contingencias para la Central Térmica Recka” no es suficiente por el tipo de actividades que van a realizar, entonces deberá darlo a conocer a su Administrador de Contrato.
Se han suministrado los equipos de emergencia en las cantidades adecuadas.
3.5. Proceso de Salud Ocupacional
La Empresa Contratista debe presentar los siguientes formatos mandatorios de la "SSOot0008
Guía Para Desarrollar el Programa de Salud Ocupacional de las Empresas Contratistas":
▪ Inventario de Productos Químicos – Empresas Contratistas
▪ Inventario de EPP – Empresas Contratistas
▪ Vigilancia Médica – Empresas Contratistas (para Empresas Contratistas con contratos igual o mayor a 1 año)
La presentación de documentos por ampliaciones de los contratos, se manejan de la misma forma y sólo aplica presentar los documentos que se actualizaron. En caso no se hayan actualizado indicar ello en una carta.
Estos documentos se deben presentar para la revisión y visto bueno (V°B°) del área de Salud y Seguridad. Asimismo, este V°B° será condicionante para el inicio de las actividades.
Se deben cumplir con los lineamientos del “SSOst0015 Estándar de Ergonomía” sobre:
▪ Monitoreos de Higiene Industrial, y
▪ Evaluación de Riesgos Disergonómicos en campo y oficinas y aquellos a los que se hace referencia en el Programa de Salud Ocupacional.
La Empresa Contratista puede contratar los servicios de un tercero para la realización de los Monitoreos de higiene industrial o utilizar el servicio de la aseguradora del Seguro complementario de Trabajo de Riesgo. Los exámenes médico ocupacionales y aquellos de vigilancia médica que aplican, de acuerdo a la identificación de riesgos, serán revisados (por muestreo) por el Médico de Salud Ocupacional de SMCV.
4. IMPLEMENTACIÓN
4.1. Proceso de Implementación de Recursos, Funciones y Capacitación
La Gerencia y línea de mando de la Empresa Contratista se compromete a:
▪ Adoptar la Política de Seguridad y Salud Ocupacional de SMCV, como complemento de las políticas propias de la Empresa Contratista.
▪ Asegurar que se establecen y cumplen los objetivos y metas.
▪ Comunicar a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos de SMCV como los requisitos legales y otros requisitos de SSO suscritos.
▪ Asegurar la disponibilidad de recursos, como infraestructura, ambiente de trabajo, equipos, herramientas, recurso humano y presupuesto para el cumplimiento de los fines relacionados a la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
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▪ Revisar que los requisitos se mantienen en el tiempo que dure el servicio prestado.
4.1.1. Funciones, Responsabilidades y Autoridad
La Empresa Contratista presenta a SMCV el organigrama para la atención del servicio, en el cual se toma en consideración la línea de mando y la distribución del personal a cargo, asimismo se incluye un staff de Salud y Seguridad el cual estará definido según lo establecido en el “SSOpr0016 Procedimiento de Acreditación de Profesionales de Seguridad y Salud Ocupacional para Contratistas”. En este documento se establecen los lineamientos para el proceso de acreditación de los Profesionales de Seguridad y Salud Ocupacional de las empresas contratistas de SMCV.
Por cada puesto y/o cargo considerado en el organigrama para la atención del servicio, se deben considerar como mínimo las siguientes funciones:
4.1.1.1. Dirección / Gerencia del Servicio
▪ Establecer reglas y programas diseñados para promover la seguridad y salud de todos los empleados. Asimismo, que todos los empleados conozcan las reglas y programas establecidos.
▪ Hacer responsables a los trabajadores de cumplir sus responsabilidades de salud y seguridad.
▪ Poner a disposición el entrenamiento necesario para que los empleados ejecuten su tarea de forma segura.
▪ Requerir a todos sus subcontratistas, como parte del contrato y a todos los proveedores de materiales que se sigan los requisitos de Seguridad y Salud Ocupacional de SMCV.
▪ Proporcionar un ambiente de trabajo saludable y seguro.
▪ Asegurarse que todos los incidentes que ocurran durante la ejecución del servicio sean reportados a SMCV.
▪ Mantener y monitorear los programas de gestión aprobados, mediante auditorias, informes periódicos, inspecciones a las áreas de trabajo u otros que considere necesario.
▪ Demostrar su liderazgo activo en Seguridad y Salud Ocupacional.
▪ Asegurar la disponibilidad de recursos para cumplir con los requisitos de Seguridad y Salud Ocupacional descritos en el presente manual.
4.1.1.2. Residente / Supervisión
▪ Asegurar que todo el trabajo se haga en cumplimiento de los requisitos y normas establecidas en el presente manual.
▪ Ser completamente responsable de la seguridad y la salud en el trabajo del personal bajo su cargo, así como asegurar que cualquier desviación o condición sub estándar detectada sea corregida inmediatamente.
▪ Monitorear constantemente y corregir las conductas de riesgo de los trabajadores bajo su supervisión.
▪ Reportar, analizar e investigar los incidentes ocurridos bajo su supervisión.
▪ Realizar de manera regular reuniones de seguridad en el trabajo.
▪ Asegurar la correcta implementación de los procedimientos, estándares, códigos, normas y reglas aplicables a sus trabajos.
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▪ Asegurar que el personal a su cargo es competente y tiene la experiencia necesaria para realizar las tareas asignadas.
▪ Estar atento a las sugerencias, recomendaciones o quejas de los trabajadores a su cargo en materia de Seguridad y Salud Ocupacional.
▪ Asegurar constante comunicación con la Supervisión, Administrador de Contrato y área de Salud y Seguridad de SMCV, implementando cambios, modificaciones y sugerencias en búsqueda de la “mejora continua” del proceso de Seguridad y Salud Ocupacional.
4.1.1.3. Todos los empleados
▪ Reportarse “listo para trabajar”, con el descanso adecuado, en el lugar y hora pactadas y sin estar bajo los efectos de drogas o alcohol.
▪ Realizar su actividad concentrado, con los ojos y la mente en la tarea para garantizar su propia seguridad y la de sus colegas y otras personas.
▪ Solicitar ayuda o mayor información cuando no esté seguro de cómo realizar una tarea sin poner en riesgo su integridad.
▪ Corregir inmediatamente actos inseguros y condiciones sub estándares dentro del alcance de su trabajo.
▪ Reportar cualquier acto inseguro o condición sub estándar, no corregidos al supervisor inmediato.
▪ Utilizar y mantener operativos todos los dispositivos de seguridad, equipos, herramientas y EPP según se requiera.
▪ Seguir todos los procedimientos, estándares, normas y reglas aplicables a su tarea.
▪ Hacer uso de su derecho a decir “NO” cuando considere que su supervisor le da una orden que podría poner en riesgo la salud y seguridad del propio trabajador o de sus colegas.
▪ Reportar a su Supervisor los incidentes ocurridos
4.1.2. Desarrollo de Competencias
4.1.2.1. Proceso de Inducción General y Específica
Previo a su ingreso, todo trabajador de Empresa Contratista pasa por un proceso de Inducción General la cual tiene una duración de ocho (8) horas. Este proceso se lleva a cabo por el propio empleador.
Además, todo trabajador pasa también por el proceso de Inducción Específica en la Central Térmica que tiene una duración de dos (2) horas y finaliza con un examen, el cual es aprobado con el 80% de la puntuación máxima. En caso el trabajador desapruebe el examen, deberá llevar nuevamente la totalidad de la Inducción, según la programación del Operador de la Central Térmica.
El cumplimiento de estos procesos es un requisito indispensable para ingresar a las instalaciones de Recka.
SMCV no se responsabiliza por la planificación inadecuada de esta actividad que ponga en riesgo la prestación del servicio en cualquiera de los términos pactados.
De igual forma, queda prohibido que las empresas contratistas den preferencia a trabajadores que cuentan con la inducción vigente. SMCV está atento a cualquier política de discriminación o de incumplimiento de los requisitos legales vigentes por lo que de encontrarse prácticas como las
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descritas se considerará como falta grave, con las consecuencias contractuales que esto conlleva.
4.1.2.2. Proceso de Examen Médico Ocupacional
Todo trabajador de Empresas Contratistas pasa, previo a su ingreso, por un proceso de evaluación médica. Este proceso se lleva a cabo mediante el servicio médico contratado por SMCV, que es informado por el Administrador de Contrato. Ver Anexo N°2 “Flujograma para Exámenes Médicos”.
El proceso lo realiza la contratista y el centro médico; la aptitud para el puesto se da en función de los requisitos de la posición que define la Empresa Contratista.
El cumplimiento de este proceso es un requisito indispensable para el ingreso a las instalaciones de la Central Térmica RECKA. Es responsabilidad de la Empresa Contratista informarse de los costos y el tiempo estimado para cumplir con este requisito con la finalidad de cumplir el servicio en el periodo establecido por SMCV y que es de carácter contractual.
SMCV no se responsabiliza por la planificación inadecuada de esta actividad que ponga en riesgo la prestación del servicio en cualquiera de los términos pactados.
Es importante mencionar que el costo del proceso lo asume completamente la Empresa Contratista y de ninguna manera el trabajador. SMCV está atento a cualquier política de discriminación o de incumplimiento de los requisitos legales vigentes por lo que de encontrarse prácticas como las descritas se considerará como falta grave, con las consecuencias contractuales que esto conlleva.
4.1.2.3. Proceso de Capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional
Todos los trabajadores de las empresas contratistas de la Central Térmica Recka, incluidos los supervisores y la Alta Gerencia deberán por lo menos llevar 4 capacitaciones al año en materia de salud y seguridad.
Además, en cumplimiento al RM-111-2013-EM, se debe realizar capacitación en:
- Plan de Contingencias
- Extintores
- Primeros Auxilios de Accidentes Eléctricos
- Trabajos con Circuitos Energizados
4.1.2.4. Proceso de Capacitación en Cursos Condicionantes en Seguridad y Salud
Ocupacional
Para poder realizar trabajos considerados críticos o de alto riesgo, el personal de la Empresa Contratista debe estar capacitado en los cursos definidos como condicionantes, los que se encuentran establecidos en el Anexo N°3 “Relación de Trabajos de Alto Riesgo y sus Requisitos para la Central Térmica Recka".
Estos cursos podrán ser dictados por sus propios empleadores quienes brindarán un carnet de acreditación. La Empresa Contratista puede utilizar el modelo del Anexo N° 4 o su propio modelo de acreditación.
No se permitirá la ejecución de trabajos críticos sin haber demostrado la capacitación y acreditación respectiva del personal involucrado.
SMCV no se responsabiliza por la planificación inadecuada de esta actividad que ponga en riesgo la prestación del servicio en cualquiera de los términos pactados.
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4.2. Proceso de Control Operacional
4.2.1. Procedimientos (Procedimiento Estándar de Trabajo Seguro)
Los procedimientos considerados como parte de los controles operativos identificados en las Matrices de Gestión de Riesgos en Seguridad y Matrices de Gestión de Riesgos de Salud Ocupacional, se deben presentar para la revisión y el visto bueno (V°B°) del Administrador de Contrato y del área de Salud y Seguridad. Estos V°B° serán condicionantes para el inicio de las actividades.
Una vez que se tenga el V°B° se deberá realizar la difusión y entrenamiento a todos los trabajadores involucrados con la actividad.
Las empresas contratistas podrán tomar como referencia lo establecido en el “SGIot0003 Guía para Elaboración del Procedimientos”.
4.2.2. Permisos de Trabajo
SMCV ha definido una serie de actividades como críticas, por lo tanto, antes de iniciarlas se debe contar obligatoriamente con un Permiso de Trabajo, emitido por el Operador de la Central Térmica de Recka.
4.2.3. Procedimiento de Bloqueo de Energía
Para reducir o eliminar cualquier tipo de energía interna o externa al trabajo, que pueda ocasionar un accidente de trabajo, y mantenerla en esa condición mientras dure una actividad, se debe cumplir el siguiente documento “SGIpr0035 Procedimiento de Bloqueo de Energía para la Central Térmica Recka”, que incluye la desenergización, rotulación y verificación en cumplimiento al RM-111-2013-EM.
4.2.4. Estándares Operacionales
SMCV ha desarrollado una serie de estándares que se encuentran en la Lista de Estándares de SMCV los que deben ser aplicados e incluidos en los procedimientos desarrollados. Es responsabilidad de la Empresa Contratista conocer y aplicar durante la prestación de su servicio todos aquellos estándares que le sean aplicables total o parcialmente.
La aplicabilidad de los estándares y procedimientos de SMCV para la Central Térmica Recka se encuentran descritos en el Anexo N° 6 “Aplicabilidad de Estándares de SSO para la Central Térmica Recka”.
4.2.5. Mantenimiento de Vehículos y Equipos
Una vez adjudicado el servicio, la Empresa Contratista debe registrar la programación del cumplimiento del Programa de Mantenimiento para Vehículos y Equipos en el Informe de Gestión de SSO (Formato N°2).
4.2.6. Inspecciones de Seguridad y Observaciones Planificadas
A fin de reforzar la gestión preventiva, la Empresa Contratista debe formular un Programa de Inspecciones y Observaciones de Seguridad a las diferentes instalaciones y actividades bajo su responsabilidad, en cumplimiento de la RM-111-2013-MEM.
Se debe mantener registros de estas inspecciones y observaciones y registrar su cumplimiento en el Informe de Gestión de SSO (Formato N° 2).
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4.3. Proceso de Comunicaciones
La Empresa Contratistas con más de 20 trabajadores debe contar con un Comité de SSO que debe reunirse mensualmente. Se debe registrar la asistencia y los acuerdos de estas reuniones en el Informe de Gestión de SSO (Formato N°2).
Además se deben realizar charlas de seguridad antes del inicio de actividades. El cumplimiento de este punto debe registrarse en el Informe de Gestión de SSO (Formato 2).
5. VERIFICACIÓN
5.1. Inicio de Actividades
Para el inicio de actividades las empresas contratistas deberán presentar los siguientes documentos al Administrador de Contrato de acuerdo al “Flujo de Entrega de Documentos” del Anexo N° 5:
▪ Matrices de Gestión de Riesgos en Seguridad y Matrices de Gestión de Riesgos de Salud Ocupacional alineados al Programa de ejecución de actividades de la Empresa Contratista. Ver ítem 3.1.
▪ Procedimientos, estándares, instrucciones de trabajo u otros documentos que contengan los controles operativos definidos en las Matrices de Gestión de Riesgos de Seguridad. Ver ítem 4.2.
▪ Programa de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para Empresas Contratistas en función del periodo de prestación del servicio. Ver ítem 3.3.
▪ Estructura organizacional, incluida el staff de seguridad para la prestación del servicio. Ver ítem 4.1.
▪ Documentos de Salud Ocupacional. Ver ítem 3.5
Toda Empresa Contratista deberá asegurarse de que los documentos considerados condicionantes cuenten con el Visto Bueno (V°B°) del Administrador de Contrato y del Área de Salud y Seguridad.
5.2. Evaluación de Desempeño
Con la finalidad de evaluar el desempeño de Seguridad y Salud Ocupacional de las empresas contratistas se considerarán al menos algunas de las siguientes actividades:
Actividad Resultado
Entrega Informe de Gestión de SSO (Formato N° 2) a su Administrador de
Contrato (al finalizar cada mes calendario)
Cumplimiento reportado por la EECC.
Auditorías programadas por la Gerencia de Salud y Seguridad a las
Empresas Contratistas (*)
Cumplimiento de los requerimientos establecidos en el presente documento.
Estado de acciones correctivas resultantes de Inspecciones de SSO,
auditorías verificaciones y desviaciones a los requerimientos de SSO de SMCV.
N° de planes de acción implementados en los plazos establecidos / N° de planes de acción programados.
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E m p r e s a s C o n t r a t i s t a s d e l a C e n t r a l T é r m i c a R E C K A S S O m 0 0 0 2
Página 12 de 13 El usuario es responsable de verificar, previo a su uso, la vigencia del presente documento en el Servidor de SMCV. Las versiones impresas son copias “No Controladas”
(*) Respecto a las verificaciones de cumplimiento de los programas de vigilancia de la salud de los trabajadores, declarado por la Empresa Contratista en su Programa de Salud Ocupacional, serán realizadas por el Médico de Salud Ocupacional de SMCV.
Toda Empresa Contratista deberá mantener la evidencia del cumplimiento del presente Manual para efectos de auditoría
5.3. Proceso de Investigación de Incidentes
SMCV ha desarrollado el procedimiento “SSOpr0004 Reporte y Análisis de Incidentes” el cual es también de aplicación y cumplimiento obligatorio por parte de las Empresas Contratistas.
5.4. Proceso de Auditorias
Las auditorías internas y externas que se ejecuten como parte del mantenimiento del Sistema de Gestión de SSO de SMCV son aplicables también a las Empresas Contratistas. Esta información será considerada como criterio de evaluación para futuras licitaciones o contratos con SMCV. Las auditorias en cualquiera de sus formas, son informadas oportunamente a las Empresas Contratistas a través del Administrador de Contrato.
6. MEJORA CONTINUA
6.1. Proceso de Análisis y Manejo de No Conformidades y Acciones Correctivas
SMCV cuenta con el procedimiento “SGIpr0006 Manejo de No Conformidades” y cualquier incumplimiento en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de SMCV, es manejado siguiendo lo establecido por este procedimiento. El Contratista será informado cuando debe participar en la resolución de No Conformidades y Acciones Correctivas.
La Gerencia de Salud y Seguridad y la Gerencia de Abastecimientos tienen la facultad de valorizar las No Conformidades encontradas durante un proceso de auditoría como en un hallazgo en las actividades diarias realizadas por la Empresas Contratistas, sin perjuicio de la aplicación de penalidades definidas en la estructura general del contrato.
7. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD
El esquema para el cumplimiento del Manual para la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de Empresas Contratistas se resume en el Flujo para la implementación de los requerimientos de SSO de SMCV (ver Anexo N° 7).
En el caso de modificarse cualquier documento de los requeridos en este manual deben ser gestionados nuevamente de acuerdo a lo establecido en el Flujo de Entrega de Documentos (ver Anexo N° 5).
Todos los requerimientos establecidos en el presente documento y aquellos requeridos de forma adicional por ser necesarios para la Gestión de Salud y Seguridad deben mantenerse disponibles para el proceso de Verificación de Desempeño (ver punto 5.2), su no presentación será considerado como no implementado.
8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
▪ SSOpr0027 Identificación Peligros, Evaluación y Control Riesgos para la Central Térmica Recka
▪ SSOpr0002: Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos de Salud Ocupacional
▪ C2-MIP15B80-1503357-PL-0001: Plan de Contingencia
S i s t e m a d e G e s t i ó n I n t e g r a d o S M C V M a n u a l p a r a l a G e s t i ó n d e S e g u r i d a d y S a l u d O c u p a c i o n a l d e
E m p r e s a s C o n t r a t i s t a s d e l a C e n t r a l T é r m i c a R E C K A S S O m 0 0 0 2
Página 13 de 13 El usuario es responsable de verificar, previo a su uso, la vigencia del presente documento en el Servidor de SMCV. Las versiones impresas son copias “No Controladas”
▪ SSOot0008: Guía para Desarrollo del Programa de Salud Ocupacional para Empresas Contratistas
▪ SGIot0003: Guía para Elaboración de Información Documentada
▪ SSOpr0016: Procedimiento de Acreditación de Profesionales de Seguridad y Salud Ocupacional para Contratistas
▪ SSOpr0004: Procedimiento de Reporte y Análisis de Incidentes
▪ SGIpr0006: Procedimiento de Manejo de No Conformidades
▪ SSOst0015: Estándar de Ergonomía
▪ SGIpr0035 Procedimiento de Bloqueo de Energía para la Central Térmica Recka
▪ Ley N° 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
▪ D.S. 005-2012-TR: Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
▪ R.M 111-2013-EM: Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad
▪ SSOre0002 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de SMCV
9. ANEXOS Y FORMATOS
9.1 Anexos
▪ Anexo N° 1: Política Corporativa de Salud y Seguridad de Freeport-Mc Moran Inc.
▪ Anexo N° 2: Flujo para Exámenes Médicos
▪ Anexo N° 3: Relación de Trabajos de Alto Riesgo para CTR
▪ Anexo N° 4: Modelo de Carnet de Acreditación
▪ Anexo N° 5: Flujo de Entrega de Documentos
▪ Anexo N° 6: Aplicabilidad de Estándares de SSO para CTR
▪ Anexo N° 7: Flujo para el Cumplimiento de los Requerimientos de SSO para Empresas Contratistas de SMCV
9.2 Formatos
▪ Formato N° 1: Formato del Programa de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para Empresas Contratistas de la Central Térmica Recka
▪ Formato N° 2: Formato de Informe de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (IGSSO)
10. CONTROL DE CAMBIOS
Versión Descripción de Cambios Fecha
02 Se actualizó el documento en su totalidad. 15/11/2017
Política de Seguridad y Salud de Freeport-McMoRan Inc.
La seguridad y salud de todos los empleados de Freeport-McMoRan Inc. ("FCX") constituyen un asunto de alta prioridad y un valor principal de la compañía. Nuestro objetivo es eliminar por completo las lesiones en el lugar de trabajo y las enfermedades relacionadas con el trabajo. Si bien la producción y los costos son fundamentales para el bienestar de la compañía, estas consideraciones nunca deben tener prioridad sobre la seguridad, la salud del empleado o la protección del medio ambiente.
Creemos que pueden prevenirse todas las lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo. Además creemos que las consideraciones en cuanto a salud y seguridad son parte integral y compatibles con todas las demás funciones de gestión en la organización, y que una gestión de salud y seguridad adecuada mejorará en lugar de afectar adversamente la producción o los costos.
Un principio fundamental de nuestra política es cumplir con los estándares internos y externos de salud y seguridad. La seguridad y la salud constituyen una responsabilidad de dirección operativa y todos los niveles de gestión deben cumplir y apoyar activamente las políticas y prácticas de salud y seguridad. Cada empleado debe asumir la responsabilidad individual de su seguridad y la de sus compañeros de trabajo. Es tarea de cada empleado crear un entorno de trabajo que elimine las amenazas laborales de seguridad y salud siempre que sea posible. Si una amenaza no puede eliminarse, entonces los empleados deben trabajar en conjunto para garantizar que se reduzca o controle de manera efectiva. La asignación de responsabilidad y la determinación de medidas de responsabilidad para el desempeño en cuanto a salud y seguridad se establecen en todos los niveles de gestión. La Junta Directiva controlará y recibirá informes regularmente acerca de los resultados.
Mediremos el progreso para alcanzar nuestros objetivos comparando con estándares establecidos regularmente. Proporcionaremos la capacitación y los recursos necesarios para lograr nuestros estándares de salud y seguridad, y todas las personas serán responsables de los resultados.
Nos aseguraremos de que todos los empleados y empresas contratistas sean capacitados adecuadamente y sean responsables de seguir todos los procedimientos y prácticas de seguridad. No se comprometerán los asuntos de salud y seguridad. Cada empleado y colaborador o contratista es responsable de su seguridad personal, de la seguridad de los demás y del entorno en el que trabaja. Ninguna tarea será considerada tan importante, y ningún plazo tan urgente, que no pueda tomarse el tiempo para que se realice la tarea de manera segura. Trabajar de manera segura es una condición del empleo.
Como aspecto de filosofía y práctica, haremos que todos los contratistas que trabajan en nuestras instalaciones sean responsables del mismo nivel de seguridad que esperamos de nuestra parte. Todos los contratos incluirán cláusulas de seguridad específicas diseñadas para lograr este resultado. Se realizarán auditorías regulares del cumplimiento de las normas de seguridad por parte de nuestros trabajadores, a fin de garantizar la fidelidad hacia nuestras políticas y valores principales.
Para evaluar el estado del cumplimiento de nuestros programas de seguridad y salud, llevaremos a cabo regularmente auditorías exhaustivas en nuestras operaciones y comunicaremos dicha información a todos los niveles de gestión.
Los profesionales de la seguridad que trabajan en nuestras unidades operativas tienen la tarea de brindar asistencia a dichas unidades en lo que respecta a lograr sus objetivos de seguridad y salud. Asistirán a la gestión de la compañía en el desarrollo e implementación de programas de seguridad efectivos, y diseñarán los métodos para medir el desempeño de seguridad de una manera efectiva. También analizarán los resultados y tendencias del cumplimiento a fin de efectuar recomendaciones para mejorar el desempeño.
Estamos comprometidos a proporcionar un entorno laboral saludable y seguro y a brindar los recursos adecuados a través de programas de capacitación, programas de incentivo de seguridad, y programas de salud laboral para alcanzar un liderazgo reconocido en asuntos de seguridad y salud. Consideramos que los programas de salud y seguridad, tanto en el trabajo como fuera de él, constituyen una inversión en nuestro recurso más valioso: nuestros empleados.
Según modificaciones realizadas por el Comité de Directores al 3 de Febrero de 2015.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. hace propia la Declaración de Política Corporativa de Salud y Seguridad de Freeport-McMoRan Inc. (FCX), comprometiéndose a prevenir lesiones y enfermedades ocupacionales, cumplir con los requisitos legales y otros que suscribiera, así mismo, mejorar su desempeño, a través de la implementación, operación, mantenimiento y mejora continua de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
Derek Cooke Presidente
Arequipa, Setiembre 2016
ANEXO 2
FLUJOGRAMA PARA EXÁMENES MÉDICOS
Registrar a la Empresa
Contratista
¿Existe personal nuevo?
INICIO
Ingresar al Portal de
Inscripciones del Tecsup
¿La ECC es
nueva?
Registrar a los
trabajadores que
ejecutarán el servicio
Programar a los
trabajadores para el
Examen Médico
Ocupacional
Resultados son colgados en
el Portal del Tecsup por el
Centro médico
¿Trabajadores aprobaron
examen médico?
FIN
SI
NO
SI
NO
NO
SI
Inicio del Trabajo
3
Nombre del CursoDuración MIN
(h)Frecuencia Tipo Vigencia
Trabajos en Altura 4 Anual
Trabajos en Caliente (con llama abierta) -
Trabajos en Espacios Confinados -
Maniobrista de carga - Riggers -
Riesgos Eléctricos 3 Anual
Primeros Auxilios en Accidentes Eléctricos - Anual
Aislamiento y Bloqueo de Energía - Anual P1 Anual
Prevención y control de incendios - Anual
Manejo de aparatos de detección de gases
inflamables- Anual
Primeros Auxilios - Anual
Primeros Auxilios de Accidentes Eléctricos - Anual
Curso de Seguridad para Operación de Equipos de
Izaje4 h
7/02/2018
Trabajos Críticos
P1
Aislamiento y Bloqueo de Energía
1
Trabajos en caliente (con llama abierta)
Trabajos en altura
ACREDITACIÓN PARA TRABAJO DE ALTO RIESGO
Maniobrista o Rigger
Fecha de Actualización:
Anexo N° 3
"Relación de Trabajos de Alto Riesgo y sus Requisitos para la Central Térmica Recka"
REQUISITOS
LICENCIA
MTC
-
CURSO PERFIL MÉDICO
2 4
3 años
P3
P2
Anual
Certificacion de que el Operador del Equipo de ha sido
capacitado en el uso del equipo que va a operar-
Espacios confinados
Brigadista contra Incendio
Brigadista de Primeros Auxilios
P1
Trabajo con tensión
Operación de
Equipos de Izaje
Anual1 Vez
Nota:
El Certificado de Capacitación debe ser no mayor a 5 años según la
norma (ASME, Tecsup o validar otro)
OTROS REQUISITOS
-
-Una sola vez 3 años
Grúa Móvil Autopropulsada
Grúa de Brazo Articulado
Montacargas
Manipulador Telescópico
Plataforma Elevadora Articulada /
Telescópica
Canastillo con pluma sobre vehículo
Plataforma elevadora manual
Logo CTRCARNET DE ACREDITACIÓN
Nombre: __________________________________Puesto: __________________________________
Fecha de Ingreso:
Examen Médico:
Inducción BásicaFecha:
Inducción EspecíficaFecha:
Trabajo en AlturaFecha:
Trabajo en Caliente (con llama)
Fecha:
Espacios ConfinadosFecha:
Maniobrista o RiggerFecha:
Trabajo con TensiónFecha:
Bloqueo de EnergíaFecha:
Vehículos: _________________________________________Fecha:
Grúa Móvil AutopropulsadaFecha:
Grúa Brazo AutopropulsadaFecha:
Puente Grúa y Grúas PórticoFecha:
MontacargasFecha:
Plataforma ElevadoraArticulada/ TelescópicaFecha:
Canastillo con pluma sobre vehículoFecha:
Reverso:
Anexo 4Modelo de Carnet de Acreditación
ANEXO N°5
FLUJO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS
DOCUMENTOS A ENTREGAR EMPRESA CONTRATISTA ADMINISTRADOR DE CONTRATO GERENCIA DE SALUD Y SEGURIDAD
1. Matriz de Gestión de Riesgos de Seguridad
2. Procedimientos de Trabajo Seguro
3. Programa de Gestión de SSO para EECC de la CTR
4. Estructura Organizacional incluido el Staff de Seguridad
Documentos de Salud Ocupacional:
1. Matriz de Gestión de Riesgos de Salud Ocupacional
2. Inventario de Productos Químicos
3. Inventario de EPPS
4. Vigilancia Médica - Empresas Contratistas (para EC con contrato por más de 1 año)
Nota: Se entiende que los documentos enviados a la Gerencia de Seguridad y Salud en el Trabajo tienen V°B° del Administrador de Contrato
Elabora y entrega
documentos al
Administrador de
Contrato
Verifica observaciones
Revisa documentos de
Empresa Contratista
Entrega observaciones
Revisa documentos de
Empresa Contratista
ANEXO 6 APLICABILIDAD DE ESTÁNDARES Y DOCUMENTOS DE SSO
DE SMCV PARA LA CENTRAL TÉRMICA RECKA
1. ABREVIATURAS:
CTR: Central Térmica Recka SSO: Seguridad y Salud Ocupacional SMCV: Sociedad Minera Cerro Verde EPP: Equipo de Protección Personal
2. EN DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL MANUAL DE CONTRATISTAS
EN EL DOCUMENTO APLICABILIDAD PARA PLANTA TÉRMICA RECKA
SSOst0015 Ergonomía v01
- En el punto 1 (Objetivo) y punto 2 (Alcance), se debe entender que cuando indica “en SMCV”, aplica también la CTR.
- Entiéndase que las metodologías establecidas en el DS-055-2010-EM son referenciales (punto 4.1 Normas Generales, párrafo 5).
SGIot0003 Guía para la Elaboración de Información Documentada v02
- Entiéndase que en el punto 2 (Definiciones), la definición de Comité Técnico es válido en SMCV.
SGIpr0006 Manejo de No Conformidades y Otros Hallazgos v07
- En este procedimiento, el Contratista no debe realizar ninguna acción en la generación de “Registro de Hallazgos” (Acción correctiva, Acción Preventiva, etc.). El Contratista será informado si es que él estará involucrado en la resolución de alguna Acción Correctiva o Preventiva.
SSOpr004 Reporte y Análisis de Incidentes v03
- En el punto 5.1 (Eventos con Consecuencias o Cercanos a perdida ocurridos en las operaciones) cuando se hace referencia a las “operaciones”, se incluye también a las operaciones de CTR.
- En el Punto 5.1.1 (Notificación de Incidente y Evaluación del Riesgo Potencial del Evento), NO APLICA para CTR el “Plan General de Contingencias, Respuesta a Emergencias y Eventos de Crisis”, SINO el “Plan de Contingencias para CTR”.
Las responsabilidades del supervisor de SSO serán realizadas por el supervisor de SSO de CTR.
- Para el reporte de Accidentes Fatales e Incidentes Peligrosos, NO APLICA para CTR, la NOTA del punto 5.1.1, donde indica que se debe utilizar los formatos DS-024-2016-EM. En CTR se debe utilizar los formatos indicados en DS-005-2012-TR Art. 110.
- En el punto 5.1.3 (Análisis del Incidente) las acciones de los Representantes de los trabajadores de SMCV será realizadas por los representantes de los trabajadores ante el Comité del Operador de la CTR.
- En el punto 5.1.4 (Elaboración y validación del Informe de análisis del incidente) párrafo 5, NO APLICA para CTR, los formatos para reportes de incidentes fatales del Resolución Directoral 013-2010-OS-CD.
SSOpr016 Procedimiento de Acreditación de Profesionales de SSO para Empresas Contratistas v02
- En el Punto 4.1 (Definiciones), los requisitos de “Jefe de Seguridad” NO APLICA para CTR.
- NO APLICA para CTR el Punto 6 Documentos de Referencia.
3. EN EL PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS DE SALUD OCUPACIONAL
EN EL DOCUMENTO APLICABILIDAD PARA PLANTA TÉRMICA RECKA
SSOst0002 Procedimiento de Identificación de Peligros y Riesgos de Salud Ocupacional v03
- Para el punto 5 (Descripción), se debe considerar que la Contratista debe formar un equipo de trabajo que debe incluir a la Dirección o Gerencia de la Contratista, Supervisor de SSO, Supervisores y/o trabajadores.
- En el Punto 5.1 (Identificación de los Puestos de Trabajo), se debe realizar la identificación de puestos para el Contrato del Servicio a evaluar.
- En el Punto 5.4.3 (Control de Riesgos y Verificación de Controles), NO APLICA para CTR la Auditoria de Controles Críticos.
- En el Punto 5.8 (Otros), NO APLICA para CTR que la capacitación debe realizarse de conformidad con lo establecido por el DS-024-2016-EM.
- En el Punto 5.8 (Otros), NO APLICA para CTR que se debe re evaluar las Matrices “por gestión de cambio”
- En el Punto 6 (Documentos de Referencia), NO APLICA para CTR el documento “SGIpr0020 Gestión de Cambio”.
4. EN LA GUÍA DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y DOCUMENTOS RELACIONADOS
EN EL DOCUMENTO APLICABILIDAD PARA PLANTA TÉRMICA RECKA
Guía Programa de Salud Ocupacional Contratistas v07
- En el punto 5 (Normas Generales), párrafo 11, NO APLICA para CTR que el préstamo de Medidores de Gases se debe coordinar con el Administrador de Contrato de SMCV.
- En el punto 5 (Normas Generales), párrafo 14, NO APLICA para CTR los requisitos para proveedores de alimentos.
- NO APLICA para CTR el punto 5, Verificación de Desempeño.
- NO APLICA Para CTR los siguientes documentos de referencia:
o SGIst0001 Inspecciones de Herramientas, Equipos e Instalaciones. En su lugar aplica el Estándar de Inspecciones de Seguridad para CTR.
o SSOst0023 Botiquines y camillas. En su lugar aplica el SSOst0034 Botiquines y Camillas para CTR.
o SSOpr0017 Procedimiento de Entrega y Uso de lentes de seguridad.
SSOst0018 Selección, distribución y Uso de EPP v02
- En el punto 4 (Descripción) párrafo 4, NO APLICA para CTR los programas de Protección Respiratoria y Protección Auditiva.
- En el punto 4.3 (Protección para Ojos Rostro) Inciso (f), NO APLICA para CTR el uso de lentes seguridad a medida.
- En el punto 5 (Documentos de Referencia), NO APLICA para CTR:
o SSOpg0007 Programa de Protección Respiratoria
o SSOpg0008 Programa de Protección Auditiva
o SGIst0001 Estándar para Inspección de Herramientas, Equipos e Instalaciones SMCV sino el Estándar de Inspección de Seguridad para CTR.
o SSOpr0017 Procedimiento de Entrega y uso de lentes de seguridad
- NO APLICA para CTR el Anexo 01 (Flujograma para Evaluación y Selección del EPP) y el Anexo 02 (Formatos para Evaluación de EPP).
SSOst0020 Facilidades v07
- En el punto 4.1 (Normas Generales) inciso (f), NO APLICA para CTR la revisión y conformidad para el caso de nuevas facilidades o reubicación de las existentes.
- En el punto 4.1 (Normas Generales) inciso (i), NO APLICA para CTR la entrega la información en planos de las facilidades instaladas.
- En el punto 4.2.3 (Comedores) inciso (5), NO APLICA para CTR, los lineamientos de transporte y almacenamiento y expendio de los alimentos.
- En el punto 4.3.1 (Servicios Higiénicos) inciso (3), NO APLICA para CTR que se debe realizar coordinaciones para la instalación de baños.
- En el punto 4.3.3 (Comedores) inciso (5), NO APLICA para CTR el procedimiento para Ingreso de alimentos al Interior de SMCV.
SSOst0021 Estándar para la Toma y Calificación de Exámenes Médicos Ocupacionales v06
- NO APLICA para CTR el SSOst0016 Estándar para la Obtención de Acreditaciones para Trabajos de Alto Riesgo de SMCV.
SSOst0022 Estándar Manejo de productos Químicos v06
- NO APLICA para CTR el SGIpg0001 Plan General de Contingencias, Respuesta a Emergencias y Eventos de Crisis SINO el Plan de Contingencias para la Central Térmica de Recka.
- En el Punto 6.11 (Inventario de Productos Químicos) ítem B, NO APLICA para CTR que se debe presentar una carta de actualización del Programa de Salud Ocupacional. La actualización del inventario de Productos Químicos se realiza en el Informe de Gestión mensual.
- En el punto 7 (Capacitación) inciso A, NO APLICA para CTR el procedimiento SGIpr0003 Competencia, Formación y Toma de Conciencia.
SSOst0023 Botiquines y camillas
NO APLICA EN SU TOTALIDAD
APLICA EL ESTÁNDAR DE BOTIQUINES Y CAMILLAS PARA CTR (SSOst0034)
SGIst0001 Inspecciones de Herramientas, Equipos e Instalaciones
NO APLICA EN SU TOTALIDAD
APLICA EL ESTÁNDAR DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD PARA CTR (SSOst0035)
SGIpr0018 Evaluación de Materiales y productos químicos v07
- NO APLICA para CTR el punto 5.2 (Productos de Compras de Cargo Directo y de Incorporación a Inventario).
5. EN LOS ESTÁNDARES Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:
EN EL DOCUMENTO APLICABILIDAD PARA PLANTA TÉRMICA RECKA
SSOst0001 Estándar de Trabajos en Espacios Confinados v01
- NO APLICA para la Planta Térmica Recka:
o Formato ARO y PETAR (Permiso de Trabajo de Alto Riesgo), en su lugar aplica los formatos propios de la Central Térmica Recka.
o Procedimiento LOTOTO, en su lugar aplica el Procedimiento de Bloqueo de Energías para la Central Térmica Recka.
o Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias de SMCV, en su lugar aplica el Plan de Contingencias de la Central Térmica Recka.
- En el punto 6 (Controles Críticos) punto 8, NO APLICA para CTR que si se trabaja en espacio confinado que requiere permiso, se debe comunicar al Servicio de Respuesta a Emergencias.
- En el punto 6.2 (Requisitos para Espacios Confinados que requieran permiso) párrafo 4, NO APLICA para CTR que se debe notificar a los servicios de emergencia sobre el ingreso.
- En el punto 6.2 (Requisitos para Espacios Confinados que requieran permiso) párrafo 5, NO APLICA PARA CTR que si los servicios de rescate no están disponibles, el ingreso al espacio confinado no debe continuar. Para CTR corresponde contar con las brigadas de emergencia.
- NO APLICA PARA CTR el Punto 8 (Excepciones).
*SE DEBE USAR EL FORMATO DE PERMISO DE TRABAJO PARA ESPACIOS CONFINADOS DE SMCV
SSOst0002 Estándar de Trabajos en Caliente (con llama abierta) v01
Trabajos en Caliente, son aquellos que involucran llama abierta generado por soldadura, chispa de corte, esmerilado y otros afines que producen calor o chispas y tiene el potencial de crear o transformarse en una fuente de ignición en áreas con riesgos de incendio.
- NO APLICA para CTR, los formatos de ARO y PETAR (Permiso de Trabajo de Alto Riesgo). En su lugar aplica los formatos propios del Contratista en Recka.
- En el punto 6.1 (Condiciones Generales) inciso (F), NO APLICA para CTR que SMCV debe identificar y documentar las áreas y tareas seguras contra incendios.
- NO APLICA para CTR Punto 8 (Excepciones).
*SE DEBE USA EL FORMATO DE PERMISO PARATRABAJOS EN CALIENTE DE SMCV
SSOst0003 Estándar de Trabajos en Altura v01
- NO APLICA para CTR el formato de PETAR (Permiso de Trabajo de Alto Riesgo), en su lugar aplica los formatos propios de la Contratista en Recka.
- NO APLICA para CTR Punto 8 (Excepciones).
*SE DEBE USA EL FORMATO DE PERMISO PARATRABAJOS EN ALTURA DE SMCV
SSOst0004 Estándar de Excavaciones y Zanjas v03
- En el Punto 3 (Definiciones), el estándar SSOst0005 Estándar para Andamios y Escaleras, ha sido reemplazado por el Estándar SSOst0003 Estándar de Trabajos en Altura.
- En el punto 3 (Definiciones) NO APLICA para CTR:
o El formato de Investigación Blue Stake (FIBS)
o Plano de Instalaciones Enterradas - Blue Stake
o Plano Master Blue Stake
o FIBS
- En el punto 4.1 (Condiciones Generales), NO APLICA para CTR el párrafo1, la aplicación del procedimiento Blue Stake GTpr0014.
- En el punto 5 (Documentos de Referencia), NO APLICA para CTR:
o DS-0550-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería
o SSOpr0005 Procedimiento para Permiso de Trabajo Seguro
o GtPR0014 Procedimiento Blue Stake Deteccion de Instalaciones Enterradas
SSOst0006 Estándar para Gases Comprimidos v01
- En el Punto 4.4 (Almacenamiento y Transporte), NO APLICA para CTR la referencia el SSOst0010 Estándar para Señalización y Demarcación de Áreas.
- En el Punto 5 (Documentos de Referencia), NO APLICA para CTR el DS-055-2010-EM.
SSOst0008 Estándar de Trabajos con Circuitos Energizados v01
- NO APLICA para CTR, los formatos de ARO y PETAR (Permiso de Trabajo de Alto Riesgo). En su lugar aplica los formatos propios del Contratista en Recka.
- NO APLICA para CTR Punto 8 (Excepciones).
SSOst0009 Estándar de Trabajos con Open Hole v01
- NO APLICA para CTR, los formatos de ARO y PETAR (Permiso de Trabajo de Alto Riesgo). En su lugar aplica los formatos propios del Contratista en Recka.
- NO APLICA para CTR Punto 8 (Excepciones).
SSOst0010 Restricción y Demarcación de Áreas v02
- NO APLICA para CTR, los formatos de ARO y PETAR (Permiso de Trabajo de Alto Riesgo). En su lugar aplica los formatos propios del Contratista en Recka.
- En el Punto 5 (Responsabilidades) inciso B (Trabajadores), NO APLICA para CTR la referencia del Art. 44 del DS-024-2016-EM.
- En el punto 6.2.3.1 (Áreas Restringidas) párrafo 3, NO APLICA para CTR que para equipos móviles pesados, taludes, y áreas de voladura, se debe seguir los requisitos, pasos y controles descritos en los PETS de esos equipos y/o actividades.
- En los cuadros del punto 6.3, CTR no cuenta con “Áreas Controladas - Permanentes” (PTAR Enlozada, PTARI, MINA, etc.).
- En el punto 6.3.1 (Requisitos de Áreas Restringidas) NO APLICA para CTR el SSOpr0008 procedimiento de obtención de acreditación de trabajos de alto riesgo
- En el punto 6.4.4 (LOTOTO), tomar en cuenta que cuando se refiere al proceso LOTOTO, en CTR se aplica el proceso de Bloqueo propio de CTR (SGIpr0035 Procedimiento de Bloqueo de Energías para la Central Térmica Recka).
SSOst0014 Estándar de Equipos e Instalaciones Eléctricas v03
- Tomar en cuenta que cuando se refiere al proceso LOTOTO, en CTR se aplica el proceso de Bloqueo propio de CTR (Procedimiento de Bloqueo de Energías para la Central Térmica Recka).
- En el punto 4.2 (Inspección de Equipos y Sistemas de Protección) NO APLICA para CTR Estándar SGIst0001 Inspección de Herramientas, Equipos e Instalaciones. En su lugar se utilizará el Estándar de Inspecciones de Seguridad para CTR.
- NO APLICA para CTR el punto 4.3 (Líneas Eléctricas Aéreas dentro del Área Mina).
- NO APLICA para CTR punto 5 (Excepciones).
- NO APLICA para CTR el Anexo 2 (Señalización de Instalaciones Eléctricas).
SSOst0016 Estándar de Guardas de Protección v01
- NO APLICA para CTR, los formatos de ARO y PETAR (Permiso de Trabajo de Alto Riesgo). En su lugar aplica los formatos propios del Contratista en Recka.
- NO APLICA para CTR Procedimiento LOTOTO, en su lugar aplica el procedimiento Procedimiento de Bloqueo de Energías para la Central Térmica Recka.
- NO APLICA para CTR Punto 8 (Excepciones).
SGApr0004 Manejo de Incidentes Ambientales v07
- NO APLICA para CTR “Plan General de Contingencia, Respuesta a Emergencia y Eventos de Crisis”, SINO “Plan de Contingencias de CTR”.
6. NO APLICA EN SU TOTALIDAD
- SSOst0012 Estándar de Manejo y Traslado Mecánico - SSOst0013 Estándar de Manejo de Fuentes Radioactivas - SSOst0017 Estándar de Ingreso a Salas Eléctricas y Subestaciones - SSOst0019 Estándar de Puenteo (bypass) - SSOst0025 Estándar de Ingreso a la Propiedad - SSOst0029 Estándar de Blue Stake
Anexo N° 7
FLUJO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE SSO
PARA EMPRESAS CONTRATISTAS DE SMCV
PREVIO
AL INICIO
DEL
SERVICIO
INICIADO
EL
SERVICIO
A partir del 1er día de prestación del servicio
2do día laborable de cada trimestre calendario
EECC y Administrador de Contrato revisan el Manual
de Gestión de SSO de la EECC
EECC presenta entregables y obtiene el V°B° de SMCV
EECC cumple con los requisitos de Ingreso:
Inducción, Examen Médico y SCTR
EECC identifica si requiere realizar trabajos críticos
EECC implementa los requerimientos de SSO de
SMCV y mantiene registros disponibles
EECC presenta el Informe de Gestión de SSO: - Horas hombre - SCTR - Programa de Cumplimiento Legal - Programa de Calibración y Mantenimiento de Vehículos y
Equipos - Cumplimiento del Plan de Capacitación - Programa de Inspecciones
Fecha Término del Contrato:
N° Proceso Tema Actividades Meta Plazo Responsable
1 Política
Po
lític
a SS
ODifusión de la Política de SMCV y de la Empresa
ContratistaPolítica comunicada al 100% de los trabajadores %
N° de personal que recibió la difusión / N°
total de personal asignado al servicio o
contrato
Al inicio del contrato /
servicio y cada ingreso
de personal
2
Gestión de
Riesgos de
Seguridad y
Salud
Ocupacional
Rie
sgo
s
Elaboración de la Matriz de Gestión de Riesgos de
Seguridad y la Matriz de Gestión de Riesgo de
Salud Ocupacional alineada al programa de
ejecución de actividades de la Empresa
100% de las actividades evaluadas %
N° de actividades evaluadas con V°B° de
Gerencia del AC y SSO de SMCV / N° total
de actividades evaluadas
Al inicio y durante el
desarrollo del contrato
/ servicio
3Identificación de
Requisitos Legales
Req
uis
ito
s
Lega
les
y
Otr
os
Cumplimiento de requisitos legales aplicables100% de Requisitos Legales aplicables
implementados%
N° de requisitos legales aplicables
implementados / N° de requisitos legales
aplicables aplicables
Al inicio y durante el
desarrollo del contrato
/ servicio
Difusión del Plan de Contingencias y Respuesta a
Emergencias de la Central Térmica Recka
Plan de Contingencias y Respuesta a Emergencias
comunicada al 100% de los trabajadores%
N° de personal que recibió la difusión / N°
total de personal asignado al servicio o
contrato
Al inicio del contrato /
servicio y cada ingreso
de personal
Cumplimiento del Plan de Contingencias y
Respuesta a Emergencias (Específico)
100% de actividades del Plan de Contingencias y
Respuesta a Emergencias implementadas%
N° de actividades a realizar / N° de
actividades realizadas
Al inicio y durante el
desarrollo del contrato
/ servicio
Pro
du
cto
s
Qu
ímic
os
Mantener el Inventario de Productos Químicos al
Día100% de Productos Químicos Inventariados %
N° de productos químicos inventariados/
N° de productos químicos usados
Al inicio y durante el
desarrollo del contrato
/ servicio
EPP
Mantener el Inventario de EPPs al Día 100% de EPPs inventariados %N° de EPPs inventariados/ N° de EPPs
usados
Al inicio y durante el
desarrollo del contrato
/ servicio
Vig
ilan
cia
Méd
ica
Cumplir con la Vigilancia Médica (para Empresas
Contratistas con contratos igual o mayor a 1 año)100% de actividades programadas realizadas %
N° de actividades realizadas/N° de
actividades programadas
Al inicio y durante el
desarrollo del contrato
/ servicio
Mo
nit
ore
o
de
Hig
ien
e
Ind
ust
rial
y
Fact
ore
s d
e
Rie
sgo
Dis
ergo
nó
mi
Cumplimiento del Monitoreo de Higiene Industrial
y de Factores de Riesgo Disergonómico
100% de Monitoreos de Higiene Industrial y de
Factores de Riesgo Disergonómicos realizados%
N° de monitoreos realizados / N° de
monitoreos programadas
Durante el desarrollo
del contrato / servicio
Fun
cio
nes
y
Res
po
nsa
b
ilid
ades Implementación del Staff de Seguridad de la
empresa contratista para la atención del servicio100% del personal de SSO acreditado %
N° de profesionales de seguridad
acreditados / N° de profesionales de
seguridad asignados al servicio
Al inicio y durante el
desarrollo del contrato
/ servicio
Cumplimiento de Inducción General y Específica100% de trabajadores han pasado por la Inducción
General y Específica antes del inicio de actividades%
N° de trabajadores con Inducción General
y Específica / N° total de personal
asignado al servicio o contrato
Al inicio del contrato /
servicio y cada ingreso
de personal
Indicador
4
Preparación y
Respuesta ante
Emergencias
Pre
par
ació
n p
ara
Emer
gen
cias
Salud
Ocupacional5
Des
arro
llo d
e C
om
pet
enci
as
6
Recursos,
Funciones y
Capacitación
Fecha Inicio del Contrato:
PROGRAMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS DE LA CENTRAL TÉRMICA RECKA
Nombre de la Empresa Contratista:
Nombre del Contrato:
Datos del Formato
Versión: 02
Fecha: Ene-18
N° Proceso Tema Actividades Meta Plazo ResponsableIndicador
Cumplimiento de los Exámenes Médicos100% de trabajadores han pasado exámenes
médicos antes del inicio de actividades%
N° de trabajadores con Examen Médico
aprobado / N° total de personal asignado
al servicio o contrato
Al inicio del contrato /
servicio y cada ingreso
de personal
Cumplimiento del Plan de Capacitación de SSO100% de trabajadores que cumplen el Plan de
Capacitación de SSO Anual.%
N° de trabajadores capacitados / N° total
de personal asignado al servicio o
contrato
Al inicio y durante el
desarrollo del contrato
/ servicio
Cumplimiento de la Capacitación en Cursos
Condicionantes para trabajadores que lo requieran
100% de trabajadores que realizan trabajos críticos
cuentan con la capacitación%
N° de trabajadores capacitados / N° de
trabajadores que realizan trabajos críticos
Al inicio y durante el
desarrollo del contrato
/ servicioM
tto
. de
Equ
ipo
s y
Veh
ícu
los
Cumplimiento del programa de mantenimiento
y/o calibración de equipos y vehículos
100% de cumplimiento del programa de
mantenimiento y/o calibración de equipos y
vehículos
%N° de actividades realizadas/N° de
actividades programadas
Al inicio y durante el
desarrollo del contrato
/ servicio
Insp
ecci
o
nes
y
Ob
serv
aci
on
es Cumplimiento del programa de inspecciones y
observaciones de Seguridad
100% de las inspecciones y observaciones de
Seguridad programadas realizadas%
N° de inspecciones y observaciones
realizadas / N° de inspecciones
programadas
Al inicio y durante el
desarrollo del contrato
/ servicio
Realización de Reuniones de Comité de Seguridad
y Salud Ocupacional Mensuales100% acuerdos ejecutados %
N° Acuerdos ejecutados/ N° Acuerdos
programados en reuniones mensuales
Al inicio y durante el
desarrollo del contrato
/ servicio
Realización de charlas antes del inicio de
actividades
100% de comunicaciones de Charlas antes del
inicio de actividades realizadas%
N° de reuniones realizadas / N° de
reuniones programadas
Al inicio y durante el
desarrollo del contrato
/ servicio
9
Análisis y Manejo
de No
Conformidades y
Acciones
Correctivas
No
co
nfo
rmid
ades
y
Acc
ion
es C
orr
ecti
vas
Implementación de acciones correctivas
relacionadas con desviaciones identificados en:
- Reportes de investigación de incidentes,
- Inspecciones, auditorías u otros procesos de
verificación de desempeño y/o de control
operacional
100% de los planes de acción implementados en
los plazos establecidos%
N° de planes de acción implementados en
los plazos establecidos / N° de planes de
acción programados
Al inicio y durante el
desarrollo del contrato
/ servicio
Aprobado por:
Fecha: dd/mm/yy
Versión: N versión Firma:
Nombre:
Cargo:
Des
arro
llo d
e C
om
pet
enci
as
6
Recursos,
Funciones y
Capacitación
8
Control
Operacional7
ComunicacionesComunicacion
es
Datos del Formato
Versión: 02
Fecha: Ene-18
INFORME DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA LA CENTRAL TÉRMICA RECKA
1. HORAS HOMBRE
INFORMACIÓN ACUMULADA A 2018 2. GESTIÓN DE RIESGOS DE SSO
2.1 Matrices de Gestión de Riesgos de SSO
NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA ADMINISTRADOR DE CONTRATO EN SMCV
3. REQUISITOS LEGALES
3.1. Cumplimiento de Requisitos Legales Aplicables
GERENCIA GENERAL GERENCIA SUPERINTENDENCIA
4. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
4.1. Difusión del Plan de Contingencias
LISTADO DE SERVICIOS REALIZADOS 4.2 Cumplimiento del Plan de Contingencias
SUBCONTRATISTA 5. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL
5.1 Productos Químicos
5.2 EPP
5.3 Vigilancia Médica
5.4 Monitoreo de Higiene Industrial y Factores de Riesgo
6. RECURSOS, FUNCIONES Y CAPACITACIÓN
6.1 Inducción y Exámenes Médicos
6.2 Plan de Capacitación
7. CONTROL OPERACIONAL
7.1. Programa de Mantenimiento de Equipos y Vehículos
7.2 Programa de Inspecciones
8. COMUNICACIONES
8.1 Comités de EECC
8.2 Charlas diarias
Fecha de Inicio
dd/mm/aaaa
N° DE CONTRATO O
SERVICIO
Fecha de fin
dd/mm/aaaaNOMBRE DEL CONTRATO O SERVICIO
REPORTE DE HORAS HOMBRE E ÍNDICES DE SEGURIDAD
N° Acumulado N° Acumulado N° Acumulado N° Acumulado IF mensual IF acum IS mensual IS acum Mensual Acumulado
Enero 0 0 0 0 0
Febrero 0 0 0 0 0
Marzo 0 0 0 0 0
Abril 0 0 0 0 0
Mayo 0 0 0 0 0
Junio 0 0 0 0 0
Julio 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0
Setiembre 0 0 0 0 0
Octubre 0 0 0 0 0
Noviembre 0 0 0 0 0
Diciembre 0 0 0 0 0
GRÁFICA DE ÍNDICE DE FRECUENCIA
Meses
Horas-Hombre Incidentes de Seguridad
Días Pérdidos
ACCIDENTABILIDAD
HH MensualHH
Acumuladas
FatalesCon tiempo perdido
(LT)
Sin tiempo
perdido (FA - MT) Total
Acumulado
Indice de Frecuencia Índice de SeveridadIndice de
Accidentabilidad
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
IF acum
MATRIZ DE GESTION DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y MATRIZ DE RIESGOS DE SALUD OCUPACIONAL
NÚMERO DE
CONTRATO O
SERVICIO
FECHA DE
INICIO DEL
SERVICIO
FECHA FIN DEL
SERVICIOVERSION
¿MATRIZ
APROBADA
POR SMCV?
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NOMBRE DEL CONTRATO O SERVICIO REALIZADO GERENCIA SUPERINTENDENCIA TIPO CODIGO DE MATRIZ
AÑADIR MATRIZ
IDENTIFICACION Y EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES
Requisito Legal AplicableActividades requeridas
(según requisito legal)Forma o evidencias de Cumplimiento
Frecuencia de Cumplimiento
(en caso aplique)% de Cumplimiento
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
-PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO TOTAL
AÑADIR REQUISITO LEGAL
PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
DIFUSIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIAS ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.
N° de personal que recibió la difusión
N° total de personal asignado al servicio o contrato
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO - - - - - - - - - - - -
ACTIVIDADES A REALIZAR Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET.
- - - - - - - - -
Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec
0 0 0 0 0 0
DIC.OCT. NOV.
-- -
INVENTARIO DE PRODUCTOS QUÍMICOS
#FECHA DEL
DOCUMENTOExplosivo Inflamable Oxidante
Gas bajo
presión Irritante Corrosivo
Peligro a la
salud Tóxico
Medio
Ambiente
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ROTULACION NFPA
(Si aplica)ROTULACION SISTEMA GLOBAL ARMONIZADO (Si Aplica)
APROBADO
POR SMCV?
Indicar SI O
NO
FECHA DE
APROBACIÓN
POR SMCV
(dd/mm/aaaa)
% DE
CUMPLIMIENTO
Salu
d
Infl
amab
ilid
ad
Rea
ctiv
idad
Rie
sgo
esp
ecia
l
NOMBRE DEL PRODUCTO QUIMICO
NOMBRE COMERCIAL
FABRICANTE
PROVEEDOR
AÑADIR PRODUCTO QUIMICO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO TOTAL
LISTADO DE EPP
# NOMBRE COMPLETO DEL EPP (incluye marca y modelo)
¿ESTA
INCLUIDO EN
EL CATALOGO
DE SMCV?
HOJA TECNICA
Marque con "X"
ENSAYOS DE
LABORATORIO
QUE SUSTENTEN
CUMPLIMIENTO
DE NORMAS
CERTIFICACION
(CUMPLE NORMA
ANSI, CE, U
OTRAS)
% Cumplimiento
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
-
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO TOTAL -
Si el EPP no esta incluido en el catalogo de SMCV, se
debe contar con hoja tecnica y ensayos de
laboratorio y/o certificacion.
AÑADIR EPP
VIGILANCIA MÉDICA
Aplica solo para contratos con duración igual o superior a 1 año
N° DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUESTO DE TRABAJO RUIDO
VIBRACION
MANO
BRAZO
VIBRACION
CUERPO
COMPLETO
RADIACION
IONIZANTE
STRESS
TERMICO
(>30°C)
RADIACION
UV
HUMOS DE
SOLDADURA
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
EXPUESTO A? (MARQUE CON "X")
RIESGOS FISICOS RIESGOS QUIMICOS
AÑADIR PERSONAL
MONITOREO DE HIGIENE INDUSTRIAL Y RIESGO DISERGONÓMICO
ACTIVIDADES A REALIZAR Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO.
- - - - - - - -
Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec
0 0 0 0 0 0 0 0
DIC.SET. OCT. NOV.
-- - -
GESTIÓN DEL PERSONAL
ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT.
- - - - - - - - - -
ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT.
- - - - - - - - - -
VENCIDO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
N°
0 2 dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
001 -
002 -
003 -
004 -
005 -
006 -
007 -
008 -
009 -
010 -
011 -
012 -
013 -
014 -
015 -
016 -
017 -
018 -
019 -
020 -
021 -
N° de personal que aprobó inducción
N° total de personal asignado al servicio o contrato
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
N° de personal que aprobó examen médico
N° total de personal asignado al servicio o contrato
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
ESTADO
LABORAL
Fecha de
Induccion
General
Fecha de
induccion
específica
Fecha de Ultimo
Examen MedicoFecha de cese
Caducidad de
SCTRDNI APELLIDOS Y NOMBRES PUESTO DE TRABAJO
MES EN QUE SE ACREDITO
EL PROFESIONAL DE SSO
Profesional de SSO: Jefe
de Seguridad y/o
Supervisor de Seguridad
dd/mm/aaaa
Fecha de
Ingreso a CTR
AÑADIR PERSONAL
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN Y CAPACITACIÓN EN CURSOS CONDICIONANTES Feb
N° DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUESTO DE TRABAJO Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
001 0 0 0 -
002 0 0 0 -
003 0 0 0 -
004 0 0 0 -
005 0 0 0 -
006 0 0 0 -
007 0 0 0 -
008 0 0 0 -
009 0 0 0 -
010 0 0 0 -
011 0 0 0 -
012 0 0 0 -
013 0 0 0 -
014 0 0 0 -
015 0 0 0 -
016 0 0 0 -
017 0 0 0 -
018 0 0 0 -
019 0 0 0 -
020 0 0 0 -
021 0 0 0 -
022 0 0 0 -
023 0 0 0 -
024 0 0 0 -
025 0 0 0 -
026 0 0 0 -
027 0 0 0 -
028 0 0 0 -
029 0 0 0 -
030 0 0 0 -
031 0 0 0 -
032 0 0 0 -
033 0 0 0 -
034 0 0 0 -
035 0 0 0 -
036 0 0 0 -
037 0 0 0 -
038 0 0 0 -
039 0 0 0 -
040 0 0 0 -
041 0 0 0 -
042 0 0 0 -
043 0 0 0 -
044 0 0 0 -
045 0 0 0 -
046 0 0 0 -
047 0 0 0 -
048 0 0 0 -
049 0 0 0 -
050 0 0 0 -
051 0 0 0 -
052 0 0 0 -
053 0 0 0 -
054 0 0 0 -
055 0 0 0 -
056 0 0 0 -
057 0 0 0 -
058 0 0 0 -
059 0 0 0 -
060 0 0 0 -
061 0 0 0 -
062 0 0 0 -
063 0 0 0 -
064 0 0 0 -
065 0 0 0 -
066 0 0 0 -
067 0 0 0 -
068 0 0 0 -
069 0 0 0 -
070 0 0 0 -
071 0 0 0 -
072 0 0 0 -
073 0 0 0 -
074 0 0 0 -
075 0 0 0 -
076 0 0 0 -
077 0 0 0 -
078 0 0 0 -
079 0 0 0 -
080 0 0 0 -
081 0 0 0 -
082 0 0 0 -
083 0 0 0 -
084 0 0 0 -
085 0 0 0 -
086 0 0 0 -
087 0 0 0 -
088 0 0 0 -
089 0 0 0 -
090 0 0 0 -
091 0 0 0 -
092 0 0 0 -
093 0 0 0 -
094 0 0 0 -
095 0 0 0 -
096 0 0 0 -
097 0 0 0 -
098 0 0 0 -
099 0 0 0 -
100 0 0 0 -
101 0 0 0 -
102 0 0 0 -
103 0 0 0 -
104 0 0 0 -
105 0 0 0 -
106 0 0 0 -
107 0 0 0 -
108 0 0 0 -
109 0 0 0 -
109 0 0 0 -
0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -PORCENTAJE DE AVANCE
CURSO 1 CURSO 2 CURSO 3 CURSO 4
ESTADO ACTUAL
12
4 4 4
Primeros Auxilios en
Accidentes Eléctricos
Trabajos con Circuitos
Energizados
Curso Condicionante
4
Curso Condicionante
1
Curso Condicionante
2
Curso Condicionante
3
10 11
PORCENTAJE DE AVANCE PORCENTAJE DE AVANCE CURSOS CONDICIONANTES
7 8 9
Uso de Extintores
-
Politica de SSO (FCX)
1 2 3 4 65
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS UTILIZADOS EN SMCV
KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
- - - - -
MARZO ABRILFRECUENCIA DE
MANTENIMIENTO
(KM / HH)
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
PLACA/ CODIGO
ENERO FEBRERONOMBRE DEL EQUIPO Y/O
VEHÍCULO
MAYO
AÑADIR EQUIPO Y/O VEHICULO
KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP
- - - - - - -
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREJULIO AGOSTO DICIEMBREJUNIO
PROGRAMA DE INSPECCIONES
Cerrado En plazo Vencido Cerrado En plazo Vencido Cerrado En plazo Vencido Cerrado En plazo Vencido Cerrado En plazo Vencido
1 Instalaciones: oficinas RM-111-2013-EM
2 Instalaciones: área operativa RM-111-2013-EM
3 Instalaciones: almacenes RM-111-2013-EM
4 Instalaciones: tanques RM-111-2013-EM
5 Máquinas RM-111-2013-EM
6 Equipos RM-111-2013-EM
7 Condiciones de Trabajos RM-111-2013-EM
8 Herramientas RM-111-2013-EM
9 Instrumentos RM-111-2013-EM
10 EPP personal RM-111-2013-EM
11 EPP colectivo RM-111-2013-EM
12 Puestas a Tierra Permanentes RM-111-2013-EM
13 Equipo de puesta a tierra temporal RM-111-2013-EM
14 Sala de Baterías RM-111-2013-EM
15Inspección de la realización de pruebas
dieléctricas de guantes clase 1, 2, 3 y 4Semestral RM-111-2013-EM
16 Extintores
17 Duchas y lavaojos de emergencia
18 Caseta de ataque rápido
19 Gabinetes e hidrantes
20 Hidrantes
21 Kit antiderrames
22 MSDS
23 Botiquines
24 Otros
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - -
PROGRAMA DE OBSERVACIONES
Cerrado En plazo Vencido Cerrado En plazo Vencido Cerrado En plazo Vencido Cerrado En plazo Vencido Cerrado En plazo Vencido
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - -
N°INSPECCIÓN A: Instalación,
Equipo/herramienta, EPP, etc.Frecuencia
ENERO FEBRERO MARZO
Ejec N° Obs
Indicado por
Prog Ejec N° Obs
Estado de Obs.
Prog Ejec N° Obs
ABRIL MAYO
Ejec N° Obs
Estado de Obs. Estado de Obs
Prog
- - - -
Estado de Obs
Prog Ejec N° Obs
Estado de Obs.
Prog
-
N° Observaciones de Seguridad Planeadas Frecuencia Responsable
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
Ejec N° Obs
Estado de Obs
Prog Ejec N° Obs
Estado de Obs.
Prog Ejec N° Obs
Estado de Obs
Prog Ejec N° Obs
Estado de Obs.
Prog Ejec N° Obs
Estado de Obs.
Prog
- - - - -
Cerrado En plazo Vencido Cerrado En plazo Vencido Cerrado En plazo Vencido Cerrado En plazo Vencido Cerrado En plazo Vencido Cerrado En plazo Vencido Cerrado En plazo Vencido
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - -
Cerrado En plazo Vencido Cerrado En plazo Vencido Cerrado En plazo Vencido Cerrado En plazo Vencido Cerrado En plazo Vencido Cerrado En plazo Vencido Cerrado En plazo Vencido
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - -
OCTUBRE NOVIEMBRE
Ejec N° Obs
Estado de Obs
Prog Ejec N° Obs
Estado de Obs
Prog Ejec N° Obs
Estado de Obs
ProgEjec
DICIEMBREJUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
N° Obs
Estado de Obs
EjecN° Obs
Estado de Obs
Prog ProgN° ObsProg Ejec N° Obs
Estado de ObsEstado de Obs
Prog Ejec
- -- - - - -
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Prog Ejec N° Obs
Estado de Obs
Prog Ejec N° Obs
Estado de Obs
Prog Prog Ejec N° ObsEjec N° Obs
Estado de Obs
Prog Ejec N° Obs
Estado de Obs
Prog Ejec
Estado de Obs
- - - - - - -
N° Obs
Estado de Obs
Prog Ejec N° Obs
Estado de Obs
REUNIONES DE SEGURIDAD PARA EECC
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
N° 0 CARGO EN LA EMPRESA Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
- - - - - - - - - - - -PORCENTAJE DE AVANCE
COMITES DE SEGURIDAD A LOS QUE DEBE ASISTIR PARA EL 2018
(Marque con una X)
NOMBRE Y APELLIDOS DE ASISTENTE(S)
CHARLAS DE INICIO DE TURNO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CANTIDAD DE CHARLAS PROGRAMADAS
CANTIDAD DE CHARLAS EJECUTADAS
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO - - - - - - - - - - - -
SEGUIMIENTO DE ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESTADO
JUNIO
- - - - - - -
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
-
ENERO FEBRERO
-
MARZO
-
GERENCIA
ABRIL
-
MAYO
-
PLAN DE ACCIONSAC/SAP RESPONSABLESUPERINTENDECIA
NOVIEMBRE DICIEMBRE
CUMPLIMIENTOFECHA DE
EFECTIVIDAD
RESULTADO DE
EFECTIVIDADFECHA PROG
AÑADIR
N° Proceso Tema Meta Plazo ENE FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
1 Política Política SSO Difusión de la Política de SMCV y de la Empresa Contratista 6.2Política comunicada al 100% de los
trabajadores%
N° de personal que recibió la difusión / N° total de personal
asignado al servicio o contrato
Al inicio del contrato / servicio y
cada ingreso de personal- - - - - - - - - - - - -
2
Gestión de Riesgos de
Seguridad y Salud
Ocupacional
Riesgos
Elaboración de la Matriz de Gestión de Riesgos de Seguridad y la Matriz
de Gestión de Riesgo de Salud Ocupacional alineada al programa de
ejecución de actividades de la Empresa
2.1 100% de las actividades evaluadas %N° de actividades evaluadas con V°B° de Gerencia del AC y
SSO de SMCV / N° total de actividades evaluadas
Al inicio y durante el desarrollo
del contrato / servicio- - - - - - - - - - - - -
3Identificación de
Requisitos LegalesRequisitos Legales y Otros Cumplimiento de requisitos legales aplicables 3.1
100% de Requisitos Legales aplicables
implementados%
N° de requisitos legales aplicables implementados / N° de
requisitos legales aplicables aplicables
Al inicio y durante el desarrollo
del contrato / servicio- - - - - - - - - - - - -
Difusión del Plan de Contingencias y Respuesta a Emergencias de la
Central Térmica Recka4.1
Plan de Contingencias y Respuesta a
Emergencias comunicada al 100% de los
trabajadores
%N° de personal que recibió la difusión / N° total de personal
asignado al servicio o contrato
Al inicio del contrato / servicio y
cada ingreso de personal- - - - - - - - - - - - -
Cumplimiento del Plan de Contingencias y Respuesta a Emergencias
(Específico)4.1
100% de actividades del Plan de Contingencias
y Respuesta a Emergencias implementadas% N° de actividades a realizar / N° de actividades realizadas
Al inicio y durante el desarrollo
del contrato / servicio- - - - - - - - - - - - -
Productos Químicos Mantener el Inventario de Productos Químicos al Día 5.1 100% de Productos Químicos Inventariados %N° de productos químicos inventariados/ N° de productos
químicos usados
Al inicio y durante el desarrollo
del contrato / servicio- - - - - - - - - - - - -
EPP Mantener el Inventario de EPPs al Día 5.2 100% de EPPs inventariados % N° de EPPs inventariados/ N° de EPPs usadosAl inicio y durante el desarrollo
del contrato / servicio- - - - - - - - - - - - -
Vigilancia MédicaCumplir con la Vigilancia Médica (para Empresas Contratistas con
contratos igual o mayor a 1 año)5.3 100% de actividades programadas realizadas % N° de actividades realizadas/N° de actividades programadas
Al inicio y durante el desarrollo
del contrato / servicio- - - - - - - - - - - - -
Monitoreo de Higiene
Industrial y Factores de
Riesgo Disergonómico
Cumplimiento del Monitoreo de Higiene Industrial y de Factores de
Riesgo Disergonómico5.4
100% de Monitoreos de Higiene Industrial y de
Factores de Riesgo Disergonómicos realizados%
N° de monitoreos realizados / N° de monitoreos
programadas
Durante el desarrollo del contrato
/ servicio- - - - - - - - - - - - -
Funciones y
Responsabilidades
Implementación del Staff de Seguridad de la empresa contratista para la
atención del servicio6.1 100% del personal de SSO acreditado %
N° de profesionales de seguridad acreditados / N° de
profesionales de seguridad asignados al servicio
Al inicio y durante el desarrollo
del contrato / servicio- - - - - - - - - - - - -
Cumplimiento de Inducción General y Específica 6.1
100% de trabajadores han pasado por la
Inducción General y Específica antes del inicio
de actividades
%N° de trabajadores con Inducción General y Específica / N°
total de personal asignado al servicio o contrato
Al inicio del contrato / servicio y
cada ingreso de personal- - - - - - - - - - - - -
Cumplimiento de los Exámenes Médicos 6.1100% de trabajadores han pasado exámenes
médicos antes del inicio de actividades%
N° de trabajadores con Examen Médico aprobado / N° total
de personal asignado al servicio o contrato
Al inicio del contrato / servicio y
cada ingreso de personal- - - - - - - - - - - - -
Cumplimiento del Plan de Capacitación de SSO 6.2100% de trabajadores que cumplen el Plan de
Capacitación de SSO Anual.%
N° de trabajadores capacitados / N° total de personal
asignado al servicio o contrato
Al inicio y durante el desarrollo
del contrato / servicio- - - - - - - - - - - - -
Cumplimiento de la Capacitación en Cursos Condicionantes para
trabajadores que lo requieran 6.2
100% de trabajadores que realizan trabajos
críticos cuentan con la capacitación%
N° de trabajadores capacitados / N° de trabajadores que
realizan trabajos críticos
Al inicio y durante el desarrollo
del contrato / servicio- - - - - - - - - - - - -
Mtto. de Equipos y
Vehículos
Cumplimiento del programa de mantenimiento y/o calibración de
equipos y vehículos7.1
100% de cumplimiento del programa de
mantenimiento y/o calibración de equipos y
vehículos
% N° de actividades realizadas/N° de actividades programadasAl inicio y durante el desarrollo
del contrato / servicio- - - - - - - - - - - - -
Inspecciones y
Observaciones
Cumplimiento del programa de inspecciones y observaciones de
Seguridad7.2
100% de las inspecciones y observaciones de
Seguridad programadas realizadas%
N° de inspecciones y observaciones realizadas / N° de
inspecciones programadas
Al inicio y durante el desarrollo
del contrato / servicio- - - - - - - - - - - - -
Realización de Reuniones de Comité de Seguridad y Salud Ocupacional
Mensuales8.1 100% reuniones ejecutados % N° reuniones ejecutadas/ N° Reuniones ejecutadas
Al inicio y durante el desarrollo
del contrato / servicio- - - - - - - - - - - - -
Realización de charlas antes del inicio de actividades 8.2100% de comunicaciones de Charlas antes del
inicio de actividades realizadas% N° de reuniones realizadas / N° de reuniones programadas
Al inicio y durante el desarrollo
del contrato / servicio- - - - - - - - - - - - -
9
Análisis y Manejo de
No Conformidades y
Acciones Correctivas
No conformidades y
Acciones Correctivas
Implementación de acciones correctivas relacionadas con desviaciones
identificados en:
- Reportes de investigación de incidentes,
- Inspecciones, auditorías u otros procesos de verificación de
desempeño y/o de control operacional
9100% de los planes de acción implementados
en los plazos establecidos%
N° de planes de acción implementados en los plazos
establecidos / N° de planes de acción programados
Al inicio y durante el desarrollo
del contrato / servicio- - - - - - - - - - - - -
7 Control Operacional
8 Comunicaciones Comunicaciones
6Recursos, Funciones
y CapacitaciónDesarrollo de
Competencias
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Actividades Indicador
INFORME DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS DE LA CENTRAL TÉRMICA RECKA
4
Preparación y
Respuesta ante
Emergencias
Preparación para
Emergencias
5 Salud Ocupacional
ANUAL