08/09/2006
11:31:29
4
MEF / DNPP
(EN NUEVOS SOLES)
PAGINA :
CREDITO SUPLEMENTARIO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2006
ANEXO 2
RECURSOS PUBLICOS
AIR57A6DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2006
006 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL
11 588 000 11 588 000
000164 COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DEDEFENSA CIVIL
11 588 000 11 588 000
PLIEGO :
11 588 000 11 588 000
TOTAL PLIEGO :
1 TOTAL ACTIVIDAD
07 024
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
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5
MEF / DNPP
(EN NUEVOS SOLES)
PAGINA :
CREDITO SUPLEMENTARIO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2006
ANEXO 2
RECURSOS PUBLICOS
AIR57A6DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2006
070 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU
7 500 000 3 649 000 11 149 000
000334
002526
030463
030464
MANTENIMIENTO Y PROVISION DE MATERIALCONTRA INCENDIO, RESCATE Y MEDICO
ESTUDIO PARA EL RE-EQUIPAMIENTO DEMAQUINAS PARA LAS COMPAÑIAS DELCUERPO GENERAL DE BOMBEROSVOLUNTARIOS DEL PERUCONSTRUCCION DEL CUARTEL DE BOMBEROSDE LA COMPAÑIA N° 37 NUESTRA SEÑORA DELAS MERCEDESCONSTRUCCION DEL CUARTEL DE LACOMPAÑIA DE BOMBEROS N° 49 -CAÑETE
7 500 000
1 200 000
1 225 000
1 224 000
7 500 000
1 200 000
1 225 000
1 224 000
PLIEGO :
7 500 000
7 500 000
3 649 000
3 649 000
TOTAL PLIEGO :
1
2
TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL PROYECTO
07
07
07
07
024
024
024
024
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
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6
MEF / DNPP
(EN NUEVOS SOLES)
PAGINA :
CREDITO SUPLEMENTARIO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2006
ANEXO 2
RECURSOS PUBLICOS
AIR57A6DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2006
116 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP
3 675 000 3 675 000
030196 RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DETRANSMISION DE LA TELEVISION ESTATAL
3 675 000 3 675 000
PLIEGO :
3 675 000 3 675 000
TOTAL PLIEGO :
2 TOTAL PROYECTO
09 017
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
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7
MEF / DNPP
(EN NUEVOS SOLES)
PAGINA :
CREDITO SUPLEMENTARIO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2006
ANEXO 2
RECURSOS PUBLICOS
AIR57A6DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2006
006 M. DE JUSTICIA
15 000 15 000
001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 15 000 15 000
PLIEGO :
15 000 15 000
TOTAL PLIEGO :
2 TOTAL PROYECTO
02 002
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
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8
MEF / DNPP
(EN NUEVOS SOLES)
PAGINA :
CREDITO SUPLEMENTARIO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2006
ANEXO 2
RECURSOS PUBLICOS
AIR57A6DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2006
060 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
600 000 600 000
000498 VIGILANCIA Y CONSERVACION DEDOCUMENTOS
600 000 600 000
PLIEGO :
600 000 600 000
TOTAL PLIEGO :
1 TOTAL ACTIVIDAD
03 003
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
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9
MEF / DNPP
(EN NUEVOS SOLES)
PAGINA :
CREDITO SUPLEMENTARIO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2006
ANEXO 2
RECURSOS PUBLICOS
AIR57A6DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2006
061 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
5 598 714 5 598 714
001621
001632
015083
016002
030458
030459
030460
030461
030462
030473
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TÈCNICOS
AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUEEN EL E.P. EL MILAGRO TRUJILLO LALIBERTAD - CONSTRUCCION DE PABELLONESPARA 360 INTERNOSREMODELACION INTEGRAL Y AMPLIACION DELA CAPACIDAD DE ALBERGUE EN ELESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DEMOYOBAMBADOTACION DE SISTEMA DE AGUA PARA LOSPABELLONES INDUSTRIAL Y 16 (EX CENTROVICTORIA) E.R.C.O LURIGANCHOMANTENIMIENTO Y REPOSICION DEL EPRCOLURIGANCHODIVISION DEL PENAL DE LURIGANCHO
ACONDICIONAMIENTO DE COCINA EEPPCASTRO CASTROREPARACION DEL CENTRO DE ALBERGUEPSIQUIATRICO DE EPRCO LURIGANCHOCONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRICOEEPP QUILLABAMBA
50 000
60 000
114 711
222 003
471 000
3 000 000
500 000
341 000
800 000
40 000
50 000
60 000
114 711
222 003
471 000
3 000 000
500 000
341 000
800 000
40 000
PLIEGO :
5 598 714 5 598 714
TOTAL PLIEGO :
2 TOTAL PROYECTO
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
08/09/2006
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10
MEF / DNPP
(EN NUEVOS SOLES)
PAGINA :
CREDITO SUPLEMENTARIO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2006
ANEXO 2
RECURSOS PUBLICOS
AIR57A6DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2006
007 M. DEL INTERIOR
10 000 000 111 782 096 121 782 096
000267
000177
000466
000497
GESTION ADMINISTRATIVA
DESARROLLO DE ACCIONES DE CARACTERRESERVADOSERVICIO MEDICO HOSPITALARIO MILITAR YPOLICIALVIGILANCIA POLICIAL DE NATURALEZA CIVIL
10 000 000
12 404 324
345 972
9 648 900
89 382 900
12 404 324
345 972
9 648 900
99 382 900
PLIEGO :
10 000 000 111 782 096 121 782 096
TOTAL PLIEGO :
1 TOTAL ACTIVIDAD
07
07
07
07
003
022
022
022
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
08/09/2006
11:31:29
11
MEF / DNPP
(EN NUEVOS SOLES)
PAGINA :
CREDITO SUPLEMENTARIO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2006
ANEXO 2
RECURSOS PUBLICOS
AIR57A6DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2006
008 M. DE RELACIONES EXTERIORES
2 599 179 43 331 142 45 930 321
000624 DESARROLLO DE ACCIONES DE POLITICAEXTERIOR
2 599 179 43 331 142 45 930 321
PLIEGO :
2 599 179 43 331 142 45 930 321
TOTAL PLIEGO :
1 TOTAL ACTIVIDAD
13 045
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
08/09/2006
11:31:29
12
MEF / DNPP
(EN NUEVOS SOLES)
PAGINA :
CREDITO SUPLEMENTARIO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2006
ANEXO 2
RECURSOS PUBLICOS
AIR57A6DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2006
010 M. DE EDUCACION
19 500 000 200 531 584 220 031 584
000022
000235
030266
ALFABETIZACION
EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE ENSEÑANZA
REPARACION DE LOCALES EDUCATIVOS ENALTO RIESGO
19 500 000
7 100 000
193 431 584
19 500 000
7 100 000
193 431 584
PLIEGO :
19 500 000
19 500 000
200 531 584
200 531 584
TOTAL PLIEGO :
1
2
TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL PROYECTO
09
09
09
027
027
027
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
08/09/2006
11:31:29
13
MEF / DNPP
(EN NUEVOS SOLES)
PAGINA :
CREDITO SUPLEMENTARIO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2006
ANEXO 2
RECURSOS PUBLICOS
AIR57A6DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2006
110 INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA
3 674 277 3 674 277
002195
026996
028501
PROYECTO ARQUEOLOGICO CARAL - SUPE
MURO PERIMETRICO DEL SANTUARIOARQUEOLOGICO PACHACAMACPUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES NOR-OESTE Y CENTRO-OESTE DEL CONJUNTOÑING-AN (EX PALACIO VELARDE) - COMPLEJOARQUEOLOGICO CHAN CHAN
974 277
1 500 000
1 200 000
974 277
1 500 000
1 200 000
PLIEGO :
3 674 277 3 674 277
TOTAL PLIEGO :
2 TOTAL PROYECTO
09
09
09
034
034
034
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
08/09/2006
11:31:29
14
MEF / DNPP
(EN NUEVOS SOLES)
PAGINA :
CREDITO SUPLEMENTARIO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2006
ANEXO 2
RECURSOS PUBLICOS
AIR57A6DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2006
510 U.N. MAYOR DE SAN MARCOS
9 000 000 9 000 000
029280
029283
030789
030790
030791
030792
CONSTRUCCION DEL PABELLON DE LA EAP DEING. AGROINDUSTRIAL-SAN JUAN DELURIGANCHOCONSTRUCCION DE LA OFICINA DETRANSPORTES Y MAESTRANZA EN LA CIUDADUNIVERSITARIA-UNMSMREMODELACION Y REFACCION DE LOSSERVICIOS HIGIENICOS DEL PABELLON DECIENCIAS ECONOMICAS Y CONTABLES - 1ºETAPAREMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DELPABELLON DE LA FACULTAD DE INGENIERIAINDUSTRIAL - UNMSM - 1º ETAPAAMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LOSPABELLONES DE LA FACULTAD DE CIENCIASMATEMATICASCULMINACION DEL 1ER PISO DEL PABELLONDE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DECIENCIAS FISICAS- UNMSM - 2º ETAPA
3 764 943
456 156
1 800 000
550 000
928 901
1 500 000
3 764 943
456 156
1 800 000
550 000
928 901
1 500 000
PLIEGO :
9 000 000 9 000 000
TOTAL PLIEGO :
2 TOTAL PROYECTO
09
09
09
09
09
09
029
029
029
029
029
029
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
08/09/2006
11:31:29
15
MEF / DNPP
(EN NUEVOS SOLES)
PAGINA :
CREDITO SUPLEMENTARIO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2006
ANEXO 2
RECURSOS PUBLICOS
AIR57A6DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2006
011 M. DE SALUD
000347
000538
028745
030208
030209
030210
030211
030212
030213
030214
030215
030216
030217
030246
030247
OBLIGACIONES PREVISIONALES
ATENCION BASICA DE SALUD
REUBICACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTODEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION YPROCEDIMIENTOS DEL HOSPITAL SAN JOSEMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIODE NEUMOLOGIA Y DEL PROGRAMA DECONTROL DE TUBERCULOSIS DEL HOSPITALNACIONAL ARZOBISPO LOAYZACREACION DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTOEN REANIMACION CARADIOPULMONAR YMANEJO DE URGENCIAS DEL INSTITUTOESPECIALIZADO DE SALUD DEL NIÑOADECUADA PRESTACION DEL SERVICIOFARMACEUTICO EN EL HOSPITAL NACIONALHIPOLITO UNANUE DEL DISTRITO DELAGUSTINOMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE VAPOR DELOS SERVICIOS GENERALES DEL HOSPITALNACIONAL HIPOLITO UNANUE-LIMAADQUISICION DE UN CAMPIMETROCOMPUTARIZADO PARA EL SERVICIOOFTALMOLOGICO DEL HOSPITAL NACIONALHIPOLITO UNANUEMODERNIZACION DEL TRATAMIENTOQUIRURGICO DE PATOLOGIAS ARTICULARESEN EL SERVICIO DE ORTOPEDIA YTRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL MARIAAUXILIADORACONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICODEL P.S. MARISCAL CACERES, DIRECCION DERED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHOCONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICODEL P.S. TUPAC AMARU, DIRECCION DE REDDE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHOCONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICODEL C.S.E. MONTENEGRO, DIRECCION DE REDDE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHOMEJORAMIENTO DE LA CAPACIDADRESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DEOYON, MICRORED CHURIN-OYONAMPLIACION Y MEJORA DE LA CAPACIDAD DELHOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO EN ELTRASLADO DE PACIENTES POR VIATERRESTRE, EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIATIPO IAMPLIACION Y MEJORA DE CAPACIDAD DELHOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDESCARRION EN EL TRASLADO ASISTIDO DE
628 535
16 000 000
1 713 216
535 979
669 525
723 647
495 043
99 960
100 000
77 816
30 296
87 648
1 996 492
37 475
87 980
628 535
16 000 000
1 713 216
535 979
669 525
723 647
495 043
99 960
100 000
77 816
30 296
87 648
1 996 492
37 475
87 980
PLIEGO :
16 000 000
16 628 535
109 336 538
628 535
109 336 538
1
2
TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL PROYECTO
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
015
064
064
064
064
064
064
064
064
064
064
064
064
064
064
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
08/09/2006
11:31:29
16
MEF / DNPP
(EN NUEVOS SOLES)
PAGINA :
CREDITO SUPLEMENTARIO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2006
ANEXO 2
RECURSOS PUBLICOS
AIR57A6DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2006
011 M. DE SALUD
030248
030249
030250
030251
030252
030253
030254
030255
030256
030257
030258
030259
030260
PACIENTES POR VIA TERRESTREEQUIPAMIENTO DE AMBULANCIA TIPO IIAMPLIACION Y MEJORA DE LA CAPACIDAD DELHOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS ENEL TRASLADO ASISTIDO DE PACIENTES PORVIA TERRESTRE EQUIPAMIENTO DEAMBULANCIA TIPO IIAMPLIACION Y MEJORA DE LA CAPACIDAD DELHOSPITAL SERGIO BERNALES EN ELTRASLADO DE PACIENTES POR VIATERRESTRE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIATIPO IAMPLIACION Y MEJORA DE LA CAPACIDAD DELHOSPITAL MARIA AUXILIADORA EN ELTRASLADO DE PACIENTES POR VIATERRESTRE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIATIPO IAMPLIACION Y MEJORA DE LA CAPACIDAD DELHOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA ENEL TRASLADO ASISTIDO DE PACIENTES PORVIA TERRESTRE EQUIPAMIENTO DEAMBULANCIA TIPO IIAMPLIACION Y MEJORA DEL SISTEMA DERADIOCOMUNICACION DE LA RED DESERVICIOS DE SALUD LAMASAMPLIACION Y MEJORA DE LA CAPACIDADRESOLUTIVA DE LA UNIDAD DE EMERGENCIADEL HOSPITAL RURAL DE LAMASAMPLIACION Y MEJORA DE LA CAPACIDADRESOLUTIVA DE LA UNIDAD DE EMERGENCIADEL HOSPITAL LA BANDA DE SHILCAYOAMPLIACION Y MEJORA DEL SISTEMA DERADIOCOMUNICACION DE LA RED DESERVICIOS DE SALUD SAN MARTINAMPLIACION Y MEJORA DEL SERVICIO DEENERGIA ELECTRICA DEL HOSPITAL LA BANDADE SHILCAYOAMPLIACION Y MEJORA DE LA CAPACIDAD DELHOSPITAL RURAL DE LAMAS EN EL TRASLADODE PACIENTES POR VIA TERRESTRE,EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIA TIPO IAMPLIACION Y MEJORA DE LA CAPACIDAD DELHOSPITAL LA BANDA DE SHILCAYO EN ELTRASLADO DE PACIENTES POR VIATERRESTRE, EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIATIPO IMEJORAMIENTO DE LA CAPACIDADRESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DEATENCION DE SALUD MATERNO INFANTIL DELOS ESTABLECIMIENTOS PRIORIZADOS DE LARED ESTE DE CHOTA - CAJAMARCAAMPLIACION Y MEJORA DEL SERVICIO DEENERGIA ELECTRICA DEL HOSPITAL RURAL
52 647
37 475
37 475
87 980
70 000
99 500
99 500
90 000
90 000
37 055
37 055
2 834 232
90 000
52 647
37 475
37 475
87 980
70 000
99 500
99 500
90 000
90 000
37 055
37 055
2 834 232
90 000
PLIEGO :
109 336 538 109 336 538 2 TOTAL PROYECTO
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
064
064
064
064
064
064
064
064
064
064
064
064
064
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
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17
MEF / DNPP
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CREDITO SUPLEMENTARIO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2006
ANEXO 2
RECURSOS PUBLICOS
AIR57A6DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2006
011 M. DE SALUD
628 535 16 000 000 109 336 538 125 965 073
030466
030467
030468
030469
030470
DE LAMAS
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDADRESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUDMATERNO INFANTIL DE LOSESTABLECIMIENTOS PRIORIZADOS DE LA REDCUTERVO - CAJAMARCAMEJORA DE LA CALIDAD DE ATENCION EINCREMENTO DE COBERTURA DE LOSSERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD SANVICENTE-CAÑETEREAPERTURA DE LA ATENCION SANITARIADEL CENTRO DE SALUD SANTIAGO APOSTOLADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS DEAREAS CRITICAS DE LOS CENTROSASISTENCIALESADQUISICION DE AMBULANCIAS
1 205 058
1 960 559
395 267
89 332 658
6 125 000
1 205 058
1 960 559
395 267
89 332 658
6 125 000
PLIEGO :
109 336 538 109 336 538
TOTAL PLIEGO :
2 TOTAL PROYECTO
14
14
14
14
14
064
064
064
064
064
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
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MEF / DNPP
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CREDITO SUPLEMENTARIO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2006
ANEXO 2
RECURSOS PUBLICOS
AIR57A6DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2006
013 M. DE AGRICULTURA
50 149 029 130 000 000 180 149 029
000037
028018
000282
000526
026690
029565
029566
029567
029568
030424
030425
030457
000032
021638
027836
APOYO AL AGRO
CATASTRO, TITULACION Y REGISTRO DETIERRAS RURALES, POR SITUACION DEEMERGENCIA EN SELVA, PROVINCIA DEPADRE ABADINFRAESTRUCTURA DE RIEGO
REHABILITACION Y RECONSTRUCCION-FENOMENO EL NIÑOREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOSSISTEMAS DE RIEGOASISTENCIA TECNICA Y EXTENSION ENAGRICULTURA EN LA REGION AREQUIPAOPTIMIZACION DE LA AGRICULTURA DE RIEGOEN PAMPA DE MAJESTRANSFORMACION AGROPECUARIA EN LAJOYA ANTIGUAIMPLEMENTACION DE RIEGO POR GOTEO ENLA JOYA NUEVAPILOTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA DELCULTIVO DEL ARROZ EN LA REGION TUMBES -PUERTO EL CURAPILOTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA DELCULTIVO DEL ARROZ EN PITIPO - REGIONLAMBAYEQUERECONVERSION PRODUCTIVA DEL VALLE DECASMA CON RIEGO TECNIFICADOAPOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA
FORTALECIMIENTO DEL MERCADO DESERVICIOS PARA LA INNOVACIONFORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION DELOS SERVICIOS BRINDADOS POR MARENASSEN APURIMAC, AYACUCHO Y CUSCO
1 100 000
8 629 962
20 131 975
1 044 851
245 620
2 000 000
2 000 000
2 000 000
713 660
716 984
597 530
9 430 000
723 447
815 000
130 000 000
130 000 000
1 100 000
8 629 962
20 131 975
1 044 851
245 620
2 000 000
2 000 000
2 000 000
713 660
716 984
597 530
9 430 000
723 447
815 000
PLIEGO :
130 000 000
50 149 029
50 149 029
130 000 000
TOTAL PLIEGO :
1
2
TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL PROYECTO
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
009
008
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
012
012
012
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
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MEF / DNPP
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ANEXO 2
RECURSOS PUBLICOS
AIR57A6DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2006
160 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA
850 000 850 000
030423
030426
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DEINFORMACION Y VIGILANCIA DE AVESSILVESTRES, PARA PREVENIR LAOCURRENCIA DE INFLUENZA AVIAR EN ELPERUESTUDIO DE CARACTERIZACION DEENFERMEDADES EN PORCINOS
400 000
450 000
400 000
450 000
PLIEGO :
850 000 850 000
TOTAL PLIEGO :
2 TOTAL PROYECTO
04
04
010
010
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
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MEF / DNPP
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ANEXO 2
RECURSOS PUBLICOS
AIR57A6DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2006
161 CONSEJO NACIONAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS - CONACS
1 200 000 1 200 000
000675 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION YPROMOCION DEL CONSUMO DE PRODUCTOSDE CAMELIDOS SUDAMERICANOS
1 200 000 1 200 000
PLIEGO :
1 200 000 1 200 000
TOTAL PLIEGO :
2 TOTAL PROYECTO
04 010
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
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MEF / DNPP
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CREDITO SUPLEMENTARIO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2006
ANEXO 2
RECURSOS PUBLICOS
AIR57A6DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2006
162 INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES - INRENA
2 097 184 2 097 184
002163
021721
022351
APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL FONDODE PROMOCION DEL DESARROLLO FORESTALDESARROLLO FORESTAL DE LOS BOSQUESHUMEDOS TROPICALES DE LA PROVINCIA DEBAGUA, REGION AMAZONASESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONESFORESTALES CON FINES INDUSTRIALES ENCABANA-HUANDOVAL
1 632 560
64 624
400 000
1 632 560
64 624
400 000
PLIEGO :
2 097 184 2 097 184
TOTAL PLIEGO :
2 TOTAL PROYECTO
04
04
04
011
011
011
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
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MEF / DNPP
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CREDITO SUPLEMENTARIO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2006
ANEXO 2
RECURSOS PUBLICOS
AIR57A6DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2006
016 M. DE ENERGIA Y MINAS
023075
030335
015630
015631
016847
016848
016849
016850
017323
017324
017407
017485
017487
017488
017641
017642
TRANSFERENCIAS AL FONDO DEESTABILIZACION DE PRECIOS DE LOSCOMBUSTIBLESFONDO CONTRAVALOR PERU -JAPON
INFRAESTRUCTURA DE TRANSMISION DEENERGIA ELECTRICA - JULCANINFRAESTRUCTURA DE TRANSMISION DEENERGIA ELECTRICA - OTUZCOAMPLIACION DEL SISTEMA DEELECTRIFICACION DE LOS CASERIOS DEHUANAYO, CRUZ DE MAYO Y RIURINAMPLIACION DEL SISTEMA DEELECTRIFICACION RURAL DEL CENTROPOBLADO DE CASCAJAL IZQUIERDO YDERECHOAMPLIACION DEL SISTEMA DEELECTRIFICACION DE LOS CASERIOS DEVICOS, PACHAN, PUNCU CORRAL Y ULLMAYAMPLIACION DEL SISTEMA DEELECTRIFICACION DEL CASERIO DE VISTAALEGREAMPLIACION DEL SISTEMA DEELECTRIFICACION RURAL DE LOS CENTROSPOBLADOS DE CHUNYAY - HUASHGO -COMAMIRES Y PILLIPAMPAAMPLIACION DEL SISTEMA DEELECTRIFICACION DE LOS CASERIOS DEHUASHCA - LA HOYADA - CARAYOC Y CHICLINAMPLIACION DEL SISTEMA DEELECTRIFICACION DE LOS CASERIOS DECOTORACA - COYROCSHO - ALMAY YQUICHUAAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMADE ELECTRIFICACION RURAL DE LOSCENTROS POBLADOS NAHUINYACO Y RARIOAMPLIACION DEL SISTEMA DEELECTRIFICACION DEL CENTRO POBLADO DEPACCHAAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMADE ELECTRIFICACION RURAL DEL CASERIO DERANGUASAMPLIACION DEL SISTEMA DEELECTRIFICACION DEL CASERIO ACO-PURHUAYAMPLIACION DEL SISTEMA DEELECTRIFICACION RURAL DE LOS AA.HH. DEPAMPA DURA,SANTA ELISA,CHACHAPOYASBAJO,CAHUIDE,VILLA ELSALVADOR,CHACHAPOYAS ALTO
60 232 634
300 000
320 000
153 088
172 603
83 838
28 112
104 224
86 183
85 235
26 753
44 454
28 272
51 991
338 348
50 000 000
60 232 634
50 000 000
300 000
320 000
153 088
172 603
83 838
28 112
104 224
86 183
85 235
26 753
44 454
28 272
51 991
338 348
PLIEGO :
50 000 000
60 232 634
110 232 634
57 882 531
57 882 531
1
2
TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL PROYECTO
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
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MEF / DNPP
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CREDITO SUPLEMENTARIO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2006
ANEXO 2
RECURSOS PUBLICOS
AIR57A6DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2006
016 M. DE ENERGIA Y MINAS
017765
017766
018238
018280
018388
018669
018821
018959
018977
019204
019249
019383
019395
019436
019437
019438
019439
AMPLIACION DEL SISTEMA DEELECTRIFICACION DEL BARRIO DE HUAMAYOC- MANCOSAMPLIACION DEL SISTEMA DEELECTRIFICACION DEL CENTRO POBLADO DEMIRAFLORESAMPLIACION DEL SISTEMA DEELECTRIFICACION RURAL DE LOS ANEXOS:LOS MALEÑOS-EL MILAGRO-EL CAMPAMENTO-LOS AMAUTAS-14 INCAS-SANTA ROSA-LAVICTORIA-CASC.ELECTRIFICACION RURAL DEL PEQUEÑOSISTEMA ELECTRICO NICASIO II ETAPAELECTRIFICACION RURAL DE LASCOMUNIDADES DE CARMEN DE COAY-ACHIBAMBA - SAÑOC - URUCANCHA -PUMALLAULLI - OSCCOLLO - HUACCAMOLLE -PECCOY - POMABAMBAELECTRIFICACION RURAL DE LASCOMUNIDADES DE LLLAHUASI CENTRAL/ALTA-CHANTAN-ANTACOCHA-PUIHUALLACENTRAL/ALTA-SAN J.DE MIRAFLORES-HUALLHUAYOC-COTABAMBASAMPLIACION DEL SISTEMA DEELECTRIFICACION DEL SECTOR TACLLANESTE - HUARAZELECTRIFICACION INTEGRAL DE LOSCENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DEOMACHA PARURO - CUSCOELECTRIFICACION CENTRO POBLADOINCHUPALLAAMPLIACION DEL SISTEMA DEELECTRIFICACION DEL CASERIO DEPAMPACORRALAMPLIACION DEL SISTEMA DEELECTRIFICACION RURAL DEL CASERIO DEBANDA - DISTRITO DE TAUCAAMPLIACION DEL SISTEMA DEELECTRIFICACION DEL CASERIO DE SANPEDROELECTRIFICACION DE LOS CENTROSPOBLADOS HUAMBO, AIJA Y LA FLORIDADELECTRIFICACION RED PRIMARIA DE LAS CC.DE PUCCANCCA-YANAYACU KISHUARA -ANDAHUAYLASELECTRIFICACION RED PRIMARIA DE LOSCENTROS POBLADOS DE TACMARA-SIRANCAY-RIO PASAJEELECTRIFICACION RED PRIMARIA Y S.E.CCORIRAYA-ANCAYPAHUA-HUICHCCANADIST. HUANCARAY ANDAHUAYLASELECTRIFICACION RED PRIMARIA Y S.E.TAMBO Y MONTA DIST. SAN MIGUEL DE
30 311
65 951
227 036
242 973
140 293
198 436
8 110
497 670
124 314
38 616
43 087
19 427
53 260
15 271
14 139
11 904
8 862
30 311
65 951
227 036
242 973
140 293
198 436
8 110
497 670
124 314
38 616
43 087
19 427
53 260
15 271
14 139
11 904
8 862
PLIEGO :
57 882 531 57 882 531 2 TOTAL PROYECTO
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
08/09/2006
11:31:29
24
MEF / DNPP
(EN NUEVOS SOLES)
PAGINA :
CREDITO SUPLEMENTARIO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2006
ANEXO 2
RECURSOS PUBLICOS
AIR57A6DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2006
016 M. DE ENERGIA Y MINAS
019441
019543
019546
019577
019615
019621
019715
019716
019721
019723
019760
019838
019966
020923
021045
021046
021048
021049
021050
021054
021099
021101
021104
CHACCRAMPRA PROV. ANDAHUAYLAS
ELECTRIFICACION RED SECUNDARIA U.V.PAMPANZA - ANDAHUAYLASELECTRIFICACION CASERIOS: PALTAPAMPA,CASADENCITO, EL MANZANO, COCHAPAMPA,EL TUBO Y CADENAELECTRIFICACION SUCSE - CABORAN -CHULANGATEP.S.E. SAN JUAN DE CUTERVO
RED SECUNDARIA DE ELECTRIFICACIONLIGUÑACELECTRIFICACION DE LOCALIDADES DELDISTRITO DE NAMBALLEELECTRIFICACION DE LAS LOCALIDADES DECHANGUELETA, MUTUYPATA E ISTAYELECTRIFICACION DE LAS LOCALIDADES DELDISTRITO DE SALCABAMBAELECTRIFICACION DE LAS LOCALIDADES DEVILLASOL, COCHAS CHICO, RANCHO, MATARA,CANCALLA Y GOYMAELECTRIFICACION LOCALIDADES DE QUIO,UTCUSH, MASQUIN, RONDONI YHUAYRAPAMPAELECTRIFICACION DE COMUNIDADESCAMPESINAS DE PILLAOELECTRIFICACION DISTRITO DE MACHE
SUB SISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA,SECUNDARIA, SERVICIO PARTICULAR YCONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ELCASERIO CHACUPE ALTOELECTRIFICACION DE ASOCIACION DEVIVIENDA LA PRIMAVERA III ETAPA - CASTILLAELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES DELA ZONA MEDIA DEL DISTRITO DE ILAVEELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES DEZONA ALTA DEL DISTRITO DE ILAVEELECTRIFICACION ILAVE ZONA BAJA
ELECTRIFICACION PSE LAMPA
ELECTRIFICACION RS DEL DISTRITOVILQUECHICOELECTRIFICACION DE PEQUEÑO SISTEMAELECTRICO ANANEA-SINA-QUIACAPEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO - AZANGAROIII ETAPA - SECTOR CHUPAELECTRIFICACION RURAL EJE MOHO
ELECTRIFICACION RURAL CABANILLA IIIETAPA
17 177
223 379
20 000
79 685
15 000
164 811
78 339
196 633
85 192
183 624
176 692
178 886
50 617
94 495
326 510
376 371
255 939
594 297
248 102
669 694
185 360
493 860
287 084
17 177
223 379
20 000
79 685
15 000
164 811
78 339
196 633
85 192
183 624
176 692
178 886
50 617
94 495
326 510
376 371
255 939
594 297
248 102
669 694
185 360
493 860
287 084
PLIEGO :
57 882 531 57 882 531 2 TOTAL PROYECTO
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
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25
MEF / DNPP
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CREDITO SUPLEMENTARIO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2006
ANEXO 2
RECURSOS PUBLICOS
AIR57A6DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2006
016 M. DE ENERGIA Y MINAS
021107
021449
021469
021668
021733
021740
021821
022284
022294
022310
022315
022322
022440
022772
022999
023292
023348
023349
ELECTRIFICACION RURAL DISTRITOATUNCOLLA III ETAPAAMPLIACION DEL SISTEMA DEELECTRIFICACION RURAL DE LASLOCALIDADES DEL DISTRITO DE LLUMPA -MARISCAL LUZURIAGAELECTRIFICACION DE 06 LOCALIDADES DELDISTRITO DE HERMILIO VALDIZANELECTRIFICACION RURAL DE LA MARGENDERECHA DEL RIO ACORA SAN FRANCISCODE SANGAYAICO, HUAYTARA - HUANCAVELICAAMPLIACION DEL SISTEMA DEELECTRIFICACION RURAL PARA LASLOCALIDADES: TINCO, SHIRA, PAMPAHUASI,PUCAP GRANDE, PUCAP CHICO Y RURICAYAN-DISTRITO DE CASCAPARAAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMADE ELECTRIFICACION DE LOS CENTROSPOBLADOS EL PORVENIR Y ANCOS - SANTAROSA - PALLASCAAMPLIACION DEL SISTEMA DEELECTRIFICACION RURAL CONCHUCOSMARAÑONELECTRIFICACION CHUMBENIQUE - CULPON
ELECTRIFICACION DEL PEQUEÑO SISTEMAELECTRICO HUACAPAMPA - KAÑARISELECTRIFICACION RURAL DE 10 LOCALIDADESDE LOS CENTROS POBLADOS SAN ISIDRO DECOCHA Y LOS ANGELES SUYTUPAMPACASTROVIRREYNA- HUANCAVELICAELECTRIFICACION RURAL DE LASCOMUNIDADES DE: LUCRE, TACCLLA,CCOCHACCOCHAELECTRIFICACION RURAL DEL DISTRITO DEYAMBRASBAMBA SUS CENTROS POBLADOS YANEXOSINTERCONECTADO ELECTRICO JUANJUI,PACHIZA, HUICUNGO, CAMPANILLAPEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO AWAJUN,ALTO Y BAJO NARANJILLO, SHAMBUYACU,SAN FRANCISCO Y SAN CARLOSREPOTENCIACION DE MINICENTRALHIDROELECTRICA CONCHAN Y AMPLIACIONPEQUEÑO SISTEMA ASOCIADOAMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACIONEN EL SECTOR VII VILLA HERMOSA DISTRITOEL MILAGROAMPLIACION DEL SISTEMA DEELECTRIFICACION EN EL CASERIO LAS COCAS- LAREDOAMPLIACION DEL SISTEMA DEELECTRIFICACION RURAL DEL AA. HH. SAN
312 731
279 656
240 662
47 802
205 940
44 115
695 866
84 410
86 177
132 398
42 318
604 334
636 136
302 614
256 069
3 023
14 077
52 848
312 731
279 656
240 662
47 802
205 940
44 115
695 866
84 410
86 177
132 398
42 318
604 334
636 136
302 614
256 069
3 023
14 077
52 848
PLIEGO :
57 882 531 57 882 531 2 TOTAL PROYECTO
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
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ANEXO 2
RECURSOS PUBLICOS
AIR57A6DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2006
016 M. DE ENERGIA Y MINAS
023350
023351
023398
024720
024722
024729
024730
024736
024737
024739
024740
024744
024747
024750
024752
024754
024759
024760
LUIS ESTEFANIA
AMPLIACION DEL SISTEMA DEELECTRIFICACION RURAL DEL CENTROPOBLADO DE JAUNA CENTRAL SANTA ROSAHUARUPAMPAAMPLIACION DEL SISTEMA DEELECTRIFICACION RURAL DEL CENTROPOBLADO DE TOCLLAAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMADE ELECTRIFICACION RURAL DEL CASERIO DEHUAUYA-CARAZELECTRIFICACION COMUNIDAD QUESERCHICO QUESER GRANDEELECTRIFICACION COMUNIDADES DELDISTRITO DE CORANIELECTRIFICACION DE LA ISLA AMANTANI
ELECTRIFICACION DE LA JUNTA VECINALCOMUNAL SANTA JULIA-PIMENTEL: REDPRIMARIA-10KV Y RED SECUNDARIA -440/220VELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADESCAMPESINAS DE CHURUBAMBAELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADESPRODUCTORAS DEL DISTRITO DE PADREFELIPE LUYANDO - MICROCUENCA DEL RIOTULUMAYOELECTRIFICACION DE LAS LOCALIDADES DESURCUBAMBAELECTRIFICACION DE LOS CASERIOSMALINGAS, PALOMINOS, CRUCE DE VEGA, LASMONICAS Y SANTA ROSA ¿ DISTRITO DETAMBOGRANDEELECTRIFICACION DE TRES LOCALIDADES DESURCUBAMBAELECTRIFICACION DEL CASERIO COSCOMBA
ELECTRIFICACION DEL PEQUEÑO SISTEMAELECTRICO DE CARACOTO I ETAPAELECTRIFICACION INTEGRAL COMUNIDADCAMPESINA SALKANTAY, PUCARA, CHACAN YFORTALEZAELECTRIFICACION LINEA PRIMARIA YSUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA 13.2KV. 30ELECTRIFICACION RED PRIMARIA YSECUNDARIA DE LA COM. DE VIRGEN DELCARMEN DE TAMBO DEL DISTRITO DECHACCRAMPA-ANDAHUAYLASELECTRIFICACION RED SECUNDARIA DE LACOMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE MONTA DELDISTRITO DE CHACCRAMPA-ANDAHUAYLAS
71 557
53 307
38 094
12 331
575 492
997 888
18 427
451 751
256 427
65 627
325 702
65 627
40 231
590 163
42 292
15 505
15 011
5 069
71 557
53 307
38 094
12 331
575 492
997 888
18 427
451 751
256 427
65 627
325 702
65 627
40 231
590 163
42 292
15 505
15 011
5 069
PLIEGO :
57 882 531 57 882 531 2 TOTAL PROYECTO
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
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ANEXO 2
RECURSOS PUBLICOS
AIR57A6DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2006
016 M. DE ENERGIA Y MINAS
024764
024765
024766
024767
024770
024771
024772
024956
025646
026015
026057
026072
026123
026124
026358
026359
026360
ELECTRIFICACION RURAL DE LASLOCALIDADES DE PALESTINA Y MIRAFLORES,DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIADE RIOJA, REGION SAN MARTINELECTRIFICACION RURAL DE LOCALIDADESDE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AMBATO,DISTRITO DE YAULI - HVCAELECTRIFICACION RURAL DEL DISTRITO DEARAPAELECTRIFICACION RURAL DEL DISTRITO DEILAVEELECTRIFICACION RURAL RS JAMACHIRI,JALLAPISI SEQUERE, PUTIRA JUTIPATA,SISINAHUYO Y TIQUITIQUIELECTRIFICACION RURAL SUBSISTEMA DEDISTRIBUCION SECUNDARIA RURAL DEL A.HEL ARENAL-CASCAJAL IZQUIERDOELECTRIFICACION SANTA MARIA DEL VALLE-RIO CONCHUMAYO ( MARGEN IZQUIERDA)INSTALACIONES ELECTRICAS DE REDESSECUNDARIAS DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DEL DISTRITO DE ANCCOHUAYLLO,PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGIONAPURIMACMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIAELECTRICA EN EL CASERIO DE CHACCHITDISTRITO DE SIMBALPEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO ACHAYA IIETAPAELECTRIFICACION RURAL DE CENTROSPOBLADOS Y COMUNIDADES DEL DISTRITO DEAZANGAROPEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO AZANGARO IIIETAPA SECTOR SAN JUAN DE SALINASREDES PRIMARIAS 22 9 13 2 KV, SECUNDARIAS440 220 V Y CONEXIONES DOMICILIARIASCASRIOS DE EL LLANTEN, ZOGNAD BAJO,NUEVO PROGRESO, EL LIRIO YCHUCLLAPAMPA - TRAMO 2REDES PRIMARIAS 22 9 KV,REDESSECUNDARIAS 460 230V Y CONEXIONESDOMICILIARIAS CASERIOS DE LLAMAPAMPA,ALTO PERU, PUEBLO NUEVO, SAN MATEO,BAOS QUILCATE Y EL MILAGRO - TRAMO 1SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LA REDPRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAURBANIZACION LA PRADERASISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DELAA. HH. PAMPA LA GRAMACONSTRUCCCION DEL SISTEMA DEELECTRIFICACION RURAL RED PRIMARIA, REDSECUNDARIA, Y CONEXIONES DOMICILIARIAS -CASERIO DE CUTACANCHA - DISTRITO DE
53 937
26 649
599 981
369 678
63 243
7 000
694 074
16 134
2 122
403 258
1 328 400
664 059
89 281
86 057
29 374
81 347
71 199
53 937
26 649
599 981
369 678
63 243
7 000
694 074
16 134
2 122
403 258
1 328 400
664 059
89 281
86 057
29 374
81 347
71 199
PLIEGO :
57 882 531 57 882 531 2 TOTAL PROYECTO
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
08/09/2006
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CREDITO SUPLEMENTARIO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2006
ANEXO 2
RECURSOS PUBLICOS
AIR57A6DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2006
016 M. DE ENERGIA Y MINAS
026370
026483
026649
026733
026737
027505
027659
027923
027943
027987
028006
028137
028138
028139
028332
028506
028550
028551
028934
028944
HUARAZ
SUB SISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA,SECUNDARIA, SERVICIO PARTICULAR YCONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ELCASERIO CHACUPE BAJOAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMADE ELECTRIFICACION RURAL DEL ANEXOCACHIPACHAN DISTRITO DE MARCARA -CARHUAZAMPLIACION DEL SISTEMA DEELECTRIFICACION DEL CASERIO DE NUEVAVICTORIA - CORONGOAMPLIACION DEL SISTEMA DEELECTRIFICACION RURAL DEL CASERIO DELLAYMUCHA - DISTRITO DE PALLASCAPEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO CANGALLO IVETAPAAMPLIACION DEL SISTEMA DEELECTRIFICACION RURAL DE LACRAMARCABAJA SECTORES CARRIZALES TUPAC AMARUY LA MORA-CHIMBOTEELECTRIFICACION RED PRIMARIA DE LA COM.DE PAMPAPUQUIO DEL DISTRITO DETUMAYHUARACAELECTRIFICACION DEL CASERIO PAMPAIRACUSHCOELECTRIFICACION RURAL SANTA ROSA I 1ETAPAELECTRIFICACION DE 14 ANEXOS DELDISTRITO DE OCROSAMPLIACION DEL SISTEMA DEELECTRIFICACION DEL AA.HH. BARBACOAELECTRIFICACION RURAL SAN ANTONIO ALTO
ELECTRIFICACION RURAL CASERIO DECOYUNDE PALMAELECTRIFICACION RURAL CASERIO DECUSHICELECTRIFICACION RURAL UDIMA Y ANEXOS
ELECTRIFICACION COMUNIDADESCERRITAMBO, ICHOCCOLLO Y CHAUPIMAYOELECTRIFICACION DEL DISTRITO DETACABAMBA CENTRO POBLADO MENOR AGUABRAVA Y SUS CINCO LOCALIDADESELECTRIFICACION RURAL PROVINCIA DEHUALGAYOC-CHALA ALAN Y HUANGAMARCAELECTRIFICACION DE CCARAPA,CHAUPIORCCO Y TASTABAMBA DEL DISTRITODE HUANCA HUANCAELECTRIFICACION RURAL HUATTA
199 712
30 814
39 371
56 522
2 539 050
169 251
19 953
43 487
237 182
375 436
22 810
67 917
75 872
34 158
320 490
249 467
120 616
79 400
53 456
727 113
199 712
30 814
39 371
56 522
2 539 050
169 251
19 953
43 487
237 182
375 436
22 810
67 917
75 872
34 158
320 490
249 467
120 616
79 400
53 456
727 113
PLIEGO :
57 882 531 57 882 531 2 TOTAL PROYECTO
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
08/09/2006
11:31:29
29
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ANEXO 2
RECURSOS PUBLICOS
AIR57A6DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2006
016 M. DE ENERGIA Y MINAS
029009
029154
029416
029675
029904
029910
029957
030187
030189
030190
030191
030192
030193
030195
030360
030361
030362
030363
030364
ELECTRIFICACION DE BELLAVISTA, SANTALUCIA Y YAYANYACC DEL DISTRITO DESURCUBAMBAMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DEELECTRIFICACION RURAL DEL CENTROPOBLADO MENOR HUASHCAO - MANCOSELECTRFICACION MEDIANTE SUBSISTEMA DEDISTRIBUCION PRIMARIO Y SECUNDARIO ENEL ASENTAMIENTO HUMANO LOS CLAVELESDEL CENTRO POBLADO PAMPA GRANDE DELDISTRITO DE TUMBESELECTRIFICACION DE 12 LOCALIDADES DELDISTRITO DE QUISQUISISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL,CRUCE DE CASCAS-BAÑOS CHIMU, DISTRITODE CASCASAMPLIACION ELECTRIFICACION RURAL IIETAPA EN LAS COMUNIDADES DE JOSEDOMINGO CHOQUEHUANCA, DISTRITO DEJOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA -AZANGARO - PUNOPEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO LA CRIA -PAMPA VICTORIAELECTRIFICACION RURAL CON REDES DEDISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA DELDISTRITO DE SANTIAGO DE PUPUJAPEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO SANFRANCISCO II ETAPAPEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO SANFRANCISCO III ETAPAINSTALACION O ELECTRIFICACION DE LALOCALIDAD DE PUEBLO LIBRE, DISTRITO DESURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICAELECTRIFICACION RURAL DE LOS ANEXOSDEL DISTRITO DE LUYAELECTRIFICACION RURAL DEL ANEXO DECHOCTA - DISTRITO DE LUYAAMPLIACION Y ADECUACION DEL SUBSISTEMADE DISTRIBUCION SECUNDARIA EN 220 V,TRIF. Y ALUMBRADO PUBLICO DE LALOCALIDAD DE PATASHACOELECTRIFICACION RURAL CASMALCA -LLANGODEN BAJOAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMAELECTRICO DE LA LOCALIDAD DE PAUCARA YBARRIOS PERIFERICOSELECTRIFICACION LLAGODEN ALTO -LANCHEBAMBAELECTRIFICACION DE LAS LOCALIDADES:PALLCA CHICO, AHUAYTANI, CCALLASQUE,CHUCHAUCCASA, PAYQUISTE Y TAMBOELECTRIFICACION DE LAS LOCALIDADESRIBEREÑAS DEL RIO HUALLAGA
89 932
100 286
49 141
163 365
311 537
58 940
423 674
271 858
2 794 500
3 645 000
65 503
217 385
91 671
16 925
61 714
191 624
46 000
176 448
335 743
89 932
100 286
49 141
163 365
311 537
58 940
423 674
271 858
2 794 500
3 645 000
65 503
217 385
91 671
16 925
61 714
191 624
46 000
176 448
335 743
PLIEGO :
57 882 531 57 882 531 2 TOTAL PROYECTO
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
08/09/2006
11:31:29
30
MEF / DNPP
(EN NUEVOS SOLES)
PAGINA :
CREDITO SUPLEMENTARIO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2006
ANEXO 2
RECURSOS PUBLICOS
AIR57A6DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2006
016 M. DE ENERGIA Y MINAS
030365
030366
030367
030368
030369
030370
030371
030372
030373
030374
030375
030376
030377
030378
030379
030380
030381
030382
030383
COMPRENDIDAS EN EL TRAMO CHAZUTA-SANPABLO DE TIPISHCAELECTRIFICACION RURAL POMAHUACA
ELECTRIFICACION RURAL DISTRITO DECHUGURELECTRIFICACION RURAL CPM - SAN JUAN -LA UNIONELECTRIFICACION RURAL DE 02 BARRIOS DELCPM VISTA ALEGRE DE SACHAPITE-YAULI-HUANCAVELICAELECTRIFICACION INTEGRAL DE LASLOCALIDADES: HABASPATA, HUAYÑURA,CCOLCABAMBA, HUANCCARCCO YPAMPAHUIRIELECTRIFICACION RURAL DE 04 LOCALIDADESDEL DISTRITO DE OCOBAMBA, DE LAPROVINCIA DE CHINCHEROS, REGIONAPURIMACELECTRIFICACION RURAL DE LASCOMUNIDADES DE SAN MARCOS,TOTORAPAMPA Y CHECYAPA, DEL DISTRITODE PATAYPAMPA, PROVINCIA GRAU, REGIONAPURIMACMINICENTRAL HIDROELECTRICA DELANCHEMA Y PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICOASOCIADOELECTRIFICACION RURAL DE 16 LOCALIDADESDEL DISTRITO DE ANTA-HUANCAVELICAPEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO: CIRCUITO I -II ETAPA - ACOS VINCHOSSISTEMA ELECTRICO DE CATAHUI
ELECTRIFICACION DE LA URBANIZACIONVIRGEN DEL ROSARIOELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DEHUACAPUNCOELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DEKURPOELECTRIFICACION DEL BARRIO SAN JUAN,LLACCO Y MACHOERA, SECTOR AÑANCUSI,DISTRITO DE ACORIA, HUANCAVELICAELECTRIFICACION RURAL DE LOCALIDADESDE LA MARGEN IZQUIERDA DEL DISTRITO DEACORIA-HUANCAVELICAELECTRIFICACION RURAL DE 04 LOCALIDADESDEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHOCORVOS,HUAYTARA, HUANCAVELICAELECTRIFICACION RURAL DE MOCHUMI VIEJOALTO, MOCHUMI VIEJO BAJO, LA U, ELALGARROBITO, PUCHACA Y LA LIBERTADELECTRIFICACION DEL VALLE ASHCUYACUTRAMO PERUATE-NUEVA FLORIDA-
130 427
93 861
84 052
31 150
60 859
31 920
42 940
380 621
220 156
433 905
11 966
13 605
11 953
9 150
117 918
149 329
64 293
167 943
401 326
130 427
93 861
84 052
31 150
60 859
31 920
42 940
380 621
220 156
433 905
11 966
13 605
11 953
9 150
117 918
149 329
64 293
167 943
401 326
PLIEGO :
57 882 531 57 882 531 2 TOTAL PROYECTO
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
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035
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035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
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31
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CREDITO SUPLEMENTARIO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2006
ANEXO 2
RECURSOS PUBLICOS
AIR57A6DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2006
016 M. DE ENERGIA Y MINAS
030384
030385
030386
030387
030388
030389
030390
030391
030392
030393
030394
030395
030396
030397
030398
030399
030400
030401
030402
SHAMBOYACU
ELECTRIFICACION DE LAS LOCALIDADES DELTRAMO BUENOS AIRES-SAN ANTONIO DEPAUJILZAPAPEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO PUYTOC -CHILLARAY - MUSCCARUMIELECTRIFICACION RURAL SAN JUAN DE LACAMACA - BAMBAMARCAELECTRIFICACION RURAL DISTRITO DE LAJAS
PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO SANSALVADOR DE QUIJEREDES PRIMARIAS, SUBESTACIONES DEDISTRIBUCION Y REDES SECUNDARIAS DELAS COMUNIDADES DE CCOCHAPATA,HUAMANRURO Y CHILCAPATAREDES PRIMARIAS, SUBESTACIONES DEDISTRIBUCION Y REDES SECUNDARIAS DE LACOMUNIDADES DE LLAPAYPAMPA Y CAMPIELECTRIFICACION RURAL SANTA CRUZ
ELECTRIFICACION RURAL DE LOCALIDADESDEL CENTRO POBLADO MENOR CARHUAPATA,LIRCAY, HUANCAVELICAELECTRIFICACION CHEPITO ALTO Y BAJO,NUEVO SAN ISIDRO, ARBOLSOL ALTO, LASMERCEDES Y LA ZORRAELECTRIFICACION LAS MERCEDES DELAGARTERA - SANTA ROSA LAGARTERA-AMPLIACION HORNITO - CARRIZAL ( ANNAPEALTO ) - CARACHUCO ALTO - LOS SANCHEZ -SANTA ELENAELECTRIFICACION DE 05 LOCALIDADES DELDISTRITO DE AYAVIELECTRIFICACION DE LOMA BAJA, LOMA ALTA,HUAMANMARCA Y POTRERO DISTRITO DESALCAHUASIELECTRIFICACION DE 06 LOCALIDADES DELDISTRITO SALCAHUASIELECTRIFICACION DE 04 BARRIOS DELDISTRITO HUACHOCOLPAMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DEELECTRIFICACION DE LA LOCALIDAD DESANTA CRUZ DE MACHENTEELECTRIFICACION DE LOCALIDADES DELDISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLASELECTRIFICACION DE 04 LOCALIDADESCHUPAMARCAELECTRIFICACION RURAL DE LASLOCALIDADES CIRCUNDANTES EN EL TRAMOSAPOSOA - NUEVA VIDA
167 784
17 092
49 269
131 705
237 650
30 597
21 364
92 000
71 895
272 144
185 578
45 546
108 484
103 325
62 946
103 866
49 443
46 358
498 192
167 784
17 092
49 269
131 705
237 650
30 597
21 364
92 000
71 895
272 144
185 578
45 546
108 484
103 325
62 946
103 866
49 443
46 358
498 192
PLIEGO :
57 882 531 57 882 531 2 TOTAL PROYECTO
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
035
035
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035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
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32
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ANEXO 2
RECURSOS PUBLICOS
AIR57A6DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2006
016 M. DE ENERGIA Y MINAS
030403
030404
030405
030406
030407
030408
030409
030410
030411
030412
030413
030414
030415
030416
030417
030418
030419
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAINFRAESTRUCTURA DE ELECTRICIDADMEDIANTE SUB SISTEMA DE DISTRIBUCIONPRIMARIO Y SECUNDARIO EN EL DISTRITO DEMATAPALOELECTRIFICACION DE CENTROS POBLADOSDEL DISTRITO DE COLQUEPATAELECTRIFICACION REDES PRIMARIASSECUNDARIAS COMUNIDAD DE NAHUICHAPI,CONDE VILUYO Y CUTI PALOMANISISTEMA DE DISTRIBUCION DE LACOMUNIDAD DE HUARAHUAYLLA - DISTRITODE POROY - CUSCOELECTRIFICACION DE 18 LOCALIDADES DELDISTRITO DE ANCOELECTRIFICACION ATUMPATA DEL DISTRITODE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY,REGION APURIMACLINEA PRIMARIA Y SUBESTACIONES DEDISTRIBUCION TRAMO JERILLO ALONSO DEALVARADO ROQUEELECTRIFICACION RURAL DEL CENTROPOBLADO MENOR DE TORORUMI ROSARIO -ACOBAMBA HUANCAVELICAELECTRIFICACION DE ALFAPATA YEMPEDRADO DE ACOSTAMBO -HUANCAVELICAELECTRIFICACION CP SAN MANUEL, ANGOLOI, SANTA ROSA DE QUEMAZON, SANFRANCISCO, SAN JORGE, LOS BALDERA, ELCUARENTA, HUACA DE BARRO, TINAJONES,PAREDONES - MUY FINCAELECTRIFICACION DEL CASERIO LAS PAMPASDEL DISTRITO DE MORROPEELECTRIFICACION RURAL CENTRO POBLADOMENOR COLLIQUE ALTOELECTRIFICACION INTEGRAL COMUNIDADESDE HANANSAYA, ORCCOMA, LLIQUI-CURAHUATA, YAVINA, ALLHUACCHUYO Y LAYODEL DISTRITO DE SANTO TOMASELECTRIFICACION MARCAHUASI DELDISTRITO DE TAMBURCO PROVINCIA DEABANCAY REGION APURIMACELECTRIFICACION INTEGRAL DE LASCOMUNIDADES CAMPESINAS DE PULLPURI,PUENTE CCOYO-USCAMARCA, CCOYO,PFUISA, MELLOTOTORA, HUAYLLANI DELDISTRITO DE SANTO TOMASELECTRIFICACION RURAL DEL EJE PUCUTA ENEL DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA DEABANCAY, REGION DE APURIMACELECTRIFICACION RURAL DE LA LOCALIDADDE ANCO DEL DISTRITO DE OROPESA,
87 499
170 901
121 451
11 854
288 026
15 691
407 570
16 719
22 572
346 311
50 061
46 161
600 286
14 836
540 138
70 847
16 190
87 499
170 901
121 451
11 854
288 026
15 691
407 570
16 719
22 572
346 311
50 061
46 161
600 286
14 836
540 138
70 847
16 190
PLIEGO :
57 882 531 57 882 531 2 TOTAL PROYECTO
10
10
10
10
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10
10
10
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10
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035
035
035
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035
035
035
035
035
035
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
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ANEXO 2
RECURSOS PUBLICOS
AIR57A6DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2006
016 M. DE ENERGIA Y MINAS
030420
030421
030422
030428
030429
030430
030431
030432
030433
030434
030435
030436
030437
030438
030439
030440
030441
030442
030443
030444
PROVINCIA DE ANTABAMBA, REGIONAPURIMACELECTRIFICACION COMUNIDAD CAMPESINATANDAR CCOCHAELECTRIFICACION COMUNIDAD CAMPESINATARROPAYELECTRIFICACION COMUNIDAD CAMPESINAQUINUARA GRANDEELECTRIFICACION DE LAS LOCALIDADES DESAN MIGUEL Y QUESCAELECTRIFICACION CASERIO MAYOPATA -HUALANGA BAJAELECTRIFICACION RED SECUNDARIA DE LACOMUNIDAD DE POCCANCCA DEL DISTRITODE KISHUARAPEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO DE LIGUNAC
ELECTRIFICACION RURAL DISTRITO DEVILQUEELECTRIFICACION BARRIO HUAGALPAMPACAJAMARCAELECTRIFICACION, RED PRIMARIA,SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS,COMUNIDADES PAXA Y CONDORIRI, DISTRITODE TIQUILLACA, PROVINCIA DE PUNOELECTRIFICACION RURAL DEL PEQUEÑOSISTEMA ELECTRICO TIRAPATAELECTRIFICACION DEL SECTOR DE PORVENIRII ETAPASUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA 10-22.9 KV MONOFASICO CENTRO POBLADO SANSIMON-PIMENTELELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADESCAMPESINAS DEL DISTRITO DE SARHUACONSTRUCCION DEL SISTEMA ELECTRICORURAL DEL CASERIO PAN DE AZUCAR YSECTOR EL ALTO PERU - DISTRITO DEOYOTUNELECTRIFICACION CASERIOS DE OLMOS
ELECTRIFICACION RED PRIMARIA YSECUNDARIA COMUNIDADES JAHUASQUIPA,SIGUILLANI Y MOROQUITA, DISTRITO DEMANAZOELECTRIFICACION CASERIO AGOMARCA SANANTONIOELECTRIFICACION DE LA PARCIALIDAD DECCACCA - ACORAELECTRIFICACION DE LINEA PRIMARIA, REDPRIMARIA Y RED SECUNDARIA DE LALOCALIDAD DE SAMBUCACHI Y RUMICHACA
10 351
12 197
16 357
179 357
77 739
13 429
51 418
162 883
28 363
78 640
258 670
15 152
8 861
128 421
26 090
11 300
60 129
62 640
55 073
47 493
10 351
12 197
16 357
179 357
77 739
13 429
51 418
162 883
28 363
78 640
258 670
15 152
8 861
128 421
26 090
11 300
60 129
62 640
55 073
47 493
PLIEGO :
57 882 531 57 882 531 2 TOTAL PROYECTO
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
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10
10
10
10
10
035
035
035
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035
035
035
035
035
035
035
035
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
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ANEXO 2
RECURSOS PUBLICOS
AIR57A6DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2006
016 M. DE ENERGIA Y MINAS
030445
030446
030447
030448
030449
030450
030451
030452
030453
030454
030455
030456
030474
030475
ELECTRIFICACION LINEA PRIMARIA, REDPRIMARIA Y RED SECUNDARIA DE LALOCALIDAD DE CHINCHIPAMPAELECTRIFICACION ANCO, CHUNGUI, CHILCASY LUIS CARRANZAELECTRIFICACION RURAL DE LASLOCALIDADES DE MATIBAMBA, MANCHAY,PILATA Y YANANACO DEL DISTRITO DESALCABAMBAELECTRIFICACION DE LOCALIDADES DELDISTRITO DE YARUMAYOCONSTRUCCION DEL SISTEMA DEUTILIZACION EN MT. 22.9 KV 3-HILOS YSUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA380/220 V Y CONEXIONES DOMICILIARIASPARA EL CACERIO DE CHAUPELANCHE BAJO,PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCACONSTRUCCION DEL SUBSISTEMA DEDISTRIBUCION SECUNDARIA 460/230 V YCONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ELCASERIO DE REJOPAMPA, PROVINCIA DECHOTA - CAJAMARCAINSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO ENSAN JUAN, BARRIOS ALTOS Y LA FILA DELMIRADOR, DISTRITO DE PARDO MIGUEL -RIOJA - SAN MARTININSTALACION DEL PSE PARDO MIGUEL I ENSAN AGUSTIN, SAN JUAN DE MAYO,DIAMANTE, LOS JARDINES, ORIENTE NUEVO,SAN ISIDRO, SANTA CRUZ, MIGUEL GRAU,VILLA RICA, YARINAL Y COMUNIDAD NATIVAALTO MAYO, DISTRITO DE PARDO MIGUEL -RIOJA - SAN MARTININSTALACION ELECTRIFICACION DE LASCOMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITODE SARHUA DE LA PROVINCIA DE FAJARDO,PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHOCONSTRUCCION SISTEMA DEELECTRIFICACION RURAL PACCHA GRANDEBAJA Y ANEXOS, PROVINCIA DE CAJAMARCA -CAJAMARCAINSTALACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN16 LOCALIDADES DE HUARIBAMBA, PROVINCIADE TAYACAJA - HUANCAVELICACONSTRUCCION RED SECUNDARIAELECTRIFICACION LA PARED FALA FALITACASERIO LA PARED FALA FALITA, DISTRITODE MANUEL ANTONIO MESONES MURO -FERRENAFE - LAMBAYEQUEELECTRIFICACION DE 20 COMUNIDADES DELDISTRITO DE CONCHAMARCAPEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO IQUITOSZONA NORTE
27 935
2 797 793
165 895
175 197
44 780
32 569
35 239
387 768
128 421
128 047
347 821
24 642
266 555
1 493 143
27 935
2 797 793
165 895
175 197
44 780
32 569
35 239
387 768
128 421
128 047
347 821
24 642
266 555
1 493 143
PLIEGO :
57 882 531 57 882 531 2 TOTAL PROYECTO
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
08/09/2006
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35
MEF / DNPP
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CREDITO SUPLEMENTARIO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2006
ANEXO 2
RECURSOS PUBLICOS
AIR57A6DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2006
016 M. DE ENERGIA Y MINAS
030476
030477
030478
030662
030885
031104
031282
031349
031350
031354
031358
031359
031362
031365
031371
031390
031391
031392
REMODELACION Y AMPLIACION LINEAPRIMARIA Y REDES DE DISTRIBUCIONPRIMARIA 22,9/13,2 KV SALIDA R5-PSE IQUITOSZONA SURELECTRIFICACION RED PRIMARIA YSECUNDARIA DE LA COMUNIDAD HUITON -PADROMAYO DEL DISTRITO DE SAN ANTONIODE CACHI, PROV. ANDAHUAYLASMEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMADE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEPARCCACANCHA, DISTRITO DE YAULI -HUANCAVELICA - HUANCAVELICACONSTRUCCION DEL SISTEMA DEELECTRIFICACION DEL SECTOR TJ-05DISTRITO DE LAS LOMAS, PROVINCIA DEPIURA - PIURASUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA 10-22,9 KV, 30 Y SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIONSECUNDARIA 380-220 V, 30 INSTALACIONES DEALUMBRADO PUBLICO Y CONEXIONESDOMICILIARIAS PARA LOS CENTROSPOBLADOS DE CHATITO, CHATITO SUR YMONTEGRANDEAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMADE ELECTRIFICACION RURAL DE LOSCASERIOS DEL VALLE DE LLANGANUCO,DISTRITO DE YUNGAYCONSTRUCCION SISTEMA DEELECTRIFICACION RURAL SANJON YPALMERAS, DISTRITO DE CHOCOPE - ASCOPE- LA LIBERTADELECTRIFICACION CASERIO CASA BLANCA -DISTRITO DE MONTERO - AYAVACAELECTRIFICACION CASERIO LA PALMA -DISTRITO DE MONTERO - AYAVACAELECTRIFICACION CENTRO POBLADO SANNICOLAS - VIRUELECTRIFICACION DE LA LOCALIDAD CARLOSPIMENTEL - VIRUELECTRIFICACION DE LA LOCALIDAD DEHUANGABALELECTRIFICACION DEL CASERIO DECOLLAMBAY Y ANEXOSELECTRIFICACION DEL CENTRO POBLADOLOS LAURELES - VIRUELECTRIFICACION POMAPE, VALLE HERMOSOY PONCOYELECTRIFICACION RURAL DEL CASERIO LAFORTUNA Y OTROSELECTRIFICACION RURAL DEL CASERIO TOMADE LOS LEONES Y OTROELECTRIFICACION RURAL DEL MOLINOCAJANLEQUE
1 446 820
19 433
3 213
227 016
260 000
145 924
36 240
11 043
19 440
42 000
19 989
30 920
80 608
35 780
346 680
24 523
22 251
55 128
1 446 820
19 433
3 213
227 016
260 000
145 924
36 240
11 043
19 440
42 000
19 989
30 920
80 608
35 780
346 680
24 523
22 251
55 128
PLIEGO :
57 882 531 57 882 531 2 TOTAL PROYECTO
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
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CREDITO SUPLEMENTARIO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2006
ANEXO 2
RECURSOS PUBLICOS
AIR57A6DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2006
016 M. DE ENERGIA Y MINAS
031393
031394
031396
031400
031728
031877
031878
032180
032271
032272
032273
032339
034734
035735
035736
035782
035788
ELECTRIFICACION RURAL DEL MOLINOCHOCOPEELECTRIFICACION RURAL DEL MOLINO LARCO
ELECTRIFICACION RURAL EL SURO CALIPUY -SANTIAGO DE CHUCOELECTRIFICACION RURAL LOS CASERIOS LOSGRADOS Y OTROSPEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO SITABAMBA-SANTIAGO DE CHUCOSISTEMA DE UTILIZACION LINEA DESUBTRANSMISION, RED PRIMARIA,SECUNDARIA Y ACOMETIDAS EN 13.2/0.38-0.22KV PARA EL CENTRO POBLADO MENOR DESAN IGNACIOSISTEMA DE UTILIZACION MT 22.9 / 10 KVPARA C.P.M. DE CIUDAD DE DIOS - LAREDOAMPLIACION DEL SITEMA DEELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOSANTASH, LLUCO Y PARON DE LA COMUNIDADCAMPESINA -CRUZ DE MAYO- - CARAZ.,PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASHAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMADE ELECTRIFICACCION RURAL DEL CASERIODE TARNA - CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS -ANCASHAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMADE ELECTRIFICACION EN LA CALETA LAISLILLA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DEPAITA - PIURAAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMADE ELECTRIFICACION RURAL DEL CASERIODE MIRAMAR DE LA COMUNIDAD CAMPESINACRUZ DE MAYO -- CARAZ, PROVINCIA DEHUAYLAS - ANCASHAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMADE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOCULLUNA, OCORACRA, LLACSHU Y HUANDOY,DE LA COMUNIDAD CAMPESINA -CRUZ DEMAYO- - CARAZCONSTRUCCION DEL SISTEMA DEELECTRIFICACION RURAL EN EL CASERIO DEMARAY, PROVINCIA DE MORROPON - PIURAELECTRIFICACION AH PRIMERO DE JUNIO -SECTOR A - DISTRITO DE PAITAELECTRIFICACION CASERIO CUCUMBIRANORTE, CENTRO Y SUR Y AAHH BUENOSAIRES DEL DISTRITO DE CATACAOSELECTRIFICACION RURAL DEL CASERIO ELCERRITO Y OTROELECTRIFICACION RURAL, SUBSISTEMA DEDISTRIBUCION SECUNDARIA DEL CASERIOSAN BLAS.
87 465
59 558
124 741
22 339
518 405
230 243
27 743
139 341
19 814
42 178
19 913
164 559
38 525
55 152
177 104
43 640
8 000
87 465
59 558
124 741
22 339
518 405
230 243
27 743
139 341
19 814
42 178
19 913
164 559
38 525
55 152
177 104
43 640
8 000
PLIEGO :
57 882 531 57 882 531 2 TOTAL PROYECTO
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
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CREDITO SUPLEMENTARIO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2006
ANEXO 2
RECURSOS PUBLICOS
AIR57A6DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2006
016 M. DE ENERGIA Y MINAS
036259
036260
036271
038673
038674
038675
038676
038677
038678
038679
038680
038681
038682
038684
038685
038686
038687
038688
038689
INSTALACION DEL SISTEMA DEELECTRIFICACION DEL CASERIO CRUZ DECAÑA, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURAINSTALACION DEL SISTEMA DEELECTRIFICACION DE LOS CASERIOS DELMEDIO PIURA, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA- PIURAINSTALACION DEL SISTEMA EN MEDIATENSION 13.2 KV. PARA ESTACION DEBOMBEO N-14A EN P.J. DOS DE MAYO,PROVINCIA DE SANTA - ANCASHAMPLIACION DEL SISTEMA DEELECTRIFICACION RURAL DEL CASERIO DECOCHAMARCA - CARAZAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMADE ELECTRIFICACION DE LA LOCALIDAD ELPROGRESO-SANTAELECTRIFICACION DE LOS AA.HH. PUEBLOLIBRE SAN DEMETRIO - PACASMAYOELECTRIFICACION DE LOS ANEXOS DELDISTRITO DE JULCANELECTRIFICACION DE LOS CASERIOS DEMOLLEBAMBAELECTRIFICACION INTEGRAL DE LOSCENTROS POBLADOS RURALES DE SANIDELFONSO Y SAN CARLOSELECTRIFICACION SAN VICENTE DE PAUL
SISTEMA DE UTILIZACION MEDIA TENSION 13.2KV-RED SECUNDARIA 380-220V Y CONEXIONESDOMICILIARIAS CASERIO PLAZAPAMPA ALTAELECTRIFICACION RURAL DEL DISTRITO DECHEPENAMPLIACION DE LA REDES ELECTRICAS DELOS CASERIOS DE BAMBAMARCAAMPLIACION DE REDES SECUNDARIAS EINSTALACION DE MEDIDORES PARA ELCASERIO DE VICHAYAL - LA ARENA - PIURAAMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO CAIDADE YUSCAY MARGEN DERECHA - LAS LOMASELECTRIFICACION DE CENTROS POBLADOSCP-06, CP-14 Y CP-15 DEL DISTRITOTAMBOGRANDE, PROVINCIA PIURAELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOSDE LA COPA, SANTA CRUZ, CORTE HONDO, ELTORNO, CRUCE SAJINOS Y EL GUINEODISTRITO DE SUYOELECTRIFICACION DE LOS CASERIOSHUACHUMA BAJA Y PUERTA PULACHE - LASLOMASELECTRIFICACION DE LOS CASERIOSHUASCAR Y TUPAC INCA YUPANQUI - ZONAVALLE DE LOS INCAS TAMBOGRANDE
130 000
524 450
13 126
30 859
14 644
57 149
240 056
140 695
49 354
95 020
51 088
541 039
151 300
19 990
12 017
47 353
219 299
162 948
42 032
130 000
524 450
13 126
30 859
14 644
57 149
240 056
140 695
49 354
95 020
51 088
541 039
151 300
19 990
12 017
47 353
219 299
162 948
42 032
PLIEGO :
57 882 531 57 882 531 2 TOTAL PROYECTO
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
035
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
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RECURSOS PUBLICOS
AIR57A6DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2006
016 M. DE ENERGIA Y MINAS
60 232 634 57 882 531 50 000 000 168 115 165
038690
038691
038692
038693
038694
ELECTRIFICACION DE CASERIO SAN PABLO -HUALTACO II, DISTRITO TAMBOGRANDEELECTRIFICACION DEL ASENTAMIENTOHUMANO SAGRADO CORAZON DE JESUS,DISTRITO TAMBOGRANDE, PROVINCIA PIURAELECTRIFICACION RURAL DE LA COMUNIDADDE SAN JUAN DE LAGUNAS - DISTRITO DELAGUNAS - AYABACAELECTRIFICACION EN EL CASERIO SANMIGUEL DE YUSCAY - LAS LOMAS - PIURAELECTRIFICACION DEL CASERIO PELINGARA -LAS LOMAS
59 585
83 517
41 303
114 647
89 938
59 585
83 517
41 303
114 647
89 938
PLIEGO :
57 882 531 57 882 531
TOTAL PLIEGO :
2 TOTAL PROYECTO
10
10
10
10
10
035
035
035
035
035
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
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ANEXO 2
RECURSOS PUBLICOS
AIR57A6DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2006
031 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
20 000 000 20 000 000
002162 GESTION ELECTORAL 20 000 000 20 000 000
PLIEGO :
20 000 000 20 000 000
TOTAL PLIEGO :
1 TOTAL ACTIVIDAD
03 003
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
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40
MEF / DNPP
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CREDITO SUPLEMENTARIO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2006
ANEXO 2
RECURSOS PUBLICOS
AIR57A6DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2006
036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
030335
000111
001178
001722
002026
002060
002202
002207
002213
002604
015970
015973
017079
017599
018974
019030
019031
019033
022178
022905
022937
026934
FONDO CONTRAVALOR PERU -JAPON
CONSERVACION DE CARRETERAS
CONSTRUCCION CARRETERAOLLANTAYTAMBO - ABRA MALAGA -ALFAMAYOMANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES
REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DECARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA -PUCALLPACONSTRUCCION DE CARRETERA CAJAMARCA- SAN MARCOSREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LACARRETERA INGENIO-CHACHAPOYASREHABILITACION DE LA CARRETERATARAPOTO - JUANJUIREHABILITACION DE LA CARRETERA CASMA-HUARAZREHABILITACION DE LA CARRETERAOXAPAMPA- PUENTE PAUCARTAMBOREHABILITACION DE LA CARRETERA TINGOMARIA -TOCACHE JUANJUI TARAPOTOREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LACARRETERA IZCUCHACA - HUANCAVELICARECONSTRUCCION Y REHABILITACION DEPUENTE CARRASQUILLO Y ACCESOSRECONSTRUCCION DEL PUENTE FRANCO YACCESOSCONSTRUCCION PUENTE SALINAS YACCESOSCONSTRUCCION DE LA CARRETERAHUANCARUCMA - UMARO (TROCHACARROZABLE)CONSTRUCCION DE LA CARRETERA MIRGAS -SAN MARTIN DE PARASCONSTRUCCION DEL TRAMO AFECTADO DELPUENTE REITHERREHABILITACION DE LA CARRETERA ELREPOSO - ZARAMIRIZA, TRAMO EL REPOSO -DURANREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LACARRETERA TRUJILLO - SHIRAN -HUAMACHUCOMEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMPALMERUTA 001S PANAMERICANA SUR-DISTRITO DEOCUCAJE-ICA
24 321 890
26 871 679
174 056
749 093
38 704 760
600 000
13 644 080
7 386 362
5 325 088
30 833 873
20 004 187
731 648
1 589 486
2 000 000
200 000
700 000
4 463 403
4 836 489
22 635 900
10 419 600
300 000
50 000 000
50 000 000
24 321 890
26 871 679
174 056
749 093
38 704 760
600 000
13 644 080
7 386 362
5 325 088
30 833 873
20 004 187
731 648
1 589 486
2 000 000
200 000
700 000
4 463 403
4 836 489
22 635 900
10 419 600
300 000
PLIEGO :
24 321 890
50 000 000
74 321 890
230 236 999
230 236 999
1
2
TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL PROYECTO
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
003
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
052
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
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RECURSOS PUBLICOS
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Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2006
036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
24 321 890 230 236 999 50 000 000 304 558 889
027711
027712
028946
038663
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LACARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANIMEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LACARRETERA CATAC - HUARI - POMABAMBAREHABILITACION, MEJORAMIENTO YCONSTRUCCION DEL EJE VIAL N° 01 PIURA-GUAYAQUIL / PERU-ECUADORMEJORAMIENTO CARRETERA LONYA GRANDE- SANTA ROSA DE JAIPE - OCALLI
16 000 000
19 319 076
2 000 000
748 219
16 000 000
19 319 076
2 000 000
748 219
PLIEGO :
230 236 999 230 236 999
TOTAL PLIEGO :
2 TOTAL PROYECTO
16
16
16
16
052
052
052
052
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
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42
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ANEXO 2
RECURSOS PUBLICOS
AIR57A6DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2006
037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
027570
000340
000392
000616
000669
000716
001621
015061
015662
015820
015917
016436
016509
017264
017265
017267
017269
017270
017371
RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS - D.S. Nº022-2005-VIVIENDA
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DEALCANTARILLADO DE LA ZONA SUR DE LIMAMETROPOLITANAPROGRAMA NACIONAL DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADOMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOSSISTEMAS DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADOABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAREGION FRONTERIZA NORTE DE LAREPUBLICA DEL PERUPROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE YSANEAMIENTO RURAL - PRONASARESTUDIOS DE PRE-INVERSION
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LACIUDAD DE PUNO KFWINTERCEPTOR HUATANAY II ETAPA
MEJORAMIENTO Y EXPANSION DE LOSSISTEMAS DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO EN CHIMBOTEPROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CERRODE PASCO - PLAN DE ACCIONES INMEDIATASDE EMAPA PASCO S.A.AMPLIACION DE SISTEMA DE DESAGUE DECOLQUIJIRCAREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DESERVICIOS DE AGUA POTABLE YSANEAMIENTO EN AREA URBANAAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMADE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADONINACACAMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOSSISTEMAS DE AGUA Y DESAGUE DE VICCOREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOSSISTEMAS DE AGUA Y DISPOSICION DEEXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRODE PILLAOMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOSSISTEMAS DE AGUA Y DESAGUE SANITARIO YPLUVIAL DE CHANGO DISTRITO DE CHACAYANMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOSSISTEMAS DE AGUA, DESAGUE SANITARIO YPLUVIAL DE TAPUC DISTRITO DE TAPUCAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOSSISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
2 500 000
47 268
5 000 000
300 000
1 015 275
2 482 167
627 995
3 300 000
2 000 000
4 500 000
147 280
1 998 119
290 321
567 904
319 736
752 666
482 745
11 133 185
9 687 128
9 687 128
2 500 000
47 268
5 000 000
300 000
1 015 275
2 482 167
627 995
3 300 000
2 000 000
4 500 000
147 280
1 998 119
290 321
567 904
319 736
752 666
482 745
11 133 185
PLIEGO :
9 687 128
9 687 128
380 917 711
380 917 711
1
2
TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL PROYECTO
17
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
057
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
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CREDITO SUPLEMENTARIO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2006
ANEXO 2
RECURSOS PUBLICOS
AIR57A6DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2006
037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
017383
017444
017513
017527
017927
018106
018383
018396
018438
018596
018885
018910
018926
018978
019386
019411
019432
ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SANRAMONMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOSSISTEMAS DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO DE SATIPOSISTEMA DE AGUA Y DESAGUE TUNGASUCA
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DEALCANTARILLADO - YAUYOSAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOSSISTEMAS DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO Y DISPOSICION SANITARIADE EXCRETAS EN EL DISTRITO DE BELLAUNION - CARAVELICONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO DE ALTOPERILLOMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA YDESAGUE DE ORELLANAAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMADE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LA UNIONMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE E INSTALACION DELALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DEJULCANCONSTRUCCION DE POZOS TUBULARES CONSISTEMA DE TUBO BALDE EN CASERIOS Y CC.NN. DE LA PROVINCIA DE ATALAYAMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMADE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LALOCALIDAD DE ACOBAMBAMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DEALCANTARILLADO CURIMANACONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLASAN ALEJANDRO KM. 111 - IRAZOLASISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTROPOBLADO MENOR EL PORVENIR - SUPE -BARRANCAPROGRAMA INTEGRAL DE AMPLIACION YMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO - JULIAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMADE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADOMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMADE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LALOCALIDAD DE CABANACONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUAPOTABLE, LETRINIZACION Y EDUCACIONSANITARIA PARA 16 COMUNIDADES RURALESDEL DISTRITO DE TALAVERA
20 279 145
1 849 002
1 996 643
2 396 969
1 012 703
3 857 519
828 562
500 000
1 445 690
2 163 811
1 611 056
1 486 177
1 310 042
2 167 051
1 999 860
1 929 714
1 900 861
20 279 145
1 849 002
1 996 643
2 396 969
1 012 703
3 857 519
828 562
500 000
1 445 690
2 163 811
1 611 056
1 486 177
1 310 042
2 167 051
1 999 860
1 929 714
1 900 861
PLIEGO :
380 917 711 380 917 711 2 TOTAL PROYECTO
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
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ANEXO 2
RECURSOS PUBLICOS
AIR57A6DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2006
037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
019444
019808
019908
021140
021168
021444
021505
021584
021627
021660
021730
021870
021873
021879
022434
023091
INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGÜE DELOS BARRIOS DE ARANJUEZ Y HUALALACHIDEL DISTRITO DE TALAVERA, PROVINCIAANDAHUAYLASMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE Y CONSTRUCCION DEALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DEHUAMAMMARCA - CHANCHASALCANTARILLADO SANITARIO CONDOMINIAL YSU TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALESPARA UN SECTOR DEL CENTRO POBLADORUARAL CHOSICA DEL NORTEINSTALACION DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE EN LAS LOCALIDADES DE RAFAELBELAUNDE, JOSE OLAYA, COCAMILLA, SANPEDRO Y ATUMPLAYA - DISTRITO YPROVINCIA DE MOYOBAMBAAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOSSISTEMAS DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO EN EL DISTRITO DE INCLAN- TACNAMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE DE MATUCANAMEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DEAGUA POTABLE Y LETRINIZACION ENCOMUNIDADES NATIVAS DE PURUSMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE DE LA CIUDAD DE OTUZCOMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO - PUERTOESPERANZACONSTRUCCION DE RED DE DESAGUE LAQUEBRADAMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DEALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DESAUCE Y 8 DE JULIOAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMADE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LACIUDAD DE PUNOAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMADE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FILAALTAMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOSSISTEMAS DE AGUA Y DESAGÜE DELASENTAMIENTO HUMANO JOSE CARLOSMARIATEGUIINSTALACION DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO DE TIERRABLANCA-SARAYACUAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMADE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEAMOTAPE - EL TAMBO - PAITA - PIURA
1 894 464
1 950 976
1 546 125
1 638 026
1 948 223
1 573 409
1 197 268
150 000
2 211 839
1 921 343
3 990 635
2 276 902
3 894 701
777 608
1 994 107
1 302 584
1 894 464
1 950 976
1 546 125
1 638 026
1 948 223
1 573 409
1 197 268
150 000
2 211 839
1 921 343
3 990 635
2 276 902
3 894 701
777 608
1 994 107
1 302 584
PLIEGO :
380 917 711 380 917 711 2 TOTAL PROYECTO
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
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ANEXO 2
RECURSOS PUBLICOS
AIR57A6DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2006
037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
023106
023123
023124
023125
023126
023397
024948
025091
025632
025635
025660
025665
025666
025708
025709
025710
026120
026399
026442
SISTEMA DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO EN EL ASENTAMIENTOHUMANO EL ANGELAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMADE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN ELDISTRITO DE NUEVO IMPERIALMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMADE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LALOCALIDAD DE CONCHUCOSMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMADE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LALOCALIDAD DE TAUCAMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMADE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LALOCALIDAD DE PALLASCAAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMADE ALCANTARILLADO Y PLANTA DETRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS URIPAINSTALACION DEL SISTEMA DEALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DEHUACARMEJORAMIENTO DE LA CALLE AMAZONASCERCADO CASTILLAMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO DE LALOCALIDAD DE CHECACUPEMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH. SANPEDROMEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMADE AGUA POTABLE DE CONCHAN-CHOTA-CAJAMARCAMEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DEAGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOMONTECASTILLOMEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DEAGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOPEDREGAL GRANDE Y ANEXOSMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMADE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LACIUDAD DE SANTIAGO DE CHUCOMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMADE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LALOCALIDAD DE BOLOGNESIMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMADE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LALOCALIDAD DE FERRERREDES DE AGUA POTABLE DEL PUEBLOJOVEN 1° DE JUNIOMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE DE LA LOCALIDAD DE URUBAMBAINSTALACION DE LA RED DE AGUA POTABLE YAMPLIACION DE ALCANTARILLADO CON
1 274 319
3 073 951
1 282 967
1 331 813
1 892 408
2 195 963
1 644 508
1 103 939
1 154 574
1 557 666
1 994 896
1 997 962
1 617 068
2 500 000
1 295 098
1 104 127
1 043 980
1 621 461
1 225 038
1 274 319
3 073 951
1 282 967
1 331 813
1 892 408
2 195 963
1 644 508
1 103 939
1 154 574
1 557 666
1 994 896
1 997 962
1 617 068
2 500 000
1 295 098
1 104 127
1 043 980
1 621 461
1 225 038
PLIEGO :
380 917 711 380 917 711 2 TOTAL PROYECTO
14
14
14
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14
14
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14
14
14
14
14
14
14
14
14
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
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ANEXO 2
RECURSOS PUBLICOS
AIR57A6DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2006
037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
026937
027510
027765
027825
027831
027842
027902
027994
027995
028101
028330
028336
028462
028759
028855
CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL SECTORVILLA PERPETUO SOCORRO - PUERTO ETENMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DEALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADOMENOR CARMEN ALTOTRATAMIENTO ECOLOGICO DE ESPACIOSURBANOS VULNERABLES DESTINADOS AAREAS VERDESSECTORIZACION DEL SISTEMA DEDISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DECHACHAPOYASMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS PP.JJ.ELMER FAUCETT Y SANTA ROSA DE LIMA -IQUITOSMEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REDINTEGRAL DE ALCANTARILLADO Y ELTRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALESMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMADE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DELSECTOR SAN LUIS BAGUA GRANDECONSTRUCCION DE LA CAPTACION Y PLANTADE TRATAMIENTO DEL CONO NORTE, CERROCOLORADO - AREQUIPARENOVACION DE LA RED DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO CON CONEXIONESDOMICILIARIAS DEL PUEBLO JOVEN DIEGOFERRE - CHICLAYORENOVACION DE LA RED DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO Y CONEXIONESDOMICILIARIAS DEL PJ MURO-CHICLAYOMEJORAMIENTO DE LAS REDES DEALCANTARILLADO DE LAS PRINCIPALESCALLES DEL PUEBLO JOVEN VILLAMARIA DELDISTRITO DE NUEVO CHIMBOTECONSTRUCCION LAGUNAS DEESTABILIZACION SAN MARCOSMEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUAPOTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTODE AGUAS SERVIDAS SAN PABLOCONSTRUCCION DE LA CAPTACION YALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE DEL ASENTAMIENTO URBANOMUNICIPAL HORACIO ZEVALLOS GAMEZ,SOCABAYA - AREQUIPAMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DEABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LACIUDAD DE PALPAAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMADE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DELETRINAS DEL DISTRITO DE POMACOCHA YANEXOS DE AYAHUASAN, CUSICANCHA,
1 906 717
100 000
2 135 621
1 067 190
2 320 188
1 930 611
4 200 000
1 402 771
1 327 607
1 824 714
1 016 474
1 019 626
3 120 000
1 876 181
1 053 799
1 906 717
100 000
2 135 621
1 067 190
2 320 188
1 930 611
4 200 000
1 402 771
1 327 607
1 824 714
1 016 474
1 019 626
3 120 000
1 876 181
1 053 799
PLIEGO :
380 917 711 380 917 711 2 TOTAL PROYECTO
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
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MEF / DNPP
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ANEXO 2
RECURSOS PUBLICOS
AIR57A6DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2006
037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
028888
028889
028907
028926
029010
029020
029117
029267
029429
029476
029477
029513
029611
CUICHA Y HUANUPAMPA
INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAASOCIACION DE VIVIENDA JUVENTUDCHARACATO, CHARACATO - AREQUIPAINSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAASOCIACION DE VIVIENDA AMPLIACIONCHARACATO Y NUEVA CHARACATO ZONAS 3,4 Y 5, CHARACATO - AREQUIPAINSTALACION DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAASOCIACION DE VIVIENDA EL ALTIPLANO -CONO NORTE - YURA - AREQUIPAINSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO EN LA ASOCIACIONURBANIZADORA SOR ANA DE LOS ANGELES YMONTEAGUDO - YURA - AREQUIPAMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMADE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LALOCALIDAD DE HUANDOMEJORAMIENTO DEL COLECTOR SUR UNPRGY DEL COLECTOR RAMON CASTILLA DE LACIUDAD DE LAMBAYEQUEINSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAASOCIACION DE VIVIENDA GUSTAVO MOMHELLONA, CRISTO SALVADOR, JESUS DENAZARET, VIRGEN LOURDES, VILLA PARAISOY NUEVA CHARACATO ZONAS 1 Y 2 DECHARACATO, CHARACATO - AREQUIPAAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMADE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOINTEGRAL DE LA LOCALIDAD DE VILLA DEPASCOAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA YDESAGUE EN VILLA SALVACIONRENOVACION DE LA RED DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO CON CONEXIONESDOMICILIARIAS DE LA URBANIZACIONCHICLAYO-CHICLAYORENOVACION DE LA RED DE AGUA POTABLE YCOLECTOR DE LA CALLE LETICIA Y SUSTRANSVERSALES DESDE LA AV. SAENZ PEÑAA LA AV. BALTA-CHICLAYOREEMPLAZO DE FUENTE Y MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUAPOTABLE DE LOS RESERVORIOS LOS CEDROSY SAN ISIDROCONSTRUCCION DE DESAGUE, GRADERIAS,LAVANDERIA Y SS.HH. DEL BARRIO ALTOPERU-PAUCAR
2 150 000
1 725 000
231 457
1 220 553
1 928 030
1 873 981
2 510 000
1 512 178
2 429 916
1 886 227
1 804 246
550 000
66 202
2 150 000
1 725 000
231 457
1 220 553
1 928 030
1 873 981
2 510 000
1 512 178
2 429 916
1 886 227
1 804 246
550 000
66 202
PLIEGO :
380 917 711 380 917 711 2 TOTAL PROYECTO
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
08/09/2006
11:31:29
48
MEF / DNPP
(EN NUEVOS SOLES)
PAGINA :
CREDITO SUPLEMENTARIO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2006
ANEXO 2
RECURSOS PUBLICOS
AIR57A6DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2006
037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
029613
029692
029729
029764
029912
029936
030169
030170
030171
030173
030176
030180
030181
030182
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMADE DESAGUE CON TRATAMIENTO DE AGUASRESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE HUAYLLAYCONSTRUCCION DEL SISTEMA DETRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ELDISTRITO DE SAN LUIS-CENTRO POBLADOMENOR SANTA BARBARAMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLEPRINCIPAL Y PASAJES 1, 2, 3 DE LAURBANIZACION FONAVI Y URBANIZACIONAPROVISER, PROVINCIA DE TALARA - PIURAAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMADE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LALOCALIDAD DE ILAVEMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITODE LA JOYA, AREQUIPAMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMADE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DECABALLO COCHAAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMADE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOINTEGRAL DE LA LOCALIDAD DE ACOSTAMBOAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMADE AGUA POTABLE E INSTALACION DELETRINAS EN LAS LOCALIDADES DERUMICHACA, ANTACCACCA, PIRCAPAHUANA,CHALLHUAPUQUIO Y PUEBLO NUEVOCONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P.CAPOTE-PICSIINSTALACION DE LA RED DE ALCANTARILLADOY AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLEDE LOS PP.JJ. MIRAFLORES Y SAN ANDRES -ZAÑAINSTALACION DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE Y AMPLIACION DEL SISTEMA DEALCANTARILLADO PARA LA LOCALIDAD DEMANZANARES - HUACHOMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMADE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LALOCALIDAD DE PAZOSMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMADE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DESAN PEDRO DE MULLACA DEL DISTRITO DEPAZOSMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOSSISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO DE OXAPAMPA -OXAPAMPA
1 404 561
1 999 266
1 135 895
2 149 822
4 200 000
5 101 935
1 187 886
1 227 765
1 771 127
1 716 562
4 347 941
1 490 004
836 069
8 684 781
1 404 561
1 999 266
1 135 895
2 149 822
4 200 000
5 101 935
1 187 886
1 227 765
1 771 127
1 716 562
4 347 941
1 490 004
836 069
8 684 781
PLIEGO :
380 917 711 380 917 711 2 TOTAL PROYECTO
14
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047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
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49
MEF / DNPP
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CREDITO SUPLEMENTARIO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2006
ANEXO 2
RECURSOS PUBLICOS
AIR57A6DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2006
037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
030183
030184
030207
030273
030277
030328
030529
030536
030537
030538
030539
030540
030541
030542
030543
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMADE AGUA POTABLE E INSTALACION DELSISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL DISTRITODE ACCOMARCAREUBICACION Y AMPLIACION DE LA PLANTADE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DELDISTRITO DE CALANAAMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO EN LAS ASOCIACIONES DEVIVIENDA -SECTOR ARUNTA-TACNACONDUCCION DE AGUA TRATADA- LINEA DEIMPULSION EB. QORIPATA RESERVORIOPICCHU-CAMBIO LINEA DE QENQORO IIETAPA- RESERVORIO 12 A APV. PARTE ALTASAN SEBASTIAN- RESERVORIO HATUNHUAYLLA AL RESERVORIO EL ARCO R-12MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DEALCANTARILLLADO EN EL CENTRO POBLADOSIPAN ZAÑACANALIZACION QUEBRADA CANCHULHUAYCO- SANTO DOMINGOINSTALACION DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE A LOS AA.HH. DE VILLA ECOLOGICA,VILLA EL PARAISITO, EMPADRONADOS PORENACE, LOS BALCONES DE CHILINA, SANLAZARO, EL MIRADOR ZONAS A,B,C, Y LOSBALCONES - DISTRITO ALTO SELVA ALEGRE-AREQUIPAMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMADE AGUA POTABLE E INSTALACION DEALCANTARILLADO DE VILLA TROMPETEROS -TROMPETEROSAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMADE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DECONTAMANAINSTALACION DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO DE LALOCALIDAD DE HUIMBAYOCINSTALACION DE LAS REDES DEALCANTARILLADO DEL SECTOR BARRIOYUMBITEINSTALACION DEL SISTEMA DEALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SANHILARIONINSTALACION DEL SISTEMA DEALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SANFERNANDOINSTALACION DEL SISTEMA DEALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DEBUENOS AIRESMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE
1 455 320
1 639 751
2 143 057
1 275 103
1 092 484
1 866 419
1 140 874
1 620 704
8 645 797
1 993 909
1 491 913
1 984 039
1 997 613
1 775 697
1 997 545
1 455 320
1 639 751
2 143 057
1 275 103
1 092 484
1 866 419
1 140 874
1 620 704
8 645 797
1 993 909
1 491 913
1 984 039
1 997 613
1 775 697
1 997 545
PLIEGO :
380 917 711 380 917 711 2 TOTAL PROYECTO
14
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047
047
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047
047
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
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50
MEF / DNPP
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ANEXO 2
RECURSOS PUBLICOS
AIR57A6DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2006
037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
030544
030545
030546
030547
030548
030549
030550
030551
030552
030553
030554
030555
030556
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DEPUERTO RICOINSTALACION DE UN SISTEMA DEALCANTARILLADO PARA LAS LOCALIDADES DEEL PORVENIR Y LIMONINSTALACION DE UN RESERVORIO Y UNALINEA DE ALIMENTACION PARA ELMEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUAPOTABLE EN LAS ASOCIACIONES DEL CONOSUR OESTE PROVINCIA DE TACNAMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CAPTACIONDE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAPOTABLE DE LA CIUDAD DE IQUITOSMEJORAMIENTO DE LA LINEA DE IMPULSIONDE AGUA POTABLE L3 - IQUITOSAMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLEY CONSTRUCCION DEL SISTEMA DEALCANTARILLADO DEL AA.HH. TUPAC AMARUEN LA CIUDAD DE TOCACHECONSTRUCCION DE UNA PLANTA DETRATAMIENTO DE AGUA Y CONEXIONESDOMICILIARÍAS EN LAS COMUNIDADES DE SANFRANCISCO, SAN JOSE Y SAN ANDRES,DISTRITO DE BELEN - MAYNAS - LORETOAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMADE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DELDISTRITO DE SALITRAL-SULLANAAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DELABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LAZONA NOR ESTE DEL DISTRITO DE PIURAAMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DEAGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEMARAY, LINDEROS DE MARAY, PUEBLONUEVO DE MARAY E HIGUERONESAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMADE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAVILLA DE CHALACO, SECTOR ABELARDOQUIÑONEZ Y CASERIO LOS PINOS, DISTRITODE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPONMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DELABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DELSECTOR OESTE DE PIURA, AA.HH. SANSEBASTIAN, URB. POPULAR LUIS PAREDESMACEDA Y LUIS ALBERTO SANCHEZAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMADE AGUA POTABLE DEL AA.HH. CIUDAD DELNIO-LOS MEDANOS-LAS MERCEDES CASTILLAPIURACONSTRUCCION DEL SISTEMA DEALCANTARILLADO AA.HH. LUCAS CUTIVALU IIETAPA - LOS TALLANES, PROVINCIA DE PIURA- PIURA
1 995 463
1 763 373
1 989 170
1 480 807
1 947 113
1 333 264
1 966 530
1 074 686
1 717 976
1 972 133
1 311 321
1 805 329
1 691 681
1 995 463
1 763 373
1 989 170
1 480 807
1 947 113
1 333 264
1 966 530
1 074 686
1 717 976
1 972 133
1 311 321
1 805 329
1 691 681
PLIEGO :
380 917 711 380 917 711 2 TOTAL PROYECTO
14
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047
047
047
047
047
047
047
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
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ANEXO 2
RECURSOS PUBLICOS
AIR57A6DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2006
037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
030557
030558
030559
030560
030561
030562
030563
030564
030565
030566
030568
030569
030570
030571
030572
CONSTRUCCION DE RESERVORIO ELEVADODE 1000 M3 URB SALAVERRY - ENACE TALARAMEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA DE AGUAPOTABLE Y CONSTRUCCIONALCANTARILLADO CASERIO NARIHUALAMEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUAPOTABLE Y SANEAMIENTO DEL CIRCUITO N-29DEL CONO NORTEAMPLIACION DEL SISTEMA DE REDES DEAGUA POTABLE DE LA URBANIZACION FELIPECOSSIO DEL POMAR CASTILLA PIURAREHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA YALCANTARILLADO EN LOS PARQUES 63 AL 69Y COOP. VIVIENDA SANTA ROSA, PROVINCIADE TALARA - PIURAMEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA YALCANTARILLADO DE LAS CALLES E, F Y G,PROVINCIA DE TALARA - PIURACONSTRUCCION DE LAGUNAS DE OXIDACIONPARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALESDESARROLLO HABITACIONAL AYPATE,PROVINCIA DE PIURA - PIURACONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO EN ELASENTAMIENTO HUMANO JAVIER HERAUD,DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE -AREQUIPA - AREQUIPAINSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE YLETRINAS DOMICILIARIAS EN LA ASOCIACIONPRO VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL EN ELCONO NORTE, PROVINCIA DE AREQUIPA -AREQUIPACONSTRUCCION DE SISTEMA DEALCANTARILLADO EN SINCHAO GRANDE -DISTRITO EL TALLAN, PROVINCIA DE PIURA -PIURAMEJORAMIENTO DE LA LAGUNA DEESTABILIZACION DE ILLIMO Y CONSTRUCCIONDEL EMISOR DE 08" AL DREN MARCELOMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DEALCANTARILLADO DE QUILCATACTA - JUNINMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMADE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DELDISTRITO DE HUAYHUAY-YAULI-LA OROYARENOVACION DE LA RED DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO DE LOS PP.JJ. SANFRANCISCO Y BUENOS AIRES - CHICLAYOINSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO CON CONEXIONESDOMICILIARIAS PARA LA HABILITACIONURBANA LOS SAUCES - PIMENTEL
1 954 997
1 526 122
2 049 447
1 429 802
1 514 009
1 534 985
1 318 762
2 130 414
1 576 345
1 462 447
1 110 733
1 772 806
1 619 400
1 320 639
1 998 572
1 954 997
1 526 122
2 049 447
1 429 802
1 514 009
1 534 985
1 318 762
2 130 414
1 576 345
1 462 447
1 110 733
1 772 806
1 619 400
1 320 639
1 998 572
PLIEGO :
380 917 711 380 917 711 2 TOTAL PROYECTO
14
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14
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047
047
047
047
047
047
047
047
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
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MEF / DNPP
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ANEXO 2
RECURSOS PUBLICOS
AIR57A6DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2006
037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
030573
030574
030575
030576
030577
030578
030580
030581
030582
030583
030584
030585
030586
030587
INSTALACION DE LA LINEA DEREFORZAMIENTO Y RED DE AGUA POTABLECON CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL PP.JJ.1 DE JUNIO- LA VICTORIAMEJORAMIENTO DE LA RED DEALCANTARILLADO DEL PP.JJ. DE VILLAMARIADEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTEINSTALACION DE LA RED DE AGUA POTABLE YAMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADODE LA HABILITACION URBANA EL SANTUARIO-CHICLAYOAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMADE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE YCONSTRUCCION DEL SISTEMA DEALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DETURPO, DISTRITO TURPO Y PROVINCIA DEANDAHUAYLAS, REGION APURIMACCONSTRUCCION DE PLANTA DETRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LALOCALIDAD DE OYOTUNMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMAAGUA POTABLE Y AMPLIACION DEALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DEMAYNORECUPERACION, AMPLIACION YMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO DE LALOCALIDAD DE LA JALCAAMPLIACION DEL SISTEMA DEABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LASLOCALIDADES DEL VALLE CHUMBAO,DISTRITO DE SAN JERONIMO, ANDAHUAYLASY TALAVERA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS -APURIMACINSTALACION DE LA RED DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO DE LA HABILITACIONURBANA LA ENCANTADA - DISTRITO LAVICTORIA - CHICLAYOCONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE EL OBELISCO, PROVINCIA DEHUALGAYOC - CAJAMARCAAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMADE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOSANITARIO EN EL ANEXO DE COCHAS CHICO,DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNINMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DEALCANTARILLADO EN EL CC.PP. SANTA ROSA,DISTRITO DE CHINCHA BAJA - CHINCHAREHABILITACION Y AMPLIACION DE DESAGUEDE SANTA ANA DE TUSIAMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMADE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE
1 043 980
1 615 019
1 151 091
2 055 528
1 270 988
1 035 737
1 949 131
6 798 198
1 001 903
1 364 543
1 712 257
657 413
497 407
106 444
1 043 980
1 615 019
1 151 091
2 055 528
1 270 988
1 035 737
1 949 131
6 798 198
1 001 903
1 364 543
1 712 257
657 413
497 407
106 444
PLIEGO :
380 917 711 380 917 711 2 TOTAL PROYECTO
14
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047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
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53
MEF / DNPP
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CREDITO SUPLEMENTARIO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2006
ANEXO 2
RECURSOS PUBLICOS
AIR57A6DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2006
037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
030588
030589
030592
030594
030595
030596
030597
030598
030599
030600
030601
030602
030603
030604
030605
030606
030607
030608
EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO DE HUAYO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOSSISTEMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DELA LOCALIDAD DE YANAHUANCAMEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LOSSISTEMAS DE AGUA Y DESAGUE EN LALOCALIDAD DE PAUCARCONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADOEN LOS SECTORES II, III Y V DEL PP.JJ. SEÑORDE LUREN -ICACONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUAY DESAGUE DE CIUDAD CONSTITUCIONAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMADE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DELSISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA UPISVILMA LEON DEL DISTRITO DE TAMBO DEMORA - CHINCHAMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMADE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LALOCALIDAD DE QUIULACOCHAAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMADE AGUA POTABLE DE EL INGENIOMEJORAMIENTO DE REDES DEALCANTARILLADO DEL SECTOR EL GOLFMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMADE DESAGUE Y TRATAMIENTO DE AGUASRESIDUALES DE LA LOCALIDAD DEJATUNPAMPA EN EL DISTRITO DE HUACHONCONSTRUCCION DEL INTERCEPTORVALDELOMAR, PROVINCIA DE PISCO - ICACONSTRUCCION DE CAMARA DE BOMBEO,LINEA DE IMPULSION Y REHABILITACION DE LACAMARA ACTUAL DEL DISTRITO DE SANANDRES, PROVINCIA DE PISCO - ICACONSTRUCCION DE COLECTOR INDUSTRIALDE PISCO, PROVINCIA DE PISCO - ICARENOVACION DE REDES DE ALCANTARILLADODEL CERCADO DE ICAMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA RED DEDESAGUE PLUVIAL DE PAMPASCONSTRUCCION DEL SISTEMA DEALCANTARILLADO SANITARIO DE LACOMUNIDAD DE JULCAMARCAMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DEABASTECIMIENTO DE AGUA MEDIANTE POZOSDE LA SUB ZONA RIBEREÑA - LAGOMEJORAMIENTO DEL P.J. JULIO PONCEANTUNEZ DE MAYOLO - IQUITOS, PROVINCIADE MAYNAS - LORETOCONSTRUCCION DE LAS REDES DEALCANTARILLADO CON CONEXIONESDOMICILIARIAS DE LAS UPIS KEIKO SOFIA
1 957 796
152 600
1 102 076
4 709 418
445 849
925 319
518 036
850 000
701 283
1 516 399
1 085 208
1 351 400
1 986 172
1 408 174
435 000
1 314 785
1 864 542
640 505
1 957 796
152 600
1 102 076
4 709 418
445 849
925 319
518 036
850 000
701 283
1 516 399
1 085 208
1 351 400
1 986 172
1 408 174
435 000
1 314 785
1 864 542
640 505
PLIEGO :
380 917 711 380 917 711 2 TOTAL PROYECTO
14
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14
14
14
14
14
14
14
14
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
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54
MEF / DNPP
(EN NUEVOS SOLES)
PAGINA :
CREDITO SUPLEMENTARIO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2006
ANEXO 2
RECURSOS PUBLICOS
AIR57A6DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2006
037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
380 917 711 9 687 128 390 604 839
030609
030610
030611
030612
030613
030734
038695
038696
FUJIMORI
CONSTRUCCION DE LAS REDES DEALCANTARILLADO CON CONEXIONESDOMICILIARIAS DE LA UPIS HUSARES DEJUNINAMPLIACION DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO ESPERANZA ALTA,QUIRITIMAYO Y BARRIO DELTA DE LA CIUDADDE CAJAMARCAINSTALACION DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAHABILITACION URBANA RESIDENCIALMAGISTERIAL-CHICLAYOAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOSSISTEMAS DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO PARA LA CIUDAD DELCUSCO - AÑO 2005MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMADE SANEAMIENTO QUIQUIJANACONSTRUCCION SISTEMA INTEGRAL DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO DE LALOCALIDAD DE MOTUPILLO MOTUPILLO,DISTRITO DE PITIPO - FERRENAFE -LAMBAYEQUEAMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE IIETAPA ALTO TRUJILLORENOVACION DE COLECTORES ZONASPOPULARES DE TRUJILLO
503 024
1 955 811
2 918 291
2 802 498
1 915 701
2 046 483
8 500 000
5 740 834
503 024
1 955 811
2 918 291
2 802 498
1 915 701
2 046 483
8 500 000
5 740 834
PLIEGO :
380 917 711 380 917 711
TOTAL PLIEGO :
2 TOTAL PROYECTO
14
14
14
14
14
14
14
14
047
047
047
047
047
047
047
047
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
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MEF / DNPP
(EN NUEVOS SOLES)
PAGINA :
CREDITO SUPLEMENTARIO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2006
ANEXO 2
RECURSOS PUBLICOS
AIR57A6DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2006
313 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO
000270
000351
001165
001167
001655
001690
001938
002031
015758
021979
026756
030158
030471
001050
000769
017441
017442
021699
017082
017084
017444
019166
021481
GESTION DE PROYECTOS
OPERACION Y MANTENIMIENTO
CONSTRUCCION CANAL DE DERIVACIONCHIHUANECONSTRUCCION CANAL DE RIEGO VILQUE -MAÑAZO - CABANAII ETAPA JEQUETEPEQUE-ZAÑA
IRRIGACION MAGUNCHAL
RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURAMAYOR DE RIEGO DEL CANAL INTERNACIONALZARUREHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURAPRINCIPAL DE RIEGO DE LA IRRIGACIONMARGENELECTRIFICACION DE LA ESTACION DEBOMBEO Y CULMINACION DEL CANALPRINCIPAL CON CONCRETO ARMADO ENIRRIGACION BECERRA BELENCONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACIONSUYTUCCOCHAAFIANZAMIENTO HIDRICO DE CABANA SUR
MEJORAMIENTO IRRIGACION PUERTO ELCURA - TUMBESAMPLIACION DE LA SECCION DE LOS TUNELES9, 14 Y 16 EXISTENTES DEL CANAL IRCHIMAPOYO AL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE
ENCAUSAMIENTO DE RIOS Y DEFENSASRIBEREÑASDEFENSA RIBEREÑA RIO MAPACHO
ENCAUZAMIENTO RIO URQUILLOS
CONSTRUCCION CENTRO EDUCATIVOPRIMARIO SECUNDARIO N° 6010104 - SOPLINVARGASCONSTRUCCION SISTEMA ALCANTARILLADOCANARIACONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO TIQUIHUASISTEMA DE AGUA Y DESAGUE TUNGASUCA
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMADE AGUA Y DESAGUE CHALHUANCAMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOSSISTEMAS DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUASSERVIDAS EN EL DISTRITO DE SANCOS
60 000
316 000
2 400 000
6 030 000
900 000
330 000
9 096 000
300 000
1 300 000
1 500 000
599 878
1 451 674
3 840 000
125 000
32 000
253 146
177 128
28 169
250 000
250 000
905 201
366 803
196 967
60 000
316 000
2 400 000
6 030 000
900 000
330 000
9 096 000
300 000
1 300 000
1 500 000
599 878
1 451 674
3 840 000
125 000
32 000
253 146
177 128
28 169
250 000
250 000
905 201
366 803
196 967
PLIEGO :
34 929 688 34 929 688 2 TOTAL PROYECTO
03
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
09
14
14
14
14
14
003
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
012
048
048
048
061
047
047
047
047
047
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
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MEF / DNPP
(EN NUEVOS SOLES)
PAGINA :
CREDITO SUPLEMENTARIO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2006
ANEXO 2
RECURSOS PUBLICOS
AIR57A6DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2006
313 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO
34 929 688 34 929 688
021323
021483
022734
029357
CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLEGALLINACITOCONSTRUCCION DE PUENTE NUEVO MUNDO
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DELCAMINO VECINAL MOHENA ALTA-PRIMAVERA-UTCCONSTRUCCION CAMINO RURAL LECHEMAYO- TICSIBAMBA - VILLAVISTA
300 041
1 700 000
500 000
1 721 681
300 041
1 700 000
500 000
1 721 681
PLIEGO :
34 929 688 34 929 688
TOTAL PLIEGO :
2 TOTAL PROYECTO
16
16
16
16
052
052
052
052
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
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MEF / DNPP
(EN NUEVOS SOLES)
PAGINA :
CREDITO SUPLEMENTARIO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2006
ANEXO 2
RECURSOS PUBLICOS
AIR57A6DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2006
039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
4 800 000 20 000 000 24 800 000
000034
018071
APOYO A LAS BENEFICENCIAS
INFRAESTRUCTURA ECONOMICA Y SOCIAL -CONVENIO PASA
4 800 000
20 000 000
4 800 000
20 000 000
PLIEGO :
4 800 000
4 800 000
20 000 000
20 000 000
TOTAL PLIEGO :
1
2
TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL PROYECTO
05
05
014
014
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.