Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE MICHOACAN
Subdirección General de FinanzasSubdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Julio 2007
Índice
I. Datos Generales
III. Población y Trabajadores
IV. Infraestructura
VI. Indicadores de Prestaciones
VII. FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE
VIII. Indicadores de Presupuesto
IX. Acuerdos de Gestión
V. Indicadores Médicos
II. Información Económica
I. Datos Generales
MICHOACAN
Superficie: 59,864 kms2 Porcentaje superficie nacional: 3.0 %
Fuente: Cáluclos Propios con información de INEGI, IMSS, CONAPO.
Michoacán 2004Población 4,028,900 % de la Población Nacional 3.9%Producto Interno Bruto (miles de pesos) 153,969,550 Aportación al PIB Nacional 2.2%PIB per Cápita (pesos) 38,216.3 PIB per Cápita Pesos, Nacional 67,610.9 Escolaridad Promedio (años, 2005) 6.9Empleo formal IMSS, 2005 273,924.00 Empleo formal IMSS, Nacional 2005 13,184,863 Aportación al Empleo IMSS 2.1%Mortalidad Infantil* (2005) 19.4 Esperanza de Vida (2005) 74.4* por cien
II. Información Económica
Información Económica
Fuente: INEGI
PIB
$ 153,969,550 (Miles)$ 153,969,550 (Miles) 2.2 %2.2 %
Aportación al PIB Nacional PIB per Cápita
$ 38,216 $ 38,216
Composición PIB EstatalConcepto (Miles de Pesos) 2002 2003 2004% de
Participación en 2004
Total 33 967 225 34 992 450 36664704G.D. 1 Agropecuaria, silvicultura y pesca 5 652 491 5 832 144 5802878 0.2G.D. 2 Minería 294 474 296 517 359270 0.1G.D. 3 Industria manufacturera 4 261 212 4 502 187 4815153 13.4G.D. 4 Construcción 1 684 260 1 604 478 1934345 0.4G.D. 5 Electricidad, gas y agua 989 874 927 781 939051 0.5G.D. 6 Comercio, restaurantes y hoteles 5 510 431 5 878 605 6442772
6.9G.D. 7 Transporte, almacenaje y comunicaciones
3 355 953 3 623 850 39465790.6
G.D. 8 Servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler
6 690 980 7 019 163 6969505
1.8G.D. 9 Servicios comunales, sociales y personales
6 104 855 5 989 359 6003556
0.9
Información Económica
Fuente: INEGI
Inversión Extranjera Directa Según Sector Económico
IMSS Dic 2006 Mayo 2007 Diferencia
Permanentes 248 246 252 520 +4,274
Eventuales 47 447 51 882 +4,435
Total 295 693 304 402 + 8,709
Total de Trabajadores Asegurados en el IMSSTotal de Trabajadores Asegurados en el IMSS
Sector (Millones de Dolares) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Total 6.3 29.1 8 11.8 -11.7 -1.5 92.1 181.5
Agropecuario 0.1 0 0 0 0 0 0 0
Minería 0 0 0 0 0 0 0 0
Industria manufacturera 6 0.9 5.6 0.3 -23.6 -5.8 -53.2 -11.1
Electricidad y agua 0 0 0 3.1 2.3 0 0 0
Construcción 0 0 0 0 0 0 0 0
Comercio 0.2 0.1 -0.7 -0.7 -0.3 0.9 1 0.1
Transportes y comunicaciones 0 0.8 0 8.9 7.4 -2.5 -7.4 0.6
Servicios financieros 0 0.2 0.8 0 0 0 0 0
Otros servicios a/ 0 27.1 2.3 0.1 2.4 5.9 151.6 191.9
Información Económica
Fuente: INEGI
Infraestructura y Recursos del Sector Salud
Concepto Entidad
Participación % en el
total nacional
Lugar nacional
Unidades médicas 949 5 8°
Hospitales a ND ND ND
Unidades de consulta externa ND ND NDRecursos materiales b Camas censables 2 120 2.8 12°
Consultorios 1 985 3.7 9°
Laboratorios de análisis clínicos 52 4 8°Personal médico c 4 836 3.1 9°
En contacto directo con el paciente 4 496 3.2 9° Generales 1 320 3.2 12°
Especialistas 1 840 2.7 12°
En adiestramiento d 1 336 4.1 7° En otras labores 340 2.3 15°
Personal paramédico c e 11 809 2.6 13° Enfermeras f 5 737 2.9 12°
Otros 6 072 2.5 13°
Consultas externas (Miles) 9 622 3.6 9° Generales 7 319 3.9 8°
Especializadas g 1 091 2.7 12° De urgencia 728 2.7 14°
Odontológicas 485 3.7 8°
III. Población y Trabajadores
Población
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Comparativo Michoacán-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Personal en Nómina por Tipo de Nombramiento
Michoacán 2006
ISSSTE 2006
Participación Michoacán Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Base 2395 69,353 3.4% 2,401 69,538 2.8%
Confianza 389 15,498 2.3% 375 15,566 2.4%
Honorarios 67 1,687 3.97% 65 1,620 4.0%
Becarios 77 1,684 4.5% 77 1,694 4.5%
Residentes 6 1,473 0.4% 6 1,499 0.4%
Total 2,934 89,695 3.2% 2,924 89,917 2.7%
*Cifras preliminares
Comparativo Michoacán-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Población AmparadaMichoacán
2006ISSSTE
2006Participación Michoacán
Mayo 07*ISSSTE Mayo 07*
Participación
Trabajadores
85,166 2,424,773 3.51% 84,687 2,411,143 3.51%
Familiares de
Trabajadores
245,932 7,297,397 3.37% 244,549 7,229,440 3.38%
Pensionados 16,757 578,392 2.90% 17,035 588,670 2.89%
Familiares Pensionados
174,063 498,386 2.82% 14,296 507,259 2.82%
Total 361,918 10,798,948 3.35% 360,567 10,736,512 3.36%
*Cifras preliminares
IV. Infraestructura
Infraestructura
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Infraestructura
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Comparativo Michoacán -ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Infraestructura
Michoacán 2006
ISSSTE 2006
Participación Michoacán Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Tiendas 13 251 5.18% 13 250 5.20%Farmacias 3 99 3.03% 1 93 1.08%Bibliotecas 1 61 1.64% 1 61 1.64%
Centros Deportivos
7 7
Centros Culturales
1 74 1.35% 1 74 1.35%
Talleres para Jubilados
3 104 2.88% 3 104 2.88%
Agencias Turissste
1 38 2.63% 1 38 2.63%
Estancias de Bienestar
2 133 1.50% 2 137 1.50%
*Cifras preliminares
Comparativo Michoacán-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Infraestructura Médica
Michoacán 2006
ISSSTE 2006
Participación Michoacán Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Hospitales Generales
1 25 4.00% 1 25 4.00%
Hospitales Regionales
11 11
Clínicas Hospital
8 70 11.43% 8 71 11.27%
Clínicas de Especialidad
17 17 0%
Clínicas de Medicina Familiar
2 87 2.30% 2 88 2.27%
Unidades de Medicina Familiar
56 905 6.19% 56 905 6.19%
Consultorios Auxiliares
80 80 2.50%
*Cifras preliminares
Comparativo Michoacán-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Unidades Médicas
Michoacán 2006
ISSSTE 2006
Participación Michoacán Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
1er nivel 58 1,074 5.40% 58 1,075 5.40%2do nivel 9 112 8.04% 9 113 7.96%3er nivel 11 11
Total 67 1,197 5.60% 67 1,199 5.59%
*Cifras preliminares
V. Indicadores Médicos
Indicadores Médicos
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Indicadores Médicos
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Comparativo Michoacán-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Capacidad Instalada
Michoacán 2006
ISSSTE 2006
Participación MichoacánMayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Consultorios 248 5,661 4.38% 248 5,679 4.37%Laboratorios 9 227 3.96% 9 229 3.93%Eq Rayos X 15 411 3.65% 15 415 3.61%
Mastógrafos 1 57 1.75% 1 57 1.75%
Ultrasonidos 12 184 6.52% 12 185 6.45%
Tomógrafos 1 26 3.85% 1 26 3.85%
Camas Censables
288 6,823 4.22% 288 6,833 4.21%
Camas de Tránsito
110 3,490 3.17% 110 3,500 3.16%
*Cifras preliminares
Comparativo Michoacán-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Servicios
Michoacán 2006
ISSSTE 2006
Participación MichoacánMayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Consultas 1,017,926 21,928,233 4.64% 369,896 9,276,946 3.99%
Recetas 1,552,305.0 20,267,510 5.60% 459,342.0 11,469,328 4.00%
Medicamentos Surtidos
5,388,403 63,739,034 5.05% 1,723,244 44,319,583 3.89%
Egresos Hospitalarios
15,165 348,641 4.35% 6,507 143,154 4.55%
Actos Quirúrgicos
13,891 237,834 3.77% 3,264 85,346 3.82%
Partos Atendidos
1,820 38,179 4.74% 691 13,355 5.17%
Urgencias 37,170 818,670 4.54% 11,837 349,625 3.39%
Defunciones Hospitalarias
384 10,890 3.53% 179 4,562 3.92%
*Cifras preliminares
Comparativo Michoacán-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Recursos Humanos MIchoacán
2006 ISSSTE 2006
Participación Michoacán Mayo 2007
ISSSTE Mayo
2007
Participación
Médicos 713 17,926 3.98% 713 18,309 3.89%Enfermeras 738 20,797 3.55% 749 21,004 3.57%
Paramédicos 114 4,648 2.45% 115 4,785 2.40%Administrativos 282 8,823 3.20% 327 9,151 3.57%
Servicios Generales 330 7,430 4.44% 345 7,505 4.60%
VI. Indicadores de Prestaciones
Nómina y Pensiones
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Prestaciones y Servicios
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Prestaciones y Servicios
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Prestaciones y Servicios
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Comparativo Michoacán-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
PensionesMichoacán
2006ISSSTE 2006
Participación Michoacán Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Pensiones en Nómina
Ordinaria
16,310 559,428 2.92% 16,575 569,462 2.91%
Costo de Nómina
Ordinaria(miles)
1,242,644.5 45,555,368 27.28% 577,920.9
21,006,922
2.75%
Pensiones en Nómina RT
447 18,964 2.38% 460 19,208 2.39%
Costo de Nómina RT
(miles)
19,032.4 701,302 2.71% 8,172.4 308,274 2.76%
*Cifras preliminares
Comparativo Michoacán-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
IndemnizacionesMichoacán
2006ISSSTE 2006
Participación MichoacánMayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Número 60 2,634 2.28% 21 1,033 2.03%
Monto(miles)
1,186.9 60,828 1.95% 497.6 21,626 2.30%
Gastos de FuneralMichoacán
2006ISSSTE 2006
Participación MichoacánMayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Número 300 9,781 3.07% 109 3,988 2.73%
Monto(miles)
5,846.3 170,794 3.42% 1,879.6 75,168 2.49%
*Cifras preliminares
Comparativo Michoacán-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Prestamos PersonalesMichoacán
2006ISSSTE 2006
Participación MichoacánMayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Corto Plazo 17,625 415,477 4.24% 4,284 143,365 2.99%
MontoCorto Plazo
(miles)
228,2505.6 5,179,540 4.41% 54,283.2 1,780,451 3.05%
Complementarios
3,7213 76,655 4.86% 875 23,099 3.79%
Monto Complementario
s(miles)
185,789.8 3,671,606 5.08% 45,248.9 1,129,178 4.01%
Especiales 256 8,756 2.92% 75 3,491 2.15%
Monto Especiales
(miles)
4,574.8 157,206 2.91% 1,348.2 62,548 2.16%
*cifras preliminares
Comparativo Michoacán-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
EBDISMichoacán
2006ISSSTE 2006
Participación Michoacán Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Niños Atendidos
718 32,922 2.18% 666 28,715 2.32%
Niños Inscritos
614 26,303 2.33% 664 26,899 2.39%
Lugares Disponibles
327 25,625 1.28% 327 26,020 1.26%
*cifras preliminares
VII. FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE
FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Comparativo Michoacán-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
FOVISSSTEMichoacán
2006ISSSTE 2006 Participación Michoacán
Mayo 07*ISSSTE
Mayo 07*Participación
Número 3,214 79,047 4.07% 711 12,618 5.63%
Monto(miles)
968,254 25,179,497 3.85% 165,020 3,908,448 4.22%
SITYF
Michoacán 2006
ISSSTE 2006 Participación Michoacán Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Venta en Tiendas (miles)
352,383 7,904,242 4.12% 122,330 2,894,722 4.23%
Venta en Farmacias (miles)
10,804 1,192,760 0.91% 4,038 427,592 0.94%
TURISSSTEMichoacán
2006ISSSTE 2006
Participación Michoacán Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Derechohabientes atendidos
63,229 1,717,605 3.68% 18,903 466,658 4.05%
Venta de Servicios(miles)
22,783.1 1,229,712 1.85% 5,012.6 321,907 1.56%
*Cifras Preliminares
VIII. INDICADORES DE PRESUPUESTO
Presupuesto
Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto
Información Básica Información Básica
Número de Plazas
Costo anual nómina (miles de pesos)
Población amparada
Población ususaria
Número de trabajadores
Familiares de Trabajadores Pensionados
Familiares de Pensionados
2,789 544,194.2 399,978 332,757 94,959 199,630 16,816 19,633INFORMACIÒN
BÀSICA
( Miles de Pesos )
Estructura Medica Modificado% de Participacion
Delegacion% de Participacion
Fondo
016 204 00 H.G. B VASCO DE QUIROGA, MORELIA (P) 37,953.95 36.9 55.1
016 205 00 C.H. B URUAPAN DEL PROGRESO (P) 5,712.46 5.6 8.3
016 208 00 C.H. A ZITACUARO (P) 3,452.70 3.4 5
016 206 00 C.H. A APATZINGAN DE LA CONSTITUCION (P) 3,219.46 3.1 4.7
Mas 15 Centros de Trabajo del Area Medica (CT-AUX) 18,553.92 18.1 26.9
Presupuesto Fondo Medico 68,892.49 67.1 100
Estructura Servicios Sociales Modificado% de
Participacion % de
Participacion 016 304 00 DEPARTAMENTO DE ACCION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO 4,831.33 4.7 74.1
016 304 02 E.B.D.I. No. 115, LAZARO CARDENAS (P) 870.42 0.8 13.4
Mas 2 Centros de Trabajo de Servicios Sociales (CT-AUX) 817.86 0.8 12.5
Presupuesto Prestaciones Sociales 6,519.61 6.3 100
Estructura Administrativos Modificado% de
Participacion % de
Participacion 016 142 00 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y OBRAS 15,653.72 15.2 57.1
016 140 00 SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION 9,899.04 9.6 36.1
016 144 00 DEPARTAMENTO DE FINANZAS 1,040.73 1 3.8
Mas 8 Centros de Trabajo de Servicios Sociales (CT-AUX) 802.4 0.8 3
Presupuesto Administrativo 27,395.89 26.5 100
Estructura Delegacional Fondo MedicoServicios Sociales Administrativo Modificado
TOTAL DELEGACION 68,892.49 6,519.61 27,395.89 102,854.16
55%5%
5%
27%
8%
74%
13%
13%
57%
4%0%3%36%
Mayo 2007
Presupuesto
Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto
Situación Presupuestal por Capítulo Situación Presupuestal por Capítulo
(miles de pesos)Precompromiso
Compromiso
Por Comprobar Ejercido Disponible
Anual Al mes Anual Al mes Al mes Al mes Al mes Al mes Al mes1000 13,960.6 5,665.0 12,949.4 5,282.0 0.0 0.0 0.0 3,524.1 1,758.02000 32,773.7 14,590.6 29,152.7 12,312.2 0.0 298.8 69.0 12,372.9 -60.83000 45,636.0 19,038.8 56,584.5 33,868.8 0.0 210.9 654.8 34,457.4 -588.65000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07000 4,034.5 1,279.7 4,167.6 1,144.5 0.0 2.6 0.0 1,143.9 0.6Total 96,404.7 40,574.2 102,854.2 52,607.4 0.0 512.3 723.8 51,498.2 1,109.2
Capítulo Programado Ejercido1000 5,282.03 3,524.12000 12,312.16 12,372.93000 33,868.80 34,457.45000 0.00 0.07000 1,144.45 1,143.9
Cap.Original Modificado
5,282.03
12,312.16
33,868.80
0.00
1,144.45
3,524.1
12,372.9
34,457.4
0.0
1,143.9
0.0 5,000.0 10,000.0 15,000.0 20,000.0 25,000.0 30,000.0 35,000.0 40,000.0
Cap
ítu
lo
Ejercido
Programado
7000
5000
3000
2000
1000
Mayo 2007
Presupuesto
Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto
Capítulo
Original ModificadoPrecompr
omiso CompromisoPor Comp
robar Ejercido Total Disponible
Anual Al mes Anual Al mesAnua
lAl mes
Anual Al mes Al mes Al mes Anual Al mes Anual Al mes
FONDO (1) ATENCIÓN A LA SALUD
(D) $87,722,230.24$87,722,
230.24$125,86
8,449.62$125,86
8,449.62$0.00$0.00$0.0
0 $0.00 $0.00$122,72
5,199.90$122,72
5,199.90$122,72
5,199.90$3,143,249.72
$3,143,249.72
(G) $87,722,230.24$87,722,
230.24$125,86
8,449.62$125,86
8,449.62$0.00$0.00$0.0
0 $0.00 $0.00$122,72
5,199.90$122,72
5,199.90$122,72
5,199.90$3,143,249.72
$3,143,249.72
FONDO (3) SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES
(D) $5,933,996.65$5,933,9
96.65$8,648,6
99.24$8,648,6
99.24$0.00$0.00$0.0
0 $0.00 $0.00$8,406,3
47.44$8,406,3
47.44$8,406,3
47.44$242,3
51.80$242,3
51.80
(G) $5,933,996.65$5,933,9
96.65$8,648,6
99.24$8,648,6
99.24$0.00$0.00$0.0
0 $0.00 $0.00$8,406,3
47.44$8,406,3
47.44$8,406,3
47.44$242,3
51.80$242,3
51.80
FONDO (5) PENSIONES
(D) $839,391.58$839,39
1.58$195,68
8.43$195,68
8.43$0.00$0.00$0.0
0 $0.00 $0.00$194,90
5.81$194,90
5.81$194,90
5.81$782.6
2$782.6
2
(G) $839,391.58$839,39
1.58$195,68
8.43$195,68
8.43$0.00$0.00$0.0
0 $0.00 $0.00$194,90
5.81$194,90
5.81$194,90
5.81$782.6
2$782.6
2
FONDO (6) PRÉSTAMOS PERSONALES
(D) $174,873.80$174,87
3.80$180,02
7.94$180,02
7.94$0.00$0.00$0.0
0 $0.00 $0.00$179,89
8.59$179,89
8.59$179,89
8.59$129.3
5$129.3
5
(G) $174,873.80$174,87
3.80$180,02
7.94$180,02
7.94$0.00$0.00$0.0
0 $0.00 $0.00$179,89
8.59$179,89
8.59$179,89
8.59$129.3
5$129.3
5
FONDO (8) ADMINISTRACIÓN GENERAL
(D) $6,347,312.73$6,347,3
12.73$21,337,
845.90$21,337,
845.90$0.00$0.00$0.0
0 $0.00 $0.00$21,330,
650.60$21,330,
650.60$21,330,
650.60$7,195.
30$7,195.
30
(G) $6,347,312.73$6,347,3
12.73$21,337,
845.90$21,337,
845.90$0.00$0.00$0.0
0 $0.00 $0.00$21,330,
650.60$21,330,
650.60$21,330,
650.60$7,195.
30$7,195.
30
REPORTE COMPARATIVO DEL EJERCICIO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2006
IX. ACUERDOS DE GESTIÓN
Acuerdos de Gestión. Calificaciones Michoacán
Fuente: Subdirección de Aseguramiento de la Salud
De 0 a 5.9Semáforo De 6 a 7.9
De 8 a 10
CMN Y HR 1.60 0.40 0.50
Delagaciones Regionales 0.30 1.20 0.30 0.30
Delegaciones Estatales 0.30 1.20 0.30 0.40 0.30
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
ENERO 0.46 0.30 0.63 0.88
FEBRERO 5.95 0.66 0.30 0.78 1.00
MARZO 6.02 0.61 0.30 0.78 0.88 1.00
ABRIL 6.13 0.55 0.30 0.67 0.88 1.00
De 0 a 5.9
Semáforo De 6 a 7.9
De 8 a 10
CMN Y HR 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.50 0.50 0.30 0.40 0.25 0.25 0.40 0.50 0.40
Delagaciones Regionales 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.55 0.50 0.45 0.35 0.35 0.40 0.50 0.40
Delegaciones Estatales 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.40 0.25 0.50 0.45 0.30 0.40 0.20 0.20 0.40 0.50 0.40
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17
ENERO 0.92 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.45 0.78 0.36 0.55 0.93 0.26 0.64 0.69 0.00 0.80 0.00
FEBRERO 5.95 0.87 1.00 1.00 0.88 0.00 0.00 0.39 0.73 0.60 0.16 0.93 0.31 0.72 0.57 0.00 1.00 0.00
MARZO 6.02 0.98 1.00 1.00 0.80 0.00 0.94 0.36 0.79 0.59 0.38 0.93 0.42 0.68 0.66 0.80 0.00 0.00
ABRIL 6.13 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.96 0.43 0.78 0.64 0.59 0.93 0.34 0.66 0.55 0.00 0.00 0.00
De 0 a 5.9
Semáforo De 6 a 7.9
De 8 a 10
CMN Y HR 1.00 0.30 0.20 0.50
Delagaciones Regionales 1.00 0.30 0.20 0.50
Delegaciones Estatales 1.00 0.30 0.20 0.50
3.1 4.1 4.2 4.3
ENERO 0.90 1.00 1.00 1.00 5.95 5.95 30
FEBRERO 5.95 0.90 1.00 1.00 1.00 6.08 6.02 30
MARZO 6.02 0.90 1.00 1.00 1.00 6.35 6.13 30
ABRIL 6.13 0.90 1.00 1.00 1.00 5.88 6.07 30
Compromisos:
ACUERDOS DE GESTIÓN 2007
Ponde.
Calificación acumulada
anterior
Calificación Calificación Acumulada
Lugar
Compromisos:
MICHOACÀN
ACUERDOS DE GESTIÓN 2007
Evaluaciones enero - abril 2007
MICHOACÀN
Ponde.
Calificación acumulada
anterior
Compromisos:
MICHOACÀN
Ponde.
Calificación acumulada
anterior
Compromisos de GestiónNo. Compromisos
1.- Oportunidad y calidad de la información
1.1 Entrega puntual y correcta del informe Mensual de Unidad Médica.
1.2Captura puntual y correcta en el Sistema de Información Médico Financiero (SIMEF) de la información requerida en los módulos de Medicina Preventiva y Medicina Curativa.
1.3 Entrega puntual y correcta del informe mensual de subrogación de servicios médicos 2006.
1.4Entrega puntual y correcta del reporte mensual de morbilidad, mortalidad y procedimientos en medicina, por parte de las clínicas hospital.
1.5 Envío vía correo electrónico del informe trimestral de la capacidad física instalada de las unidades médicas.
2.- Calidad, oportunidad y eficiencia de los servicios Medicina Preventiva
2.1Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer cervicouterino en mujeres de 64 años de edad.
2.2 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada de detección de cáncer mamario en mujeres de 25 años y más.
2.3 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer prostático en hombres de 40 años y más.
2.4 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control de enfermedades prevenibles por vacunación.
2.5 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control del estado de salud de la embarazada.
2.6 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección oportuna de enfermedades.
Compromisos de Gestión Medicina Curativa
2.7Cumplir con un estándar de 4 consultas en promedio por hora médico familiar, 3 por hora médico especialista y 2 consultas por hora médico en psicología, psiquiatría, geriatría, rehabilitación y odontología especializada.
2.8 No rebasar el estándar del 10% de pases a especialidades otorgados en consulta externa de primer nivel y del 5% en segundo nivel.
2.9Cumplir con el estándar del 80% de ocupación mínima de las camas censables o con un incremento de 10 puntos porcentuales sobre la ocupación promedio de 2005.
2.10Cumplir con el estándar del 40% máximo de cesáreas en relación al total de partos en clínicas hospital y hospitales generales, y del 50% en hospitales desconcentrados, o con un decremento de 10 puntos porcentuales en relación al 2005.
2.11 Cumplir con una reducción del 19.46% en el número de licencias médicas expedidas, en relación a 2003.
2.12Cumplir con un estándar de 3.5 intervenciones quirúrgicas mayores por sala de operaciones, por día, o con un incremento del 20% en relación a la utilización en 2005.
2.13Cumplir con un estándar promedio máximo de 5 exámenes de laboratorio realizados por paciente en primer nivel de atención, 7 en segundo nivel y 9 en tercer nivel.
2.14Cumplir con un estándar promedio máximo de 1.0 estudios de radiología realizados por paciente en primer nivel de atención, 1.2 en segundo nivel y 1.5 en tercer nivel.
2.15 Cumplir con un estándar mensual mínimo de 4 en el índice de rotación de camas censables.
2.16Cumplir con un mínimo del 30% de cirugías ambulatorias y de corta estancia, en relación al total de intervenciones quirúrgicas mayores reportadas.
2.17 Lograr una tasa ajustada de mortalidad hospitalaria inferior a 2%.
Compromisos de Gestión
3.- Gestión Financiera
3.1 Cumplir con un resultado de cero sobregiros sobre el presupuesto de operación acumulado.
4.- Gestión Administrativa
4.1Solventar el 100% de las observaciones y recomendaciones del ejercicio 2004 y anteriores, así como el 80% de las correspondientes al 2005, pendientes de atención al 31 de diciembre de 2005.
4.2 Entregar el reporte mensual de justificación de incidencias de personal de unidades de salud.
4.3Reportar puntualmente la correcta ejecución, avance e implementación de los proyectos de gestión.