RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS FINAL 2013 E INICIAL 2014
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
GESTION ESTRATEGICA EMPRESARIAL
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Los resultados de explotación a dic. 2013, denotan un mayor crecimiento de los ingresos con relación a los gastoscomparativamente a dic. 2012, debido a la incorporación y operación de nuevas unidades de negocio, eficienciaadministrativa y nuevas inversiones que se viene realizando, que muestran una tendencia creciente de sostenibilidad, lacual permitirá a futuro mejorar aun mas su rentabilidad y contar con mayores recursos para proyectos de inversión.
A diciembre 2012 A diciembre 2013 (*)
169,16
158,21
264,83
215,73
INGRESOS
COSTOS
COMPARACIÓN INGRESOS Y COSTOS DE EXPLOTACIÓN ELÉCTRICA (Expresado Millones Bolivianos)
UTILIDAD DE EXPLOTACION
49,11
UTILIDAD DE EXPLOTACION
10,95
INGRESOS
COSTOS
(*) INFORMACION PRELIMINAR
GESTION ECONOMICA
GESTIONES FINANCIERAS PARA EL INCREMENTO DE POTENCIA
Se han tomado acción para el incremento de potencia del sistema eléctrico, a través dela obtención de créditos para ejecución de los siguientes proyectos:
Créditos Banco Central de Bolivia:
• Termoeléctrica Warnes 200 MW, a cargo de la Filial ENDE ANDINA (80 MW Gestión2014 y 120 MW gestión 2015).
• Planta Termoeléctrica del Sur 160 MW, a cargo de la Filial ENDE ANDINA (Gestión2014)
• Proyecto Hidroeléctrico San José, a cargo de la Filial CORANI S.A. - 55 MW en laprimera fase y 68 MW en la segunda fase, haciendo un total de 123 MW (Gestiones2016 y 2017)
Crédito BID:
• Proyecto Hidroeléctrico Misicuni 80 MW, a cargo de ENDE Matriz (Gestión 2015)
WARNES 80 MW
TERMO SUR
160MW
2013 2014 2015
En la gestión 2014 entrará en operación la Termoeléctricas del Sur con 160 MW y la Primera Unidad de la Ternoeléctrica Warnes con unapotencia de 80 MW.En la gestión 2015, la Planta Termoeléctrica de Warnes aportará 120 MW, completando los 200 MW de potencia y la Planta HidroeléctricaMisicuni aportarán 80 MW, quedando garantizada la dotación de energía eléctrica. Actualmente, se están tomando acciones para continuarincrementando la potencia ofertada.
PROYECCIONES DE OFERTA Y DEMANDA DE POTENCIA
FUENTE: CNDC (DATOS DEMANDA PROYECTADA)
2013 2014 2015
OFERTA (MW) 1.392,98 1.632,98 1.832,98
DEMANDA (MW) 1.253,10 1.338,80 1.407,30
EXCENDENTE (MW) 139,88 294,18 425,68
OFERTA
DEMANDA
1.392,98 MW
1.253,10 MW
1.632,98 MW
1.338,80 MW
1.832,98 MW
1.407,30 MW
WARNES
120 MW
OFERTA
DEMANDA
OFERTA
DEMANDA
MISICUNI80 MW
OFERTA Y DEMANDA DE ENERGÍA
GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELEVANTES
ACCIONES REALIZADAS IMPACTO
Incrementar la Cobertura Nacional
• Se han ampliado 498 km de líneas y redesde distribución en los sistemas eléctricos deTrinidad – San Ignacio de Moxos – San Borja– Yucumo – Rurrenabaque – Reyes – SantaRosa – Aroma – Uyuni – Los Cintis.
• Asimismo, en el Sistema Cobija se hanampliado 2,05 Km en líneas de Media y BajaTensión, así como el incremento de 4,8 MWde potencia gracias a la adquisición degrupos generadores.
• Se han beneficiado 15.000familias con la ampliación delas redes de distribución,puestos de transformación yacometidas.
Simplificar Procesos Burocráticos
• El Directorio aprobó el Reglamento deContratación de Bienes y Servicios y elManual de Procedimiento deContrataciones Directas medianteResolución de Directorio N° 014/13 del29/10/2013 para su aplicación en ENDE.
• Reducción del tiempo porproceso de contratación debienes y servicios, quepermitirán cumplir los plazosprogramados en el cronogramade ejecución de los proyectosde forma más ágil y oportuna.
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELEVANTES ACCIONES REALIZADAS IMPACTO
Descentralizar Ejecución de Proyectos
• Este proceso se ha iniciado con ladescentralización de proyectos de inversión,principalmente los proyectos de generacióntérmica e hidroeléctricos, transfiriendo laejecución del Proyecto San José a laSubsidiaria Corani, el Proyecto PlantaTermoeléctrica de Warnes y la cuartaUnidad de la Planta termoeléctrica del Sur ala subsidiaria ENDE ANDINA SAM.
• Mayor celeridad en la ejecución deproyectos al ser mas flexible las normasde contratación de bienes y servicios delas subsidiarias.
• Cumplir la política y estrategia dedescentralización definida por elDirectorio, asignando tareas operativasa las subsidiarias basado en suscompetencias y especialización.
Mejorar la Organización y
Coordinación Interna
• Proceso de desconcentración de recursoshumanos y transferencia de operación ymantenimiento de las Unidades de negocioa las subsidiarias.
• Planteamiento de la nueva estructurasalarial al Ministerio de Economía y FinanzasPublicas.
• Se gestiono la promulgación del DecretoSupremo 1691 de Restructuración de ENDECorporación, que define una nueva escalasalarial y nuevas funciones relacionadas alcontrol y Dirección de sus empresas Filiales.
• Mayor eficiencia en la administración alcontar con sistemas de gestiónautomatizados por la flexibilidad de susprocedimientos respecto a la normativaque rige en el sector Estatal.
• Mayor expectativa laboral y cambios enel rol que desempeñaba la empresa, quese hará efectivo en el mediano plazo.
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS MÁS
RELEVANTESACCIONES REALIZADAS LOGROS ALCANZADOS IMPACTO
Proporcionar un Servicio de
calidad
TRANSMISIÓN: Se transfirió a laSubsidiaria TDE el Servicio de Operación,Mantenimiento y Administración (OMA)de las Líneas de Transmisión Caranavi -Trinidad, Tarija al SIN, Kenko -Chuquiaguillo, que estaban a cargo deENDE Corporación.GENERACION: Se transfirió a la filialGuaracachi, el Servicio de Operación,Mantenimiento y Administración (OMA)de la Planta de Generación Trinidad-Moxos
•Desconcentrar parte de lasactividades de Operación yMantenimiento centralizadas en laCorporación.
•Mayor eficiencia en los trabajosde O&M, por la experiencia de lasubsidiaria en este rubro al operarlíneas de transmisión contecnología y equipos masespecializados.
•Menor tiempo en reposición yadquisición de equipos y repuestosal no estar sujetos a las normas decontratación de bienes y servicios.
DISTRIBUCIÓN: Ampliaciones nuevas,Mantenimientos Correctivos, eimplementación de Dispositivos deProtección con Reconexión en laspoblaciones de Trinidad – San Ramón –San Joaquín – Magdalena – San Ignaciode Moxos - San Borja, Yucumo,Rurrenabaque – Reyes – Santa Rosa -Aroma – Uyuni – Los Cintis.
•Se ha logrado una sustancialmejora en el servicio de energíaeléctrica en las poblaciones deTrinidad – San Ramón – SanJoaquín – Magdalena – San Ignaciode moxos - San Borja, Yucumo,Rurrenabaque – Reyes – SantaRosa - Aroma – Uyuni – Los Cintis.•Favoreciendo a 64.000 familias,en 10 sistemas electricos.
•Continuidad y calidad del suministrode energía eléctrica en 10 sistemasoperados por ENDE.
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
EJECUCION PRESUPUESTARIA GESTION 2013
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Funcionamiento e Inversión)
DATOS PRELIMINARES
602.167.795
893.740.055
675.948.913
123.115.262
599.750.372
1.458.594.281
1.130.002.723
328.591.558
APROBADO
VIGENTE
EJECUTADO
SALDO
Funcionamiento
Inversion
NIVEL DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
(Expresado en Bolivianos)
GESTION APROBADO VIGENTE EJECUTADO SALDO (%) EJECUCION PROG. VAR.
Inversion 602.167.795 893.740.055 675.948.913 123.115.262 75,63% 112,25% -36,62%
Funcionamiento 599.750.372 1.458.594.281 1.130.002.723 328.591.558 77,47% 188,41% -110,94%
TOTAL GENERAL 1.201.918.167 2.352.334.336 1.805.951.636 451.706.820 76,55% 150,33% -147,56%
PROYECTOS DE INVERSIÓN ENDE MATRÍZ A DICIEMBRE DE 2013
NOMBRE DEL PROYECTO
PRESUP.
APROB.
FUERZA DE
LEY
PPTO
VIGENTE
TOTAL
EJECUTADO
% EJEC. Presup.
APROBA. FUERZA
DE LEY
% EJEC. PRESUP.
VIGENTE
Proyecto Misicuni RRPP 20.271.000 20.271.000 4.309.758 21,26% 21,26%
Proyecto Misicuni BID 189.990.596 189.990.596 138.676.520 72,99% 72,99%
Proyecto Laguna Colorada 7.616.763 10.101.728 6.345.138 83,30% 62,81%
Proyecto Río Madera 9.127.988 127.988 45.371 0,50% 35,45%
Proyecto El Bala 2.670.656 1.452.587 1.149.712 43,05% 79,15%
Proyecto Tahuamanu 239.941 239.941 68.959 28,74% 28,74%
Proyecto Cachuela Esperanza 9.977.811 977.811 0 0,00% 0,00%
Proyecto Hidroeléctrico Miguillas 21.440.032 19.287.132 14.072.223 65,64% 72,96%
Proyecto Central Hidroelé.Rositas 16.751.730 3.604.860 179.991 1,07% 4,99%
Proyecto Eolica 2.385.766 3.608.401 2.707.867 113,50% 75,04%
Eq.y Construcc Montaje Grupos Generadores BCB 35.189.691 52.360.410 21.793.995 61,93% 41,62%
Plan de Emergencia Trinidad BCB 10.939.870 7.546.755 6.489.815 59,32% 85,99%
Plan de Emergencia San Borja BCB 6.759.729 82.229 0 0,00% 0,00%
Plan de Emergencia Generación Moxos BCB 192.892 27.566.011 2.219.416 1150,60% 8,05%
Plan de Emergencia La Cumbre BCB 17.011.300 17.165.415 13.084.764 76,92% 76,23%
Eq.y Construcc Montaje Grupos Generadores RRPP 0 13.396.386 7.292.782 N/A 54,44%
Plan de Emergencia Trinidad RRPP 0 3.532.486 1.525.087 #¡DIV/0! 43,17%
Plan de Emergencia San Borja RRPP 0 9.863.900 5.767.695 #¡DIV/0! 58,47%
Proyecto Pachalaca 3.500.287 1.388.687 255.068 7,29% 18,37%
Proyecto Cuenca del Plata 1.768.752 20.454.752 986.743 55,79% 4,82%
Proyecto OPEC 38.281.686 38.281.686 35.562.750 92,90% 92,90%
PROYECTOS DE INVERSIÓN ENDE MATRÍZ A DICIEMBRE DE 2013
NOMBRE DEL PROYECTO
PRESUP.
APROB.
FUERZA DE
LEY
PPTO VIGENTETOTAL
EJECUTADO
% EJEC. Presup.
APROBA. FUERZA
DE LEY
% EJEC.
PRESUP.
VIGENTE
Inversiones Cobija 16.799.300 20.521.300 16.148.241 96,12% 78,69%
Inversiones Sistema Electrico Trinidad (SET) 17.404.415 18.844.815 17.072.300 98,09% 90,59%
Inversiones Aroma 3.634.628 5.909.628 4.288.408 117,99% 72,57%
Inversiones Sistema San Borja 3.535.225 4.205.225 3.678.145 104,04% 87,47%
Inversiones Sistema Yucumo 1.602.900 2.202.900 2.121.038 132,33% 96,28%
Inversiones San Ignacio de Moxos 1.491.960 1.141.960 1.016.220 68,11% 88,99%
Proyecto Distribución Uyuni Potosi 0 14.571.200 13.823.709 N/A 94,87%
Proyecto Punutuma Tarija 0 731.846 470.800 N/A 64,33%
Proyecto Chaco Tarija - RRPP 0 4.299.424 3.093.003 N/A 71,94%
Proyecto Chaco Tarija - BCB 164.146.000 164.146.000 162.829.143 99,20% 99,20%
Proyecto Cochabamba La Paz RRPP 5.000.000 10.914.415 10.184.016 203,68% 93,31%
Proyecto Cochabamba La Paz BID 0 205.697.000 167.351.944 N/A 81,36%
Proyecto Mutun 609.974 1.553.399 309.645 50,76% 19,93%
Proyecto Yucumo San Buenaventura RRPP 0 2.000.000 932.679 N/A 46,63%
Proyecto Yucumo San Buenaventura BID 0 22.167.746 13.941.786 N/A 62,89%
Proyecto Energético del Sur 2.506.092 4.463.420 2.478.640 98,90% 55,53%
Proyecto Suministro Energía Minero Huanuni 5.222.153 12.944.892 12.803.599 245,18% 98,91%
Inversiones Remod. Grupo Conexión San Borja
Trinidad15.231.307 7.074.873 3.583.601 23,53% 50,65%
Proyecto Santa Cruz Beni 4.061.399 3.863.493 1.034.662 25,48% 26,78%
Proyecto Uyuni 1.709.743 227.930 192.372 11,25% 84,40%
Proyecto Sucre Padilla GOB 0 1.400.000 578.080 N/A 41,29%
Proyecto Sucre Padilla BID 0 9.314.624 4.570.006 N/A 49,06%
INVERSIÓN PÚBLICA 602.167.795 893.740.055 675.948.913 112,25% 75,63%
EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROYECTOS DE INVERSIÓN
2009 2010 2011 2012 2013
Ejecución 132.608.774 232.718.974 300.045.982 399.639.743 675.948.909
% de ejecución 29,5% 44,8% 44,1% 70,0% 75,6%
0
100.000.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000
500.000.000
600.000.000
700.000.000
800.000.000
Ejecución Proyectos de Inversión Gestiones 2009 - 2013(Expresado en Bolivianos)
INGRESO EN OPERACIÓN DE PRINCIPALES PROYECTOS
PUESTA EN OPERACIÓN PROYECTOS
GENERACIÓN
2013 20152014AÑO INGRESO EN OPERACIÓN
FILIAL
ENDE ANDINA
32.35 MW
3 MW
En la gestión 2014 entrarán en operación la Termoeléctrica del Sur con 160 MW y la Primera Unidad de la Termoeléctrica Warnes con unapotencia de 80 MW .Durante la Gestión 2015 entrará en operación 120 MW de la Termoeléctrica Warnes, haciendo un total de 200 MW. Adicionalmente entra enoperación el Proy. Hidroeléctrico Misicuni con 80 MW de Potencia.
TOTAL160 MW
TOTAL 200 MW
En la Gestión 2014 entra en operación el Proyecto QOLLPANA, constituyendo el primer Parque de Generación Eólica en el País.
CORANI
VALLE HERMOSO
TERMOELÉCT
RICA DEL SUR
TERMOELÉCTRICA
WARNES 80 MW
ENDE ANDINA
QOLLPANA
EL ALTO 2
120
MW
PROY. HIDROELECT.
MISICUNI80 MW
ENDE MATRÍZ
PUESTA EN OPERACIÓN PROYECTOS
TRANSMISIÓN
2013 20152014
AÑO INGRESO EN OPERACIÓN
ENDE MATRÍZ
HUANUNI
CHACO - TARIJA
COCHABAMBA – LA PAZ
YUCUMO – SAN BUENAVENTURA
SUCRE - PADILLA
LA CUMBRE - CHUSPIPATA
5 KM
138 KM
275 KM
120 KM
121 KM
5 KM
ENDE MATRÍZ
ENDE MATRÍZ
ENDE MATRÍZ
ENDE MATRÍZ
TDE
AÑO INGRESO EN OPERACIÓN
DISTRIBUCIÓN
2013 20152014
PROYECTO TDD CONV. 10.29 KM
PROY. TRINIDAD CONVERSION 14.75 KM
PROYECTO SAN BORJA
OBRAS COMPLEMENTARIAS LINEA CARANAVI - TRINIDAD
AMPLIACION Y MANTENIM.
REDES EN MT / BT
LÍNEA SACABA - PARACAYA
LÍNEA RAFAEL URQUIDI - COLCAPIRHUA
SUMINISTRO DE ENERGÍA DISTRITI TO 7
ENDEMATRÍZ
EDEL
ELFEC
DELAPAZ
10.29 KM6000 FAMILIAS BENEF.
14.75 KM11.368 FAMILIAS BENEF.
68 KM3.826 FAMILIAS BENEF.
600,5 KM4.196 CONSUMI-DORES NUEVOS
16.2 KM
24 KM
COBERTURA A 34 URBANIZACIONES
PROY. UYUNI -DAKAR11 KM
BENEFICIA A UYUNI Y SUS ZONAS RURALES.
374 KM4.720 FAMILIAS Y 4980
USUARIOS BENEF.
PUESTA EN OPERACIÓN PROYECTOS
2013
2014
AÑO INGRESO EN OPERACIÓN
TDE
S/E
S
AC
AB
A
S/E
U
YU
NI
S/E
K
EN
KO
PR
OY
. S
/E
L
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ER
GE
NC
IA
)
S/E
C
OL
CA
PIR
HU
A
DELAPAZENDE
MATRÍZELFEC ELFEC
FILIALES
115 kV
230kV
20 MVA.
115 kV 115 kV 115 /24.9 kV
CONSTRUCCIÓN SUBESTACIONES
TDE
S/E
P
AR
AC
AY
A
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
ENDE MATRIZPROYECTOS DE INVERSION CONCLUIDOS Y EN FASE DE
EJECUCION
DESCRIPCIÓN
El Proyecto línea de Transmisión Chaco –Tarija, consiste en una línea de transmisión en DobleTerna, con una tensión de 230 kV, para el transporte de la energía generada en la SubestaciónTermoeléctrica del Sur hasta la Subestación Tarija. Las subestaciones asociadas son: SE nuevaYaguacua y ampliación SE Tarija. Tiene una longitud de 138 km.
UBICACIÓN Chaco - Tarija TIPO DE ENERGÍALínea de
TransmisiónPOTENCIA 160 MW
EMPRESA EJECUTORAEmpresa Nacional de Electricidad -ENDE
SITUACIÓN ACTUALEn construcción: Línea y S/Es asociadas
FINANCIADOR BCB + Recursos propios ETAPA DEL PROY. (TESA, EI, EJECUCIÓN)
Ejecución
FECHA INICIO PROYECTO FECHA FINALIZ. PROYECTO FECHA INICIO OPERACIÓN
Julio 2012 Enero 2014 Febrero 2014
INVERSIÓN TOTAL EN BOLIVIANOS (T.C. 6.96)230.017.634 Banco Central de Bolivia 33.060.000 Aporte Local
263.077.634 TOTAL
EJECUCIÓN A DICIEMBRE 2013
PRESUPUESTO VIGENTE 2013 Bs. EJECUCIÓN Bs.% EJEC. FINANCIERA % EJEC. FÍSICA
164.146.000,00 BCB4.299.424,00 Aporte Local
162.829.142,95 BCB3.093.002,73 Aporte Local 99.2% 90%
LOGROS DEL PROYECTO EN LA GESTIÓN 2013
- LINEAS:- Suministros 100 %.- Fundaciones con un avance del 98%.- Montaje de estructuras con un avance del 70%.- Tendido de conductores 15%
- SUBESTACIONES: - Suministros 100 %.- Fundaciones con avance del 98%• Montaje Electromecánico con avance del 95%.• Control y protección con avance del 75%.
BENEFICOS DEL PROYECTO EN LA ZONA DE EJECUCIÓN
(Número de poblaciones y/o familias beneficiadas)
• Posibilita la incorporación al SIN de los sistemas aislados de Yacuiba, Villamontes, Caraparí , Entre Rios y Bermejo.• Mejorar la calidad y confiabilidad del suministro en Tarija, Yacuiba, Villamontes, Caraparí y sus áreas de influencia, beneficiando a mas
de 60 mil familias.• Permite transportar la energía generada en la «Planta Termoeléctrica del Sur» hacia el SIN, incrementando la oferta de generación.
PROYECTO: LÍNEA DE TRANSMISIÓN 230 kV CHACO – TARIJA
DESCRIPCIÓNEl Proyecto consiste en la construcción de una línea de transmisión en 115 kV, con una longitudaproximada de 5 km que interconectará la Subestación Cataricagua (de propiedad de laTransportadora de Electricidad-TDE) con la nueva Subestación Lucianita (construida por ENDE)
UBICACIÓN Oruro - Huanuni TIPO DE ENERGÍA Línea de Transmisión POTENCIA 40 MW
EMPRESA EJECUTORA ENDE MATRÍZ SITUACIÓN ACTUALEnergizado y en operación comercial
FINANCIADOR BCB ETAPA DEL PROY. (TESA, EI, EJECUCIÓN)
En Operación comercial
FECHA INICIO PROYECTO FECHA FINALIZ. PROYECTO FECHA INICIO OPERACIÓN
Agosto 2011 Septiembre 2013 Octubre 2013
INVERSIÓN TOTAL EN BOLIVIANOS (T.C. 6.96) 36.797.152,00 Banco Central de Bolivia
EJECUCIÓN A DICIEMBRE 2013
PRESUPUESTO VIGENTE 2013 Bs. EJECUCIÓN Bs.% EJEC. FINANCIERA % EJEC. FÍSICA
12.944.892,49 12.803.599,21 Bs 99% 100%
LOGROS DEL PROYECTO EN LA GESTIÓN 2013
• Construcción de la Línea concluida.• Construcción de obras civiles y Montaje electromecánico concluidos.• Desde el día 14 de septiembre la instalación esta energizada .• El mes de Octubre se realizaron pruebas con carga exitosas, con lo que la línea se encuentra en operación comercial.
BENEFICOS DEL PROYECTO EN LA ZONA DE EJECUCIÓN
(Número de poblaciones y/o familias beneficiadas)
• Satisfacer la demanda de la Empresa Minera Huanuni, con adecuado nivel de calidad del suministro de energía y garantizar laexpansión de las actividades mineras en beneficio del país.
PROYECTO: SUMINISTRO DE ENERGÍA AL CENTRO MINERO HUANUNI
DESCRIPCIÓN
El Proyecto Línea de Transmisión Cochabamba – La Paz, consiste en una línea en doble terna completahasta la S/E La Palca continuando hasta la S/E La Cumbre en simple terna, con tensión de servicio de230 kV. Las subestaciones nuevas asociadas al proyecto son; S/E Santivañez , La Palca y La Cumbre.Tiene una longitud de 275 km.
UBICACIÓN Cbba– La Paz TIPO DE ENERGÍA Línea de Transmisión POTENCIA 160 MW
EMPRESA EJECUTORAEmpresa Nacional de Electricidad - ENDE
SITUACIÓN ACTUAL Suministros de materiales y equipos en proceso de Fabricación.
FINANCIADOR BID + Recursos propios ETAPA DEL PROY. (TESA, EI, EJECUCIÓN)
Ejecución
FECHA INICIO PROYECTO FECHA FINALIZ. PROYECTO FECHA INICIO OPERACIÓN
Abril 2012 Diciembre 2014 Enero 2015
INVERSIÓN TOTAL EN BOLIVIANOS (T.C. 6.96)
542.880.000,00 Banco Interamericano de Desarrollo33.136.622,64 Aporte Local
576.016.622,64 TOTAL
EJECUCIÓN A DICIEMBRE 2013
PRESUPUESTO VIGENTE 2013 Bs. EJECUCIÓN Bs.% EJEC. FINANCIERA % EJEC. FÍSICA
205.697.000,00 BID10.914.415,00 Aporte Local
167.351.943,61 BID10.184.016,04 Aporte Local 83 % 27%
LOGROS DEL PROYECTO EN LA GESTIÓN 2013
• Conductor 80% en almacenes La Cumbre y 20% en almacenes Santivañez.• En proceso de fabricación: Estructuras y Cable OPGW.• Pruebas FAT de Ferretería de Línea y Aisladores.• En firma de contrato: Cable de Guardia 5/8 EHS y Ferretería OPGW.• En proceso de evaluación de propuestas: Construcción de la Línea Cbba – La Paz.• Transformadores, Reactores y Equipos de Patio, con contrato firmado y anticipo entregado.• Cerco perimetral y plataforma de S/E Santivañez en ejecución.• Ingeniería, diseños de las S/E Asociadas al Proyecto y Norma 30 del CNDC, de S/E La Palca, en ejecución.
BENEFICOS DEL PROYECTO EN LA ZONA DE EJECUCIÓN
• Mejorar la confiabilidad y atender los requerimientos de la creciente demanda del Sistema Norte .
PROYECTO: LÍNEA DE TRANSMISIÓN 230 kV COCHABAMBA – LA PAZ
DESCRIPCIÓNEl Proyecto Subestación La Cumbre consiste en la construcción de una nueva Subestación en 115 kV,como parte del Plan de Emergencia, para mejorar el suministro de energía al área Norte del SIN.
UBICACIÓNLa Paz –Achachicala
TIPO DE ENERGÍA Subestación POTENCIA 143 MW
EMPRESA EJECUTORAEmpresa Nacional de Electricidad - ENDE
SITUACIÓN ACTUAL En construcción: Línea y S/Es asociadas
FINANCIADOR BCB ETAPA DEL PROY. Ejecución
FECHA INICIO PROYECTO FECHA FINALIZ. PROYECTO FECHA INICIO OPERACIÓN
Octubre 2012 Septiembre 2014 Octubre 2014
INVERSIÓN TOTAL EN BOLIVIANOS (T.C. 6.96) 27.650.000,00
EJECUCIÓN A DICIEMBRE 2013
PRESUPUESTO VIGENTE 2013 Bs. EJECUCIÓN Bs.% EJEC. FINANCIERA % EJEC. FÍSICA
17.165.415,00 13.084.763,7576.2%
33%
LOGROS DEL PROYECTO EN LA GESTIÓN 2013
Estudios geológicos y geotécnicos de subestación Concluida. Conformación plataforma concluido. Suministro de equipos, para S/E en proceso de fabricación. Construcción Obras civiles , montaje electromecánico y puesta en servicio para la S/E en ejecución. Supervisión de S/E La Cumbre contratada.
BENEFICOS DEL PROYECTO EN LA ZONA DE EJECUCIÓN
• Mejorar el desempeño de las líneas de transmisión en 115 kV, en el área norte.
PROYECTO: SUBESTACION LA CUMBRE
DESCRIPCIÓN
El Proyecto Línea de Transmisión Yucumo – San Buenaventura, comprende la construcción de una líneade transmisión en 115 kV, además de una S/E reductora en San Buenaventura en la zona El Porvenir y lasalida a Yucumo. Dicha línea será utilizada para transportar los excedentes de generación de la plantaAzucarera EASBA, entregando entre 12 y 15 MW al SIN. Tiene una longitud de 120 km.
UBICACIÓNYucumo – San Buenaventura
TIPO DE ENERGÍA Línea de Transmisión POTENCIA 74 MW
EMPRESA EJECUTORA ENDE SITUACIÓN ACTUALEn proceso de Licitación de Suministros
FINANCIADOR BID + Recursos Propios ETAPA DEL PROY.) Ejecución
FECHA INICIO PROYECTO FECHA FINALIZ. PROYECTO FECHA INICIO OPERACIÓN
Abril 2013 Marzo 2015 Abril 2015
INVERSIÓN TOTAL EN BOLIVIANOS (T.C. 6.96)
83.520.000,00 Banco Interamericano de Desarrollo47.494.156,08 Aporte Local
131.014.156,08 TOTAL
EJECUCIÓN A DICIEMBRE 2013
PRESUPUESTO VIGENTE 2013 Bs. EJECUCIÓN Bs. % EJEC. FINANCIERA % EJEC. FÍSICA
22.167.746,00 BID2.000.000,00 Aporte Local
13.941.786,11 BID932.679,26 A. Local
63 %6 %
LOGROS DEL PROYECTO EN LA GESTIÓN 2013
Licencia Ambiental en trámite. Suministro de Estructuras Metálicas Autosoportadas y Conductor ACSR IBIS 397,5 MCM en proceso de fabricación. Suministro de Cable de acero de alta resistencia 5/16 EHS en proceso de Adjudicación. Puntos de Control y levantamiento topográfico, replanteo y diagonales en ejecución. Ingeniería, diseños de las S/E Asociadas al Proyecto y Norma 30 del CNDC, en ejecución. Estudios geológicos y geotécnicos en ejecución. Suministro de Equipos de Patio, Transformadores y Reactores en proceso de licitación. Construcción de plataformas de S/Es y almacén en elaboración de Documentos de Licitación.
BENEFICOS DEL PROYECTO EN LA ZONA DE EJECUCIÓN
• Mejorar la calidad de servicio de energía eléctrica a las poblaciones de Rurrenabaque, Yucumo, Ixiamas, Tumumpaza, SanBuenaventura, Reyes, etc.
• Inyectar energía al SIN.
PROYECTO: LÍNEA DE TRANSMISIÓN YUCUMO – SAN BUENAVENTURA
DESCRIPCIÓN
El Proyecto Línea de Transmisión Sucre – Padilla, comprende la construcción de una línea de transmisión en115 kV, además de una S/E reductora en Padilla de 15 MVA en 115/24.9 kV y una bahía de salida en la S/EZapatera en Sucre. . Tiene una longitud de 121 km.
UBICACIÓNChuquisaca –Potosí
TIPO DE ENERGÍA Línea de Transmisión POTENCIA 121 KM.
EMPRESA EJECUTORAEmpresa Nacional de Electricidad -ENDE
SITUACIÓN ACTUALEn proceso de Licitación de Suministros
FINANCIADOR BID + Recursos Propios ETAPA DEL PROY. Ejecución
FECHA INICIO PROYECTO FECHA FINALIZ. PROYECTO FECHA INICIO OPERACIÓN
Abril 2013 Marzo 2015 Abril 2015
INVERSIÓN TOTAL EN BOLIVIANOS (T.C. 6.96)
104.400.000,00 Banco Interamericano de Desarrollo12.038.572,80 Aporte Local
116.385.572,80 TOTAL
EJECUCIÓN A DICIEMBRE 2013
PRESUPUESTO VIGENTE 2013 Bs. EJECUCIÓN Bs.% EJEC. FINANCIERA % EJEC. FÍSICA
9.314.624,00 BID1.400.000,00 Aporte Local
4.570.005,60 BID 578.080,00 Aporte Local
50 %4 %
LOGROS DEL PROYECTO EN LA GESTIÓN 2013
Suministro conductor ACSR IBIS 397.5 MCM y Cable de acero de Alta Resistencia 5/16 EHS, en fabricación. Suministro de Estructuras Reticuladas Autosoportadas en fabricación. Suministro de Aisladores, Ferretería de Línea, cable OPGW y Ferretería OPGW en proceso de adjudicación. Levantamiento topográfico y replanteo en ejecución. Ingeniería, diseños de las S/E Asociadas al Proyecto y Norma 30 del CNDC, en elaboración de contrato. Estudios geológicos y geotécnicos en ejecución. Suministro de Equipos de Patio, Transformadores y Reactores en elaboración de Documentos de Licitación. Construcción de plataformas de S/Es en elaboración de Documentos de Licitación.
BENEFICOS DEL PROYECTO EN LA ZONA DE EJECUCIÓN
• Mejorar la calidad del suministro eléctrico en las provincias de Tomina, Azurduy, Hernando Siles y Luis Calvo del departamento deChuquisaca.
PROYECTO: LÍNEA DE TRANSMISIÓN SUCRE – PADILLA
DESCRIPCIÓN
Se constituye como el componente de generación eléctrica del PMM, el cual consiste en elaprovechamiento de los recursos hídricos, para asegurar el abastecimiento de agua potable, agua deriego para el Valle Central del departamento de Cochabamba y la generación de energíahidroeléctrica, con una potencia instalada de 80 MW en una primera fase.
Pegar foto actualizadaUBICACIÓN Quillacollo TIPO DE ENERGÍA Hidroeléctrica POTENCIA 80 MW
EMPRESA EJECUTORA
ICE Ingenieros (Obras Subterráneas)Imesapi Global RR (Obras de Superficie)Carlos Caballero Srl (Tubería Forzada)Equipos de Subestación (TDE)*en licitación: Equipamiento Principal
SITUACIÓN ACTUAL
Equipamiento Principal 23%Obras Subterráneas: 29%Obras de Superficie: 25%Tubería Forzada 48%Subestación y Línea 1%
FINANCIADORCrédito BID: USD 101.000.000,00Aporte Local : USD 20.000.000,00
ETAPA DEL PROY.Ejecución
FECHA INICIO PROYECTO FECHA FINALIZ. PROYECTO FECHA INICIO OPERACIÓN
24/06/2013 Noviembre 2015Unidad 1: Agosto 2015Unidad 2: Noviembre 2015
INVERSIÓN TOTAL EN BOLIVIANOS (T.C. 6.96) 838.134.468
EJECUCIÓN A DICIEMBRE 2013
PRESUPUESTO VIGENTE 2013 Bs. EJECUCIÓN Bs.% EJEC. FINANCIERA % EJEC. FÍSICA
210.261.596 142.241.776 67 % 73.0%
LOGROS DEL PROYECTO EN LA GESTIÓN 2013
Se esta realizando la fabricación de la tubería forzada en espesores de 10 mmSe cuenta con un avance en la excavación del túnel de 350 m y avance en la chimenea de equilibrio de 30 m de profundidadSe esta realizando los trabajos de relleno compactado en el embalse de compensación y construcción de apoyos para la tubería de presiónEn ejecución diseño de la línea de transmisión y se firmó el Contrato para suministro de transformadores y equipos de patio para la subestación
BENEFICOS DEL PROYECT
Tendra una pòtencia instalada de generación de 80 MW al SIN y producir anualmente 217 GWh para: (i) incrementar lacapacidad instalada de generación al SIN; (ii) mejorar la matriz energética incrementando la participación de energíarenovable; y (iii) reducir los subsidios al sector y liberar gas natural para exportación.
PROYECTO HIDROELECTRICO DE ENERGIA RENOVABLE MISICUNI
DESCRIPCIÓN
El Proyecto Geotérmico Laguna Colorada, tiene como objeto el desarrollo del recurso geotérmico, laconstrucción y puesta en operación en una Primera Etapa 50MW (100MW totales), incluyendo lasubestación y línea de transmisión desde Sol de Mañana hasta una nueva Subestación en SanCristóbal.
Pegar foto actualizadaUBICACIÓN
Campo Sol de Mañana Departamento de
PotosíTIPO DE ENERGÍA GEOTÉRMICA POTENCIA 50 MW
EMPRESA EJECUTORA EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDADSITUACIÓN
ACTUAL CONCLUSION ETAPA CERO
FINANCIADORRECURSOS PROPIOS Y COOPERACION FINANCIAMIENTO DE JICA
ETAPA DEL PROY.)
PRE-INVERSIÓN
FECHA INICIO PROYECTO FECHA FINALIZ. PROYECTO FECHA INICIO OPERACIÓN
2010 2019 2019
EJECUCIÓN A DICIEMBRE 2013
PRESUPUESTO VIGENTE 2013 Bs. EJECUCIÓN Bs.% EJEC. FINANCIERA % EJEC. FÍSICA
10,101,728 6.345.137,64 62.8% 70%
LOGROS DEL PROYECTO EN LA GESTIÓN 2013
a) Conclusión de la Fase Cero con JICA, que consistió en la prueba de los Pozos geotérmicos existentes (Dedicación exclusiva).b) Conclusión de los estudios de Topografía, Estudios de Geotecnia, Estudio del Estacado de Línea.c) Construcción del Biodigestor para el tratamiento de aguas servidas del campamento; el mismo servirá de planta piloto para las poblaciones de la Región. d) Construcción de tanques de almacenaje de combustible. e) Implementación de Sistema de Seguridad Industrial, Implementación de Sistema de Comunicaciones, Instalación de Rastreo Satelital a los vehículos.
BENEFICOS DEL PROYECTO EN LA ZONA DE EJECUCIÓN
Contribución a la seguridad energética: Aporte al Sistema Interconectado Nacional (SIN) a partir de recursos geotérmicos renovables. Mejoramiento de la calidad y suministro del servicio eléctrico para las comunidades aledañas.Promoción de la electrificación rural y del turismo.Diversificación de la matriz energética.Liberación de recursos del gas natural.
PROYECTO: LAGUNA COLORADA
DESCRIPCIÓN
Remodelación de 68 Km de Redes trifásicas de 220/380 V de Baja Tensión de San Borja,tomara energía eléctrica de los nuevos alimentadores trifásicos construidos con elfinanciamiento OFID N° 1287P. El proyecto soportará la demanda máxima de 1.300 kW de laciudad de San Borja.
Pegar foto actualizadaUBICACIÓN CIUDAD SAN BORJA TIPO DE ENERGÍA 3F EN 220/380 V POTENCIA SOLO RBT
EMPRESA EJECUTORAEMPRESA DE SERVICIOS ELÉCTRICOS EDESER S.A.
SITUACIÓN ACTUAL
PROYECTO EN EJECUCIÓN
FINANCIADORBANCO CENTRAL DE BOLIVIA + RECURSOS PROPIOS
ETAPA DEL PROY. EN EJECUCIÓN
FECHA INICIO PROYECTO FECHA FINALIZ. PROYECTO FECHA INICIO OPERACIÓN
11/10/2013 11/07/2014Las obras entran en operación a medida
que se concluyen
INVERSIÓN TOTAL EN BOLIVIANOS (T.C. 6.96) Bs. 12.645.505,58
EJECUCIÓN A DICIEMBRE 2013
PRESUPUESTO VIGENTE 2013 Bs. EJECUCIÓN Bs.% EJEC. FINANCIERA % EJEC. FÍSICA
9.863.900,00 5.767.694,77 58.5% 50%
LOGROS DEL PROYECTO EN LA GESTIÓN 2013
Se concluyo el diseño final del proyecto , el mismo fue adjudicado a EDESER S.A. para su ejecución.
Actualmente las obras están en ejecución.
BENEFICOS DEL PROYECTO EN LA ZONA DE EJECUCIÓN
• En la ciudad de San Borja, con la implementación del proyecto, se han beneficiado 3.826 familias
CONSTRUCCIÓN 68 KM DE REMODELACIÓN DE REDES TRIFÁSICAS DE BAJA TENSIÓN EN 220/380 V SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SAN BORJA – PLAN DE EMERGENCIA
DESCRIPCIÓN
Conversión de 14.75 Km de LMT Trifásica de 6,6 a 24,9 kV; compuesta por 9 derivaciones,incorporará 88 nuevos transformadores de distribución, con una potencia instalada de8.820 kVA, tomara energía eléctrica del nuevo anillo energético en 24,9 kV que circunda laciudad de Trinidad.
Pegar foto actualizadaUBICACIÓN TRINIDAD TIPO DE ENERGÍA 3F EN 24,9 KV POTENCIA 8.820 KVA
EMPRESA EJECUTORAEMPRESA DE SERVICIOS ELÉCTRICOS EDESER S.A.
SITUACIÓN ACTUAL
PROYECTO CONCLUIDO EL 100%
FINANCIADOR BANCO CENTRAL DE BOLIVIA ETAPA DEL PROY. CONCLUIDO
FECHA INICIO PROYECTO FECHA FINALIZ. PROYECTO FECHA INICIO OPERACIÓN
24/05/2013 25/11/2013 25/11/2013
INVERSIÓN TOTAL EN BOLIVIANOS (T.C. 6.96) 13.778.644,99
EJECUCIÓN A DICIEMBRE 2013
PRESUPUESTO VIGENTE 2013 Bs. EJECUCIÓN Bs.% EJEC. FINANCIERA % EJEC. FÍSICA
Bs.7.546.755,00 Bs.6.489.815,11 87% 100%
LOGROS DEL PROYECTO EN LA GESTIÓN 2013
Ejecución del 100% del alcance y objetivo del proyecto, con la implementación de 14,75 Km de LMT 3F en 24,9 kV. Montaje de 85 transformadores trifásicos y 3 monofásicos. Con una transferencia de carga de 8.820 kVA de la Subestación SERT de 6,6 a 24,9 kV.
BENEFICOS DEL PROYECTO EN LA ZONA DE EJECUCIÓN
(Número de poblaciones• En la ciudad de Trinidad, con la implementación del proyecto, se han beneficiado 5.861 familias
CONVERSIÓN DE 14,75 KM DE 6,6 A 24,9 KV SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN TRINIDAD
DESCRIPCIÓN
1.- PROYECTO: SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA 24.9 KV ALIMENTADOR DEPOTENCIA UYUNI2.- PROYECTO: SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS EQUIPOS DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN 24,9 kVSUBESTACIÓN DE POTENCIA 230/115/24,9 kV3.- IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ELÉCTRICOS EN LA POBLACIÓN DE UYUNI – POTOSÍ; ÍTEM 1: SUMINISTRO DEMATERIALES ELÉCTRICOS Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA EN MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN POBLACIÓN UYUNI;ÍTEM 2: PROVISIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO TRANSFORMADOR ZIG-ZAG4.- AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN 24,9 KV AEROPUERTO - UYUNI5.- ADQUISICIÓN DE RECONECTADORES TRIFÁSICOS SISTEMA UYUNI6.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN UYUNI7.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA PROYECTOS DAKAR UYUNI.
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UBICACIÓNDepartamento de
Potosí UyuniTIPO DE ENERGÍA No Renovable POTENCIA 10 MVA
EMPRESA EJECUTORA ENDE MATRÍZSITUACIÓN
ACTUAL CONCLUIDO
FINANCIADOR Tesoro General de la Nación (TGN) ETAPA DEL PROY. CONCLUIDAS - ENERGIZADAS
FECHA INICIO PROYECTOS FECHA FINALIZ. PROYECTO FECHA INICIO OPERACIÓN
26 de Junio del 2013 19 de Diciembre del 2013 19 de Diciembre del 2013
INVERSIÓN TOTAL EN BOLIVIANOS (T.C. 6.96) Bs. 14.571.200,00
EJECUCIÓN A DICIEMBRE 2013
PRESUPUESTO VIGENTE 2013 Bs. EJECUCIÓN Bs.% EJEC. FINANCIERA % EJEC. FÍSICA
14.571.200,00 13.823.708,73 94.9% 100
LOGROS DEL PROYECTO EN LA GESTIÓN 2013
Integración del Sistema Uyuni al sistema Interconectado Nacional (SIN), con el cambio de la fuente de alimentación, mas confiable.
Potenciación de Alimentador principal del Sistema Uyuni.
Mayor Confiabilidad de Suministro de energía eléctrica al Sistema Uyuni.
BENEFICOS DEL PROYECTO EN LA ZONA DE EJECUCIÓN
• Los proyectos beneficiaron a toda la población Uyuni incluida las zonas Rurales.
• Los proyecto beneficiaron al Aeropuerto Joya Andina Uyuni.
PROYECTOS: ELECTRIFICACIÓN EN DISTRIBUCIÓN UYUNI - DAKAR
DESCRIPCIÓN
La obra contempla el Suministro de Materiales y Equipos Eléctricos además de la Construcciónde todas las Unidades Constructivas, en la que se detallan los Volúmenes de Obra, con elReplanteo y Construcción de las Líneas Trifásicas de Media Tensión en 24,9/14,4, Montaje deTransformadores de Distribución, adecuación de Redes de Baja Tensión para la conexión a losnuevos transformadores de distribución, desmontaje, retiro de líneas y transformadores delsistema antiguo (6.6 kV.) de la ciudad de Trinidad, de la provincia Cercado del Departamentodel Beni.
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UBICACIÓN TRINIDAD TIPO DE ENERGÍA 3F EN 24,9 KV POTENCIA 2.850 KVA
EMPRESA EJECUTORAEMPRESA DE SERVICIOS ELÉCTRICOS EDESERS.A.
SITUACIÓN ACTUAL
PROYECTO EN EJECUCIÓN
FINANCIADORBANCO CENTRAL DE BOLIVIA+RECURSOS PROPIOS
ETAPA DEL PROY. (TESA, EI,
EJECUCIÓN)
EN EJECUCIÓN
FECHA INICIO PROYECTO FECHA FINALIZ. PROYECTO FECHA INICIO OPERACIÓN
27/12/2013 30/03/2014Las obras entran en operación a
medida que se concluyen
INVERSIÓN TOTAL EN BOLIVIANOS (T.C. 6.96) Bs 3.025.406,00 3.532.486
EJECUCIÓN A DICIEMBRE 2013
PRESUPUESTO VIGENTE 2013 Bs. EJECUCIÓN Bs.% EJEC. FINANCIERA % EJEC. FÍSICA
3.532.486 1,525.087 43% 0,0%
LOGROS DEL PROYECTO EN LA GESTIÓN 2013
Se concluyo el diseño final del proyecto, el mismo fue adjudicado para su ejecución. Actualmente las obras están en ejecución. Pago del anticipo del 50% del monto total del proyecto de Bs.3.025.406,00.
BENEFICOS DEL PROYECTO EN LA ZONA DE EJECUCIÓN
• En la ciudad de Trinidad, con la implementación del proyecto, serán beneficiado 5.861 familias
CONVERSIÓN DE 10,29 KM DE 6,6 A 24,9 KV SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN TRINIDAD ( PLAN DE EMERGENCIA)
DESCRIPCIÓNAmpliaciones y Remodelaciones de Sistemas Eléctricos de Distribución en el Área de influencia del proyecto Caranavi - Trinidad
UBICACIÓN
Área Influencia proy. Caranavi -
Trinidad
VOLTAJE 34.5 y 24.9 kVLONGITUDES
TRAFOS MT/BT
MT: 610 KMBT: 80 KM
TRAFOS MT/BT: 151
EMPRESA EJECUTORAEmpresa Nacional de Electricidad (ENDE)
SITUACIÓN ACTUAL
Suministro de materiales y construcción
FINANCIADOROPEC FUND FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (OFID)
ETAPA DEL PROY. En Ejecución
FECHA INICIO PROYECTO FECHA FINALIZ. PROYECTO FECHA INICIO OPERACIÓN
1/11/2010 15/02/2015Las obras entran en operación a medida
que se concluyen
INVERSIÓN TOTAL EN BOLIVIANOS (T.C. 6.96)
EJECUCIÓN A DICIEMBRE 2013
PRESUPUESTO VIGENTE 2013 Bs. EJECUCIÓN Bs.% EJEC. FINANCIERA % EJEC. FÍSICA
38.281.686 35.562.750,20 92.9% 90
LOGROS DEL PROYECTO EN LA GESTIÓN 2013
• Construcción Línea MT 34.5 kV San Ignacio de Moxos – Santa Ana de Yacuma • Construcción Remodelación Sistema MT Sistema Rurenabaque• Construcción Remodelación Sistema Reyes • Construcción Remodelación Sistema Santa Rosa• Construcción Remodelación Sistema BT Sistema Rurrenabaque• Construcción Electrificación Rural Fase II Caranavi-Trinidad
BENEFICOS DEL PROYECTO EN LA ZONA DE EJECUCIÓN
• 3350 familias en la población de Santa Ana de Yacuma, como también a pequeñas comunidades y estancias a lo largo de la líneaeléctrica
• 2250 usuarios en la población de Rurrenabaque• 1370 usuarios en la población de Reyes• 1360 usuarios en la población de Santa Rosa• 1370 familias, asentadas en comunidades de los municipios de Rurrenabaque, Reyes, Santa Rosa, San Borja y San Ignacio de
Moxos
PROYECTO: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DISTRIBUCIÓN PROYECTO CARANAVI-TRINIDAD (CREDITO OFID)
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
EMPRESAS FILIALESPROYECTOS DE INVERSION CONCLUIDOS Y EN FASE DE
EJECUCION
DESCRIPCIÓNPrimer Proyecto de Generación Eólica del Estado Plurinacional de Bolivia con Energía Renovable NoConvencional. Instalación de 2 Aerogeneradores Goldwind GWT 77/1500 .
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UBICACIÓN
Zona Qollpana, Municipio Pocona,Depto.Cochabamba
TIPO DE ENERGÍA
Eolica(Renovable no convencional)
POTENCIA 3.0 MW
EMPRESA EJECUTORA EMPRESA ELÉCTRICA CORANI S.A.SITUACIÓN
ACTUALOperacion Comercial(2 de Enero 2014)
FINANCIADOR Fondos Propios de la Empresa ETAPA DEL PROY. (TESA, EI, EJECUCIÓN) Finalizado.
FECHA INICIO PROYECTO FECHA FINALIZ. PROYECTO FECHA INICIO OPERACIÓN
Febrero 2010 Diciembre 2013 2 Enero de 2014
INVERSIÓN TOTAL EN BOLIVIANOS (T.C. 6.96) Bs.55.762.693.-
EJECUCIÓN A DICIEMBRE 2013
PRESUPUESTO VIGENTE 2013 Bs.EJECUCIÓN Bs.Al 17 Dic. 2013
% EJEC. FINANCIERA % EJEC. FÍSICA
Bs.54.750.615.- Bs.43.616.747.- 80% 100%
LOGROS DEL PROYECTO EN LA GESTIÓN 2013
CONCLUIDO CON LAS ACTIVIDADES DE LA EJECUCION DEL PROYECTO SIN INCIDENTES NI ACCIDENTES.
ADQUISICION DEL CONOCIMIENTO DE LA TECNOLOGIA PARA LA EMPRESA Y EL PAIS.
ADQUISICION DEL CONOCIMIENTO DE LA GESTION DE PROYECTOS DE ESTE TIPO.
BENEFICOS DEL PROYECTO EN LA ZONA DE EJECUCIÓN
(Número de poblaciones y/o familias beneficiadas)
• Primer Parque Eólico del país conectado al SIN.• Incrementar la oferta de generación al SIN, diversificando la matriz energética con energía renovable.• Disminuir consumo interno de gas natural en generación eléctrica, disminuir la emisión de gases contaminantes (CO2).• Adquisición de una nueva tecnología y apropiación del conocimiento.• Generar regulación y normativa para este tipo de generación• Beneficiados: Provincia Carrasco 3ra. Seccion (Pocona) y 1ra Seccion (Totora)
PROYECTO: PARQUE EOLICO QOLLPANA – FASE I
DESCRIPCIÓN
El Proyecto de la Planta Termoeléctrica del Sur tiene como objetivo principal la incorporación alSistema Integrado Nacional (SIN) de aprox. 160 MW de potencia efectiva, que brindará mayorconfiabilidad y disponibilidad del suministro de energía eléctrica a la población boliviana. LaPlanta de Generación contará con cuatro turbogeneradores.
UBICACIÓN Yacuiba – Tarija TIPO DE ENERGÍA Termoeléctrica POTENCIA 160 MW aprox.
EMPRESA EJECUTORA ENDE ANDINA S.A.M.SITUACIÓN
ACTUALEl proyecto de la Planta Termoeléctrica delSur cuenta con un avance del 80 %
FINANCIADORAportes de Capital “ENDE” Crédito Banco Central de Bolivia N° 280 y 353
ETAPA DEL PROY. (TESA, EI, EJECUCIÓN) Ejecución
FECHA INICIO PROYECTO FECHA FINALIZ. PROYECTO FECHA INICIO OPERACIÓN
Octubre 2011 Octubre 2014 Primera Unidad – Abril 2014
INVERSIÓN TOTAL EN BOLIVIANOS (T.C. 6.96) 858,299,816
EJECUCIÓN A DICIEMBRE 2013PRESUPUESTO VIGENTE 2013 Bs. EJECUCIÓN Bs. % EJEC. FINANCIERA * % EJEC. FÍSICA *
336,421,845 296,326,084 88% 80%
LOGROS DEL PROYECTO EN LA GESTIÓN 2013
GENERACIÓN
Emisión de órdenes de compra, fabricación y pruebas de los turbogeneradores 1, 2, 3 y 4.Las unidades N° 1 se encuentra completamente montada, mientras que las unidades N° 2 y 3 ya se encuentran en sus fundaciones y en procesos de montaje. La unidad N° 4, se estima que lleguen a sitio de proyecto a fines del mes de diciembre.
SUBESTACIONCulminación de las Obras civiles de drenajes y fundaciones para los transformadores de potencia, pararrayos, interruptores, seccionadores y aisladores soporte para las cuatro bahías.Fabricación de equipos principales y auxiliaresSe completo el montaje de equipos de patio de las cuatro bahías de 230 kV y se completaron las pruebas sin tensión de los 4 transformadores,interruptores, seccionadores y pararrayosSe completaron las pruebas de los circuitos de control y protección de toda la subestación.OBRAS CIVILES Y MONTAJE ELECTROMECÁNICO
Habilitación de servicios básicos, instalación de oficinas, habilitación de almacenes cubierto y descubiertos, salas de reuniones provisionales y construcción de la Plataforma de Generación y edificaciones.Malla de tierra de las unidades N° 1, 2, 3 y 4.GASODUCTOSe tienen concluidas las cuatro acometidas a las unidades de generación.Los equipos de instrumentación que componen el PRM ya se encuentran montados en sitio de proyecto.
BENEFICOS DEL PROYECTO EN LA ZONA DE EJECUCIÓN • Incremento en la oferta de generación de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional en 160 MW.
PROYECTO: PLANTA TERMOELÉCTRICA DEL SUR
DESCRIPCIÓNTiene como objetivo principal la incorporación al Sistema Integrado Nacional (SIN) de una potenciaaproximada de 200 MW de potencia efectiva, que brindará mayor confiabilidad y disponibilidad del suministrode energía eléctrica a la población boliviana. La Planta de Generación contará con cinco turbogeneradores.
UBICACIÓNWarnes – Santa
Cruz TIPO DE ENERGÍA Termoeléctrica POTENCIA 200 MW aprox.
EMPRESA EJECUTORA ENDE ANDINA S.A.M.SITUACIÓN
ACTUAL
El proyecto de la Planta Termoeléctricade Warnes cuenta con un avance del21%, los equipos principales seencuentran en etapa de fabricación.
FINANCIADORAportes de Capital “ENDE” Crédito Banco Central de Bolivia N° 352Notas de Crédito Fiscal
ETAPA DEL PROY. (TESA, EI, EJECUCIÓN)
Ejecución
FECHA INICIO PROYECTO FECHA FINALIZ. PROYECTO FECHA INICIO OPERACIÓN
Mayo 2013 Junio 2015 Primera Unidad – Octubre 2014
INVERSIÓN TOTAL EN BOLIVIANOS (T.C. 6.96) 1,190,160,000
EJECUCIÓN A DICIEMBRE 2013PRESUPUESTO VIGENTE 2013 Bs. EJECUCIÓN Bs.
% EJEC. FINANCIERA * % EJEC. FÍSICA *
487,199,999 406,635,408 83% 21%
LOGROS DEL PROYECTO EN LA GESTIÓN 2013
- GENERACIÓN- Las pruebas del generador de la unidad N°1 están programadas para el mes de febrero 2014.- Emisión de planos de disposición general de equipos y cálculos estructurales de las fundaciones principales y auxiliares.- SUBESTACION- Emisión de ordenes de fabricación de transformadores y equipos de patio, actualmente los equipos se encuentran en etapa de fabricación.- OBRAS CIVILES Y MONTAJE ELECTROMECÁNICO- Descape del terreno y retiro de la capa vegetal del mismo.- Instalación de faenas.- Instalación de oficinas y salas de reuniones provisionales.- Conformación de la plataforma de generación y subestación.
BENEFICOS DEL PROYECTO EN LA ZONA DE EJECUCIÓN
• Incremento en la oferta de generación de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional en 200 MW.
PROYECTO: PLANTA TERMOELÉCTRICA WARNES
DESCRIPCIÓN
Nueva S/E Sacaba configuración de barra simple con Bypass en 115 kV, con un sistema de barras para6 circuitos, de los cuales 2 serán para la conexión con las SEs de Santa Isabel y Arocagua, 1 para laconexión con la SE Paracaya a ser construida por ELFEC, quedando 3 circuitos para futuras conexiones.
Pegar foto actualizadaUBICACIÓN
Subestación Sacaba – Departamento de
CochabambaTIPO DE ENERGÍA
Transmisión / Nueva Subestación
POTENCIA 115 kV
EMPRESA EJECUTORA TRANSPORTADORA DE ELECTRICDADSITUACIÓN
ACTUAL
En operación Comercial
FINANCIADORFinanciamiento propio ETAPA DEL PROY.
(TESA, EI, EJECUCIÓN)
En operación Comercial
FECHA INICIO PROYECTO FECHA FINALIZ. PROYECTO FECHA INICIO OPERACIÓN
Julio 2012 Julio 2013 14/07/2013
INVERSIÓN TOTAL EN BOLIVIANOS (T.C. 6.96) 13.487.116
EJECUCIÓN A DICIEMBRE 2013
PRESUPUESTO VIGENTE 2013 Bs. EJECUCIÓN Bs.% EJEC. FINANCIERA % EJEC. FÍSICA
10.986.492 11.506.761 105 100
LOGROS DEL PROYECTO EN LA GESTIÓN 2013
Obras Civiles, Montaje Electromecánico, Pruebas
Puesta en servicio (14/07/13)
BENEFICOS DEL PROYECTO EN LA ZONA DE EJECUCIÓN
• Construcción de la nueva subestación Sacaba 115 kV, que partirá en dos tramos la actual línea Santa Isabel - Arocagua, con la finalidad depermitir la conexión a esta subestación de la futura línea a Paracaya 115 kV de ELFEC.
PROYECTO SUBESTACIÓN SACABA 115 kV
DESCRIPCIÓN
Primera Fase: Subestación provisional Uyuni con derivación TAP (con interruptor) de la líneaPunutuma - San Cristobal 230 kV. Segunda Fase: Completar SE Uyuni con bahías demaniobra separando en dos tramos la línea, bahía de transferencia y bahía definitiva detransformador
Pegar foto actualizadaUBICACIÓN
Municipio de Uyuni–Departamento de
PotosíTIPO DE ENERGÍA
Transmisión / Nueva Subestación
POTENCIA 230 kV
EMPRESA EJECUTORA TRANSPORTADORA DE ELECTRICDADSITUACIÓN
ACTUAL
Primera etapa puesta en servicio el 15/12/2013
FINANCIADORFinanciamiento propio ETAPA DEL PROY.
(TESA, EI, EJECUCIÓN)
Primera Fase: En OperaciónSegunda Fase: Suministros
FECHA INICIO PROYECTO FECHA FINALIZ. PROYECTO FECHA INICIO OPERACIÓN
Enero 2013 Febrero 201428/02/2014 (Segunda Fase, primera
fase en operación)
INVERSIÓN TOTAL EN BOLIVIANOS (T.C. 6.96)52.479.000 (Valor preliminar, la primera fase representa
17.887.200)
EJECUCIÓN A DICIEMBRE 2013
PRESUPUESTO VIGENTE 2013 Bs. EJECUCIÓN Bs.% EJEC. FINANCIERA % EJEC. FÍSICA
17.400.000 12.385,849 71 100
LOGROS DEL PROYECTO EN LA GESTIÓN 2013
Suministro de equipos y materiales
Obras Civiles, Montaje Electromecánico, Pruebas
Puesta en servicio (05/10/13)
BENEFICOS DEL PROYECTO EN LA ZONA DE EJECUCIÓN
• El nuevo transformador de ELFEC se conectará a una salida del anillo 230 Kv. Con el objetivo de permitir la maniobra de los transformadoresde ELFEC de forma independiente, TDE instalará en la subestación de Chimoré una bahía adicional en 230 kV, para completar de esta manerala configuración anillo de cuatro posiciones.
PROYECTO SUBESTACIÓN UYUNI 230 kV
DESCRIPCIÓN
Sistema de barra simple con 3 bahías de línea y una bahía de transformador, un castillo para tresalimentadores en MT. En un mediano plazo se tiene previsto que la generación de Misicuni llegue aesta Subestación. Se ampliará una bahía de Alta Tensión para salida a S/E Misicuni mediante extensiónbarras rígidas.
Pegar foto actualizadaUBICACIÓN
Sumumpaya Sud,Colcapirhua – CochabambaValle Hermoso, Cochabamba- Quillacollo, Cochabamba
TIPO DE ENERGÍA
DistribuciónPOTENCIA
25 MVA
EMPRESA EJECUTORA
Empresa Alvarez Ltda. (Obras civiles)Empresa ESTRUTEC (Pórticos)-Empresa SEMOR (Montaje)
SITUACIÓN ACTUAL
Finalización del Suministro y abastecimiento de equipamiento, construcción de obras civiles, fabricación estructuras
FINANCIADORRecursos propios ETAPA DEL
PROY)
Ejecución
FECHA INICIO PROYECTO FECHA FINALIZ. PROYECTO FECHA INICIO OPERACIÓN
Enero 2012 Mayo 2014Agosto 2014
INVERSIÓN TOTAL EN BOLIVIANOS (T.C. 6.96) 29.232.000 ( Monto total para 2 años)
EJECUCIÓN A NOVIENBRE 2013
PRESUPUESTO VIGENTE 2013 Bs. EJECUCIÓN Bs. % EJEC. FINANCIERA % EJEC. FÍSICA
10.211.096 12.852.844 126% 80%
LOGROS DEL PROYECTO EN LA GESTIÓN 2013
Se concluido las Obras Civiles de la S/E Colcapirhua. Se ha concluido el armado de tableros de control. Se ha adquirido el equipamiento requerido. Se adjudico a la empresa SEMOR el montaje de la Subestación.
BENEFICOS DEL PROYECTO EN LA ZONA DE EJECUCIÓN
• Incrementar la potencia instalada en 25 MVA.• Cumplir la condición N-1• Distribuir en el sistema la energía a ser generada por la Central Misicuni
S/E Colcapirhua 115 kV, bahías líneas Central, Quillacollo y R. Urquidi
DESCRIPCIÓNSe construirá una bahía de MT tipo castillo para la salida de alimentadores y transformadorde 25 MVA.
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UBICACIÓN
Paracaya, Punata,
CochabambaTIPO DE ENERGÍA
DistribuciónPOTENCIA
25 MVA
EMPRESA EJECUTORAPendiente licitación SITUACIÓN
ACTUAL
Suministro, equipamiento
FINANCIADORRecursos propios ETAPA DEL
PROYEjecución
FECHA INICIO PROYECTO FECHA FINALIZ. PROYECTO FECHA INICIO OPERACIÓN
Agosto 2012 Diciembre 2014Diciembre 2014
INVERSIÓN TOTAL EN BOLIVIANOS (T.C. 6.96) 20.253.600 ( Monto total para 3 años)
EJECUCIÓN ANOVIENBRE 2013
PRESUPUESTO VIGENTE 2013 Bs. EJECUCIÓN Bs.% EJEC. FINANCIERA % EJEC. FÍSICA
5.358.939 4.441.220 83% 20%
LOGROS DEL PROYECTO EN LA
GESTIÓN 2013
Se ha adjudicado material, equipos, componentes y partes. Inicio del diseño civil Se trabaja en los Pliegos de diseño, obras civiles y equipos de protección
BENEFICOS DEL PROYECTO EN LA
ZONA DE EJECUCIÓ
• Mejorar la regulación de tensión del Valle Alto y el Cono Sur de Cochabamba• Cumplir la condición N-1• Optimizar la confiabilidad del sistema en el Valle Alto y Cono Sur
PROYECTO: S/E Paracaya 115/24.9 kV, Bahía MT y transformador 25 MVA
DESCRIPCIÓN
El proyecto contempla la instalación de un transformador de potencia de 20 MVA ademásde la instalación de un nuevo transformador de puesta a tierra y su correspondiente celdade MT, además la instalación de una celda de MT para un alimentador que será retirada dela Subestación Rosassani.
Pegar foto actualizadaUBICACIÓN EL ALTO TIPO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POTENCIA 20 MVA
EMPRESA EJECUTORA DELAPAZSITUACIÓN
ACTUAL SUMINISTRO
FINANCIADOR RECURSOS PROPIOSETAPA DEL
PROY. (TESA, EI,
EJECUCIÓN)
EJECUCIÓN
FECHA INICIO PROYECTO FECHA FINALIZ. PROYECTO FECHA INICIO OPERACIÓN
14/10/12 05/10/13 05/10/13
INVERSIÓN TOTAL EN BOLIVIANOS (T.C. 6.96) 2,119,941
EJECUCIÓN A DICIEMBRE 2013
PRESUPUESTO VIGENTE 2013 Bs. EJECUCIÓN Bs.% EJEC. FINANCIERA % EJEC. FÍSICA
835,200 835,200 100% 100%
LOGROS DEL PROYECTO EN LA
GESTIÓN 2013 Instalación y puesta en servicio del transformador de potencia LT-109, en remplazo del transformador de potencia LT-33
BENEFICOS DEL PROYECTO EN LA
ZONA DE EJECUCIÓN
• Cubrir la demanda con mayor confiabilidad en su área de influencia
• Se contara con una mayor potencia de reserva que servirá de apoyo externo a los alimentadores de las subestaciones de Tarapacá, Cosmos yViacha
• Zona Sur Ciudad El Alto
PROYECTO: S/E KENKO
DESCRIPCIÓNSuministro de energía eléctrica a los clientes del Distrito -7 en cumplimiento a lasResoluciones AE N° 072/2012 y AE N° 294/2012
UBICACIÓN EL ALTO TIPO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POTENCIA
EMPRESA EJECUTORA
DELAPAZSITUACIÓN
ACTUALSUMINISTRO
FINANCIADOR RECURSOS PROPIOSETAPA DEL
PROY. (TESA, EI,
EJECUCIÓN)
EJECUCIÓN
FECHA INICIO PROYECTO FECHA FINALIZ. PROYECTO FECHA INICIO OPERACIÓN
Año 2012 Año 2014 No Aplica
INVERSIÓN TOTAL EN BOLIVIANOS (T.C. 6.96) 6,831,988.00
EJECUCIÓN A DICIEMBRE 2013
PRESUPUESTO VIGENTE 2013 Bs. EJECUCIÓN Bs.% EJEC. FINANCIERA % EJEC. FÍSICA
6,831,988.00 7,252,387.00 106% 100%
LOGROS DEL PROYECTO EN LA
GESTIÓN 2013 Suministro a 34 Urbanizaciones
BENEFICOS DEL PROYECTO EN LA
ZONA DE EJECUCIÓN
• Cubrir la demanda en el área del Distrito -7 , con calidad del servicio
• Mejorar las condiciones de Servicio Eléctrico a los diferentes usuarios ubicados en el Distrito-7 de la ciudad de El Alto.
• Clientes de DELAPAZ en el Distrito-7 Ciudad El Alto
PROYECTO: DISTRITO -7
DESCRIPCIÓNAdición de potencia en las Centrales Termoeléctricas de Carrasco, Valle Hermoso y El Altomediante contratos llave en mano
UBICACIÓNDptos. De
Cochabamba y La Paz
TIPO DE ENERGÍATermoeléctrica a
Gas NaturalPOTENCIA
Potencia ISO 170,36 MW
Potencia Efectiva 115,12 MW
EMPRESA EJECUTORA VALLE HERMOSO S.A.SITUACIÓN
ACTUAL
En operación comercial
FINANCIADOR BCBETAPA DEL PRO
.
CONCLUIDO
FECHA INICIO PROYECTO FECHA FINALIZ. PROYECTO FECHA INICIO OPERACIÓN
09 de noviembre de 2011 (CAR03).19 de septiembre de 2012 (VH05 y VH06).27 de septiembre de 2012 (VH07 y VH08).
16 de abril de 2012 (ALT01).25 de marzo de 2013 (ALT02).
INVERSIÓN TOTAL EN BOLIVIANOS (T.C. 6.96) 1.233.422.855
EJECUCIÓN A DICIEMBRE 2013
PRESUPUESTO VIGENTE 2013 Bs. EJECUCIÓN Bs.% EJEC.
FINANCIERA% EJEC. FÍSICA
1.233.422.855 1.228.700.171.7699,6 % 100
LOGROS DEL PROYECTO EN LA GESTIÓN 2013
Se han concluido los cuatro proyectos y están en operación comercial los 115,12 MW de Potencia efectiva total, de las unidades generadoras instaladas en las Centrales Termoeléctricas de Carrasco (Pe=17,5 MW), Valle Hermoso (Pe=40,82 MW) y El Alto (Pe=49,85 MW).
BENEFICOS DEL PROYECTO EN LA ZONA
DE EJECUCIÓN
• Incremento en la oferta de generación de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional en 115,12 MW efectivos, beneficiando a toda lapoblación conectada a este sistema.
PROYECTO: Plan Inmediato de Adición de Potencia
DESCRIPCIÓN
Garantizar la confiabilidad y operación cuando se sobrepasan los tiempos de vida estimados segúnel fabricante mediante la Iintervención de Extensión de Vida (LTE), de esta forma se garantiza otras100.000 horas de operación, mejorando y optimizando la eficiencia de la Unidad Generadora CAR02
UBICACIÓNEntre Ríos - CBBA
TIPO DE ENERGÍATermoeléctrica
POTENCIA56 MW
EMPRESA EJECUTORAEMPRESA ELÉCTRICA VALLE HERMOSO S.A.
SITUACIÓN ACTUAL
EN OPERACIÓN COMERCIAL
FINANCIADOREVH (Recursos Propios) ETAPA DEL
PROY. (TESA, EI, EJECUCIÓN)
EN OPERACIÓN COMERCIAL
FECHA INICIO PROYECTO FECHA FINALIZ. PROYECTO FECHA INICIO OPERACIÓN
20 AGOSTO 2013 12 NOVIEMBRE 2013 13 NOVIEMBRE 2013
INVERSIÓN TOTAL EN BOLIVIANOS (T.C. 6.96)
EJECUCIÓN A DICIEMBRE 2013
PRESUPUESTO VIGENTE 2013 Bs. EJECUCIÓN Bs. (*) % EJEC. FINANCIERA % EJEC. FÍSICA
59.551.609.20 59.551.609.20 100 100
LOGROS DEL PROYECTO EN LA GESTIÓN 2013
Ejecución del trabajo con personal técnico operativo y administrativo BOLIVIANO (recursos humanos Empresa Eléctrica Valle Hermoso S.A.). Garantiza otras 100.000 (KEOH) Horas Equivalentes de Operación o 16 años de Operación confiable. Adquirir una unidad generadora nueva representa Bs. 229.680.000 , con el costo de (LTE) ejecutado el Estado obtuvo un ahorro económico de Bs. 170.128.390
BENEFICOS DEL PROYECTO EN LA ZONA DE EJECUCIÓN
(Número de poblaciones y/o familias beneficiadas)
• Garantizar el suministro de energía eléctrica para el Sistema Interconectado Nacional en 56 MW efectivos, beneficiando a toda la poblaciónconectada a este sistema.
• Garantizar la eficiencia de la Unidad Generadora
PROYECTO: (LTE) MANTENIMIENTO MAYOR DE EXTENSIÓN DE VIDA UNIDAD CARRASCO CAR02
DESCRIPCIÓN
Ampliaciones de Redes Eléctricas MT/BT de Distribución en el Área de Operación de EDELS.A.M.
Expansión del Sistema Eléctrico e Incorporación de Nuevos Sistemas Eléctricos
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UBICACIÓN La Paz TIPO DE ENERGÍA Eléctrica POTENCIA 15 MVA
EMPRESA EJECUTORA EDEL SAM.SITUACIÓN
ACTUALConcluido
FINANCIADOR Recursos PropiosETAPA DEL
PROYEjecución
FECHA INICIO PROYECTO FECHA FINALIZ. PROYECTO FECHA INICIO OPERACIÓN
01 – ENERO - 2013 30 – NOVIEMBRE - 2013 01 – DICIEMBRE - 2013
EJECUCIÓN A DICIEMBRE 2013
PRESUPUESTO VIGENTE 2013 Bs. EJECUCIÓN Bs. % EJEC. FINANCIERA % EJEC. FÍSICA
3.733.689,00 2.986.951,00 80 85
LOGROS DEL PROYECTO EN LA
GESTIÓN 2013
Al 30 de noviembre de 2013, la cantidad de consumidores fue de 29.505, (crecimiento 14,22% respecto a la gestión anterior)
Al 30 de noviembre se incorporaron a la operación y mantenimiento de 500 km de redes eléctricas en MT/BT al Sistema Eléctrico (LA ASUNTA)
Al 30 de noviembre se incorporó a la operación y mantenimiento el Sistema Eléctrico Abel Iturralde 100,5 km de Red Eléctrica en MT y 25 km en BT (SAN BUENAVENTURA – TUMUPASA – IXIAMAS).
Consolidación de las Regionales de LA ASUNTA, SAN BUENAVENTURA e IXIAMAS
Inversiones en incremento de la capacidad de transformación de distribución de 2.595 kVA (34,5/0,380-0,220 kV)
Cambio de Relés de Protección en las Subestaciones de CARANAVI y GUANAY
Incremento del parque Automotor para Operación y Mantenimiento del Sistema Eléctrico
BENEFICOS DEL PROYECTO EN LA
ZONA DE EJECUCIÓN
• Sistema Eléctrico acorde a las exigencias de la Ley de Electricidad y sus Reglamentos.• Requerimientos de los Consumidores cubiertos mediante ampliación de redes eléctricas e incremento de capacidad de transformación.• Mayor cantidad de consumidores 3.673 respecto a la anterior gestión.• Provincias con cobertura: LARECAJA – FRANZ TAMAYO – MUÑECAS – SUD YUNGAS – CARANAVI – ABEL ITURRALDE
PROYECTO: LOGROS 2013EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LARECAJA S.A.M. (EDEL S.A.M.)
DESCRIPCIÓN
PLANTA SOLAR COBIJA: ENERGIA RENOVABLE BASADA EN LA INSTALACION DE PANELESFOTOVOLTAICOS, QUE APROVECHAN LA IRRADIACION SOLAR, CONVIRTIENDOLA EN ENERGÍAELECTRICA (19.000 PANELES APROXIMADAMENTE)
Pegar foto actualizada
UBICACIÓN COBIJA - PANDO TIPO DE ENERGÍA RENOVABLE POTENCIA 5 MWp
EMPRESA EJECUTORA EMPRESA ELÉCTRICA GUARACACHI S.A.SITUACIÓN
ACTUAL
ESTUDIO DE INGENIERÍA BÁSICA Y DETALLE.ESTUDIO TOPOGRÁFICO Y DE SUELOS DEL TERRENO ASIGNADO
FINANCIADOR DANIDAS Y RECURSOS PROPIOSETAPA DEL
PROY.
ESTUDIOS DE INGENIERIA.ELABORACION DE DOCUMENTOS BASE DE CONTRATACION
FECHA INICIO PROYECTO FECHA FINALIZ. PROYECTO FECHA INICIO OPERACIÓN
01/12/2013 30/10/2014 15/15/2014
INVERSIÓN TOTAL EN BOLIVIANOS (T.C. 6.96) 78.856.000,00
EJECUCIÓN A DICIEMBRE 2013
PRESUPUESTO VIGENTE 2013 Bs. EJECUCIÓN Bs.% EJEC. FINANCIERA % EJEC. FÍSICA
400.000,00 320.000,00 80 70
LOGROS DEL PROYECTO EN LA
GESTIÓN 2013
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD POR NIRAS, PROPORCIONÓ LAS BASES PARA LA DEFINICIÓN DEL FINANCIAMIENTO Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
SE OBTUVO EL FINANCIAMIENTO DE 6 MILLONES DE DÓLARES A FONDO PERDIDO, DE PARTE DE LA COOPERATIVA DANESA
SE LOGRÓ DEFINIR LA CONCESIÓN DEL TERRENO PARA EL PROYECTO POR PARTE DE LA GOBERNACIÓN DE PANDO
SE LODRA LA APROBACIÓN DEL DIRECTORIO DE GUARACACHI PARA AL EJECUCIÓN DEL PROYECTO
BENEFICOS DEL PROYECTO EN LA
ZONA DE EJECUCIÓN
• APOYAR EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS, DANDO PRIORIDAD A LAS METAS PLANTEADAS EN EL Plan de Universalización DEL SERVICIO DEENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL DPTO. DE PANDO, DONDE LA COBERTURA EN EL ÁREA RURAL ESTÁ ALREDEDOR DEL 20%.
• DISMINUIR EL SUBSIDIO DE DIÉSEL A TRAVÉS DEL DESPLAZAMIENTO DEL MISMO EN LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD. EL ESTADOBOLIVIANO SUBVENCIONA E DIÉSEL PARA GENERACIÓN DE ELCTRICIDAD DEL SISTEMA AISLADO ENDE COBIJA, DEL PRECIO INTERNACIONALDE 9,47 Bs/Lt A 1,1 Bs/Lt
• DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN CUANTO A LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO DE LA COBIJA, PRODUCIDOSPOR LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD MEDIANTE DIÉSEL.
PROYECTO: PLANTA SOLAR COBIJA
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
ENDE CORPORACIONRESUMEN PROYECTOS MENORES
Y EN FASE DE PREINVERSION
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
EMPRESA PROYECTO DESCRIPCIÓN ESTADO LOGROS OBTENIDOS IMPACTO
ENDE MATRÍZ
INVERSIONES EN AROMA
REl sistema de distribución Ende Aromatiene como misión el de abastecer deEnergía Eléctrica a las provincias Aroma,Loayza, Pacajes, Gualberto Villarroel eInquisivi, se realizaron inversiones en:1.-Ampliación de líneas de Media y BajaTensión.2.- Instalación de puestos detransformación, Reguladores yReconectadores.3.- Instalación demedidores y acometidas.
FINALIZANDO
Se logró cambiar las redes en mal estado ubicadas dentro el área de operacionesSe colocaron equipos de protección y maniobra
Se favorecerá a 22000 usuarios del SistemaSe atenderá nuevas solicitudes de usuarios
INVERSIONES EN SAN BORJA
El sistema de distribución Ende SanBorja tiene como misión el de abastecerde Energía Eléctrica a las provinciasBallivian, se realizaron inversiones en:1.-Ampliación de líneas de Media y BajaTensión.2.- Instalación de puestos detransformación, Reconectadores.3.-Instalación de medidores y acometidas.
FINALIZANDO
Con la implementaciones de estos proyectos se logro ampliar y cambiar las redes en mal estado dentro el área de operacionesSe colocaron equipos de protección y maniobra.
Se favorecerá a 3000 usuarios del SistemaSe atenderá nuevas solicitudes de usuarios
INVERSIONES EN EL SISTEMA YUCUMO
El sistema de distribución Ende Yucumotiene como misión el de abastecer deEnergía Eléctrica a las provinciasBallivian , se realizaron inversionesen:1.- Ampliación de líneas de Media yBaja Tensión.2.- Instalación de puestosde transformación, Reguladores yReconectadores.3.- Instalación demedidores y acometidas.
FINALIZANDOCon la implementaciones de estos proyectos se logro ampliar y cambiar las redes en mal estado dentro el área de operacionesSe colocaron equipos de protección y maniobra.Se adquirienron medidores monofásicos
Se favorecerá a 3000 usuarios del SistemaSe atenderá nuevas solicitudes de usuarios
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
EMPRESA PROYECTO DESCRIPCIÓN ESTADO LOGROS OBTENIDOS IMPACTO
ENDE MATRÍZ
INVERSIONES SAN IGNACIO
DE MOXOS
El sistema de distribución Ende San Ignacio deMoxos tiene como misión el de abastecer deEnergía Eléctrica a la provincia Moxos, serealizaron inversiones en:1.- Ampliación de líneas de Media y Baja
Tensión.2.- Instalación de puestos de transformación,
Reconectadores3.- Instalación de medidores y acometidas.
CONCLUIDO
Con la implementaciones de estos proyectos se logro ampliar y cambiar las redes en mal estado dentro el área de operacionesSe colocaron equipos de protección
y maniobra.Se adquirienron medidores monofásicos
Se favorecerá a 3000 usuarios delSistema
Se atenderá nuevas solicitudes deusuarios
CONSTRUCCIÓN Y
REMODELACIÓN SISTEMA
DISTRIBUCIÓN BAJA TENSIÓN DE YUCUMO
●El sistema de distribución Ende Yucumotiene como misión el de abastecer de EnergíaEléctrica a las provincias Ballivian , serealizaron inversiones en:1.- Ampliación delíneas de Media y Baja Tensión.2.- Instalaciónde puestos de transformación, Reguladores yReconectadores.3.- Instalación de medidoresy acometidas.
CONCLUIDO
Actualmente se tiene un servicio continuo, estable y económico
Con la implementación del proyecto, sehan beneficiado 75 familias
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
EMPRESA PROYECTO DESCRIPCIÓN ESTADO LOGROS OBTENIDOS IMPACTO
ENDE MATRÍZ
EÓLICO Generación eléctrica mediante laimplementación de parques eólicosen los sitios de mejorescaracterísticas en todo el territorionacional.
EI
Adquisición de equipos meteorológicos de alta precisión – Montaje concluido de 9 torres metálicas de 60 m de altura para la medición del potencial eólico en los departamentos de La Paz y Santa Cruz, con obtención de registro de datos del viento desde el mes de Junio del 2013.Dos trimestres de registros y evaluación del potencial eólico ( Santa Cruz y La Paz)Montaje concluido de 2 torres metálicas de 60 m de altura para la medición del potencial eólico en los departamentos de Oruro ( Vila Collo) y Potosí. (Chiguana).Identificación de cuatro zonas con potencial eólico, según el estudio con el paquete Wind Navigator. ( Tupiza, Samaipata, Roboré y Yapacani)
incrementar la oferta de energia en el sin mediante el aprovechamiento del potencial eólico, incursionando en el desarroollo de proyectos de considerable magnitud as0ciados a energias alternativas.
ANGOSTO DEL BALA
El Proyecto consiste en elaprovechamiento de las aguas delrio Beni mediante laimplementación de centraleshidroeléctricas, que viabilicen latransformación del potencialhidroenergetico, existente en eltramo comprendido entreRurrenabaque y Puerto Pando, enenergía eléctrica.
EI
Topografía LIDAR 160.000 Ha- Estudio Hidrográfico del río Beni (tramo Puerto Pando–Rurrenabaque)-Recursos Hídricos -Geodatabase - Estudio Geológico Geotécnico -Estudio de calidad de aguas – Registro de niveles en 6 estaciones limnimétricas instaladas en la zona del proyecto-Aforo de caudales -Identificación del área de drenaje, hasta los sitios de Angosto del Susy, Angosto del Bala, Angosto del Chepete-Recopilación de información pluviométrica - Hidrología
El proyecto tiene como objetivo principalaumentar la oferta de energia en el sin,posibilitando el cambio en la matriz degeneración que actualmente dependeprincipalmente del uso de diesel subvencionado,por otra parte considerando la magnitud delproyecto se abre la posibilidad de exportación deenergia a paises vecinos.
CUENCA DEL PLATA
El Proyecto consiste en elaprovechamiento de recursoshídricos, contemplando laformulación y evaluación de nuevosproyectos de generación en los ríosde la cuenca del Plata.
EI
Alternativa HORNILLOS- SUCRE. Topografía LIDAR 2326.- Ha-Recursos Hídricos - Geodatabase - Estudio Geológico Geotécnico -Identificación del área de drenaje-Recopilación de información pluviométrica.Alternativa TOROPALCA- POTOSÍ. Topografía LIDAR 4350.- Ha- Recursos Hídricos - Geodatabase -Identificación del área de drenaje. Recopilación de información pluviométrica
El proyecto tiene como objetivo principalincrementar la oferta de energía en el sin, demanera de contribuir con el cambio de matrizenergética nacional, que actualmente estábasada en recursos no renovables .
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
EMPRESA PROYECTO DESCRIPCIÓN ESTADO LOGROS OBTENIDOS IMPACTO
ENDE MATRÍZ
PROYECTO HIDROELECTRICO
PACHALACA
El Proyecto Hidroeléctrico Pachalacacontempla la instalación de doscentrales hidroeléctricas (Pachalaca yCielo Jahuira), cada una con surespectiva subestación elevadora.Además contempla la construcción deuna línea de transmisión en 230 kVque se conecta con la futuraSubestación La Cumbre.
Estudio Conceptual
En la gestión 2013 se realizó el estudio conceptual del Proyecto Hidroeléctrico Pachalaca. El mismo contempla el estudio eléctrico y de la demanda, ingeniería del proyecto, y la elaboración de los costos de inversión. No se pudo concretar la compra del proyecto PACHALACA con la empresa COBEE , debido a que dicha empresa no quiso vender el proyecto, por lo que la Gerencia de Planificación elaboro un Estudio conceptual.
•Evacuación de energía y potencia al SistemaInterconectado Nacional, específicamente al áreanorte.Generación con energía renovables que tienenbajo impacto ambiental y sustituyen la utilizaciónde combustibles fósiles.•Generación de empleos
LINEA DE TRANSMISION
SANTA CRUZ – BENI Línea de Transmisión Santa Cruz –Trinidad, tensión de operación 230 kV,con una configuración simple terna,longitud aproximada de 460 Km.
TESA
Esta Línea de Trasmisión fue dividida en 2 tramos para la realización del estudio TESA. En la gestión 2013 se realizo los estudios de ruteo topográfico de la línea en su primer tramo Warnes – San Pablito (Ascensión de Guarayos).En la gestión 2014 se realizaran los estudios correspondientes al segundo tramo de la Línea que va desde Ascensión de Guarayos hasta Trinidad.
Realizar el Proyecto de Línea de TransmisiónEléctrica Santa Cruz - Trinidad, 230 kV, con unaconfiguración en simple terna, para mejorar laconfiabilidad del Área Norte del SIN y eliminardefinitivamente la generación diesel en losDepartamentos de Santa Cruz y Beni.Generación de empleos en el área de influenciadel proyecto.
LINEA DE TRANSMISION
ANILLO ENERGETICO DEL SUR
Línea de Transmisión Anillo Energéticodel Sur (Doble Terna incompleta) 230kV. , con una longitud de 241 km., queva desde la Subestación de lasCarreras(Chuquisaca), hasta la NuevaSubestación de San Cristóbal(Potosí)con una Subestación Intermedia enTupiza.
TESA
En la gestión 2013 se concluyo con la elaboración del Estudio Técnico Económico Social y Ambiental y todos los estudios que se requieren para la elaboración del mismo como la Topografía , Geología, Geotecnia. Estudios Eléctricos, Calculo Mecánico, Diseño de Subestaciones , Estudios Económicos y Ambientales.
Interconectar puntos del área sur del SIN, con elfin de brindar confiabilidad al área de influenciadel proyecto.Generación de empleos en el área de influenciadel proyecto.
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
EMPRESA PROYECTO DESCRIPCIÓN ESTADO LOGROS OBTENIDOS IMPACTO
CORANI S.A.
PROYECTO HIDROELECTRICO SAN
JOSE
El Proyecto Hidroeléctrico San José consta de doscentrales hidroeléctricas en cascada, ubicadasaguas abajo de la Central Hidroeléctrica SantaIsabel, con esta central y la de Corani conformanun Sistema Hidroeléctrico con una potenciainstalada total de 272MW.
EN LICITACION
La unidad Ejecutora de Centrales Hidroeléctricas de la Empresa Eléctrica CORANI realizó el diseño final del Proyecto San José para licitación.cSe consolidó el financiamiento de la CAF para la segunda parte del proyecto.cEn septiembre de 2013 se lanzó la Licitación Pública Internacional para la Supervisión y el primer contrato de construcción de obras superficiales y túneles del Proyecto San JosécSe prepararon los pliego de licitación para el segundo contrato de construcción de casa de máquinas y tuberías forzadas del Proyecto San José.
En el área del Proyecto se encuentran rancheríoscon aproximadamente 900 personas.La apertura de caminos mejoró el acceso a losrancheríos dispersos que se encuentran en elárea de influencia del Proyecto San José.Se genero empleo temporal en la apertura decaminos y estudios topográficos.La Empresa Corani construirá una Posta Sanitariaen el lugar denominado Miguelito.
PROYECTO HIDROELECTRICO
MIGUILLAS
El Proyecto Hidroeléctrico Miguillas consta de dos centrales hidroeléctricas en cascada:UMAPALCA con 84 MWPALILLADA con 114 MW
DISEÑO FINAL PARA LICITACION La Consultora AinActive realizó el
diseño final para licitación.
En todo el área de influencia del Proyecto seencuentran aproximadamente 670 personas.La construcción de 100 Km de caminos generaráempleo de mano de obra no calificada en113.000, 00 horas/mesSe generará empleo temporal en el periodo deconstrucción.
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
EMPRESA PROYECTO DESCRIPCIÓN ESTADO LOGROS OBTENIDOS IMPACTO
S/E YPFB, reemplazo transformador T-590
por 25MVA en 24,9 Kv Adquisición de un transformador de 25 MVAen 115/24,9 kV para reemplazar el actual de12.5 MVA por incremento de demanda.
CONCLUIDO
tPor la urgencia, se instalará el transformador adquirido para la S/E Paracaya.tSe dispone del estudio aprobado por el CNDC acorde a Norma Operativa No. 11tA pesar de las condiciones climáticas, se realizó el montaje del nuevo transformador en un tiempo reducido.
Mejorar la confiabilidad del sistema de distribución Cochabamba.Incremento de capacidad de transformación.Atender la creciente demanda de la zona sud de la ciudad.Mejorar la condición N-1.
ELFEC S.A.
S/E Arocagua, traslado bahía de línea Cala Cala a nueva barra
Construcción de una variante en 115 kV paratomar la salida de Cala Cala desde el nuevopaño construido por TDE en la S/E Arocagua.Se aliviará la carga y se incrementará laconfiabilidad al contar con dos bahías deretiro.
CONCLUIDO
Se ha cumplido con la normativa vigente del CNDC.El día de la puesta en servicio se contó con la presencia de un Inspector que certificó el correcto funcionamiento del sistema de protección.El trabajo planificado para 5 días fue ejecutado en 2 días y medio.
Mejorar la confiabilidad del sistema dedistribución de la zona norte de la ciudad de
Cochabamba.En el nodo Arocagua se ha redistribuido elretiro de energía para garantizar la continuidaddel servicio en caso de falla.
Adecuación S/E Arocagua
A raíz de la falla del 06 de abril, surge lanecesidad de mejorar y adecuar lasinstalaciones de la S/E Arocagua. Se instalaráun diferencial largo, relé diferencial de barra,cambio de interruptor.
EJECUCIÓNSe realizaron adecuaciones a la S/E Arocagua.Se ha cumplido con la normativa vigente del CNDC.Se instaló la protección de diferencial largo.
cMejorar el sistema de protección en el nodode retiro con los agentes aledaños paragarantizar la correcta operación deprotecciones
S/E Cala Cala, reemplazo trafo T-390 por 25 MVA en 10 kV
Adquisición de un transformador de 25 MVAen 115/10 kV para reemplazar el actual de 16MVA por incremento de demanda.
EJECUCIÓN
Contrato firmado con Agencias Generales representante de WEG Brasil.Planos de construcción aprobados para fabricación.
Mejorar la confiabilidad del sistema dedistribución de la zona norte de la ciudad de
Cochabamba.Incremento de capacidad de transformación.Atender la creciente demanda de la zona.Mejorar la condición N-1.
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
EMPRESA PROYECTO DESCRIPCIÓN ESTADO LOGROS OBTENIDOS IMPACTO
S/E ROSASSANI
El proyecto contempla la ampliación ycambio de tensión de servicio de 69 kVa 115 kV, que comprende laconstrucción de bahías para el segundotransformador de 115/6.9 KV y para lallegada de dos líneas de 115 kV,además de la instalación de dostransformadores de 16 MVA retiradosde Rio Seco.
EJECUCIÓN
Construcción de Obras Civiles y la bahía para el segundo transformador.Instalación de Sistema de Control de la Subestación y Equipos de Protección.Instalación de dos transformadores de potencia de 16 MVA 115 kV.
Cubrir la demanda con mayor confiabilidad en su área de influenciaCubrir parte de la demanda de las subestaciones Av. Arce, Bolognia, Tembladerani y Pampahasi, en caso de contingencias.Reducir los estados de carga del transformador de Potencia
DELAPAZ S.A.
S/E AV. ARCE El proyecto contempla la ampliación ycambio de tensión de servicio de 69 KVa 115 KV de la Subestación Av. Arce(tipo GIS), para lo cual se realizó lacompra e instalación de dostransformadores de potencia de 20MVA, además de la instalación de dosarmarios de control y protección paralas líneas hacia Catacora y la Cumbre.
EJECUCIÓN
Instalación y Puesta en servicio de dos transformadores de potencia de 20 MVA
Contar con un nodo adicional de inyección de potencia desde el SIN, para evitar racionamientos en el suministro de energía eléctrica.Incrementar la confiabilidad y la continuidad del servicio eléctrico en el área de influencia de la SubestaciónCubrir parte de la demanda, en caso de contingencias, de las subestaciones de Rosassani, Pampahasi, Tembladerani y Catacora
S/E COSMOS
El proyecto contempló la instalaciónde 12 celdas de MT.
EJECUCIÓN
Instalación y Puesta en Servicio de Celdas de Media Tensión
Cubrir la demanda con mayor confiabilidad en su área de influencia Cubrir parte de la demanda de las subestaciones Rio Ciudad El Alto"
S/E RIO SECO
El proyecto contempló la instalación dedos transformadores de potencia de 20MVA, además de la instalación de cincoceldas de MT (para tres alimentadores ,la llegada de un transformador y elseccionador del sistema de puesta atierra) y el remplazo de la RTU por unsistema integrado de protección ycontrol.
EJECUCIÓN
Instalación y Puesta en servicio de dos transformadores de potencia de 20 MVA.Instalación y Puesta en Servicio de Celdas MT para los alimentadores de 12 kV.
Cubrir la demanda con mayor confiabilidad en su área de influenciaCubrir parte de la demanda de las subestaciones Cosmos, Alto Achachicala y El Alto, en caso de contingencias.Reducir los estados de carga de los transformadores de Potencia
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
EMPRESA PROYECTO DESCRIPCIÓN ESTADO LOGROS OBTENIDOS IMPACTO
DELAPAZ S.A.
S/E EL ALTO El proyecto contempló la instalación de untransformador de potencia de 10 MVA, y uninterruptor seccionador, también la compra de unlote de doce celdas de MT para alimentadores de lasegunda unidad de transformación y el reemplazode las celdas actuales.
EJECUCIÓN Instalación del segundo transformador de potencia de 10MVA.Instalación y puesta en Servicio de doce Celdas de MT
Incrementar la confiabilidad y la continuidad del servicio de energía eléctrica en el área de influencia de la Subestación.Cubrir parte de la demanda, en caso de contingencias, de las subestaciones de Rio Seco, Tarapacá y MunaypataCiudad El Alto
ALIMENTADORES EN MT S/E EL ALTO El proyecto contempla el cambio de tensión de
servicio de 6.9 a 12 kV en finales de línea de losalimentadores Alto Lima y Villa 16 de Julio.
EJECUCIÓN
Reducir el estado de carga de los alimentadores Villa 16 de Julio y Alto Lima.Reducir pérdidas Técnicas de potencia y energía eléctrica de los dos alimentadores de media tensión.Mejorar el perfil de tensión a lo largo de los dos alimentadores
Garantizar la confiabilidad y continuidad delsuministro eléctricoZona Central de la Ciudad El Alto
REGULADORES DE VOLTAJE
Instalación de dieciséis Reguladores de VoltajeMonofásicos conectados en Delta Abierto para ochoalimentadores de Media Tensión con el objetivo demejorar los perfiles de tensión.
EJECUCIÓNMejorar en la prestación del servicio a los diferentes usuarios.Mejoras en los perfiles de Tensión
Mejorar el perfil de tensión de los alimentadoresCiudades de La Paz, El Alto y Viacha
LÍNEAS SUBTERRANEAS DE
MT S/E CHALLAPAMPA
El proyecto contempla la compra de 5,500 metroslineales de cable de 240 mm2 de cobre XLPE para elrecableo de los alimentadores San Francisco, ClubLa Paz, Pérez Velasco y Taborga además delrecableo de los alimentadores Churubamba, VillaVictoria y Mercado, también contempla lainstalación de los ductos subterráneos, y lainstalación de los diferentes equipos de proteccióny maniobra.
EJECUCIÓN
Recableo de las Salidas Subterráneas de los Alimentadores Churubamba, Villa Victoria.
Incremento de la potencia instalada en lassalidas de los alimentadores mencionadosanteriormente.
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIAEMPRESA PROYECTO DESCRIPCIÓN ESTADO LOGROS OBTENIDOS IMPACTO
BANCO DE CAPACITORES DE 7.2
MVAr - HUANUNI 69 KVAdquisición y puesta en servicio de un bancode capacitores de 7.2 mvar en el nodohuanuni 69 kv
EJECUCION la primera convocatoria fue declarada desierta. se revisaronlas especificaciones técnicas y se elaboraron los documentos bases de contratación. la invitación para la presentación de propuesta fue enviada a las firmas siemens, alstom y abb
voltaje en el nodo huanuni dentro de las condiciones de desempeño mínimo. permitira el crecimiento de la demanda en la zona de huanuni en condiciones de calidad. reducción de la demanda de reactivo del nodo catavi. mejoramimentodel perfil de voltaje en el área de influencia de las subestaciones de bolivar, huanuni y avicaya.beneficiados 45000 habiteantes de las provincias poopo y pantaleon dalence
PROYECTO SOCOMANI -DIVISIÓN DE LA LÍNEA HUAYÑACOTA – SUD División de la línea huayñacota – sud en la
subestación socomani. preparar lasubestación socomani para recibir la nuevalínea vinto – socomani.
EJECUCIONLa primera convocatoria fue declarada desierta, se revisaron las especificaciones técnicas y se elaboraron los documentos bases de contratación. la invitación para la presentación de propuesta fue enviada a las firmas siemens, alstom y abb.
Disminución de las interrupciones por fallas en la línea de 69 kv que une huayñacota con la susbestación sud.El sistema estará listo para recibir la nueva línea en 69 kv que se construirá como refuerzo la area oruro.El área industrial de oruro tendra un suministro de energía altamente confiable.Beneficio para el total de las 241,811 personas de la provincia cercado.
CONSTRUCCIÓN LÍNEA VINTO – SOCOMANI
Construcción de la línea Vinto - Socomani EJECUCIONSe concluyó con los trabajos de diseño la línea, en proceso de conseguir la lincenciaambiental.
Sistema eléctrico del área oruro mas robusto, ante desconexiones del unicoenlace con el sin en la zona.Se evita la obligatoriedad de desconexión carga por bajo voltaje ante problemas en la línea vinto – sud.Beneficio para el total de las 241,811 personas de la provincia cercado.
EXPANSION DE LA RED DE MEDIA TENSION
EXPANSION DE LA RED DE MT, TANTO EN ELAREA URBANA COMO EN EL AREA RURAL, DEACUERDO AL PLAN DE INVERSIONESAPROBADO.
CONCLUIDO
Atención de solicitudes de servicio de energía eléctrica en las urbanizaciones (uman kollo pampa sora, Villa Bolivar, Los Rosales, Milenium, El Porvenir, El Carmen, Challapampita, ex fundo cala caja) y ampliaciones menores en la red de MT, para atender nuevas solicitudes de servicio
Dotar de Energía Eléctrica a nuevas urbanizaciones (Uman kollo pampa sora, Villa Bolivar, los Rosales, Milenium, el porvenir, el Carmen Challapampita, ex fundo cala caja) y ampliaciones menores en la red de MT, para atender nuevas solicitudes de servicio.
ELFEO S.A. REEMPLAZOS EN LA RED DE MEDIA TENSION
REEMPLAZO DE POSTES Y CONDUCTORESEN EL AREA URBANA Y RURAL.
CONCLUIDO Mejoras de la calidad del servicio en la red de MT, en el área urbana y rural
Mejoras en la calidad del servicio en el área urbana y en los alimentadores Inquisivi, Kami, Poopo y Puente Español del área rural.
EXPANSION EN LA RED DE BAJA TENSION
EXPANSION DE LA RED DE BT, TANTO EN ELAREA URBANA COMO EN EL AREA RURAL, DEACUERDO AL PLAN DE INVERSIONESAPROBADO, INCLUYE LAS INVERSIONES ENMEDIDORES Y ACOMETIDAS
CONCLUIDO
Atención de solicitudes de servicio de energía eléctrica en las urbanizaciones (uman kollo pampa sora, Villa Bolivar, Los Rosales, Milenium, El Porvenir, El Carmen, Challapampita, ex fundo cala caja) y ampliaciones menores en la red de BT, para atender nuevas solicitudes de servicio.
Atención de solicitudes de servicio de energía eléctrica en las urbanizaciones(uman kollo pampa sora, Villa Bolivar, Los Rosales, Milenium, El Porvenir, ElCarmen, Challapampita, ex fundo cala caja) y ampliaciones menores en la red deBT, para atender nuevas solicitudes de servicio.Dotar de energía eléctrica a nuevas urbanizaciones (uman kollo pampa sora, VillaBolivar, Los Rosales, Milenium, El Porvenir, El Carmen, Challapampita, ex fundocala caja) y ampliaciones menores en la red de BT, para atender nuevassolicitudes de servicio.Todos los nuevos clientes de ELFEOSA de pequeña demanda en BT sonbeneficiados con la dotación medidores y acometidas.
REEMPLAZOS EN LA RED DE BAJA TENSION
REEMPLAZO DE POSTES, CONDUCTORES YTRANSFORMADORES, EN EL AREA URBANA YRURAL, INCLUYE REEMPLAZO DEMEDIDORES.
CONCLUIDOMejora de la calidad del servicio en la red de BT, en el área urbana y rural
Mejoras en la calidad del servicio en el área urbana y rural, además de reemplazode medidores.
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
EMPRESA PROYECTO DESCRIPCIÓN ESTADO LOGROS OBTENIDOS IMPACTO
BAHÍA TRANSFORMAD
OR 230 kV SE CHIMORÉ
Construcción de una bahía de transformadoren 230 kV, en configuración de Barra Anillo.
En Operación Comercial
Suministro de equipos y materiales, Obras Civiles, Montaje Electromecánico, Pruebas, Puesta en servicio (05/10/13)
•El nuevo transformador de ELFEC se conectará a una salida del anillo 230 Kv. Con el objetivo de permitir la maniobra de los transformadores de ELFEC de forma independiente, TDE instalará en la subestación de Chimoré una bahía adicional en 230 kV, para completar de esta manera la configuración anillo de cuatro posiciones.
TDE
PROYECTO BAHÍA LÍNEA
115 kVSUBESTACIÓN
POTOSÍ
Construcción de una (1) bahía de línea 115kV, en la configuración Anillo.
Construcción y Montaje
Suministro de equipos y materiales, Obras Civiles, Montaje Electromecánico
•Con el proyecto se conectará la nueva línea en 115 kV que SEPSAconstruirá entre la subestación Potosí y SE Velarde con el objetivode transferir parte de la carga de 69 kV a 115 kV en la subestaciónde Potosí.
TRANSFORMADOR 230/115 kV SE PUNUTUMA
Instalación de un banco deautotransformadores de 100 MVA trifásico,conformado por tres (3) unidadesmonofásicas y una (1) unidad de reserva;una (1) nueva bahía de transformador en230 kV y se reutilizará la bahía detransformador en 115 kV
Construcción (Plataforma)
Ingeniería, Contratación de suministros, Inicio de obras. Conformación de plataforma
•El reemplazo del transformador actual de 50 MVA 115/69 kVpermitirá evacuar la generación de las centrales Chaco y Tarija, porcondición n-1 de la línea Sucre-Punutuma 230 kV y facilitar latransferencia de potencia al área Potosí.
TRANSFORMADORES 2x50 MVA 115/69 VINTO Instalación de un nuevo autotransformador
50 MVA 115/69 kV con OLTC. Desmontaje,traslado de S/E PUN a S/E VIN y montaje deautotransformador trifásico 50 MVA 115/69kV
SuministrosIngeniería de Suministros, Contratación de Suministros principales, Lanzamiento invitación de Construcción y Montaje
•Por el incremento en la demanda y mayor confiabilidad en el áreade Oruro, se requiere incrementar la capacidad de transformación115/69 kV en S/E Vinto. Para ese propósito, se prevé reemplazarlos dos (2) transformadores trifásicos de 25 MVA (2TA-1 y 2TA-2)por otros dos (2) transformadores trifásicos de 50 MVA
BAHÍA DE LÍNEA 69 kV
SUBESTACIÓN VINTO
Instalación de una (1) bahía de línea 69 kV,en la configuración Anillo. Suministros
Ingeniería de Suministros, Contratación de Suministros principales, Lanzamiento invitación de Construcción y Montaje
•Con el proyecto se conectará la nueva línea en 115 kV que ELFEOconstruirá entre la subestaciones Vinto y Socomani con el objetivoalimentar la red de 69kV de la ciudad de Oruro.
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
ENDE MATRIZ
PROGRAMA OPERATIVO ANUALY PRESUPUESTO 2014
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
ÁREA OBJETIVOS POR ÁREA POLÍTICAS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
SOCIEDAD
01 Proporcionar un Servicio de Calidad
* Desarrollo de infraestructura eléctrica para atender las necesidades internas y generar excedentes con la exportación de electricidad.
* Incremento de Cobertura del Servicio Eléctrico del área urbana y rural para lograr la universalización del Serviciiode Electricidad.
* Soberanía e Independencia Energética.
* Consolidar la participación del Estado en el Desarrollo de la industria eléctrica con soberanía y equidad social
02 Lograr una Imagen de Transparencia y Responsabilidad
03 Incrementar la Cobertura Nacional
04 Exportación de Energía
FINANCIERA
05 Optimizar el Uso de Recursos
06 Filiales Rentables
PROCESOS ITERNOS
07 Simplificar Procesos Burocráticos de ENDE Corporación
08 Cumplir con la Programación de Proyectos
09 Asegurar la disponibilidad de recursos económicos para la ejecución de proyectos
10 Desconcentrar la ejecución de proyectos, operaciones y mantenimiento.
11 Implementar Sistemas de Control de Gestión Financiero y Normas
12 Potenciar el área de Planificación
13 Lograr que las Filiales operen dentro de los estándares técnicos de calidad y eficiencia
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
14 Consolidar la Nueva Estructura de la Corporación
15 Promover el compromiso y la mejora de las competencias del personal, contar con personal altamente capacitado y motivado
16 Desarrollar una Cultura de Gestión Estratégica
MAPA ESTRATÉGICO GESTIÓN2014
Financiera
Procesos Internos
Apren. y Crecimiento
Sociedad
FI:OBJ:05
OPTIMIZAR EL USO DE
RECURSOSFI:OBJ:06
FILIALESRENTABLES
SO:OBJ:01
PROPORCIONAR UN
SERVICIO DE CALIDAD CON
CONFIABILIDAD Y
SEGURIDAD
SO:OBJ:02 ENDE TRANSPARENTE
Y
RESPONSABLE
SO:OBJ: 03 INCREMENTAR
LA COBERTURA NACIONAL
PI:OBJ11:IMPLEMENTAR SISTEMA
DE CONTROL DE GESTIÓN FINANCIERO Y
NORMAS PARA LAS FILIALES
PI:OBJ7:SIMPLIFICAR PROCESOS
BUROCRÁTICOS
(ENDE Matriz)
AC:OBJ14:
CONSOLIDAR LA NUEVA ESTRUCTURA
DE LA CORPORACIÓN
PI:OBJ12:POTENCIAR EL
ÁREA DE PLANIFICACIÓN
PI:OBJ10:DESCONCENTRAR
LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS,
OPERACIONES Y MANTENIMIENTO
PI:OBJ9:ASEGURAR LA
DISP. DE RECURSOS
ECONOMICOS PARA LA EJEC. DE
PROYECTOS
PI:OBJ8:CUMPLIR CON LA PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS
(EJECUCIÓN)
AC:OBJ15:
PROMOVER EL COMPROMISO
CORPORATIVO Y LA MEJORA DE LAS
COMPETENCIAS DEL PERSONAL
AC:OBJ16:
DESARROLLAR UNA CULTURA DE GESTION
ESTRATEGICA
SO:OBJ: 04 EXPORTARENERGÍA
PI:OBJ13:LOGRAR QUE LAS FILIALES OPEREN
DENTRO ESTANDARES
TÉCNICOS DE CALIDAD Y EFICIENCIA
PI:OBJ11:IMPULSAR
PROYECTOS DE EXPORTACIÓN DE
ELENERGÍA
61
62
Cod.Objetivo
EstratégicoNúmero del Plan Planes de Acción (Actividades - Iniciativas) Plazo Responsable
Responsable(2014)
O1Proporcionar un servicio de calidad
Plan 1Garantizar el cumplimiento del plan de mantenimiento de líneas (Darle la mayor continuidad al servicio en transmisión)
dic-14Gerente de Transmisión
GERENCIA NACIONAL DE OPERACIÓN DE
SISTEMAS ELECTRICOS
Plan 8Plan Mantenimiento de las líneas de distribución (darle continuidad al servicio de distribución)
dic-14Gerente de Distribución
GERENCIA NACIONAL DE OPERACIÓN DE
SISTEMAS ELECTRICOS
Plan 2Garantizar el cumplimiento de los contratos de
operacionesdic-14
Gerente de Operaciones
GERENCIA NACIONAL DE OPERACIÓN DE
SISTEMAS ELECTRICOS
Plan 3Plan para garantizar la disponibilidad de materiales y repuestos
dic-14Gerente de Operaciones
GERENCIA NACIONAL DE OPERACIÓN DE
SISTEMAS ELECTRICOS
Plan 9Plan de mejora de la gestión administrativa de los procesos y proyectos de los sistemas de distribución
dic-14Gerente de Distribución
GERENCIA NACIONAL DE OPERACIÓN DE
SISTEMAS ELECTRICOS
Plan 10Consolidar la transferencia del sistema Aroma a filial "DELAPAZ"
dic-14Gerente de Distribución
GERENCIA NACIONAL DE OPERACIÓN DE
SISTEMAS ELECTRICOS
Plan 11Mejorar la calidad de suministros de los sistemas
de distribución dic-14
Gerente de Distribución
GERENCIA NACIONAL DE OPERACIÓN DE
SISTEMAS ELECTRICOS
O2
Lograr imagen de transparencia y responsabilidad
Plan 36Cumplir con los informes de rendiciones de cuentas públicas a la sociedad
dic-14 Presidente y GAF
GERENCIA NACIONAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y
ECONOMIA
O3Incrementar Cobertura Nacional
Plan 6Seguimiento de inversiones, y ejecución de proyectos de generación de las Filial (Megavatios adicionados al servicio)
dic-14Presidente Ejecutivo-Gerente de Generación
GERENCIA NACIONAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y
ECONOMIA
Plan 7Plan de seguimiento y administración de contratos de generación de ENDE (Miguillas, Moxos)
dic-14Gerente de Generación
GERENCIA NACIONAL DE OPERACIÓN DE
SISTEMAS ELECTRICOS
O4Exportar Energía
OBJETIVO A SER IMPLEMENTADO EN LA GESTIÓN 2015
CUADRO DE MANDO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA GESTIÓN2014
63
Cod.Objetivo
EstratégicoNúmero del Plan Planes de Acción (Actividades - Iniciativas) Plazo Responsable Responsable(2014)
O5 Optimizar el uso de recursos
Plan 1Garantizar las actividades de mantenimiento de transmisión y generación
dic-13Gerentes de Transmisión, Generación y operaciones
GERENCIA NACIONAL DE OPERACIÓN DE SISTEMAS
ELECTRICOS
Plan 9Plan de mejora de la gestión administrativa de los procesos y proyectos de los sistemas de distribución
dic-14 Gerente de DistribuciónGERENCIA NACIONAL DE OPERACIÓN DE SISTEMAS
ELECTRICOS
O6 Filiales Rentables
OBJETIVO A SER IMPLEMENTADO EN LA GESTIÓN 2015
O7
Simplificar procesos burocráticos de ENDE Corporación
Plan 201 Definir los alcances de los procesos, roles y responsabilidades entre unidades ejecutoras y ENDE Matriz
dic-14Jefe de División organización
y métodos RRHH
GERENCIA NACIONAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL
Y ECONOMIA
Plan 212 Simplificar los procesos prioritarios que se adecuen al marco legal vigente y a las necesidades de la empresa
dic-15Jefe de División organización y métodos
GERENCIA NACIONAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL
Y ECONOMIA
Plan 263 Capacitar al personal de los proyectos en procesos
Administrativosdic-14
Gerencia de Administración y Finanzas
GERENCIA NACIONAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL
Y ECONOMIA
Plan 22
4Implementar una plataforma que permita la simplificación de procesos y BPM (Gestión o administración por procesos de negocio (Business Procesos Management o BPM en inglés))
dic-15Jefe de División organización y métodos
GERENCIA NACIONAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL
Y ECONOMIA
O8
Cumplir con la Programación de Proyectos (Ejecución) Cumplir con los cronogramas de ejecución de proyectos de y transmisión
Plan 17Mejorar las etapas de revisión de proyectos EI y TESAS.
dic-14 Gerencia de PlanificaciónGERENCIA NACIONAL DE
DESARROLLO EMPRESARIAL Y ECONOMIA
Plan 6Plan de seguimiento de inversiones, y ejecución de proyectos (generación) de las Filiales
dic-14 Gerencia de GeneraciónGERENCIA NACIONAL DE FILIALES Y SUBSIDIARIAS
Plan 4 Fortalecer área técnica y administrativa de la unidades ejecutoras de proyectos con personal competente (transmisión)
dic-14Gerentes de Transmisión, Generación y operaciones
VICEPRESIDENCIA
Plan 5Cumplir con los cronogramas de ejecución de proyectos de transmisión
dic-14Gerentes de Transmisión, Generación y operaciones
VICEPRESIDENCIA
Plan 13Proporcionar capacitación técnica y en manejo de equipo, y realización de estudios a nivel avanzado para el área de planificación
dic-14 Gerencia de PlanificaciónGERENCIA NACIONAL DE OPERACIÓN DE SISTEMAS
ELECTRICOS
Plan 212 Simplificación los procesos prioritarios adecuándose al marco legal vigente y a las necesidades de la empresa
dic-15Jefe de División organización y métodos
GERENCIA NACIONAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL
Y ECONOMIA
64
Cod.Objetivo
EstratégicoNúmero del Plan Planes de Acción (Actividades - Iniciativas) Plazo Responsable Responsable(2014)
O9
Asegurar la disponibilidad de recursos económicos para la ejecución de proyectos
Plan 18 Sistematizar el proceso de elaboración de TESAS dic-14 Gerencia de PlanificaciónGERENCIA NACIONAL DE OPERACIÓN DE
SISTEMAS ELECTRICOS
Plan 212 Simplificación los procesos prioritarios adecuándose al marco legal vigente y a las necesidades de la empresa
dic-14Gerencia de Administración y Finanzas
GERENCIA NACIONAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y ECONOMIA
Plan 27Capacitarse con la normativa de las entidades financiadoras
dic-14Gerencia de Administración y Finanzas
GERENCIA NACIONAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y ECONOMIA
O10
Desconcentrar ejecución de proyectos, operaciones y mantenimiento.
Plan 28Plan de desconcentracion de la ejecución de
proyectos, operaciones y mantenimiento.dic-14
Gerencia de Administración y Finanzas
GERENCIA NACIONAL DE FILIALES Y SUBSIDIARIAS
O11
Implementar Sistemas de Control Financiero y Normas
Plan 29Reingeniería del sistema de información y procesos para estandarizar los sistemas de
información dic-14
Gerencia de Administración y Finanzas GERENCIA NACIONAL DE FILIALES Y
SUBSIDIARIAS
Plan 30Crear un departamento de Garantía de calidad y
desarrollar lineamientos de control dic-14
Gerencia de Administración y Finanzas GERENCIA NACIONAL DE FILIALES Y
SUBSIDIARIAS
O12
Potenciar el área de Planificación (Desarrollar nuevos proyectos )
Plan 18 Sistematizar el proceso de elaboración de TESAS dic-14Gerente de Planificación-jefe de Proyectos
GERENCIA NACIONAL DE OPERACIÓN DE SISTEMAS ELECTRICOS
Plan 12Cumplir con la Programación de Proyectos (básicos e identificación)
dic-14Gerente de Planificación-jefe de Proyectos
GERENCIA NACIONAL DE OPERACIÓN DE SISTEMAS ELECTRICOS
Plan 13Plan para proporcionar capacitación técnica y en manejo de equipo, y realización de estudios a nivel avanzado para el área de planificación
dic-14Gerente de Planificación-jefe de Proyectos
GERENCIA NACIONAL DE OPERACIÓN DE SISTEMAS ELECTRICOS
Plan 15 Reorganización del área de planificación dic-14Gerente de Planificación-jefe de Proyectos
GERENCIA NACIONAL DE OPERACIÓN DE SISTEMAS ELECTRICOS
Plan 14 Plan de inventarios de fuentes de energía dic-14Gerente de Planificación-jefe de Proyectos
GERENCIA DE OPERACIÓN DE SISTEMAS ELECTRICOS
Plan 16Plan para que ENDE participe en la elaboración del Plan de Desarrollo Óptimo de Expansión en Coordinación con el CNDC
Gerente de Planificación-jefe de Proyectos
GERENCIA NACIONAL DE OPERACIÓN DE SISTEMAS ELECTRICOS
Plan 17Mejorar las etapas de revisión de proyectos EI y TESAS. Dar prioridad a lo administrativo y operativo
dic-14Gerente de Planificación-jefe de Proyectos
GERENCIA NACIONAL DE OPERACIÓN DE SISTEMAS ELECTRICOS
65
Cod.Objetivo
EstratégicoNúmero del Plan
Planes de Acción (Actividades -Iniciativas)
Plazo Responsable Responsable(2014)
O13
Lograr que las Filiales Operen dentro los Estandares Técnicos de Calidad y Eficiencia
Plan 7Plan de seguimiento y administración de contratos de generación de ENDE (Miguillas, Moxos)
dic-14 Gerencia de GeneraciónGERENCIA NACIONAL DE OPERACIÓN DE SISTEMAS
ELECTRICOS
Plan 10Consolidar la transferencia del sistema Aroma a filial "DELAPAZ"
GERENCIA NACIONAL DE FILIALES Y SUBSIDIARIAS
Plan 11Mejorar la calidad de suministros de los
sistemas de distribución dic-14 Gerente de Distribución
GERENCIA NACIONAL DE OPERACIÓN DE SISTEMAS
ELECTRICOS
Plan 31Desarrollar e implementar de criterios técnicos de calidad y eficiciencia
dic-14GERENCIA NACIONAL DE OPERACIÓN DE SISTEMAS
ELECTRICOS
Plan 32Desarrollar e implementar un sistrema de control de la operación técnica económica de las filiales en el SIN
dic-14Gerencia nacional de operaciones
GERENCIA NACIONAL DE OPERACIÓN DE SISTEMAS
ELECTRICOS
O14
Consolidar la Nueva Estructura de la Corporación
Plan 23Gestionar la nueva estructura organizacional
dic-14 Gerencia General VICEPRESIDENCIA
Plan 19Actualizar, elaborar los nuevos procesos de gestión de ENDE
dic-14Gerencia de Administración y Finanzas
GERENCIA NACIONAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y
ECONOMIA
Plan 33Elaborar los nuevos procesos de control de gestión de las filiales
dic-14 Gerencia nacional de FilialesGERENCIA NACIONAL DE FILIALES Y SUBSIDIARIAS
O15
Promover el compromiso y la mejora de las competencias del personal Contar personal altamente calificado(nueva visión de ENDE) y motivado.
Plan 24Gestionar la nivelación de la escala salarial de ENDE respecto a filiales
dic-14Presidente, Gerencia de
Administración y Finanzas y RRHH
GERENCIA NACIONAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y
ECONOMIA
Plan 34Definir estratégias y políticas de gestión de personas
dic-14Gerencia de Administración y Finanzas
GERENCIA NACIONAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y
ECONOMIA
Plan 25Proporcionar capacitación de acuerdo al nuevo rol de ENDE
dic-14 Presidente, GAF y RRHHGERENCIA NACIONAL DE
DESARROLLO EMPRESARIAL Y ECONOMIA
O16
Desarrollar una Cultura de Gestión Estratégica
Plan 35Capacitar al personal en gestión estratégica
dic-14Gerencia de Administración y Finanzas
GERENCIA NACIONAL DE GESTION ESTRATEGICA Y
EXPORTACIONES
Plan 37Gestionar la realización de círculos de calidad y reuniones de coordinación
dic-14 Gerencia de CoordinaciónGERENCIA NACIONAL DE
DESARROLLO EMPRESARIAL Y ECONOMIA
Plan 30Implementar modelos de gestión de calidad
dic-14Gerencia Administrativa Financiera
GERENCIA NACIONAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y
ECONOMIA
Plan 38 Actualizar y revisar el Plan Estratégico dic-14Gerencia de Administración y Finanzas
GERENCIA NACIONAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y
ECONOMIA
Plan 38Plan de Alineación de las Filiales a PEI de ENDE
dic-14Gerencia de Administración y Finanzas
GERENCIA NACIONAL DE FILIALES Y SUBSIDIARIAS
Estructura Organizacional
PRESIDENCIA
EJECUTIVA
VICEPRESIDENCIA
UNIDAD JURIDICA
GESTION
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA
UNIDAD AUDITORIA INTERNA
GERENCIA NACIONAL DE
OPERACIÓN DE SISTEMAS ELECTRICOS
GERENCIA NACIONAL DE FILIALES Y SUBSIDIARIAS
GERENCIA NACIONAL DE
DESARROLLO EMPRESARIAL Y ECONOMIA
GERENCIA NACIONAL DE
DESARROLLO ESTRATEGICO Y EXPORTACION
DPTO. ECONOMIA EMPRESARIAL
DPTO. GESTION
FINANCIERA Y NEGOCIOS
DPTO. OPERACIÓN DE SISTEMAS ELECTRICOS
DPTO. DESARROLLO DE SISTEMAS ELECTRICOS
DPTO. CONTROL
OPERATIVO
DPTO. GESTION DE
EMPRESAS
DPTO. DESARROLLO DE
MERCADOS
GESTION COMERCIO
EXTERIOR Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
UNIDAD COORDINACION LA PAZ
66
Presupuesto de Recursos, Gasto y Proyectos de Inversión - Gestión 2014
67
DESCRIPCIONIMPORTE
Bs.
Recursos 1.839.529.085
Gasto de Funcionamiento 1.023.471.087
Gasto de Funcionamiento 441.304.181
Aporte de Capital 582.166.906
Proyectos de Inversion 816.057.998
TOTAL GASTO E INVERSION 1.839.529.085
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
Recursos Gasto deFuncionamiento
Aporte deCapital
Proyectos deInversion
1.839,5
441,3582,2
816,1
Mill
on
es
DETALLE FUENTE: Presupuesto de Recursos, Gasto y Proyectos de Inversión -Gestión 2014
68
DESCRIPCION TGN BID OPEC BCB CAF PAPELES NCF PROPIOSTOTAL GENERAL
BS
RECURSOS 26.548.000 641.704.776 43.139.927 636.774.084 6.000.698 324.531 3.416.935 481.620.134 1.839.529.085
GASTO DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES 26.548.000 641.704.776 43.139.927 636.774.084 6.000.698 324.531 3.416.935 481.620.134 1.839.529.085
PROYECTOS E INVERSIONES 26.548.000 580.266.603 33.093.927 31.986.997 6.000.698 324.531 0 137.837.242 816.057.998
GASTO DE FUNCIONAMIENTO 0 61.438.173 10.046.000 604.787.087 0 0 3.416.935 343.782.892 1.023.471.087
TGN26.548.000
1,4%
BID641.704.776
34,9%
OPEC43.139.927
2,3%
BCB636.774.084
34,6%
CAF6.000.698
0,3%
PAPELES324.531
0,0%
NCF3.416.935
0,2%
PROPIOS481.620.134
26,2%
TGN BID OPEC BCB CAF PAPELES NCF PROPIOS
Presupuesto de Inversión por Programa – Gestión 2014 (En Millones de Bs)
69
DISTRIBUCION 89.496.194 11%
GENERACION303.967.433 37%
TRANSMISION422.594.371 52%
DISTRIBUCION GENERACION TRANSMISION
Total: Bs 800.787.520
Presupuesto Proyectos en Inversión (Ejecución) Gestión 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Total: Bs 800.787.520
70
0 100.000.000 200.000.000 300.000.000
Inversiones Aroma
Inversiones Santa Rosa
Inversiones Yucumo
Inversiones Reyes
Inversiones San Borja
Inversiones Rurrenabaque
Inversiones Camargo
Proyecto Distribución Uyuni - Potosi
Inversiones Distribución San Ignacio Moxos
Proyecto Caranavi Tdd
Proyecto Laguna Colorada
Inversiones Caranavi Trinidad
Proyecto Plan de Emergencia (Cumbre y Gener Moxos)
Inversiones Sistema Cobija
Inversiones SET
Proyecto OFID
Proyecto Chaco Tarija
Proyecto Sucre Padilla
Proyecto Yucumo San Buenaventura
Proyecto Cbba - La Paz
Proyecto Misicuni
450.000
490.000
500.000
600.000
850.000
1.414.232
2.000.000
2.514.000
6.001.734
6.325.229
7.136.140
9.276.785
10.702.997
16.992.100
24.590.201
33.093.927
33.464.000
58.714.593
70.999.806
240.447.953
274.223.823
Presupuesto Proyectos en Pre Inversión (Estudios) - Gestión 2014
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000
Proyecto Tahuamanu
Proyecto Generacion Chuquisaca
Inventariacion Energ Alternativ. Oriente Boliviano
Inventariacion Energ Alternativ. Occidente Boliviano
Inventariacion Aprovecha Hidro Cuenca Amazonica
Proyecto Cachuela
Proyecto Hidroelectrica Cuenca del Plata
Proyecto San Jose Santivañez
Proyecto Madera
Proyecto Rositas
Proyecto Eólica
Proyecto Interconexión Santa Cruz - Beni
Proyecto Bala
174,4
272,1
591,7
595,1
1.027,8
1.030,0
1.033,4
1.108,6
1.430,0
1.459,8
1.715,2
2.257,4
2.574,9
Miles de BsTotal: Bs15,270,478
71
GRACIAS POR SU ATENCIÓN ….
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA