Date post: | 01-Jan-2016 |
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Certificación ISO 9000: 2000Certificación ISO 9000: 2000¿Por qué la certificación de los servicios vía ISO 9001?¿Por qué la certificación de los servicios vía ISO 9001?
Para demostrar la capacidad de proporcionar productos y/o servicios que cumplan con los requisitos de los clientes y orientarse a la satisfacción de los mismos.
Obtener un reconocimiento externo a través de entidades certificadoras acreditadas, en el caso de la UAL con AENOR.
Exigencia a nivel andaluz en el contrato programa de disponer de un sistema de evaluación homologado
Ser uno de los Objetivos del Plan Estratégico para desarrollar programas de mejora de los servicios
Certificación ISO 9000: 2000Certificación ISO 9000: 2000¿Qué es un Sistema de Gestión de Calidad?¿Qué es un Sistema de Gestión de Calidad?
Es un esquema general de procesos y procedimientos que se emplea para garantizar que la organización realiza todas las tareas necesarias para
alcanzar sus objetivos, de acuerdo con la política de calidad establecida
¿Quién está incluido en el alcance del ¿Quién está incluido en el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad en la Sistema de Gestión de la Calidad en la
actualidad? actualidad? 1ª FASE•Gestión Administrativa de Enseñanzas Propias•Servicio de Préstamo Interbibliotecario•Servicio Universitario de Empleo 2ª FASE•Préstamo Biblioteca: Circulación General•Gestión Administrativa de Secretarías de Centros•Apoyo a la docencia e investigación y aulas
Certificación ISO 9000: 2000Certificación ISO 9000: 2000¿Por qué es importante el enfoque por procesos?¿Por qué es importante el enfoque por procesos?
Por ser un principio de gestión básico para la obtención de los resultados deseados:
¿Qué supone el enfoque por procesos? ¿Qué supone el enfoque por procesos?
•Identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de calidad y determinar la secuencia e interacción entre ellos
Éstos se alcanzan de manera más eficiente si se consideran las actividades agrupadas entre sí, transformando entradas en salidas, aportando valor en dicha transformación, al mismo tiempo que se ejerce control sobre las actividades.
•Descripción de cada uno de los procesos y definición de responsabilidades
•Analizar y medir los resultados de la capacidad y eficacia del proceso
•Mejorar continuamente los procesos con base en mediciones objetivas
MAPA DE PROCESOSPROCEDIMIENTOS OPERATIVOSDIAGRAMAS DE FLUJOFICHAS DE PROCESOSINDICADORESMEDIDAS DE PERCEPCIÓNQUEJAS Y SUGERENCIASAUDITORIASREVISIÓN DEL SISTEMAANÁLISIS DE DATOSACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Documentación ExternaDocumentación ExternaFamilia de Normas ISO 9000:2000Familia de Normas ISO 9000:2000
ISO 9000 ISO 9001 ISO 9004 ISO 19011
Fundamentos y vocabulario
RequisitosRecomendaciones para
la mejora del desempeño
Describe los fundamentos de los
Sistemas de Gestión de Calidad y especifica la terminología utilizada
Especifica los requisitos para los Sistemas de Gestión de Calidad
aplicables a la Organización
Proporciona directrices para la mejora de la
eficacia del Sistema y de la Organización
Guía relativa a las auditorias de Gestión de Calidad y de la Gestión
Medio Ambiental
ES CERTIFICABLE
La certificación de las áreas de la Administración y Servicios de la UAL se está realizando conforme a la Norma ISO 9001:2000, que se centra, a través de un enfoque por procesos, en la eficacia del Sistema para
dar cumplimiento a los requisitos de los clientes, siendo su objetivo el logro de la satisfacción de los mismos
Documentación InternaDocumentación InternaPlan Estratégico de la UALPlan Estratégico de la UAL
En el objetivo 3.3 del Plan se establecen las estrategias y acciones para desarrollar programas de mejora de los servicios:
•Adopción del modelo ISO 9001:2000 para el despliegue de procesos en la Administración y Servicios•Realización de un mapa de procesos de toda la Administración y Servicios
•Establecimiento de medidas de percepción y rendimiento relacionados directamente con la satisfacción de clientes y grupos de interés para la evaluación del desempeño de procesos
•Conseguir certificados ISO con la denominación “Administración y Servicios”, con un alcance en el medio plazo (año 2006) de doce procesos, revisables en función del mapa de procesos elaborado
•Para las áreas o procesos no incluidos dentro del ámbito del certificado, implantar el sistema de planificación de la mejora de la calidad utilizando variables propias
Documentación InternaDocumentación InternaDocumentación General del Sistema Documentación General del Sistema
de Calidadde Calidad
DOCUMENTO DE ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA
(OS-PAS)
PLAN ANUAL DE CALIDAD
INFORME ANUAL DE REVISIÓN
MANUAL DE CALIDAD(MC-PAS)
Documentación InternaDocumentación InternaDocumentación General del Sistema Documentación General del Sistema
de Calidadde Calidad
DOCUMENTO DE ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA
Este documento tiene como objeto especificar las declaraciones que evidencien la intención de implementar una política de calidad y los objetivos que se persiguen con el Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad de Almería en el ámbito de la Administración y Servicios.En este sentido, se abordan cuestiones tales como:
•Identificación de la Organización•Principios rectores del Sistema de Calidad Enfoque del Cliente
LiderazgoParticipación del PersonalEnfoque basado en procesosEnfoque de sistema para la gestiónMejora continuaEnfoque basado en hechos para la toma de decisionesRelaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor
•Responsabilidad de la DirecciónAseguramiento del enfoque al clienteEstablecimiento de una Política de CalidadPlanificación de los objetivos de la Calidad
(Plan Anual de Calidad)Determinación de ResponsabilidadesRepresentación de la Dirección del Sistema
(Comité de Calidad)Comunicación interna
•Revisión del Sistema•Gestión de los Recursos
FormaciónInfraestructuraComprasPrevención de Riesgos Laborales
•Medición, Análisis y Mejora•Peculiaridades de cada área en relación con el SGC
Información general sobre el áreaFecha de incorporaciónLocalizaciónIdentificación de espacios
Organigrama funcional y definiciones operativasIdentificación del Responsable de Calidad
documentos vinculados a la Organización del Sistema
PLAN ANUAL DE CALIDAD
INFORME ANUAL DE REVISIÓN DEL SISTEMA
Documentación InternaDocumentación InternaDocumentación General del Sistema de CalidadDocumentación General del Sistema de Calidad
Es el documento donde se establecen:
•Objetivos, estrategias y acciones para la mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad
•Objetivos, estrategias y acciones para la mejora de los servicios en relación con los requisitos y la satisfacción del cliente•Control y seguimiento de los objetivos fijados, a través de indicadores
•Planificación inicial para la ampliación del alcance del Sistema de Gestión de Calidad
PLAN ANUAL DE CALIDAD
Se realiza la priorización de los objetivos y estrategias fijados
Se detallan las tareas, con fijación de tiempos y recursos
Documentación InternaDocumentación InternaDocumentación General del Sistema de CalidadDocumentación General del Sistema de Calidad
A partir de su análisis se fijarán:
Documento a partir del cual se sistematiza la obtención de información para la revisión del Sistema de Gestión de Calidad para comprobar su adecuación y eficacia.
INFORME ANUAL DE REVISIÓN DEL SISTEMA
•Las decisiones y acciones en relación a las oportunidades de mejora del Sistema y de sus procesos•La mejora del producto en relación con los requisitos de los clientes
•La determinación de necesidades de recursos
Documentación InternaDocumentación InternaDocumentación General del Sistema Documentación General del Sistema
de Calidadde Calidad
MANUAL DE CALIDAD
Establece los requisitos e instrumentos del Sistema de Gestión de Calidad del área o proceso a certificar, de acuerdo con la Norma UNE-EN ISO 9001:2000
En este sentido, se determina:
•El alcance del Sistema, así como los apartados de la Norma excluidos del ámbito de la certificación
•Establecimiento de los procedimientos documentados
Procedimientos GeneralesProcedimientos Operativos
•Interacción de los procesos del Sistema
Nivel 0: Mapa de Procesos general del SGCNivel 1: Mapa de Procesos del ÁreaNivel 2: Fichas de Procesos
Diagramas de Flujo (incluidos en los Proced. Operativos)
•Peculiaridades del SistemaRespecto de los Procedimientos Generales del SGCRelación de Procedimientos Operativos•Relación de Fichas de Procesos
Generales y Operativos
Documentación InternaDocumentación InternaDocumentación General del Sistema Documentación General del Sistema
de Calidadde Calidad
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Documentación General SGCDocumentación General SGCProcedimientos GeneralesProcedimientos Generales
Aspectos a tener en cuenta:
Este procedimiento tiene como objeto establecer los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, la retención y la disposición de los registros generados o recibidos por la Organización, para dejar evidencia de la conformidad con los requisitos y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad.
CONTROL DE REGISTROS
•Vigencia de los registros de calidad (3 años)
•Protección de Datos
Realización de copias de seguridadProtección contra virusRecomendaciones Archivo General
Documentación General SGCDocumentación General SGCProcedimientos GeneralesProcedimientos Generales
Este procedimiento tiene como objeto establecer el proceso a seguir para llevar a cabo el control de la documentación integrante del Sistema de Gestión de la Calidad en el marco de la administración y servicios de la Universidad de Almería, asegurando su utilización dentro de dicho marco y evitando la utilización de documentos obsoletos.
CONTROL DE DOCUMENTOS
Web de Calidad
Es una Intranet para todos los usuarios del Sistema de Gestión de Calidad, con acceso personalizado en la zona restringida, donde se incluyen los documentos del Sistema estructurados de la siguiente forma:
•Catálogo de Normas ISO
•Documentación General del Sistema
•Documentación Propia de las Áreas
http://sorad.ual.es/home/nuevoHome/sorad/mejora/grupo_calidad/inicio.htm
Documentación GeneralDocumentación GeneralWeb de CalidadWeb de Calidad
Acceso a la Intranet de Calidad.
•Acceso a la zona restringida•Procedimientos e Instrucciones Técnicas de ámbito general
•Herramientas
Documentación GeneralDocumentación GeneralWeb de CalidadWeb de Calidad
Herramientas
Procedimientos e Instrucciones Técnicas
Documentación General SGCDocumentación General SGCWeb de CalidadWeb de Calidad
Acceso a la Zona Restringida.
Documentación General SGCDocumentación General SGCWeb de CalidadWeb de Calidad
Zona de Acceso Restringido. Normas ISO
Se incluyen las siguientes subcategorías:
•Normas Básicas
•Normas de Apoyo
•Orientaciones
Documentación General SGCDocumentación General SGCWeb de CalidadWeb de Calidad
Zona de Acceso Restringido. Documentación GeneralSe incluyen las siguientes subcategorías:
•Documentos de Certificación•Procedimientos Generales exigidos por la Norma
•Procedimientos Generales propios de la UAL
•Fichas de Procesos Generales•Indicadores
Documentación General SGCDocumentación General SGCWeb de CalidadWeb de Calidad
Zona de Acceso Restringido. Documentación Propia de las ÁreasSe incluyen las siguientes subcategorías:
•Documentación Externa
•Documentación Vigente. Procedimientos Operativos
•Fichas de Procesos Operativos
Documentación General SGCDocumentación General SGCWeb de CalidadWeb de Calidad
Vigencia de la DocumentaciónEn cada área del alcance del SGC existirá al menos un usuario (Responsable de Calidad) con facultad, conforme al perfil concedido desde la administración del Sistema, para mantener vigente la documentación del área.
El proceso consta de dos fases:
•Paso a histórico de la documentación obsoleta
•Incorporación de nuevas ediciones de documentos (subir archivos)
Documentación General SGCDocumentación General SGCProcedimientos GeneralesProcedimientos Generales
Este procedimiento tiene como objeto establecer de manera documentada todas las actividades necesarias para la planificación y realización de auditorias internas, con el objeto de verificar el cumplimiento de las disposiciones del sistema de calidad y su grado de eficacia en la implementación y mantenimiento del sistema.
AUDITORIA INTERNA
En este documento se recoge la planificación de las auditorias internas del Sistema indicando las áreas y actividades a auditar, así como el período y tipo de auditoria.
Fuera del ámbito del Procedimiento de Auditoria Interna, se realiza de forma anual, una auditoria externa por la entidad certificadora AENOR, para concesión o revisión del Certificado de Calidad.
Plan Anual de Auditorias
Los requisitos de la norma a auditar se establecerán en los correspondientes programas de auditoria, debiéndose incluir en todo caso los siguientes: Política de Calidad (5.3); Planificación (5.4); Revisión por la dirección (5.6); Procesos relacionados con el cliente (7.2); Medición, Análisis y Mejora (8)
Documentación General SGCDocumentación General SGCProcedimientos GeneralesProcedimientos Generales
Este procedimiento tiene como objeto establecer de manera documentada las acciones para llevar a cabo la detección y el control de productos o servicios no conformes con los requisitos establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad, así como la determinación de responsabilidades relacionadas con su tratamiento.
PRODUCTO NO CONFORMEFUENTES DE
DETECCIÓN EXTERNASFUENTES DE
DETECCIÓN INTERNAS
AUDITORIAS EXTERNAS AUDITORIAS INTERNAS
Se derivan del Informe Final de Auditoria de AENOR
Se derivan del Informe Final de las Auditorias Internas
QUEJAS Y SUGERENCIAS REVISIÓN DEL SISTEMA
Procede de las Quejas y Sugerencias asumidas por el área desde la aplicación de Gestión de Quejas y Sugerencias
Se derivan de los datos analizados en el Informe Anual de Revisión del Sistema y en las revisiones periódicas del Comité de Calidad
ACCIONES NO EFECTIVAS
Cualquier queja o sugerencia dará lugar a un registro en la aplicación de No ConformidadesSu incorporación se hará conforme a la especificación técnica ET-2/PG-05. (Disponible como anexo del Procedimiento General de Producto No Conforme y en la Ayuda de la Apliación de No Conformidades)
Como consecuencia de un resultado negativo de las acciones correctivas y preventivas emprendidas respecto de No Conformidades registradas con anterioridad
OBSERVACIÓN DIRECTA
En función de las detectadas por los propios usuarios del Sistema de Gestión de Calidad
Fuentes de Detección
Documentación General SGCDocumentación General SGCProcedimientos GeneralesProcedimientos Generales
Aplicación desarrollada por el STIC, disponible a través de acceso personalizado desde el perfil “Sistema de Calidad” en Campus Virtual.
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Aplicación SGC / Control de No Conformidades – Campus Virtual
Este procedimiento tiene como objeto establecer de manera documentada las acciones encaminadas a la corrección de no conformidades detectadas para evitar su recurrencia posterior, así como contar con un mecanismo para proponer acciones preventivas eficaces.
http://cvirtual.ual.es/redcampus/acceso.htm
Permite registrar la detección de No Conformidades, su identificación y tratamiento, así como el establecimiento de medidas correctivas y preventivas por los usuarios del Sistema.
Documentación General SGCDocumentación General SGCAplicación SGC Campus Virtual / NC-ACPAplicación SGC Campus Virtual / NC-ACP
Fase de Detección
En esta fase se determinan los siguientes parámetros:
•Fuente de detección (a cumplimentar sólo en el caso de “observación directa” o “acciones no efectivas”)•Código de Referencia (si procede de una queja o sugerencia)•Identificación de la persona que detecta la desviación•Fecha de detección•Descripción del hecho de la No Conformidad
Documentación General SGCDocumentación General SGCAplicación SGC Campus Virtual / NC-ACPAplicación SGC Campus Virtual / NC-ACP
Fase de Identificación - 1
Decidir si se trata o no de una No Conformidad del Sistema de Calidad. En caso negativo, motivar la decisión
Si se ha identificado de forma positiva la No Conformidad, indicar los requisitos del Sistema que se vulneran
Determinación del tipo de No Conformidad:
•Real Dará lugar a una acción correctiva•Potencial Dará lugar a una acción preventiva
Determinación de la fase del proceso que se ve afectada:
•Las entradas al proceso•El propio proceso•Las salidas del proceso
Documentación General SGCDocumentación General SGCAplicación SGC Campus Virtual / NC-ACPAplicación SGC Campus Virtual / NC-ACP
Fase de Identificación - 2
Decidir si se trata o no de una No Conformidad controlable. En caso negativo, motivar la decisión y especificar el recurso implicado para determinar las causas que se escapan al control del Sistema.
Determinación de la importancia de la No Conformidad (GRAVE o LEVE), en función del perjuicio causado al interesado y de la trascendencia de los requisitos incumplidos.
Determinación de la posibilidad de Reproceso. En caso afirmativo, explicarlo brevemente
Documentación General SGCDocumentación General SGCAplicación SGC Campus Virtual / NC-ACPAplicación SGC Campus Virtual / NC-ACP
Planteamiento de la Acción Correctiva / Preventiva
En un primer momento se establecerá la causa que motiva la no conformidad
Una vez definida la causa, el Responsable de Calidad determinará:
•Un plan de acción (breve descripción)•Un responsable del mismo•Una fecha final para su ejecución
Cabe la posibilidad de incorporar documentos que complementen el plan de acción establecido, mediante un acceso personalizado en el servidor “Escullos”, habilitado para cada una de las áreas del Sistema
Documentación General SGCDocumentación General SGCAplicación SGC Campus Virtual / NC-ACPAplicación SGC Campus Virtual / NC-ACP
Desarrollo del Plan de Acción
En caso de ser necesario, en función de la complejidad de la acción a tomar, cabe la posibilidad de registrrar un plan de acción detallado (a realizar por el Responsable del Plan de Acción especificado al efecto por el Responsable de Calidad).
El Responsable del Plan de Acción detallará cada una de las acciones a emprender y determinará los responsables de llevarlas a cabo, así como las fechas previstas para su ejecución
El Responsable del Plan de Acción dará su visto bueno sobre cada una de las acciones que integran el plan, una vez completadas.
Documentación General SGCDocumentación General SGCAplicación SGC Campus Virtual / NC-ACPAplicación SGC Campus Virtual / NC-ACP
Verificación de la Eficacia / Cierre de la No Conformidad
Serán competencia exclusiva del Responsable de Calidad.
La verificación comprenderá:
•Decisión de verificación positiva o negativa•Fecha de la misma•Valoración de la acción emprendida
(En caso de verificación negativa, se detallarán las causas y se procederá, en su caso, a iniciar una nueva no conformidad como consecuencia de una acción no efectiva)
Documentación General SGCDocumentación General SGCProcedimientos GeneralesProcedimientos Generales
Este procedimiento tiene como finalidad establecer las tareas a desarrollar para la apertura, tratamiento y cierre de quejas y sugerencias de cualquier persona afectada por la gestión de la administración y servicios de la Universidad de Almería.
GESTIÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS
Aplicación de Gestión de Quejas y Sugerencias / Campus Virtual
Aplicación disponible a través de acceso personalizado desde Campus Virtual para todo el PAS de la Universidad, que permite la apertura, tratamiento y respuesta de Quejas y Sugerencias, así como el control de la IMPLEMENTACÍON DE MEJORAS, derivadas de las mismas
Para una información detallada consultar la Ayuda de la Aplicación, o la documentación del curso sobre el Procedimiento de Gestión de Quejas y Sugerencias
Documentación General SGCDocumentación General SGCProcesosProcesos
Se trata de un soporte de información que recaba todas las características relevantes para la gestión del proceso.
FICHAS DE PROCESOS GENERALES
Contenido:
•Misión u objeto del proceso •Alcance o delimitación de las actividades del proceso •Entradas / Proveedores y Salidas / Clientes del proceso •Documentos y Registros vinculados al proceso •Indicadores
Fichas de Procedimientos Generales documentados en el Sistema:
•Auditoria•Producto No Conforme•Acciones Correctivas y Preventivas•Quejas y Sugerencias
Fichas que documentan procesos generales del Sistema: •Planificación
Asegurar que se mantiene la integridad del sistema de gestión de
calidad cuando se planifican e implementan cambios en éste, así
como para cumplir con los requisitos generales de la norma internacional
y con los objetivos de calidad.
•RevisiónAsegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de
gestión de la calidad, y así poder evaluar oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el
sistema de gestión de la calidad, incluyendo la política de calidad y los
objetivos de calidad.
•Análisis de Datos
Conocer las características y tendencias de los procesos,
basándose en los datos recabados del seguimiento y medición de los
procesos, y así poder detectar donde se encuentran las oportunidades de mejora de los mismos y establecer
las acciones correctivas y preventivas que sean necesarias.
•Formación
Adecuar permanentemente al personal a nuevas necesidades del puesto de trabajo y de mejora del servicio, posibilitando la movilidad a puestos de trabajo distintos
del ocupado, propiciando la carrera administrativa y profesional de cada
persona. Asimismo se facilita la promoción a escalas o categorías de
grupos superiores, y formar al personal de nuevo ingreso en lo especifico de la
Universidad
Documentación Propia de las ÁreasDocumentación Propia de las ÁreasProcedimientos OperativosProcedimientos Operativos
Seguirán la siguiente estructura, de acuerdo con el PG-00 (Procedimiento General de Normalización de Procedimientos y diseño y desarrollo de Instrucciones Técnicas):
•Objeto o finalidad del procedimiento
•Alcance o ámbito de aplicación
•Documentación de Referencia y vocabulario
•Áreas involucradas
•Desarrollo de las acciones a realizar y determinación de responsabilidades
Diagrama de Flujo
•Histórico de Cambios
SOLICITUD DEORIENTACIÓN
ENTREVISTA INICIAL
BASE DEDATOS DE
ORIENTACIÓN
¿CONTINUACIÓN DELSERVICIO?
HOJA DEFIRMA
INFORMACIÓN YDOCUMENTACIÓN
FIN DELSERVICIO
ORIENTACIÓN INDIVIDUAL Y/OGRUPAL
ESPERAR HASTANUEVA
NECESIDAD
FIN DELSERVICIO
INFORMACIÓN YDOCUMENTACIÓN
HOJA DEFIRMA
Documentación Propia de las ÁreasDocumentación Propia de las ÁreasFichas de Procesos OperativosFichas de Procesos Operativos
Se trata de un soporte de información que recaba todas las características relevantes para la gestión del proceso.
•Misión u objeto del proceso
Contenido:
•Alcance o delimitación de las actividades del proceso•Entradas/Proveedores y Salidas/Clientes del proceso
•Realización del Servicio
•Documentos y registros vinculados al proceso
Planificación•Objetivos de Mejora•Gestión de los Recursos•Actividades a medir (indicadores). Niveles de Capacidad
Procesos relacionados con el cliente•Especificados por el cliente
•Normativos•Otros•Revisión de los requisitos•Comunicación con el cliente
Compras / Verificación de prod. compradosPrestación del Servicio
•Control de la prestación del servicio•Validación de la prestación del servicio•Trazabilidad•Propiedad del cliente•Preservación del servicio
•Análisis de Datos
Documentación General SGCDocumentación General SGCCatálogo de IndicadoresCatálogo de Indicadores
Este documento pretende aglutinar el conjunto de indicadores a utilizar como herramientas de análisis de datos de los proceso implicados en el SGC
Contenido:
•Identificación del indicador (código, categoría, tipo)•Definición / Utilidad•Fórmula de cálculo•Características de la medición (periodicidad, fuente de datos, forma de representación, valor máximo del indicador, umbral y objetivo de mejora•Responsabilidades de gestión•Información estratégica•Análisis de Datos•Representación Gráfica•Valores numéricos
Documentación General SGCDocumentación General SGCCatálogo de IndicadoresCatálogo de Indicadores
Cabe destacar la fijación por parte de las áreas, en el Plan Anual de Calidad, del umbral y del objetivo de mejora del indicador
Umbral
Objetivo de Mejora
Se aplica al nivel mínimo de funcionamiento del proceso objeto de medición (Nivel de capacidad del proceso).
Se aplica a la previsión máxima de mejora del valor del indicador en el próximo período objeto de medición
Documentación General SGCDocumentación General SGCCatálogo de IndicadoresCatálogo de Indicadores
INDICADORES GENERALES DEL SGC
•Producto No Conforme•Acciones Correctivas y Preventivas•Satisfacción de Clientes•Quejas y Sugerencias•Auditorias•Revisión•Análisis de Datos•Planificación
INDICADORES ASOCIADOS A LA MEDICIÓN DEL SISTEMA
INDICADORES ASOCIADOS A PROCESOS SOPORTE
•Control de la Documentación•Formación
INDICADORES DERIVADOS DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONSTITUYEN EL ALCANCE DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
•Servicio Universitario de Empleo•Servicio de Préstamo Interbibliotecario•Gestión Admva. Enseñanzas Propias•...
CATEGORIZACIÓN
DOCUMENTACIÓN
Plan Anual CalidadProcedimientosFichas Procesos
Catálogo Indicadores
Web Calidad PASCalidad en la Gestión
http://sorad.ual.es/home/nuevoHome/sorad/mejora/grupo_calidad/inicio.htm
Usuario: NIF / Contraseña: NIF
REVISIÓN
Comité de CalidadIndicadores
Encuestas Satisfacción
Actas de revisión del Comité de Calidad – DIARIO DE SESIONESE-MAIL
ESCULLOS
http://sorad.ual.es/mitra/diario_s_gt/grupos.asp
Usuario: calidad / Contraseña: calidad
Base de Datos de INDICADORES
Indicadores Generales respecto del áreaIndicadores de Procedimientos del áreaResultados de Encuestas Satisfacción
Usuario y contraseña a solicitar al STIC para ESCULLOS (conformidad del Responsable de Calidad del área)
Buscar equipo: \\ESCULLOS \hosting\SGC
GESTIÓN
No ConformidadesAcciones Correctivas y
Preventivas
CAMPUS VIRTUAL
Usuario y contraseña de campus virtual
NO CONFORMIDADES Aplicación Campus Virtual
Perfil “Sistema de Calidad”
CUANDO SE HAYAN DETECTADO EN AUDITORIAS: Se registran inicialmente por la Administración del Sistema (SORAD). Posteriormente el Responsable de Calidad del área o Responsable Delegado cumplimentará los campos restantes para su tratamiento completo.
CUANDO SE HAYAN DETECTADO POR REVISIÓN DEL SISTEMA (Comité de Calidad: Se registran inicialmente por el Responsable de Calidad del área o Responsable Delegado
CUANDO DERIVEN DE UNA ACCIÓN NO EFECTIVA: Se registran por el Responsable de Calidad del área o Responsable Delegado.
CUANDO PROCEDAN DE UNA QUEJA O SUGERENCIA: El Responsable de la Gestión de QS de la Unidad deberá incorporarla al registro de No Conformidades desde la bandeja de entrada de la aplicación de Quejas y Sugerencias (Campus Virtual / Perfil: PAS de la UAL
CUANDO SE DETECTEN POR OBSERVACIÓN DIRECTA: Se registran por cualquier persona del área (Perfil común de la aplicación de Gestión del Sistema de Calidad)
Común
Todo el PAS del área dispondrá de este perfil. (Será aplicable únicamente en el caso de detección de no conformidades mediante observación directa). Funciones asociadas al perfil:- La descripción del hecho de la no conformidad.- La calificación de la no conformidad (real/potencial, afecta a entrada/proceso/salida, controlable/no controlable)- Asociar el recurso no controlable- Determinación reproceso- Determinación causa
Perfiles de la aplicación del Sistema de CalidadGestión de No Conformidades / Acciones Correctivas y Preventivas
Ayuda de la Aplicación del Sistema de Calidad en Campus Virtual
Perfiles de la aplicación del Sistema de CalidadGestión de No Conformidades / Acciones Correctivas y Preventivas
Ayuda de la Aplicación del Sistema de Calidad en Campus Virtual
Responsable de la acción
Facultará para la elaboración del plan de acción correctiva y preventiva, así como para su seguimiento. Funciones asociadas al perfil:- Las mismas que las asociadas al perfil común para la detección mediante observación directa- Fijación de las actividades del plan y asignación de responsable para cada una de ellas.- Análisis previo a la ejecución del plan de acción (acciones preventivas)- Determinación de la fecha de ejecución de la acción correctiva o preventiva.- Incorporación de documentos asociados.- Seguimiento de cada una de las acciones (VºBº)
Perfiles de la aplicación del Sistema de CalidadGestión de No Conformidades / Acciones Correctivas y Preventivas
Ayuda de la Aplicación del Sistema de Calidad en Campus Virtual
Responsable del
Sistema
Disponible únicamente para la persona determinada en las peculiaridades del Manual de Calidad del SGC. En todo caso, el responsable puede consultar todas las no conformidades introducidas en su unidad, bien a través de observación directa, bien a través de auditoria, con el fin de supervisarlas directamente.La supervisión de la no conformidad implica:- Decidir si se trata o no de una no conformidad- Alta y asociacón de requisitos.- Tipo de no conformidad: real o potencial (cuando no sea observación directa)- Lugar de detección de la no conformidad: entradas, procesos, salidas (cuando no sea observación directa)- Control sobre la no conformidad (cuando no sea observación directa)- Alta y asociación de recursos no controlables. - Posibilidad de reproceso (cuando no sea observación directa)- Determinación del grado de la no conformidad: grave o leve- Determinación de la causa- Planteamiento de la acción correctiva / preventiva.- Fijación de la fecha final para la ejecución del plan de acción- Designación del responsable del plan de acción correctiva / preventiva- Comunicación del planteamiento de la acción al responsable del plan de acción- Verificación de la efectividad ( reproceso / acción correctiva / preventiva )- Cierre de la no conformidad
Perfiles de la aplicación del Sistema de CalidadGestión de No Conformidades / Acciones Correctivas y Preventivas
Ayuda de la Aplicación del Sistema de Calidad en Campus Virtual
Responsable delegado
Podrá asumir algunas de las acciones que son propias del responsable del SGC, exceptuando aquéllas relacionadas con revisión de la eficacia y planteamiento de acciones correctivas y preventivas.
Funciones asociadas al perfil:- Decidir si se trata o no de una no conformidad- Alta y asociación de requisitos - Tipo de no conformidad: real o potencial (cuando no sea observación directa)- Lugar de detección de la no conformidad: entradas, procesos, salidas (cuando no sea observación directa)- Control sobre la no conformidad (cuando no sea observación directa)- Posibilidad de reproceso (cuando no sea observación directa)- Determinación del grado de la no conformidad: grave o leve- Determinación de la causa
Guía de TrabajoGuía de TrabajoPLANIFICACIÓNPLANIFICACIÓN
PLAN ANUAL DE CALIDAD
•CADA ÁREA ESTABLECERÁ LOS OBJETIVOS ANUALES, ASÍ COMO LAS ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA SU CONSECUCIÓN
•LAS ESTRATEGIAS SE PONDERARÁN PARA VALORAR SU IMPORTANCIA EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS•SE ESTABLECERÁN INDICADORES ASOCIADOS A CADA OBJETIVO
•SE REALIZARÁN REVISIONES PERIÓDICAS PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN, A NIVEL DE LAS ÁREAS PARA SU POSTERIOR PRESENTACIÓN EN EL COMITÉ DE CALIDAD
INFORME ANUAL DE REVISIÓN DEL SISTEMA
•REVISIÓN DEL ESTADO DE LA PLANIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CADA ÁREA
•DECISIONES DE MEJORA DE LOS SERVICIOS
PLAN ANUAL DE AUDITORIAS
•PREPARACIÓN PREVIA DE LA AUDITORIA DEL ÁREA, EN FUNCIÓN DE LA PLANIFICACIÓN REALIZADA
•REVISIONES TRIMESTRALES CUYA INFORMACIÓN SE PUBLICA EN EL DIARIO DE SESIONES DEL COMITÉ DE CALIDAD
Guía de TrabajoGuía de TrabajoDOCUMENTACIÓNDOCUMENTACIÓN
ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA
•COMPLETAR EL APARTADO DE PECULIARIDADES DEL ÁREAInformación general – organigrama – identificación del responsable de calidad
MANUAL DE CALIDAD
•CONFECCIÓN DEL MAPA DE PROCESOS DEL ÁREA•DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES EN EL APARTADO DE PECULIARIDADES
DOCUMENTACIÓN PROPIA DEL ÁREA
•SOLICITUD AL SORAD DE PERFIL DE USUARIO DE CALIDAD / COMUNICACIÓN DE BAJAS PARA EL PERSONAL DEL ÁREA POR EL RESPONSABLE DE CALIDAD (Herramientas Web Calidad / Formularios)•INCORPORACIÓN DE DOCUMENTOS UNA VEZ APROBADOS (nºEdición/Fecha Aprobación)•PASAR A HISTÓRICO LA DOCUMENTACIÓN OBSOLETA
•ELABORACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS (DIAGRAMAS DE FLUJO)•ELABORACIÓN DE FICHAS DE PROCESOS
CONTROL DE DOCUMENTOS
Guía de TrabajoGuía de TrabajoNO CONFORMIDADESNO CONFORMIDADES
CONTROL DE NO CONFORMIDADES
•ACCEDER A CAMPUS VIRTUAL (Perfil Sistema de Calidad)
•REGISTRAR NO CONFORMIDADES PROCEDENTES DE QUEJAS Y SUGERENCIASAyuda de Aplicación de Sistema de Calidad / No Conformidades
•REGISTRAR NO CONFORMIDADES DETECTADAS A PARTIR DE OBSERVACIÓN DIRECTA O ACCIONES NO EFECTIVAS
•IDENTIFICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
•PLANTEAR LA ACCIÓN CORRECTIVA O PREVENTIVA (Responsable de Calidad)
•DESARROLLAR UN PLAN DE ACCIÓN, EN SU CASO
•VERIFICAR LA EFICACIA DE LA ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA (Responsable de Calidad)
Guía de TrabajoGuía de TrabajoINDICADORESINDICADORES
GESTIÓN DE INDICADORES DEL SISTEMA DE CALIDAD
•ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES PARA LOS PROCESOS DEL ÁREA, QUE SE INCORPORÁN AL CATÁLOGO DE INDICADORES
•DEFINIR LOS INDICADORES CONFORME AL CONTENIDO DE LAS FICHAS DEL CATÁLOGO DE INDICADORES DEL SGC
•ESTABLECER UMBRALES Y OBJETIVOS DE MEJORA PARA LOS INDICADORES Y ASOCIARLOS A OBJETIVOS EN EL PLAN ANUAL DE CALIDAD
•REALIZAR EL SEGUIMIENTO PERIÓDICO DEL INDICADOR PARA SU REVISIÓN EN LAS REUNIONES TRIMESTRALES DEL COMITÉ DE CALIDAD (Base de Datos disponible en ESCULLOS)
•CONFECCIÓN DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN CONFORME A LA PLANTILLA DE ENCUESTA DEL SGC (Herramientas Web Calidad / Formularios)
•RECOGIDA DE DATOS DE ENCUESTAS E INCORPORACIÓN EN LA BASE DE DATOS DE ESCULLOS, PARA REVISIÓN EN LAS SESIONES DEL COMITÉ DE CALIDAD E INCLUSIÓN EN EL CATÁLOGO DE INDICADORES
•REALIZAR ANÁLISIS DE DATOS, EN SU CASO CONFORME A LOS PATRONES ESTABLECIDOS EN LA FICHA DE PROCESOS DE ANÁLISIS DE DATOS