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CONTENIDO DEL PERFILCARÁTULACONTENIDO DEL PERFIL
PRESENTACIÓNANTECEDENTES
RESUMEN EJECUTIVO
MODULO I. ASPECTOS GENERALES1.1.- Nombre del Proyecto.1.2.- Localización.1.2.- Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora del Proyecto1.3.- Matriz de Involucrados.1.4.- Marco de referencia
MODULO II.- IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
2.1.- Diagnostico de la Situación Actual.2.1.1. Diagnostico del Área de Influencia y área de estudio.2.1.2. Diagnostico del Servicio de Agua para Riego y la Situación de la Actividad Agrícola2.1.3. Diagnostico de los involucrados en el PIP.2.1.4. Intentos anteriores de solución.
2.2.- Definición del problema, sus Causas y efectos2.3.- Objetivos del Proyecto2.4.- Análisis de Medios y Fines
2.5.- Alternativas de Solución
MODULO III.- FORMULACIÓN DEL PROYECTO3.1.- Análisis De La Demanda3.2.- Análisis De La Oferta
3.2.1. Oferta de agua de la fuente y de los componentes del sistema de riego.3.2.2. Optimización de la Oferta existente.
3.4.- Balance Oferta Demanda- Balance Hídrico3.5.- Planteamiento Técnico de las Alternativas de Solución
3.5.1. Costos en la Situación SIN Proyecto a precios privados o de mercado.3.5.2. Costos en la Situación CON Proyecto a precios privados o de mercado.
3.6.- Flujo de Costos Incrementales a Precios de mercado
MODULO IV.- EVALUACIÓN4.1.- Evaluación Social
4.1.1. Estimación de Beneficios.4.1.2. Costos Sociales.4.1.3. Indicadores de Rentabilidad.
4.2.- Análisis de Sensibilidad 4.3.- Sostenibilidad
4.3.1. Arreglos Institucionales para las fases de pre-operación y operación.4.3.2. Capacidad de Gestión de la Organización en las Etapas de Inversión y operación.4.3.3. Esquema de Tratamiento de la Inversión .4.3.4. Determinación de la Tarifa de Pago de los Usuarios.4.3.5. Participación de los Beneficiarios.4.3.6. Probables conflictos durante la operación y mantenimiento.4.3.7. Los Riesgos de Desastre.
4.4.- Impacto Ambiental
4.5.- Selección de Alternativas.4.6.- Organización y gestión4.7.- Cronograma de ejecución del Proyecto.
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4.8.- Matriz de marco lógico
MODULO V.- CONCLUSIONES
MODULO VI.- ANEXOSAnexo 01: Planos del proyecto- Alternativa SeleccionadaAnexo 02: Plano ClaveAnexo 03: Croquis del Sistema de Riego por Aspersión- Disposición de ReservoriosAnexo 04: Estudio de Suelos- ReservoriosAnexo 05: Registro FotográficoAnexo 06: Calculo de caudalAnexo 07: Calculo de Costo de Siembras y Mantenimiento de Cultivos de PastosAnexo 08: Presupuesto Alternativa SeleccionadaAnexo 09: Desagregados de Gastos Generales de la Alternativa SeleccionadaAnexo 10: Disgregado de Costos de Supervisión de alternativa SeleccionadaAnexo 11: Compendio Estadístico Anual de Yanahuanca
Anexo 12: Resolución Administrativa- ALAAnexo 13: Estudio HidrológicoAnexo 14: Acta Varias
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I. RESUMEN EJECUTIVO
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RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP)
“INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA MARGEN
DERECHA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE POMAYAROS DEL
DISTRITO DE YANAHUANCA- PROVINCIA DE DANIEL CARRION- PASCO”
B. Objetivo del proyecto
2.3.1.- Definición del Objetivo CentralEl objetivo Central o Propósito del Proyecto es:
GRAFICO Nº 11: ANALISIS DE MEDIOS
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
3.3.-BALANCE DE OFERTA- DEMANDA. BALANCE HIDRICO
Es la diferencia entre la cantidad de agua demandada en la situación conproyecto y la cantidad de agua optimizada ofrecida en la situación sin
proyecto, con la finalidad de determinar el agua para riego.
CUADRO Nº 67: BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA
MES DIASDEMANDA-
MES Lit./seg
DEMANDA
M3/HA
OFERTA
OPTIMIZADA
M3/HA
DEMANDA
INSATISFECHA
M3/HA
ENERO 31 39.37 52,725.81 0.00 52,725.81
FEBRERO 28 40.52 49,014.20 0.00 49,014.20
MARZO 31 26.87 35,988.24 0.00 35,988.24 ABRIL 30 33.80 43,798.98 0.00 43,798.98
MAYO 31 59.85 80,155.97 0.00 80,155.97
JUNIO 30 46.29 59,996.04 0.00 59,996.04
JULIO 31 50.55 67,694.59 0.00 67,694.59
AGOSTO 31 66.63 89,230.47 0.00 89,230.47
SEPTIEMBRE 30 52.29 67,768.97 0.00 67,768.97
OCTUBRE 31 27.97 37,455.14 0.00 37,455.14
NOVIEMBRE 30 36.65 47,502.33 0.00 47,502.33
DICIEMBRE 31 13.02 17,431.54 0.00 17,431.54
TOTAL 493.81 648,762.30 0.00 648,762.30 Fuente: Elaboración Equipo técnico
PROBLEMA CENTRALBAJOS RENDIMIENTOS EN LAPRODUCCIÓN AGRÍCOLA DEL
CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DE POMAYAROS
OBJETIVO CENTRALMEJORA DE RENDIMIENTOS DE LA
PRODUCCION AGRÍCOLA DELCENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DE POMAYAROS
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CUADRO Nº 68: DEMANDA DE AGUA INSATISFECHA M3/AÑO
Fuente: Elaboración Equipo técnico
En el cuadro que antecede, se muestra que existe un déficit de 1 ’136687.79
m3 de agua por año en la Alternativa 01 y Alternativa 02.
3.3.1. Balance Hídrico:
Para el Balance Hídrico del proyecto se ha tomado en cuenta las 81.00hectáreas que serán regadas con el caudal del rio Pomayaros de un aforo de
163.51 lit/seg. (Para fines de cálculo se considera el caudal menor del rio), y
con la finalidad de utilizar el menor caudal necesario para el rio de las 81.00
hectáreas se ha calculado el uso de un caudal de 48 lit/seg., que es el
29.35% del caudal ofertado, debido a que el Recurso hídrico no es de uso
exclusivo para riego, como se ha indicado en el capitulo anterior, cuadro Nº
38, la fuente hídrica también abastece de agua potable rio abajo a la
Población de San Antonio de Pomayaros además de otros usos que se
pueden dar en otras áreas, por lo cual se plantea la construcción de 5
reservorios por estar el proyecto dividido en 5 áreas independientes de riego,
por ser la naturaleza del proyecto la siembra de pastizales para una
ganadería de pastoreo rotativo, estos reservorios abastecerán la demanda
total de 66.630 lit/seg. Del total de las áreas de riego.
El cálculo presentado es de un reservorio nocturno general para las áreas total
de riego en un tiempo de llenado de 12 horas, pero este se divide en 5
reservorio que se ubican en cada área de riego propuesta (ver plano), ya que
estas áreas son independientes para una siembra rotativa.
CUADRO Nº 69:PROYECCION DE RESERVORIO
Q disponible (m3/seg.) 0.0480 Volumen requerido max
T almacen. (hr) 12.00 para Has 81.00
Vol de Almac .( m3) 2073.60 m3/mes 89230.47 Agosto
m3/dia 2974.35
Caudal de uso lt/seg. 48.00
Vol aportado por canal 12 horas 2073.60 m3
Vol necesario de reserv 900.75 m3
DIMENSIONES DEL RESERVORIO NOCTURNO
Fuente: Elaboración Equipo técnico
MES Nº HAs DEMANDA M3/HAOFERTA OPTIMIZADA
M3/HADEMANDA
INSATISFECHA M3/HA
ALTERNATIVA 01 81.00 1,136,687.79 0.00 1,136,687.79
ALTERNATIVA 02 81.00 1,136,687.79 0.00 1,136,687.79
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D. Descripción técnica del PIP
3.4. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION3.4.1.
COMPONENTES Y ELEMENTOS DEL SISTEMA DE RIEGO
3.4.1.1. Planteamiento Hidráulico del ProyectoA. Alternativa 01
“CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO CONASPERSORES MOVILES, COMPLEMENTADO CON DESARROLLO DEMODULOS DE CAPACITACION EN GESTION ADMINISTRATIVA, TECNICAEN RIEGO Y MANEJO DE CULTIVOS”
Componentes:1. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO CON
ASPERSORES MOVILES
01 Captación 01 Decantador
05 Reservorios revestidos con Geomembrana
3.97 Km de Línea de Conducción
4.45 km de Línea de Distribución
6.64 km de Laterales de riego
53 Válvulas de Control
62 válvulas de Purga
22 Válvulas de Aire 101 Hidrantes
02 Equipos de riego Móvil con Cañón Móvil para ParcelaDemostrativa
Las ubicaciones de las obras de arte, longitudes de las Líneas
y las áreas de riego se detallan en los planos de cada
alternativa.
2. CAPACITACION:- TALLER DE CAPACITACION EN CONSTITUCION,
ORGANIZACION DE COMITES DE RIEGO- TALLER DE CAPACITACION EN MANEJO DEL AGUA PARA
RIEGO TECNIFICADO, DISTRIBUCION, OPERACION Y
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION
- TALLER DE CAPACITACION EN MANEJO DE CULTIVOS YCONSERVACION DEL SUELO
3. MITIGACION AMBIENTAL
3.4.3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS
A. ALTERNATIVA 01.
a) Captación
Es una estructura de concreto armado F’c= 175 kg/cm2, y
consistente en un barraje o azud tipo fijo de un ancho promediode 2.50m, con unas aletas o muros de encauzamiento y
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protección de 1.00 m de altura y 0.20 m de espesor, con una
longitud total promedio de 4.00 ml, contara con una caja de
control donde se ubicaran las válvulas de control de las tuberías
de derivación hacia el decantador, al inicio de las tuberías se
ubicaran rejillas metálica a fin de evitar el ingreso de basuras o
piedras.
b) Decantador
Es una estructura de concreto armado F’c= 175 kg/cm2,
generalmente de forma rectangular con un desnivel en el fondo
de piso que sirve para reducir el paso de partículas de arrastre
así como también el contenido de partículas de limpia para
evacuar los sedimentos, arena y grava que se acumula, sus
dimensiones serán de 4.00 ml de largo por 1.70 de ancho y 2.00
ml de alto, además cuenta con una rejilla metálica al ingreso de
las tuberías de derivación a fin de controlar el ingreso de basura,
plásticos u otros. En este elemento se ubican una válvula de
control de la línea de Conducción así como elementos de purga
y limpieza del decantador.
c) Reservorio Revestido con GeomembranaSon reservorios de acumulación de agua que viene de la Línea
de Conducción, su capacidad será de acuerdo al requerimiento
de cada área de riego y será de una ubicación estratégica, su
función principal es el de mantener presión constante hacia la
red de distribución y laterales de riego, de tal forma que los
hidrantes tengan la presión adecuada para que los aspersores
tengan una velocidad en el giro para el riego, además de que
puedan irrigar el radio máximo de áreas de cultivo, su
construcción será revestido con Geomembrana de 0.75mm. de
espesor, en una base de arcilla compactada.
d) Línea de Conducción
Es la Línea de tuberías comprendido entre la Captación, hasta
los Reservorios, cuya función principal es abastecer a los
reservorios de agua, la Línea de Conducción será con Tubería
PVC UF de 250mm. O 8” de C 7.5.
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e) Línea de Distribución
Es la Línea de tuberías de Distribución de Cada Área de Riego
comprendido entre los reservorios hacia los laterales de riego,cuya función principal es la conducción del agua hacia los
laterales de riego, será con Tubería PVC UF de 90mm. O 3” de
C 7.5.
f) Laterales de Riego
Son las líneas o ramales de la Línea de distribución, están
ubicadas en las áreas de riego distribuidas por tuberías PVC UF
C-7.5 de sección variables entre 90mm o 3”, 75 mm o 2 ½”, 63
mm o 2”y 1 1/2", es decir en forma telescópica a fin de mantener
una presión constante en cada hidrante ubicado a lo largo de
estos laterales de riego. Estas están distanciada cada 100ml
entre cada lateral de riego.
g) Válvulas de Control
Son cajas de válvula de Control de Red las estructuras donde se
conectarán las válvulas para el control de las redes. Sus
dimensiones serán de 0.80 m de largo por 0.50 m de ancho. La
pared de 0.10 vaciado en concreto simple f’c=140 kg/cm2.
Finalmente se colocará una tapa metálica con marco en la parte
superior de 0.40 x 0.40m y un espesor de 3/16”.
h) Válvulas de Purga
Son cajas de válvula de Purga de Red las estructuras donde se
conectarán las válvulas para el Purga de las redes, se instalaran
a las tuberías en las partes finales y donde requiera para cumplir
con la función de purgar las tuberías. Las dimensiones de las
cajas de Purgas serán de 0.60 m de largo por 0.40 m de ancho.
La pared de 0.10 vaciado en concreto simple f’c=140 kg/cm2.
Finalmente se colocará una tapa metálica con marco en la parte
superior de 0.40 x 0.40m y un espesor de 3/16”.
i) Válvulas de Aire
Son cajas de válvula de Aire las estructuras donde se conectarán
las válvulas de Aire de las redes, se instalaran a las tuberías para
evitar que se genere bolsas de aire en el sistema sin pérdida de
agua, el cual tiene la finalidad de evacuar o ingresar aire
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automáticamente en los tramos de tuberías de acuerdo a la
programación de apertura de los hidrantes y siguiendo un Padrón
de aperturas de hidrantes en horas de riego, se recomienda
seguir el planteamiento de la programación para el adecuado
funcionamiento de las válvulas de alivio. Las dimensiones de las
cajas serán de 0.60 m de largo por 0.40 m de ancho. La pared
de 0.10 vaciado en concreto simple f’c=140 kg/cm2. Finalmente
se colocará una tapa metálica con marco en la parte superior de
0.40 x 0.40m y un espesor de 3/16”.
j) Hidrantes
Son puntos de toma de agua en la cual se conectara la válvula
de acople rápido de 1” de las mangueras laterales que
alimentara al aspersor móvil, estos accesorios irán alojados en
una caja de concreto de dimensiones de 0.40 m de largo por
0.40 m de ancho. La pared de 0.10 vaciado en concreto simple
f’c=140 kg/cm2. Finalmente se colocará una tapa metálica con
marco en la parte superior de 0.40 x 0.40m y un espesor de
3/16”, estas están distanciadas cada 100ml entre cada hidrante
de cada lateral de riego.
k) Equipo de Riego Móvil
Se plantea la Instalación de 02 equipos Móviles de riego de
Cañón Móvil para un cuarto (1/4) de hectárea de Parcela
Demostrativa, estos se acoplaran a los hidrantes estos equipos
están compuestos por: mangueras de polietileno de 32 mm,
aspersores de Mini Cañón IBIS de 1”, cuadripode de soporte
para los aspersores, codos HPDE, Tee de derivación y llaves
bayonetas. Estas últimas, llamadas también válvulas macho, que
están conectadas a las válvulas de acople rápido (hidrante), que
tienen por función extraer el caudal (m3/s) de mandado por los
aspersores.
E. Costos del PIP
3.5.2. Costos en la Situación con Proyecto
Son aquellos costos que demandaran la Inversión requerida para la
ejecución del proyecto: este costo será dispuesto por la unidad ejecutora
para la realización de la obra.
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Los costos en la situación con proyecto se han estimado para las dos
alternativas planteadas a precios privados y a precios sociales haciendo
uso de los factores de corrección. Los precios considerados para elaborar
el presupuesto son de la ciudad de Cerro de Pasco, dichos costos se
muestran a continuación de manera detallada.
CUADRO Nº 84:INVERSION TOTAL EN LA SITUACION CON PROYECTO
ALTERNATIVA 01
INVERSION ALTERNATIVA 01 PRECIOS PRIVADOS
DESCRIPCION COSTO S/. PARCIAL S/.
INVERSION CON PROYECTOEXPEDIENTE TECNICO (4% C.D.) 38,454.18
1.00CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO CON ASPERSORESMOVILES 943,044.88
1.01 CAPTACION 12,172.03
1.02 DECANTADOR 11,172.86
1.03 RESERVORIO REVESTIDO CON GEOMEMBRANA (05 UND CAP.TOTAL=900.75) 92,590.47
1.04 LINEA DE CONDUCCION (3976.78ML) 406,853.20
1.05 LINEA DE DISTRIBUCION (4452.45ML) 157,508.32
1.06 LATERALES DE RIEGO (6644.80ML) 167,309.08
1.07 INSTALACION DE VALVULAS DE CONTROL (53 UND) 46,417.701.08 INSTALACION DE VALVULAS DE PURGA (62 UND) 23,430.69
1.09 INSTALACION DE VALVULAS DE AIRE (22 UND) 11,122.03
1.10 HIDRANTES (101 UND) 13,395.30
1.11 EQUIPO DE RIEGO MOVIL (02 UND) 1,073.20
2.00 CAPACITACION 14,577.96
3.00 MITIGACION AMBIENTAL 3,731.56
GASTOS GENERALES (10% C.D.) 96,135.44
UTILIDAD (8% C.D.) 76,908.35
IGV 18% 204,191.68
GASTOS DE SUPERVISION (8% C.D.) 76,908.35
LIQUIDACION (1% C.D.) 9,613.54
SUB TOTAL 1,463,565.95
Fuente: Elaboración Equipo técnico
F. Beneficios del PIP
Para los cálculos de los beneficios netos en las condiciones con proyecto se obtuvo
de la diferencia del valor bruto de la producción y los costos totales de producción.
Se detalla en el cuadro resumen.
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CUADRO Nº 118:
BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
Fuente: Elaboración Equipo técnico
CUADRO Nº 119:
BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
Fuente: Elaboración Equipo técnico
G. Resultados de la evaluación social
G.1. Metodología Costo- BeneficioDebido a que los beneficios del presente proyecto son cuantificables
monetariamente, se ha decidido efectuar la evaluación del proyecto utilizando la
metodología de Costos- Beneficio, para cuyo efecto se han utilizado los
beneficios directos que la ejecución del proyecto va a generar, el mismo que
está referido a las mejoras en los rendimientos de los cultivos y la incorporación
de las tierras agrícolas al riego.
Con la finalidad de poder seleccionar la mejor alternativa y emitir juicio sobre la
conveniencia de su ejecución, se han obtenido el valor Actual Neto (VAN) y laTasa Interna de Retorno (TIR), utilizando el 10% como Tasa Social de
Descuento.
De acuerdo a la evaluación económica realizada y teniendo en cuenta los
resultados del análisis de sensibilidad se concluye que la ALTERNATIVA 01, es
la mejor alternativa establecida, para el proyecto, siendo como la solución al
problema del recurso hídrico en el sector agrícola de la zona afectada,
obteniéndose de la Evaluación Económica los siguientes resultados:
CULTIVOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
SITUACION CON PROYECTO
VBP INCREMENTAL 0.00 252474.96 312196.38 371917.80 371917.80 371917.80 371917.80 371917.80 371917.80 371917.80 371917.80
VCP INCREMENTALES 0.00 112879.56 11781.58 11781.58 11781.58 112879.56 11781.58 11781.58 11781.58 112879.56 11781.58
BENEFICIOS INCREMENTALES 0.00 139595.39 300414.80 360136.22 360136.22 259038.23 360136.22 360136.22 360136.22 259038.23 360136.22
* VBP= VALOR BRUTO DE PRODUCCION (BENEFICIOS BRUTOS)
* VCP= VALOR COSTOS DE PRODUCCION
CULTIVOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
SITUACION CON PROYECTO
VBP INCREMENTAL 0.00 252474.96 312196.38 371917.80 312196.38 312196.38 312196.38 312196.38 312196.38 312196.38 312196.38
VCP INCREMENTALES 0.00 171909.45 41541.08 41541.08 41541.08 171909.45 41541.08 41541.08 41541.08 171909.45 41541.08
BENEFICIOS INCREMENTALES 0.00 80565.51 270655.29 330376.71 270655.29 140286.92 270655.29 270655.29 270655.29 140286.92 270655.29
* VBP= VALOR BRUTO DE PRODUCCION (BENEFICIOS BRUTOS)
* VCP= VALOR COSTOS DE PRODUCCION
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DESCRIPCION ALTERNATIVA 01
VAN TIR
PRECIOS PRIVADOS -166186.71 7.40%
PRECIOS SOCIALES 205818.60 13.87%
Es decir un VANS positivo y un TIRS mayor que la Tasa Social de Descuento,
por lo que se considera la mejor alternativa seleccionada para su ejecución, en
tal sentido se manifiesta que en la elaboración del Expediente Técnico se
deberá realizar mayores análisis a nivel constructivo, asimismo en los cálculos
de sensibilidad la alternativa 1 demuestra altos soportes de sensibilidad.
H. Sostenibilidad del PIP
Realizar un análisis de sostenibilidad es para conocer la oportunidad de asegurar
que los objetivos del proyecto podrán ser alcanzados y mantener un nivela
aceptable de flujo de beneficios a través de su vida económica y por lo tanto se
debe de identificar los compromisos institucionales.
4.3.1. Arreglos Institucionales Previstos en la Fases de Pre- Operación y
Operación:
Se entiende como posibilidades que el proyecto genero los beneficiosdurante su vida útil.
El Gobierno Regional de Pasco asume su compromiso con el desarrollo del
Departamento de Pasco. Cuenta con la capacidad técnica, logística y
administrativa para la ejecución de este tipo de proyecto, ya que ha
ejecutado proyectos similares.
En Consecuencia en el proceso de ejecución de la obra, será la encargada
de garantizar la calidad de la obra, cumpliendo adecuadamente las
especificaciones técnicas que se señales en el Expediente Técnico.
La Fase Operación del proyecto, será de responsabilidad de los propios
beneficiarios quienes están organizados en una Junta de Regantes. Por lo
tanto asumirán también la responsabilidad del mantenimiento y
conservación de la obra así como de su buena administración y utilización.
Los documentos de compromiso se adjuntan en los anexos.
Las actividades que se ejecuten de manera complementaria a las obras,
serán coordinadas con los beneficiarios y la municipalidad.
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4.3.2. Capacidad de Gestión de la Organización en las Etapas de Inversión y
Operación:
La población beneficiaria, a consecuencia del Proyecto han constituido unComité de Regantes, el mismo que será consolidado con la
implementación del presente proyecto. Este Comité será el encargado de
supervisar el uso y los turnos establecidos para los riegos.
Desde el punto de vista de la participación de la población, debemos
señalar que esta, ha mostrado una total predisposición para apoyar en la
ejecución del proyecto, habiendo incluso comprometido su aporte con
mano de obra no calificada mediante faenas comunales.
4.3.3. Esquema de Financiamiento de la Inversión:
El financiamiento del proyecto será asumido por el Gobierno Regional de
Pasco, siendo también ejecutado por esta Entidad.
4.3.4. Determinación de la Tarifa de Pago de los Usuarios:
La principal fuente de ingresos del proyecto, está establecida por el pago
de una tarifa simbólica de agua utilizada para riego, el pago por el uso de
agua se hará en efectivo ante la junta de Usuarios quienes administraran
para cubrir los costos de operación y mantenimiento de la infraestructuradurante su vida útil.
Para garantizar la Operación y Mantenimiento del proyecto se ha estimado
una tarifa de agua en función a los costos de Operación y Mantenimiento el
cual se ha estimado en S/. 0.0075 Nuevos Soles o S/. 173.93 Nuevos Soles
por hectárea de riego al año, lo cual haciende a S/. 16871.17 Nuevos soles
durante el año. De acuerdo al siguiente cuadro:
CUADRO Nº 140:
CALCULO DE LA TARIFA DE AGUADESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
VALOR DE TARIFA DE AGUA 0.0075
VALOR DE AGUA POR HA 173.93
INGRESO POR CONSUMO DE AGUA
COSTO DE OPER. Y MANT.
METROS CUBICOS USADOS /AÑO 2,248,950.96 2,248,950.96 2,248,950.96 2,248,950.96 2,248,950.96 2,248,950.96 2,248,950.96 2,248,950.96 2,248,950.96 2,248,950.96
COSTO POR M3 0.0075 0.0075 0.0075 0.0075 0.0075 0.0075 0.0075 0.0075 0.0075 0.0075
TOTAL 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17
EGRESOS DE LA JUNTA DE USUARIOS
COSTO DE OPER. Y MANT. 16871.17 16871.17 16871.17 16871.17 16871.17 16871.17 16871.17 16871.17 16871.17 16871.17
TOTAL 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17
FLUJO NETO - - - - - - - - - -
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14
I. Impacto ambiental
El objetivo general del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto es identificar,
predecir, interpretar y comunicar los probables impactos que se originarían por lasactividades de la construcción, a fin de implementar las medidas de mitigación que
eviten, reduzcan o controlen los impactos ambientales negativos y en el caso de los
impactos positivos, implementar las medidas que refuercen los beneficios
generados por la ejecución de este proyecto.
De la Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto podemos resumir aplicando la
siguiente Matriz del cual se interpretan los siguientes valores.
CUADRO Nº 141: MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL
FACTORAMBIENTAL
CONSTRUCCION DECANAL (OBRAS
CIVILES)
OPERACIÓN DECANAL
ASISTENCIATECNICA
PRODUCCIONAGRICOLA
AIRE 1 4 * 1AGUA * 1 * 1SUELO 2 4 4 1FLORA 1 4 4 4FAUNA * * * *FAUNA
ACUATICA
* * * *
ESTETICO - - - -ES. HUMANO 3 4 5 5SOCIOECONOMICO
5 5 5 5
1.- Efecto negativo poco significativo
2.- Efecto negativo significativo
3.- Efecto Desconocido
4.- Efecto benéfico no significativo
5.- Efecto benéfico significativo6.- No existe efecto
La matriz de impactos nos muestra que la ejecución de las obras y la puesta en
operación del sistema de riego no generará impactos negativos significativos. Sin
embargo, con el fin de mitigar totalmente todo efecto negativo, aunque se
considere poco significativo, se prevé realizar actividades que mitiguen totalmente
estos efectos para cuyo efecto se ha estimado un presupuesto básico necesario
para una adecuada recuperación de la vegetación en las áreas deterioradas; para
lograr la eliminación del material excedente y trabajos de mitigación de los posiblesdaños a la propiedad.
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15
CUADRO Nº 142PRESUPUESTO DE MITIGACION AMBIENTAL
DESCRIPCION UND CANT.COSTO
UNIT.
PARCIALCOSTOS
P. PRIVADOSLimpieza y recuperación de áreasdeterioradas M2 1500.00 0.60 900.00 900.00
Eliminación de Material Excedente en losbotaderos M3 500.00 0.70 350.00 350.00
Revegetación de áreas deterioradas M2 800.00 1.50 1200.00 1200.00
Recuperación de propiedades por daños M2 600.00 0.80 480.00 480.00
Limpieza General M2 1500.00 0.80 1200.00 1200.00
Riego sobre superficies M3 20.00 1.20 24.00 24.00
SUB TOTAL 4154.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS (6%) 249.24
TOTAL 4403.24
Fuente: Elaboración Equipo técnico
J. Organización y Gestión
Gobierno Regional de Pasco:
El gobierno Regional será el responsable de la Ejecución del Proyecto
financiándolo y asumiendo la dirección técnica en cada etapa de la ejecución por
tener la Capacidad Tecnica, financiera además de la Experiencia en la ejecución
de Proyecto similares.
Junta de Regantes de San Antonio de Pomayaros:
Se requiere de una organización consolidada del comité de riego, para efectos
de buen mantenimiento y la operación del sistema, que integra a todos los
usuarios y encabezado por una directiva elegida democráticamente entre ellos.
Este comité debe tener un reglamento donde detallan las funciones de cada uno
de los integrantes de la directiva y de los usuarios, sus obligaciones y derechos.
Además el comité tiene que estar legalmente reconocido por la autoridad de
aguas.Las funciones principales del comité son la operación del sistema de riego, su
vigilancia, el mantenimiento, la limpieza, reparaciones y mejoramientos. Además
tiene que velar por el buen uso del agua, por la protección de la fuente hídrica,
intervenir en cualquier conflicto que pueda surgir entre usuarios del sistema y
representar a los regantes ante terceros, entre otras tareas que contempla su
reglamento.
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16
K. Plan de Implementación
A. Planificación.
Una vez viabilizado el perfil, el siguiente paso es la elaboración delExpediente Técnico para el cual se realizara el Proceso de Adjudicación
para la Contratación del Consultor y el desarrollo de Estudio en un
periodo no mayor en dos meses el mismo que estará financiado por el
Gobierno Regional de Pasco y será responsabilidad de la Gerencia
Regional de Desarrollo Económico.
Es importante la organización técnica y disponibilidad presupuestal para
la ejecución del proyecto.
El estudio definitivo o Expediente Técnico será formulado con la
participación de los beneficiarios.
B. Construcción.
Con la Formulación y Aprobación del Expediente Técnico se realizara la
Ejecución de la Obra física con el Proceso de Adjudicación para la
Contratación del Empresa Constructora, así también con el Proceso de
Adjudicación para la Contratación del Supervisor de Obra, los plazos de
los procesos serán de acuerdo a lo normado en la Ley de
Contrataciones del Estado.
Posterior a los procesos se procederá a la ejecución de la obra la misma
que será de un plazo de 10 meses calendarios y será responsabilidad
de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del GRP.
El presupuesto de la Ejecución será financiado por el Gobierno Regional
de Pasco.
C. Operación y mantenimiento.
Para la operación y mantenimiento previamente en la ejecución delProyecto se han capacitado los usuarios de riego (beneficiarios. Asimismo
se ha fortalecido al comité de regantes a través de la junta de usuarios y se
ha conformado un comité técnico para velar la seguridad del sistema de
riego por aspersión (presurizado) garantizando la correcta operatividad del
sistema.
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17
L. Conclusiones y Recomendaciones
a.
Conclusiones
a) De implementarse el proyecto se estaría generando las
condiciones para promover el desarrollo de la población del
Centro Poblado de San Antonio de Pomayaros a través de la
intensificación de la actividad agrícola.
b) Los análisis económicos son: VAN de la alternativa 01 a precios
sociales es de 205818.60 nuevos soles y a precios privados es
de -166186.71 nuevos soles, mientras en la alternativa 02 el
VAN a precios sociales -647303.18 nuevos soles y a precios
privados es de -149035.20 nuevos soles.
c) TIR de la alternativa 01 a precios sociales es de 13.87% y a
precios privados es de 7.40% ; para la alternativa 02 tenemos
7.69% en precios sociales y 1.69% en precios privados
d) La ALTERNATIVA elegida es la 01 “CONSTRUCCION DE UN
SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO CON ASPERSORES
MOVILES, COMPLEMENTADO CON DESARROLLO DE
MODULOS DE CAPACITACION EN GESTION ADMINISTRATIVA,
TECNICA EN RIEGO Y MANEJO DE CULTIVOS”, ya que presentemayor ventaja ante la alternativa 02, según los análisis
económicos y sociales.
e) El costo de inversión de la alternativa 01 es de S/. 1’463,565.95
nuevos soles a precios privados y de s/.1’131,052.27 soles a
precios sociales.
f) Los beneficiarios garantizan el sostenimiento del proyecto.
a. Recomendaciones
o Se recomienda aprobar el presente estudio a nivel de perfil de
proyecto de inversión pública porque es sostenible en el tiempo.
o Se recomienda la ejecución del presente proyecto tomando en cuenta
los detalles técnicos especificados en el punto de 3.4. Planteamiento
Técnico de las Alternativas de Solución, 3.4.1.1. Planeamiento
Hidráulico del Proyecto, 3.4.3. Descripción Técnica de las Alternativas
Propuestas- Alternativa 01
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NOMBRE
Resumen de objetivos Medios de Verificación Supuestos
Datos estadísticos (PBI en la región Junín-PASCO),
indicadores de producción MINAG (Agencia Agraria
Yanahuanca)
Indicadores de ingreso Per capita, canasta familiar y
poder adquisitivo- INEI
Registro del comité de riego y turnos durante las
campañas.
Infraestructura para riego
Liquidación y transferencia de obra a los beneficiarios
Registro de pr oducción y comercialización de
productos de la municipalidad de Yanahuanca
Liquidacion de Obra y Actas de Entrega de Obr a
Adecuado conocimiento en Manejo de
Cultivos
Registro del comité de riego y asistencia a las
capacitaciones
Expediente Técnico Estudio Aprobado con Resolución Ejecutiva
1.1Captación 1 und S/. 12,172.03 Documentos y facturas Contables, fotos, etc.
1.2 Decantador 1 und S/. 11,172.86 Documentos y facturas Contables, fotos, etc.
1.3 Reserv orios de Geomembr ana ( 6 und) 6 und S/. 92,590.47 Documentos y facturas Contables, fotos, etc.
1.4 Línea de conducción (5.42 km) 5.42 km S/. 406,853.20 Documentos y facturas Contables, fotos, etc
1.5 Línea de distribución (5.02 km) 5.02 km S/. 157,508.32 Documentos y facturas Contables, fotos, etc.
1.6 Laterales de Riego (16.33 km) 16.33 km S/. 167,309.08 Documentos y facturas Contables, fotos, etc.
1.7 Instalacion de Válv ulas de contr ol 105 und S/. 46,417.70 Documentos y facturas Contables, fotos, etc.
1.8 Instalacion de Válvula de purga 116 und S/. 23,430.69 Documentos y facturas Contables, fotos, etc.
1.9 Instalacion de Válvula de aire 27 und S/. 11,122.03 Documentos y facturas Contables, fotos, etc.
1.10 Hidrantes 655 und S/. 13,395.30 Documentos y facturas Contables, fotos, etc.
1.11 Equ ipo d e r iego con cañon móv il 100 equipos S/. 1,073.20 Documentos y facturas Contables, fotos, etc.
2.0 Capacitación S/. 14,577.96 Relación de beneficiarios capacitados, fotos, etc.
3.0 Mitigacion Ambiental S/. 3,731.56 Relación de beneficiarios capacitados, fotos, etc.
MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
“CONSTRUCCI ON DE UN SI STEMA DE RIEGO POR ASPERSI ON EN LA MARGEN DERECHA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE POMAYAROS-DI ST. YANAHUANCA-
PROV. DANIEL ALCIDES CARRION-PASCO
F I N Mejora Socioeconomico de los Pobladores
de Pomayaros .
Indicadores
Incremento de la producción agrícola en 30%
al termino del segundo año
Al término del proyecto, los agricultores han
mejorado los niveles de ingreso familiar en un
30.50%
Durante el primer año se ha bran capacitado al
total de usuarios del riego por tres Modulos de
capacitaciones. i r i
elaborado de acuerdo a las normas de
construcción
Registro de producción por unidad de área
C O M P O N E N T E S No ocurr e fenómenos naturales que
retrasa la ejecución de obra, los
agricultores organizados participan
activamente en el comité de riego y
mantienen adecuadamente el sistema de
riego.
Estabilidad económica, política, social ycultural
Eficiente Gestion de Agua para riego
Tecnificado
Al termino del proyecto se ha Incrementado la
eficiencia de riego a 75%
En la Segunda campaña, después de haber ejecutado el pr oyecto se ha Incrementado el
rendimiento por unidad de área, en un 30%
Al termino del proyecto se han Implementado un
sistema de riego por Aspersión para 81.00 Has.
A C T I V I D A
D E S
Al segundo año del proyecto se optimizarán
81.00 has de tierra de cultivo bajo riego
tecnificado por aspersion.
3.97 Km de Linea de C onduccion y 4.45 km de
linea de Distribucion entubado para riego por
aspersion.
P R O P O S I T O
Mejora de rendimientos de la producción
agrícola del Centro Poblado de San
Antonio de Pomayaros
Los ecosistemas se mantiene estable y laproducción es alta logrando productos
ganaderos bien cotizados por el mercado,
los agricultores hacen buen uso de riego
tecnificado.
M. Marco Lógico
CUADRO Nº 146: MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Fuente: Elaboración Equipo técnico
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19
I.ASPECTOS GENERALES
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21
1.3 UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO.
1.2.1. UNIDAD FORMULADORA
CUADRO Nº 02 UNIDAD FORMULADORA
Persona Responsable de la Unidad Formuladora del Proyecto
CUADRO Nº 03: PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO
Persona Responsable de Formular el PIP
CUADRO Nº 04: PERSONA RESPONSABLE DE FORMULAR EL PIP
1.2.2. UNIDAD EJECUTORA
CUADRO Nº 05: UNIDAD EJECUTORA
Persona responsable
CUADRO Nº 06: PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
Nombre: SUBGERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION
Sector: GOBIERNOS REGIONALES
Pliego. GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
Teléfono: 063-421740
Dirección: Edificio Estatal Nº 1- San Juan Pampa- Pasco
Nombres: Wilder Rodolfo Vargas Chaca
Cargo: Sub Gerente de Estudios de Pre inversión
Nombres: Ing. Rubén Arturo Palomino Díaz
Cargo: FORMULADOR EXTERNO
CIP Nº: 97990
Correo Electrónico: [email protected]
Nombre: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
Sector: GOBIERNOS REGIONALES
Pliego. GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
Dirección: Edificio Estatal Nº 1- San Juan Pampa- Pasco
Nombres: Econ. Euclides Abraham Espinoza Rojas
Cargo: Gerente Regional de Desarrollo Económico
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Se propone como unidad ejecutora a la Gerencia de Desarrollo Económico por
ser quien tiene como función la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública
de esta naturaleza, así mismo se encuentra considerada dentro del reglamento
de organización y funciones del GRP (ROF), además cuentan con profesionales y
técnicos con experiencia para la ejecución de proyectos públicos que a la vez
será apoyado por el área de Logística que hará posible priorizar una
administración racional y oportuna de los recursos.
Es necesario mencionar que se encuentra en concordancia con el Plan
Estratégico Institucional 2011-2014, en cuyas Competencias Compartidas se
plantea la Promoción, gestión y regulación de actividades económicas y
productivas en su ámbito y nivel, correspondientes a los sectores agricultura,
pesquería, industria, comercio, turismo, energía, hidrocarburos, minas,
transportes, comunicaciones y medio ambiente. Así mismo se indica como un
Lineamiento de Política en el Desarrollo Económico, La lucha contra la pobreza
estimulando la producción ganadera y agrícola, con proyectos de irrigación,
proyectos productivos, tecnificación del campo y asesoramiento para lograr
créditos a favor de los ganaderos y agricultores.
.
1.4 MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Para el desarrollo del proyecto es necesaria la participación activa y decidida delas autoridades locales, regionales y de la población (beneficiarios) paragarantizar la buena ejecución del mismo; teniéndose la participación de lassiguientes instituciones:
Gobierno Regional de Pasco.- La Participación es directa financiando el Costodel Perfil de Pre- Inversión, Expediente Técnico y el Financiamiento de laejecución de la obra.
Comité de Riego del Centro Poblado de San Antonio de Pomayaros.- Laparticipación es directa e importante, ya que está a cargo de Gestionar ycoordinar la formulación del Proyecto y su ejecución, además se compromete enasumir los costos de operación y mantenimiento una Vez ejecutado el proyecto.(Se adjunta acta de compromiso de Operación y mantenimiento)
Ministerio de Agricultura- ANA (Autoridad Nacional del Agua).- Instituciónencargada de Normar y hacer cumplir los mismos en materia de recursohídrico, quien a su vez a través de la Administración Técnica otorga la constanciade la disponibilidad de recurso hídrico y su uso con fines agrícolas.
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Los Beneficiarios (población).- La participación de los pobladores agricultoresafectados, fueron unánimes en la identificación evaluación de los problemas quelos aquejan y las propuestas de solución que conllevan a mejorar la
infraestructura hídrica y manejo del recurso agua. Quienes a su vez secomprometen, en aportar la Mano de Obra No Calificada (MONC), en laejecución del proyecto y su posterior operación y mantenimiento.
Municipalidad del Centro Poblado de San Antonio de Pomayaros.- Estará acargo de contribuir con tramitar, agilizar la documentación necesaria para elimpulso y la ejecución del proyecto..
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CUADRO Nº 07: MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPOS PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES O MANDATOS ESTRATEGIAS A RESOLVER EL PROBLEMAGobierno Regional de Pasco Bajo Interés de los Gobiernos Locales y
Deficientes Política del sector AgrarioMejorar la calidad de vida de los
comuneros de Pomayaros.Impulsar la Actividad Agroganadera de la Comunidad deSan Antonio de Pomayaros con el Financiamiento de los
Costos de Pre Inversión e Inversión, elaboración del Perfil,Expediente Técnico y ejecución del proyecto.
Comité de Regantes de SanAntonio de Pomayaros
Malestar y abandono de la actividad agrícola yganadera por parte de los pobladores. Falta deaprovechamiento de los recursos hídricos para elriego de los terreno y cultivos de pastizales.
Contar con una Infraestructura deRiego y correcta distribución del
agua de riego
Gestionar, tramitar y agilizar toda la documentaciónnecesaria para el impulso y la ejecución del proyecto.Compromiso de Operación y mantenimiento del Proyecto.
Ministerio de Agricultura-ANA (Autoridad Nacional delAgua)
Mala distribución del agua por falta de unainfraestructura adecuada.
Buena distribución y manejo delRecurso Hídrico en bien deldesarrollo de la Comunidad
Verificación del Aforo IN SITU del recurso Hídrico,evaluación y otorgamiento de la Constancia para uso delRecurso Hídrico.
Población de San Antoniode Pomayaros.
Baja producción agrícola por la infraestructura deriego actual.
Mejorar el nivel de ingresoeconómico de la actividad
agroganadera
Compromiso para el aporte de la mano de Obra NoCalificada para el proyecto.
Municipalidad del CentroPoblado de San Antonio de
Pomayaros
Poco Interés de las Autoridades por brindar solución a los problemas de riego del Centro
Poblado.
Desarrollo social económico de lapoblación
Contribuir con la Gestión de la ejecución del proyecto.
Fuente: Elaboración Equipo técnico
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25
1.5 MARCO DE REFERENCIA.
1.5.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO.
En lo referido a los Antecedentes de soluciones anteriores al Problema no se ha
realizado ningún tipo de intervención sea a nivel de estudio, ni obra por parte de
los gobiernos locales responsables según sus competencias, solo podemos citar
algunos intentos particulares que se han realizado por parte de los propio
comuneros aperturando acequias para el riego de parcelas en las cuales la
topografía les permitía, se han metrado un total de 160ml de acequias de uso
eventual ya que la agricultura principalmente se ha direccionado a una
agricultura estacionaria, es decir solo se aprovecha los meses de invierno para
las siembras.
1.5.2 LINEAMIENTOS DE POLITICAS.
En el marco de este proyecto, se tuvo como referencia los Lineamientos de
Política de Inversión Pública del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y el
Ministerio de Agricultura y el Plan de Desarrollo Distrital de Yanahuanca;
optimizando los recursos escasos disponibles del estado, para no incurrir en
gastos desbocados, se realiza este estudio para ayudar a una mejor asignación
de estos, normado ello en la Ley Nº 27293 SNIP. Teniendo estos conceptos ysumado los objetivos estratégicos del Sector Agricultura, el Riego es uno de los
factores importantes en la producción agrícola y a su vez uno de los más difíciles
de gestionar por constituirse como un bien de uso común, con impactos político,
social y económico por lo que se expresa en producción y productividad
agrícola.
1.5.3 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DEL ESTADO PERUANO.
El estado peruano debe de tener presencia en:
Intervenir en las fallas de mercado donde existen externalidades positivas y
negativas, mercados con información incompleta, mercados distorsionados,
entre otros; construyendo un marco jurídico y reglamentario que reduzca los
costos de transacción, promoviendo bienes de uso público, la estabilización
macroeconómica, la equidad y la justicia, normando y vigilando las reglas de
juego para los agentes económicos, y finalmente promoviendo y defendiendo la
integridad nacional.
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Esta intervención a través de inversión esta normada según la Ley del Sistema
Nacional de Inversión Pública Ley Nro. 27293 Articulo 1.- “La presente Ley crea
el Sistema Nacional de Inversión Pública con la finalidad de optimizar el uso delos Recursos Públicos destinados a la inversión, mediante el establecimiento de
principios, metodologías y normas técnicas relacionados con las diversas fases
de los proyectos de inversión.”
1.5.3.1. LEY Nº 28585 Y SU REGLAMENTO- LEY QUE CREA EL PROGRAMA DE
RIEGO TECNIFICADO
CAPITULO I
LINEAMIENTOS GENERALES
Artículo 4: PRINCIPIOS:
a) Instalación de sistemas de riego que permitan el uso racional y
eficiente del agua para incrementar la productividad agrícola.
d) Fomentar la difusión y adopción de cambios tecnológicos
sostenibles para incrementar la eficiencia del aprovechamiento del
agua de riego y uso de los suelos.
1.5.3.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL SECTOR DE AGRICULTURA
Lograr la rentabilidad y competitividad del agro con bajos costos de
producción, productos de calidad. Mercados agrarios fortalecidos,
desarrollados y organizaciones agrarias eficientes.
Contribuir a la reducción de la pobreza y mejoramiento de la calidad de vida
en las áreas rurales, incorporando a los pequeños productores de la
agricultura tradicional y de auto subsistencia del mercado
Contribuir al aprovechamiento de los recursos naturales, que proteja el
medio ambiente convirtiéndolo en activo importante de la población rural y
generando las condiciones para el desarrollo económico y social.
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27
1.5.4 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO
El Gobierno Regional de Pasco cumpliendo con el Plan Estratégico Institucional
2011-2014, en cuyas Competencias Compartidas plantea:
La Promoción, gestión y regulación de actividades económicas y
productivas en su ámbito y nivel, correspondientes a los sectores
agricultura, pesquería, industria, comercio, turismo, energía,
hidrocarburos, minas, transportes, comunicaciones y medio ambiente.
En sus Lineamientos de Política en el Desarrollo Económico indica:
La lucha contra la pobreza estimulando la producción ganadera y
agrícola, con proyectos de irrigación, proyectos productivos,tecnificación del campo y asesoramiento para lograr créditos a favor de
los ganaderos y agricultores.
Como Política de la Unidad Agrícola plantea:
Objetivo Especifico:
o Mejoramiento de la capacidad de producción a través de la
inversión y asistencia técnica a los agricultores de la zona.
Programa:
o Promover el uso de riego tecnificado
Por lo que, Identifica este problema que aqueja a al Centro Poblado de San
Antonio de Pomayaros y toma la iniciativa de solucionarlo mediante el Sistema
Nacional de Inversión Pública.
1.5.5 OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL DISTRITO DE YANAHUANCA.
El Distrito de Yanahuanca dentro de sus políticas y estrategias de su Plan de
Desarrollo indica:
Promover la gestión e inversión en las actividades económicas y
productivas en los sectores agricultura, ganadería, comercio, turismo, y
medio ambiente.
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28
II IDENTIFICACIÓN
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29
2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
2.1.1. DIAGNOSTICO DEL ÁREA DE INFLUENCIA Y ÁREA DE ESTUDIO
A) CARACTERISTICAS FISICAS:
a. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
El área de ubicación del proyecto es el Centro Poblado de de San Antonio
Pomayaros ubicado a una altitud de 4100 msnm, se encuentra en el
Distrito de Yanahuanca, que pertenece a la provincia de Daniel Alcides
Carrión de la Región Pasco, se encuentra en una altitud de 3140 msnm.
GRAFICO Nº 02. UBICACIÓN GEOGRAFICA
b. EXTENSIÓN
La extensión superficial del Distrito de Yanahuanca es de 923.48 Km2 y
una densidad poblacional de 15.5 Hab. /Km2.(según Censo 2007- INEI).
c. DIVISIÓN POLÍTICA
El distrito de Yanahuanca es la capital de la Provincia de Daniel Alcides
Carrión, y está dividido políticamente en Centros Poblados:
DISTRITO YANAHUANCA(AREA DEL PROYECTO)
POMAYAROS
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30
CUADRO Nº 08: DIVISION POLITICA
Nombre Clasificación
YANACOCHA URBANO
ROCCO URBANO
HUAYLAS JIRCA (HUAIRACIRCA) URBANO
CHINCHE URBANO
CHIRIPATA URBANO
YANAHUANCA URBANO
HUARAUTAMBO RURAL
ASTOBAMBA RURAL
TAMBOCHACA RURAL
VILLO RURAL
RACRI RURALPALCA RURAL
TAMBOPAMPA RURAL
ANDACHACA RURAL
UCHUMARCA RURAL
POMAYAROS RURAL
OTRAS DE POBLACIONES DISPERSAS
Fuente: INEI Censo 2007
Los límites políticos del Distrito son:
POR EL NORTE : Provincia de Lauricocha y San Pedro de Pillao.
POR EL SUR : Distrito de Simón Bolívar, Rancas.
POR EL ESTE : Distritos de Tapuc, Vilcabamba.
POR EL OESTE : Provincia de Oyon.
d. Factores Climatológicos
El distrito de Yanahuanca está ubicado en la sierra central, se encuentra
sobre altitudes comprendidas entre los 3140 a 4100 m. s. n. m. tiene un
clima frío seco según la caracterización de Koppen, con variaciones de
acuerdo a las estaciones del año.
Precipitación: Las precipitaciones estacionales van acompañadas de
fenómenos eléctricos de gran intensidad, se producen generalmente
en el mes de noviembre y duran al mes de marzo- abril, luego viene
un largo periodo con lluvias escasas que se acentúan en los meses
de junio, julio y agosto cuando las precipitaciones no se producen.
Debido a su clima frío en ciertas zonas, tienen la presencia de altas
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precipitaciones pluviales y predominio del clima helado en las punas y
zonas andinas.
Las precipitaciones son en forma de nevada, granizada y lluviasdonde predominan las lagunas que dan origen a muchos ríos. La
media anual de temperatura máxima y mínima (periodo 1961-1980)
es 12.4°C y -0.6°C y según de la Estación de Yanahuanca los datos
del 2011 la temperatura máxima anual es de 21.55ºC y 8.71ºC,
respectivamente. La precipitación media acumulada anual para el
periodo 1961-1980 es 1182.7 mm. y para el 2011 son de 755.89
mm.
Humedad Relativa: La evaluación de la humedad relativa se realizó
sobre la base de la estación Yanahuanca, la humedad relativa
promedio está determinada por la interrelación de temperatura y
precipitación, la taza de evapotranspiración será cada vez mayor
cuanta más alta sea la temperatura y menor cuando esta disminuya,
de esta manera cuanto más frio sea el aire, más rápidamente se
llegará al punto de saturación de la humedad. La Humedad relativa
(%) promedio del año 2011 del Distrito de Yanahuanca es de 86.48%
La humedad relativa en el área de estudio, en general no es muy alta,
el promedio tiene un comportamiento estacional que fluctúa entre 75
a 80% durante todo el año, la humedad relativa presenta sus valores
más elevados entre los meses de enero – abril coincidiendo esto con
la nubosidad y con las lluvias de verano.
Temperatura: Según los datos proporcionados no hay diferencias
apreciables entre los promedios mensuales de verano o invierno, las
temperaturas máximas medias se presentan sobre los 22.40ºC y19.08°C con un promedio anual alrededor de 21.55°C, las
temperaturas mínimas medias se presentan sobre todo entre los
meses de junio a agosto con valores entre los 10.28ºC y 7.19°C,
mientras que el promedio anual de este se presenta alrededor de
8.71°C.
Vientos: Este sector del área de estudio se encuentra entre pequeños
valles, estos por sus características fisiográficas generan circulaciones
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térmicas derivadas del distinto calentamiento experimentado por cada
una de sus partes. Durante el día las laderas expuestas al sol con un
elevado ángulo de incidencia, son las que experimentan uncalentamiento más intenso. El fondo del valle permanece frío porque
apenas recibe la radiación solar. En consecuencia, se genera un
gradiente de presiones que orienta al viento hacia las laderas más
calientes, remontándolas y dando lugar a los vientos de valle, durante
la noche las laderas sufren un intenso proceso de enfriamiento como
consecuencia de las pérdidas de calor por irradiación nocturna, y el
gradiente de presiones entonces apunta hacia el fondo del valle. En
este caso el aire desciende por las laderas y llegan a confluir en el
fondo del valle; esta es la característica básica de los vientos, los que
están determinados como se dijo por la forma del relieve y nivel de
calentamiento de las laderas y el fondo de valle.
CUADRO Nº 09: FACTORES METEREOLOGICOS.
Fuente: Estación Yanahuanca-2011
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CUADRO Nº 10: REGISTRO HISTORICO-PRECIPITACIONES ANUALES.
PRECIPITACION MENSUAL ACUMULADA DE YANAHUANCA A OS 1989 - 2008DEPARTAMENTO : CERRO DE PASCO LATITUD :10º 29´ S
PROVINCIA :DANIEL A. CARRION LONGITUD :76º 31´ WDISTRITO :YANAHUANCA ALTITUD : 3140 msnm
AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
1989 9.00 32.10 47.80 0.00 2.00 6.80 0.40 64.50 39.00 160.10 30.70 32.40 424.80
1990 0.00 0.01 142.70 75.50 51.30 144.20 10.10 11.40 81.90 106.40 154.70 137.00 915.21
1991 59.70 0.01 241.90 72.00 67.40 17.50 0.00 0.90 69.50 118.70 122.00 48.80 818.41
1992 46.40 24.50 91.50 11.60 0.00 45.40 15.10 83.70 13.00 144.10 106.40 40.00 621.70
1993 178.40 0.01 0.00 19.70 7.70 0.00 2.70 1.20 10.50 14.80 12.60 4.60 252.21
1994 5.70 13.30 5.80 9.70 1.20 0.00 0.00 0.00 3.60 3.60 2.60 5.30 50.80
1995 13.90 11.00 10.10 7.70 5.90 0.00 0.00 0.00 0.80 3.30 9.50 4.70 66.90
1996 11.00 7.20 55.90 91.60 24.80 0.00 0.00 6.10 49.20 42.60 50.10 30.10 368.60
1997 63.20 177.80 45.30 58.60 27.60 0.00 2.50 8.80 21.40 33.10 68.70 140.90 647.90
1998 138.20 168.70 139.20 70.50 11.90 15.40 0.00 0.30 14.40 81.50 70.90 48.60 759.60
1999 107.80 192.00 128.30 79.20 21.40 12.80 8.40 11.50 38.30 33.60 73.50 98.60 805.40
2000 137.50 84.60 167.80 43.40 15.50 9.20 11.60 0.00 11.40 42.90 60.60 78.20 662.70
2001 127.70 65.30 169.90 79.80 27.40 20.60 30.10 22.10 15.10 66.00 97.90 145.40 867.30
2002 43.30 79.70 106.30 65.20 26.30 2.60 70.90 18.30 69.20 108.00 93.70 114.40 797.90
2003 116.00 111.40 144.20 102.80 74.60 12.40 0.00 17.90 24.90 58.20 128.90 153.10 944.40
2004 29.90 84.90 86.50 29.40 39.00 35.90 20.80 16.10 48.00 121.60 94.70 150.70 757.50
2005 50.00 123.90 123.90 43.30 32.70 0.00 21.80 12.10 34.00 89.70 92.00 93.90 717.30
2006 114.30 101.20 148.60 60.30 12.20 22.30 0.50 12.30 51.20 98.00 98.90 138.00 857.80
2007 102.10 53.40 196.50 74.90 40.80 0.70 54.90 11.90 9.40 123.60 93.70 82.20 844.10
2008 104.80 122.00 81.10 34.90 21.40 13.70 0.00 11.40 39.40 78.40 71.80 0.00 578.90
Promedio 72.95 72.65 106.67 51.51 25.56 17.98 12.49 15.53 32.21 76.41 76.70 77.35 637.97
D. Estand. 53.64 62.44 65.84 30.65 20.90 32.27 19.58 21.39 23.67 46.49 40.49 55.34 269.30
C. Variabi. 0.74 0.86 0.62 0.60 0.82 1.80 1.57 1.38 0.73 0.61 0.53 0.72 0.42
Maximo 178.40 192.00 241.90 102.80 74.60 144.20 70.90 83.70 81.90 160.10 154.70 153.10 944.40
Minimo 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 3.30 2.60 0.00 50.80
Años Reg. 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
FUENTE: SENAMHI, 26/08/2009
Elaboración: Estudio Hidrologico Fuente: Estación Yanahuanca
TABLA Nº 01 REGIMEN DE DISTRIBUCION DE LA PRECIPITACION PROMEDIO MENSUAL (mm) P X=637.97mm
ESTACION YANAHUANCA
424.80
915.21
818.41
621.70
252.21
50.80 66.90
368.60
647.90
759.60
805.40
662.70
867.30
797.90
944.40
757.50717.30
857.80 844.10
578.90
0.00
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
900.00
1,000.00
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
P r e c i p i t a c i ó n T o t a l ( m m )
AÑOS
Histograma de Precipitación Estación Yanahuanca 1989 - 2008
P.…
Fuente: Estación Yanahuanca
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GRAFICO 03REGIMEN DE DISTRIBUCION DE LA PRECIPITACION MAXIMA DE 24 HORAS DE LA ESTACION
YANAHUANCA
Fuente: Estación Yanahuanca
e. Características Hidrológicas:
Hidrografía
El sistema hidrográfico del Distrito de Yanahuanca pertenece a la
cuenca del Huallaga. Las aguas acumuladas por las precipitaciones
pluviales, deshielo o desagües se distribuyen en el Nudo de Pascoen distintas direcciones tomando la dirección norte pasa a conformar
el río Marañon, constituyéndose un núcleo hidrográfico norte más
importante del territorio nacional.
Yanahuanca cuenta con recursos hídricos, como manantiales y
lagunas, y sobre todo la presencia de aguas termales en Villo,
Tambochaca, Chinche Rabí, San Juan Baños de rabí, que alerta la
presencia de zonas volcánicas.
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GRAFICO Nº 04. MAPA DE CUENCAS HIDROGRAFICAS
FUENTE: Plan vial Municipal Daniel Carrión – Yanahuanca/Plan de desarrollo Concertado Distrital 2006-2016
CUADRO Nº 11: PARÁMETROS GEOMORFOLÓGICOS DISTRITO DE YANAHUANCA
Los recursos hídricos del Centro Poblado de San Antonio de
Pomayaros provienen del Rio Pomayaros en cual es formado por la
confluencia de dos (2) ríos, el Rio Huaraomachay y el Rio
Yanapaccha), también existen puquios y manantiales, que sirven
PARAMETROS DISTRITO YANAHUANCA
Área (has) 63,524.90
Altitud Media (msnm) 3,180.00
Coeficiente de Escorrentía 0.4
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para el consumo humano, bebedero de los animales y para el uso
en la agricultura en al cual describimos en el cuadro:
CUADRO Nº 12: CARACTERIZACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CENTRO POBLADODE SAN ANTONIO DE POMAYAROS
DESCRIPCIÓN NOMBRE USOS QUE RECIBEN
Río y riachuelos
Río Pomayaros Consumo humano, bebedero de animales.
Rio Huaraomachay (afluente rioPomayaros)
Bebedero de animales, Consumo humano.
Rio Yanapaccha (afluente rioPomayaros)
Bebedero de animales, consumo humano.
Puquíos y manantiales Consumo humano, bebedero de animales.lavado de ropa
Fuente: Recojo de campo por Equipo Técnico 2011
f. Flora y Fauna
Flora.- La flora del Centro Poblado de San Antonio de Pomayaros es
muy escasa por estar en un piso altitudinal alto cuenta con pastos
naturales como el ichu en su gran mayoría y plantas propias de esta
altitudEn cuanto a los productos cultivados se encuentran:
Pastos Cultivados: alfalfa, reygras, trébol y otros.
CUADRO Nº 13: FLORA DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DEPOMAYAROS
ESTADO DESCRIPCIÓNPastos Naturales Ichu
Arbustos Muña, verbena, berros.
Pastos Cultivados Alfalfa, Reygras, Trebol
Fuente: Recojo de campo por Equipo Técnico 2011
Fauna.- En el Centro Poblado de San Antonio de Pomayaros, existen
animales que conforman una fauna silvestre entre los principales
tenemos:
Perdiz, huachua, pato, zorro, zorillo, ardilla, gavilan.
7/27/2019 PERFIL TECNICO POMAYAROS
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37
En cuanto a los animales domésticos tenemos ganado vacuno y
ovino principalmente siendo la venta de la carne y productos
derivados de estos el principal ingreso económico familiar.
CUADRO Nº 14: FAUNA DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DE POMAYAROS
ESTADO DESCRIPCI NAves Silvestres Perdiz, Pato, huachua, Yanavicus, halcón, quillicho, Jilguero,
Lechuza, búho, Gavilán, , Perdiz ,etc.
Animales Silvestres Zorro, Zorrillo, vizcacha,Comadreja, Carachupa, Ardilla.
Animales Domésticos Vacuno, Ovino, Alpaca, llama,asno, cerdos, caballo
Insectos Hormiga, grillo, saltamontes, cien pies, luciérnaga, arañas,
alacrán.Peces Trucha, Bagre.
Batracios Sapos, ranas, y salta caras.
Reptiles Lagartijas y culebras.Gusanos Lombriz de tierra
Fuente: Recojo de campo por Equipo Técnico 2011
g. Peligros y Riesgos Naturales del Área del proyecto
En el área del Proyecto que es el Centro Poblado de San Antonio de
Pomayaros se pueden identificar los siguientes riesgos naturales quedeben de considerarse para el análisis de riesgo posterior que se
realizara para el Proyecto, estos Peligros y riesgos identificados en la
zona son:
CUADRO Nº 15: PELIGROS Y RIESGOS NATURALES DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DE POMAYAROS
Riesgo Periodo de
Ocurrencia
Característica
Lluvias
Intensas
Noviembre
-Enero
Se registran lluvias de gran intensidad en los meses
indicados en mediana frecuencia, los cuales genera en el
área del proyecto erosiones de los terrenos que están
ubicados en las zonas altas con pendientes entre 20-45%.
También genera un aumento considerable del caudal del
rio Pomayaros que ocaciona el traslado de piedras grandes
e inundaciones de terrenos bajos pero en bajos porcentajes
de daño de cultivos debido a que estos no son sembrados
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Helada Junio-Julio
Se registran bajas temperaturas que genera degradación
de los cultivos que se realizan además de enfermedades
respiratorias a la población.
Friaje/
NevadaJunio-Julio
Se registran niveles muy bajos temperaturas que genera
degradación de los cultivos que se realizan además de
enfermedades respiratorias y mortalidad de los ganados
criados y población infantil.
Sequias
Marzo-
Agosto
Agosto-
Noviembre
Ausencia de lluvias de frecuencia alta en los meses de
Marzo-Agosto y baja que se presenta en algunos años en
los meses de Agosto-Noviembre que genera baja en el
caudal del Rio Pomayaros.
Derrumbes/
Deslizamientos
Diciembre-
Febrero
Se presentan en los meses de presencia de lluvias intensas
debido a las pendientes pronunciada de los terrenos los
cuales causa saturación baja en el cause del Rio
Pomayaros y erosión de los terrenos agrícolas altos.
Fuente: Recojo de campo por Equipo Técnico 2011
B) VÍAS DE COMUNICACIÓN Y DE ACCESO:
El Distrito de Yanahuanca cuenta con La accesibilidad vial terrestre es através de la siguiente carretera:
Ruta Ciudad de Yanahuanca- Ciudad de Cerro de Pasco, Dist. 70.6
km. Vía afirmada y asfaltada.
Ruta Ciudad de Yanahuanca- Ciudad de Huánuco. Dist. 92.1 km.
Vía afirmada y asfaltada.
Ruta Ciudad de Yanahuanca- Ciudad de Lima. Dist. 377.0 km. Vía
afirmada y asfaltada.
Ruta Centro Poblado de San Antonio de Pomayaros- Cerro dePasco. Dist. 60.0 km. Vía afirmada.
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CUADRO Nº 16: DISTANCIA DEL DISTRITO DE YANAHUANCA A LASPRINCIPALES CIUDADES Y CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DEPOMAYAROS
LOCALIDADES DISTANCIA EN AUTOMÓVIL CONDICION DE LAVÍA TERRESTRE
YANAHUANCA-CERRODE PASCO
70.6 Km. 1h.40min. Carretera Afirmada-Pavimentada en malas
condicionesYANAHUANCA-
HUANUCO92.1 Km. 2 horas. Carretera Afirmada
YANAHUANCA-LIMA 377.0 Km. 6 horas Carretera Afirmada
CENTRO POBLADO DESAN ANTONIO DE
POMAYAROS-YANAHUANCA
40 Km. 30min. Carretera Afirmada
CENTRO POBLADO DESAN ANTONIO DE
POMAYAROS- CERRODE PASCO
60 Km. 1h. 30min. Carretera afirmada
GRAFICO Nº 05. VIAS DE COMUNICACIÓN DEL DISTRITO DEYANAHUANCA A ZONA DEL PROYECTO
Fuente: Mapa Vial Departamento de Pasco- Ministerio de Transporte y Comunicaciones
CP POMAYAROS- AREA DEL PROYECTO
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40
a. Riesgos en vías de acceso al Área del Proyecto
La vía de acceso al Centro Poblado de San Antonio de Pomayaros es a
través de una vía afirmada en buen estado, además no presentaterrenos altos o taludes que puedan ocasionar deslizamientos y
obstrucciones en el trayecto.
Por otro lado en el tramo del Centro Poblado al Área del proyecto
(Punto de Captación), es a través de una vía afirmada la misma que va
hacia la Mina de Uchucchacua, se encuentra deteriorado esta presenta
riesgo de deslizamiento de los taludes en su recorrido que podría
obstruir el paso de los materiales a esta área del Proyecto en época de
lluvias intensa.
C) PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONOMICAS DEL AREA DE INFLUENCIA YNIVELES DE INGRESO:
a. Ingreso Promedio Familiar Mensual:
En el Centro Poblado de San Antonio de Pomayaros es la actividad
agropecuaria /ganadera, la que se constituye el principal fuente de
ingresos económicos familiar de la población. Los ingresos promedio
por familia son de S/. 300.00 nuevos soles mensuales, esto según
información de los propios pobladores.
De las tierras utilizadas el 100% son empleadas en cultivo pastos y
otros forrajes para los animales ya que son su principal fuente de
ingreso económico, algunas áreas pequeñas cerca a las viviendas son
cultivadas con papas nativas para autoconsumo.
b. Tipos de Actividad Económica Predominante y Tipos de Producción
En el Centro poblado de San Antonio de Pomayaros, el mayor sustento
de la población para la economía familiar, es la ganadería pero esta viene asociada a la agricultura y producción de pastos como la alfalfa,
trébol, reygras, dátiles, siendo solo un bajo porcentaje de sembríos
como la papa para su propio consumo, debido a que los productos
derivados de la ganadería como: carnes, leche, queso, entre otros se
comercializan localmente y permiten la adquisición de otros productos
para la familia, esto debido a que el Centro Poblado se ubica en un
piso altitudinal alto y las condiciones climáticas no permiten la siembra
de otro tipo de productos.
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41
Es por ello que la agricultura es una actividad importante como base en
la economía de los pobladores de San Antonio de Pomayaros, pero se
encuentra desarrollada de forma artesanal y en un estado productivorelativamente bajo, ya que no se cuenta con dirección técnica en sus
cultivos, el mal uso de los suelos debido a una falta de orientación
técnica, la falta de insumos y el mal uso de los fertilizantes hacen
menos productivas sus tierras.
En este aspecto el productor no cuenta con capacitación o
asistencia técnica ni crediticia.
La infraestructura de riego no es suficiente y mucho menos
adecuada.
b.1) Actividad Agrícola
La actividad agrícola en su totalidad en el Centro Poblado de San
Antonio de Pomayaros, no está debidamente desarrollada, debido
a que la estructura del sistema de tenencia de la tierra y la parte
accidentada de la ubicación de los terrenos, son una de las
principales limitantes para desarrollar adecuadamente una
agricultura sostenible, de productividad eficiente y rentable. Así
mismo el manejo tradicional de la producción y la deficiencia de
infraestructura productiva se suma como condicionante que limita
la producción.
La falta de infraestructura de riego que permita mayores siembras
durante el año constituye otro problema, que afectan el incremento
de la productividad, desarrollándose solo producciones
estacionarias y producción para auto consumo, sin posibilidades
de generar excedentes ya que los rendimientos son bajos y el usode fertilizantes y técnicas tradicionales implican un costo tan alto
que no es compatible con el volumen de producción el reto es
lograr mayores excedentes en la producción, que podrían
orientarse hacia nuevas formas de transformación en beneficio de
la población.
El espacio físico del Centro Poblado de San Antonio de Pomayaros
está parcialmente delimitado por la capacidad de uso del suelo
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para explotación agropecuaria, estimándose que en la actualidad
el 90% de la superficie agrícola es terreno de secano que solo se
explota temporalmente.
Según datos obtenidos de la Comunidad de San Antonio de
Pomayaros del área de intervención del proyecto, margen derecha
del rio Pomayaros, se cuenta con un total de 81.00 hectáreas de
terrenos cultivables, de las cuales 30 hectáreas están siendo
cultivadas actualmente y 51 hectáreas no son cultivadas.
CUADRO Nº 17: TOTAL DE TERRENOS CULTIVABLES DE SAN ANTONIO
DE POMAYAROS- MARGEN DERECHA DEL RIO POMAYAROS
Fuente: Recojo de campo por Equipo Técnico 2011
Extensión De Terrenos Agrícolas
Del total de los terrenos agrícolas cultivables del Centro Poblado de
San Antonio de Pomayaros- Margen derecha del rio Pomayaros
existen 81 hectáreas de terrenos agrícola cultivables, de los cuales
el 100% de estos son terrenos secanos.
CUADRO Nº 18: EXTENSIÓN DE TERRENOS AGRÍCOLAS
Fuente: Recojo de campo por Equipo Técnico 2011
Uso Actual de Tierras
A nivel de las áreas de cultivo no existen terrenos con riego
actualmente, por lo cual los cultivos son sembrados en temporadas
de lluvias como los pastos forrajeros, obteniéndose una cosecha
por año.
Lugar Extensión de terrenoscultivables
Terrenos Cultivados 30.00Terrenos no cultivados 51.00Total 81.00
Lugar Extensión deterrenos cultivables
Terrenos agrícolasTerrenos con
riego
Terrenos secanos
Terrenos 81.00 0.00 81.00Total 81.00 0.00 81.00
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Muchas superficies no son utilizadas o no tienen mucha
importancia para los agricultores por tener problemas de erosión,
suelos pobres o de baja fertilidad, pendientes altas en proceso deerosión y carencia de riego.
Forma de Desarrollo de la Actividad Agrícola y Nivel de Tecnología
y Métodos de Cultivo
La agricultura, es desarrolla en forma individual, no existe
actualmente terrenos cultivados en forma comunal lo que genera
un individualismo sin aprovechamiento u objetivo de desarrollo
comunal como Microempresas que generaría mayores ingresos
económicos.
El nivel tecnológico que se emplea en las llanuras para todos los
cultivos agrícolas, es mecanizado y tradicional, dependiendo del
relieve del terreno, en terrenos tractorables, se emplea una
tecnología intermedia en la siembra y cultivo por el uso de
maquinaria pesada (Tractor agrícola). En Terrenos con pendiente
pronunciada el trabajo se desarrolla con herramientas
rudimentarias y yuntas.
Otras Clases de Tierras
Se puede encontrar que las extensiones de terrenos que cuenta el
Centro Poblado, no todas son aptas para el cultivo, en su mayoría
hay extensiones de terrenos que sirven para el pastoreo de avino,
camélidos, ya que el Centro Poblado es puna y donde crecen en
abundancia el icho y otras plantas silvestres.
Cultivos Predominantes
Los cultivos predominantes a la que se dedica la población de
San Antonio de Pomayaros son los pastos: Reygras, alfalfa y
trébol, así como podemos apreciar en las áreas actualmente
cultivadas de la margen derecha del rio Pomayaros.
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CUADRO Nº 19: CULTIVOS PREDOMINANTES DEL CENTRO POBLADO DE SANANTONIO DE POMAYAROS
Fuente: Recojo de campo por Equipo Técnico 2011
b.2) Actividad Pecuaria
La actividad pecuaria del Centro Poblado está bastante
desarrollada la ganadería es extensiva, tradicional pero de baja
calidad genética, donde el pastoreo no es racional, ni planificado,
trayendo consigo en ocasiones el sobre pastoreo. Asimismo se han
destinado áreas pastoriles, como áreas para la producción
exclusiva de forrajes.
CUADRO Nº 20: PRINCIPALES ANIMALES DE CRIA DEL CENTRO POBLADO DE SANANTONIO DE POMAYAROS
Animales
que se
crían
Nº de
Cabezas
Producción
Total
s/./mes
Tiempo
de
saca
Destino de la producciónEnfermedades
más frecuentesAuto
consumo%
Mercado o
Lugar
Vacunos 80.00 150.00
T o d o
e l
A ñ o
SI 50%Cerro Pasco
LocalParasitosis
Ovinos 720.00 190.50 SI 50%Cerro Pasco
LocalParasitosis
Fuente: Recojo de campo por Equipo Técnico 2011
Entre las principales especies criadas, se tiene:
Vacunos (Bos Taurus), para el abastecimiento de leche y
carne.
Ovinos (Ovis Aries), para abastecerse de carne y lana.
Caballos, utilizados como medio transporte.
Burros, para empleados como medio de transporte.
Porcinos, (Sus scrofa domesticus), para autoconsumo.
Principales
Productos
Área
Sembrada
(Has)
Producción
Total al año
(tn)
Meses
de
Siembra
Duración de
las siembras
Alfalfa 10.00 124.70 Ago - Set 4 años.
Trebol 4.00 46.92 Ago - Set 4 años
Reygras 16.00 205.00 Ago - Set 4 años
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Cuye (Cavia cobaya), gallinas (gallus domesticus), para el
autoconsumo.
b.3) Actividad Forestal
La actividad forestal no está desarrollada en el Centro Poblado no
existiendo especies de árboles naturales por estar ubicado en un
piso altitudinal en la cual no se desarrollan estas especies.
Tampoco se han implementado directivas de forestación de
especies de árboles como pinos u otras propias de las condiciones
climáticas del lugar.
D) ASPECTOS SOCIO-ECONOMICOS:
a. Población Económicamente Activa (PEA)
Según datos obtenidos 154 habitantes oscilan entre las edades de 6 a
65 años y más, de las cuales PEA mujeres de 6 años de edad a mas
son de 97 mujeres y 57 son varones mayores de 6 años a mas, la
tasa de la actividad económica del PEA de 15 años a mas es de 38.4
%, el porcentaje de la población ocupada a la actividad de la
agropecuaria es de 85.10 % ,el porcentaje de la población ocupada de
15 años a mas en los servicios es de 8.51% del total de la población y
el porcentaje de la población de 15 años a mas asalariada es de
6.39% del total de la población , así mismo podemos manifestar que La
distribución referida a zonas de trabajo, la mayoría lo realiza en Cerro
de Pasco y otros en Yanahuanca. ver cuadro de referencias.
CUADRO Nº 21: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA
Población Económicamente Activa (PEA) de 6 y más años - Total 154
Población Económicamente Activa (PEA) de 6 y más años - Mujeres 97
Población Económicamente Activa (PEA) de 6 y más años - Hombres 57
% de la poblac. ocupada de 15 y más años - En la agropecuaria 85.10%
% de la poblac. ocupada de 15 y más años - En los servicios 8.51%
% de la población ocupada de 15 y más años – Asalariados 6.39%
Fuente: Recojo de campo por Equipo Técnico 2011
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CUADRO Nº 22: OCUPACIÓN PRINCIPAL
ACTIVIDAD %PEAPRINCIPALES
PRODUCTOS
MERCADO
DESTINOAGRO-GANADEROS
85.10%Papa, alfalfa, cebada,
reygras, GanadoVacuno y Ovino
Consumo Propio,Local y
Yanahuanca
COMERCIO. 8.51%Comercio de productos
lacteos, carnes yabarrotes.
Ferias Locales,Ferias Distritales.
ASALARIADOS 6.39% ObrerosYanahuanca-Cerro
de Pasco
Fuente: Recojo de campo por Equipo Técnico 2011
b. Población
Población total del área de influencia del proyecto, es el
correspondiente a la población rural del Centro Poblado de San Antonio
de Pomayaros, el cual asciende a 235 habitantes actualmente.
La población total del distrito de Yanahuanca, de acuerdo a los
resultados del Censo Nacional X de población y V de vivienda llevado a
cabo por el Instituto Nacional de Estadística – INEI – el año 2007,
asciende a 14280 habitantes, entre el área urbana y rural.
De acuerdo a las proyecciones del INEI, la tendencia de la tasa media
de crecimiento poblacional anual para el distrito de Yanahuanca, es de
-0.1 %. Esta tendencia negativa de los últimos años se debe a que
existe migración por parte de la población de la Ciudad de Cerro de
Pasco, por factores laborales.
CUADRO Nº 23: POBLACIÓN
CENSO CENSO RECOLECCION PROPIA
1993 2007 2011
POBLACION POBLACION POBLACIONProvincia de Daniel Alcides Carrion
Urbano 18272.00 27967.00 3.79%
Rural 17826.00 19836.00 0.81%
TOTAL 36098.00 47803.00 2.32%
Distrito de Yanahuanca
Urbano 5722.00 8427.00 3.38%
Rural 8762.00 5853.00 -2.37%
TOTAL 14484.00 14280.00 -0.1%
Centro Poblado de Pomayaros
Rural 140.00 150.00 235.00 0.7% 5.8%
TOTAL 140.00 150.00 235.00
TASA DE
CRECIMIENTO
(1993-2007)
TASA DE
CRECIMIENTO
(2007-2011)
LOCALIDAD
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática y Recolección de Campo
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Población por Grupos de Edades
Según el censo de 1993 y 2007 del INEI y la Recolección de datos de
campo realizados por el equipo técnico, en el Centro Poblado de SanAntonio de Pomayaros se observa que la mayor cantidad de población
es de 15-64 años de edad con 109 personas haciendo un porcentaje
de 46.38%,seguida por el grupo de edad de 5-14 años con 98
personas haciendo el 41.70% ,seguida del grupo de edad de 1-4 años
con 15 personas haciendo 6.38%,de 65 años a mas con 9 personas
haciendo un 3.82% y finalmente de 0-1 años de edad con 4 personas
haciendo 1.72%.
Así mismo se observa que la población del Centro Poblado de San
Antonio de Pomayaros es relativamente joven, el grupo poblacional
comprendido entre los15 a 64 años, lo que indica el potencial de mano
de obra para los años siguientes, que si no se crea la generación de
empleos, se estará perdiendo este potencial humano, como se
manifiesta en el siguiente cuadro:
CUADRO Nº 24: POBLACIÓN TOTAL SEGÚN GRUPOS DE EDADES
GRUPO DE EDADES 1993 2007 2011 %Grupo menores de 1 año 2 3 4 1.72%
Grupo de 1-4 años 14 17 15 6.38%
Grupo de 5-14 años 50 53 98 41.70%
Grupo de 15-64 años 65 70 109 46.38%
Grupo de 65-mas años 9 7 9 3.82%
TOTAL 140 150 235 100.00%
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática y Recolección de Campo
c. Salud
El Centro Poblado de San Antonio de Pomayaros posee una Posta
Médica con un profesional, enfermera para una población de 325
habitantes. También se realizan campañas de atención integral con el
apoyo de otros profesionales durante el año para una mejor atención a
la población.
Una de las mayores causas de mortalidad en el Centro Poblado es la
de Infecciones respiratorias, también existe como causas de morbilidad
infantil es por la desnutrición de niños y adultos por deficiencia
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alimentaría; así mismo la presencia de enfermedades diarreicas
agudas causadas por el inadecuado uso del elemento liquido (agua
potable), ausencia de sistema de eliminación de excretas.
CUADRO Nº 25: PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD ESPECIFICA DE LAPOBLACIÓN DE SAN ANTONIO DE POMAYAROS
Fuente: Recojo de campo por Equipo Técnico 2011
d. Educación
La educación es uno de los factores esenciales para forjar el desarrollo
humano, que aún no ha recibido la atención necesaria en el Centro
Poblado de San Antonio de Pomayaros. En este Centro Poblado laeducación se realiza bajo la modalidad formal que se imparte en
centros educativos sin la calidad necesaria ya que estos no cuentan
con materiales didácticos y en algunos casos existen niños que no
asisten a la escuela, por factores, económicos y Socio-culturales.
Población Que Sabe Leer y Escribir
La población que sabe leer y escribir actualmente en el Centro Poblado
de San Antonio de Pomayaros es de 179 personas entre varones y
mujeres, haciendo un total de 86.47 %, población que no sabe lee y
escribir son 28 personas haciendo un porcentaje de 13.53 % del total
de la población exceptuando los niños entre 0-4 años y personas
ancianas.
Como se puede notar el porcentaje de analfabetismo del Centro
Poblado es relativamente bajo, pero las autoridades conjuntamente con
el ministerio de educación, salud y otros deben continuar
implementado el programa de alfabetización para contrarrestar este
porcentaje de analfabetos.
Enfermedades CIE Nº de Casos TasaInfecciones agudas de las vías
respiratorias superioresJ00-J06 20 33.9%
Diarreas y gastroenteritis de presuntoorigen infecciosos
A09 18 30.5%
Enfermedades de cavidad bucal K00-K14 8 13.6%Desnutrición proteico calórico de grado
moderado y leve
E44 10 16.9%
Conjuntivitis H10 02 3.4%Traumatismo de la cabeza S00-S09 01 1.7%
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CUADRO Nº 26: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ANALFABETA
Fuente: Recojo de campo por Equipo Técnico 2011
Nivel Educativo
En el siguiente cuadro podemos apreciar el nivel de educación del
Centro Poblado de San Antonio de Pomayaros.
CUADRO Nº 27: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR NIVEL EDUCATIVO
Fuente: Recojo de campo por Equipo Técnico 2011
Distribución por niveles educativos de San Antonio de Pomayaros
El Centro de Poblado de Pomayaros, cuenta actualmente con solo dosniveles educativos:
Jardín de Niños Mercedes Cabañillas
Institución Educativa primaria Nº 34166
Institución Educativa Secundaria “Colegio Agropecuario San
Antonio de Pomayaros”- actualmente cerrado por lo cual los
estudiantes acuden al Centro Poblado de Andachaca.
Categorías Casos PorcentajeSi 179 86.47%
No 28 13.53%
Total 207 100.00%
Categorías Casos Porcentaje
Sin nivel 20 8.51%Educación Inicial 25 10.64%
Primaria incompleta 18 7.66%
Primaria completa 51 21.70%
Secundaria Incompleta 44 18.72%
Secundaria Completa 68 28.94%Superior no Univ. Incompleta 3 1.28%
Superior no Univ. Completa 2 0.85%
Superior Univ. Incompleta 2 0.85%
Superior Univ. Completa 2 0.85%
Total 235 100.00%
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Es necesario resaltar que la mayoría de la población es bilingüe, siendo
su principal idioma el quechua.
CUADRO Nº 28: DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS DE SAN ANTONIO DEPOMAYAROS
Fuente: Recojo de campo por Equipo Técnico 2011
e. VIVIENDA
El Centro Poblado de San Antonio de Pomayaros es una población
netamente rural siendo las viviendas el 100% rurales.
CUADRO Nº 29: DISTRIBUCION DE VIVIENDAS ÁREA URBANO / RURAL
Distribución de Viviendas
Categorías Casos %
Área Rural 47 100.00
Total 47 100.00Fuente: Recojo de campo por Equipo Técnico 2011
Tenencia de las Viviendas
En el Centro Poblado de San Antonio de Pomayaros el 91.49% de las
viviendas son propias y el 8.51% son alquiladas.
CUADRO Nº 30: TENENCIA DE LAS VIVIENDAS
Fuente: Recojo de campo por Equipo Técnico 2011
NIVELEDUCATIVA
INSTTITUCION EDUCATIVA NUMERODE
ALUMNOS
PORCENTAJE
INICIAL JN Mercedes Cabanillas 22 19.64%PRIMARIA CE 34166 70 62.50%SECUNDARIA Colegio Agropecuario San Antonio de
Pomayaros- Actualmente se encuentracerrado y los estudiantes van a Andachaca
20 17.86%
TOTAL 112 100.0%
Categorías Casos %
Propia 43 91.49%
Alquilada 4 8.51%
Total 47 100.00%
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Material de Construcción
El gran porcentaje de las casas del Centro Poblado de San Antonio de
Pomayaros son de Adobe (rustico) siendo el 85.10% con este material,
esto se deben al uso del recurso tierra que hay en el lugar y para
poder contrarrestar el frío que hace por las noches. Así dando trabajo a
las persona del lugar en la preparación del adobe o en la tapia, el
8.52% son de block de concreto y el 6.38% de piedra pircado con
mortero de barro.
CUADRO Nº 31: MATERIAL DE LAS PAREDES DE LAS VIVIENDAS
Fuente: Recojo de campo por Equipo Técnico 2011
Tipo Alumbrado de las viviendas
La población del Centro Poblado de San Antonio de Pomayaros cuentaen un 95.55% con energía eléctrica, y un mínimo de 4.45% hace uso de
mecheros, lámparas a kerosene entre otros.
CUADRO Nº 32: TIPO DE ALUMBRADO POR VIVIENDAS
Fuente: Recojo de campo por Equipo Técnico 2011
f. Servicios Básicos y Saneamiento
Abastecimiento de Agua
De la población del Centro Poblado de San Antonio de Pomayaros, el
91.49 % de la población cuenta con servicios de red pública dentro de
la vivienda, siendo esta entubada pero no recibe ningún tratamiento, el
6.39 % no cuenta con este servicio por lo que tiene que abastecerse del
Categorías Casos %
Adobe o tapia 40 85.10%
Piedra con barro 3 6.38%
Block de Concreto 4 8.52%
Total 47 100.00%
Tipo de alumbrado de las viviendas
Categorías Casos %
Electricidad 45 95.55%
Kerosene (mechero / lamparin) 2 4.45%
Total 47 100.00%
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liquido elemento: pozo, ríos, acequias, manantiales o similar trayendo
como consecuencia el riesgo de proliferación de enfermedades
infectocontagiosas y estomacales.
CUADRO Nº 33: ABASTECIMIENTO DE AGUA
Fuente: Recojo de campo por Equipo Técnico 2011
Alcantarillado Sanitario
El Centro Poblado de San Antonio de Pomayaros no cuenta sistema de
desagüe, por lo cual la población hace uso de letrinas y pozos ciegos,
construidas artesanalmente sin ningún tipo de asistencia técnica en su
manejo y mejoramiento.
CUADRO Nº 34: SERVICIO DE DESAGUE O ALCANTARILLADO SANITARIO
Fuente: Recojo de campo por Equipo Técnico 2011
E) OTROS SERVICIOS EXISTENTE:
El Centro Poblado de San Antonio de Pomayaros no con algún
equipamiento social actualmente toda actividad social a realizarse son en
instalaciones del la Municipalidad del Centro Poblado o ambientes del
Centro educativo o Plaza existente.
Tampoco cuenta con ningún equipamiento productivo o similar.
Abastecimiento de agua
Categorías Casos %
Red pública dentro de la vivienda 43 91.49%
Rio, acéquia, manantialo similar 4 8.51%
Total 47 100.00%
Servicios higiénicos
Categorías Casos Porcentaje
Pozo ciego o negro / letrina 45 95.74%
No tiene 2 4.26%
Total 47 100.00%
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53
2.1.2. DIAGNOSTICO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO Y LA SITUACIONDE LA ACTIVIDAD AGRICOLA
A. DIAGNOSTICO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO
a. Usuarios Actuales
Actualmente el agua no está siendo utilizada para riego a falta de una
infraestructura de riego para tal fin por lo cual las siembras solo son
estacionarias y mantenidas por las lluvias normales en la época de
invierno.
Según el padrón de usuarios registrado al mes de Noviembre de
2011 son 64 usuarios, los cuales con la intervención del proyectoirrigaran 81 hectáreas de cultivos y con una eficiencia de riego de 75
a 83% (riego por aspersión).
CUADRO Nº 35: NUMERO DE USUARIOS ACTUALES
TIPO DE USUARIO CANT.Comuneros 64.00
Total 64.00
Fuente: Elaboración Equipo técnico
b. Número de Familias y Pobladores
El proyecto beneficiara a la población de San Antonio de Pomayarospor ser una proyecto que incentiva la Organización Comunal paramejorar su fuente de Ingreso familiar principal.
CUADRO Nº 36: NUMERO DE FAMILIAS Y POBLADORES
AREA NUMERO DEFAMILIAS2011
NUMERO DE POBLADORES
TOTAL VARONES MUJERES
Rural 47.00 235.00 105.00 130.00
TOTAL 47.00 235.00
Fuente: Elaboración Equipo técnico
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c. Cantidad y Oportunidad de Agua Disponible
En el Centro Poblado de San Antonio de Pomayaros los recursos
hídricos para riego o consumo son pocos, siendo el Principal el Rio
Pomayaros que nace de la confluencia de los ríos Briachuco y
Yanapaccha ubicados en las zonas altas y límites del Centro Poblado.
Por ello se considera solo como Fuente de Agua disponible para
Riego al Rio Pomayaros tiene un caudal de 209.80 lit/seg en época de
lluvias y 163.51 lit/seg en época de estiaje, según el cálculo de aforo
realizado por el Método del Flotador en la progresiva 0+000 del
sistema Propuesto.
CUADRO Nº 37: FUENTE DE AGUA DISPONILE PARA RIEGO DEL CENTROPOBLADO DE SAN ANTONIO DE POMAYAROS
DESCRIPCIÓN NOMBRE UBICACIONUSOS QUE RECIBEN
ACTUALMENTEPOTENCIAL DE USO
Río y riachuelos
Río Pomayaros Centro Poblado de SanAntonio de Pomayaros
Consumo humano,bebedero de animales
Adecuado para Consumohumano, Riego del CPPomayaros
Rio Briachuco(afluente rioPomayaros)
Zona alta Limite de CentroPoblado de Pomayaros
Bebedero de animales. Por su Ubicación no beneficiadirectamente al CP dePomayaros
Rio Yanapaccha(afluente rioPomayaros)
Zona alta Limite de CentroPoblado de San Antonio dePomayaros
Bebedero de animales. Por su Ubicación no beneficiadirectamente al CP de SanAntonio de Pomayaros
Puquíos ymanantiales
Dispersos en la Población Consumo humano,bebedero de animales.lavado de ropa
Consumo humano, bebederode animales. lavado de ropa
Fuente: Recojo de campo por Equipo Técnico 2011
d. Fuente de Abastecimiento
El recurso hídrico disponible para riego por ser la única fuente hídrica
de influencia directa en el Centro Poblado de San Antonio de
Pomayaros es el Rio Pomayaros que tiene un caudal de 209.80 lit/seg
en época de lluvias y 163.51 lit/seg en época de estiaje, según el
cálculo de aforo realizado por el Método del Flotador.
Es de esta fuente del cual se captara el agua para riego según los
cálculos del Sistema además se considerara que Rio abajo el agua es
captada para consumo de la Población en mismo que es canalizado a
través de tubos PVC en un total de 1 Km lineal hacia un reservorio y de
este a la población para su consumo.
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La disponibilidad de este recurso hídrico es casi permanente durante
todo el año. Este caudal de agua solo es usado en parte para
consumo de los pobladores, en su gran mayoría se pierde sin darleotro uso como el riego de tierras de cultivos. Por lo que se plantea la
construcción del Sistema de riego teniendo también en cuenta que
aguas abajo existen otras áreas de riego y en mayor importancia que
es utilizada para el consumo del Centro Poblado por lo que solo
utilizara el caudal necesario para el riego de las 81 Ha de cultivo a
considerar.
CUADRO Nº 38: FUENTE DE AGUA DISPONIBILIDAD: CAUDALDISPONIBLE, CAUDAL UTILIZADO Y CALIDAD DE AGUA
FUENTE DE AGUA CAUDAL EPOCA DELLUVIAS Lit/Seg
CAUDAL EPOCADE ESTIAJE
Lit/Seg
CAUDAL USADOPARA CONSUMO
Lit/Seg
CAUDALDISPONIBLE
PARA RIEGO (*)CALIDAD
DEL AGUA
RIO
POMAYAROS 209.80 163.51 12.00 151.51
Apta para
ConsumoHumano y
RiegoTOTAL 209.80 163.51 12.00 151.51
Fuente: Elaboración Equipo técnico
(*) Se considera el caudal menor como base de cálculo
e. Tipos de Organización que Agrupan a los Agricultores o regantes
Los agricultores del Centro Poblado de San Antonio de Pomayaros se
encuentran actualmente Organizados como Comunidad además para
el proyecto han Conformado el Comité de Regantes el mismo que
está dirigido por la siguiente Directiva:
Presidente : Sr. Nolberto Jesús Miranda Vega
Secretario : Sr. Fernando Panez Zambrano Tesorero : Sra. María Porras Vda. De Vivar
Vocal : Sr. Leoncio Bobilla Loyola
Fiscal : Sra. Graciana Sánchez Rodríguez
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B. DIAGNOSTICO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA
a. Análisis de las Áreas de Siembra Actuales
El Centro Poblado de San Antonio de Pomayaros hacia la MargenDerecha del rio Pomayaros se ubican los Terreno que actualmente
están siendo sembrados en época de lluvias, estos como se han
indicado en capítulos anteriores están siendo utilizados para la
siembra de pastos siendo las hectáreas actuales sembradas las
siguiente:
CUADRO Nº 39: AREA DE SIEMBRA ACTUALES- MARGEN DERECHA
Fuente: Elaboración Equipo técnico
b. Análisis de los Cultivos Existentes en el Área del Proyecto
Los pobladores del Centro Poblado de San Antonio de Pomayaros
poseen aproximadamente de 81.00 Has de terreno cultivable hacia la
Margen derecha del rio Pomayaros, actualmente solo se cultivan
30.00 Ha, en secano y forma rudimentaria.
La finalidad que se persigue con el análisis de los cultivos es
determinar las condiciones técnicas y económicas en la situación
actual y a través del plan de programación de cultivos maximizando
los ingresos mediante el uso eficiente del agua, suelo y mejorar la
tecnología tradicional hasta lograr una tecnología media, para el
proyecto se considera incorporar 51.00 hectáreas.
CUADRO Nº 40: CULTIVOS ACTUALES Y AREAS DE SIEMBRA
CultivosNº deHas
Distribución%
Rey Gras 16.00 .52.90%Alfalfa 10.00 33.25%Trebol 4.00 13.85%
TOTAL DE PASTOS 30.00 100.0%
Fuente: Elaboración Equipo técnico
Lugar Extensión de terrenoscultivablesTerrenos Cultivados 30.00Terrenos no cultivados 51.00Total 81.00
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CUADRO Nº 41: CULTIVOS CONSIDERADOS EN EL PROYECTO
CULTIVO BASE ÁREAHas. %
Rey Gras 41 50.62%Alfalfa 30 37.04%Trébol 10 12.34%TOTAL 81.00 100.0%
Fuente: Elaboración Equipo técnico
c. Rendimientos por y por Hectáreas al Año
De los cultivos actualmente sembrados se observa que no son
adecuadamente llevados o manejados, los rendimientos de los
cultivos se consideran según lo indicado en los archivos de la Sub
región Agraria del gobierno Regional de Pasco- Yanahuanca, como se
aprecia son rendimientos estándares según la naturaleza de cada
cultivo, sin embrago con el proyecto se pretende mejorar los
rendimientos en un 30% de la producción actual.
CUADRO Nº 42: RENDIMIENTO DE CULTIVOS ACTUALES
Fuente: Sub Direccion Agraria GRP-Yanahuanca/Elaboración Equipo técnico
d. Destino de la Producción Actual y Mercados de Comercialización
De los cultivos actualmente sembrados el 100% son Pastos y son para
uso propio, para la alimentación de las animales (Ovino, Vacuno
principalmente), que son criados para el autoconsumo y
comercialización de las carnes y productos derivados de estos.
Cultivos Nº de HasDistribución
%
Rendimiento/Has (Tn)
SIN PIP(Tn)
% deRend.
CON PIP(Tn)
% deRend.
Rey Gras 16.00 .52.90% 15.67 100% 20.37 130%Alfalfa 10.00 33.25% 21.24 100% 27.61 130%Trebol 4.00 13.85% 17.10 100% 22.23 130%
TOTAL DEPASTOS 30.00 100.0% 54.01 70.21
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CUADRO Nº 43: DESTINO DE LA PRODUCCION DE LOS CULTIVOSPREDOMINANTES DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DE POMAYAROS
Principales
Productos
rea
Sem
brad
a
(Has)
Producción
Total al año
(tn)
Meses
de
Siembra
Duración de
las siembras
Destino de la Producción
Auto-
consumo
%Mercado
Lugar
Alfalfa 10.00 212.40 Ago - Set 4 años. Si 100% Local
Trebol 4.00 68.40 Ago - Set 4 años Si 100% Local
Reygras 16.00 250.72 Ago - Set 4 años Si 100% Local
TOTAL PASTOS
CULTIVADOS30.00 HA
Fuente: Sub Direccion Agraria GRP-Yanahuanca/Elaboración Equipo técnico
e. Costos Unitarios de Producción
Con la finalidad de conocer las posibilidades técnicas y económicas
de los diferentes cultivos componentes de la cédula, se han elaborado
los costos unitarios de producción actualizados al 2011, que se
complementan con los demás índices necesarios; tales como los
ingresos previstos a partir de rendimientos calculados con la
tecnología empleada en el Desarrollo del Proyecto.
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CUADRO Nº 44:COSTOS DE PRODUCCION DE REY GRAS
PASTOS CULTIVADOS- COSTO DE PRODUCCION- SIEMBRA
CULTIVO
RYE GRASSITALIANO NIVEL TECNOLOGICO Medio
TIPO PASTO CULTIVADO EXTENSION 1 Ha
PERIODO VEGETATIVO 35 DIAS
EPOCA DE SIEMBRA SEPTIEMBRE
TIEMPO DE PASTOREO CADA 35 DIAS
TIEMPO DE DURACION DE SIEMBRA 4 AÑOS
ACTIVIDAD Unidad Cantidad
Costo /
und S/.
Sub Total
S/.
Total
S/.
Porcentaje
%
A. COSTOS DIRECTOS 3234.88 86.96%
1. Preparacion del Terreno 370.00 9.95%
Arado (Tractor) hm 3.5 80 280
Rastrado (Tractor) hm 1.5 60 90
2. Siembras 200.00 5.38%
Siembras Jormal 10 20 200
3. Labores agricolas 680.00 18.28%
Deshierbo Jormal 30 20 600
Riegos Jormal 4 20 804. Insumos 1984.88 53.36%
Semillas Kg. 30 35 1050
Fertilizantes
Urea (50 kg) sacos 4 86.91 347.64
Superfosdato Triple de Ca (50 kg) sacos 5 110.06 550.3
Guano de corral (50 kg) sacos 2 18.47 36.94
B. COSTOS INDIRECTOS 485.23 13.04%
Gastos generales (5%) 161.74 4.35%
Gastos Administrativos (10%) 323.49 8.70%
TOTAL 3720.11 100.00%
RESUMEN P. PRIV.
1. Costos Directos 3234.88
2. Costos Indirectos 485.23
TOTAL 3720.11
ANALISIS ECONOMICO ACTUAL
Rendimiento (kg/ha) 15675.00
Costo por Kg 0.24
Fuente: Sub Direccion Agraria GRP-Yanahuanca/Elaboración Equipo técnico
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CUADRO Nº 45:COSTOS DE PRODUCCION DE ALFALFA
PASTOS CULTIVADOS- COSTO DE PRODUCCION- SIEMBRA
CULTIVO ALFALFA NIVEL TECNOLOGICO Medio
TIPO PASTO CULTIVADO EXTENSION 1 Ha
PERIODO VEGETATIVO 35 DIAS
EPOCA DE SIEMBRA SEPTIEMBRE
TIEMPO DE PASTOREO CADA 35 DIAS
TIEMPO DE DURACION DE SIEMBRA 4 AÑOS
ACTIVIDAD Unidad CantidadCosto /und S/.
Sub TotalS/.
TotalS/.
Porcentaje%
A. COSTOS DIRECTOS 2737.91 86.96%
1. Preparacion del Terreno 370.00 11.75%
Arado (Tractor) hm 3.5 80 280
Rastrado (Tractor) hm 1.5 60 90
2. Siembras 200.00 6.35%
Siembras Jormal 10 20 200
3. Labores agricolas 680.00 21.60%
Deshierbo Jormal 30 20 600
Riegos Jormal 4 20 804. Insumos 1487.91 47.26%
Semillas Kg. 25 30 750
Fertilizantes
Urea (50 kg) sacos 3 86.91 260.73
Superfosdato Triple de Ca (50 kg) sacos 4 110.06 440.24
Guano de corral (50 kg) sacos 2 18.47 36.94
B. COSTOS INDIRECTOS 410.69 13.04%
Gastos generales (5%) 136.90 4.35%
Gastos Administrativos (10%) 273.79 8.70%TOTAL 3148.60 100.00%
RESUMEN P. PRIV.
1. Costos Directos 2737.91
2. Costos Indirectos 410.69
TOTAL 3148.60
ANALISIS ECONOMICO ACTUAL
Rendimiento (kg/ha) 21243.54
Costo por Kg 0.15
Fuente: Sub Direccion Agraria GRP-Yanahuanca/Elaboración Equipo técnico
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CUADRO Nº 46:COSTOS DE PRODUCCION DE TREBOL
PASTOS CULTIVADOS- COSTO DE PRODUCCION- SIEMBRA
CULTIVO
TREBOL BLANCO(Trifolium repens) NIVEL TECNOLOGICO Medio
TIPO PASTO CULTIVADO EXTENSION 1 Ha
PERIODO VEGETATIVO 35 DIAS
EPOCA DE SIEMBRA SEPTIEMBRE
TIEMPO DE PASTOREO CADA 35 DIAS
TIEMPO DE DURACION DE SIEMBRA 4 AÑOS
ACTIVIDAD Unidad Cantidad
Costo /
und S/.
Sub Total
S/.
Total
S/.
Porcentaje
%
A. COSTOS DIRECTOS 2309.38 86.96%
1. Preparacion del Terreno 370.00 13.93%
Arado (Tractor) hm 3.5 80 280
Rastrado (Tractor) hm 1.5 60 90
2. Siembras 200.00 7.53%
Siembras Jormal 10 20 200
3. Labores agricolas 680.00 25.60%
Deshierbo Jormal 30 20 600
Riegos Jormal 4 20 804. Insumos 1059.38 39.89%
Semillas Kg. 15 30 450
Fertilizantes
Urea (50 kg) sacos 3 86.91 260.73
Superfosdato Triple de Ca (50 kg) sacos 3 110.06 330.18
Guano de corral (50 kg) sacos 1 18.47 18.47
B. COSTOS INDIRECTOS 346.41 13.04%
Gastos generales (5%) 115.47 4.35%
Gastos Administrativos (10%) 230.94 8.70%
TOTAL 2655.79 100.00%
RESUMEN P. PRIV.
1. Costos Directos 2309.38
2. Costos Indirectos 346.41
TOTAL 2655.79
ANALISIS ECONOMICO ACTUAL
Rendimiento (kg/ha) 17101.78
Costo por Kg 0.16
Fuente: Sub Direccion Agraria GRP-Yanahuanca/Elaboración Equipo técnico
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62
2.1.3. DIAGNOSTICO DE LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP
A. ANALISIS DE INVOLUCRADOS EN EL PIP
Se desarrolla un análisis de todos los participantes en el Proyecto,
como beneficiarios así como instituciones o entidades que apoyaran
en la ejecución y la etapa de Operación y Mantenimiento del PIP.
Respecto al Proyecto se clasifica a todos lo involucrados además de
darles valoraciones al interés (expectativa) y fuerza de influencia en el
Proyecto así como su participación en el Proyecto.
CUADRO Nº 47:VALORACION Y POSICION DE LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP
INVOLUCRADOS EXPECTATIVA*
FUERZA=
RESULTANTEPOSICION
POTENCIALGobierno Regional dePasco
5 *5
=25
ADEPTOS
Junta de Regantes de S.A.de Pomayaros 5 * 4 =
20
Ministerio de Agricultura-ANA (Autoridad Nacional
del Agua)
3 * 5 =15
Población de San Antoniode Pomayaros 5 * 3 =
15
Municipalidad del CentroPoblado de S.A.Pomayaros 3 * 2 =
6NEUTROS
Fuente: Elaboración Equipo técnico
La expectativa: Apreciación de la importancia que el involucrado le atribuye al área de interés
considerada. Positivo (+) si el involucrado percibe beneficios por parte del proyecto, negativo (-) si se
percibe que el proyecto traslada costos o lesiona intereses.
Fuerza: Capacidad de influir de alguna forma en el proyecto.
Del análisis realizado se identifica los involucrados con mayor interés y
participación en el Proyecto además se precisa su participación en el
Proyecto siendo esta:
- Gobierno Regional de Pasco: Su participación es importante porque
es quién financia los estudios de Pre Inversión, Expediente Técnico y
Ejecución del Proyecto.
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63
- Comité de Regantes de Pomayaros: Su participación es directa e
importantes por ser quien gestiona el proyecto, coordina las
características, metas y otros datos del mismo, por lo que suparticipación es importante en la etapa de Pre inversión, así mismo
en la etapa de Ejecución y sobre todo Post inversión, en la Operación
y mantenimiento del Sistema, siendo los responsables directos de
estas actividades así como de la programación de las actividades de
riego y de las tarifas de pago.
- Ministerio de Agricultura- ANA: Su participación es de suma
importancia por ser la Institución Autoriza la utilización del Agua, por
ello se gestiona los permisos necesarios para el presente estudio.
- Población de San Antonio de Pomayaros: Son los beneficiarios
directo del PIP, ya que está orientada a mejorara de manera directa
su principal actividad económica que es la ganadería, por lo que su
expectativa del proyecto es alta.
- Municipalidad del Centro Poblado de San Antonio de Pomayaros: Su
participación estará orientada al apoyo de la gestión del proyecto yserá fuente de información en la formulación del mismo.
B. POBLACION BENEFICIARIA DEL PROYECTO
La población beneficiaria es la población del Centro Poblado de San
Antonio de Pomayaros que actualmente cuenta con 235 habitantes, es
una población rural cuyas características son:
CUADRO Nº 48:POBLACION BENEFICIARIA
LOCALIDADCENSO CENSO
RECOLECCIONPROPIA
TASA DECRECIMIENTO(1993-2007)
TASA DECRECIMIENTO(2007-2011)
1993 2007 2011
POBLACION POBLACION POBLACION
Rural 140.00 150.00 235.00 0.7% 5.8%
TOTAL 140.00 150.00 235.00
Fuente: INEI, Recolección propia
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CUADRO Nº 49:POBLACION BENEFICIARIA- SEGÚN SEXO Y Nº DE FAMILIAS
AREA
NUMERO DEFAMILIAS
2011
NUMERO DE POBLADORES
TOTAL VARONES MUJERES
Rural 47 235 105 130
TOTAL 47 235
Fuente: Recolección propia
CUADRO Nº 50:
POBLACION BENEFICIARIA- ESTRUCTURA POR EDADES
GRUPO DE EDADES 2011 %
Grupo menores de 1 año 3 1.28
Grupo de 1-4 años 17 7.23
Grupo de 5-14 años 77 32.77
Grupo de 15-64 años 126 53.62
Grupo de 65-mas años 12 5.11
TOTAL 235 100
Fuente: Recolección propia
CUADRO Nº 51:PROYECCION DE CRECIMIENTO-POBLACION BENEFICIARIA
AÑO POBLACIONHORIZONTE
DELPROYECTO
1993 140 0
2007 150 0
2011 235 0
2012 249 0
2013 263 12014 278 2
2015 294 3
2016 312 4
2017 330 5
2018 349 6
2019 369 7
2020 390 8
2021 413 9
2022 437 10
Fuente: Recolección propia
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65
C. PREDISPOSICION DE PAGO DE LAS TARIFAS DEL SERVICIO
En referencia las tarifas de pago del Servicio de Agua para riego es
adoptada positivamente por la población beneficiaria estando el 100%acordes al pago de un monto por el consumo de agua, el mismo que
será utilizado para los gastos de operación y mantenimiento del
sistema de riego.
CUADRO Nº 52:CALCULO DE LA TARIFA DE AGUA
DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
VALOR DE TARIFA DE AGUA 0.0075
VALOR DE AGUA POR HA 173.93
INGRESO POR CONSUMO DE AGUACOSTO DE OPER. Y MANT.
METROS CUBICOS USADOS /AÑO 2,248,950.96 2,248,950.96 2,248,950.96 2,248,950.96 2,248,950.96 2,248,950.96 2,248,950.96 2,248,950.96 2,248,950.96 2,248,950.96
COSTO POR M3 0.0075 0.0075 0.0075 0.0075 0.0075 0.0075 0.0075 0.0075 0.0075 0.0075
TOTAL 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17
EGRESOS DE LA JUNTA DE USUARIOS
COSTO DE OPER. Y MANT. 16871.17 16871.17 16871.17 16871.17 16871.17 16871.17 16871.17 16871.17 16871.17 16871.17
TOTAL 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17
FLUJO NETO - - - - - - - - - -
D. ANÁLISIS DEL TIPO DE RIEGO UTILIZADO POR LOS AGRICULTORES
Actualmente no existe ningún tipo de riego ya que no existe ninguna
infraestructura de este tipo en el Centro Poblado.
En observación de otras tierras de cultivos colindantes al Centro Poblado
el tipo de riego utilizado más utilizado por los agricultores es por
gravedad, o denominada la técnica por inundación, en la etapa de
crecimiento de los cultivos el riego es por surcos que no están diseñados
a curvas de nivel, por lo que este tipo de aplicación, el agua de riego
forma pequeñas cárcavas erosionando el suelo aunado a terrenos con
alta pendientes que van de 10-35%, en estas condiciones la eficiencia
de riego es de 40-50%
E. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ACTUAL.
Los costos de mantenimiento se consideran cero (0), debido a que
actualmente todos los cultivos se realizan en épocas de lluvias por lo que
no existe tierras con riego actualmente, no generando costos de
operación o mantenimiento de acequias o canales.
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66
F. SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE LAS ÁREAS A REGAR.
Las áreas 81.00 Has. a regar son de propiedad comunal y cuentan con
escrituras públicas.
2.1.4. INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIONNo se han representado intentos anteriores de solución al problema de
riego, esto se debe a que no se han realizado las organizaciones
necesarias para poder gestionar este tipo de proyecto, así como tampoco
ha habido apoyo de las autoridades locales referido al tema, así mismo se
ha visto que existe desconocimiento por parte de la población de nuevos
sistemas de riego para optimización del agua así como para terrenos de
pendiente pronunciada donde un riego por inundación genera un altoporcentaje de erosión, así mismo existe poco conocimiento de cultivos
extensivos para la ganadería así como los manejos de los mismos.
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67
2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS.
A.-EL PROBLEMA CENTRAL SE DEFINE COMO:
De acuerdo al Diagnostico situacional se ha analizado la actual condición de la
Actividad Agrícola del Centro poblado San Antonio de Pomayaros
definiéndose el Problema Central como:
“Bajo Rendimiento en la Producción Agrícola del Centro Poblado de San Antoniode Pomayaros - Yanahuanca”
B.-ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
Problema Hídrico:Las principales causas de los bajos rendimientos en la producción agrícola
es la falta de riego en época de estiaje, los cultivos no cuentan con riego y
ocasiona el stress hídrico afectando el rendimiento de los cultivos, lo que se
traduce en una disminución de la producción agrícola.
La insuficiente disponibilidad de recurso hídrico en horas de riego y la
inexistencia de una infraestructura de riego tecnificado que optimise el uso
del agua, así como elementos de conducción y almacenamiento para elagua del rio Pomayaros son las principales causas de que los cultivos
presenten un bajo rendimiento.
Problema Agrícola:Los cultivos explotados como los pastos reygras, alfalfa y trébol tienen
rendimientos bajos, debido al temprano alejamiento de las lluvias y falta de
manejo de cultivos que traen como consecuencia la interrupción del clico
vegetativo de los cultivos, además de hacer uso de semillas nocertificadas y de un inadecuado manejo durante el ciclo de producción son
las condicionantes hacen que sus rendimientos por hectáreas no sean las
optimas.
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CUADRO Nº 53: RENDIMIENTOS DE CULTIVOS
Fuente: Elaboración Equipo técnico
La problemática que se presenta en el Área de Influencia del Proyecto se
genera por las siguientes causas identificadas.
a. CAUSAS DIRECTA 1: Insuficiente Disponibilidad de Agua para Riego
Comentario: La escasa o insuficiente disponibilidad del agua para riego en
la superficie definida para el presente proyecto, no permite lograr un
aprovechamiento adecuado de los terrenos de cultivo.
Causa Indirecta 1.1.: Carencia de Infraestructura de Riego.
Comentario: La inexistencia de una infraestructura de riego hace que no
se aproveche los aforos del Rio Pomayaros a favor de la agricultura lo quepermitiría un mejor manejo agrícola con mejores rendimientos de los
cultivos.
Causa Indirecta 1.2.: Ineficiente Gestión de Agua para Riego Tecnificado.
Comentario: La ineficiente Gestión de Agua para riego por parte de los
agricultores, los cuales por desconocimiento o falta de prácticas en
técnicas de eficiencia de riego no permiten que puedan mejorar las
condiciones de la agricultura implantando nuevas formas de riegooptimizando el recurso hídrico a nivel parcelario.
b. CAUSAS DIRECTA 2: Bajo Nivel Tecnológico en la Producción Agrícola
Comentario: El Bajo Nivel Tecnológico actual en la Producción Agrícola del
área del Proyecto por desconocimiento de los agricultores de correctos y
tecnificados procedimientos de Manejo de cultivos restringen el avance de
la agricultura y mejora de los rendimientos de la producción.
N°Principales
Cultivos
Área
sembradaHas
RendimientoKg/Ha.
1 Reygras 16.00 15675.002 Alfalfa 10.00 21243.54
3 Trébol 4.00 17101.78
TOTAL 30.00
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Causa Indirecta 2.1.: Desconocimiento en Manejo de Cultivos.
Comentario: la falta de conocimiento en adecuados manejos de los
cultivos (pastizales) según las características climáticas del área delproyecto, así como el manejo no solo de siembra sino de cultivos, cortes o
pastoreos a fin de optimizar la producción y mejorarla o el uso de semillas
mejoradas adaptadas para los climas frígidos del lugar y de acuerdo a la
finalidad del producto sea por pastoreo o para corte hacen que los
condiciones de la agricultura no puedan mejorar y por ende sus
rendimientos .
GRAFICO Nº 06: ARBOL DE CAUSAS
Problema Central
C a u s a
s
I n d i r e c t
a s
C a u s a s
D r e c t a s
Causa DirectaBajo Nivel
Tecnológico en laProducción Agrícola
Causa directaInsuficiente
disponibilidad deagua para riego
Causa IndirectaIneficiente gestiónde Agua para
riego Tecnificado
Problema CentralBAJOS RENDIMIENTOS EN LAPRODUCCIÓN AGRÍCOLA DELCENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DE POMAYAROS
Causa IndirectaCarencia deInfraestructura de
riego
Causa IndirectaDesconocimien
to en Manejode Cultivos
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70
C.- ANÁLISIS DE EFECTOS DEL PROBLEMA
La identificación de las causas que originan el problema, nos ha permitido a la
vez identificar y definir los efectos que se relacionan con dichas causa:
a. EFECTO DIRECTO 1: Bajo nivel de Oferta y calidad de Pastizales
Comentario: El producción agrícola de bajos rendimientos conlleva a que
la oferta y calidad de los cultivos (pastizales), no sean los adecuados para
las necesidades o requerimientos de la ganadería y mercado local.
Efecto Indirecto 1.1.: Baja calidad de oferta de ganados y productos
derivados.
Comentario: El no contar con una cantidad adecuada de volúmenes de
pastos por los bajos rendimientos de la actividad agrícola genera que la
ganadería que depende directamente de la agricultura como fuente
principal de alimento, no oferte correctamente los productos ganaderos y
derivados.
b. EFECTO DIRECTO 1: Bajo ingresos económicos del productor
Comentario: El tener bajos rendimientos de la producción agrícola genera
que el productor tenga bajos ingresos económicos ya sea por medio de la
venta de la producción o al ser esta producción de pastos la fuente de
alimentos de sus animales hace que genera mayores gastos por compra
de otros alimentos para suplementar el déficit alimenticio de sus ganados.
Efecto Indirecto 1.1.: Abandono de la Actividad Agrícola.
Comentario: El tener bajos ingresos económicos por parte de la actividad
agrícola genera que muchos de los comuneros abandonen la actividad
agrícola.
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GRAFICO Nº 07: ARBOL DE EFECTOS
D.- EFECTO FINAL
La situación descrita líneas arriba conlleva como efecto final o consecuenciaa:
GRAFICO Nº 08: EFECTO FINAL
“Retraso socioeconómico de los pobladores de San Antonio dePomayaros”
A partir del Problema Central y la identificación de sus CAUSAS y sus
EFECTOS, el análisis gráfico se presenta a continuación el ARBOL DE CAUSA –
EFECTO.
EFECTO FINALRetraso socioeconómico de los
pobladores de San Antonio de Pomayaros
Efecto IndirectoAbandono de la
actividad Agrícola
Efecto DirectoBajos Ingresos
Económicos delProductor
Efecto DirectoBajo nivel de oferta
y calidad depastizales
Problema CentralBAJOS RENDIMIENTOS EN LAPRODUCCIÓN AGRÍCOLA DELCENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DE POMAYAROS
Efecto IndirectoBaja calidad de
oferta de ganados yproductos derivados
Problema Central
E f e c t o s
D i r e c t a s
E f
e c t o s
I n d i r e c t o s
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GRAFICO Nº 10: ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Causa DirectaBajo Nivel
Tecnológico en la
Producción Agrícola
Causa directaInsuficiente
disponibilidad de
agua para riego
Causa IndirectaIneficiente gestión
de Agua parariego tecnificado
EFECTO FINALRetraso socioeconómico de lospobladores de San Antonio de Pomayaros
Efecto IndirectoAbandono de la
actividad Agrícola
Efecto DirectoBajos Ingresos
Económicos delProductor
Efecto DirectoBajo nivel de oferta
y calidad depastizales
Problema CentralBAJOS RENDIMIENTOS EN LAPRODUCCIÓN AGRÍCOLA DELCENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DE POMAYAROS
Efecto IndirectoBaja calidad de
oferta de ganados yproductos derivados
Causa IndirectaCarencia de
Infraestructura deriego
Causa IndirectaDesconocimien
to en Manejode Cultivos
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73
2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO
2.3.1. DEFINICION DEL OBJETIVO CENTRAL
Una vez que se planteado el árbol de causas y efectos nos preocupamos, para
solucionar ésta; éste planteamiento de solución nos alienta a plantear de
manera optimista el problema central el cual pasa a ser nuestro objetivo
central.
GRAFICO Nº 11: ANALISIS DE MEDIOS
Planteado el problema central, así como las causas que lo originan y las
consecuencias negativas que de ello provienen, se tiene que el objetivo central
que se plantea es lograr “MEJORA DE RENDIMIENTOS DE LA PRODUCCION
AGRÍCOLA DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DE POMAYAROS”
Planteamos en base al árbol de Causa y Efecto, el árbol de medios y fines
como se observa:
2.3.2. ANÁLISIS DE OBJETIVOS ESPECIFICOS Y MEDIOS FUNDAMENTALES
Considerando que los objetivos específicos del proyecto son los cambios que
se esperan lograr con la implementación del proyecto; estos están
relacionados a los medios de primer nivel, los mismos que se lograrán con los
resultados que no son otra cosa que los Medios Fundamentales,
representados por la base del árbol de medios y fines.
a. MEDIO DE 1ER NIVEL 1: Suficiente Disponibilidad de Agua para Riego
Comentario: El contar con la Suficiente disponibilidad del agua para riego
permite implementar infraestructuras de riego y aprovechar el recurso
hídrico del Rio Pomayaros y los terrenos agrícolas.
Medio Fundamental 1.1.: Infraestructura de Riego.
Comentario: La Infraestructura de riego permite aprovechar los aforos del
Rio Pomayaros y mejoras el manejo de riego de los cultivos.
PROBLEMA CENTRALBAJOS RENDIMIENTOS EN LAPRODUCCIÓN AGRÍCOLA DEL
CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DE POMAYAROS
OBJETIVO CENTRALMEJORA DE RENDIMIENTOS DE LA
PRODUCCION AGRÍCOLA DEL
CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DE POMAYAROS
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74
Medio Fundamental 1.2.: Eficiente Gestión de Agua para Riego
Tecnificado.
Comentario: La eficiente Gestión de Agua para riego permite la eficienciadel uso de técnicas de riego a nivel parcelario.
b. MEDIO DE 1ER NIVEL 2: Adecuado Nivel Tecnológico en la Producción
Agrícola
Comentario: El adecuado Nivel Tecnológico en la Producción Agrícola con
el uso correcto y tecnificado del manejo de cultivos optimizaran los
rendimientos de la producción.
Medio Fundamental 2.1.: Adecuado conocimiento en Manejo de Cultivos.
Comentario: El correcto conocimiento en Manejo de los cultivos
(pastizales) según las características climáticas del área del proyecto, el
manejo de la siembra con semillas mejoradas, cultivo, refuerzos y
pastoreo optimizan la producción agrícola.
GRAFICO Nº 12: ARBOL DE MEDIOS
MediosFundamentales
AdecuadoConocimiento en
Manejo de Cultivos
Medios de 1er NivelAdecuado Nivel
Tecnológico en laProducción Agrícola
Medios de 1er NivelSuficiente
disponibilidad deagua para riego
MediosFundamentalesEficiente gestiónde Agua para
riego Tecnificado
Objetivo CentralMEJORA DE RENDIMIENTOS ENLA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DEL
CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DE POMAYAROS
MediosFundamentales
Infraestructura deriego
Objetivo Central
M e d i o s
F u n d a m e n t a l e s
M e d i o s d e
1 º N i v e l
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75
2.3.3. ANÁLISIS DE FINES
Los fines constituyen una serie de logros que el proyecto pretende alcanzar a
través de su implementación, los fines harán posible revertir positivamente los
efectos ocasionados por el problema identificado. Estos fines, tanto directos
como indirectos, son el preámbulo del fin último o fin supremo que se espera
lograr con la implementación del proyecto.
Los fines relacionados con los medios y el objetivo principal son los siguientes:
a. FIN DIRECTO 1: Mejor nivel de Oferta y calidad de Pastizales
Comentario: El producción agrícola (pastizales) será de mejor calidad y en
las cantidades necesarias para cubrir las necesidades de la ganadería
mejorando su calidad alimenticia.
Fin Indirecto 1.1.: Mejor calidad de oferta de ganados y productos
derivados.
Comentario: Con la mejora de la fuente principal de alimentos de los
ganados (pastos), se mejora la calidad de los productos derivados que
estos producen a si como la calidad de los ganados para su
comercialización y consumo.
b. FIN DIRECTO 1: Mejores ingresos económicos del productor
Comentario: Con las mejoras productivas de los pastizales que servirán de
fuente de alimento para sus ganados así como para la comercialización
por sus óptimos rendimientos se incrementaran los ingresos económicos
del productor.
Fin Indirecto 1.1.: Continuidad de la Actividad Agrícola.
Comentario: Al tener mejores ingresos económicos por parte de la
actividad agrícola genera que muchos de los comuneros continúen con la
actividad agrícola.
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76
GRAFICO Nº 13: ARBOL DE FINES
2.3.4. FIN ÚLTIMO:
El fin último ó fin supremo que se pretende lograr con la implementación delproyecto, ha sido definido como:
GRAFICO Nº 14: FIN ÚLTIMO
“Mejora socioeconómica de los pobladores de San Antonio dePomayaros”
FIN ÚLTIMOMejora socioeconómica de los pobladores
de San Antonio de Poma aros
Fin IndirectoContinuidad de laactividad Agrícola
Fin DirectoMejores IngresosEconómicos del
Productor
Fin DirectoMejor nivel de
oferta y calidad depastizales
Objetivo CentralMEJORA DE RENDIMIENTOS ENLA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DEL
CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DE POMAYAROS
Fin IndirectoMejor calidad de
oferta de ganados yproductos derivados
Objetivo Central
F i n e s
D i r e c t o s
F i n
e s
I n d i r e c t o
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77
2.4 ANALISIS DE MEDIOS Y FINES
El análisis de Medios y Fines en torno al Objetivo Central del Proyecto, se
expresan de manera gráfica y jerárquica en el árbol de medios y fines, elmismo que se ha construido sobre la base del árbol de causas y efectos. Ver
gráfico.
GRAFICO Nº 14: ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES
FIN ÚLTIMOMejora socioeconómica de los pobladores
de Poma aros
Fin IndirectoContinuidad de laactividad Agrícola
Fin Directo
Mejores IngresosEconómicos delProductor
Fin Directo
Mejor nivel deoferta y calidad depastizales
Fin IndirectoMejor calidad de
oferta de ganados yproductos derivados
Medios de 1er NivelAdecuado Nivel
Tecnológico en laProducción Agrícola
Medios de 1er NivelSuficiente
disponibilidad deagua para riego
Objetivo CentralMEJORA DE RENDIMIENTOS ENLA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DEL
CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DE POMAYAROS
MediosFundamentalesEficiente gestiónde Agua para
riego Tecnificado
MediosFundamentales
Infraestructura deriego
MediosFundamentales
AdecuadoConocimiento en
Manejo de Cultivos
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78
MEDIOSFUNDAMENTALES
2.5 ANALISIS DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION
Para el planteamiento de alternativas tenemos que analizar las acciones, dentro
de estas las determinara cuales son excluyentes y cuales son complementarias.
2.5.1.- PLANTEAMIENTO DE ACCIONES.- De acuerdo a los medios
fundamentales se plantea las diferentes acciones a tomar.
GRAFICO Nº 15: ÁRBOL DE ACCIONES.
2.5.2. PLANTEAMIENTO DE ACCIONES EXCLUYENTES Y COMPLEMENTARIAS.-
GRAFICO Nº 16: ACCIONES EXCLUYENTES
GRAFICO Nº 17: ACCIONES COMPLEMENTARIAS
Medio Fundamental 1
Infraestructura parariego
Acción 3.1: Talleres de
capacitación enmanejo de cultivos
Acción 1.1: Construcción delsistema de riegoPresurizado con
Aspersores Móviles
Acción 2.2: Talleres de
Fortalecimiento de laorganización de comité
de rie o
Acción 2.1: Talleres de
capacitación en el Usoadecuado del Aguaara Rie o Tecnificado
Medio Fundamental 2
Eficiente Gestión deAgua para Riego
Tecnificado
Acción 1.2: Construcción delsistema de riegoPresurizado conAspersores Fijos
Acción 1.1. Construcción del sistemade riego Presurizado con
Aspersores Móviles
Acción 1.2: Construcción del sistemade riego Presurizado con
Aspersores Fijos
Medio Fundamental 3
AdecuadoConocimiento en
Manejo de Cultivos
Acción 3.1: Talleres de
capacitación en
manejo de cultivos
Acción 2.2: Talleres de
Fortalecimiento de la
organización de comitéde rie o
Acción 2.1: Talleres de
capacitación en el Uso
adecuado del Aguaara Rie o Tecnificado
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79
2.5.3. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS:
Del análisis de las acciones propuestas, encontramos que existen dos acciones
mutuamente excluyentes, tales como la acciones 1.1 y 1.2; también
evidenciamos acciones complementarias entre sí, tales como la acción 2.1, 2.2,
y 3.1.
Finalmente, estamos en capacidad de formular las alternativas o proyectos
posibles.
Tomando en cuenta los factores de exclusión y complementariedad, las
acciones propuestas han sido asociadas para dar pie a dos alternativas ó
proyectos posibles de solución, los mismos que a continuación se detallan:
ALTERNATIVA 01:
La Alternativa 1, está constituida por la suma de las acciones 1.1, 2.1, 2.2, y
3.1, así tenemos:
- Construcción del Sistema de Riego presurizado con Aspersores
Móviles.
- Talleres de capacitación en el uso adecuado del Agua para RiegoTecnificado.
- Talleres en fortalecimiento de la Organización del Comité de Riego
- Talleres de Capacitación en Manejo de Cultivos
GRAFICO Nº 18: ALTERNATIVA 01:
Acción 1.1. Construcción del sistemade riego Presurizado con
Aspersores Móviles
Acción 3.1: Talleres de
capacitación enmanejo de
cultivos
Acción 2.2: Talleres en
fortalecimiento de laorganización de comité
de rie o
Acción 2.1: Talleres de
capacitación en el Usoadecuado del Agua
ara Rie o
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ALTERNATIVA 02:
La Alternativa 1, está constituida por la suma de las acciones 1.1, 2.1, 2.2,
3.1 y 4.1, así tenemos:
- Construcción del Sistema de Riego presurizado con Aspersores
Fijos.
- Talleres de capacitación en el uso adecuado del Agua para Riego
Tecnificado.
- Talleres en fortalecimiento de la Organización del Comité de Riego
- Talleres de Capacitación en Manejo de Cultivos
GRAFICO Nº 19: ALTERNATIVA 02:
Acción 3.1: Talleres de
capacitación enmanejo de
cultivos
Acción 2.2: Talleres en
fortalecimiento de laorganización de comité
de rie o
Acción 2.1: Talleres de
capacitación en el Usoadecuado del Agua
ara Rie o
Acción 1.2: Construcción del sistemade riego Presurizado con
Aspersores Fijos
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III.- FORMULACIÓN
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83
CUADRO Nº 55: DEMANDA DE AGUA
Precipitación: Estación de Yanahuanca
Método de cálculo de ETP:Método Hargreaves en base aRadiación Solar
Coeficiente Kc: INIA, FAO; Abacos y Tablas El Riego.
Cálculo de Radiación Solar medida Rs(mm/día)
Método FAO
Cálculo de Precipitación efectiva 75%(mm)
Interpolación Tabla USDA BoletínTécnico No. 21
Eficiencia de riego por Aspersión: 75 %
a. Evapotranspiración Potencial:
Para determinar la Evapotranspiración se eligió el método de HARGREAVES
modificado en base a los datos de radiación solar, porque son más precisos
y se adecuan a las condiciones de la sierra del Perú, cuya ecuación y
resultado se muestra adelante:
ETP= 0.0075xRSMxFºxFA
Donde: ETPA = Evapotranspiración Potencial mensual (mm)
0.0075 = Constante de interrelación entre ETP y radiación
RSM = Radiación solar incidente mensual en su equivalenteEvapotranspiración en mm/mes
Fº = Temperatura media mensual en ºF
FA = Factor de altura
De otra parte:
RSM= 0.0075xRMMxS1/2
Donde:
RMM = Radiación solar mensual al tope de la atmosfera en suequivalente de evapotranspiración
Finalmente: RMM=RMDxDM
Donde:
RDM = Radiación solar diaria al tope de la atmosfera en suequivalente de evaporación mm. Dado para cualquier latitud y mes delaño
DM = Numero de días al mes.
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84
b. Evapotranspiración Real:
Es la cantidad de agua gastada por los cultivos propuestos por unidad de
tiempo, el cual se determina por la siguiente ecuación:
ATR= Kc x ETP
Donde:
ETR = Evapotranspiracion real (mm/mes)
Kc = Coeficiente ponderado de los cultivos
ETP = Evapotranspiracion potencial (mm/mes)
c. Precipitación Efectiva con 75% de Persistencia:
Por las características de la sierra, gran parte de la demanda de agua, es aporte
en forma de lluvia, cuyos volúmenes varían de mes a mes y año a año. Por ello,
es necesario calcular el valor de la precipitación mensual al 75% de persistencia,
para realizar los cálculos tener confiabilidad.
d. Parámetros Meteorológicos para estimar la demanda Hídrica
CUADRO Nº 56:
REGISTRO DE PRECIPITACION EFECTIVA EN MENSUAL (MM)
PRECIPITACION EFECTIVA MENSUAL (MM)20 AÑOS : 1989- 2008
Departamento: PASCO Lugar : POMAYAROSProvincia : DANIEL ALCIDES CARRION Latitud: 10º 38´58"Distrito : YANAHUANCA Altitud : 4100 M.S.N.M..
AÑOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1989 9.00 32.10 47.80 0.00 2.00 6.80 0.40 64.50 39.00 160.10 30.70 32.40
1990 0.00 0.01 142.70 75.50 51.30 144.20 10.10 11.40 81.90 106.40 154.70 137.00
1991 59.70 0.01 241.90 72.00 67.40 17.50 0.00 0.90 69.50 118.70 122.00 48.80
1992 46.40 24.50 91.50 11.60 0.00 45.40 15.10 83.70 13.00 144.10 106.40 40.00
1993 178.40 0.01 0.00 19.70 7.70 0.00 2.70 1.20 10.50 14.80 12.60 4.60
1994 5.70 13.30 5.80 9.70 1.20 0.00 0.00 0.00 3.60 3.60 2.60 5.30
1995 13.90 11.00 10.10 7.70 5.90 0.00 0.00 0.00 0.80 3.30 9.50 4.70
1996 11.00 7.20 55.90 91.60 24.80 0.00 0.00 6.10 49.20 42.60 50.10 30.10
1997 63.20 177.80 45.30 58.60 27.60 0.00 2.50 8.80 21.40 33.10 68.70 140.90
1998 138.20 168.70 139.20 70.50 11.90 15.40 0.00 0.30 14.40 81.50 70.90 48.60
1999 107.80 192.00 128.30 79.20 21.40 12.80 8.40 11.50 38.30 33.60 73.50 98.60
2000 137.50 84.60 167.80 43.40 15.50 9.20 11.60 0.00 11.40 42.90 60.60 78.20
2001 127.70 65.30 169.90 79.80 27.40 20.60 30.10 22.10 15.10 66.00 97.90 145.40
2002 43.30 79.70 106.30 65.20 26.30 2.60 70.90 18.30 69.20 108.00 93.70 114.40
2003 116.00 111.40 144.20 102.80 74.60 12.40 0.00 17.90 24.90 58.20 128.90 153.10
2004 29.90 84.90 86.50 29.40 39.00 35.90 20.80 16.10 48.00 121.60 94.70 150.70
2005 50.00 123.90 123.90 43.30 32.70 0.00 21.80 12.10 34.00 89.70 92.00 93.90
2006 114.30 101.20 148.60 60.30 12.20 22.30 0.50 12.30 51.20 98.00 98.90 138.00
2007 102.10 53.40 196.50 74.90 40.80 0.70 54.90 11.90 9.40 123.60 93.70 82.20
2008 104.80 122.00 81.10 34.90 21.40 13.70 0.00 11.40 39.40 78.40 71.80 0.00
PRECIP. MEDIA 72.95 72.65 106.67 51.51 25.56 17.98 12.49 15.53 32.21 76.41 76.70 77.35
PRECIP. 75% PERSISTENCIA 54.71 54.49 80.00 38.63 19.17 13.48 9.37 11.64 24.16 57.31 57.52 58.01
PRECIP.EFECTIVA. C/75% PERSIS 41.03 40.87 60.00 28.97 14.37 10.11 7.03 8.73 18.12 42.98 43.14 43.51
FUENTE : ESTACION METEOROLOGICA YANAHUANCA
PROYECTO : INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA MARGEN DERECHA DE LA LOCALIDAD DESAN ANTONIO DE POMAYAROS- DISTR. YANAHUANCA- PROV. DANIEL CARRION- PASCO
7/27/2019 PERFIL TECNICO POMAYAROS
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85
TABLA Nº 02:
CUADRO Nº 57:
EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL - ETP (MM)Lugar : POMAYAROS
Latitud : 10º 38´58"Altitud : 4100 m.s.n.m.
MESES TEMPERATURA HUMEDAD MF CH CE ETPºC TMF (ºF) RELATIVA (HR) (mm/mes)
ENERO 13.55 56.39 88.23 2.586 0.570 1.082 89.85FEBRERO 12.93 55.27 85.41 2.274 0.634 1.082 86.25MARZO 13.89 57.00 85.02 2.355 0.642 1.082 93.32ABRIL 13.14 55.65 88.26 2.030 0.569 1.082 69.53MAYO 14.93 58.87 79.34 1.843 0.755 1.082 88.59JUNIO 13.18 55.72 84.31 1.656 0.658 1.082 65.66JULIO 13.01 55.42 84.28 1.766 0.658 1.082 69.71AGOSTO 15.23 59.41 81.41 1.985 0.716 1.082 91.35
SETIEMBRE 14.92 58.86 87.73 2.184 0.581 1.082 80.87OCTUBRE 14.84 58.71 91.09 2.467 0.496 1.082 77.66NOVIEMBRE 15.42 59.76 89.36 2.489 0.541 1.082 87.12DICIEMBRE 14.80 58.64 95.25 2.598 0.362 1.082 59.65
HR= Datos de estacion Metereologica Yanahuanca
PROYECTO : INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LAMARGEN DERECHA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE POMAYAROS-DISTR. YANAHUANCA- PROV. DANIEL CARRION- PASCO
Fuente: Estación Yanahuanca-2011/ Elaboración Equipo técnico
FACTOR DE EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL (MF) EN mm POR MES
Lugar : POMAYAROS
Latitud : 10º 38´58"Altitud : 4100 m.s.n.m
LATITUD SUR M E S E SE F M A M J J A S O N D
1º 2.788 2.117 2.197 2.197 2.137 1.990 2.091 2.216 2.256 2.358 2.234 2.2852º 2.371 2.136 2.182 2.182 2.108 1.956 20.500 2.194 2.251 2.372 2.263 2.3013º 2.353 2.154 2.167 2.167 2.079 1.922 2.026 2.172 2.246 2.386 2.290 2.3374º 2.385 2.172 2.151 2.151 2.050 1.888 1.995 2.150 2.240 2.398 2.318 2.3725º 2.416 2.189 2.134 2.134 2.020 1.854 1.960 2.126 2.234 2.411 2.345 2.407
6º 2.447 2.050 2.363 2.117 1.980 1.820 1.976 2.103 2.226 2.422 2.371 2.4427º 2.478 2.221 2.363 2.099 1.959 1.785 1.893 2.078 2.218 2.233 2.397 2.4768º 2.508 2.237 2.362 2.071 1.927 1.750 1.858 2.054 2.210 2.443 2.448 2.5109º 2.538 2.251 2.360 2.062 1.986 1.715 1.824 2.028 2.201 2.453 2.448 2.54410º 2.567 2.266 2.357 2.043 1.864 1.679 1.789 2.003 2.191 2.462 2.473 2.577
11º 2.596 2.279 2.354 2.023 1.832 1.644 1.754 1.976 2.180 2.470 2.497 2.61012º 2.625 2.292 2.350 2.002 1.799 1.608 1.719 1.950 2.169 2.477 2.520 2.64313º 2.652 2.305 2.345 1.981 1.767 1.572 1.684 1.922 2.157 2.464 2.543 2.67514º 2.680 2.317 2.340 1.959 1.733 1.536 1.684 1.895 2.144 2.490 2.566 2.70615º 2.707 2.326 2.334 1.937 1.700 1.500 1.612 1.867 2.131 2.496 2.588 2.738
16º 2.734 2.339 2.317 1.914 1.666 1.464 1.576 1.838 2.117 2.500 2.610 2.76917º 2.760 2.349 2.319 1.891 1.632 1.427 1.540 1.809 2.103 2.504 2.631 2.79918º 2.850 2.359 2.311 1.867 1.598 1.391 1.504 1.780 2.068 2.508 2.651 2.83019º 2.811 2.368 2.302 1.843 1.564 1.354 1.467 1.750 2.072 2.510 2.671 2.859
10º 38´58" 2.586 2.274 2.355 2.030 1.843 1.656 1.766 1.985 2.184 2.467 2.489 2.598
PROYECTO : INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA MARGEN DERECHADE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE POMAYAROS- DISTR. YANAHUANCA- PROV. DANIELCARRION- PASCO
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86
a) FORMULACIÓN DE LA CEDULA DE CULTIVO
Para determinar la demanda de agua es necesario plantear primero la cedula de
cultivos, sin proyecto y con proyecto. Considerando los cultivos másrepresentativos que marcan una diferencia en cuanto a su manejo y rentabilidad
económica, en este sentido se ha elegido como principal cultivo los pastos
mejorados entre ellos el Rye Grass, Alfalfa y trébol, por ser cultivos que
actualmente están siendo sembrados en la zona del proyecto mostrando un
adecuado crecimiento y resistencia al clima frio, por otro lado el suelo posee la
composición y nutrientes adecuados para este tipo de cultivos, por ser la base
de su principal actividad económica que es la ganadería además de las
condiciones climáticas del lugar. Se debe entender que la extensión de riego en
total abarca las 81.00 hectáreas del proyecto.
Para identificar la demanda exacta de agua planteamos la cedula de cultivos en
una situación sin proyecto y con proyecto, para evitar confusión entre la
demanda actual y la demanda futura, y entendiéndose que se refiere a cultivos
sin proyecto y cultivos con proyecto.
Este parámetro viene a ser el grado de desarrollo del cultivo del cual se
quiere evaluar su consumo de agua, para determinar dicho coeficiente se
utilizó el método de la FAO.
Proponemos los cultivos en una situación con proyecto frente a la situación sin
proyecto, la diferencia está en que sin proyecto no se cuenta con hectáreas bajo
el sistema de riego, y con el proyecto se plantea incorporar 81.00 Has en total,
de las cuales se sembraran bajo riego la campaña de siembra grande, es
decir no habrá cultivo de rotación.
CUADRO Nº 58:
CEDULA DE CULTIVO SIN PROYECTO
CAMPAÑA PRINCIPAL CEDULA ACTUAL EN Has
CULTIVOSPERMANENTES
AREAS DE RIEGO AREAS DE SECANO AREA TOTAL TOTAL %
PASTOS CULTIVADOS 0.00 30.00 30.00 100%
TOTAL 0.00 30.00 30.00 100%
Fuente: Elaboración Equipo técnico
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CUADRO Nº 59:
CEDULA DE CULTIVO PROPUESTO
CAMPAÑA PRINCIPAL CEDULA PROPUESTA EN Has
CULTIVOS PERMANENTESTIERRAS
MEJORADAS
T. EN SECANO
INCORPORADAS
T. EN DESCANSO
INCORPORADASTOTAL %
PASTOS CULTIVADOS 0.00 30.00 51.00 100%
TOTAL 0.00 30.00 51.00 100%
Fuente: Elaboración Equipo técnico
CUADRO Nº 60:
CEDULA DE CULTIVO PROPUESTO
CAMPAÑA PRINCIPAL CEDULA PROPUESTA EN Has
CULTIVOS PERMANENTES TIERRAS MEJORADAS T. INCORPORADAS TOTAL Ha
PASTOS CULTIVADOS 0.00 81.00 81.00
TOTAL 0.00 81.00 81.00
% 0% 100% 100%
Fuente: Elaboración Equipo técnico
CUADRO Nº 61:
CEDULA DE CULTIVO PROPUESTA Y CRONOGRAMA DE SIEMBRA
CEDULA DE CULTIVO PROYECTADOLugar : POMAYAROS
Latitud : 10º 38´58"
Altitud : 4100 M.S.N.M.
CULTIVO AREA M E S E S AREA CULTIVOBASE (Has) E F M A M J J A S O N D (Has) ROTACION
Pastos Permanentes 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
TOTAL 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 0
CULTIVO BASE 81
CULTIVO ROTACION 0
PROYECTO : INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA MARGEN DERECHA DE LALOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE POMAYAROS- DISTR. YANAHUANCA- PROV. DANIEL CARRION-PASCO
Fuente: Elaboración Equipo técnico- Método Hargreaves
Coeficiente de Cultivo Kc.
Indica el grado de desarrollo o cobertura del suelo por parte del cultivo cuyo
consumo de agua se quiere evaluar, estos coeficientes pueden estimarse en
campo o utilizando las recomendaciones de la FAO que aparecen en sus
publicaciones periódicas.
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Demanda Total de Agua para Riego:
La demanda total de agua se calculara para atender la zona afectada por el
problema en una superficie de 81.00 Hectáreas, cabe indicar que los resultados
es según el requerimiento mensual de agua y las horas de riego por zonas de
riego.
CUADRO Nº 64:
DEMANDA DE AGUA ATENDIDA POR EL PROYECTO EN M3/MES
MESDEMANDA-MES Lit./seg
DEMANDAM3
ENERO 39.37 52,725.81
FEBRERO 40.52 49,014.20
MARZO 26.87 35,988.24
ABRIL 33.80 43,798.98
MAYO 59.85 80,155.97
JUNIO 46.29 59,996.04
JULIO 50.55 67,694.59
AGOSTO 66.63 89,230.47
SEPTIEMBRE 52.29 67,768.97
OCTUBRE 27.97 37,455.14NOVIEMBRE 36.65 47,502.33
DICIEMBRE 13.02 17,431.54
DEMANDATOTAL 493.81 648,762.30
Fuente: Elaboración Equipo técnico
3.2. ANÁLISIS DE OFERTA
3.2.1. OFERTA DE LA FUENTE Y DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE RIEGO
A. Caudal disponible de la fuente:
La disponibilidad de agua con fines de aprovechamiento agrícola seria
en su totalidad del río Pomayaros, el cual actualmente solo es utilizado
como fuente de agua para consumo de la población en cuanto al uso
agrícola el agua fluye sin ningún uso.
El aforo del rio Pomayaros es de 163.51 lit/seg en época de estiaje
(tomado en Junio 2011), y de 209.80 lit/seg. En época de lluvias
(tomado en Diciembre 2011), es un recurso hídrico que fluye
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90
constantemente durante todo el año con variación del caudal como se
indica líneas arriba.
CUADRO Nº 65:
FUENTE DE AGUA DISPONIBILIDAD: CAUDAL DISPONIBLE
FUENTE DE AGUA CAUDAL EPOCA DELLUVIAS Lit/Seg
CAUDAL EPOCA DEESTIAJE Lit/Seg
RIO POMAYAROS 209.80 163.51
TOTAL 209.80 163.51
Fuente: Elaboración Equipo técnico
B. Capacidades de Diseño y Operatividad de los Componentes de Agua
para Riego.
Actualmente no existe una oferta de infraestructura de riego, por lo cual
la capacidad de los componentes de riego de oferta con nulas (0).
3.2.2. OPTIMIZACION DE LA OFERTA EXISTENTE
A. Oferta Optimizada en la Situación sin Proyecto:
La oferta optimizada considerada en la situación sin proyecto es cero
(0), porque no se tiene ninguna infraestructura de riego en la zona del
proyecto.
B. Oferta en la Situación con Proyecto:
La oferta considerada en la situación con proyecto es de 66.63 lit/seg.
Para ambas alternativas.
CUADRO Nº 66:
OFERTA POTENCIAL DE AGUA PARA RIEGO
Fuente: Elaboración Equipo técnico
FUENTE DE AGUA CAUDAL DEOFERTA Lit/Seg
REQUERIMIENTO DELPROYECTO Lit/Seg
Nº DE Has AREGAR
RIO POMAYAROS 163.51 66.63 81.00
TOTAL 163.51 66.63 81.00
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3.3. BALANCE DE OFERTA- DEMANDA. BALANCE HIDRICO:
Es la diferencia entre la cantidad de agua demandada en la situación conproyecto y la cantidad de agua optimizada ofrecida en la situación sin
proyecto, con la finalidad de determinar el agua para riego.
CUADRO Nº 67: BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA
MES DIASDEMANDA-
MES Lit./seg
DEMANDA
M3/HA
OFERTA
OPTIMIZADA
M3/HA
DEMANDA
INSATISFECHA
M3/HA
ENERO 31 39.37 52,725.81 0.00 52,725.81
FEBRERO 28 40.52 49,014.20 0.00 49,014.20 MARZO 31 26.87 35,988.24 0.00 35,988.24
ABRIL 30 33.80 43,798.98 0.00 43,798.98
MAYO 31 59.85 80,155.97 0.00 80,155.97
JUNIO 30 46.29 59,996.04 0.00 59,996.04
JULIO 31 50.55 67,694.59 0.00 67,694.59
AGOSTO 31 66.63 89,230.47 0.00 89,230.47
SEPTIEMBRE 30 52.29 67,768.97 0.00 67,768.97
OCTUBRE 31 27.97 37,455.14 0.00 37,455.14
NOVIEMBRE 30 36.65 47,502.33 0.00 47,502.33
DICIEMBRE 31 13.02 17,431.54 0.00 17,431.54 TOTAL 493.81 648,762.30 0.00 648,762.30
Fuente: Elaboración Equipo técnico
GRAFICO 11: BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA
Fuente: Elaboración Equipo técnico
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CUADRO Nº 68: DEMANDA DE AGUA INSATISFECHA M3/AÑO
Fuente: Elaboración Equipo técnico
Se considerada en ambas alternativas la misma demanda a razón de ser
las dos alternativas la misma tecnología de Riego por Aspersión con una
eficiencia de riego del 75%, la cual es resultante de las variables de
Eficiencia de Captación del 90%, eficiencia de Conducción del 78% y de
distribución del 58%.
3.3.1. Balance Hídrico:
Para el Balance Hídrico del proyecto se ha tomado en cuenta las 81.00
hectáreas que serán regadas con el caudal del rio Pomayaros de un aforo
de 163.51 lit/seg. (Para fines de cálculo se considera el caudal menor delrio), con la finalidad de utilizar el menor caudal necesario para el riego de
las 81.00 hectáreas se ha calculado el uso de un caudal de 48 lit/seg.,
siendo este el 29.35% del caudal total ofertado, debido a que el Recurso
hídrico no es de uso exclusivo para riego, como se ha indicado en el
capitulo anterior, cuadro Nº 38, la fuente hídrica también abastece de agua
potable rio abajo a la Población de San Antonio de Pomayaros además de
otros usos que se pueden dar en otras áreas, del Balance hídrico se
CONCLUYE que es necesario el uso de Reservorios para el riego de la 81
hectáreas en los meses de Mayo a Agosto, para el proyecto se plantea la
construcción de 5 reservorios ubicados estratégicamente en las cotas de
mayor altura para tener la presión necesario para el funcionamiento de los
aspersores, otro criterio tomado en cuenta es que el proyecto se ha dividido
en 5 áreas independientes de riego por características topográficas de
relieve accidentado, y por ser la naturaleza del proyecto la siembra de
pastizales para una ganadería de pastoreo rotativo, estos reservorios
conjuntamente abastecerán la demanda total de 66.630 lit/seg. Del total de
las áreas de riego.
MES Nº HAs DEMANDA M3/HAOFERTA
OPTIMIZADA
M3/HA
DEMANDA
INSATISFECHA M3/HA
ALTERNATIVA 01 81.00 1,136,687.79 0.00 1,136,687.79
ALTERNATIVA 02 81.00 1,136,687.79 0.00 1,136,687.79
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CUADRO Nº 69:PROYECCION DE RESERVORIO
Q disponible (m3/seg.) 0.0480 Volumen requerido max
T almacen. (hr) 12.00 para Has 81.00
Vol de Almac .( m3) 2073.60 m3/mes 89230.47 Agosto
m3/dia 2974.35
Caudal de uso lt/seg. 48.00
Vol aportado por canal 12 horas 2073.60 m3
Vol necesario de reserv 900.75 m3
DIMENSIONES DEL RESERVORIO NOCTURNO
Fuente: Elaboración Equipo técnico
El cálculo presentado es el requerido total para el riego de las 81 hectáreas en
un tiempo de llenado de 12 horas (nocturno), el proyecto considera 5
reservorio por lo que a continuación se presente el cálculo y diseño de cada
reservorio según las hectáreas a regar de cada uno de ellos que sumaran al
final las 81 hectáreas del proyecto (ver plano), estos reservorios serán de las
siguientes dimensiones:
CUADRO Nº 70:CALCULO DE RESERVORIO 1
Fuente: Elaboración Equipo técnico
DIMENSIONES DEL RESERVORIO NOCTURNO N° 1
Q disponible (m3/seg.) 0.0480 Volumen requerido max
T almacen. (hr) 2.25 vol de agua Vol de excav para Has 15.09
Vol de Almac .( m3) 388.80 168.76 180.474 m3/mes 16623.31 Agosto
Relc. l/a 2.00 m3/dia 554.11
Largo fondo (m.) 11.00 11.20 Caudal de uso lt/seg. 8.94
Ancho fondo (m). 5.70 5.90 Vol aportado por canal 12 horas 386.30 m3
Talud (z) 0.50 Vol necesario de reserv 167.81 m3Tirante (m3) 2.00
Altura de sedimentación 0.05
Altura libre 0.20
Altura Total (m) 2.00 2.10
Largo superior (m.) 13.00 13.20
Ancho superior (m). 7.70 7.90
Area Fondo (Ha) 62.70
Area Sup. (Ha) 100.10
Area Terreno (Ha.) 115.12
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CUADRO Nº 71:
CALCULO DE RESERVORIO 2
Fuente: Elaboración Equipo técnico
CUADRO Nº 72:CALCULO DE RESERVORIO 3
Fuente: Elaboración Equipo técnico
DIMENSIONES DEL RESERVORIO NOCTURNO N° 2
Q disponible (m3/seg.) 0.0480 Volumen requerido max
T almacen. (hr) 2.50 vol de agua Vol de excav para Has 17.10
Vol de Almac .( m3) 432.00 191.24 222.852 m3/mes 18837.54 Agosto
Relc. l/a 2.00 m3/dia 627.92
Largo fondo (m.) 13.00 13.20 Caudal de uso lt/seg. 10.13
Ancho fondo (m). 6.10 6.30 Vol aportado por canal 12 horas 437.76 m3
Talud (z) 0.50 Vol necesario de reserv 190.16 m3
Tirante (m3) 2.00
Altura de sedimentación 0.05
Altura libre 0.20
Altura Total (m) 2.00 2.10
Largo superior (m.) 15.00 15.20
Ancho superior (m). 8.10 8.30
Area Fondo (Ha) 79.30
Area Sup. (Ha) 121.50
Area Terreno (Ha.) 139.73
DIMENSIONES DEL RESERVORIO NOCTURNO N° 3
Q disponible (m3/seg.) 0.0480 Volumen requerido max
T almacen. (hr) 2.50 vol de agua Vol de excav para Has 16.90
Vol de Almac .( m3) 432.00 188.00 252.63 m3/mes 18617.22 Agosto
Relc. l/a 2.00 m3/dia 620.57
Largo fondo (m.) 15.00 15.20 Caudal de uso lt/seg. 10.01
Ancho fondo (m). 6.00 6.20 Vol aportado por canal 12 horas 432.64 m3
Talud (z) 0.50 Vol necesario de reserv 187.93 m3
Tirante (m3) 2.00 Altura de sedimentación 0.05
Altura libre 0.20
Altura Total (m) 2.00 2.10
Largo superior (m.) 17.00 17.20
Ancho superior (m). 8.00 8.20
Area Fondo (Ha) 90.00
Area Sup. (Ha) 136.00
Area Terreno (Ha.) 156.40
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CUADRO Nº 73:CALCULO DE RESERVORIO 4
Fuente: Elaboración Equipo técnico
CUADRO Nº 74:CALCULO DE RESERVORIO 5
Fuente: Elaboración Equipo técnico
DIMENSIONES DEL RESERVORIO NOCTURNO N° 4
Q disponible (m3/seg.) 0.0480 Volumen requerido max
T almacen. (hr) 1.75 vol de agua Vol de excav para Has 11.29
Vol de Almac .( m3) 302.40 126.36 145.551 m3/mes 12437.18 Agosto
Relc. l/a 2.00 m3/dia 414.57
Largo fondo (m.) 10.00 10.20 Caudal de uso lt/seg. 6.69
Ancho fondo (m). 4.80 5.00 Vol aportado por canal 12 horas 289.02 m3
Talud (z) 0.50 Vol necesario de reserv 125.55 m3
Tirante (m3) 2.00
Altura de sedimentación 0.05
Altura libre 0.20
Altura Total (m) 2.00 2.10
Largo superior (m.) 12.00 12.20
Ancho superior (m). 6.80 7.00
Area Fondo (Ha) 48.00
Area Sup. (Ha) 81.60
Area Terreno (Ha.) 93.84
DIMENSIONES DEL RESERVORIO NOCTURNO N° 5
Q disponible (m3/seg.) 0.0480 Volumen requerido max
T almacen. (hr) 3.00 vol de agua Vol de excav para Has 20.62
Vol de Almac .( m3) 518.40 229.66 233.2785 m3/mes 22715.21 Agosto
Relc. l/a 2.00 m3/dia 757.17
Largo fondo (m.) 12.50 12.70 Caudal de uso lt/seg. 12.22
Ancho fondo (m). 6.80 7.00 Vol aportado por canal 12 horas 527.87 m3
Talud (z) 0.50 Vol necesario de reserv 229.30 m3
Tirante (m3) 2.00
Altura de sedimentación 0.05
Altura libre 0.20
Altura Total (m) 2.00 2.10
Largo superior (m.) 14.50 14.70
Ancho superior (m). 8.80 9.00
Area Fondo (Ha) 85.00
Area Sup. (Ha) 127.60
Area Terreno (Ha.) 146.74
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96
3.4. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN:
3.4.1. COMPONENTES Y ELEMENTOS DEL SISTEMA DE RIEGO
3.4.1.1. Planeamiento Hidráulico del Proyecto
A. Alternativa 01“CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO CONASPERSORES MOVILES, COMPLEMENTADO CON DESARROLLO DEMODULOS DE CAPACITACION EN GESTION ADMINISTRATIVA, TECNICAEN RIEGO Y MANEJO DE CULTIVOS”
Componentes:1. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO CON
ASPERSORES MOVILES
01 Captación
01 Decantador
05 Reservorios revestidos con Geomembrana 3.97 Km de Línea de Conducción
4.45 km de Línea de Distribución
6.64 km de Laterales de riego
53 Válvulas de Control
62 válvulas de Purga
22 Válvulas de Aire
101 Hidrantes 02 Equipos de riego Móvil con Cañón Móvil para Parcela
DemostrativaLas ubicaciones de las obras de arte, longitudes de las Líneas
y las áreas de riego se detallan en los planos de cada
alternativa.
2. CAPACITACION:- TALLER DE CAPACITACION EN CONSTITUCION,
ORGANIZACION DE COMITES DE RIEGO
- TALLER DE CAPACITACION EN MANEJO DEL AGUA PARARIEGO TECNIFICADO, DISTRIBUCION, OPERACION Y
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION
- TALLER DE CAPACITACION EN MANEJO DE CULTIVOS YCONSERVACION DEL SUELO
3. MITIGACION AMBIENTAL
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97
B. Alternativa 02“CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO CONASPERSORES FIJOS, COMPLEMENTADO CON DESARROLLO DE
MODULOS DE CAPACITACION EN GESTION ADMINISTRATIVA, TECNICAEN RIEGO Y MANEJO DE CULTIVOS”
Componentes:1. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO CON
ASPERSORES FIJOS
01 Captación
01 Decantador
05 Reservorios revestidos con Geomembrana
3.97 Km de Línea de Conducción
4.68 km de Línea de Distribución
13.80 km de Laterales de riego 98 Válvulas de Control
106 válvulas de Purga 22 Válvulas de Aire
554 Hidrantes
02 Equipos de riego Fijo con Cañón Móvil para ParcelaDemostrativa
Las ubicaciones de las obras de arte, longitudes de los
canales y las áreas de riego se detallan en los planos de cada
alternativa.
2. CAPACITACION:- TALLER DE CAPACITACION EN CONSTITUCION,
ORGANIZACION DE COMITES DE RIEGO- TALLER DE CAPACITACION EN MANEJO DEL AGUA PARA
RIEGO TECNIFICADO, DISTRIBUCION, OPERACION Y
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION
- TALLER DE CAPACITACION EN MANEJO DE CULTIVOS YCONSERVACION DEL SUELO
3. MITIGACION AMBIENTAL
3.4.2. CRITERIOS PARA EL PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS
3.4.2.1. Tamaño y Localización del Proyecto
El análisis del tamaño del proyecto consiste en determinar la
capacidad operativa de la Infraestructura de riego, en función a las
superficies disponibles para el proyecto, disponibilidad del recurso
hídrico y la población beneficiaria. Tal es así que el recurso hídrico
7/27/2019 PERFIL TECNICO POMAYAROS
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98
disponible así como las superficies de áreas de cultivos, están
constituidas por los terrenos ubicados en la zona del proyecto que son
81.00 Hectáreas de terrenos, con buenas condiciones agronómicaspara conducir mediante el sistema de riego.
Para beneficiar a una población constituida por los pobladores del
Centro Poblado de San Antonio de Pomayaros, estimados en 235
habitantes para el año 2011 organizados en 47 familias según
recolección del equipo técnico.
El proyecto está localizado dentro del Departamento de Pasco,
Provincia de Daniel Carrión, Distrito de Yanahuanca, a una altitud de
4100 msnm, latitud de 10º 38’ 58” y longitud 97º 27’ 33” con 42.97
km2. De extensión.
3.4.2.2. Consideraciones Generales y Criterios de Pre- diseños
Para el diseño de las diferentes estructuras que comprende el
proyecto, se han tomado en cuenta la topografía de la zona, ubicación
del punto de captación, trazo preliminar de la línea de conducción o
canal de concreto, su accesibilidad, el rendimiento hídrico de la
microcuenca y la demanda de agua para riego, otros factores que
influyen como geología y geotecnia en la zona.
En el presente proyecto el método a establecerse es riego
Presurizado con Aspersores Móviles para la Alternativa 01, cuya
conducción del agua será por medio de tuberías PVC, reservorios
línea de distribución, laterales de riego e hidrantes, mientras que la
Alternativa 02 es riego Presurizado con Aspersores Fijos la cual tendrá
similares características técnicas diferenciadas en el Uso del Equipo
que constituirá básicamente en una diseño distinto en el
distanciamiento de los laterales de riego e hidrantes, aprovechando
ambas alternativas la misma fuente hídrica por ser la única existente.
Las tierras de riego de manera general se encuentran en laderas de
fuerte pendiente y algunos de pendientes moderadas. Se plantea este
sistema de riego con las condiciones topográficas y la finalidad de
incentivar a los beneficiarios el empleo de riego tecnificado y el uso
adecuado de los pocos recursos hídricos que cuenta el Centro
Poblado y una captación constante para el buen funcionamiento y
operación del sistema.
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99
3.4.3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS
3.4.3.1. ALTERNATIVA 01.
1. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO CONASPERSORES MOVILES
Captación (1 UND)
Es una estructura de concreto armado F’c= 175 kg/cm2, y
consistente en un barraje o azud tipo fijo de un ancho promedio de
2.50m, con unas aletas o muros de encauzamiento y protección de
1.00 m de altura y 0.20 m de espesor, con una longitud total
promedio de 4.00 ml, contara con una caja de control donde se
ubicaran las válvulas de control de las tuberías de derivación hacia el
decantador, al inicio de las tuberías se ubicaran rejillas metálica a fin
de evitar el ingreso de basuras o piedras.
Decantador (1 UND)
Es una estructura de concreto armado F’c= 175 kg/cm2,
generalmente de forma rectangular con un desnivel en el fondo de
piso que sirve para reducir el paso de partículas de arrastre así
como también el contenido de partículas de limpia para evacuar los
sedimentos, arena y grava que se acumula, sus dimensiones serán
de 4.00 ml de largo por 1.70 de ancho y 2.00 ml de alto, además
cuenta con una rejilla metálica al ingreso de las tuberías de
derivación a fin de controlar el ingreso de basura, plásticos u otros.
En este elemento se ubican una válvula de control de la línea de
Conducción así como elementos de purga y limpieza del
decantador.
Reservorio Revestido con Geomembrana (5 UND)Son reservorios de acumulación de agua que viene de la Línea de
Conducción, su capacidad será de acuerdo al requerimiento de
cada área de riego y será de una ubicación estratégica, su función
principal es el de mantener presión constante hacia la red de
distribución y laterales de riego, de tal forma que los hidrantes
tengan la presión adecuada para que los aspersores tengan una
velocidad en el giro para el riego, además de que puedan irrigar el
radio máximo de áreas de cultivo, su construcción será revestido
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100
con Geomembrana de 0.75mm. de espesor, en una base de arcilla
compactada.
Línea de Conducción (3.97 KM)
Es la Línea de tuberías comprendido entre la Captación, hasta los
Reservorios, cuya función principal es abastecer a los reservorios de
agua, la Línea de Conducción será con Tubería PVC UF de 250mm.
O 8” de C 7.5.
Línea de Distribución (4.45 KM)
Es la Línea de tuberías de Distribución de Cada Área de Riego
comprendido entre los reservorios hacia los laterales de riego, cuya
función principal es la conducción del agua hacia los laterales de
riego, será con Tubería PVC UF de 90mm. O 3” de C 7.5.
Laterales de Riego (6.64KM)
Son las líneas o ramales de la Línea de distribución, están ubicadas
en las áreas de riego distribuidas por tuberías PVC UF C-7.5 de
sección variables entre 90mm o 3”, 75 mm o 2 ½”, 63 mm o 2”y 1
1/2", es decir en forma telescópica a fin de mantener una presión
constante en cada hidrante ubicado a lo largo de estos laterales de
riego. Estas están distanciada cada 100ml entre cada lateral de
riego.
Válvulas de Control (53 UND)
Son cajas de válvula de Control de Red las estructuras donde se
conectarán las válvulas para el control de las redes. Sus
dimensiones serán de 0.80 m de largo por 0.50 m de ancho. Lapared de 0.10 vaciado en concreto simple f’c=140 kg/cm2.
Finalmente se colocará una tapa metálica con marco en la parte
superior de 0.40 x 0.40m y un espesor de 3/16”.
Válvulas de Purga (62 UND)
Son cajas de válvula de Purga de Red las estructuras donde se
conectarán las válvulas para el Purga de las redes, se instalaran a
las tuberías en las partes finales y donde requiera para cumplir con
la función de purgar las tuberías. Las dimensiones de las cajas de
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101
Purgas serán de 0.60 m de largo por 0.40 m de ancho. La pared de
0.10 vaciado en concreto simple f’c=140 kg/cm2. Finalmente se
colocará una tapa metálica con marco en la parte superior de 0.40 x0.40m y un espesor de 3/16”.
Válvulas de Aire (22 UND)
Son cajas de válvula de Aire las estructuras donde se conectarán las
válvulas de Aire de las redes, se instalaran a las tuberías para evitar
que se genere bolsas de aire en el sistema sin pérdida de agua, el
cual tiene la finalidad de evacuar o ingresar aire automáticamente en
los tramos de tuberías de acuerdo a la programación de apertura
de los hidrantes y siguiendo un Padrón de aperturas de hidrantes en
horas de riego, se recomienda seguir el planteamiento de la
programación para el adecuado funcionamiento de las válvulas de
alivio. Las dimensiones de las cajas serán de 0.60 m de largo por
0.40 m de ancho. La pared de 0.10 vaciado en concreto simple
f’c=140 kg/cm2. Finalmente se colocará una tapa metálica con
marco en la parte superior de 0.40 x 0.40m y un espesor de 3/16”.
Hidrantes (101 UND)
Son puntos de toma de agua en la cual se conectara la válvula de
acople rápido de 1” de las mangueras laterales que alimentara al
aspersor móvil, estos accesorios irán alojados en una caja de
concreto de dimensiones de 0.40 m de largo por 0.40 m de ancho.
La pared de 0.10 vaciado en concreto simple f’c=140 kg/cm2.
Finalmente se colocará una tapa metálica con marco en la parte
superior de 0.40 x 0.40m y un espesor de 3/16”, estas estándistanciadas cada 100ml entre cada hidrante de cada lateral de
riego.
Equipo de Riego Móvil (02 UND)
Se plantea la Instalación de 02 equipos Móviles de riego Móvil para
un cuarto (1/4) de hectárea de Parcela Demostrativa, estos se
acoplaran a los hidrantes estos equipos están compuestos por:
mangueras de polietileno de 32 mm, aspersores de Mini Cañón IBIS
de 1”, cuadripode de soporte para los aspersores, codos HPDE, Tee
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102
de derivación y llaves bayonetas. Estas últimas, llamadas también
válvulas macho, que están conectadas a las válvulas de acople
rápido (hidrante), que tienen por función extraer el caudal (m3/s) demandado por los aspersores.
2. CAPACITACION
Para lograr buenos resultados con el proyecto, previstos como
metas, propone ejecutar un programa de capacitación y asistencia
técnica a los beneficiarios. En este sentido, se considera la
capacitación como una acción complementaria a la ejecución de la
infraestructura, cuyos logros deben garantizar la sostenibilidad del
proyecto.
Teniendo en cuenta las áreas a incorporar, el proyecto considera
de prioridad y necesario realizar un programa de capacitación y
asistencia técnica, que se desarrolle paralelo a la ejecución de la
Infraestructura de riego. Del mismo modo para mejorar el
aprovechamiento del recurso agua y suelo, se ha contemplado
varios eventos de capacitación que se citan en los siguientes
párrafos.
Para determinar los costos de capacitación, en primer lugar se ha
definido el programa y metodología de capacitación, así como la
fecha y número de participantes.
El programa de capacitación tiene como objetivo desarrollar el
fortalecimiento de capacidades metodológicas y técnicas de la
comunidad beneficiaria derivadas de la dotación de un sistema de
riego como son:
Organizar e implementar a los beneficiarios en una junta de
regantes, quienes serán los responsables de una adecuadaadministración del sistema de riego y asumir los costos de
operación, mantenimiento y conservación durante la vida útil
del proyecto.
Elevar el conocimiento tecnológico de los productores,
posibilitando acceder a nuevas técnicas de riego y un
adecuado manejo agronómico de los cultivos.
Lograr una adecuada conservación y mantenimiento, optimo
funcionamiento técnico y social de la infraestructura de riego.
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103
Fortalecer las organizaciones campesinas con la capacidad de
asumir una gestión eficiente en la distribución técnica,
administrativa de riego para optimizar el uso de agua. Mejorar los métodos y prácticas de riego para optimizar el uso
de agua.
El programa de capacitación y asistencia técnica se desarrollara
siguiendo el método de capacitación escolarizada y no
escolarizada, debiendo desarrollar los siguientes módulos:
3. MITIGACION AMBIENTAL
A fin de realizar los trabajos con el menor impacto ambiental posible
se considera el componente de Mitigación Ambiental con el objetivo
de prevenir, minimizar y/o recuperarse de los daños que puedan
producirse al medio ambiente por la ejecución de los trabajos del
proyectos en la etapa de inversión.
3.4.3.2. ALTERNATIVA 02.
1. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO CON
ASPERSORES FIJOS
Captación (1 UND)
Es una estructura de concreto armado F’c= 175 kg/cm2, y
consistente en un barraje o azud tipo fijo de un ancho promedio
de 2.50m, con unas aletas o muros de encauzamiento y
protección de 1.00 m de altura y 0.20 m de espesor, con una
longitud total promedio de 4.00 ml, contara con una caja de
control donde se ubicaran las válvulas de control de las tuberías
de derivación hacia el decantador, al inicio de las tuberías seubicaran rejillas metálica a fin de evitar el ingreso de basuras o
piedras.
Decantador (1 UND)
Es una estructura de concreto armado F’c= 175 kg/cm2,
generalmente de forma rectangular con un desnivel en el fondo
de piso que sirve para reducir el paso de partículas de arrastre
así como también el contenido de partículas de limpia para
7/27/2019 PERFIL TECNICO POMAYAROS
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104
evacuar los sedimentos, arena y grava que se acumula, sus
dimensiones serán de 4.00 ml de largo por 1.70 de ancho y 2.00
ml de alto, además cuenta con una rejilla metálica al ingreso delas tuberías de derivación a fin de controlar el ingreso de basura,
plásticos u otros. En este elemento se ubican una válvula de
control de la línea de Conducción así como elementos de purga
y limpieza del decantador.
Reservorio Revestido con Geomembrana (5 UND)
Son reservorios de acumulación de agua que viene de la Línea
de Conducción, su capacidad será de acuerdo al requerimiento
de cada área de riego y será de una ubicación estratégica, su
función principal es el de mantener presión constante hacia la
red de distribución y laterales de riego, de tal forma que los
hidrantes tengan la presión adecuada para que los aspersores
tengan una velocidad en el giro para el riego, además de que
puedan irrigar el radio máximo de áreas de cultivo, su
construcción será revestido con Geomembrana de 0.75mm. de
espesor, en una base de arcilla compactada.
Línea de Conducción (3.97 KM)
Es la Línea de tuberías comprendido entre la Captación, hasta
los Reservorios, cuya función principal es abastecer a los
reservorios de agua, la Línea de Conducción será con Tubería
PVC UF de 250mm. O 8” de C 7.5.
Línea de Distribución (4.68 KM)
Es la Línea de tuberías de Distribución de Cada Área de Riegocomprendido entre los reservorios hacia los laterales de riego,
cuya función principal es la conducción del agua hacia los
laterales de riego, será con Tubería PVC UF de 90mm. O 3” de
C 7.5.
Laterales de Riego (13.80 KM)
Son las líneas o ramales de la Línea de distribución, están
ubicadas en las áreas de riego distribuidas por tuberías PVC UF
C-7.5 de sección variables entre 90mm o 3”, 75 mm o 2 ½”, 63
mm o 2”y 1 1/2", es decir en forma telescópica a fin de mantener
7/27/2019 PERFIL TECNICO POMAYAROS
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105
una presión constante en cada hidrante ubicado a lo largo de
estos laterales de riego. Estas están distanciada cada 50ml entre
cada lateral de riego.
Válvulas de Control (98 UND)
Son cajas de válvula de Control de Red las estructuras donde se
conectarán las válvulas para el control de las redes. Sus
dimensiones serán de 0.80 m de largo por 0.50 m de ancho. La
pared de 0.10 vaciado en concreto simple f’c=140 kg/cm2.
Finalmente se colocará una tapa metálica con marco en la parte
superior de 0.40 x 0.40m y un espesor de 3/16”.
Válvulas de Purga (106 UND)
Son cajas de válvula de Purga de Red las estructuras donde se
conectarán las válvulas para el Purga de las redes, se instalaran
a las tuberías en las partes finales y donde requiera para cumplir
con la función de purgar las tuberías. Las dimensiones de las
cajas de Purgas serán de 0.60 m de largo por 0.40 m de ancho.
La pared de 0.10 vaciado en concreto simple f’c=140 kg/cm2.
Finalmente se colocará una tapa metálica con marco en la parte
superior de 0.40 x 0.40m y un espesor de 3/16”.
Válvulas de Aire (22 UND)
Son cajas de válvula de Aire las estructuras donde se conectarán
las válvulas de Aire de las redes, se instalaran a las tuberías para
evitar que se genere bolsas de aire en el sistema sin pérdida de
agua, el cual tiene la finalidad de evacuar o ingresar aire
automáticamente en los tramos de tuberías de acuerdo a laprogramación de apertura de los hidrantes y siguiendo un
Padrón de aperturas de hidrantes en horas de riego, se
recomienda seguir el planteamiento de la programación para el
adecuado funcionamiento de las válvulas de alivio. Las
dimensiones de las cajas serán de 0.60 m de largo por 0.40 m
de ancho. La pared de 0.10 vaciado en concreto simple f’c=140
kg/cm2. Finalmente se colocará una tapa metálica con marco
en la parte superior de 0.40 x 0.40m y un espesor de 3/16”.
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Hidrantes (554 UND)
Son puntos de toma de agua en la cual se conectara la válvula
de acople rápido de 1” de las mangueras laterales quealimentara al aspersor móvil, estos accesorios irán alojados en
una caja de concreto de dimensiones de 0.40 m de largo por
0.40 m de ancho. La pared de 0.10 vaciado en concreto simple
f’c=140 kg/cm2. Finalmente se colocará una tapa metálica con
marco en la parte superior de 0.40 x 0.40m y un espesor de
3/16”, estas están distanciadas cada 25ml entre cada hidrante
de cada lateral de riego.
Equipo de Riego Fijo (2 UND)
Se plantea la Instalación de 02 equipos de riego Fijo para un
cuarto (1/4) de hectárea de Parcela Demostrativa, estos se
acoplaran directamente a los hidrantes, seran aspersores de
Mini Cañón IBIS de 1”, y llaves bayonetas. Estas últimas,
llamadas también válvulas macho, que están conectadas a las
válvulas de acople rápido (hidrante), que tienen por función
extraer el caudal (m3/s) de mandado por los aspersores.
2. CAPACITACION
Para lograr buenos resultados con el proyecto, previstos como
metas, propone ejecutar un programa de capacitación y asistencia
técnica a los beneficiarios. En este sentido, se considera la
capacitación como una acción complementaria a la ejecución de la
infraestructura, cuyos logros deben garantizar la sostenibilidad del
proyecto.
Teniendo en cuenta las áreas a incorporar, el proyecto considerade prioridad y necesario realizar un programa de capacitación y
asistencia técnica, que se desarrolle paralelo a la ejecución de la
Infraestructura de riego. Del mismo modo para mejorar el
aprovechamiento del recurso agua y suelo, se ha contemplado
varios eventos de capacitación que se citan en los siguientes
párrafos.
Para determinar los costos de capacitación, en primer lugar se ha
definido el programa y metodología de capacitación, así como la
fecha y número de participantes.
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El programa de capacitación tiene como objetivo desarrollar el
fortalecimiento de capacidades metodológicas y técnicas de la
comunidad beneficiaria derivadas de la dotación de un sistema deriego como son:
Organizar e implementar a los beneficiarios en una junta de
regantes, quienes serán los responsables de una adecuada
administración del sistema de riego y asumir los costos de
operación, mantenimiento y conservación durante la vida útil
del proyecto.
Elevar el conocimiento tecnológico de los productores,
posibilitando acceder a nuevas técnicas de riego y un
adecuado manejo agronómico de los cultivos.
Lograr una adecuada conservación y mantenimiento, optimo
funcionamiento técnico y social de la infraestructura de riego.
Fortalecer las organizaciones campesinas con la capacidad de
asumir una gestión eficiente en la distribución técnica,
administrativa de riego para optimizar el uso de agua.
Mejorar los métodos y prácticas de riego para optimizar el uso
de agua.
El programa de capacitación y asistencia técnica se desarrollara
siguiendo el método de capacitación escolarizada y no
escolarizada, debiendo desarrollar los siguientes módulos:
CUADRO Nº 75:
PRESUPUESTO DEL PLAN DE CAPACITACIONMODULO DESCRIPCION UND CANT.
1º Mod Constitución, Organización de Comités de Riego Glb 1.00
2º ModManejo del Agua para riego, Distribución, Operación yMantenimiento del Sistema de Riego por Aspersión Glb 1.00
3º Mod Manejo de Cultivos y Conservación del Suelo Glb 1.00
Fuente: Elaboración Equipo técnico
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108
El programa de capacitación se desarrollara en un resumen de
cuatro módulos cada uno con sub. Temas específicos relacionados
con la Organización Comunal, Optimización del Recurso Hídrico, a
la infraestructura de riego y la Manejo y producción de los cultivos.
El programa de capacitación y asistencia técnica se desarrollara
antes del inicio de la siembra y antes de la época de pastoreo
(cuando los cultivos de pastos estén aptos para consumo de
pastoreo), con la finalidad de llevar a cabo las recomendaciones de
los capacitadores durante el proceso productivo del cultivo,
debiendo utilizar diferentes formas de capacitación tales como:o Capacitación Grupal e individual
o Asistencia técnica en campo durante el proceso vegetativo de
los cultivos.
o Intercambio de experiencias entre grupos de agricultores.
o Concursos entre grupos de agricultores.
El Programa de capacitación y asistencia técnica está dirigido a los
agricultores beneficiarios, la fecha de los cursos de capacitación
será flexible, se propone antes de la siembra, y cuando los cultivos
estén aptos para los pastoreos o como se indica en el cuadro.
3. MITIGACION AMBIENTAL
A fin de realizar los trabajos con el menor impacto ambiental posible
se considera el componente de Mitigación Ambiental con el objetivo
de prevenir, minimizar y/o recuperarse de los daños que puedan
producirse al medio ambiente por la ejecución de los trabajos del
proyecto en la etapa de inversión.
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109
i. METAS DEL PROYECTO
CUADRO Nº 76: METAS FISICAS DEL PROYECTO
COMPONENTES UND ALT. 01 ALT. 02
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION
Captación Und 1.00 1.00
Decantador Und 1.00 1.00
Reservorios revestidos con Geomembrana Cap. Total900.75 m3 Und 5.00 5.00
Línea de Conducción Km 3.97 3.97
Línea de Distribución Km 4.45 4.68
Laterales de Riego Km 6.64 13.80
Válvulas de Control Und 53.00 98.00Válvulas de Purga Und 62.00 106.00
Válvulas de Aire Und 22.00 22.00
Hidrantes Und 101.00 554.00
Equipo de Riego Móvil Und 02.00 00.00
Equipo de Riego Fijo Und 0.00 02.00
CAPACITACION
Capacitación en Constitución, Organización de Comités deRiego Glb 1.00 1.00
Capacitación en Manejo del Agua para riego, Distribución,
Operación y Mantenimiento del Sistema de Riego porAspersión Glb 1.00 1.00
Capacitación en Manejo de Cultivos y Conservación del
Suelo Glb 1.00 1.00
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Glb 1.00 1.00
Fuente: Elaboración Equipo técnico
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110
3.5. ANÁLISIS DE COSTOS
La estimación de los costos se realizan en dos partes: una atribuible al
Proyecto y la otra correspondiente a la producción agrícola. Costos de Elaboración de Expediente Técnico
Costos de Construcción del Sistema de Riego Presurizado
Costos de Capacitación
Costos de Mitigación Ambiental
Costos de Operación Y Mantenimiento
3.5.1. COSTOS EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO” A PRECIOS PRIVADOS O DE
MERCADO
Para los costos en la Situación “Sin Proyecto”, se considera 0 (cero), debido
a que no existe ninguna infraestructura de riego actualmente que pueda
generar inversión para mantenimiento u operación.
3.5.2. COSTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS O
DE MERCADO
Son aquellos costos que demandaran la Inversión requerida para la
ejecución del proyecto: este costo será dispuesto por la unidad ejecutora
para la realización de la obra.
Los costos en la situación con proyecto se han estimado para las dos
alternativas planteadas a precios privados o de mercado. Los precios
considerados para elaborar el presupuesto son de la ciudad de Cerro de
Pasco, dichos costos se muestran a continuación de manera detallada.
3.5.2.1. COSTOS DE INVERSION
3.5.2.1.1. Costos de Construcción del Sistema de Riego PresurizadoSon los costos que demandan la ejecución de cada actividad
según la característica técnica de la Construcción del Sistema de
Riego Presurizado según cada alternativa de la solución, se han
calculado los costos a precios Privados o de Mercado.
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111
CUADRO Nº 77:PRESUPUESTO DESAGREGADO DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE
RIEGO PRESURIZADO EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO- ALTERNATIVA 01
ITEMS DESCRIPCION P. PRIVADOS
1.00 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO CON ASPERSORESMOVILES
943,044.88
01.00.00 CAPTACION 12,172.03
Mano de Obra No Calificada 4,076.71
Mano de Obra Calificada 1,230.58
Materiales 6,740.54
Equipo y Herramientas 124.20
02.00.00 DECANTADOR 11,172.86
Mano de Obra No Calificada 3,935.46Mano de Obra Calificada 1,333.97
Materiales 5,764.75
Equipo y Herramientas 138.68
03.00.00 RESERVORIO REVESTIDO CON GEOMEMBRANA (05 UND CAP.TOTAL=900.75) 92,590.47
Mano de Obra No Calificada 35,884.02
Mano de Obra Calificada 7,905.45
Materiales 43,347.65
Equipo y Herramientas 5,453.35
04.00.00 LINEA DE CONDUCCION (3976.78ML) 406,853.20
Mano de Obra No Calificada 68,722.49
Mano de Obra Calificada 16,078.97
Materiales 313,418.92
Equipo y Herramientas 8,632.81
05.00.00 LINEA DE DISTRIBUCION (4452.45ML) 157,508.32
Mano de Obra No Calificada 74,439.81
Mano de Obra Calificada 17,903.24
Materiales 55,354.33
Equipo y Herramientas 9,810.94
06.00.00 LATERALES DE RIEGO (6644.80ML) 167,309.08
Mano de Obra No Calificada 80,516.26
Mano de Obra Calificada 21,946.36
Materiales 53,914.92
Equipo y Herramientas 10,931.54
07.00.00 INSTALACION DE VALVULAS DE CONTROL (53 UND) 46,417.70
Mano de Obra No Calificada 5,431.78
Mano de Obra Calificada 7,936.95
Materiales 32,651.26
Equipo y Herramientas 397.71
08.00.00 INSTALACION DE VALVULAS DE PURGA (62 UND) 23,430.69
Mano de Obra No Calificada 10,552.98
Mano de Obra Calificada 6,431.68
Materiales 6,213.33
Equipo y Herramientas 232.70
09.00.00 INSTALACION DE VALVULAS DE AIRE (22 UND) 11,122.03
Mano de Obra No Calificada 3,821.08
Mano de Obra Calificada 2,290.31
Materiales 4,812.74
Equipo y Herramientas 197.90
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112
10.00.00 HIDRANTES (101 UND) 13,395.30
Mano de Obra No Calificada 2,032.48
Mano de Obra Calificada 2,440.86
Materiales8,730.92
Equipo y Herramientas 191.03
11.00.00 EQUIPO DE RIEGO MOVIL (02 UND) 1,073.20
Mano de Obra No Calificada 61.56
Mano de Obra Calificada 38.83
Materiales 967.80
Equipo y Herramientas 5.02
COSTO DIRECTO 943,044.88
Los precios considerados para cada análisis de cada partida son sin IGV
Fuente: Elaboración Equipo técnico
CUADRO Nº 78:PRESUPUESTO TOTAL DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO
PRESURIZADO EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO- ALTERNATIVA 01
ITEMS DESCRIPCION P. PRIVADOS
1.00 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO CON ASPERSORESMOVILES
943,044.88
01.00.00 CAPTACION 12,172.03
02.00.00 DECANTADOR 11,172.86
03.00.00 RESERVORIO REVESTIDO CON GEOMEMBRANA (05 UND CAP.TOTAL=900.75) 92,590.4704.00.00 LINEA DE CONDUCCION (3976.78ML) 406,853.20
05.00.00 LINEA DE DISTRIBUCION (4452.45ML) 157,508.32
06.00.00 LATERALES DE RIEGO (6644.80ML) 167,309.08
07.00.00 INSTALACION DE VALVULAS DE CONTROL (53 UND) 46,417.70
08.00.00 INSTALACION DE VALVULAS DE PURGA (62 UND) 23,430.69
09.00.00 INSTALACION DE VALVULAS DE AIRE (22 UND) 11,122.03
10.00.00 HIDRANTES (101 UND) 13,395.30
11.00.00 EQUIPO DE RIEGO MOVIL (02 UND) 1,073.20
COSTO DIRECTO 943,044.88
Fuente: Elaboración Equipo técnico
7/27/2019 PERFIL TECNICO POMAYAROS
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113
CUADRO Nº 79:PRESUPUESTO DESAGREGADO DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE
RIEGO PRESURIZADO EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO- ALTERNATIVA 02
ITEMS DESCRIPCION P. PRIVADOS
1.00 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO CON ASPERSORESFIJOS
1,242,018.60
01.00.00 CAPTACION 12,172.03
Mano de Obra No Calificada 4,076.70
Mano de Obra Calificada 1,230.58
Materiales 6,740.54
Equipo y Herramientas 124.20
02.00.00 DECANTADOR 11,172.86
Mano de Obra No Calificada 3,935.46
Mano de Obra Calificada 1,333.97
Materiales 5,764.75
Equipo y Herramientas 138.68
03.00.00 RESERVORIO REVESTIDO CON GEOMEMBRANA (05 UND CAP.TOTAL=900.75) 92,590.47
Mano de Obra No Calificada 35,884.02
Mano de Obra Calificada 7,905.45
Materiales 43,347.65
Equipo y Herramientas 5,453.35
04.00.00 LINEA DE CONDUCCION (3976.78ML) 406,853.20
Mano de Obra No Calificada 68,722.49
Mano de Obra Calificada 16,078.97
Materiales 313,418.92
Equipo y Herramientas 8,632.81
05.00.00 LINEA DE DISTRIBUCION (4688.84ML) 165,631.75
Mano de Obra No Calificada78,242.53
Mano de Obra Calificada 18,851.80
Materiales 58,205.76
Equipo y Herramientas 10,331.67
06.00.00 LATERALES DE RIEGO (13800.36ML) 349,169.16
Mano de Obra No Calificada 166,227.38
Mano de Obra Calificada 45,617.48
Materiales 114,658.49
Equipo y Herramientas 22,665.81
07.00.00 INSTALACION DE VALVULAS DE CONTROL (98 UND) 78,730.08
Mano de Obra No Calificada 10,073.63
Mano de Obra Calificada 14,646.03
Materiales 53,321.11
Equipo y Herramientas 689.3208.00.00 INSTALACION DE VALVULAS DE PURGA (106 UND) 40,059.24
Mano de Obra No Calificada 18,074.75
Mano de Obra Calificada 10,963.93
Materiales 10,622.70
Equipo y Herramientas 397.86
09.00.00 INSTALACION DE VALVULAS DE AIRE (22 UND) 11,122.03
Mano de Obra No Calificada 3,821.08
Mano de Obra Calificada 2,290.31
Materiales 4,812.74
Equipo y Herramientas 197.90
10.00.00 HIDRANTES (554 UND) 73,820.13
Mano de Obra No Calificada 12,760.16
Mano de Obra Calificada 13,392.96
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114
Materiales 46,618.97
Equipo y Herramientas 1,048.04
11.00.00 EQUIPO DE RIEGO FIJO (02 UND) 697.66
Mano de Obra No Calificada30.78
Mano de Obra Calificada 38.83
Materiales 624.58
Equipo y Herramientas 3.47
COSTO DIRECTO 1,242,018.60
Los precios considerados para cada análisis de cada partida son sin IGV
Fuente: Elaboración Equipo técnico
CUADRO Nº 80:PRESUPUESTO TOTAL DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO
PRESURIZADO EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO- ALTERNATIVA 02
ITEMS DESCRIPCION P. PRIVADOS
1.00 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO CON ASPERSORESFIJOS
1,242,018.60
01.00.00 CAPTACION 12,172.03
02.00.00 DECANTADOR 11,172.86
03.00.00 RESERVORIO REVESTIDO CON GEOMEMBRANA (05 UND CAP.TOTAL=900.75) 92,590.47
04.00.00 LINEA DE CONDUCCION (3976.78ML) 406,853.20
05.00.00 LINEA DE DISTRIBUCION (4688.84ML) 165,631.75
06.00.00 LATERALES DE RIEGO (13800.36ML) 349,169.16
07.00.00 INSTALACION DE VALVULAS DE CONTROL (98 UND) 78,730.08
08.00.00 INSTALACION DE VALVULAS DE PURGA (106 UND) 40,059.2409.00.00 INSTALACION DE VALVULAS DE AIRE (22 UND) 11,122.03
10.00.00 HIDRANTES (554 UND) 73,820.13
11.00.00 EQUIPO DE RIEGO FIJO (02 UND) 697.66
COSTO DIRECTO 1,242,018.60
Fuente: Elaboración Equipo técnico
3.5.2.1.2. Costos de CapacitaciónSe ha considerado un periodo de 04 meses para efectuar la
capacitación y la organización de los beneficiarios. La
implementación del Programa de Capacitación se efectuara a
partir del año en que se concluya con la ejecución de las obras.
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CUADRO Nº 81:PRESUPUESTO DE PLAN DE CAPACITACION
ALTERNATIVA 01 Y ALTERNATIVA 02
EVENTO DESCRIPCION CURSO P. UNIT. CANT. TOTAL
1º Mod. Constitución, Organización de Comités de Riego glb 1.00 510.00
Sesión 1 Curso 255.00 1.00 255.00
* Organización y normatividad
* Legalización de aguas
* Funciones diligénciales
* Manejo administrativo y organización de regantes
Taller Aplicativo Taller 255.00 1.00 255
2º Mod.
Manejo del Agua para riego Tecnificado, Distribución,Operación y Mantenimiento del Sistema de Riego porAspersión glb 1.00 765.00
Sesión 1 Curso 255.00 1.00 255
* El sistema de riego, funciones y uso adecuado
* Métodos y formas de riego
* Plan de riego, Manejo de Agua y riego parcelario
Sesión 2 Curso 255.00 1.00 255
* Operación y manejo del Sistema de Riego por Aspersión
* Mantenimiento del Sistema de Riego por Aspersión
* Consecuencias de la falta de mantenimiento de áreas irrigadas
Taller Aplicativo Taller 255.00 1.00 2553º Mod. Manejo de Cultivos y Conservación del Suelo glb 1.00 1020.00
Sesión 1 Curso 255.00 1.00 255
* Planificación de actividades y administración de la tierra
* Mejoramiento en el Manejo de semillas, técnicas de siembra,deshierbo y control biológico
* Manejo Integrado y control de plagas y enfermedades
* Mejoramiento de la fertilidad de los suelo
* uso de agroquímicos
Sesión 2 Curso 255.00 1.00 255
* Técnicas y manejo de Pastoreos para ganadería extensiva Curso* Planificación integral de pastoreo por tipo de ganado Curso
* Control de erosión por acción de las aguas de riego Curso
* Rotación de cultivos Curso
* Utilización de deshechos vegetales evitando las quemas Curso
* Conservación del Medio Ambiente Curso
Taller Aplicativo Taller 255.00 2.00 510
TOTAL 2295.00
Fuente: Elaboración Equipo técnico
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CUADRO Nº 82:
COSTOS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICAPRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA 01 Y ALTERNATIVA 02
DESCRIPCION UND CANT.COSTOUNIT.
PARCIALCOSTOS
P. PRIVADOS
1.00.- REMUNERACIONES
* Coordinador de Programa (Ing. Agrónomo) Mes 4.00 1016.95 4067.80 4067.80
* Ing. Agrícola Mes 4.00 670.00 2680.00 2680.00
* Antropólogo/ Sociólogo Mes 4.00 670.00 2680.00 2680.00
* Personal Administrativo Mes 1.00 500.00 500.00 500.00
2.00.- COSTOS DE CAPACITACION (Evento)
* Organización de Cursos de Capacitación Glb 1.00 2295.00 2295.00
* Intercambio de Experiencias Evento 1.00 850.00 850.00 850.00
* Talleres de análisis participativo Evento 1.00 425.00 425.00 425.00
* Concursos Concurso 1.00 255.00 255.00 255.00
SUB TOTAL 13752.80
GASTOS ADMINISTRATIVOS (6%) 825.17
TOTAL 14577.96
Fuente: Elaboración Equipo técnico
3.5.2.1.3. Costos de Mitigación Ambiental
La ejecución de la Obra, generara algunos impactos negativos por
movimientos de tierras, contaminación de pérdida de combustible
y lubricantes y contaminación por utilización de concreto u otras
actividades propias de la naturaleza de los trabajos a realizar. En tal
sentido se estima un presupuesto necesario para lograr una
adecuada recuperación de la vegetación en las áreas deterioradas;
para lograr la eliminación del material residual de los trabajos y
trabajos de mitigación de los posibles daños a la propiedad de
terceros.
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CUADRO Nº 83
PRESUPUESTO DE MITIGACION AMBIENTALPRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA 01 Y 02
DESCRIPCION UND CANT.COSTOUNIT.
PARCIALCOSTOS
P. PRIVADOS
Limpieza y recuperación de áreas deterioradas M2 1500.00 0.51 762.71 762.71
Eliminación de Material Excedente en los botaderos M3 500.00 0.59 296.61 296.61
Revegetación de áreas deterioradas M2 800.00 1.27 1016.95 1016.95
Recuperación de propiedades por daños M2 600.00 0.68 406.78 406.78
Limpieza General M2 1500.00 0.68 1016.95 1016.95
Riego sobre superficies M3 20.00 1.02 20.34 20.34
SUB TOTAL 3520.34
GASTOS ADMINISTRATIVOS (6%) 211.220339
TOTAL 3731.56
Fuente: Elaboración Equipo técnico
3.5.2.1.4. Costos Totales de Inversión
Al haberse analizado independiente cada tipo de costos según la
naturaleza de cada componente de las alternativas de solución se
definen los costos totales de Inversión por cada Alternativa siendo
estos:
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CUADRO Nº 84:INVERSION TOTAL EN LA SITUACION CON PROYECTO
ALTERNATIVA 01
INVERSION ALTERNATIVA 01 PRECIOS PRIVADOS
DESCRIPCION COSTO S/. PARCIAL S/.
INVERSION CON PROYECTO
EXPEDIENTE TECNICO (4% C.D.) 38,454.18
1.00CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO CON ASPERSORESMOVILES 943,044.88
1.01 CAPTACION 12,172.03
1.02 DECANTADOR 11,172.86
1.03 RESERVORIO REVESTIDO CON GEOMEMBRANA (05 UND CAP.TOTAL=900.75) 92,590.47
1.04 LINEA DE CONDUCCION (3976.78ML) 406,853.20
1.05 LINEA DE DISTRIBUCION (4452.45ML) 157,508.32
1.06 LATERALES DE RIEGO (6644.80ML) 167,309.08
1.07 INSTALACION DE VALVULAS DE CONTROL (53 UND) 46,417.70
1.08 INSTALACION DE VALVULAS DE PURGA (62 UND) 23,430.69
1.09 INSTALACION DE VALVULAS DE AIRE (22 UND) 11,122.03
1.10 HIDRANTES (101 UND) 13,395.30
1.11 EQUIPO DE RIEGO MOVIL (02 UND) 1,073.20
2.00 CAPACITACION 14,577.963.00 MITIGACION AMBIENTAL 3,731.56
GASTOS GENERALES (10% C.D.) 96,135.44
UTILIDAD (8% C.D.) 76,908.35
IGV 18% 204,191.68
GASTOS DE SUPERVISION (8% C.D.) 76,908.35
LIQUIDACION (1% C.D.) 9,613.54
SUB TOTAL 1,463,565.95
Fuente: Elaboración Equipo técnico
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CUADRO Nº 85:INVERSION TOTAL EN LA SITUACION CON PROYECTO
ALTERNATIVA 02
INVERSION ALTERNATIVA 02 PRECIOS PRIVADOS
DESCRIPCION COSTO S/. PARCIAL S/.
INVERSION CON PROYECTO
EXPEDIENTE TECNICO (4% C.D.) 49,680.74
2.00 OBRAS CIVILES
1.00
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO CON ASPERSORES
FIJOS 1,242,018.60
1.01 CAPTACION 12,172.03
1.02 DECANTADOR 11,172.86
1.03 RESERVORIO REVESTIDO CON GEOMEMBRANA (05 UND CAP.TOTAL=900.75) 92,590.47
1.04 LINEA DE CONDUCCION (3976.78ML) 406,853.20
1.05 LINEA DE DISTRIBUCION (4688.84ML) 165,631.75
1.06 LATERALES DE RIEGO (13800.36ML) 349,169.16
1.07 INSTALACION DE VALVULAS DE CONTROL (98 UND) 78,730.08
1.08 INSTALACION DE VALVULAS DE PURGA (106 UND) 40,059.24
1.09 INSTALACION DE VALVULAS DE AIRE (22 UND) 11,122.03
1.10 HIDRANTES (554 UND) 73,820.13
1.11 EQUIPO DE RIEGO FIJO (02 UND) 697.66
2.00 CAPACITACION 14,577.96
3.00 MITIGACION AMBIENTAL 3,731.56
GASTOS GENERALES (10% C.D.) 126,032.81
UTILIDAD (8% C.D.) 100,826.25
IGV 18% 267,693.69
GASTOS DE SUPERVISION (8% C.D.) 100,826.25
LIQUIDACION (1% C.D.) 12,603.28
SUB TOTAL 1,917,991.16
Fuente: Elaboración Equipo técnico
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120
3.5.2.2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Para el presente proyecto, se ha calculado tomando en consideraciónlas actividades que exige realizar para el normal funcionamiento del
canal durante la vida útil del proyecto.
Para efectos de cálculo se ha considerado el horizonte de evaluación de
10 años.
Los costos de operación y mantenimiento del presente proyecto serán
asumidos por los agricultores beneficiarios en un 100% de manera
general se efectuaran periódicamente la limpieza, resane de todas las
estructuras del sistema de riego en forma manual.
CUADRO Nº 86:COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO SITUACION CON PROYECTO
PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA 01
DESCRIPCION UND CANT. COSTO PARCIALCOSTO
P. PRIVADOS
1. TRABAJOS DE LIMPIEZA (FAENAS)
Limpieza de Captación (sedimentos y piedras) Jornal 20.00 20.00 400.00 400.00
Limpieza de caja de reunión Jornal 20.00 20.00 400.00 400.00
Limpieza de Línea Conducción Jornal 100.00 20.00 2000.00 2000.00
Limpieza de Línea de Distribución Jornal 80.00 20.00 1600.00 1600.00
Limpieza de Líneas Laterales Jornal 150.00 20.00 3000.00 3000.00
Limpieza de cajas de válvulas Jornal 30.00 20.00 600.00 600.00
Operación y Mantenimiento de Hidrantes Jornal 40.00 20.00 800.00 800.00
2. REPARACION DE SISTEMA
Reparación de daños en captación m2 12.95 20.00 259.00 259.00Reparación de Caja de reunión m2 9.86 20.00 197.20 197.20
Reparación de daños en tuberías ml 85.00 70.00 5950.00 5950.00
reparación de Cajas de Válvulas m3 1.20 280.00 336.00 336.00
Reparación de Hidrantes m3 0.15 280.00 42.00 42.00
SUB TOTAL 15584.20
GASTOS ADMINISTRATIVOS (6%) 935.05
TOTAL 16519.25
Fuente: Elaboración Equipo técnico
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121
CUADRO Nº 87:COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO SITUACION CON PROYECTO
PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 02
DESCRIPCION UND CANT. COSTO PARCIALCOSTO
P. PRIVADOS
1. TRABAJOS DE LIMPIEZA (FAENAS)
Limpieza de Captación (sedimentos y piedras) Jornal 20.00 20.00 400.00 400.00
Limpieza de caja de reunión Jornal 20.00 20.00 400.00 400.00
Limpieza de Línea Conducción Jornal 100.00 20.00 2000.00 2000.00
Limpieza de Línea de Distribución Jornal 100.00 20.00 2000.00 2000.00
Limpieza de Líneas Laterales Jornal 230.00 20.00 4600.00 4600.00
Limpieza de cajas de válvulas Jornal 50.00 20.00 1000.00 1000.00Operación y Mantenimiento de Hidrantes Jornal 120.00 20.00 2400.00 2400.00
2. REPARACION DE SISTEMA
Reparación de daños en captación m2 12.95 20.00 259.00 259.00
Reparación de Caja de reunión m2 9.86 20.00 197.20 197.20
Reparación de daños en tuberías ml 85.00 70.00 5950.00 5950.00
reparación de Cajas de Válvulas m3 1.20 280.00 336.00 336.00
Reparación de Hidrantes m3 0.50 280.00 140.00 140.00
SUB TOTAL 19682.20
GASTOS ADMINISTRATIVOS (6%) 1180.93
TOTAL 20863.13
Fuente: Elaboración Equipo técnico
3.5.2.3. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO
Los costos Incrementales se obtienen por la diferencia a partir de los
costos con proyecto y los costos sin proyecto, a partir del cual se realizara
la evaluación económica del proyecto.
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CUADRO Nº 88:FLUJO DE COSTOS TOTALES DEL PROYECTO
PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA 01
DESCRIPCION AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
COSTOS: SITUACION CON PROYECTO
1.00EXPEDIENTE TECNICO 38,454.18
2.00 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGOPRESURIZADO CON ASPERSORES MOVILES 943,044.88
3.00. CAPACITACION 14577.964.00. MITIGACION AMBIENTAL 3731.56
5.00. GASTOS GENERALES 96,135.44
6.00. UTILIDAD 76,908.35
7.00. IGV 204,191.68
8.00. GASTOS DE SUPERVISION 76,908.35
9.00. LIQUIDACION 9,613.54
10.00. OPERACION Y MANTENIMIENTO 16519.25 16519.25 16519.25 16519.25 16519.25 16519.25 16519.25 16519.25 16519.25 16519.25
SUB TOTAL 1,463,565.95 16,519.25 16,519.25 16,519.25 16,519.25 16,519.25 16,519.25 16,519.25 16,519.25 16,519.25 16,519.25
COSTO: SITUACION SIN PROYECTO
1.00. Mantenimiento sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES 1,463,565.95 16,519.25 16,519.25 16,519.25 16,519.25 16,519.25 16,519.25 16,519.25 16,519.25 16,519.25 16,519.25
Fuente: Elaboración Equipo técnico
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CUADRO Nº 89:FLUJO DE COSTOS TOTALES DEL PROYECTO
PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA 02
DESCRIPCION AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
COSTOS: SITUACION CON PROYECTO
1.00EXPEDIENTE TECNICO 49,680.74
2.00 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO
PRESURIZADO CON ASPERSORES FIJOS 1,242,018.603.00. CAPACITACION 14,577.96
4.00. MITIGACION AMBIENTAL 3,731.56
5.00. GASTOS GENERALES 126,032.81
6.00. UTILIDAD 100,826.25
7.00. IGV 267693.69
8.00. GASTOS DE SUPERVISION 100826.25
9.00. LIQUIDACION 12603.28
10.00. OPERACION Y MANTENIMIENTO 20863.13 20863.13 20863.13 20863.13 20863.13 20863.13 20863.13 20863.13 20863.13 20863.13
SUB TOTAL 1,917,991.16 20,863.13 20,863.13 20,863.13 20,863.13 20,863.13 20,863.13 20,863.13 20,863.13 20,863.13 20,863.13
COSTO: SITUACION SIN PROYECTO
1.00. Mantenimiento sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES 1,917,991.16 20,863.13 20,863.13 20,863.13 20,863.13 20,863.13 20,863.13 20,863.13 20,863.13 20,863.13 20,863.13
Fuente: Elaboración Equipo técnico
7/27/2019 PERFIL TECNICO POMAYAROS
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124
IV.- EVALUACION
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125
4.1 EVALUACION SOCIAL
4.1.1 ESTIMACION DE BENEFICIOS
4.1.1.1 BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO
Los beneficios en la Situación “Sin Proyecto”, se han sido estimados a
partir del cálculo del Valor Bruto (VBP) que genera de la producción
agrícola de los principales cultivos agrícolas de Pastos en relación a los
precios de venta en los mercados locales, para dicho cálculos se estima
que al tercer año del proyecto los rendimientos de cultivos se
incrementaran en un 30% en relación a los rendimientos actuales, son
estos criterios que se tomar con el fin de obtener el Beneficio Neto del
proyecto. El cálculo de VBP, se ha efectuado teniendo en cuenta los
precios en chacra. Los resultados se muestran en los cuadros siguientes.
A. BENEFICIOS BRUTOS POR VENTA DE PRODUCCION AGRICOLA
CUADRO Nº 90:
BENEFICIOS BRUTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO A PRECIOS
PRIVADOS Y SOCIALES
PRODUCCION BENEFICIOS
PASTOS CULTIVADOS% de Ha
Cult.AREAHa.
Rend.kg/Ha
PRODUC.TOTAL EN
kg
PRECIO DEVENTA ENCHACRA X
KG S/.
BENEFICIOSBRUTOS
TOTALES VBPS/.
BENEFICIOSBRUTOS
(VBP)/HA S/.
TIERRAS EN SECANO 100.00% 30.00
REY GRAS 53.33% 16.00 15675.00 250800.00 0.27 67716.00 4232.25
ALFALFA 33.33% 10.00 21243.54 212435.40 0.28 59481.91 5948.19TREBOL 13.34% 4.00 17101.78 68407.12 0.27 18469.92 4617.48
TOTAL 100.00% 30.00 531642.52
VBP VALOR DE BENEFICIOS DE PRODUCCION
Fuente: Elaboración Equipo técnico- Encuesta a pobladores
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B. BENEFICIOS NETOS EN LA SITUCION SIN PROYECTO
CUADRO Nº 91:
SITUACION OPTIMIZADA DE LOS CULTIVOS COSTOS DE PRODUCCION/HECTAREA DE PRECIOS PRIVADOS
CULTIVOS Has AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
TIERRAS EN SECANO
REY GRAS 16.00 3720.11 1923.41 1923.41 1923.41 3720.11 1923.41 1923.41 1923.41 3720.11 1923.41 1923.41
ALFALFA 10.00 3148.60 1620.30 1620.30 1620.30 3148.60 1620.30 1620.30 1620.30 3148.60 1620.30 1620.30
TREBOL 4.00 2655.79 1570.33 1570.33 1570.33 2655.79 1570.33 1570.33 1570.33 2655.79 1570.33 1570.33
TOTAL 30.00
* Se considedan gastos distintos cada 4 años debido a que se esta considerando un tiempo de produccion de los pastos cultivados de 4 años (como pastoreo)
CUADRO Nº 92:
SITUACION OPTIMIZADA DE LOS CULTIVOS COSTOS DE PRODUCCION TOTALES DE PRECIOS PRIVADOS
CULTIVOS Has AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
TIERRAS EN SECANOREY GRAS 16.00 59521.79 30774.55 30774.55 30774.55 59521.79 30774.55 30774.55 30774.55 59521.79 30774.55 30774.55
ALFALFA 10.00 31485.97 16202.98 16202.98 16202.98 31485.97 16202.98 16202.98 16202.98 31485.97 16202.98 16202.98
TREBOL 4.00 10623.15 6281.30 6281.30 6281.30 10623.15 6281.30 6281.30 6281.30 10623.15 6281.30 6281.30
TOTAL 30.00 101630.91 53258.83 53258.83 53258.83 101630.91 53258.83 53258.83 53258.83 101630.91 53258.83 53258.83
* Se considedan gastos distintos cada 4 años debido a que se esta considerando un tiempo de produccion de los pastos cultivados de 4 años (como pastoreo)
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CUADRO Nº 93: SITUACION OPTIMIZADA BENEFICIOS BRUTOS TOTALES /HECTAREA A PRECIOSPRIVADOS
CULTIVOS Has AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
TIERRAS EN SECANO
REY GRAS 16.00 4232.25 4232.25 4232.25 4232.25 4232.25 4232.25 4232.25 4232.25 4232.25 4232.25 4232.25
ALFALFA 10.00 5948.19 5948.19 5948.19 5948.19 5948.19 5948.19 5948.19 5948.19 5948.19 5948.19 5948.19
TREBOL 4.00 4617.48 4617.48 4617.48 4617.48 4617.48 4617.48 4617.48 4617.48 4617.48 4617.48 4617.48
TOTAL 30.00
CUADRO Nº 94: SITUACION OPTIMIZADA BENEFICIOS BRUTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS
CULTIVOS Has AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
TIERRAS EN SECANO
REY GRAS 16.00 67716.00 67716.00 67716.00 67716.00 67716.00 67716.00 67716.00 67716.00 67716.00 67716.00 67716.00
ALFALFA 10.00 59481.91 59481.91 59481.91 59481.91 59481.91 59481.91 59481.91 59481.91 59481.91 59481.91 59481.91
TREBOL 4.00 18469.92 18469.92 18469.92 18469.92 18469.92 18469.92 18469.92 18469.92 18469.92 18469.92 18469.92
TOTAL 30.00 145667.83 145667.83 145667.83 145667.83 145667.83 145667.83 145667.83 145667.83 145667.83 145667.83 145667.83
CUADRO Nº 95: SITUACION OPTIMIZADA BENEFICIOSNETOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS
COSTOS TOTALES
CULTIVOS Has AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10TIERRAS EN SECANO 30.00
COSTOS DE PROD.TOTALES 101630.91 53258.83 53258.83 53258.83 101630.91 53258.83 53258.83 53258.83 101630.91 53258.83 53258.83
BENEFICIOS BRUTOSTOTALES 145667.83 145667.83 145667.83 145667.83 145667.83 145667.83 145667.83 145667.83 145667.83 145667.83 145667.83
TOTAL 44036.93 92409.00 92409.00 92409.00 44036.93 92409.00 92409.00 92409.00 44036.93 92409.00 92409.00
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CUADRO Nº 96:
SITUACION OPTIMIZADA DE LOS CULTIVOS COSTOS DE PRODUCCION/HECTAREA DE PRECIOS SOCIALES
CULTIVOS Has AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
TIERRAS EN SECANO
REY GRAS 16.00 2506.77 1101.38 1101.38 1101.38 2506.77 1101.38 1101.38 1101.38 2506.77 1101.38 1101.38
ALFALFA 10.00 2026.70 846.77 846.77 846.77 2026.70 846.77 846.77 846.77 2026.70 846.77 846.77TREBOL 4.00 1612.74 804.79 804.79 804.79 1612.74 804.79 804.79 804.79 1612.74 804.79 804.79
TOTAL 30.00
* Se considedan gastos distintos cada 4 años debido a que se esta considerando un tiempo de produccion de los pastos cultivados de 4 años (como pastoreo)
CUADRO Nº 97:
SITUACION OPTIMIZADA DE LOS CULTIVOS COSTOS DE PRODUCCION TOTALES DE PRECIOS SOCIALES
CULTIVOS Has AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
TIERRAS EN SECANO
REY GRAS 16.00 40108.31 17622.14 17622.14 17622.14 40108.31 17622.14 17622.14 17622.14 40108.31 17622.14 17622.14
ALFALFA 10.00 20266.96 8467.71 8467.71 8467.71 20266.96 8467.71 8467.71 8467.71 20266.96 8467.71 8467.71
TREBOL 4.00 6450.94 3219.17 3219.17 3219.17 6450.94 3219.17 3219.17 3219.17 6450.94 3219.17 3219.17
TOTAL 30.00 66826.21 29309.02 29309.02 29309.02 66826.21 29309.02 29309.02 29309.02 66826.21 29309.02 29309.02
* Se considedan gastos distintos cada 4 años debido a que se esta considerando un tiempo de produccion de los pastos cultivados de 4 años (como pastoreo)
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CUADRO Nº 98: SITUACION OPTIMIZADA BENEFICIOS BRUTOS/ HECTAREA A PRECIOS SOCIALES
CULTIVOS Has AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
TIERRAS EN SECANO
REY GRAS 16.00 4232.25 4232.25 4232.25 4232.25 4232.25 4232.25 4232.25 4232.25 4232.25 4232.25 4232.25
ALFALFA 10.00 5948.19 5948.19 5948.19 5948.19 5948.19 5948.19 5948.19 5948.19 5948.19 5948.19 5948.19
TREBOL 4.00 4617.48 4617.48 4617.48 4617.48 4617.48 4617.48 4617.48 4617.48 4617.48 4617.48 4617.48
TOTAL 30.00
CUADRO Nº 99: SITUACION OPTIMIZADA BENEFICIOS BRUTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES
CULTIVOS Has AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
TIERRAS EN SECANO
REY GRAS 16.00 67716.00 67716.00 67716.00 67716.00 67716.00 67716.00 67716.00 67716.00 67716.00 67716.00 67716.00
ALFALFA 10.00 59481.91 59481.91 59481.91 59481.91 59481.91 59481.91 59481.91 59481.91 59481.91 59481.91 59481.91
TREBOL 4.00 18469.92 18469.92 18469.92 18469.92 18469.92 18469.92 18469.92 18469.92 18469.92 18469.92 18469.92
TOTAL 30.00 145667.83 145667.83 145667.83 145667.83 145667.83 145667.83 145667.83 145667.83 145667.83 145667.83 145667.83
CUADRO Nº 100: SITUACION OPTIMIZADA BENEFICIOS NETOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES
COSTOS TOTALES
CULTIVOS HasAÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
TIERRAS EN SECANO 30.00COSTOS DEPROD.TOTALES 66826.21 29309.02 29309.02 29309.02 66826.21 29309.02 29309.02 29309.02 66826.21 29309.02 29309.02
BENEFICIOS BRUTOSTOTALES 145667.83 145667.83 145667.83 145667.83 145667.83 145667.83 145667.83 145667.83 145667.83 145667.83 145667.83
TOTAL 78841.62 116358.81 116358.81 116358.81 78841.62 116358.81 116358.81 116358.81 78841.62 116358.81 116358.81
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130
4.1.1.2 BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO
Para estimar los beneficios en la Situación “Con proyecto”, se ha
calculado el Valor Bruto de la Producción (VBP), para el horizonte de
evaluación del Proyecto. De la misma manera que en el caso anterior, se
le ha restado los Costos de Producción, lo que ha permitido obtener los
Beneficios Netos. Se presupone que al contar con agua para riego en
cantidad y oportunidad optimas, la utilización de las tierras agrícolas se
verá incrementada. Además la introducción de nueva tecnología permitirá
mejorar significativamente los rendimientos de los cultivos hasta un 30%
en el tercer año del proyecto. Para el cálculo del VBP, se han utilizado
precios de chacra. Los resultados se muestran en los cuadros siguientes.
A. BENEFICIOS BRUTOS POR VENTA DE PRODUCCION AGRICOLA
CUADRO Nº 101:
BENEFICIOS BRUTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO EN EL PRIMERAÑO- A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
PRODUCCION BENEFICIOS
PASTOS CULTIVADOS% de Ha
Cult.AREAHa.
Rend.kg/Ha
PRODUC.TOTAL EN kg
PRECIO DEVENTA EN
CHACRA X KGS/.
BENEFICIOSBRUTOS
TOTALES VBPS/.
BENEFICIOSBRUTOS
(VBP)/HAS/.
TIERRAS EN SECANO 100.00% 81.00
REY GRAS 50.62% 41.00 15675.00 642675.00 0.27 173522.25 4232.25
ALFALFA 37.04% 30.00 21243.54 637306.20 0.28 178445.74 5948.19TREBOL 12.36% 10.00 17101.78 171017.80 0.27 46174.81 4617.48
TOTAL 100.00% 81.00 1450999.00
VBP VALOR DE BENEFICIOS DE PRODUCCION
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131
CUADRO Nº 102:
BENEFICIOS BRUTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO EN EL SEGUNDOAÑO-A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
PRODUCCION BENEFICIOS
PASTOS CULTIVADOS% de Ha
Cult.AREAHa.
Rend.kg/Ha
PRODUC.TOTAL EN kg
PRECIO DEVENTA ENCHACRA X
KG S/.
BENEFICIOSBRUTOS
TOTALES VBPS/.
BENEFICIOSBRUTOS
(VBP)/HAS/.
TIERRAS EN SECANO 100.00% 81.00
REY GRAS 50.62% 41.00 18026.25 739076.25 0.27 199550.59 4867.09
ALFALFA 37.04% 30.00 24430.07 732902.13 0.28 205212.60 6840.42
TREBOL 12.36% 10.00 19667.05 196670.47 0.27 53101.03 5310.10
TOTAL 100.00% 81.00 1668648.85
VBP VALOR DE BENEFICIOS DE PRODUCCION
CUADRO Nº 103:
BENEFICIOS BRUTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO EN EL TERCERAÑO- A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
PRODUCCION BENEFICIOS
PASTOS CULTIVADOS% de Ha
Cult.AREAHa.
Rend.kg/Ha
PRODUC.TOTAL EN kg
PRECIO DEVENTA ENCHACRA X
KG S/.
BENEFICIOSBRUTOSTOTALESVBP S/.
BENEFICIOSBRUTOS
(VBP)/HAS/.
TIERRAS EN SECANO 100.00% 81.00
REY GRAS 50.62% 41.00 20377.50 835477.50 0.27 225578.93 5501.93
ALFALFA 37.04% 30.00 27616.60 828498.06 0.28 231979.46 7732.65
TREBOL 12.36% 10.00 22232.31 222323.14 0.27 60027.25 6002.72
TOTAL 100.00% 81.00 1886298.70
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B. BENEFICIOS NETOS EN LA SITUCION CON PROYECTO
CUADRO Nº 104:SITUACION CON PROYECTO DE LOS CULTIVOS COSTOS DE PRODUCCION/HECTAREA DE PRECIOS PRIVADOS
CULTIVOS Has AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
TIERRAS EN SECANO
REY GRAS 41.00 3720.11 1923.41 1923.41 1923.41 3720.11 1923.41 1923.41 1923.41 3720.11 1923.41
ALFALFA 30.00 3148.60 1620.30 1620.30 1620.30 3148.60 1620.30 1620.30 1620.30 3148.60 1620.30
TREBOL 10.00 2655.79 1570.33 1570.33 1570.33 2655.79 1570.33 1570.33 1570.33 2655.79 1570.33
TOTAL 81.00
* Se considedan gastos distintos cada 4 años debido a que se esta considerando un tiempo de produccion de los pastos cultivados de 4 años (como pastoreo)
CUADRO Nº 105:SITUACION CON PROYECTO DE LOS CULTIVOS COSTOS DE PRODUCCION TOTALES DE PRECIOS PRIVADOS
CULTIVOS Has AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
TIERRAS EN SECANO
REY GRAS 41.00 152524.59 78859.79 78859.79 78859.79 152524.59 78859.79 78859.79 78859.79 152524.59 78859.79
ALFALFA 30.00 94457.90 48608.95 48608.95 48608.95 94457.90 48608.95 48608.95 48608.95 94457.90 48608.95TREBOL 10.00 26557.87 15703.25 15703.25 15703.25 26557.87 15703.25 15703.25 15703.25 26557.87 15703.25
TOTAL 81.00 273540.36 143171.99 143171.99 143171.99 273540.36 143171.99 143171.99 143171.99 273540.36 143171.99
* Se considedan gastos distintos cada 4 años debido a que se esta considerando un tiempo de produccion de los pas tos cultivados de 4 años (como pastoreo)
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CUADRO Nº 106: SITUACION CON PROYECTO BENEFICIOS BRUTOS/ HECTAREA A PRECIOS PRIVADOS
CULTIVOS Has AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
TIERRAS EN SECANO
REY GRAS 41.00 4232.25 4867.09 5501.93 5501.93 5501.93 5501.93 5501.93 5501.93 5501.93 5501.93
ALFALFA 30.00 5948.19 6840.42 7732.65 7732.65 7732.65 7732.65 7732.65 7732.65 7732.65 7732.65
TREBOL 10.00 4617.48 5310.10 6002.72 6002.72 6002.72 6002.72 6002.72 6002.72 6002.72 6002.72
TOTAL 81.00
CUADRO Nº 107: SITUACION CON PROYECTO BENEFICIOS BRUTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS
CULTIVOS Has AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
TIERRAS EN SECANO
REY GRAS 41.00 173522.25 199550.59 225578.93 225578.93 225578.93 225578.93 225578.93 225578.93 225578.93 225578.93
ALFALFA 30.00 178445.74 205212.60 231979.46 231979.46 231979.46 231979.46 231979.46 231979.46 231979.46 231979.46
TREBOL 10.00 46174.81 53101.03 60027.25 60027.25 60027.25 60027.25 60027.25 60027.25 60027.25 60027.25
TOTAL 81.00 398142.79 457864.21 517585.63 517585.63 517585.63 517585.63 517585.63 517585.63 517585.63 517585.63
CUADRO Nº 108: SITUACION CON PROYECTO BENEFICIOS NETOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS
COSTOS TOTALES
CULTIVOS HasAÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10TIERRAS EN SECANO 81.00
COSTOS DEPROD.TOTALES 273540.36 143171.99 143171.99 143171.99 273540.36 143171.99 143171.99 143171.99 273540.36 143171.99
BENEFICIOS BRUTOSTOTALES 398142.79 457864.21 517585.63 517585.63 517585.63 517585.63 517585.63 517585.63 517585.63 517585.63
TOTAL 124602.44 314692.22 374413.64 374413.64 244045.27 374413.64 374413.64 374413.64 244045.27 374413.64
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CUADRO Nº 109:SITUACION CON PROYECTO DE LOS CULTIVOS COSTOS DE PRODUCCION/HECTAREA DE PRECIOS SOCIALES
CULTIVOS Has AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
TIERRAS EN SECANO
REY GRAS 41.00 2506.77 1101.38 1101.38 1101.38 2506.77 1101.38 1101.38 1101.38 2506.77 1101.38
ALFALFA 30.00 2026.70 846.77 846.77 846.77 2026.70 846.77 846.77 846.77 2026.70 846.77
TREBOL 10.00 1612.74 804.79 804.79 804.79 1612.74 804.79 804.79 804.79 1612.74 804.79
TOTAL 81.00* Se considedan gastos distintos cada 4 años debido a que se esta considerando un tiempo de produccion de los pastos cultivados de 4 años (como pastoreo)
CUADRO Nº 110:SITUACION CON PROYECTO DE LOS CULTIVOS COSTOS DE PRODUCCION TOTALES DE PRECIOS SOCIALES
CULTIVOS Has AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
TIERRAS EN SECANO
REY GRAS 41.00 102777.53 45156.74 45156.74 45156.74 102777.53 45156.74 45156.74 45156.74 102777.53 45156.74
ALFALFA 30.00 60800.88 25403.12 25403.12 25403.12 60800.88 25403.12 25403.12 25403.12 60800.88 25403.12
TREBOL 10.00 16127.36 8047.93 8047.93 8047.93 16127.36 8047.93 8047.93 8047.93 16127.36 8047.93
TOTAL 81.00 179705.77 78607.79 78607.79 78607.79 179705.77 78607.79 78607.79 78607.79 179705.77 78607.79
* Se considedan gastos distintos cada 4 años debido a que se esta considerando un tiempo de produccion de los pastos cultivados de 4 años (como pastoreo)
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CUADRO Nº 111: SITUACION CON PROYECTO BENEFICIOS BRUTOS/ HECTAREA A PRECIOS SOCIALES
CULTIVOS Has AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
TIERRAS EN SECANO
REY GRAS 41.00 4232.25 4867.09 5501.93 5501.93 5501.93 5501.93 5501.93 5501.93 5501.93 5501.93
ALFALFA 30.00 5948.19 6840.42 7732.65 7732.65 7732.65 7732.65 7732.65 7732.65 7732.65 7732.65
TREBOL 10.00 4617.48 5310.10 6002.72 6002.72 6002.72 6002.72 6002.72 6002.72 6002.72 6002.72
TOTAL 81.00
CUADRO Nº 112: SITUACION CON PROYECTO BENEFICIOS BRUTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES
CULTIVOS Has AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
TIERRAS EN SECANO
REY GRAS 41.00 173522.25 199550.59 225578.93 225578.93 225578.93 225578.93 225578.93 225578.93 225578.93 225578.93
ALFALFA 30.00 178445.74 205212.60 231979.46 231979.46 231979.46 231979.46 231979.46 231979.46 231979.46 231979.46
TREBOL 10.00 46174.81 53101.03 60027.25 60027.25 60027.25 60027.25 60027.25 60027.25 60027.25 60027.25
TOTAL 81.00 398142.79 457864.21 517585.63 517585.63 517585.63 517585.63 517585.63 517585.63 517585.63 517585.63
CUADRO Nº 113: SITUACION CON PROYECTO BENEFICIOS NETOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES
COSTOS TOTALES
CULTIVOS HasAÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
TIERRAS EN SECANO 81.00
COSTOS DEPROD.TOTALES 179705.77 78607.79 78607.79 78607.79 179705.77 78607.79 78607.79 78607.79 179705.77 78607.79
BENEFICIOS BRUTOSTOTALES 398142.79 457864.21 517585.63 517585.63 517585.63 517585.63 517585.63 517585.63 517585.63 517585.63
TOTAL 218437.02 379256.42 438977.84 438977.84 337879.85 438977.84 438977.84 438977.84 337879.85 438977.84
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4.1.1.3 BENEFICIOS INCREMENTALES
Son aquellos beneficios netos adicionales que resultan con la Implementación del Proyecto haciendo un
comparativo de los beneficios Netos de la Situación con Proyecto y la Situación sin proyecto siendo estos:
CUADRO Nº 114:CAMBIOS DEL VALOR BRUTO TOTAL DE LA PRODUCCION A PRECIOS PRIVADOS
CULTIVOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
SITUACION CON PROYECTO
TIERRAS CON RIEGO 145667.83 398142.79 457864.21 517585.63 457864.21 457864.21 457864.21 457864.21 457864.21 457864.21 457864.21
REY GRAS 67716.00 173522.25 199550.59 225578.93 199550.59 199550.59 199550.59 199550.59 199550.59 199550.59 199550.59
ALFALFA 59481.91 178445.74 205212.60 231979.46 205212.60 205212.60 205212.60 205212.60 205212.60 205212.60 205212.60
TREBOL 18469.92 46174.81 53101.03 60027.25 53101.03 53101.03 53101.03 53101.03 53101.03 53101.03 53101.03
TOTAL
SITUACION SIN PROYECTO
T. SIN RIEGO 145667.83 145667.83 145667.83 145667.83 145667.83 145667.83 145667.83 145667.83 145667.83 145667.83 145667.83
VALOR BRUTO INCREMENTAL 0.00 252474.96 312196.38 371917.80 312196.38 312196.38 312196.38 312196.38 312196.38 312196.38 312196.38
* Se considedan gastos di stintos cada 4 años debido a que se e sta considerando un tiempo de produccion de los pastos cultivados de 4 años (como pastoreo)
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CUADRO Nº 115:CAMBIOS DEL VALOR BRUTO TOTAL DE LA PRODUCCION A PRECIOS SOCIALES
CUADRO Nº 116:
CAMBIOS EN LOS VALORES DE COSTOS TOTALES DE PRODUCCION "COSTOS INCREMENTALES DE
PRODUCCION" A PRECIOS PRIVADOS
CULTIVOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
SITUACION CON PROYECTO
TIERRAS CON RIEGO 145667.83 398142.79 457864.21 517585.63 517585.63 517585.63 517585.63 517585.63 517585.63 517585.63 517585.63
REY GRAS 67716.00 173522.25 199550.59 225578.93 225578.93 225578.93 225578.93 225578.93 225578.93 225578.93 225578.93
ALFALFA 59481.91 178445.74 205212.60 231979.46 231979.46 231979.46 231979.46 231979.46 231979.46 231979.46 231979.46
TREBOL 18469.92 46174.81 53101.03 60027.25 60027.25 60027.25 60027.25 60027.25 60027.25 60027.25 60027.25
TOTAL
SITUACION SIN PROYECTO
T. SIN RIEGO 145667.83 145667.83 145667.83 145667.83 145667.83 145667.83 145667.83 145667.83 145667.83 145667.83 145667.83
VALOR BRUTO INCREMENTAL 0.00 252474.96 312196.38 371917.80 371917.80 371917.80 371917.80 371917.80 371917.80 371917.80 371917.80
* Se considedan gastos di stintos cada 4 años debi do a que se esta conside rando un tiempo de produccion de los pastos cultivados de 4 años (como pastoreo)
CULTIVOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
SITUACION CON PROYECTO
TIERRAS CON RIEGO 101630.91 273540.36 143171.99 143171.99 143171.99 273540.36 143171.99 143171.99 143171.99 273540.36 143171.99
REY GRAS 59521.79 152524.59 78859.79 78859.79 78859.79 152524.59 78859.79 78859.79 78859.79 152524.59 78859.79
ALFALFA 31485.97 94457.90 48608.95 48608.95 48608.95 94457.90 48608.95 48608.95 48608.95 94457.90 48608.95
TREBOL 10623.15 26557.87 15703.25 15703.25 15703.25 26557.87 15703.25 15703.25 15703.25 26557.87 15703.25TOTAL
SITUACION SIN PROYECTO
T. SIN RIEGO 101630.91 101630.91 101630.91 101630.91 101630.91 101630.91 101630.91 101630.91 101630.91 101630.91 101630.91
COSTOS INCREMENTALES 0.00 171909.45 41541.08 41541.08 41541.08 171909.45 41541.08 41541.08 41541.08 171909.45 41541.08
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CUADRO Nº 117:
CAMBIOS EN LOS VALORES DE COSTOS TOTALES DE PRODUCCION "COSTOS INCREMENTALES DE
PRODUCCION" A PRECIOS SOCIALES
CUADRO Nº 118:
BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
CULTIVOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
SITUACION CON PROYECTO
TIERRAS CON RIEGO 66826.21 179705.77 78607.79 78607.79 78607.79 179705.77 78607.79 78607.79 78607.79 179705.77 78607.79
REY GRAS 40108.31 102777.53 45156.74 45156.74 45156.74 102777.53 45156.74 45156.74 45156.74 102777.53 45156.74
ALFALFA 20266.96 60800.88 25403.12 25403.12 25403.12 60800.88 25403.12 25403.12 25403.12 60800.88 25403.12
TREBOL 6450.94 16127.36 8047.93 8047.93 8047.93 16127.36 8047.93 8047.93 8047.93 16127.36 8047.93TOTAL
SITUACION SIN PROYECTO
T. SIN RIEGO 66826.21 66826.21 66826.21 66826.21 66826.21 66826.21 66826.21 66826.21 66826.21 66826.21 66826.21
COSTOS INCREMENTALES 0.00 112879.56 11781.58 11781.58 11781.58 112879.56 11781.58 11781.58 11781.58 112879.56 11781.58
CULTIVOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
SITUACION CON PROYECTO
VBP INCREMENTAL 0.00 252474.96 312196.38 371917.80 312196.38 312196.38 312196.38 312196.38 312196.38 312196.38 312196.38
VCP INCREMENTALES 0.00 171909.45 41541.08 41541.08 41541.08 171909.45 41541.08 41541.08 41541.08 171909.45 41541.08
BENEFICIOS INCREMENTALES 0.00 80565.51 270655.29 330376.71 270655.29 140286.92 270655.29 270655.29 270655.29 140286.92 270655.29
* VBP= VALOR BRUTO DE PRODUCCION (BENEFICIOS BRUTOS)
* VCP= VALOR COSTOS DE PRODUCCION
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CUADRO Nº 119:
BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
CULTIVOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
SITUACION CON PROYECTO
VBP INCREMENTAL 0.00 252474.96 312196.38 371917.80 371917.80 371917.80 371917.80 371917.80 371917.80 371917.80 371917.80
VCP INCREMENTALES 0.00 112879.56 11781.58 11781.58 11781.58 112879.56 11781.58 11781.58 11781.58 112879.56 11781.58
BENEFICIOS INCREMENTALES 0.00 139595.39 300414.80 360136.22 360136.22 259038.23 360136.22 360136.22 360136.22 259038.23 360136.22
* VBP= VALOR BRUTO DE PRODUCCION (BENEFICIOS BRUTOS)
* VCP= VALOR COSTOS DE PRODUCCION
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141
CUADRO Nº 120:PRESUPUESTO DESAGREGADO EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01
Principales Rubros Costo total aprecios demercado
Factor decorrección
Costo a preciossociales
EXPEDIENTE TECNICO 38,454.18 0.84 32,301.51
Costo Directo1.00 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO
PRESURIZADO CON ASPERSORES MOVILES 673,671.221.01 CAPTACION
Mano de Obra No Calificada 4,076.71 0.41 1,671.45
Mano de Obra Calificada 1,230.58 0.91 1,119.83
Materiales 6,740.54 0.84 5,662.06
Equipo y Herramientas 124.20 0.84 104.33
1.02 DECANTADOR
Mano de Obra No Calificada 3,935.46 0.41 1,613.54
Mano de Obra Calificada 1,333.97 0.91 1,213.91
Materiales 5,764.75 0.84 4,842.39
Equipo y Herramientas 138.68 0.84 116.49
1.03RESERVORIO REVESTIDO CON GEOMEMBRANA (05UND CAP.TOTAL=900.75)
Mano de Obra No Calificada 35,884.02 0.41 14,712.45
Mano de Obra Calificada 7,905.45 0.91 7,193.96
Materiales 43,347.65 0.84 36,412.03
Equipo y Herramientas 5,453.35 0.84 4,580.81
1.04 LINEA DE CONDUCCION (3976.78ML)
Mano de Obra No Calificada 68,722.49 0.41 28,176.22
Mano de Obra Calificada 16,078.97 0.91 14,631.86
Materiales 313,418.92 0.84 263,271.90
Equipo y Herramientas 8,632.81 0.84 7,251.56
1.05 LINEA DE DISTRIBUCION (4452.45ML)
Mano de Obra No Calificada 74,439.81 0.41 30,520.32
Mano de Obra Calificada 17,903.24 0.91 16,291.95
Materiales 55,354.33 0.84 46,497.64
Equipo y Herramientas 9,810.94 0.84 8,241.19
1.06 LATERALES DE RIEGO (6644.80ML)
Mano de Obra No Calificada 80,516.26 0.41 33,011.67
Mano de Obra Calificada 21,946.36 0.91 19,971.19
Materiales 53,914.92 0.84 45,288.53
Equipo y Herramientas 10,931.54 0.84 9,182.50
1.07 INSTALACION DE VALVULAS DE CONTROL (53 UND)
Mano de Obra No Calificada 5,431.78 0.41 2,227.03
Mano de Obra Calificada 7,936.95 0.91 7,222.62
7/27/2019 PERFIL TECNICO POMAYAROS
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142
Materiales 32,651.26 0.84 27,427.06
Equipo y Herramientas 397.71 0.84 334.08
1.08 INSTALACION DE VALVULAS DE PURGA (62 UND)
Mano de Obra No Calificada 10,552.98 0.41 4,326.72
Mano de Obra Calificada 6,431.68 0.91 5,852.83
Materiales 6,213.33 0.84 5,219.20
Equipo y Herramientas 232.70 0.84 195.47
1.09 INSTALACION DE VALVULAS DE AIRE (22 UND)
Mano de Obra No Calificada 3,821.08 0.41 1,566.64
Mano de Obra Calificada 2,290.31 0.91 2,084.18
Materiales 4,812.74 0.84 4,042.70
Equipo y Herramientas 197.90 0.84 166.23
1.10 HIDRANTES (101 UND)
Mano de Obra No Calificada 2,032.48 0.41 833.32
Mano de Obra Calificada 2,440.86 0.91 2,221.19
Materiales 8,730.92 0.84 7,333.98
Equipo y Herramientas 191.03 0.84 160.46
1.11 EQUIPO DE RIEGO MOVIL CON CAÑON MOVIL (02 UND)
Mano de Obra No Calificada 61.56 0.41 25.24
Mano de Obra Calificada 38.83 0.91 35.34
Materiales 967.80 0.84 812.95
Equipo y Herramientas 5.02 0.84 4.21
2.00 CAPACITACION 12,940.44
Insumo de origen nacional 4650.17 0.84 3906.14
Insumo de origen importado 0.00 0.81 0.00
Mano de obra calificada 9927.80 0.91 9034.29
Mano de obra no calificada 0.00 0.41 0.003.00 MITIGACION AMBIENTAL 2,232.97
Insumo de origen nacional 1634.95 0.84 1373.36
Insumo de origen importado 0.00 0.81 0.00
Mano de obra calificada 0.00 0.91 0.00
Mano de obra no calificada 2096.61 0.41 859.61Gastos Generales 96,135.44 0.84 80,753.77
Utilidad 76,908.35 0.84 64,603.02
IGV 204,191.68 0.91 185,814.43
Gastos de Supervisión 76,908.35 0.91 69,986.60
Liquidación 9,613.54 0.91 8,748.33
Total S/. 1,463,565.95 S/. 1,131,052.27
Fuente: Elaboración Equipo técnico
7/27/2019 PERFIL TECNICO POMAYAROS
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143
CUADRO Nº 121:PRESUPUESTO DESAGREGADO EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 02
Principales Rubros Costo totala precios demercado
Factor decorrección
Costo apreciossociales
EXPEDIENTE TECNICO 49,680.74 0.84 41731.83
Costo Directo0.00 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO
PRESURIZADO CON ASPERSORES FIJOS 879765.091.01 CAPTACION
Mano de Obra No Calificada 4,076.700.41
1671.45
Mano de Obra Calificada1,230.58
0.911119.82
Materiales6,740.54
0.845662.06
Equipo y Herramientas 124.20 0.84 104.33
1.02 DECANTADOR
Mano de Obra No Calificada3,935.46
0.411613.54
Mano de Obra Calificada1,333.97
0.911213.91
Materiales5,764.75
0.844842.39
Equipo y Herramientas138.68
0.84116.49
1.03 RESERVORIO REVESTIDO CON GEOMEMBRANA (05UND CAP.TOTAL=900.75)Mano de Obra No Calificada
35,884.020.41
14712.45
Mano de Obra Calificada7,905.45
0.917193.96
Materiales 43,347.65 0.84 36412.03Equipo y Herramientas
5,453.350.84
4580.81
1.04 LINEA DE CONDUCCION (3976.78ML)
Mano de Obra No Calificada68,722.49
0.4128176.22
Mano de Obra Calificada16,078.97
0.9114631.87
Materiales13,418.92
0.84263271.90
Equipo y Herramientas8,632.81
0.847251.56
1.05 LINEA DE DISTRIBUCION (4688.84ML)
Mano de Obra No Calificada78,242.53
0.4132079.44
Mano de Obra Calificada18,851.80
0.9117155.13
Materiales58,205.76
0.8448892.84
Equipo y Herramientas10,331.67
0.848678.60
1.06 LATERALES DE RIEGO (13800.36ML)
Mano de Obra No Calificada166,227.38
0.4168153.23
Mano de Obra Calificada45,617.48
0.9141511.91
Materiales114,658.49
0.8496313.13
Equipo y Herramientas22,665.81
0.8419039.28
1.07 INSTALACION DE VALVULAS DE CONTROL (98 UND)
Mano de Obra No Calificada10,073.63
0.414130.19
Mano de Obra Calificada 14,646.03 0.91 13327.88
7/27/2019 PERFIL TECNICO POMAYAROS
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144
Materiales53,321.11
0.8444789.73
Equipo y Herramientas689.32
0.84579.03
1.08 INSTALACION DE VALVULAS DE PURGA (106 UND)
Mano de Obra No Calificada18,074.75
0.417410.65
Mano de Obra Calificada10,963.93
0.919977.18
Materiales10,622.70
0.848923.07
Equipo y Herramientas397.86
0.84334.20
1.09 INSTALACION DE VALVULAS DE AIRE (22 UND)
Mano de Obra No Calificada3,821.08
0.411566.64
Mano de Obra Calificada2,290.31
0.912084.18
Materiales4,812.74
0.844042.70
Equipo y Herramientas197.90
0.84166.23
1.10 HIDRANTES (554 UND)Mano de Obra No Calificada
2,760.160.41
5231.67
Mano de Obra Calificada13,392.96
0.9112187.59
Materiales46,618.97
0.8439159.93
Equipo y Herramientas1,048.04
0.84880.36
1.11 EQUIPO DE RIEGO FIJO CON CA ON MOVIL (02 UND)
Mano de Obra No Calificada30.78
0.4112.62
Mano de Obra Calificada38.83
0.9135.34
Materiales624.58
0.84524.64
Equipo y Herramientas3.47
0.842.92
2.00 CAPACITACION 12,940.44
Insumo de origen nacional 4,650.17 0.84 3,906.14
Insumo de origen importado 0.00 0.81 0.00
Mano de obra calificada 9,927.80 0.91 9,034.29
Mano de obra no calificada 0.00 0.41 0.00
3.00 MITIGACION AMBIENTAL 2,232.97
Insumo de origen nacional 1,634.95 0.84 1,373.36
Insumo de origen importado 0.00 0.81 0.00
Mano de obra calificada 0.00 0.91 0.00
Mano de obra no calificada 2,096.61 0.41 859.61Gastos Generales 126,032.81 0.84 105,867.56
Utilidad 100,826.25 0.84 84,694.05
IGV 267,693.69 0.91 243,601.26
Gastos de Supervisión 100,826.25 0.91 91,751.89
Liquidación 12,603.28 0.91 11,468.99
Total 1,917,991.16 1474054.06
Fuente: Elaboración Equipo técnico
7/27/2019 PERFIL TECNICO POMAYAROS
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145
P. PRIVADOS P. SOCIALES
1. TRABAJOS DE LIMPIEZA (FAENAS)
Limpieza de Captacion (sedimentos y piedras) Jornal 20.00 20.00 400.00 400.00 164.00
Limpieza de caja de reunion Jornal 20.00 20.00 400.00 400.00 164.00
Limpieza de Linea Conduccion Jornal 100.00 20.00 2000.00 2000.00 820.00
Limpieza de Linea de Distribucion Jornal 80.00 20.00 1600.00 1600.00 656.00
Limpieza de Lineas Laterales Jornal 150.00 20.00 3000.00 3000.00 1230.00
Limpieza de cajas de valvulas Jornal 30.00 20.00 600.00 600.00 246.00
Operacion y Mantenimiento de Hidrantes Jornal 40.00 20.00 800.00 800.00 328.00
2. REPARACION DE SISTEMA
Reparacion de daños en captacion m2 12.95 20.00 259.00 259.00 217.56
Reparacion de Caja de reunion m2 9.86 20.00 197.20 197.20 165.65
Reparacion de daños en tuberias ml 85.00 70.00 5950.00 5950.00 4998.00
reparacion de Cajas de Valvulas m3 1.20 280.00 336.00 336.00 282.24
Reparacion de Hidrantes m3 0.15 280.00 42.00 42.00 35.28
SUB TOTAL 15584.20 9306.73
GASTOS ADMINISTRATIVOS (6%) 935.05 785.44
TOTAL 16519.25 10092.17
COSTODESCRIPCION UND CANT. COSTO PARCIAL
P. PRIVADOS P. SOCIALES
1. TRABAJOS DE LIMPIEZA (FAENAS)
Limpieza de Captacion (sedimentos y piedras) Jornal 20.00 20.00 400.00 400.00 164.00
Limpieza de caja de reunion Jornal 20.00 20.00 400.00 400.00 164.00
Limpieza de Linea Conduccion Jornal 100.00 20.00 2000.00 2000.00 820.00
Limpieza de Linea de Distribucion Jornal 100.00 20.00 2000.00 2000.00 820.00
Limpieza de Lineas Laterales Jornal 230.00 20.00 4600.00 4600.00 1886.00Limpieza de cajas de valvulas Jornal 50.00 20.00 1000.00 1000.00 410.00
Operacion y Mantenimiento de Hidrantes Jornal 120.00 20.00 2400.00 2400.00 984.00
2. REPARACION DE SISTEMA
Reparacion de daños en captacion m2 12.95 20.00 259.00 259.00 217.56
Reparacion de Caja de reunion m2 9.86 20.00 197.20 197.20 165.65
Reparacion de daños en tuberias ml 85.00 70.00 5950.00 5950.00 4998.00
reparacion de Cajas de Valvulas m3 1.20 280.00 336.00 336.00 282.24
Reparacion de Hidrantes m3 0.50 280.00 140.00 140.00 117.60
SUB TOTAL 19682.20 11029.05
GASTOS ADMINISTRATIVOS (6%) 1180.93 991.98
TOTAL 20863.13 12021.03
DESCRIPCION UND CANT. COSTO PARCIALCOSTO
4.1.1.2 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se realiza el análisis de los costos de mercado desagregados y
afectados por el factor de corrección correspondiente.
CUADRO Nº 122:COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO SITUACION CON PROYECTO
PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA 01
Fu
en
Fuente: Elaboración Equipo técnico
CUADRO Nº 123:COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO SITUACION CON PROYECTO
PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA 02
Fuente: Elaboración Equipo técnico
7/27/2019 PERFIL TECNICO POMAYAROS
http://slidepdf.com/reader/full/perfil-tecnico-pomayaros 146/171
146
4.1.1.3 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
Los costos Incrementales se obtienen por la diferencia a partir de los
costos con proyecto y los costos sin proyecto, a partir del cual se
realizara la evaluación económica del proyecto, tanto a precios
privados y a precios sociales.
7/27/2019 PERFIL TECNICO POMAYAROS
http://slidepdf.com/reader/full/perfil-tecnico-pomayaros 147/171
CUADRO Nº 124:FLUJO DE COSTOS TOTALES INCREMENTALE A PRECIOS SOCIALES A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01
DESCRIPCION AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
COSTOS: SITUACION CON PROYECTO
1.00EXPEDIENTE TECNICO 32,301.512.00 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGOPRESURIZADO CON ASPERSORES MOVILES 673,671.22
3.00. CAPACITACION 12940.44
4.00. MITIGACION AMBIENTAL 2232.97
5.00. GASTOS GENERALES 80,753.77
6.00. UTILIDAD 64,603.02
7.00. IGV 185,814.43
8.00. GASTOS DE SUPERVISION 69,986.60
9.00. LIQUIDACION 8,748.33
10.00. OPERACION Y MANTENIMIENTO 10092.17 10092.17 10092.17 10092.17 10092.17 10092.17 10092.17 10092.17 10092.17 10092.17
SUB TOTAL 1,131,052.27 10,092.17 10,092.17 10,092.17 10,092.17 10,092.17 10,092.17 10,092.17 10,092.17 10,092.17 10,092.17
COSTO: SITUACION SIN PROYECTO
1.00. Mantenimiento sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES 1,131,052.27 10,092.17 10,092.17 10,092.17 10,092.17 10,092.17 10,092.17 10,092.17 10,092.17 10,092.17 10,092.17
Fuente: Elaboración Equipo técnico
7/27/2019 PERFIL TECNICO POMAYAROS
http://slidepdf.com/reader/full/perfil-tecnico-pomayaros 148/171
CUADRO Nº 125:FLUJO DE COSTOS TOTALES INCREMENTALE A PRECIOS SOCIALES A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 02
DESCRIPCION AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
COSTOS: SITUACION CON PROYECTO
1.00EXPEDIENTE TECNICO 41,731.832.00 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGOPRESURIZADO CON ASPERSORES FIJOS 879765.09
3.00. CAPACITACION 12,940.44
4.00. MITIGACION AMBIENTAL 2,232.97
5.00. GASTOS GENERALES 105,867.56
6.00. UTILIDAD 84,694.05
7.00. IGV 243601.26
8.00. GASTOS DE SUPERVISION 91751.89
9.00. LIQUIDACION 11468.99
10.00. OPERACION Y MANTENIMIENTO 12021.03 12021.03 12021.03 12021.03 12021.03 12021.03 12021.03 12021.03 12021.03 12021.03
SUB TOTAL 1,474,054.06 12,021.03 12,021.03 12,021.03 12,021.03 12,021.03 12,021.03 12,021.03 12,021.03 12,021.03 12,021.03
COSTO: SITUACION SIN PROYECTO
1.00. Mantenimiento sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES 1,474,054.06 12,021.03 12,021.03 12,021.03 12,021.03 12,021.03 12,021.03 12,021.03 12,021.03 12,021.03 12,021.03
Fuente: Elaboración Equipo técnico
7/27/2019 PERFIL TECNICO POMAYAROS
http://slidepdf.com/reader/full/perfil-tecnico-pomayaros 149/171
149
4.1.3. INDICADORES DE RENTABILIDAD
La evaluación del Proyecto se realiza tomando como base los beneficios
incrementales y los costos incrementales del proyecto, obteniendo el VANS y el
TIRS, utilizando como tasa de descuento social el 10% a precios privados y
sociales.
Se realizara la elección del proyecto según la evaluación social es decir, el VANS
y el TIRS del proyecto, debido a que el PIP es un proyecto que debe causar un
impacto positivo en la sociedad, es decir una rentabilidad social.
Para ello contamos con las siguientes evaluaciones:
CUADRO Nº 126:
EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA 01
AÑOSBENEFICIOS
INCREMENTALESCOSTOS
INCREMENTALESBENEFICIOS
NETOS
0 1,463,565.95 -1,463,565.95
1 80565.51 16,519.25 64,046.25
2 270655.29 16,519.25 254,136.04
3 330376.71 16,519.25 313,857.46
4 270655.29 16,519.25 254,136.04
5 140286.92 16,519.25 123,767.67
6 270655.29 16,519.25 254,136.04
7 270655.29 16,519.25 254,136.04
8 270655.29 16,519.25 254,136.04
9 140286.92 16,519.25 123,767.67
10 270655.29 16,519.25 254,136.04
TDS= 10% VAN -166186.71
TIR 7.40%
Fuente: Elaboración Equipo técnico
7/27/2019 PERFIL TECNICO POMAYAROS
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150
CUADRO Nº 127:EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 02
AÑOSBENEFICIOS
INCREMENTALESCOSTOS
INCREMENTALESBENEFICIOS
NETOS
0 1,917,991.16 -1,917,991.16
1 80565.51 20,863.13 59,702.37
2 270655.29 20,863.13 249,792.16
3 330376.71 20,863.13 309,513.58
4 270655.29 20,863.13 249,792.16
5 140286.92 20,863.13 119,423.79
6 270655.29 20,863.13 249,792.16
7 270655.29 20,863.13 249,792.16
8 270655.29 20,863.13 249,792.16
9 140286.92 20,863.13 119,423.79
10 270655.29 20,863.13 249,792.16
TDS= 10% VAN -647303.18
TIR 1.69%
Fuente: Elaboración Equipo técnico
CUADRO Nº 128:
EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA 01
AÑOSBENEFICIOS
INCREMENTALESCOSTOS
INCREMENTALESBENEFICIOS
NETOS
0 1,131,052.27 -1,131,052.27
1 80565.51 10,092.17 70,473.33
2 270655.29 10,092.17 260,563.12
3 330376.71 10,092.17 320,284.54
4 270655.29 10,092.17 260,563.12
5 140286.92 10,092.17 130,194.75
6 270655.29 10,092.17 260,563.12
7 270655.29 10,092.17 260,563.12
8 270655.29 10,092.17 260,563.12
9 140286.92 10,092.17 130,194.75
10 270655.29 10,092.17 260,563.12
TDS= 10% VANS 205818.60
TIRS 13.87%
Fuente: Elaboración Equipo técnico
7/27/2019 PERFIL TECNICO POMAYAROS
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151
CUADRO Nº 129:EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 02
AÑOSBENEFICIOS
INCREMENTALESCOSTOS
INCREMENTALESBENEFICIOS
NETOS
0 1,474,054.06 -1,474,054.06
1 80565.51 12,021.03 68,544.47
2 270655.29 12,021.03 258,634.26
3 330376.71 12,021.03 318,355.68
4 270655.29 12,021.03 258,634.26
5 140286.92 12,021.03 128,265.89
6 270655.29 12,021.03 258,634.267 270655.29 12,021.03 258,634.26
8 270655.29 12,021.03 258,634.26
9 140286.92 12,021.03 128,265.89
10 270655.29 12,021.03 258,634.26
TDS= 10% VANS -149035.20
TIRS 7.69%
Fuente: Elaboración Equipo técnico
4.2 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El análisis de sensibilidad es elaborado en los supuestos escenarios en la que
puede incurrir el presente proyecto como se muestra en los cuadros siguientes, el
análisis se ha realizado con ambas alternativas.
a.- Las variables más importantes para el análisis de sensibilidad son:
- Costos de producción por Hectáreas
- Precios de Venta
- Costos de Operación y Mantenimiento
b.- Reestimar el VANS y TIRS en base a posibles variaciones porcentuales de las
variables consideradas.
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152
CUADRO Nº 136:
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALESVARIABLE: COSTO PRODUCCION POR HECTAREA
(Siembras y mantenimiento de cultivos)
% DE VARIACIONALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
VANS TIRS VANS TIRS
+30 52816.77 11.01% -302037.03 5.24%
+20 103817.38 11.97% -251036.42 6.07%
+10 154817.99 12.92% -200035.81 6.89%
+5 180318.29 13.40% -174535.51 7.29%
0 205818.60 13.87% -149035.20 7.69%
-05 231318.9 14.34% -123534.90 8.09%
-10 256819.21 14.80% -98034.60 8.49%
-20 307819.81 15.73% -47033.99 9.28%
-30 358820.42 16.66% 3966.62 10.06%
Fuente: Elaboración Equipo técnico
CUADRO Nº 137:ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES
VARIABLE: PRECIOS DE VENTA
% DE VARIACIONALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
VANS TIRS VANS TIRS
+30 778485.29 23.54% 423631.49 16.05%
+20 587596.39 20.45% 232742.59 13.40%
+10 396707.49 17.24% 41853.69 10.63%
+5 301263.05 15.58% -53590.76 9.18%
0 205818.60 13.87% -149035.2 7.69%
-05 110374.15 12.11% -244479.65 6.15%
-10 14929.70 10.29% -339924.10 4.55%
-20 -175959.20 6.44% -530813.00 1.13%
-30 -366848.09 2.19% -721701.90 2.68%
Fuente: Elaboración Equipo técnico
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153
CUADRO Nº 138:ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES
VARIABLE: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
% DE VARIACIONALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
VANS TIRS VANS TIRS
+30 187214.99 13.53% -171194.41 7.34%
+20 193416.19 13.64% -163808.01 7.46%
+10 199617.40 13.76% -156421.61 7.58%
+5 202718.00 13.81% -152728.41 7.64%
0 205818.60 13.87% -149035.2 7.69%
-05 208919.2 13.92% -145342.00 7.75%
-10 212019.80 13.98% -141648.8 7.81%
-20 218221 14.09% -134262.4 7.93%
-30 224422.21 14.21% -126875.99 8.04%
Fuente: Elaboración Equipo técnico
Del análisis de sensibilidad elaborado se muestra que la Alternativa 01 es sensible
a las variaciones del Precio de Venta de los Productos en la que pierde surentabilidad en un escenario en el cual disminuye un 20% el precios de venta de
los pastos, mientras que en las Variable de Costos de Producción y de Costos de
Operación y Mantenimiento sigue siendo rentable en un escenario de aumento y
disminución entre el 30%.
Por otro lado la Alternativa 02, se convierte en rentable ante la variabilidad de los
Costos de Producción si este es menor en un 20%, y ante la variable de precios de
Venta a partir de cuando este aumenta en un 5%.
4.3 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD.
4.3.5. Arreglos Institucionales Previstos en la Fases de Pre- Operación y
Operación:
Se entiende como posibilidades que el proyecto genero los beneficios
durante su vida útil.
El Gobierno Regional de Pasco asume su compromiso con el desarrollo del
Departamento de Pasco. Cuenta con la capacidad técnica, logística y
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154
administrativa para la ejecución de este tipo de proyecto, ya que ha
ejecutado proyectos similares.
En Consecuencia en el proceso de ejecución de la obra, será la encargada
de garantizar la calidad de la obra, cumpliendo adecuadamente las
especificaciones técnicas que se señales en el Expediente Técnico.
La Fase Operación del proyecto, será de responsabilidad de los propios
beneficiarios quienes están organizados en una Junta de Regantes. Por lo
tanto asumirán también la responsabilidad del mantenimiento y
conservación de la obra así como de su buena administración y utilización.
Los documentos de compromiso se adjuntan en los anexos.
Las actividades que se ejecuten de manera complementaria a las obras,
serán coordinadas con los beneficiarios y la municipalidad.
4.3.6. Capacidad de Gestión de la Organización en las Etapas de Inversión y
Operación:
La población beneficiaria, a consecuencia del Proyecto han constituido un
Comité de Regantes, el mismo que será consolidado con la
implementación del presente proyecto. Este Comité será el encargado de
supervisar el uso y los turnos establecidos para los riegos.
Desde el punto de vista de la participación de la población, debemos
señalar que esta, ha mostrado una total predisposición para apoyar en la
ejecución del proyecto, habiendo incluso comprometido su aporte con
mano de obra no calificada mediante faenas comunales.
4.3.7. Esquema de Financiamiento de la Inversión:
El financiamiento del proyecto será asumido por el Gobierno Regional de
Pasco, siendo también ejecutado por esta Entidad.
4.3.8. Determinación de la Tarifa de Pago de los Usuarios:
La principal fuente de ingresos del proyecto, está establecida por el pago
de una tarifa simbólica de agua utilizada para riego, el pago por el uso de
agua se hará en efectivo ante la junta de Usuarios quienes administraran
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155
para cubrir los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura
durante su vida útil.
Para garantizar la Operación y Mantenimiento del proyecto se ha estimadouna tarifa de agua en función a los costos de Operación y Mantenimiento el
cual se ha estimado en S/. 0.0075 Nuevos Soles o S/. 173.93 Nuevos Soles
por hectárea de riego al año, lo cual haciende a S/. 16871.17 Nuevos soles
durante el año. De acuerdo al siguiente cuadro:
CUADRO Nº 140:CALCULO DE LA TARIFA DE AGUA
DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
VALOR DE TARIFA DE AGUA 0.0075VALOR DE AGUA POR HA 173.93
INGRESO POR CONSUMO DE AGUA
COSTO DE OPER. Y MANT.
METROS CUBICOS USADOS /AÑO 2,248,950.96 2,248,950.96 2,248,950.96 2,248,950.96 2,248,950.96 2,248,950.96 2,248,950.96 2,248,950.96 2,248,950.96 2,248,950.96
COSTO POR M3 0.0075 0.0075 0.0075 0.0075 0.0075 0.0075 0.0075 0.0075 0.0075 0.0075
TOTAL 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17
EGRESOS DE LA JUNTA DE USUARIOS
COSTO DE OPER. Y MANT. 16871.17 16871.17 16871.17 16871.17 16871.17 16871.17 16871.17 16871.17 16871.17 16871.17
TOTAL 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17 16,871.17
FLUJO NETO - - - - - - - - - -
4.3.9. Participación de los Beneficiarios
La población beneficiaria participa directa y activamente en el Proyecto en
todas sus etapas:
Etapa de Pre-Inversión: Identificación de los problemas y posibles solución,
fuente directa de datos para el estudio.
Etapa de Inversión: Facilitadores del Proyecto en forma organizativa y fuente
de mano de obra no calificada para la ejecución del proyecto.
Etapa de Operación: Organización y administración del servicio de riego,
pago de las tarifas de riego, así como cuidado y mantenimiento del
sistema.
4.3.10. Los riesgos de Desastres.
4.3.10.1. Identificación de peligros en la zona de ejecución del proyecto
Se ha identificado los riesgos naturales que pueden afectar al
proyecto siendo estos:
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CUADRO Nº 141:IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN LA ZONA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Existen antecedentes de peligros en la zona enla cual se pretende ejecutar el proyecto
Existen estudios que pronostican laprobable ocurrencia de peligros en la zonabajo análisis? ¿Qué tipo de peligros
Si No Comentario Si No Comentario
Inundaciones X El área delProyecto tienePendiente 10-45%
Inundaciones X
Lluvias intensas X Las lluvias Intensas
son frecuenciamedia
Lluvias intensas X
Heladas X Se presentanheladas
Heladas X
Friaje / Nevada X Si presenta estetipo de riesgo
Friaje / Nevada X
Sismos X No presenta estetipo de riesgo
Sismos X
Sequías X Presenta Sequías aIntervalo dePeriodo largo nadasignificante.
Sequías X
Huaycos X No presenta este
tipo de riesgo
Huaycos X
Derrumbes / Deslizamientos
X Presentaderrumbes conpresencia de altaprecipitación y enperiodo largo enmenor volumen
Derrumbes / Deslizamientos
X
Tsunamis X No presenta estetipo de riesgo
Tsunamis X
Incendiosurbanos
X El área estáubicada en zonarural
Incendiosurbanos
X
Derrames
tóxicos
X No presenta este
tipo de riesgo
Derrames
tóxicos
X
Otros Otros
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de lospeligros señalados en las preguntas anteriores durante la vida útildel proyecto?
Si NoX
4. ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligrosnaturales en la zona es suficiente para tomar decisiones para laformulación y evaluación de proyectos
Si NoX
Según la evaluación realizada en el cuadro anterior el mayor peligro
que presenta son las lluvias intensas que se puede traducir en los
siguientes peligros;
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157
Acelerar el proceso de erosión de suelos;
En suelos removidos puede ocasionar la inestabilidad.
Existen antecedentes de derrumbes pero en menor volumenPor lo que se concluye de PELIGRO BAJO.
4.3.10.2. Vulnerabilidad.
La vulnerabilidad por exposición.- la ubicación del proyecto evita la
exposición a peligros por ubicarse en zona rural de menor transito y
hacinamiento.
Vulnerabilidad por fragilidad.- Los materiales utilizados para suconstrucción se han seleccionado de acuerdo a las características
físicas y geográficas del lugar como las infraestructuras de
almacenamiento reservorio, decantador y hidrantes a excepción de
los redes de conducción que son frágiles como las tuberías, pero
manejados adecuadamente no existe mayor problema.
Vulnerabilidad por resiliencia.- El proyecto incluye mecanismos
técnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente a los daños
ocasionados por la ocurrencia de desastres.
4.3.10.3. Estimación de Riesgo.
De acuerdo a la alternativa selecciona los costos por riesgo son
complementarios a los costos de inversión.
4.4 IMPACTO AMBIENTAL.
El objetivo general del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto es identificar,
predecir, interpretar y comunicar los probables impactos que se originarían por las
actividades de la construcción, a fin de implementar las medidas de mitigación
que eviten, reduzcan o controlen los impactos ambientales negativos y en el caso
de los impactos positivos, implementar las medidas que refuercen los beneficios
generados por la ejecución de este proyecto
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El análisis de Impacto Ambiental considera los impactos positivos y negativos para
procurar la conservación de los recursos naturales y el desarrollo sostenido del
proyecto.
Se realizara el análisis por etapas de la ejecución del proyecto siendo estas:
Actividades del Proyecto por etapas.
A. Etapa de planificación. Contratación de mano de obra, que serán sensibilizados en la conservación
y cuidado del medio ambiente, esto antes de iniciar con los trabajos de
ejecución de la obra. Identificación de botaderos y/o rellenos, para desechos de comida,
madera, plásticos y de materiales como restos de cemento y otros.
B. Etapa de construcción. Corte y excavación en material común. Cuidando de no cubrir con tierra
vegetación cercana.
Transporte de agregados, los cuales serán acopiados en lugares libres de
vegetación.
Almacenamiento de tubería en almacenes cercanos a la obra.
C. Etapa de operación y mantenimiento.Esta etapa comprende mayormente las labores de operación y mantenimiento
del sistema de riego, así como la distribución del agua en las parcelas. Las
actividades son:
Limpieza de reservorio
Mantenimiento de válvulas de control, purga, aire y aspersores
Mantenimiento de obras de arte
4.7.1. Identificación y Evaluación de Impactos ambientales del proyecto
Se estima que la mayor ocurrencia de los impactos ambientales estará
asociada básicamente en la construcción de reservorio, bocatoma y otras
obras de arte y en menor medida se presenta en instalación de la línea
principal, línea de distribución y laterales de riego, como también la instalación
de los hidrantes; en el párrafo siguiente se describen los principales impactos
ambientales identificados
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159
A. Etapa de Planificación
Al requerirse mano de obra no calificada se generan expectativas entre la
población local.
Impactos positivos
Expectativa de Generación de Empleo.
B. Etapa de Construcción.
Impactos Negativos
Perturbación de la tranquilidad en la población.
Los habitantes de los sectores y poblados podrán ver alterada su
tranquilidad, debido a que durante el proceso de ejecución, los equipos
y maquinarias empleados generarían ruidos y vibraciones, además el
movimiento de tierras causaría problemas respiratorios, oculares y
alérgicos.
Posible contaminación de los suelos.
Probable pérdida de calidad edáfica y de la vegetación circundante,
debido a pueden quedar pisos de concreto, restos de madera u otro
material, recipientes u otros contaminantes en alrededores.
Posible contaminación de los cursos de agua.
La probable afectación de la calidad de las aguas superficiales está
referida al movimiento de tierra y a la construcción de obras de arte,
estos trabajos podrán incrementar los niveles turbidez y/o sólidos en
suspensión pudiendo afectar la fauna ictiológica.
Posible alteración de la cobertura vegetal por desbroce.
Se prevé en esta etapa, una pérdida progresiva de la vegetación
silvestre en la zona a consecuencia de las actividades de limpieza y
desbroce para el mejoramiento de la bocatoma y obras de arte,
acondicionamiento de áreas de trabajo y caminos de acceso la zona.
Alteración del paisaje.
Durante esta etapa, el paisaje actual presentará cambios debido a la
eliminación de la cobertura vegetal para el mejoramiento de la
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160
Bocatoma y obras de arte, acondicionamiento de áreas de trabajo y
caminos de acceso.
C. Etapa de Operación y Mantenimiento
Impactos Positivos
Mejora en la economía y bienestar de la población local
La población beneficiaria está dedicada básicamente a la actividad
agrícola de subsistencia y baja productividad debido principalmente a
la escasa disponibilidad del recurso hídrico, por perdida de este
recurso por infiltraciones al no existir ninguna infraestructura hidráulica,
es allí donde la construcción del sistema de riego presurizado permitirá
el abastecimiento de agua, posibilitando el desarrollo de la actividad
agropecuaria, el incremento del empleo de la mano de obra y
consecuentemente a la mejora del nivel de vida de la población.
Revalorización del suelo de uso agrícola
Al contar con un buen sistema de agua para riego, el valor económico
de los terrenos agrícolas se incrementará. Este efecto es importante,
porque los agricultores tendrán la posibilidad de acceder a mayores
oportunidades de inversión, créditos bancarios y asistencia técnica.
Impactos Negativos:
Posibles conflictos sociales en el manejo del recurso hídrico.
Considerando que después de solucionar el problema de dotación de
agua se crea otro problema el manejo y operación del sistema de
riego presurizado, por lo que es importante que antes de la entrega
de la obra se deba realizar un programa de capacitación con
respecto al fortalecimiento del comité de riego en cuanto a
organización, manejo y mantenimiento del sistema; así también
respecto al manejo productivo de los cultivos.
De la Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto podemos resumir
aplicando la siguiente Matriz del cual se interpretan los siguientes valores.
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CUADRO Nº 141:MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL
FACTORAMBIENTAL
CONSTRUCCION DECANAL (OBRAS
CIVILES)
OPERACIÓN DECANAL
ASISTENCIATECNICA
PRODUCCIONAGRICOLA
AIRE 1 4 * 1AGUA * 1 * 1SUELO 2 4 4 1FLORA 1 4 4 4FAUNA * * * *FAUNAACUATICA
* * * *
ESTETICO
- - - -ES. HUMANO 3 4 5 5SOCIOECONOMICO
5 5 5 5
1.- Efecto negativo poco significativo
2.- Efecto negativo significativo
3.- Efecto Desconocido
4.- Efecto benéfico no significativo
5.- Efecto benéfico significativo
6.- No existe efecto
4.7.2. Medidas Preventivas y/o correctivas:
Las medidas preventivas y/o correctivas, tienen como objetivo evitar o mitigar
los impactos negativos a niveles aceptables en el área de influencia del
proyecto.
a. A fin de evitar posibles conflictos sociales por afectación de parcelas
agrícolas se han de tomar las siguientes medidas:
Previo al inicio de las obras de construcción del sistema de riegopresurizado, en coordinación con los usuarios, se informará a los
propietarios de las parcelas afectadas, sobre la ejecución de obras en el
lugar, de tal modo que se busque los mecanismos de diálogo, para lograr
acuerdos satisfactorios entre ambas partes.
Se mantendrá permanentemente informada a las autoridades locales y la
población en general respecto a las diferentes actividades por realizarse.
Esta información será clara, accesible y actualizada.
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162
b. Durante el proceso constructivo es muy probable que se perturbe la
tranquilidad de los pobladores que residen cerca de los lugares donde se
trabajará, por lo que es necesario adoptar las medidas siguientes:Se recomienda el humedecimiento diario de todas las áreas de trabajo
para evitar la diseminación de partículas de polvo.
Los agregados transportados deberán ser humedecidos para evitar su
dispersión.
c. Para evitar la posible contaminación de suelos, se debe considerar las
siguientes medidas:
Se ha de dotar en las zonas de trabajos, bolsas para el recojo de basura
para su posterior retiro a botaderos sanitarios.Si existieran derrames de concreto sobre la superficie del suelo, de
inmediato se realizará acciones de limpieza y se depositará en el área
seleccionada para la disposición del material excedente.
d. Para evitar la posible contaminación de los cursos de agua se debe
considerar las siguientes medidas:
Antes del inicio de la construcción del sistema de riego, se debe tomar en
cuenta que no debe arrojarse desperdicios, material constructivo,
desmonte y otros materiales extraños al curso de agua, con lo que se
evitará la generación de turbidez en las aguas, que podría afectar a la
flora y fauna acuática existente.
CUADRO Nº 142PRESUPUESTO DE MITIGACION AMBIENTAL
DESCRIPCION UND CANT.COSTOUNIT.
PARCIALCOSTOS
P. PRIVADOS
Limpieza y recuperación de áreas
deterioradas M2 1500.00 0.60 900.00 900.00Eliminación de Material Excedente en losbotaderos M3 500.00 0.70 350.00 350.00
Revegetación de áreas deterioradas M2 800.00 1.50 1200.00 1200.00
Recuperación de propiedades por daños M2 600.00 0.80 480.00 480.00
Limpieza General M2 1500.00 0.80 1200.00 1200.00
Riego sobre superficies M3 20.00 1.20 24.00 24.00
SUB TOTAL 4154.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS (6%) 249.24
TOTAL 4403.24
Fuente: Elaboración Equipo técnico
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163
4.7.3. Plan de Implementación.
D. Planificación.
Una vez viabilizado el perfil, el siguiente paso es la elaboración delExpediente Técnico para el cual se realizara el Proceso de Adjudicación
para la Contratación del Consultor y el desarrollo de Estudio en un
periodo no mayor en dos meses el mismo que estará financiado por el
Gobierno Regional de Pasco y estará a cargo de la Gerencia de Regional
Desarrollo Económico.
Es importante la organización técnica y disponibilidad presupuestal para
la ejecución del proyecto.
El estudio definitivo o Expediente Técnico será formulado con la
participación de los beneficiarios.
E. Construcción.
Con la Formulación y Aprobación del Expediente Técnico se realizara la
Ejecución de la Obra física con el Proceso de Adjudicación para la
Contratación del Empresa Constructora, así también con el Proceso de
Adjudicación para la Contratación del Supervisor de Obra, los plazos de
los procesos serán de acuerdo a lo normado en la Ley de
Contrataciones del Estado y estará a cargo de la Gerencia de Regional
Desarrollo Económico.
Posterior a los procesos se procederá a la ejecución de la obra la misma
que será de un plazo de 10 meses calendarios.
El presupuesto de la Ejecución será financiado por el Gobierno Regional
de Pasco.
F. Operación y mantenimiento.
Para la operación y mantenimiento previamente en la ejecución delProyecto se han capacitado los usuarios de riego (beneficiarios. Asimismo
se ha fortalecido al comité de regantes a través de la junta de usuarios y se
ha conformado un comité técnico para velar la seguridad del sistema de
riego por aspersión (presurizado) garantizando la correcta operatividad del
sistema.
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164
4.5 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA.
4.5.1 Evaluación de las alternativas:
De las alternativas planteadas evaluadas siendo estas: la alternativa 01
presenta una opción de realizar de una “CONSTRUCCION DE UN SISTEMA
DE RIEGO PRESURIZADO CON ASPERSORES MOVILES,
COMPLEMENTADO CON DESARROLLO DE MODULOS DE CAPACITACION
EN GESTION ADMINISTRATIVA, TECNICA EN RIEGO Y MANEJO DE
CULTIVOS” y la alternativa 02 es la “CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE
RIEGO PRESURIZADO CON ASPERSORES FIJOS, COMPLEMENTADO CON
DESARROLLO DE MODULOS DE CAPACITACION EN GESTION
ADMINISTRATIVA, TECNICA EN RIEGO Y MANEJO DE CULTIVOS”. LaAlternativa 01 posee la mayor rentabilidad social, teniendo un VANS de
256248.58 Nuevos Soles, con un TIRS de 14.98%, mientas que la Alternativa
02 no es rentable teniendo un VANS de -83498.83 Nuevos Soles con un
TIRS de 8.66%.
En la Evaluación Privada ambas alternativas no son rentable, la Alternativa 01
posee un VAN negativo de -149312.99 Nuevos Soles y TIR de 4.65%,
mientras que la Alternativa 02 posee un VAN negativo de -627574.16 y un
TIR de 1.89%, es decir en Precios Privados la Alternativa 02 es la posee elTIRS Y VAN más bajo.
Dada la Evaluación Privada y Social del Proyecto, además del análisis de
sensibilidad según las variables evaluadas, además de las condiciones
técnicas financieros y organizativos se tiene que la ALTERNATIVA 01:
“CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO CON
ASPERSORES MOVILES, COMPLEMENTADO CON DESARROLLO DE
MODULOS DE CAPACITACION EN GESTION ADMINISTRATIVA, TECNICA
EN RIEGO Y MANEJO DE CULTIVOS”, es la más apta y rentable social
siendo la alternativa seleccionada.
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165
4.6 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN.
Gobierno Regional de Pasco:El gobierno Regional será el responsable de la Ejecución del Proyecto
financiándolo y asumiendo la dirección técnica en cada etapa de la ejecución por
tener la Capacidad Técnica, financiera además de la Experiencia en la ejecución
de Proyecto similares.
Junta de Regantes de San Antonio de Pomayaros:
Se requiere de una organización consolidada del comité de riego, para efectos de
buen mantenimiento y la operación del sistema, que integra a todos los usuarios y
encabezado por una directiva elegida democráticamente entre ellos. Este comité
debe tener un reglamento donde detallan las funciones de cada uno de los
integrantes de la directiva y de los usuarios, sus obligaciones y derechos.
Además el comité tiene que estar legalmente reconocido por la autoridad de
aguas.
Las funciones principales del comité son la operación del sistema de riego, su
vigilancia, el mantenimiento, la limpieza, reparaciones y mejoramientos. Además
tiene que velar por el buen uso del agua, por la protección de la fuente hídrica,
intervenir en cualquier conflicto que pueda surgir entre usuarios del sistema y
representar a los regantes ante terceros, entre otras tareas que contempla su
reglamento.
4.7 CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO
En los cuadros siguientes se presenta el cronograma de actividades de la fase de
la Inversión para la Alternativa seleccionada.
7/27/2019 PERFIL TECNICO POMAYAROS
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166
CUADRO Nº 143:
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADESALTERNATIVA 01
DESCRIPCION UNDDURACION
PARCIAL DURACION
EXPEDIENTE TECNICO Mes 2.00 2.00
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO CON ASPERSORESMOVILES 8.00
01 Captación Mes 0.70
01 Decantador Mes 0.70
05 Reservorios revestidos con Geomembrana Cap. Total 900.75 m3 Mes 4.00
3.97 km Línea de Conducción Mes 4.004.45 km Línea de Distribución Mes 4.00
6.64 km Laterales de Riego Mes 5.00
53 Válvulas de Control Mes 1.50
62 Válvulas de Purga Mes 1.50
22 Válvulas de Aire Mes 0.50
101 Hidrantes Mes 2.00
02 Equipo de Riego con Cañón Móvil Mes 0.50
CAPACITACION MES 4.00
MITIGACION AMBIENTAL MES 1.00 4.00
Fuente: Elaboración Equipo técnico
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CUADRO Nº 144:CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FASE INVERSION
ALTERNATIVA 01
Fuente: Elaboración Equipo técn
DESCRIPCION UND DURACION S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
EXPEDIENTE TECNICO Mes 0.20
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO
PRESURIZADO CON ASPERSORES MOVILES01 Captacion Mes 0.70
01 Decantador Mes 0.70
05 Reservorios revestidos con Geomembr Mes 4.00
3.97 km Linea de Conduccion Mes 4.00
4.45 km Linea de Distribucion Mes 4.00
6.64 km Laterales de Riego Mes 5.00
53 Valvulas de Control Mes 1.50
62 Valvulas de Purga Mes 1.50
22 Valvulas de Aire Mes 0.50
101 Hidrantes Mes 2.00
02 Equipo de Riego Movil Mes 0.50
CAPACITACION Mes 0.20
MITIGACION AMBIENTAL Mes 0.20
MES 09 MES 10 MES 11 MES 12MES 01 MES 02 MES 07 MES 08MES 03 MES 04 MES 05 MES 06
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CUADRO 145: CR ONOGRAMA DE AVANCE FIS ICO
NOMBRE DEL PIP : INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LAM ARGEN DERECHADE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE PO MAYAROS- DISTRITO DE YANAHUANCA- PROVINCIADANIEL ALCIDES CARRION-PASCO
C OD IG O SN IP: D IRE CT A IN DIR EC TA
REGIÓN: PASCO X
PROVINCIA: DANIEL ALCIDES CARRION
DISTRITO: YANAHUANCA
NOMBRE DEL PRESIDENTE REGIONAL /ALCALDE: ING. KLEVER MELENDEZ GAMARRA
Trimestre 1º (%) Trimestre 2º (%) Trimestre 3º (%) Trimestre 4º (%) Trimestre 1º (%) Trimestre 2º (%) Trimestre 3º (%) Trimestre 4º (%)
1.00. ESTUDIO- EXPEDIENTE TECNICO
1.1 PROCESO DE SELECCION GLB 1.00 100.00%
1.2 ELABORACION Y APROBACION GLB 1.00 100.00%
2.00. INFRAESTRUCTURA GLB 1.00 30.00% 50.00% 20.00%
2.01 PROCESO DE SELECCION GLB 1.00 80.00% 20.00%
2.1 OBRAS PRELIMINARES GLB 1.00 100.00%
2.2 CAPTACION UND 1.00 100.00%
2.3 DECANTADOR UND 1.00 100.00%
2.4 RESERVORIOS REVESTIDOS CON GEOMENBRANA CAP
TOTAL. = 900.75 M3UND 5.00 40.00% 50.00% 10.00%
2.5 LINEA DE CONDUCCION KM 3.97 50.00% 50.00%
2.6 LINEA DE DISTRIBUCION KM 4.45 40.00% 60.00%
2.7 LATERALES DE RIEGO KM 6.64 10.00% 70.00% 20.00%
2.8 VALVULAS DE CONTROL UND 53.00 10.00% 80.00% 10.00%
2.9 VALVULAS DE PURGA UND 62.00 10.00% 80.00% 10.00%
2.10 VALVULAS DE AIRE UND 22.00 10.00% 80.00% 10.00%
2.11 HIDRANTES UND 101.00 80.00% 20.00%
2.12 EQUIPO DE RIEGO MOVIL UND 2.00 100.00%
2.13 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 60.00% 40.00%
2.02 GASTOS GENERALES, UTILIDAD Y IGV GLB 1.00 30.00% 50.00% 20.00%
3.00 CAPACITACION GLB 1.00 40.00% 60.00%
4.00 MITIGACION AMBIENTAL GLB 1.00 100.00%
5.00 SUPERVISION GB 1.00
5.1PROCESO DE SELECCION PARA LA CONTRATACION DE LA
EMPRESA CONSULTORA- SUPERVISORAGLB 1.00 80.00% 20.00%
5.2 SUPERVISION DEL PROYECTO GLB 1.00 30.00% 50.00% 20.00%
6.00 LIQUIDACION DEL PROYECTO GLB 1.00 100.00%
10.00% 30.00% 40.00% 20.00%
10.00% 40.00% 80.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00%
En la elaboración del Expediente Técnico / Estudio Definitivo debe considerarse el tiempo de la selección del consultor / contratista.
(Expresado en %)
AÑO 1
MODALIDAD DE EJECUCIÓN DEL PIP ( Marcar X):
PLAN DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE PR OYECTO
FORMATO Nº 05-A
A. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA
Cod. COMPONENTE / ACTIVIDADUnidad de
MedidaMeta Total
AVANCE FÍSICO PROGRAMADO
Los componentes y actividades deben estar c onforme a la propuesta seleccionada o ficha del banco del proyecto.
El avance físico programado para cada actividad debe ser expresado en porcentaje (%).
AÑO 2
AVANCETRIMESTRAL PROGRAMADO GLOBAL (%)
AVANCETRIMESTRAL PROGRAMADO ACUMULADO (%)
Nota :
Trimestre : Periodo comprendido entre, Enero-Marzo (1º); Abril-Junio (2º); Julio-Setiembre (3º) y Octubre-Diciembre (4º).
7/27/2019 PERFIL TECNICO POMAYAROS
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CUADRO 146: C RONOGRAMA DE AVANCE FINANCIERO
NOMBRE DEL PIP : INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA MARGEN DERECHA DE LALO CALIDAD DE SAN ANTONIO DE POMAYAROS- DISTRITO D E YANAHUANCA- PROVINCIADANIEL ALCIDES CARRION-PASCOC OD IG O S NI P: D IR EC TA I ND IR EC TAREGIÓN: PASCO XPROVINCIA: DANIEL ALCIDES CARRIONDISTRITO: YANAHUANCANOMBRE D EL PRESIDENTE R EGIONAL /ALCALDE: ING. KLEVER MELENDEZ GAMARRA
Trimestre 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º
1.00. ESTUDIO- EXPEDIENTE TECNICO 38,454.18 38,454.181.1 PROCESO DE SELECCION
1.2 ELABORACION Y APROBACION
2.00. CONSTRUCCION DEL SISTEMADE RIEGO PRESURIZADO2.1 PROCESO DE SELECCION
2.2 CAPTACION 12172.03 12,172.032.3 DECANTADOR 11172.86 11,172.86
2.4RESERVORIOS REVESTIDOS CON GEOMENBRANA CAP
TOTAL. = 900.75 M327777.14 46295.24 18518.09 92,590.47
2.5 LINEA DE CONDUCCION 203426.60 203426.60 406,853.202.6 LINEA DE DISTRIBUCION 63003.33 94504.99 157,508.322.7 LATERALES DE RIEGO 16730.91 117116.36 33461.82 167,309.082.8 VALVULAS DE CONTROL 4641.77 37134.16 4641.77 46,417.702.9 VALVULAS DE PURGA 2343.07 18744.55 2343.07 23,430.69
2.10 VALVULAS DE AIRE 1112.20 8897.62 1112.20 11,122.032.11 HIDRANTES 2,679.06 10716.24 13,395.302.12 EQUIPO DE RIEGO MOVIL 1073.20 1,073.20
3.00 CAPACITACION 14577.96 14,577.964.00 MITIGACION AMBIENTAL 3731.56 3,731.565.00 GASTOS GENERALES, UTILIDAD Y IGV 113170.64 188617.74 75447.09 377,235.47
6.00 SUPERVISION 23072.51 38454.18 15381.67 76,908.35
5.1PROCESO DE SELECCION PARA LA CONTRATACION DE LA
EMPRESA CONSULTORA- SUPERVISORA
5.2 SUPERVISION DEL PROYECTO
7.00 LIQUIDACION DEL PROYECTO 9613.54 9,613.54TOTAL 38,454.18 478,623.06 755,870.49 190,618.23 0.00 0.00 0.00 0.00 1,463,565.95
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO (a)DELA FUENTE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO (b) DELA FUENTEGGRR, GGLL U OTROS
38,454.18 478,623.06 755,870.49 190,618.23 0.00 0.00 0.00 0.00 1,463,565.95
AVANCETRIMESTRAL PROGRAMADO c= (a+b) 38,454.18 478,623.06 755,870.49 190,618.23 0.00 0.00 0.00 0.00 1,463,565.95AVANCETRIMESTRAL ACUMULADO 38,454.18 517,077.24 1,272,947.72 1,463,565.95 1,463,565.95 1,463,565.95 1,463,565.95 1,463,565.95 1,463,565.95AVANCETRIMESTRAL PROGRAMADO (%) 2.63% 32.70% 51.65% 13.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0% 100%
AVANCEPROGRAMADO ACUMULADO ( %) 3% 35% 86.98% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100%
FUENTE DE FINANCIAMIENTO AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
FONIPREL 0.00 0.00 0.00
GRGL 1,463,565.95 0.00 1,463,565.95
Otros
COSTO TOTAL 1,463,565.95 0.00 1,463,565.95
Los importes a colocar en el cuadro de avance financiero contendrán los costos totales.
FORMATO Nº 05-B
AÑO 1 AÑO 2
Nota.-
PLAN DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE PROYECTOB. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA
MODALIDAD DE EJECUCIÓN DEL PIP( Marcar X):
Trimestre : Periodo comprendido entre, Enero-Marzo (1º); Abril-Junio (2º); Julio-Setiembre (3º) y Octubre-Diciembre (4º).
Cod. COMPONENTE / ACTIVIDAD
AVANCEFINANCIERO PROGRAMADO (Expresa do en S/.) PRESUPUESTO
TOTAL PROGRAMADO(S/.)
7/27/2019 PERFIL TECNICO POMAYAROS
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NOMBRE
Resumen de objetivos Medios de Verificación Supuestos
Datos estadísticos (PBI en la región Junín-PASCO),
indicadores de producción MINAG (Agencia Agraria
Yanahuanca)
Indicadores de ingreso Per capita, canasta familiar y
poder adquisitivo- INEI
Registro del comité de riego y turnos dur ante las
campañas.
Infraestructura para riego
Liquidación y transferencia de obra a los beneficiarios
Registro de pr oducción y comercialización de
productos de la municipalidad de Yanahuanca
Liquidacion de Obra y Actas de Entrega de Obr a
Adecuado conocimiento en Manejo de
Cultivos
Registro del comité de riego y asistencia a las
capacitaciones
Expediente Técnico Estudio Aprobado con Resolución Ejecutiva
1.1Captación 1 und S/. 12,172.03 Documentos y facturas Contables, fotos, etc.
1.2 Decantador 1 und S/. 11,172.86 Documentos y facturas Contables, fotos, etc.
1.3 Reserv orios de Geomembr ana ( 6 und) 6 und S/. 92,590.47 Documentos y facturas Contables, fotos, etc.
1.4 Línea de conducción (5.42 km) 5.42 km S/. 406,853.20 Documentos y facturas Contables, fotos, etc
1.5 Línea de distribución (5.02 km) 5.02 km S/. 157,508.32 Documentos y facturas Contables, fotos, etc.
1.6 Laterales de Riego (16.33 km) 16.33 km S/. 167,309.08 Documentos y facturas Contables, fotos, etc.
1.7 Instalacion de Válv ulas de contr ol 105 und S/. 46,417.70 Documentos y facturas Contables, fotos, etc.
1.8 Instalacion de Válvula de purga 116 und S/. 23,430.69 Documentos y facturas Contables, fotos, etc.
1.9 Instalacion de Válvula de aire 27 und S/. 11,122.03 Documentos y facturas Contables, fotos, etc.
1.10 Hidrantes 655 und S/. 13,395.30 Documentos y facturas Contables, fotos, etc.
1.11 Equ ipo d e r iego con cañon móv il 100 eq uipos S/. 1,073.2 0 Documentos y facturas Contables, fotos, etc.
2.0 Capacitación S/. 14,577.96 Relación de beneficiarios capacitados, fotos, etc.
3.0 Mitigacion Ambiental S/. 3,731.56 Relación de beneficiarios capacitados, fotos, etc.
MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
“CONSTRUCCI ON DE UN SI STEMA DE RIEGO POR ASPERSI ON EN LA MARGEN DERECHA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE POMAYAROS-DI ST. YANAHUANCA-
PROV. DANIEL ALCIDES CARRION-PASCO
F I N Mejora Socioeconomico de los Pobladores
de Pomayaros .
Indicadores
Incremento de la producción agrícola en 30%
al termino del segundo año
Al término del proyecto, los agricultores han
mejorado los niveles de ingreso familiar en un
30.50%
Durante el primer año se h abran capacitado al
total de usuarios del riego por tres Modulos de
capacitaciones. i r i
elaborado de acuerdo a las normas de
construcción
Registro de producción por unidad de área
C O M P O N E N T E S No ocurr e fenómenos naturales que
retrasa la ejecución de obra, los
agricultores organizados participan
activamente en el comité de riego y
mantienen adecuadamente el sistema de
riego.
Estabilidad económica, política, social y
cultural
Eficiente Gestion de Agua para riego
Tecnificado
Al termino del proyecto se ha Incrementado la
eficiencia de riego a 75%
En la Segunda campaña, después de haber
ejecutado el pr oyecto se ha Incrementado el
rendimiento por unidad de área, en un 30%
Al termino del proyecto se han Implementado un
sistema de riego por Aspersión para 81.00 Has.
A C T I V I D A D E S
Al segundo año del proyecto se optimizarán
81.00 has de tierra de cultivo bajo riego
tecnificado por aspersion.
3.97 Km de Linea de C onduccion y 4.45 km de
linea de Distribucion entubado para riego por
aspersion.
P R O P O S I T O
Mejora de rendimientos de la producción
agrícola del Centro Poblado de San
Antonio de Pomayaros
Los ecosistemas se mantiene estable y la
producción es alta logrando productos
ganaderos bien cotizadospor el mercado,
los agricultores hacen buen uso de riego
tecnificado.
CUADRO Nº 147: MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Fuente: Elaboración Equipo técnico
7/27/2019 PERFIL TECNICO POMAYAROS
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CONCLUSIONES
De implementarse el proyecto se estaría generando las condiciones para
promover el desarrollo de la población del Centro Poblado de San Antonio de
Pomayaros a través de la intensificación de la actividad agrícola.
Los análisis económicos son: VAN de la alternativa 01 a precios sociales es de
205818.60 nuevos soles y a precios privados es de -166186.71 nuevos soles,
mientras en la alternativa 02 el VAN a precios sociales -647303.18 nuevos soles
y a precios privados es de -149035.20 nuevos soles.
TIR de la alternativa 01 a precios sociales es de 13.87% y a precios privados es
de % ; para la alternativa 02 tenemos en precios sociales y % en